Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1
Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года N 176-ОЗ "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" (Владимирские ведомости, 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля) следующие изменения:
1) в разделе "Паспорт областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года":
а) строку "Исполнители основных программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Исполнители Департамент сельского хозяйства и
основных программных продовольствия, департамент образования,
мероприятий департамент здравоохранения, департамент
по культуре, департамент по физической
культуре, спорту и туризму, департамент
строительства и архитектуры, департамент
транспорта и дорожного хозяйства,
департамент жилищно-коммунального
хозяйства, комитет по энергетической
политике, комитет информатизации, связи
и телекоммуникаций, ОАО "ЦентрТелеком"
Владимирский филиал (по согласованию),
ОАО "Владимирэнерго" (по согласованию),
ОАО "Владимироблгаз" (по согласованию),
Владимирский областной союз
потребительских обществ (по
согласованию), органы местного
самоуправления (по согласованию)";
б) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники Общая сумма расходов на реализацию
финансирования программы - 1723,43 млн. рублей,
программы в том числе средства:
федерального бюджета - 316,41 млн.
рублей (18,4 процента);
областного бюджета - 390,34 млн.рублей
(22,6 процента);
муниципальных бюджетов - 466,44 млн.
рублей (27,1 процента);
внебюджетных источников - 550,24 млн.
рублей (31,9 процента).".
в) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
цифры "818" заменить цифрами "735";
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
2) в разделе 3 "Система программных мероприятий":
а) в абзаце четвертом слова "приложения 1-11" заменить словами "приложения 1 - 11-1";
б) в подразделе 3.1.:
абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце одиннадцатом цифры "818" заменить цифрами "735";
в) подраздел 3.3. изложить в следующей редакции:
3.3. Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной
помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
Сокращение бюджетного финансирования отрасли и упадок сельского хозяйства неблагоприятно отразились на сельском здравоохранении, поскольку материально-техническое и финансовое обеспечение сельских учреждений здравоохранения в прежние годы во многом зависело от поддержки со стороны сельскохозяйственных предприятий.
За 10 лет существенно повысилась заболеваемость сельских жителей по всем видам и классам болезней.
Существенным разделом программы является реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы сельских учреждений здравоохранения, которая за последние десятилетия во многих учреждениях находится в неудовлетворительном состоянии.
Ряд учреждений здравоохранения расположен в аварийных или малоприспособленных зданиях, в основном с отсутствием горячего водоснабжения, газопровода, недостаточным обеспечением средствами связи, 80% диагностического и лечебного оборудования морально и физически устарели и требуют замены.
В программе запланированы средства на приведение состояния зданий и сооружений сети сельских лечебно-профилактических учреждений в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами путем проведения реконструкции существующих зданий и строительства новых сельских лечебных учреждений. С целью улучшения качества диагностики и лечения больных в условиях сельских учреждений здравоохранения запланировано приобретение необходимого оборудования.
Данные мероприятия программы являются одним из механизмов реализации государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью в части доведения ее качества и доступности до принятых нормативов.
Предусматриваются следующие мероприятия:
совершенствование системы своевременного оказания квалифицированной и специализированной помощи сельскому населению;
улучшение материально-технической базы сельских лечебно-профилактических учреждений;
завершение строительства ранее не завершенных объектов сельского здравоохранения по оказанию первичной медицинской помощи;
осуществление реконструкции спортивных сооружений в сельской местности.
Выполнение предусмотренных мероприятий позволит улучшить состояние материально-технической базы сельских лечебно-профилактических учреждений, обеспечить своевременную и качественную лечебную и профилактическую помощь сельскому населению.
Программой предусмотрено:
провести реконструкцию 3 участковых больниц на 125 коек и 400 посещений в смену, 4 амбулаторий на 50 коек и 265 посещений в смену, 8 фельдшерско-акушерских пунктов на 200 посещений в смену;
приобретение медицинского оборудования на сумму 15,36 млн.рублей.";
г) в абзаце третьем подраздела 3.4. слова "городов и районов" заменить словами "сельских поселений";
д) абзац третий подраздела 3.5. признать утратившим силу;
е) в абзаце девятом подраздела 3.7. цифры "122,7" заменить цифрами "102,5";
ж) в подразделе 3.8.:
в абзаце втором подраздела 3.8. цифры "27" заменить цифрами "26";
абзац седьмой признать утратившим силу;
з) в абзаце третьем подраздела 3.9. слова "на балансе муниципальных образований" заменить словами " в сельской местности";
