Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 31 октября 2021 года N 485-п
Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"
(далее - государственная программа)
Наименование государственной программы |
Современная транспортная система |
Сроки реализации государственной программы |
2022 - 2025 годы и на период до 2030 года |
||||||||||||||||
Тип государственной программы |
Государственная программа |
||||||||||||||||||
Куратор государственной программы |
Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которого находится Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депдорхоз и транспорта Югры, автономный округ) |
||||||||||||||||||
Соисполнители государственной программы |
Департамент строительства автономного округа (далее - Депстрой Югры); Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа (далее - Гостехнадзор Югры); Департамент промышленности автономного округа (далее - Деппромышленности Югры) |
||||||||||||||||||
Национальная цель |
Комфортная и безопасная среда для жизни |
||||||||||||||||||
Цели государственной программы |
1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения автономного округа. 2. Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов. 3. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также местного значения |
||||||||||||||||||
Задачи государственной программы |
1. Эффективная реализация единой государственной политики в сфере транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности, в том числе применение инновационных продукций композитной отрасли. 2. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в межмуниципальном сообщении автомобильным, воздушным, водным транспортом, в пригородном сообщении железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом по региональным маршрутам, обновление и модернизация объектов транспортной инфраструктуры. 3. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также автомобильных дорог местного значения. 4. Обеспечение безопасности жизни, здоровья и имущества людей, охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, аттракционов и других видов техники. 5. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. 6. Расширение использования альтернативных видов топлива |
||||||||||||||||||
Подпрограммы |
1. Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства. 2. Автомобильный транспорт. 3. Гражданская авиация. 4. Водный транспорт. 5. Железнодорожный транспорт. 6. Дорожное хозяйство. 7. Обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению регионального государственного надзора в сфере безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 8. Безопасность дорожного движения. 9. Перевод автотранспорта на использование альтернативных видов топлива |
||||||||||||||||||
Целевые показатели государственной программы |
N |
Наименование целевого показателя |
Документ - основание |
Значение показателя по годам |
|||||||||||||||
Базовое значение |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
На момент окончания реализации государственной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
|||||||||||||
1 |
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % |
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
86,06 |
86,14 |
87,13 |
87,21 |
87,21 |
87,21 |
Депдорхоз и транспорта Югры |
||||||||||
2 |
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % |
Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 1 |
77,00 |
80,00 |
84,00 |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
Депдорхоз и транспорта Югры |
||||||||||
3 |
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, % |
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
62,00 |
64,0 |
66,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
Депдорхоз и транспорта Югры |
||||||||||
4 |
Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, % |
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
7,0 |
15,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
Депдорхоз и транспорта Югры |
||||||||||
5 |
Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, % |
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Депдорхоз и транспорта Югры |
||||||||||
6 |
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, человек |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
10,27 |
9,61 |
8,96 |
8,48 |
8,48 |
8,48 |
Депдорхоз и транспорта Югры |
||||||||||
7 |
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, человек |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
2,13 |
1,99 |
1,86 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
Депдорхоз и транспорта Югры |
||||||||||
Параметры финансового обеспечения государственной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
||||||||||||||
всего |
212 221 582,8 |
23 320 207,3 |
33 894 149,8 |
33 283 065,3 |
36 400 089,7 |
85 324 070,7 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
2 978 464,7 |
744 964,2 |
1 541 910,0 |
691 590,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
148 229 115,4 |
15 994 628,6 |
20 886 601,1 |
22 001 009,5 |
15 365 133,5 |
73 981 742,7 |
|||||||||||||
бюджет Томской области |
180 343,2 |
180 343,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет Тюменской области |
1 410 827,5 |
691 582,1 |
719 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
1 229 236,0 |
408 689,2 |
461 670,0 |
358 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
58 193 596,0 |
5 300 000,0 |
10 284 723,3 |
10 231 588,5 |
21 034 956,2 |
11 342 328,0 |
|||||||||||||
Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
||||||||||||||
Портфель проектов "Безопасные качественные дороги" (01.01.2019 - 31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
53 298 883,1 |
11 032 695,2 |
20 795 498,4 |
21 470 689,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
2 978 464,7 |
744 964,2 |
1 541 910,0 |
691 590,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
23 491 873,9 |
4 693 251,9 |
8 609 988,3 |
10 188 633,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
1 012 232,7 |
294 479,1 |
358 876,8 |
358 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
25 816 311,8 |
5 300 000,0 |
10 284 723,3 |
10 231 588,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (01.01.2019 - 31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
52 997 288,4 |
10 917 543,5 |
20 705 498,4 |
21 374 246,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
2 978 464,7 |
744 964,2 |
1 541 910,0 |
691 590,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
23 190 279,2 |
4 578 100,2 |
8 519 988,3 |
10 092 190,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
1 012 232,7 |
294 479,1 |
358 876,8 |
358 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
25 816 311,8 |
5 300 000,0 |
10 284 723,3 |
10 231 588,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (01.01.2019 - 31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
301 594,7 |
115 151,7 |
90 000,0 |
96 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
301 594,7 |
115 151,7 |
90 000,0 |
96 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Объем налоговых расходов автономного округа |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
||||||||||||||
70 488,0 |
