Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1
Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года N 176-ОЗ "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" (Владимирские ведомости, 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля; 2007, 10 января, 21 марта, 18 апреля) следующие изменения:
1) в разделе "Паспорт областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования программы |
Общая сумма расходов на реализацию программы - 2011,17 млн. рублей, в том числе средства: федерального бюджета - 314,76 млн. рублей (15,7 процента); областного бюджета - 700,04 млн. рублей (34,8 процента); муниципальных бюджетов - 448,43млн. рублей (22,3 процента); внебюджетных источников - 547,94 млн. рублей (27,2 процента).". |
2) в абзаце девятом подраздела 3.7. цифры "102,5" заменить цифрами "95,9"; цифры "15,7" заменить цифрами "11,5"; цифры "85" заменить цифрами "58";
3) приложения 1, 3, 6, 7, 8, 11-1 и 12 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
Улучшение жилищных условий сельских граждан Владимирской области
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.руб., (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федераль- ного бюджета |
област- ного бюджета |
муници- пальных бюдже- тов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия |
|||||||||
1 | Приобретение готового жилья на первичном и вторичном рынках за счет безвозмездных субсидий из федерального, областного, местного бюджетов |
||||||||
39,68 тыс.кв.м. |
2004- 2010 |
171,17 |
50,80 |
29,00 |
25,96 |
65,41 |
Департамент сельского хозяйства и продовольст- вия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправле- ния (по согласованию) |
Улучшение жилищных условий 735 сельских семей |
|
10,28 тыс. кв.м. |
2004- 2006 |
43,17 |
14,80 |
0,50 |
6,13 |
21,74 |
|||
3,1 тыс. кв.м. |
2004 |
14,00 |
5,00 |
0,00 |
2,00 |
7,00 |
|||
4,4 тыс. кв.м. |
2005 |
16,50 |
6,00 |
0,50 |
4,00 |
6,00 |
|||
2,78 тыс.кв.м. |
2006 |
12,67 |
3,80 |
0,00 |
0,13 |
8,74 |
|||
29,4 тыс.кв.м. |
2007- 2010 |
128,00 |
36,00 |
28,50 |
19,83 |
43,67 |
|||
7,3 тыс. кв.м. |
2007 |
20,00 |
6,00 |
6,00 |
0,33 |
7,67 |
|||
7,3 тыс. кв.м. |
2008 |
33,00 |
10,00 |
6,50 |
6,50 |
10,00 |
|||
7,4 тыс.кв.м. | 2009 | 36,50 | 10,00 | 8,00 | 6,50 | 12,00 | |||
7,4 тыс. кв.м. |
2010 |
38,50 |
10,00 |
8,00 |
6,50 |
14,00 |
Приложение 3
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной
помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполне- ния, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федераль- ного бюджета |
област- ного бюджета |
муници- пальных бюдже- тов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия |
|||||||||
1. | Строительство и реконструкция объектов амбулаторно- поликлиничес- ких учреждений |
Департамент здравоохране- ния, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправле- ния (по согласованию) |
Приближение врачебной помощи к сельскому населению, улучшения качества квалифициро- ванной медицинской помощи, улучшение условий пребывания больных |
||||||
665 посещений в смену и 175 коек |
2004- 2010 |
37,26 | 5,60 | 17,68 | 13,98 | 0,00 | |||
330 посещений в смену и 125 коек |
2004- 2006 |
3,98 | 1,30 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | |||