и) в абзаце пятом подраздела 3.10 слова "36812 номеров" заменить словами "22,95 тысяч номеров";
3) в разделе 6.:
в абзаце первом слова "совместно с отделом координации развития АПК и перерабатывающих отраслей" исключить;
в абзаце третьем слова "главным финансовым управлением" заменить словами "департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики", слова "районов и округов" заменить словами "муниципальных образований";
в абзаце пятом слова "экономическое управление" заменить словами "комитет по экономической политике";
4) в разделе 7.:
в абзаце третьем цифры "818" заменить цифрами "735";
в абзаце девятом цифры "122,7" заменить цифрами "102,5";
абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце семнадцатом слова "снижении напряженности на сельском рынке труда в результате сохранения на объектах социальной и инженерной инфраструктуры 1779 рабочих мест и дополнительного создания 688 рабочих мест," исключить;
5) приложения N 1-12 изложить в следующей редакции:
Приложение 1
Улучшение жилищных условий сельских граждан Владимирской области
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.руб., (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федераль- ного бюджета |
областного бюджета |
муниципаль- ных бюджетов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||
Инвестиционные мероприятия |
|||||||||
1 | Приобретение готового жилья на первичном и вторичном рынках за счет безвозмездных субсидий из федерального, областного, местного бюджетов |
||||||||
39,68 тыс.кв.м. |
2004- 2010 |
184,50 |
54,80 |
29,00 |
25,96 |
74,74 |
Департа- мент сельского хозяйства и продоволь- ствия, департа- мент строитель- ства и архитекту- ры, органы местного самоуправ- ления (по согласова- нию) |
Улучшение жилищных условий 735 сельских семей |
|
10,28 тыс. кв.м. |
2004- 2006 |
43,17 |
14,80 |
0,50 |
6,13 |
21,74 |
|||
3,1 тыс. кв.м. |
2004 |
14,00 |
5,00 |
0,00 |
2,00 |
7,00 |
|||
4,4 тыс. кв.м. |
2005 |
16,50 |
6,00 |
0,50 |
4,00 |
6,00 |
|||
2,78 тыс.кв.м. | 2006 | 12,67 | 3,80 | 0,00 | 0,13 | 8,74 | |||
29,4 тыс.кв.м. |
2007- 2010 |
141,33 |
40,00 |
28,50 |
19,83 |
53,00 |
|||
7,3 тыс. кв.м. | 2007 | 33,33 | 10,00 | 0,00 | 0,33 | 23,00 | |||
7,3 тыс. кв.м. |
2008 |
33,00 |
10,00 |
6,50 |
6,50 |
10,00 |
|||
7,4 тыс.кв.м. | 2009 | 36,50 | 10,00 | 10,00 | 6,50 | 10,00 | |||
7,4 тыс. кв.м. | 2010 | 38,50 | 10,00 | 12,00 | 6,50 | 10,00 |
Приложение 2
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответствен- ные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федераль- ного бюджета |
областного бюджета |
муниципа- льных бюджетов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||||
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. | Строительство и реконструкция общеобразовате- льных учреждений: |
Департамент образования , органы местного самоуправ- ления (по согласова- нию) |
Обновление основных фондов, повышение территори- альной доступнос- ти и снижение коэффицие- нта сменности сельских общеобра- зователь- ных учреждений |
||||||
334 уч. мест | 2004- 2010 |
68,56 |
1,24 |
36,82 |
30,50 |
||||
- | 2004- 2006 |
30,90 |
0,40 |
15,50 |
15,00 |
||||
- | 2004 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||||
- | 2005 | 5,90 | 0,40 | 1,50 | 4,00 | ||||
- | 2006 | 23,00 | 0,00 | 12,00 | 11,00 | ||||
334 уч. мест | 2007- 2010 |
37,66 |
0,84 |
21,32 |
15,50 |
||||
- | 2007 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | ||||
70 уч. мест | 2008 | 12,80 | 0,60 | 6,10 | 6,10 | ||||
264 уч. мест | 2009 | 7,54 | 0,24 | 4,90 | 2,40 | ||||
- | 2010 | 8,32 | 0,00 | 8,32 | 0,00 |
*) 69 автобусов предусмотрено приобрести по областной программе "Дети Владимирской области"
Приложение 3
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной
помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок испо- лне- ния, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответствен- ные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федера- льного бюджета |
областного бюджета |
муниципа- льных бюджетов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. | Строительство и реконструкция объектов амбулаторно-по- ликлинических учреждений |
Департамент здравоохра- нения, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправ- ления (по согласова- нию) |
Приближение врачебной помощи к сельскому населению, улучшения качества квалифици- рованной медицинской помощи, улучшение условий пребывания больных |
||||||
665 посещений в смену и 175 коек |
2004- 2010 |
38,56 | 6,90 | 17,68 | 13,98 | 0,00 | |||
330 посещений в смену и 125 коек |
2004- 2006 |
3,98 | 1,30 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | |||
2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
330 посещений в смену и 125 коек |
2005 | 3,98 | 1,30 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | |||
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
335 посещений в смену и 50 коек |
2007- 2010 |
34,58 | 5,60 | 17,68 | 11,30 | 0,00 | |||
35 посещений в смену |
2007 | 6,50 | 1,30 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | |||
100 посещений в смену |
2008 | 12,00 | 2,40 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | |||