70 488,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основные мероприятие) государственной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||
всего |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 - 2030 г.г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства" | |||||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности" (1-7) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
21 470 984,4 |
2 386 188,4 |
2 385 464,5 |
2 385 464,5 |
2 385 644,5 |
11 928 222,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
21 470 984,4 |
2 386 188,4 |
2 385 464,5 |
2 385 464,5 |
2 385 644,5 |
11 928 222,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
всего |
21 470 984,4 |
2 386 188,4 |
2 385 464,5 |
2 385 464,5 |
2 385 644,5 |
11 928 222,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
21 470 984,4 |
2 386 188,4 |
2 385 464,5 |
2 385 464,5 |
2 385 644,5 |
11 928 222,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 2 "Автомобильный транспорт" | |||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта" (п. 8 таблицы 5) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
5 037 750,8 |
536 365,4 |
548 134,9 |
623 854,7 |
554 899,3 |
2 774 496,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
5 037 750,8 |
536 365,4 |
548 134,9 |
623 854,7 |
554 899,3 |
2 774 496,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1.1. |
Выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном, межмуниципальном сообщении на территории автономного округа по регулируемым тарифам |
Депдорхоз и транспорта Югры |
Всего |
5 007 750,8 |
506 365,4 |
548 134,9 |
623 854,7 |
554 899,3 |
2 774 496,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
5 007 750,8 |
506 365,4 |
548 134,9 |
623 854,7 |
554 899,3 |
2 774 496,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1.2. |
Разработка документов транспортного планирования |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 |
всего |
5 037 750,8 |
536 365,4 |
548 134,9 |
623 854,7 |
554 899,3 |
2 774 496,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
5 037 750,8 |
536 365,4 |
548 134,9 |
623 854,7 |
554 899,3 |
2 774 496,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 3 "Гражданская авиация" | |||||||||
3.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного транспорта" (п. 8 таблицы 5) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
3 797 477,9 |
900 721,5 |
1 098 906,3 |
309 994,1 |
247 976,0 |
1 239 880,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 386 650,4 |
209 139,4 |
379 660,9 |
309 994,1 |
247 976,0 |
1 239 880,0 |
|||
бюджет Тюменской области |
1 410 827,5 |
691 582,1 |
719 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.1. |
Субсидии организациям воздушного транспорта в целях удешевления перевозок по межмуниципальным маршрутам на территории автономного округа и региональным маршрутам, возмещения фактически понесенных затрат от основной деятельности аэропортов, находящихся в собственности автономного округа |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
3 797 477,9 |
900 721,5 |
1 098 906,3 |
309 994,1 |
247 976,0 |
1 239 880,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 386 650,4 |
209 139,4 |
379 660,9 |
309 994,1 |
247 976,0 |
1 239 880,0 |
|||
бюджет Тюменской области |
1 410 827,5 |
691 582,1 |
719 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1.2. |
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры аэропортов |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 3 |
всего |
3 797 477,9 |
900 721,5 |
1 098 906,3 |
309 994,1 |
247 976,0 |
1 239 880,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 386 650,4 |
209 139,4 |
379 660,9 |
309 994,1 |
247 976,0 |
1 239 880,0 |
|||
бюджет Тюменской области |
1 410 827,5 |
691 582,1 |
719 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 4 "Водный транспорт" | |||||||||
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного транспорта" (п. 8 таблицы 5) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
1 829 748,2 |
100 000,0 |
120 000,0 |
142 120,0 |
244 604,7 |
1 223 023,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 829 748,2 |
100 000,0 |
120 000,0 |
142 120,0 |
244 604,7 |
1 223 023,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1.1. |
Субсидии организациям водного транспорта на возмещение фактически понесенных затрат, возникших в результате удешевления стоимости билетов на пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении в границах автономного округа по регулируемым тарифам |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
961 170,4 |
50 000,0 |
50 000,0 |
55 423,8 |
134 291,1 |
671 455,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
961 170,4 |
50 000,0 |
50 000,0 |
55 423,8 |
134 291,1 |
671 455,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1.2. |
Повышение категорий водных путей для обеспечения безопасной работы скоростного флота на боковых и малых реках в границах автономного округа |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
803 788,2 |
40 000,0 |
50 000,0 |
51 906,6 |
110 313,6 |
551 568,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
803 788,2 |
40 000,0 |
50 000,0 |
51 906,6 |
110 313,6 |
551 568,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1.3. |
Проведение дноуглубительных и изыскательских работ на протоке Алешкинская, Самаровская и затоне для зимнего отстоя пассажирского флота, реке Северная Сосьва (акватория авторечвокзала Березово) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
64 789,6 |
10 000,0 |
20 000,0 |
34 789,6 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
64 789,6 |
10 000,0 |
20 000,0 |
34 789,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 4 |
всего |
1 829 748,2 |
100 000,0 |
120 000,0 |
142 120,0 |
244 604,7 |
1 223 023,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 829 748,2 |
100 000,0 |
120 000,0 |
142 120,0 |
244 604,7 |
1 223 023,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 5 "Железнодорожный транспорт" | |||||||||
5.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием железнодорожного транспорта" (п. 8 таблицы 5) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
1 906 157,3 |
208 881,3 |
208 881,3 |
233 212,1 |
209 197,1 |
1 045 985,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 906 157,3 |
208 881,3 |
208 881,3 |
233 212,1 |
209 197,1 |
1 045 985,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1.1. |
Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение не дополученных доходов, возникших в результате удешевления стоимости билетов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном сообщении, и на возмещение фактически понесенных затрат от содержания и эксплуатации малоинтенсивных линий железной дороги, расположенных на территории автономного округа |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
1 868 319,5 |
204 817,5 |
204 642,8 |
228 791,4 |
205 011,3 |
1 025 056,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 868 319,5 |
204 817,5 |
204 642,8 |
228 791,4 |
205 011,3 |
1 025 056,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1.2. |
Предоставление региональных льгот по оплате проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
37 837,8 |
4 063,8 |
4 238,5 |
4 420,7 |
4 185,8 |
20 929,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
