С изменениями и дополнениями от:
16 марта, 5 июня, 12 августа, 26 ноября 2015 г., 21 января, 12 мая 2016 г.
N п/п
|
Основное мероприятие (связь мероприятий с целевыми показателями программы)
|
Исполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (руб.)
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
|
1.1
|
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса (ц.п. 1, 2, 4, 6)
|
УЖКХ, УКС
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
0,00
|
0,00
|
418771370,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие источники
|
1801177,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.2
|
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (ц.п. 3, 4)
|
УЖКХ, УКС
|
Бюджет ХМАО
|
21845600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
574884,20
|
16781928,38
|
9536294,04
|
3494994,04
|
250000,00
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.3
|
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ц.п. 5)
|
УЖКХ, УКС
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10800000,00
|
8000000,00
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.4
|
Модернизация, реконструкция, строительство объектов коммунального комплекса и разработка схем (ц.п. 7, 12, 13)
|
УЖКХ, УКС
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
0,00
|
0,00
|
8000000,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.5
|
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов электросетевого комплекса (ц.п. 8, 9, 10, 11)
|
УЖКХ, УКС
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие источники
|
34000000,00
|
34830000,00
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.6
|
Расходы на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению (ц.п. 12)
|
УЖКХ, УКС
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
4737794,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.7
|
Выполнение экспертизы локально-сметной документации (ц.п. 13)
|
УЖКХ, УКС
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
112008,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
|
Бюджет ХМАО
|
21845600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
5424687,99
|
16781928,38
|
436307664,04
|
14294994,04
|
8250000,00
|
Прочие источники
|
35801177,96
|
34830000,00
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
|
2.1
|
Предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) организациям на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (ц.п. 1)
|
УЖКХ
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
166635,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
166635,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 3. Повышение энергоэффективности в отраслях экономики
|
3.1
|
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (ц.п. 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.7, 4.1 - 4.7)
|
УЖКХ
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
0,00
|
0,00
|
23849806,87
|
20974806,88
|
20974806,88
|
Прочие источники
|
0,00
|
1200000,00
|
200000,00
|
200000,00
|
200000,00
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
0,00
|
0,00
|
23849806,87
|
20974806,88
|
20974806,88
|
Прочие источники
|
0,00
|
1200000,00
|
200000,00
|
200000,00
|
200000,00
|
Подпрограмма 4. Содержание объектов внешнего благоустройства города Покачи
|
4.1
|
Потребление электроэнергии наружного освещения с учетом вновь вводимых объектов (ц.п. 1)
|
УЖКХ
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
5062221,78
|
2149934,00
|
4877864,44
|
4877864,44
|
4877864,44
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.2
|
Техническое обслуживание электрооборудования наружного освещения с учетом вновь вводимых объектов (ц.п. 1)
|
УЖКХ
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
3696900,00
|
2000000,00
|
3992462,20
|
3992462,20
|
3992462,20
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.3
|
Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов (ц.п. 1)
|
УЖКХ
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
9429,62
|
30000,00
|
35437,50
|
35437,50
|
35437,50
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 4
|
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
8768551,40
|
4179934,00
|
8905764,14
|
8905764,14
|
8905764,14
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи
|
5.1
|
Обеспечение деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Покачи (ц.п. 1)
|
УЖКХ
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
4162908,02
|
3757061,83
|
3757061,83
|
3757061,83
|
3757061,83
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме 5
|
|
Бюджет ХМАО
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бюджет МО
|
4162908,02
|
3757061,83
|
3757061,83
|
3757061,83
|
3757061,83
|
Прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по программе:
|
21845600,00
|
Бюджет ХМАО
|
21845600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
605882263,25
|
Бюджет МО
|
18522782,42
|
24718924,21
|
472820296,88
|
47932626,89
|
41887632,85
|
72531177,96
|
Прочие источники
|
35801177,96
|
36030000,00
|
300000,00
|
200000,00
|
200000,00
|
|
Всего по программе:
|
700259041,21
|
|
76169560,38
|
60748924,21
|
473120296,88
|
48132626,89
|
42087632,85
|