100 посещений в смену |
2009 | 7,68 | 1,00 | 4,68 | 2,00 | 0,00 | |||
100 посещений в смену и 50 коек |
2010 | 8,40 | 0,90 | 5,60 | 1,90 | 0,00 | |||
2. | Строительство и реконструкция фельдшерско- акушерских пунктов |
||||||||
8 единиц на 200 посещений в смену |
2004- 2010 |
11,47 | 2,21 | 4,84 | 4,42 | 0,00 | |||
2 единиц на 50 посещений в смену |
2004- 2006 |
2,25 | 0,61 | 0,42 | 1,22 | 0,00 | |||
- | 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 единиц на 50 посещ. в смену |
2005 | 1,83 | 0,61 | 0,00 | 1,22 |
0,00 |
|||
2006 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | ||||
6 единиц на 150 посещений в смену |
2007- 2010 |
9,22 | 1,60 | 4,42 | 3,20 |
0,00 |
|||
1 единиц на 25 посещ. в смену |
2007 | 2,00 | 0,40 | 0,80 | 0,80 |
0,00 |
|||
2 единиц на 50 посещ. в смену |
2008 | 3,00 | 0,60 | 1,20 | 1,20 |
0,00 |
|||
3 единиц на 75 посещ. в смену |
2009 | 4,22 | 0,60 | 2,42 | 1,20 |
0,00 |
|||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3. | Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием |
||||||||
2004- 2010 |
15,36 | 2,72 | 7,18 | 5,46 |
0,00 |
||||
2004- 2006 |
6,25 | 1,51 | 1,72 | 3,02 | 0,00 | ||||
2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2005 | 5,57 | 1,51 | 1,04 | 3,02 | 0,00 | ||||
2006 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | ||||
2007- 2010 |
9,11 | 1,21 | 5,46 | 2,44 | 0,00 | ||||
2007 | 2,24 | 0,44 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | ||||
2008 | 1,40 | 0,28 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | ||||
2009 | 2,93 | 0,19 | 2,36 | 0,38 | 0,00 | ||||
2010 | 2,54 | 0,30 | 1,64 | 0,60 | 0,00 | ||||
4. | Осуществление реконструкции спортивных сооружений в сельской местности |
2004- 2010 |
1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||
2004- 2006 |
1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
1 единица | 2006 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||
2007- 2010 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2007 | |||||||||
2008 | |||||||||
2009 | |||||||||
2010 | |||||||||
Итого подразделам: 1+2+3 |
|||||||||
2004- 2010 |
66,39 | 11,83 | 30,20 | 24,36 | 0,00 | ||||
2004- 2006 |
13,48 | 3,42 | 2,64 | 7,42 | 0,00 | ||||
2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2005 | 11,38 | 3,42 | 1,04 | 6,92 | 0,00 | ||||
2006 | 2,10 | 0,00 | 1,60 | 0,50 | 0,00 | ||||
2007- 2010 |
52,91 | 8,41 | 27,56 | 16,94 | 0,00 | ||||
2007 | 10,74 | 2,14 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | ||||
2008 | 16,40 | 3,28 | 6,56 | 6,56 | 0,00 | ||||
2009 | 14,83 | 1,79 | 9,46 | 3,58 | 0,00 | ||||
2010 | 10,94 | 1,20 | 7,24 | 2,50 | 0,00 |
Приложение 4
Развитие культурно-досуговой деятельности на селе
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответствен- ные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федераль- ного бюджета |
областно- го бюджета |
муни- ципа- льных бюдже- тов |
внебюд- жетных источ- ников |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. | Строительство клубов и Домов культуры |
Департамент по культуре, органы местного самоуправле- ния (по согласова- нию) |
Прирост составит 450 мест |
||||||
450 мест | 2004- 2010 |
12,24 | 8,62 | 3,62 | |||||
- | 2004- 2006 |
6,23 | 4,26 | 1,97 | |||||
- | 2004 | ||||||||
- | 2005 | 1,12 | 1,12 | ||||||
2006 | 5,11 | 4,26 | 0,85 | ||||||
450 мест | 2007- 2010 |
6,01 | 4,36 | 1,65 | |||||
2007 | 3,65 | 2,00 | 1,65 | ||||||
- | 2008 | ||||||||
- | 2009 | 1,12 | 1,12 | ||||||
450 мест | 2010 | 1,24 | 1,24 | ||||||
2. | Реконструкция клубов и Домов культуры |
||||||||
2004- 2010 |
17,25 | 6,30 | 10,95 | ||||||
2004- 2006 |
2,95 | 2,95 | |||||||
2004 | |||||||||
2005 | 0,10 | 0,10 | |||||||
2006 | 2,85 | 2,85 | |||||||
2007- 2010 |
14,30 | 6,30 | 8,00 | ||||||
2007 | 3,00 | 3,00 | |||||||
2008 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||
2009 | 4,50 | 2,50 | 2,00 | ||||||
2010 | 2,80 | 1,80 | 1,00 | ||||||
Итого по разделам: 1+2 |
|||||||||
2004- 2010 |
29,49 | 14,92 | 14,57 | Прирост составит 450 мест |
|||||
2004- 2006 |
9,18 | 4,26 | 4,92 | ||||||
2004 | - | - | - | ||||||
2005 | 1,22 | 1,22 | |||||||
2006 | 7,96 | 4,26 | 3,70 | ||||||
2007- 2010 |
20,31 | 10,66 | 9,65 | ||||||
2007 | 6,65 | 2,00 | 4,65 | ||||||
2008 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||
2009 | 5,62 | 3,62 | 2,00 | ||||||
2010 | 4,04 | 3,04 | 1,00 |
Приложение 5
Развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполне- ния, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответствен- ные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
феде- раль- ного бюдже- та |
областного бюджета |
муници- пальных бюджетов |
внебюд- жетных источ- ников |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. | Реконструкция и строительство предприятий розничной торговли и общественного питания: |
Владимирский областной союз потребитель- ских обществ (по согласова- нию), органы местного самоуправле- ния (по согласова- нию) |
Развитие сети предприятий торговли и общественно- го питания, создание дополнитель- ных рабочих мест |
||||||
180 единиц | 2004- 2010 |
42,00 | х | х | х | 42,00 | |||
90 единиц | 2004- 2006 |
19,00 | 19,00 | ||||||
35 единиц | 2004 | 6,50 | 6,50 | ||||||