37 837,8 |
4 063,8 |
4 238,5 |
4 420,7 |
4 185,8 |
20 929,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Основное мероприятие "Обновление, модернизация и повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры предприятий железнодорожного транспорта" (п. 9 таблицы 5) |
Депстрой Югры |
всего |
202 290,9 |
202 290,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
202 290,9 |
202 290,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2.1. |
Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского района. Крытый надземный переход. |
Депстрой Югры |
всего |
202 290,9 |
202 290,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
202 290,9 |
202 290,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3. |
Основное мероприятие "Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов" (п. 8, 9 таблицы 5) |
Деппромышленности Югры |
всего |
2 106 261,8 |
423 838,8 |
532 194,6 |
488 956,2 |
661 272,2 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 106 261,8 |
423 838,8 |
532 194,6 |
488 956,2 |
661 272,2 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3.1. |
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на финансовое обеспечение затрат на реализацию инвестиционного проекта в сфере железнодорожного транспорта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов |
Деппромышленности Югры |
всего |
2 106 261,8 |
423 838,8 |
532 194,6 |
488 956,2 |
661 272,2 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 106 261,8 |
423 838,8 |
532 194,6 |
488 956,2 |
661 272,2 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 5 |
всего |
4 214 710,0 |
835 011,0 |
741 075,9 |
722 168,3 |
870 469,3 |
1 045 985,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
4 214 710,0 |
835 011,0 |
741 075,9 |
722 168,3 |
870 469,3 |
1 045 985,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 6 "Дорожное хозяйство" | |||||||||
6.1. |
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (1-3) |
Депдорхоз и транспорта Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
52 997 288,4 |
10 917 543,5 |
20 705 498,4 |
21 374 246,5 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
2 978 464,7 |
744 964,2 |
1 541 910,0 |
691 590,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
23 190 279,2 |
4 578 100,2 |
8 519 988,3 |
10 092 190,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 012 232,7 |
294 479,1 |
358 876,8 |
358 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
25 816 311,8 |
5 300 000,0 |
10 284 723,3 |
10 231 588,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||
На городские агломерации Ханты-Мансийская, Сургутская, Нижневартовская |
4 702 645,7 |
2 566 500,3 |
1 558 587,3 |
577 558,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.1.1. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (1) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
46 907 051,8 |
8 425 524,2 |
18 901 954,9 |
19 579 572,7 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
1 383 693,2 |
0,0 |
1 115 276,7 |
268 416,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
19 707 046,8 |
3 125 524,20 |
7 501 954,9 |
9 079 567,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
25 816 311,8 |
5 300 000,0 |
10 284 723,3 |
10 231 588,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||
На городские агломерации Ханты-Мансийская, Сургутская, Нижневартовская |
3 173 299,9 |
1 070 100,0 |
1 024 199,9 |
1 079 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.1.2. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (1, 2) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
3 285 431,5 |
1 106 437,8 |
1 093 931,7 |
1 085 062,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
1 281 317,9 |
431 510,6 |
426 633,3 |
423 174,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
2 004 113,6 |
674 927,2 |
667 298,4 |
661 888,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||
На городские агломерации Ханты-Мансийская, Сургутская, Нижневартовская |
815 773,4 |
405 297,9 |
183 652,4 |
226 823,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2.1. |
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
всего |
330 433,6 |
71 500,4 |
122 950,8 |
135 982,4 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
128 869,0 |
27 885,1 |
47 950,8 |
53 033,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
201 564,6 |
43 615,3 |
75 000,0 |
82 949,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.1.2.2. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |
всего |
1 985 766,4 |
428 389,6 |
778 688,5 |
778 688,3 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
774 448,7 |
167 071,9 |
303 688,5 |
303 688,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
1 211 317,7 |
261 317,7 |
475 000,0 |
475 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.1.2.3. |
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
всего |
969 231,5 |
606 547,8 |
192 292,4 |
170 391,3 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
378 000,2 |
236 553,6 |
74 994,0 |
66 452,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
591 231,3 |
369 994,2 |
117 298,4 |
103 938,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.1.3. |
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2) |
Депдорхоз и транспорта Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
2 804 805,1 |
1 385 581,5 |
709 611,8 |
709 611,8 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
313 453,6 |
313 453,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
1 479 118,8 |
777 648,8 |
350 735,0 |
350 735,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 012 232,7 |
294 479,1 |
358 876,8 |
358 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||
На городские агломерации Ханты-Мансийская, Сургутская, Нижневартовская |
2 804 805,1 |
1 385 581,5 |
709 611,8 |
709 611,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.1.3.1 |
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
всего |
332 794,4 |
332 794,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
287 375,0 |
287 375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
45 419,4 |
45 419,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.1.3.2 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
всего |
2 472 010,7 |
1 052 787,1 |
709 611,8 |
709 611,8 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
313 453,6 |
313 453,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
1 191 743,8 |
490 273,8 |
350 735,0 |
350 735,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
966 813,3 |
249 059,7 |
358 876,8 |
358 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" (1) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
60 233 385,2 |
1 109 001,2 |
1 669 059,5 |
1 467 716,4 |
25 484 443,1 |
30 503 165,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
27 856 101,0 |
1 109 001,2 |
1 669 059,5 |
1 467 716,4 |
4 449 486,9 |
19 160 837,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
32 377 284,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 034 956,2 |
11 342 328,0 |
|||
6.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (1) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
56 475 405,7 |
5 412 624,3 |
5 671 134,1 |
5 906 934,8 |
5 989 279,8 |
33 495 432,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