2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
330 посещений в смену и 125 коек |
2005 | 3,98 | 1,30 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | |||
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
335 посещений в смену и 50 коек |
2007- 2010 |
33,28 | 4,30 | 17,68 | 11,30 | 0,00 | |||
35 посещений в смену |
2007 | 5,20 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | |||
100 посещений в смену |
2008 | 12,00 | 2,40 | 4,80 | 4,80 | 0,00 | |||
100 посещений в смену |
2009 | 7,68 | 1,00 | 4,68 | 2,00 | 0,00 | |||
100 посещений в смену и 50 коек |
2010 | 8,40 | 0,90 | 5,60 | 1,90 | 0,00 | |||
2. | Строительство и реконструкция фельшерско- акушерских пунктов |
||||||||
8 единиц на 200 посещений в смену |
2004- 2010 |
11,07 | 1,81 | 4,84 | 4,42 | 0,00 | |||
2 единицы на 50 посещений в смену |
2004- 2006 |
2,25 | 0,61 | 0,42 | 1,22 | 0,00 | |||
- | 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 единицы на 50 посещ. в смену |
2005 | 1,83 | 0,61 | 0,00 | 1,22 |
0,00 |
|||
2006 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | ||||
6 единиц на 150 посещ. в смену |
2007- 2010 |
8,82 | 1,20 | 4,42 | 3,20 |
0,00 |
|||
1 единица на 25 посещ. в смену |
2007 | 1,60 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
0,00 |
|||
2 единицы на 50 посещ. в смену |
2008 | 3,00 | 0,60 | 1,20 | 1,20 |
0,00 |
|||
3 единицы на 75 посещ. в смену |
2009 | 4,22 | 0,60 | 2,42 | 1,20 |
0,00 |
|||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3. | Оснащение учреждений здравоохране- ния медицинским оборудованием |
||||||||
2004- 2010 |
14,92 | 2,28 | 7,18 | 5,46 |
0,00 |
||||
2004- 2006 |
6,25 | 1,51 | 1,72 | 3,02 | 0,00 | ||||
2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2005 | 5,57 | 1,51 | 1,04 | 3,02 | 0,00 | ||||
2006 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | ||||
2007- 2010 |
8,67 | 0,77 | 5,46 | 2,44 | 0,00 | ||||
2007 | 1,80 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | ||||
2008 | 1,40 | 0,28 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | ||||
2009 | 2,93 | 0,19 | 2,36 | 0,38 | 0,00 | ||||
2010 | 2,54 | 0,30 | 1,64 | 0,60 | 0,00 | ||||
4. | Осуществление реконструкции спортивных сооружений в сельской местности |
2004- 2010 |
1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||
2004- 2006 |
1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | ||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
1 единица | 2006 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||
2007- 2010 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2007 | |||||||||
2008 | |||||||||
2009 | |||||||||
2010 | |||||||||
Итого по разделам: 1+2+3 |
|||||||||
2004- 2010 |
64,25 | 9,69 | 30,20 | 24,36 | 0,00 | ||||
2004- 2006 |
13,48 | 3,42 | 2,64 | 7,42 | 0,00 | ||||
2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2005 | 11,38 | 3,42 | 1,04 | 6,92 | 0,00 | ||||
2006 | 2,10 | 0,00 | 1,60 | 0,50 | 0,00 | ||||
2007- 2010 |
50,77 | 6,27 | 27,56 | 16,94 | 0,00 | ||||
2007 | 8,60 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | ||||
2008 | 16,40 | 3,28 | 6,56 | 6,56 | 0,00 | ||||
2009 | 14,83 | 1,79 | 9,46 | 3,58 | 0,00 | ||||
2010 | 10,94 | 1,20 | 7,24 | 2,50 | 0,00 |
Приложение 6