30 единиц | 2005 | 6,00 | 6,00 | ||||||
25 единиц | 2006 | 6,50 | 6,50 | ||||||
90 единиц | 2007- 2010 |
23,00 | 23,00 | ||||||
30 единиц | 2007 | 9,00 | 9,00 | ||||||
20 единиц | 2008 | 5,00 | 5,00 | ||||||
20 единиц | 2009 | 4,50 | 4,50 | ||||||
20 единиц | 2010 | 4,50 | 4,50 | ||||||
2 | Открытие специализирован- ных предприятий бытового обслуживания: |
Модернизация предприятий розничной торговли и общественно- го питания, улучшение обслуживания сельского населения |
|||||||
70 единиц | 2004- 2010 |
7,00 | 7,00 | ||||||
30 единиц | 2004- 2006 |
3,00 | 3,00 | ||||||
10 единиц | 2004 | 1,20 | 1,20 | ||||||
10 единиц | 2005 | 0,80 | 0,80 | ||||||
10 единиц | 2006 | 1,00 | 1,00 | ||||||
40 единиц | 2007- 2010 |
4,00 | 4,00 | ||||||
10 единиц | 2007 | 1,00 | 1,00 | ||||||
10 единиц | 2008 | 0,80 | 0,80 | ||||||
10 единиц | 2009 | 1,00 | 1,00 | ||||||
10 единиц | 2010 | 1,20 | 1,20 | ||||||
3 | Открыть пункты приема заказов на бытовые услуги при магазинах пот- ребкооперации: |
||||||||
210 единиц | 2004- 2010 |
||||||||
95 единиц | 2004- 2006 |
||||||||
30 единиц | 2004 | ||||||||
35 единиц | 2005 | ||||||||
30 единиц | 2006 | ||||||||
115 единиц | 2007- 2010 |
||||||||
30 единиц | 2007 | ||||||||
35 единиц | 2008 | ||||||||
25 единиц | 2009 | ||||||||
25 единиц | 2010 | ||||||||
Итого по разделам 1-3 |
2004- 2010 |
49,00 |
х | х | х |
49,00 |
|||
2004- 2006 |
22,00 |
22,00 |
|||||||
2004,00 | 7,70 | 7,70 | |||||||
2005,00 | 6,80 | 6,80 | |||||||
2006,00 | 7,50 | 7,50 | |||||||
2007- 2010 |
27,00 |
27,00 |
|||||||
2007,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||
2008,00 | 5,80 | 5,80 | |||||||
2009,00 | 5,50 | 5,50 | |||||||
2010,00 | 5,70 | 5,70 |
Приложение 6
Газификация сельских населенных пунктов
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муници- пальных бюдже- тов |
внебюд- жетных источни- ков |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. | Строительство распределительных газовых сетей |
Комитет по энергети- ческой политике, ОАО "Владими- роблгаз" (по согласова- нию), органы местного самоуправ- ления (по согласова- нию) |
Развитие разводящих газовых сетей на селе |
||||||
416 км | 2004- 2010 |
531,40 | 128,20 | 121,10 | 136,90 | 145,20 | |||
146 км | 2004- 2006 |
173,40 | 38,70 | 40,20 | 48,80 | 45,70 | |||
42 км | 2004 | 53,30 | 8,70 | 16,50 | 16,00 | 12,10 | |||
63 км | 2005 | 68,10 | 17,00 | 17,00 | 16,50 | 17,60 | |||
41 км | 2006 | 52,00 | 13,00 | 6,70 | 16,30 | 16,00 | |||
270 км | 2007- 2010 |
358,00 | 89,50 | 80,90 | 88,10 | 99,50 | |||
45 км | 2007 | 52,00 | 13,00 | 17,90 | 11,10 | 10,00 | |||
67 км | 2008 | 93,50 | 23,40 | 20,00 | 23,50 | 26,60 | |||
68 км | 2009 | 102,00 | 25,50 | 21,00 | 25,50 | 30,00 | |||
70 км | 2010 | 110,50 | 27,60 | 22,00 | 28,00 | 32,90 | |||
2. | Газификация жилых домов |
Повышения уровня газификации жилья до 30 процентов |
|||||||
12220 квартир |
2004- 2010 |
94,40 |
0,00 |
0,00 |
16,70 |
77,70 |
|||
5200 кв. |
2004- 2006 |
28,20 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
22,50 |
|||
1430 кв. | 2004 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 6,20 | |||
1560 кв. | 2005 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 7,70 | |||
2210 кв. | 2006 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 8,60 | |||
7020 кв. |
2007- 2010 |
66,20 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
55,20 |
|||
1690 кв. | 2007 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 12,00 | |||
1742кв. | 2008 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 13,20 | |||
1768кв. | 2009 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 14,40 | |||
1820кв. | 2010 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 15,60 | |||
Итого по разделам 1+2 |
2004- 2010 |
625,80 | 128,20 | 121,10 | 153,60 |
222,90 |
|||
2004- 2006 |
201,60 | 38,70 | 40,20 | 54,50 | 68,20 | ||||
2004 | 61,10 | 8,70 | 16,50 | 17,60 | 18,30 | ||||
2005 | 77,70 | 17,00 | 17,00 | 18,40 | 25,30 | ||||
2006 | 62,80 | 13,00 | 6,70 | 18,50 | 24,60 | ||||
2007- 2010 |
424,20 | 89,50 | 80,90 | 99,10 | 154,70 | ||||
2007 | 66,40 | 13,00 | 17,90 | 13,50 | 22,00 | ||||
2008 | 109,30 | 23,40 | 20,00 | 26,10 | 39,80 | ||||
2009 | 119,30 | 25,50 | 21,00 | 28,40 | 44,40 | ||||
2010 | 129,20 | 27,60 | 22,00 | 31,10 | 48,50 |
Условно стоимость 1 км газовых сетей = 850 т.руб.
Приложение 7
Водоснабжение сельских населенных пунктов
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|NN | Наименование | Срок | Объем финансирования, млн.рублей |Ответствен-| Ожидаемые |
|п/п| мероприятий |исполне-| (2004-2005 годы в ценах 2004 года, | ные за | результаты |
| | | ния, | 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на |исполнение | |
| | | годы | соответствующие годы) |мероприятий| |
| | | |-----------------------------------------| | |
| | | |Всего | в том числе за счет средств: | | |
| | | | |---------------------------------| | |
| | | | |феде- | |муни- | внебюд- | | |
| | | | |раль- |областно-|ципа- | жетных | | |
| | | | | ного | го |льных |источни- | | |
| | | | |бюдже-| бюджета |бюдже-| ков | | |
| | | | | та | | тов | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------/
| |Инвестиционные мероприятия.