56 295 062,5 |
5 232 281,1 |
5 671 134,1 |
5 906 934,8 |
5 989 279,8 |
33 495 432,7 |
|||
бюджет Томской области |
180 343,2 |
180 343,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.3.1. |
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
43 408 003,7 |
4 394 571,1 |
4 647 192,2 |
4 860 160,7 |
4 446 199,0 |
25 059 880,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
43 227 660,5 |
4 214 227,9 |
4 647 192,2 |
4 860 160,7 |
4 446 199,0 |
25 059 880,7 |
|||
бюджет Томской области |
180 343,2 |
180 343,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.3.2. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
5 228 061,2 |
57 219,4 |
59 754,6 |
62 019,6 |
721 486,6 |
4 327 581,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
5 228 061,2 |
57 219,4 |
59 754,6 |
62 019,6 |
721 486,6 |
4 327 581,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2.1. |
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
всего |
1 964 927,4 |
28 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
285 000,0 |
1 621 927,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
1 994 927,4 |
28 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
285 000,0 |
1 621 927,4 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.3.2.2. |
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
всего |
3 233 133,8 |
29 219,4 |
29 754,6 |
32 019,6 |
436 486,6 |
2 705 653,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
3 233 133,8 |
29 219,4 |
29 754,6 |
32 019,6 |
436 486,6 |
2 705 653,6 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.3.3. |
Устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
3 723 805,7 |
491 318,4 |
485 142,4 |
504 316,9 |
373 838,0 |
1 869 190,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
3 723 805,7 |
491 318,4 |
485 142,4 |
504 316,9 |
373 838,0 |
1 869 190,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.3.4. |
Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
45 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
25 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
45 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
25 000,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.3.5. |
Расходы на содержание и управление дорожным хозяйством |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
4 070 535,1 |
464 515,4 |
474 044,9 |
475 437,6 |
442 756,2 |
2 213 781,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
4 070 535,1 |
464 515,4 |
474 044,9 |
475 437,6 |
442 756,2 |
2 213 781,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.4. |
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (6, 7) |
Депдорхоз и транспорта Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
3 822 967,7 |
708 567,7 |
564 400,0 |
0,0 |
425 000,0 |
2 125 000,0 |
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
3 695 670,8 |
637 710,8 |
507 960,0 |
0,0 |
425 000,0 |
2 125 000,0 |
|||
местный бюджет |
127 296,9 |
70 856,9 |
56 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.4.1. |
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
всего |
1 034 157,5 |
469 757,5 |
564 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
930 741,7 |
422 781,7 |
507 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
103 415,8 |
46 975,8 |
56 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.4.2. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
всего |
34 718,7 |
34 718,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
31 246,8 |
31 246,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
3 471,9 |
3 471,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.4.3. |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |
|
всего |
2 754 091,5 |
204 091,5 |
0,0 |
0,0 |
425 000,0 |
2 125 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (дорожный фонд) |
2 733 682,3 |
183 682,3 |
0,0 |
0,0 |
425 000,0 |
2 125 000,0 |
|||
местный бюджет |
20 409,2 |
20 409,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 6 |
всего |
173 529 047,0 |
18 147 736,7 |
28 610 092,0 |
28 748 897,7 |
31 898 722,9 |
66 123 597,7 |
|
федеральный бюджет |
2 978 464,7 |
744 964,2 |
1 541 910,0 |
691 590,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
111 037 113,5 |
11 557 093,3 |
16 368 141,9 |
17 466 841,9 |
10 863 766,7 |
54 781 269,7 |
|||
бюджет Томской области |
180 343,2 |
180 343,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 139 529,6 |
365 336,0 |
415 316,8 |
358 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
58 193 596,0 |
5 300 000,0 |
10 284 723,3 |
10 231 588,5 |
21 034 956,2 |
11 342 328,0 |
|||
справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||
дорожный фонд автономного округа |
114 195 921,4 |
12 482 400,7 |
17 910 051,9 |
18 158 432,4 |
10 863 766,7 |
54 781 269,7 |
|||
Подпрограмма 7 "Обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению регионального государственного надзора в сфере безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси" | |||||||||
7.1. |
Основное мероприятие "Осуществление функций по региональному государственному надзору в сфере безопасности при использовании тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, не предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования" (п. 1 таблицы 5) |
Гостехнадзор Югры |
всего |
1 779 563,4 |
198 679,4 |
197 123,0 |
197 123,0 |
197 773,0 |
988 865,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 779 563,4 |
198 679,4 |
197 123,0 |
197 123,0 |
197 773,0 |
988 865,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 7 |
всего |
1 779 563,4 |
198 679,4 |
197 123,0 |
197 123,0 |
197 773,0 |
988 865,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 779 563,4 |
198 679,4 |
197 123,0 |
197 123,0 |
197 773,0 |
988 865,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 8 "Безопасность дорожного движения" | |||||||||
8.1. |
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (4-5) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
301 594,7 |
115 151,7 |
90 000,0 |
96 443,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
301 594,7 |
115 151,7 |
90 000,0 |
96 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.1.1. |
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения |
всего |
301 594,7 |
115 151,7 |
90 000,0 |
96 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
301 594,7 |
115 151,7 |
90 000,0 |
96 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.1.2. |
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.2. |
Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" (6, 7) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
260 706,4 |
100 353,2 |
103 353,2 |
57 000,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
171 000,0 |
57 000,0 |
57 000,0 |
57 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
89 706,4 |
43 353,2 |
46 353,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 8 |
всего |
562 301,1 |
215 504,9 |
193 353,2 |
153 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
472 594,7 |
172 151,7 |
147 000,0 |
153 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
89 706,4 |
43 353,2 |
46 353,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||
дорожный фонд автономного округа |
472 594,7 |
172 151,7 |
147 000,0 |