Газификация сельских населенных пунктов
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответствен- ные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муни- ципа- льных бюдже- тов |
внебюджет- ных источников |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия. |
|||||||||
1. | Строительст- во распредели- тельных газовых сетей |
Комитет по энергетиче- ской политике, ОАО "Владимиро- блгаз" (по согласова- нию), органы местного самоуправ- ления (по согласова- нию) |
Развитие разводящих газовых сетей на селе |
||||||
514,6 км | 2004-2010 | 717,57 | 126,57 | 308,90 | 136,90 | 145,20 | |||
146 км | 2004-2006 | 173,40 | 38,70 | 40,20 | 48,80 | 45,70 | |||
42 км | 2004 | 53,30 | 8,70 | 16,50 | 16,00 | 12,10 | |||
63 км | 2005 | 68,10 | 17,00 | 17,00 | 16,50 | 17,60 | |||
41 км | 2006 | 52,00 | 13,00 | 6,70 | 16,30 | 16,00 | |||
358,6 км | 2007-2010 | 544,17 | 87,87 | 268,70 | 88,10 | 99,50 | |||
153,6 км | 2007 | 238,17 | 11,37 | 205,70 | 11,10 | 10,00 | |||
67 км | 2008 | 93,50 | 23,40 | 20,00 | 23,50 | 26,60 | |||
68 км | 2009 | 102,00 | 25,50 | 21,00 | 25,50 | 30,00 | |||
70 км | 2010 | 110,50 | 27,60 | 22,00 | 28,00 | 32,90 | |||
2. | Газификация жилых домов |
Повышения уровня газификации жилья до 30 процентов |
|||||||
12220 квартир |
2004-2010 | 94,40 |
0,00 |
0,00 |
16,70 |
77,70 |
|||
5200 кв. | 2004-2006 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 22,50 | |||
1430 кв. | 2004 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 6,20 | |||
1560 кв. | 2005 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 7,70 | |||
2210 кв. | 2006 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 8,60 | |||
7020 кв. | 2007-2010 | 66,20 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 55,20 | |||
1690 кв. | 2007 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 12,00 | |||
1742кв. | 2008 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 13,20 | |||
1768кв. | 2009 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 14,40 | |||
1820кв. | 2010 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 15,60 | |||
3. | Перевод отопления учреждений социально- культурной сферы на природный газ |
Департамент жилищно-ко- ммунального хозяйства, органы местного самоуправ- ления (по согласова- нию) |
|||||||
2004-2010 | 60,40 | 0,00 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | ||||
2004-2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2007-2010 | 60,40 | 0,00 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | ||||
2007 | 60,40 | 0,00 | 60,40 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.1. | Строительст- во блочно-моду- льных газовых котельных |
||||||||
12 котельных | 2007 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | |||
3.2. | Реконструк- ция котельных с переводом на природный газ |
||||||||
4 котельные | 2007 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | |||
Итого по разделам 1+3 |
2004-2010 | 872,37 | 126,57 | 369,30 | 153,60 |
222,90 |
|||
2004-2006 | 201,60 | 38,70 | 40,20 | 54,50 | 68,20 | ||||
2004 | 61,10 | 8,70 | 16,50 | 17,60 | 18,30 | ||||
2005 | 77,70 | 17,00 | 17,00 | 18,40 | 25,30 | ||||
2006 | 62,80 | 13,00 | 6,70 | 18,50 | 24,60 | ||||
2007-2010 | 670,77 | 87,87 | 329,10 | 99,10 | 154,70 | ||||