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------\
|1. |Строительство и | | | | | | |Департамент|Совершенство-|
| |реконструкция | | | | | | |жилищно-ко-|вание |
| |локальных | | | | | | |ммунального|технологии |
| |водопроводов | | | | | | |хозяйства, |водоподготов-|
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------|органы |ки и |
| |102,5 км |2004- | 56,75| 7,07| 14,05| 24,43| 11,20|местного |водоотведения|
| | |2010 | | | | | |самоуправ- |в сельской |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------|ления (по |местности |
| |22,8 км |2004- | 18,00| 3,60| 4,25| 8,35| 1,80|согласова- | |
| | |2006 | | | | | |нию) | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |9,3 км |2004 | 4,00| 1,40| 0,90| 0,90| 0,80| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |10,0 км |2005 | 3,00| 0,20| 0,90| 0,90| 1,00| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |3,5 км |2006 | 11,00| 2,00| 2,45| 6,55| 0,00| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |79,7 км |2007- | 38,75| 3,47| 9,80| 16,08| 9,40| | |
| | |2010 | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |6,6 км |2007 | 9,35| 1,87| 0,60| 6,88| 0,00| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |23 км |2008 | 7,50| 0,40| 2,30| 2,30| 2,50| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |24,1км |2009 | 9,00| 0,50| 2,70| 2,70| 3,10| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |26 км |2010 | 12,90| 0,70| 4,20| 4,20| 3,80| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
|2. |Ввод в действие | | | | | | | | |
| |систем | | | | | | | | |
| |водоотведения | | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |11,7 тыс. куб. м |2004- | 42,45| 3,53| 13,80| 20,42| 4,70| | |
| |/ сутки |2010 | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |0,5 тыс. куб. м/ |2004- | 3,50| 0,10| 1,20| 1,90| 0,30| | |
| |сутки |2006 | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |- |2004 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |0,4 тыс. куб. |2005 | 1,40| 0,10| 0,20| 0,80| 0,30| | |
| |м/сутки | | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |0,1 тыс. куб. м/|2006 | 2,10| 0,00| 1,00| 1,10| 0,00| | |
| |сутки | | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |11,2 тыс.куб. м/ |2007- | 38,95| 3,43| 12,60| 18,52| 4,40| | |
| |сутки |2010 | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |0,2 тыс.куб. м/ |2007 | 13,15| 2,63| 2,00| 8,52| 0,00| | |
| |сутки | | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |3,3 тыс. куб. |2008 | 6,00| 0,20| 2,40| 2,40| 1,00| | |
| |м/сутки | | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |3,4 тыс. куб. |2009 | 9,80| 0,30| 4,20| 3,60| 1,70| | |
| |м/сутки | | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------| |-------------|
| |4,3 тыс. куб. |2010 | 10,00| 0,30| 4,00| 4,00| 1,70| | |
| |м/сутки | | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
|3. | Строительство | | | | | | | | |
| |водозаборов и | | | | | | | | |
| |станций | | | | | | | | |
| |водоподготовки | | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| |58 ед. |2004- | 25,80| 0,80| 11,30| 9,30| 4,40| | |
| | |2010 | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| |10 ед. |2004- | 2,10| 0,10| 0,00| 1,40| 0,60| | |
| | |2006 | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| |- |2004 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| |10ед. |2005 | 2,10| 0,10| -| 1,40| 0,60| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| | |2006 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| |48 ед. |2007- | 23,70| 0,70| 11,30| 7,90| 3,80| | |
| | |2010 | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| | |2007 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| |15ед. |2008 | 5,80| 0,20| 2,30| 2,30| 1,00| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| |16ед. |2009 | 7,40| 0,20| 3,60| 2,20| 1,40| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| |17ед. |2010 | 10,50| 0,30| 5,40| 3,40| 1,40| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| |Итого по разделам|2004- | 125,00| 11,40| 39,15| 54,15| 20,30| | |
| |1+2+3 |2010 | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| | |2004- | 23,60| 3,80| 5,45| 11,65| 2,70| | |
| | |2006 | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| | |2004 | 4,00| 1,40| 0,90| 0,90| 0,80| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| | |2005 | 6,50| 0,40| 1,10| 3,10| 1,90| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| | |2006 | 13,10| 2,00| 3,45| 7,65| 0,00| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| | |2007- | 101,40| 7,60| 33,70| 42,50| 17,60| | |
| | |2010 | | | | | | | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| | |2007 | 22,50| 4,50| 2,60| 15,40| 0,00| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| | |2008 | 19,30| 0,80| 7,00| 7,00| 4,50| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| | |2009 | 26,20| 1,00| 10,50| 8,50| 6,20| | |
|---+-----------------+--------+-------+------+---------+------+---------+-----------+-------------|
| | |2010 | 33,40| 1,30| 13,60| 11,60| 6,90| | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
Приложение 8