153 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 9 "Перевод автотранспорта на использование альтернативных видов топлива" | |||||||||
9.1. |
Основное мероприятие "Приобретение автомобилей и техники, работающих на компримированном природном газе" (п. 4 таблицы 5) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
9.2. |
Основное мероприятие "Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций" (п. 5.1 таблицы 5) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
9.3. |
Основное мероприятие "Перевод транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива" (п. 4 таблицы 5) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
9.4. |
Основное мероприятие "Развитие электрозаправочной инфраструктуры" (п. 5.2 таблицы 5) |
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 9 |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по государственной программе |
всего |
212 221 582,8 |
23 320 207,3 |
33 894 149,8 |
33 283 065,3 |
36 400 089,7 |
85 324 070,7 |
||
федеральный бюджет |
2 978 464,7 |
744 964,2 |
1 541 910,0 |
691 590,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
148 229 115,4 |
15 994 628,6 |
20 886 601,1 |
22 001 009,5 |
15 365 133,5 |
73 981 742,7 |
|||
бюджет Томской области |
180 343,2 |
180 343,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет Тюменской области |
1 410 827,5 |
691 582,1 |
719 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 229 236,0 |
408 689,2 |
461 670,0 |
358 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
58 193 596,0 |
5 300 000,0 |
10 284 723,3 |
10 231 588,5 |
21 034 956,2 |
11 342 328,0 |
|||
справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||
дорожный фонд автономного округа |
114 668 516,1 |
12 654 552,4 |
18 057 051,9 |
18 311 875,4 |
10 863 766,7 |
54 781 269,7 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Проектная часть |
всего |
53 298 883,1 |
11 032 695,2 |
20 795 498,4 |
21 470 689,5 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
2 978 464,7 |
744 964,2 |
1 541 910,0 |
691 590,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
23 491 873,9 |
4 693 251,9 |
8 609 988,3 |
10 188 633,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 012 232,7 |
294 479,1 |
358 876,8 |
358 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
25 816 311,8 |
5 300 000,0 |
10 284 723,3 |
10 231 588,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
Процессная часть |
всего |
158 922 699,7 |
12 287 512,1 |
13 098 651,4 |
11 812 375,8 |
36 400 089,7 |
85 324 070,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
124 737 241,5 |
11 301 376,7 |
12 276 612,8 |
11 812 375,8 |
15 365 133,5 |
73 981 742,7 |
|||
местный бюджет |
217 003,3 |
114 210,1 |
102 793,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
32 377 284,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 034 956,2 |
11 342 328,0 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
всего |
108 709 679,8 |
10 539 368,2 |
21 135 414,4 |
21 047 289,1 |
25 484 443,1 |
30 503 165,0 |
||
федеральный бюджет |
1 383 693,2 |
0,0 |
1 115 276,7 |
268 416,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
48 983 555,4 |
5 146 973,0 |
9 678 974,4 |
10 547 284,1 |
4 449 486,9 |
19 160 837,0 |
|||
местный бюджет |
148 835,2 |
92 395,2 |
56 440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
58 193 596,0 |
5 300 000,0 |
10 284 723,3 |
10 231 588,5 |
21 034 956,2 |
11 342 328,0 |
|||
справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||
дорожный фонд автономного округа |
50 164 957,7 |
4 944 682,1 |
10 794 251,1 |
10 815 700,6 |
4 449 486,9 |
19 160 837,0 |
|||
Прочие расходы |
всего |
103 511 903,0 |
12 780 839,1 |
12 758 735,4 |
12 235 776,2 |
10 915 646,6 |
54 820 905,7 |
||
федеральный бюджет |
1 594 771,5 |
744 964,2 |
426 633,3 |
423 174,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет Томской области |
180 343,2 |
180 343,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
99 245 560,0 |
10 847 655,6 |
11 207 626,7 |
11 453 725,4 |
10 915 646,6 |
54 820 905,7 |
|||
бюджет Тюменской области |
1 410 827,5 |
691 582,1 |
719 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 080 400,8 |
316 294,0 |
405 230,0 |
358 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||
дорожный фонд автономного округа |
64 503 558,4 |
7 709 870,3 |
7 262 800,8 |
7 496 174,8 |
6 414 279,8 |
35 620 432,7 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Депдорхоз и транспорта Югры |
всего |
201 244 987,5 |
20 300 895,8 |
31 787 467,2 |
31 830 374,3 |
35 116 044,5 |
82 210 205,7 |
||
федеральный бюджет |
2 665 011,1 |
431 510,6 |
1 541 910,0 |
691 590,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
138 795 209,7 |
13 697 459,9 |
19 241 588,5 |
20 907 195,3 |
14 081 088,3 |
70 867 877,7 |
|||
бюджет Томской области |
180 343,2 |
180 343,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет Тюменской области |
1 410 827,5 |
691 582,1 |
719 245,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
58 193 596,0 |
5 300 000,0 |
10 284 723,3 |
10 231 588,5 |
21 034 956,2 |
11 342 328,0 |
|||
справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||
дорожный фонд автономного округа |
109 009 272,9 |
10 868 739,2 |
17 141 356,9 |
17 904 140,4 |
10 438 766,7 |
52 656 269,7 |
|||
Депдорхоз и транспорта Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
6 888 479,2 |
2 194 502,4 |
1 377 365,0 |
766 611,8 |
425 000,0 |
2 125 000,0 |
||
федеральный бюджет |
313 453,6 |
313 453,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
5 345 789,6 |
1 472 359,6 |
915 695,0 |
407 735,0 |
425 000,0 |
2 125 000,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 229 236,0 |
408 689,2 |
461 670,0 |
358 876,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
справочно: |
|
|
|
|
|
|
|||
дорожный фонд автономного округа |
5 488 243,2 |
1 728 813,2 |
858 695,0 |
350 735,0 |
425 000,0 |
2 125 000,0 |
|||
Депстрой Югры |
всего |
202 290,9 |
202 290,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
202 290,9 |
202 290,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Гостехнадзор Югры |
всего |
1 779 563,4 |
198 679,4 |
197 123,0 |
197 123,0 |
197 773,0 |
988 865,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 779 563,4 |
198 679,4 |
197 123,0 |
197 123,0 |
197 773,0 |
988 865,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Деппромышленности Югры |
всего |
2 106 261,8 |
423 838,8 |
532 194,6 |
488 956,2 |
661 272,2 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 106 261,8 |
423 838,8 |
532 194,6 |
488 956,2 |
661 272,2 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 2
Перечень
структурных элементов (основных мероприятий) государственной программы
N структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование структурного элемента (основного мероприятия) |
Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Цель 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения автономного округа | |||
Задача 1. Эффективная реализация единой государственной политики в сфере транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности, в том числе применение инновационных продукций композитной отрасли | |||
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства" | |||
1.1 |