2007 | 312,97 | 11,37 | 266,10 | 13,50 | 22,00 | ||||
2008 | 109,30 | 23,40 | 20,00 | 26,10 | 39,80 | ||||
2009 | 119,30 | 25,50 | 21,00 | 28,40 | 44,40 | ||||
2010 | 129,20 | 27,60 | 22,00 | 31,10 | 48,50 |
Приложение 7
Водоснабжение сельских населенных пунктов
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федераль- ного бюджета |
област- ного бюджета |
муници- пальных бюдже- тов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия. |
|||||||||
1. | Строительство и реконструкция локальных водопроводов |
Департамент жилищно-ком- мунального хозяйства, органы местного самоуправле- ния (по согласованию) |
Совершенст- вование технологии водоподго- товки и водоотведе- ния в сельской местности |
||||||
95,9 км | 2004-2010 | 48,60 | 5,20 | 14,05 | 18,15 | 11,20 | |||
22,8 км | 2004-2006 | 18,00 | 3,60 | 4,25 | 8,35 | 1,80 | |||
9,3 км | 2004 | 4,00 | 1,40 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | |||
10,0 км | 2005 | 3,00 | 0,20 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | |||
3,5 км | 2006 | 11,00 | 2,00 | 2,45 | 6,55 | 0,00 | |||
73,1 км | 2007-2010 | 30,60 | 1,60 | 9,80 | 9,80 | 9,40 | |||
- | 2007 | 1,20 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | |||
23 км | 2008 | 7,50 | 0,40 | 2,30 | 2,30 | 2,50 | |||
24,1км | 2009 | 9,00 | 0,50 | 2,70 | 2,70 | 3,10 | |||
26 км | 2010 | 12,90 | 0,70 | 4,20 | 4,20 | 3,80 | |||
2. | Ввод в действие систем водоотведения |
||||||||
11,5 тыс. куб. м / сутки |
2004-2010 | 29,30 | 0,90 | 11,80 | 11,90 | 4,70 | |||
0,5 тыс. куб. м/ сутки |
2004-2006 | 3,50 | 0,10 | 1,20 | 1,90 | 0,30 | |||
- | 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,4 тыс. куб. м/сутки |
2005 | 1,40 | 0,10 | 0,20 | 0,80 | 0,30 | |||
0,1 тыс. куб. м/ сутки |
2006 | 2,10 | 0,00 | 1,00 | 1,10 | 0,00 | |||
11,0 тыс.куб. м/ сутки |
2007-2010 | 25,80 | 0,80 | 10,60 | 10,00 | 4,40 | |||
- | 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3,3 тыс. куб. м/сутки |
2008 | 6,00 | 0,20 | 2,40 | 2,40 | 1,00 | |||
3,4 тыс. куб. м/сутки |
2009 | 9,80 | 0,30 | 4,20 | 3,60 | 1,70 | |||
4,3 тыс. куб. м/сутки |
2010 | 10,00 | 0,30 | 4,00 | 4,00 | 1,70 | |||
3. | Строительство водозаборов и станций водоподготов- ки |
||||||||
58 ед. | 2004-2010 | 25,80 | 0,80 | 11,30 | 9,30 | 4,40 | |||
10 ед. | 2004-2006 | 2,10 | 0,10 | 0,00 | 1,40 | 0,60 | |||
- | 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10ед. | 2005 | 2,10 | 0,10 | - | 1,40 | 0,60 | |||
- | 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
48 ед. | 2007-2010 | 23,70 | 0,70 | 11,30 | 7,90 | 3,80 | |||
- | 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15ед. | 2008 | 5,80 | 0,20 | 2,30 | 2,30 | 1,00 | |||
16ед. | 2009 | 7,40 | 0,20 | 3,60 | 2,20 | 1,40 | |||
17ед. | 2010 | 10,50 | 0,30 | 5,40 | 3,40 | 1,40 | |||
Итого по разделам 1+2+3 |
2004-2010 | 103,70 | 6,90 | 37,15 | 39,35 | 20,30 | |||
2004-2006 | 23,60 | 3,80 | 5,45 | 11,65 | 2,70 | ||||
2004 | 4,00 | 1,40 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | ||||
2005 | 6,50 | 0,40 | 1,10 | 3,10 | 1,90 | ||||
2006 | 13,10 | 2,00 | 3,45 | 7,65 | 0,00 | ||||
2007-2010 | 80,10 | 3,10 | 31,70 | 27,70 | 17,60 | ||||
2007 | 1,20 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | ||||