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполне- ния, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муни- ципа- льных бюдже- тов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. |
Ввод в действие новых автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты: |
Департамент транспорта и дорожного хозяйства, органы местного самоуправле- ния (по согласованию) |
Количество населенных пунктов, которые будут соединены дорогами с твердым покрытием |
||||||
43,07 | 2005- 2010 |
219,39 | 50,64 | 78,45 | 90,3 | 26 нас. пунктов |
|||
в том числе по годам: |
|||||||||
9,57 км | 2005- 2006 |
65,58 | 4,50 | 50,58 | 10,50 | 8 | |||
3,57 км | 2005 | 15,00 | 4,50 | 10,50 | 4 | ||||
6,0 км | 2006 | 50,58 | 50,58 | 4 | |||||
33,5 км | 2007-2 010 |
153,81 | 46,14 | 27,87 | 79,80 | 18 | |||
4,0 км | 2007 | 39,81 | 11,94 | 27,87 | 3 | ||||
16,0 км | 2008 | 49,00 | 14,70 | 34,30 | 5 | ||||
3,5 км | 2009 | 30,00 | 9,00 | 21,00 | 4 | ||||
10 км | 2010 | 35,00 | 10,50 | 24,50 | 6 |
Приложение 9
Реконструкция и техническое перевооружение сельских
электрических сетей
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполне- ния, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муни- ци-па- льных бюдже- тов |
внебюджет- ных источников |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. | Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ |
Комитет по энергетичес- кой политике, ОАО "Владимирэне- рго", органы местного самоуправле- ния (по согласованию) |
Обеспечение бесперебой- ного снабжения электроэне- ргией |
||||||
199,7 км | 2004- 2010 |
42,69 | 5,38 | 0,00 | 6,89 | 30,42 | |||
79,8 км | 2004- 2006 |
13,03 | 1,17 | 0,00 | 2,95 | 8,91 | |||
31,5 км | 2004 | 3,40 | 1,24 | 2,16 | |||||
24,5 км | 2005 | 7,00 | 1,17 | 1,71 | 4,12 | ||||
23,8 км | 2006 | 2,63 | 2,63 | ||||||
119,9 км | 2007- 2010 |
29,66 | 4,21 | 0,00 | 3,94 | 21,51 | |||
32,9 км | 2007 | 4,40 | 4,40 | ||||||
31,3 км | 2008 | 8,94 | 1,49 | 1,52 | 5,93 | ||||
36,9 км | 2009 | 9,44 | 1,57 | 2,01 | 5,86 | ||||
18,8 км | 2010 | 6,88 | 1,15 | 0,41 | 5,32 | ||||
2. | Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ |
||||||||
181,8 км | 2004- 2010 |
33,55 | 2,75 | 6,77 | 24,03 | ||||
103,9 км | 2004- 2006 |
21,19 | 1,03 | 2,47 | 17,69 | ||||
36,2 км | 2004 | 10,87 | 0,00 | 0,90 | 9,97 | ||||
33,6 км | 2005 | 6,16 | 1,03 | 1,57 | 3,56 | ||||
34,1 км | 2006 | 4,16 | 0 | 4,16 | |||||
77,9 км | 2007- 2010 |
12,36 | 1,72 | 4,30 | 6,34 | ||||
23,3 км | 2007 | 1,91 | 1,91 | ||||||
18,6 км | 2008 | 3,30 | 0,55 | 1,60 | 1,15 | ||||
13,2 км | 2009 | 2,14 | 0,36 | 1,00 | 0,78 | ||||
22,8 км | 2010 | 5,01 | 0,81 | 1,70 | 2,50 | ||||
3. | Реконструкция трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ |
||||||||
44 шт. | 2004- 2010 |
3,86 | 0,37 | 1,14 | 2,35 | ||||
18 шт. | 2004- 2006 |
1,36 | 0,03 | 0,56 | 0,77 | ||||
6 шт. | 2004 | 0,90 | 0,56 | 0,34 | |||||
4 шт | 2005 | 0,15 | 0,03 | 0,12 | |||||
8 шт. | 2006 | 0,31 | 0,31 | ||||||
26 шт. | 2007- 2010 |
2,50 | 0,34 | 0,58 | 1,58 | ||||
8 шт. | 2007 | 0,38 | 0,38 | ||||||
7 шт. | 2008 | 0,68 | 0,11 | 0,27 | 0,30 | ||||
5 шт. | 2009 | 0,57 | 0,09 | 0,18 | 0,30 | ||||
6 шт. | 2010 | 0,87 | 0,14 | 0,13 | 0,60 | ||||
Итого по разделам: 1+2+3 |
|||||||||
2004- 2010 |
80,10 | 8,50 | 0,00 | 14,80 | 56,80 | ||||
2004- 2006 |
35,58 | 2,23 | 5,98 | 27,37 | |||||
2004 | 15,17 | 2,70 | 12,47 | ||||||
2005 | 13,31 | 2,23 | 3,28 | 7,80 | |||||
2006 | 7,10 | 7,10 | |||||||
2007- 2010 |
44,52 | 6,27 | 8,82 | 29,43 | |||||
2007 | 6,69 | 6,69 | |||||||
2008 | 12,92 | 2,15 | 3,39 | 7,38 | |||||
2009 | 12,15 | 2,02 | 3,19 | 6,94 | |||||
2010 | 12,76 | 2,10 | 2,24 | 8,42 | |||||
Приложение 10
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответствен- ные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федера- льного бюджета |
областного бюджета |
муни- ципа- льных бюдже- тов |
внебюд- жетных источ- ников |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Инвестиционные мероприятия | |||||||||
Ввод емкости телефонной сети в сельской местности |
|||||||||
22,95 тыс .номеров |
2004- 2010 |
148,83 | 11,43 | 15,50 | 12,05 | 109,85 | Комитет информатиза- ции, связи и телекоммуни- каций, ОАО "ЦентрТеле- ком" Владимирский филиал (по согласова- нию), органы местного самоуправле- ния (по согласова- нию) |
Доведение телефонной плотности до 14,5 телефонных аппарата на 100 человек |
|
7,726 тыс. номеров |
2004- 2006 |
41,23 |
6,03 |
0,00 |
3,55 |
31,65 |
|||
1,196 тыс.номеров | 2004 | 9,80 | 4,50 | 0,00 | 0,20 | 5,10 | |||
6,530 тыс.номеров | 2005 | 31,43 | 1,53 | 0,00 | 3,35 | 26,55 | |||
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
15,224 тыс.номеров |
2007- 2010 |
107,60 | 5,40 | 15,50 | 8,50 | 78,20 | |||
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5,650 тыс.номеров | 2008 | 43,30 | 2,20 | 3,80 | 3,60 | 33,70 | |||
7,624 тыс.номеров | 2009 | 45,40 | 2,30 | 7,10 | 3,60 | 32,40 | |||
1,950 тыс.номеров | 2010 | 18,90 | 0,90 | 4,60 | 1,30 | 12,10 |
Приложение 11
Развитие информационно-консультационного обслуживания
сельского населения
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 г., 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федераль- ного бюджета |