Основное мероприятие "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в сфере транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности" |
Обеспечение основных функций и деятельности Депдорхоз и транспорта Югры, в том числе сотрудничество с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, а также осуществление мероприятий по разработке документов транспортного планирования |
|
Задача 2. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в межмуниципальном сообщении автомобильным, воздушным, водным транспортом, в пригородном сообщении железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом по региональным маршрутам, обновление и модернизация объектов транспортной инфраструктуры | |||
Подпрограмма 2 "Автомобильный транспорт" | |||
2.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта" |
1. Выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном, межмуниципальном сообщении на территории автономного округа по регулируемым тарифам 2. Разработка документов транспортного планирования |
|
Подпрограмма 3 "Гражданская авиация" | |||
3.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного транспорта" |
1. Предоставление субсидии организациям воздушного транспорта в целях удешевления перевозок по межмуниципальным маршрутам на территории автономного округа и региональным маршрутам, возмещения фактически понесенных затрат от основной деятельности аэропортов, находящихся в собственности автономного округа |
Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры аэропортам, международным аэропортам на возмещение недополученных доходов (возмещение затрат) по субсидируемым межмуниципальным маршрутам в границах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организациям транспорта на обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организациям на осуществление воздушных перевозок пассажиров по субсидируемым региональным маршрутам, Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по субсидируемым межмуниципальным маршрутам в границах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры аэропортов. |
|
||
Подпрограмма 4 "Водный транспорт" | |||
4.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного транспорта" |
1. Предоставление субсидии организациям водного транспорта на возмещение фактически понесенных затрат, возникших в результате удешевления стоимости билетов на пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении в границах автономного округа по регулируемым тарифам |
Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организациям водного транспорта на возмещение фактически понесенных затрат, возникших в результате удешевления стоимости билетов на пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении в границах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организациям транспорта на обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры |
2. Повышение категорий водных путей для обеспечения безопасной работы скоростного флота на боковых и малых реках в границах автономного округа |
|
||
3. Проведение дноуглубительных и изыскательских работ на протоке Алешкинская, Самаровская и затоне для зимнего отстоя пассажирского флота, реке Северная Сосьва (акватория авторечвокзала Березово) |
|
||
Подпрограмма 5 "Железнодорожный транспорт" | |||
5.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием железнодорожного транспорта" |
1. Предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникших в результате удешевления стоимости билетов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном сообщении, и на возмещение фактически понесенных затрат от содержания и эксплуатации малоинтенсивных линий железной дороги, расположенных на территории автономного округа |
Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организациям железнодорожного транспорта на возмещение фактически понесенных затрат, возникших в результате удешевления стоимости билетов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном сообщении и на возмещение фактически понесенных затрат от содержания и эксплуатации малоинтенсивных линий железной дороги, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
2. Предоставление региональных льгот по оплате проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
Порядок предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организациям железнодорожного транспорта на возмещение фактически понесенных затрат, возникающих в связи с установлением размера оплаты проезда детей в возрасте от 5 до 7 лет и учащихся очной формы обучения образовательных организаций начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения |
||
5.2. |
Основное мероприятие "Обновление, модернизация и повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры предприятий железнодорожного транспорта" |
Строительство Многофункционального вокзала на ст. Приобье Октябрьского района. Крытый надземный переход |
|
5.3. |
Основное мероприятие "Реализация инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов" |
Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на финансовое обеспечение затрат на реализацию инвестиционного проекта в сфере железнодорожного транспорта по строительству (реконструкции) железнодорожных вокзалов |
|
Задача 3. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также автомобильных дорог местного значения | |||
Подпрограмма 6 "Дорожное хозяйство" | |||
6.1. |
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
|
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||
3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Порядок предоставления субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
||
6.2. |
Основное мероприятие "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
|
6.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
1. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 3. Устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения. 4. Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами. 5. Расходы на содержание и управление дорожным хозяйством. 6. Расходы на оплату права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) и работ по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки |
|
6.4. |
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |
Порядок предоставления субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Цель 2. Обеспечение безопасной эксплуатации тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов | |||
Задача 4. Обеспечение безопасности жизни, здоровья и имущества людей, охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных машин, аттракционов и других видов техники | |||
Подпрограмма 7 "Обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению регионального государственного надзора в сфере безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси" | |||
7.1. |
Основное мероприятие "Осуществление функций по региональному государственному надзору в сфере безопасности при использовании тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, не предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования" |
Обеспечение деятельности Гостехнадзора Югры |
|
Цель 3. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также местного значения | |||
Задача 5. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения | |||
Подпрограмма 8 "Безопасность дорожного движения" | |||