2008 | 19,30 | 0,80 | 7,00 | 7,00 | 4,50 | ||||
2009 | 26,20 | 1,00 | 10,50 | 8,50 | 6,20 | ||||
2010 | 33,40 | 1,30 | 13,60 | 11,60 | 6,90 |
Приложение 8
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муници- пальных бюджетов |
внебюд- жетных источ- ников |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. |
Ввод в действие новых автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты, км: |
Департамент транспорта и дорожного хозяйства, органы местного самоуправле- ния (по согласованию) |
Количество населенных пунктов, которые будут соединены дорогами с твердым покрытием |
||||||
43,07 | 2005- 2010 |
236,50 | 62,06 | 78,45 | 95,99 | 26 нас. пунктов |
|||
в том числе по годам: |
|||||||||
9,57 | 2005- 2006 |
65,58 | 4,50 | 50,58 | 10,50 | 8 | |||
3,57 | 2005 | 15,00 | 4,50 | 10,50 | 4 | ||||
6,0 | 2006 | 50,58 | 50,58 | 4 | |||||
33,5 | 2007- 2010 |
170,92 | 57,56 | 27,87 | 85,49 | 18 | |||
4,0 | 2007 | 56,92 | 23,36 | 27,87 | 5,69 | 3 | |||
16,0 | 2008 | 49,00 | 14,70 | 34,30 | 5 | ||||
3,5 | 2009 | 30,00 | 9,00 | 21,00 | 4 | ||||
10 | 2010 | 35,00 | 10,50 | 24,50 | 6 |
Приложение 11-1
Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей
и молодых специалистов на селе
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей, (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответствен- ные за исполнение мероприятий |
0жидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муниципа- льных бюджетов |
внебюд- жетных источни- ков |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия |
|||||||||
Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов |
Департамент сельского хозяйства и продовольст- вия, департамент строительст- ва и архитектуры, органы местного самоуправле- ния (по согласова- нию) |
Обеспечение жильем 205 молодых семей и молодых специалистов на селе |
|||||||
13,05 тыс. кв. м |
2004- 2010 |
122,33 |
36,70 |
25,00 |
37,10 |
23,53 |
|||
2,87 тыс.кв.м |
2004- 2006 |
25,00 |
7,50 |
5,00 |
9,20 |
3,30 |
|||
2,87 тыс.кв.м. | 2006 | 25,00 | 7,50 | 5,00 | 9,20 | 3,30 | |||
10,18 тыс.кв.м. | 2007- 2010 |
97,33 |
29,20 |
20,00 |
27,90 |
20,23 |
|||
2,73 тыс.кв.м. | 2007 | 22,33 | 6,70 | 5,00 | 0,30 | 10,33 | |||
2,60 тыс.кв.м. | 2008 | 25,00 | 7,50 | 5,00 | 9,20 | 3,30 | |||
2,48 тыс. кв.м. | 2009 | 25,00 | 7,50 | 5,00 | 9,20 | 3,30 | |||
2,37 тыс. кв.м. | 2010 | 25,00 | 7,50 | 5,00 | 9,20 | 3,30 |
Приложение 12
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы
"Социальное развитие села до 2010 года" по направлениям
расходования средств и источникам финансирования
по Владимирской области
млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 г., 2006-2010 годы
с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования |
На период реализа- ции програм- мы 2004- 2010 годы |
в том числе: | |||||||||
I этап 2004- 2006 годы |
II этап 2007- 2010 годы |
из него: | |||||||||
2004 год |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Всего расходов | 2011,17 | 512,29 | 113,77 | 186,71 | 211,81 | 1498,88 | 517,86 | 331,22 | 328,04 | 321,76 | |
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
314,76 |
82,05 |
19,60 |
36,15 |
26,30 |
232,71 |
47,43 |
64,83 |
59,35 |
61,10 |
|
- средства областного бюджета |
700,04 |