област- ного бюджета |
муници- пальных бюдже- тов |
внебю- д-жет- ных источ- ников |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Проведение научных исследований и разработка программно-методичес- кого обеспечения информационно-консу- льтационных служб |
Департа- мент сельского хозяйства и продоволь- ствия |
Программно- методическое обеспечение деятельности информацион- но-консульта- ционных служб по социальному развитию села |
||||||
2004- 2010 |
0,77 | 0,57 | 0,20 | - | - | ||||
2004- 2006 |
0,77 | 0,57 | 0,20 | - | - | ||||
2004 | - | - | - | - | - | ||||
2005 | 0,77 | 0,57 | 0,20 | - | - | ||||
2006 | - | - | - | - | - | ||||
2007- 2010 |
- | - | - | - | - | ||||
2007 | - | - | - | - | - | ||||
2008 | - | - | - | - | - | ||||
2009 | - | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | - | ||||
2. | Создание и открытие информационно-консу- льтационных центров |
Развитие сети информацион- но-консульта- ционного обслуживания населения |
|||||||
3 пункта | 2004- 2010 |
0,60 | 0,30 | - | 0,15 | 0,15 | |||
1 пункт | 2004- 2006 |
0,20 | 0,10 | - | 0,05 | 0,05 | |||
2004 | - | - | - | - | - | ||||
1 пункт | 2005 | 0,20 | 0,10 | - | 0,05 | 0,05 | |||
2006 | - | - | - | - | - | ||||
2 пункта | 2007- 2010 |
0,40 | 0,20 | - | 0,10 | 0,10 | |||
2007 | - | - | - | - | - | ||||
2 пункта | 2008 | 0,40 | 0,20 | - | 0,10 | 0,10 | |||
2009 | - | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | - | ||||
Итого по разделам: 1+2 |
|||||||||
2004- 2010 |
1,37 | 0,87 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | ||||
2004- 2006 |
0,97 | 0,67 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | ||||
2004 | - | - | - | - | - | ||||
2005 | 0,97 | 0,67 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | ||||
2006 | - | - | - | - | - | ||||
2007- 2010 |
0,40 | 0,20 | - | 0,10 | 0,10 | ||||
2007 | - | - | - | - | - | ||||
2008 | 0,40 | 0,20 | - | 0,10 | 0,10 | ||||
2009 | - | - | - | - | - | ||||
2010 | - | - | - | - | - |
Приложение 11-1
Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей
и молодых специалистов на селе
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполне- ния, годы |
Объем финансирования, млн.рублей, (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федера- льного бюджета |
облас- тного бюдже- та |
муни- ципа- льных бюдже- тов |
внебюд- жетных источни- ков |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов |
Департамент сельского хозяйства и продовольствия , департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию) |
Обеспечение жильем 205 молодых семей и молодых специалистов на селе |
|||||||
2,87 тыс.кв.м. | 2004- 2010 |
125,00 |
37,50 |
25,00 |
46,0 |
16,50 |
|||
2,87 тыс.кв.м |
2004- 2006 |
25,00 |
7,50 |
5,00 |
9,20 |
3,30 |
|||
2,87 тыс.кв.м. | 2006 | 25,00 | 7,50 | 5,00 | 9,20 | 3,30 | |||
10,18 тыс.кв.м. | 2007- 2010 |
100,00 |
30,00 |
20,00 |
36,80 |
13,20 |
|||
2,73 тыс.кв.м. | 2007 | 25,00 | 7,50 | 5,00 | 9,20 | 3,30 | |||
2,60 тыс.кв.м. | 2008 | 25,00 | 7,50 | 5,00 | 9,20 | 3,30 | |||
2,48 тыс. кв.м. | 2009 | 25,00 | 7,50 | 5,00 | 9,20 | 3,30 | |||
2,37 тыс. кв.м. | 2010 | 25,00 | 7,50 | 5,00 | 9,20 | 3,30 |
Приложение 12
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы
"Социальное развитие села до 2010 года" по направлениям
расходования средств и источникам финансирования
по Владимирской области
млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 г., 2006-2010 годы
с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования |
На период реализа- ции про- граммы 2004- 2010 годы |
в том числе: | ||||||||
I этап 2004- 2006 годы |
II этап 2007- 2010 годы |
из него: | ||||||||
2004 год |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего расходов | 1723,43 | 512,29 | 113,77 | 186,71 | 211,81 | 1211,14 | 230,12 | 331,22 | 328,04 | 321,76 |
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
316,41 |
82,05 |
19,60 |
36,15 |
26,30 |
234,36 |
49,08 |
64,83 |
59,35 |
61,10 |
- средства областного бюджета |
390,34 |
124,33 |
19,40 |
21,34 |
83,59 |
266,01 |
61,67 |
56,96 |
71,58 |
75,80 |
- средства муниципальных бюджетов |
466,44 |
128,90 |
23,40 |
54,82 |
50,68 |
337,54 |
54,38 |
104,85 |
88,37 |
89,94 |
- внебюджетные источники |
550,24 |
177,01 |
51,37 |
74,40 |
51,24 |
373,23 |
64,99 |
104,58 |
108,74 |
94,92 |
Из общего объема по направлениям: |
||||||||||
жилищное строительство |
184,50 |
43,17 |
14,00 |
16,50 |
12,67 |
141,33 |
33,33 |
33,00 |
36,50 |
38,50 |
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
54,80 |
14,80 |
5,00 |
6,00 |
3,80 |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
- средства областного бюджета |
29,00 |
0,50 |
0,50 |
28,50 |
6,50 |
10,00 |
12,00 |
|||
- средства муниципальных бюджетов |
25,96 |
6,13 |
2,00 |
4,00 |
0,13 |
19,83 |
0,33 |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
- внебюджетные источники |
74,74 |
21,74 |
7,00 |
6,00 |
8,74 |
53,00 |
23,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
общеобразовате- льные учреждения |
68,56 |
30,90 |
2,00 |
5,90 |
23,00 |
37,66 |
9,00 |
12,80 |
7,54 |
8,32 |
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
1,24 |
0,40 |
0,40 |
0,84 |
0,60 |
0,24 |
||||
- средства областного бюджета |