8.1. |
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
1. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 2. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
|
8.2. |
Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" |
Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения |
Порядок предоставления субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения |
Цель 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения автономного округа" | |||
Задача 6. Расширение использования альтернативных видов топлива | |||
Подпрограмма 9 "Перевод автотранспорта на использование альтернативных видов топлива" | |||
9.1. |
Основное мероприятие "Приобретение автомобилей и техники, работающих на компримированном природном газе" |
Приобретение автомобилей и техники, работающих на компримированном природном газе |
|
9.2. |
Основное мероприятие "Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций" |
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций для обеспечения эксплуатации запланированного к приобретению автотранспорта, работающего на компримированном природном газе, увеличения количества предприятий автономного округа, использующих автотранспорт, работающий на газомоторном топливе |
|
9.3. |
Основное мероприятие "Перевод транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива" |
Приобретение транспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива |
|
9.4. |
Основное мероприятие "Развитие электрозаправочной инфраструктуры" |
Установка электрозаправочных станций для электромобилей |
План мероприятий ("дорожная карта") по развитию электрозаправочной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. |
Таблица 3
Перечень
реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями
Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства
N |
Наименование муниципального образования |
Наименование объекта (инвестиционного проекта) |
Мощность |
Срок строительства, проектирования (приобретения) |
Механизм реализации (источник финансирования) |
Наименование целевого показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 5 "Железнодорожный транспорт" | ||||||
Обновление, модернизация и повышение уровня технического состояния парка транспортных средств, оборудования и инфраструктуры предприятий железнодорожного транспорта | ||||||
1. |
г. Нягань |
Строительство железнодорожного вокзала на ст. Нягань (в том числе второй этап), в т.ч. ПД <*> |
3757 кв. м - общая площадь зданий, 6470 кв. м - наружные инженерные сети, площадь покрытий, 3757 кв. м - общая площадь зданий, 6470 кв. м - наружные инженерные сети, площадь покрытий |
2006-2022 (завершение СМР, поставка оборудования) |
прямые инвестиции |
Индекс доступности объектов транспортной инфраструктуры |
2. |
Октябрьский район |
Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского района. Крытый надземный переход (ПИР) |
300 пассажиров в сутки/0,090 км |
2015-2021 (ПИР); 2022 (СМР) |
прямые инвестиции |
|
Примечание |
*предельная стоимость объекта составляет в ценах I квартала 2018 года 370000,0 тыс. руб./в ценах 2001 года 45735,0 тыс. руб. (в целях проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства) |
|
||||
Подпрограмма 6 "Дорожное хозяйство" |
|
|||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (далее - Показатель 1) |
|||||
1. |
Автодорожный маршрут "Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - Нефтеюганск - Сургут - Нижневартовск - Томск" |
|
||||
1.1. |
Советский муниципальный район |
Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный |
18,53 км |
2003 - 2010, 2014 - 2024 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный. Переустройство коммуникаций |
|
2014 - 2023 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
|
1.2. |
Сургутский район |
Автомобильная дорога Сургут - Нижневартовск, км 12 - км 34. Реконструкция участка км 18 - км 34 (в т.ч. ПИР) |
15,224 км |
2022 - 2027 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
1.3. |
Нижневартовский район |
Автомобильная дорога г. Сургут - г. Нижневартовск. Реконструкция участка км 181 - км 193 (в т.ч. ПИР) |
10,154 км |
2008 - 2009,
2021 - 2025 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
1.4. |
Нижневартовский район |
Реконструкция автомобильной дороги г. Сургут - г. Нижневартовск, км 198 - км 212 |
13,633 км |
2007 - 2009, 2022 - 2027 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
1.5. |
Сургутский район |
Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут <*> |
43,9 км |
2019 - 2025 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
2. |
Магистральная автомобильная дорога "Тюмень - Урай - Советский - Нягань - Белоярский - Надым" |
|
||||
2.1. |
Белоярский муниципальный район |
Строительство автомобильной дороги "г. Югорск - г. Советский - п. Верхнеказымский, участок км 475 (п. Сосновка) - граница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (ПИР) |
53,07 км |
2027 - 2031 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
2.2. |
Кондинский муниципальный район |
Автомобильная дорога г. Урай - г. Советский. Реконструкция мостового перехода через реку Черная на км 138+736 |
0,15 км |
2023 - 2025 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
3. |
Нефтеюганский район |
|
||||
3.1. |
Нефтеюганский муниципальный район |
Автомобильная дорога Нефтеюганск - левый берег р. Обь. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 5 + 367 |
150 м/1000 м |
2017 - 2023 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
3.2. |
Нефтеюганский муниципальный район |
Автомобильная дорога Подъезд к п. Сингапай. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 3+876 |
0,315 км |
2023 - 2026 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
4. |
Сургутский район |
|
||||
4.1. |
Сургутский район |
Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Лянтор, км 21 - км 33 (в т.ч. ПИР) |
11,2 км |
2017 - 2023 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
4.2. |
Сургутский район |
Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция участка км 31 + 800 - км 42 + 320 (в т.ч. ПИР) |
9,124 км |
2020 - 2025 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
4.3. |
Сургутский район |
Автомобильная дорога г. Сургут - г. Когалым - граница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Реконструкция мостового перехода через реку Малая Моховая на км 42 + 322 (в т.ч. ПИР) |
12,6 м/300,4 м |
2026 - 2027 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
4.4. |
Сургутский район |
Автомобильная дорога г. Сургут - г. Когалым - граница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 49 + 848 (в т.ч. ПИР) |
24,52 м/362,88 м |
2026 - 2027 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
4.5. |
Сургутский район |
Автомобильная дорога г. Сургут - г. Лянтор. Реконструкция участка км 64 + 500 - км 72 + 200 (в т.ч. ПИР) |
7,7 км |
- 2024-2028 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
5. |
Нижневартовский район |
|
||||
5.1. |
Нижневартовский район |
Автомобильная дорога г. Лангепас - г. Покачи. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 53+071 |
0,1291 км |
2023 - 2024 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
5.2. |
Нижневартовский район |