124,33 |
19,40 |
21,34 |
83,59 |
575,71 |
377,37 |
56,96 |
69,58 |
71,80 |
|
- средства муниципальных бюджетов |
448,43 |
128,90 |
23,40 |
54,82 |
50,68 |
319,53 |
36,37 |
104,85 |
88,37 |
89,94 |
|
- внебюджетные источники |
547,94 |
177,01 |
51,37 |
74,40 |
51,24 |
370,93 |
56,69 |
104,58 |
110,74 |
98,92 |
|
Из общего объема по направлениям: |
|||||||||||
жилищное строительство |
171,17 |
43,17 |
14,00 |
16,50 |
12,67 |
128,00 |
20,00 |
33,00 |
36,50 |
38,50 |
|
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
50,80 |
14,80 |
5,00 |
6,00 |
3,80 |
36,00 |
6,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
- средства областного бюджета |
29,00 |
0,50 |
0,50 |
28,50 |
6,00 |
6,50 |
8,00 |
8,00 |
|||
- средства муниципальных бюджетов |
25,96 |
6,13 |
2,00 |
4,00 |
0,13 |
19,83 |
0,33 |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
|
- внебюджетные источники |
65,41 |
21,74 |
7,00 |
6,00 |
8,74 |
43,67 |
7,67 |
10,00 |
12,00 |
14,00 |
|
общеобразовате- льные учреждения |
68,56 |
30,90 |
2,00 |
5,90 |
23,00 |
37,66 |
9,00 |
12,80 |
7,54 |
8,32 |
|
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
1,24 |
0,40 |
0,40 |
0,84 |
0,60 |
0,24 |
|||||
- средства областного бюджета |
36,82 |
15,50 |
2,00 |
1,50 |
12,00 |
21,32 |
2,00 |
6,10 |
4,90 |
8,32 |
|
- средства муниципальных бюджетов |
30,50 |
15,00 |
4,00 |
11,00 |
15,50 |
7,00 |
6,10 |
2,40 |
|||
- внебюджетные источники |
|||||||||||
медико-социаль- ная помощь |
64,25 |
13,48 |
11,38 |
2,1 |
50,77 |
8,6 |
16,40 |
14,83 |
10,94 |
||
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
9,69 |
3,42 |
3,42 |
6,27 |
3,28 |
1,79 |
1,20 |
||||
- средства областного бюджета |
30,20 |
2,64 |
1,04 |
1,6 |
27,56 |
4,3 |
6,56 |
9,46 |
7,24 |
||
- средства муниципальных бюджетов |
24,36 |
7,42 |
6,92 |
0,5 |
16,94 |
4,3 |
6,56 |
3,58 |
2,50 |
||
- внебюджетные источники |
|||||||||||
культурно-досу- говая деятельность |
92,99 |
9,18 |
1,22 |
7,96 |
83,81 |
70,15 |
4,00 |
5,62 |
4,04 |
||
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
|||||||||||
- средства областного бюджета |
78,42 |
4,26 |
4,26 |
74,16 |
65,50 |
2,00 |
3,62 |
3,04 |
|||
- средства муниципальных бюджетов |
14,57 |
4,92 |
1,22 |
3,70 |
9,65 |
4,65 |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
||
- внебюджетные источники |
|||||||||||
торгово-бытовое обслуживание |
49,00 |
22,00 |
7,70 |
6,80 |
7,50 |
27,00 |
10,00 |
5,80 |
5,50 |
5,70 |
|
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
|||||||||||
- средства областного бюджета |
|||||||||||
- средства муниципальных бюджетов |
|||||||||||
- внебюджетные источники |
49,00 |
22,00 |
7,70 |
6,80 |
7,50 |
27,00 |
10,00 |
5,80 |
5,50 |
5,70 |
|
электрические сети |
80,10 |
35,58 |
15,17 |
13,31 |
7,10 |
44,52 |
6,69 |
12,92 |
12,15 |
12,76 |
|
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
8,50 |
2,23 |
2,23 |
6,27 |
2,15 |
2,02 |
2,10 |
||||
- средства областного бюджета |
|||||||||||
- средства муниципальных бюджетов |
14,80 |
5,98 |
2,70 |
3,28 |
8,82 |
3,39 |
3,19 |
2,24 |
|||
- внебюджетные источники |
56,80 |
27,37 |
12,47 |
7,80 |
7,10 |
29,43 |
6,69 |
7,38 |
6,94 |
8,42 |
|
газификация | 872,37 | 201,60 | 61,10 | 77,70 | 62,80 | 670,77 | 312,97 | 109,30 | 119,30 | 129,20 | |