36,82 |
15,50 |
2,00 |
1,50 |
12,00 |
21,32 |
2,00 |
6,10 |
4,90 |
8,32 |
- средства муниципальных бюджетов |
30,50 |
15,00 |
4,00 |
11,00 |
15,50 |
7,00 |
6,10 |
2,40 |
||
- внебюджетные источники |
||||||||||
медико-социаль- ная помощь |
66,39 |
13,48 |
11,38 |
2,1 |
52,91 |
10,74 |
16,40 |
14,83 |
10,94 |
|
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
11,83 |
3,42 |
3,42 |
8,41 |
2,14 |
3,28 |
1,79 |
1,20 |
||
- средства областного бюджета |
30,20 |
2,64 |
1,04 |
1,6 |
27,56 |
4,3 |
6,56 |
9,46 |
7,24 |
|
- средства муниципальных бюджетов |
24,36 |
7,42 |
6,92 |
0,5 |
16,94 |
4,3 |
6,56 |
3,58 |
2,50 |
|
- внебюджетные источники |
||||||||||
культурно-досу- говая деятельность |
29,49 |
9,18 |
1,22 |
7,96 |
20,31 |
6,65 |
4,00 |
5,62 |
4,04 |
|
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
||||||||||
- средства областного бюджета |
14,92 |
4,26 |
4,26 |
10,66 |
2,00 |
2,00 |
3,62 |
3,04 |
||
- средства муниципальных бюджетов |
14,57 |
4,92 |
1,22 |
3,70 |
9,65 |
4,65 |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
|
- внебюджетные источники |
||||||||||
торгово-бытовое обслуживание |
49,00 |
22,00 |
7,70 |
6,80 |
7,50 |
27,00 |
10,00 |
5,80 |
5,50 |
5,70 |
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
||||||||||
- средства областного бюджета |
||||||||||
- средства муниципальных бюджетов |
||||||||||
- внебюджетные источники |
49,00 |
22,00 |
7,70 |
6,80 |
7,50 |
27,00 |
10,00 |
5,80 |
5,50 |
5,70 |
электрические сети |
80,10 |
35,58 |
15,17 |
13,31 |
7,10 |
44,52 |
6,69 |
12,92 |
12,15 |
12,76 |
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
8,50 |
2,23 |
2,23 |
6,27 |
2,15 |
2,02 |
2,10 |
|||
- средства областного бюджета |
||||||||||
- средства муниципальных бюджетов |
14,80 |
5,98 |
2,70 |
3,28 |
8,82 |
3,39 |
3,19 |
2,24 |
||
- внебюджетные источники |
56,80 |
27,37 |
12,47 |
7,80 |
7,10 |
29,43 |
6,69 |
7,38 |
6,94 |
8,42 |
газификация | 625,80 | 201,60 | 61,10 | 77,70 | 62,80 | 424,20 | 66,40 109,30 | 119,30 | 129,20 | |
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
128,20 |
38,70 |
8,70 |
17,00 |
13,00 |
89,50 |
13,00 |
23,40 |
25,50 |
27,60 |
- средства областного бюджета |
121,10 |
40,20 |
16,50 |
17,00 |
6,70 |
80,90 |
17,90 |
20,00 |
21,00 |
22,00 |
- средства муниципальных бюджетов |
153,60 |
54,50 |
17,60 |
18,40 |
18,50 |
99,10 |
13,50 |
26,10 |
28,40 |
31,10 |
- внебюджетные источники |
222,90 |
68,20 |
18,30 |
25,30 |
24,60 |
154,70 |
22,00 |
39,80 |
44,40 |
48,50 |
водоснабжение | 125,00 | 23,60 | 4,00 | 6,50 | 13,10 | 101,40 | 22,50 | 19,30 | 26,20 | 33,40 |
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
11,40 |
3,80 |
1,40 |
0,40 |
2,00 |
7,60 |
4,50 |
0,80 |
1,00 |
1,30 |
- средства областного бюджета |
39,15 |
5,45 |
0,90 |
1,10 |
3,45 |
33,70 |
2,60 |
7,00 |
10,50 |
13,60 |
- средства муниципальных бюджетов |
54,15 |
11,65 |
0,90 |
3,10 |
7,65 |
42,50 |
15,40 |
7,00 |
8,50 |
11,60 |
- внебюджетные источники |
20,30 |
2,70 |
0,80 |
1,90 |
17,60 |
4,50 |
6,20 |
6,90 |
||
телекоммуникаци- онные сети |
148,83 |
41,23 |
9,80 |
31,43 |
107,60 |
43,30 |
45,40 |
18,90 |
||
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
11,43 |
6,03 |
4,50 |
1,53 |
5,40 |
2,20 |
2,30 |
0,90 |
||
- средства областного бюджета |
15,50 |
15,50 |
3,80 |
7,10 |
4,60 |
|||||
- средства муниципальных бюджетов |
12,05 |
3,55 |
0,20 |
3,35 |
8,50 |
3,60 |
3,60 |
1,30 |
||
- внебюджетные источники |
109,85 |
31,65 |
5,10 |
26,55 |
78,20 |
33,70 |
32,40 |
12,10 |
||
автомобильные дороги |
219,39 |
65,58 |
15,00 |
50,58 |
153,81 |
39,81 |
49,00 |
30,00 |
35,00 |
|
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
50,64 |
4,50 |
4,50 |
46,14 |
11,94 |
14,70 |
9,00 |
10,50 |
||
- средства областного бюджета |
78,45 |
50,58 |
50,58 |
27,87 |
27,87 |
|||||
- средства муниципальных бюджетов |
90,30 |
10,50 |
10,50 |
79,80 |
34,30 |
21,00 |
24,50 |
|||
- внебюджетные источники |
||||||||||
информационно- консультационное обслуживание |
1,37 |
0,97 |
0,97 |
0,40 |
0,40 |
|||||
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
0,87 |
0,67 |
0,67 |
0,20 |
0,20 |
|||||
- средства областного бюджета |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|||||||
- средства муниципальных бюджетов |
0,15 |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
0,10 |
|||||
- внебюджетные источники |
0,15 |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
0,10 |
|||||
мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
125,00 |
25,00 |
25,00 |
100,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
||
в том числе: | ||||||||||
- средства федерального бюджета |
37,50 |
7,50 |
7,50 |
30,00 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
||
- средства областного бюджета |
25,00 |
5,00 |
5,00 |
20,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
||
- средства муниципальных бюджетов |
46,00 |
9,20 |
9,20 |
36,80 |
9,20 |
9,20 |
9,20 |
9,20 |
||
- внебюджетные источники |
16,50 |
3,30 |
3,30 |
13,20 |
3,30 |
3,30 |
3,30 |
3,30 |
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Закон Владимирской области от 28 декабря 2006 г. N 198-ОЗ "О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.