Автомобильная дорога Обход (объездная дорога) г. Радужный. Реконструкция мостового перехода через реку Нарым-Еган на км 18 + 854 (в т.ч. ПИР) |
0,141 км |
2021 - 2023 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
5.3. |
Нижневартовский район |
Автомобильная дорога Сургут - Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через реку Ватинский Еган на км 142 + 973 (в т.ч. ПИР) |
0,42 км |
2021 - 2025 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
5.4. |
Нижневартовский район |
Автомобильная дорога Сургут - Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 175 + 071 (в т.ч. ПИР) |
62,3 м/560 м |
2027 - 2029 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
5.5. |
Нижневартовский район |
Автомобильная дорога Сургут - Нижневартовск. Реконструкция мостового перехода через реку Рязанка на км 217 + 880 (в т.ч. ПИР) |
0,58 км |
2026 - 2028 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
5.6. |
Нижневартовский район |
Автомобильная дорога г. Нижневартовск - г. Радужный. Реконструкция мостового перехода через Ручей на км 57 + 503 (в т.ч. ПИР) |
36,4 м/398,6 м |
2026 - 2028 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
5.7. |
Нижневартовский район |
Реконструкция автомобильной дороги г. Нижневартовск - г. Излучинск (в т.ч. ПИР) |
12,206 км |
2026 - 2028 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
6. |
Кондинский район |
|
||||
6.1. |
Кондинский муниципальный район |
Строительство автомобильной дороги г. Урай - п. Половинка |
16,951 км |
2017 - 2022 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
6.2. |
Кондинский район Советский район |
Строительство автомобильной дороги г. Урай - г. Советский <**> |
82,101 км |
2020 - 2021, 2025 - 2029 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
7. |
Октябрьский район |
|
||||
7.1. |
Октябрьский, Березовский муниципальные районы |
Строительство автомобильной дороги пгт. Приобье - пгт. Игрим (ПИР) <***> |
145,757 км |
2015 - 2021, 2031 - 2035 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
8. |
Формирование дорожной сети, как единого транспортного пространства |
|
||||
8.1. |
Нижневартовский район |
Строительство объекта "Транспортная развязка в 2-х уровнях на пересечении автомобильных дорог г. Нижневартовск - г. Радужный и Восточного объезда г. Нижневартовска" (в т.ч. ПИР) |
5,791 км |
2006 - 2007 2020 - 2021, 2025 - 2028 |
прямые инвестиции |
Показатель 1 |
Примечание |
<*> Предельная сметная стоимость строительства объекта составляет в ценах IV квартала 2020 года (с НДС) 55576990,75 тыс. руб. (в целях проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства) <**> Предельная сметная стоимость строительства объекта составляет в ценах I квартала 2020 года (с НДС) 9194282,6 тыс. руб. (в целях проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства) <***> Предельная сметная стоимость строительства объекта составляет в ценах IV квартала 2019 года (с НДС) 27543683,9 тыс. руб. (в целях проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства) |
|
||||
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Доля дорожной сети в крупнейших агломерациях, соответствующая нормативам (далее - Показатель 2) |
|||||
1. |
г. Нижневартовск |
Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска |
3,29102 км, в том числе: 1 этап - 0,6091 км; 2 этап - 0,5194 км |
2017 - 2018; 1 этап 2021; 2 этап 2022 |
прямые инвестиции |
Показатель 2 |
2. |
г. Сургут |
Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛГК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте |
0,6186 км |
2020 - 2021, 2022 |
прямые инвестиции |
Показатель 2 |
3. |
г. Сургут |
Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до ул. 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте |
1,3 км |
2022-2023 |
прямые инвестиции |
Показатель 2 |
Реализация объектов капитального строительства государственной собственности осуществляется с использованием механизма прямых инвестиций.
Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется в следующей приоритетности с использованием механизма:
прямых инвестиций;
контрактов жизненного цикла.
Таблица 5
Показатели,
характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) государственной программы
N |
Наименование показателя |
Базовый показатель на начало реализации государственной программы |
Значение показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
1. |
Количество зарегистрированной поднадзорной техники, единиц |
89731 |
91500 |
93500 |
94500 |
97000 |
97000 |
2. |
Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы, %.<*> |
101,5 |
104,5 |
105 |
106,6 |
106,6 |
106,6 |
3. |
Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, %. <*> |
102 |
102,92 |
102,92 |
102,92 |
102,92 |
102,92 |
4. |
Количество автомобилей и техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, единиц <**> |
1011 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1500 |
5. |
Развитие инфраструктуры для автомобилей на альтернативных видах топлива |
10 |
13 |
17 |
20 |
22 |
27 |
5.1 |
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, ед. |
8 |
11 |
14 |
17 |
19 |
24 |
5.2 |
Количество зарядных станций для электромобилей |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
6. |
Количество опытно-экспериментальных участков с применением композитных материалов при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, единиц <**> |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
7. |
Номенклатура видов изделий, изготовленных из композитных материалов, применяемых в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, единиц |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
8. |
Транспортная подвижность населения, тыс. пасс-км |
132,3 |
132,4 |
132,6 |
132,8 |
133,0 |
133,2 |
8.1. |
Автомобильный транспорт |
16,4 |
16,5 |
16,5 |
16,6 |
16,6 |
16,7 |
8.2. |
Воздушный транспорт |
94,1 |
94,1 |
94,2 |
94,2 |
94,3 |
94,3 |
8.3. |
Водный транспорт |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,4 |
10,4 |
10,5 |
8.4. |
Железнодорожный транспорт |
11,5 |
11,5 |
11,6 |
11,6 |
11,7 |
11,7 |
9. |
Индекс доступности объектов транспортной инфраструктуры, % |
38 |
71,33 |
71,33 |
71,33 |
100 |
100 |
9.1. |
г. Сургут |
58 |
58 |
58 |
58 |
100 |
100 |
9.2. |
г. Пыть-Ях |
56 |
56 |
56 |
56 |
100 |
100 |
9.3. |
г. Нягань |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Примечания.
<*> Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"
<**> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 767-р
Таблица 6
Перечень
показателей, распределенных по городским округам и муниципальным районам автономного округа
N |
Наименование административно территориальной единицы |
Значения показателя по годам |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
На момент окончания действия государственной программы |
||
Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, % | ||||||
1. |
городской округ Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийская городская агломерация) |
91,3 |
90,8 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
2. |
городской округ Сургут (Сургутская городская агломерация) |
82,8 |
84,0 |
84,7 |
84,7 |
84,7 |
3. |
городской округ Нижневартовск (Нижневартовская городская агломерация) |
73,6 |
76,4 |
81,1 |
81,1 |
81,1 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.