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
126,57 |
38,70 |
8,70 |
17,00 |
13,00 |
87,87 |
11,37 |
23,40 |
25,50 |
27,60 |
|
- средства областного бюджета |
369,30 |
40,20 |
16,50 |
17,00 |
6,70 |
329,10 |
266,10 |
20,00 |
21,00 |
22,00 |
|
- средства муниципальных бюджетов |
153,60 |
54,50 |
17,60 |
18,40 |
18,50 |
99,10 |
13,50 |
26,10 |
28,40 |
31,10 |
|
- внебюджетные источники |
222,90 |
68,20 |
18,30 |
25,30 |
24,60 |
154,70 |
22,00 |
39,80 |
44,40 |
48,50 |
|
водоснабжение | 103,70 | 23,60 | 4,00 | 6,50 | 13,10 | 80,10 | 1,20 | 19,30 | 26,20 | 33,40 | |
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
6,90 |
3,80 |
1,40 |
0,40 |
2,00 |
3,10 |
0,80 |
1,00 |
1,30 |
||
- средства областного бюджета |
37,15 |
5,45 |
0,90 |
1,10 |
3,45 |
31,70 |
0,60 |
7,00 |
10,50 |
13,60 |
|
- средства муниципальных бюджетов |
39,35 |
11,65 |
0,90 |
3,10 |
7,65 |
27,70 |
0,60 |
7,00 |
8,50 |
11,60 |
|
- внебюджетные источники |
20,30 |
2,70 |
0,80 |
1,90 |
17,60 |
4,50 |
6,20 |
6,90 |
|||
телекоммуникаци- онные сети |
148,83 |
41,23 |
9,80 |
31,43 |
107,60 |
43,30 |
45,40 |
18,90 |
|||
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
11,43 |
6,03 |
4,50 |
1,53 |
5,40 |
2,20 |
2,30 |
0,90 |
|||
- средства областного бюджета |
15,50 |
15,50 |
3,80 |
7,10 |
4,60 |
||||||
- средства муниципальных бюджетов |
12,05 |
3,55 |
0,20 |
3,35 |
8,50 |
3,60 |
3,60 |
1,30 |
|||
- внебюджетные источники |
109,85 |
31,65 |
5,10 |
26,55 |
78,20 |
33,70 |
32,40 |
12,10 |
|||
автомобильные дороги |
236,50 |
65,58 |
15,00 |
50,58 |
170,92 |
56,92 |
49,00 |
30,00 |
35,00 |
||
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
62,06 |
4,50 |
4,50 |
57,56 |
23,36 |
14,70 |
9,00 |
10,50 |
|||
- средства областного бюджета |
78,45 |
50,58 |
50,58 |
27,87 |
27,87 |
||||||
- средства муниципальных бюджетов |
95,99 |
10,50 |
10,50 |
85,49 |
5,69 |
34,30 |
21,00 |
24,50 |
|||
- внебюджетные источники |
|||||||||||
информационно- консультационное обслуживание |
1,37 |
0,97 |
0,97 |
0,40 |
0,40 |
||||||
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
0,87 |
0,67 |
0,67 |
0,20 |
0,20 |
||||||
- средства областного бюджета |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
||||||||
- средства муниципальных бюджетов |
0,15 |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
0,10 |
||||||
- внебюджетные источники |
0,15 |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
0,10 |
||||||
мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
122,33 |
25,00 |
25,00 |
97,33 |
22,33 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|||
в том числе: | |||||||||||
- средства федерального бюджета |
36,70 |
7,50 |
7,50 |
29,20 |
6,70 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
|||
- средства областного бюджета |
25,00 |
5,00 |
5,00 |
20,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||
- средства муниципальных бюджетов |
37,10 |
9,20 |
9,20 |
27,90 |
0,30 |
9,20 |
9,20 |
9,20 |
|||
- внебюджетные источники |
23,53 |
3,30 |
3,30 |
20,23 |
10,33 |
3,30 |
3,30 |
3,30> |
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Закон Владимирской области от 7 мая 2007 г. N 35-ОЗ "О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.