Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1
Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года N 176-ОЗ "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" (Владимирские ведомости, 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля; 2007, 10 января, 21 марта, 18 апреля, 16 мая, 18 июля) следующие изменения:
1) в разделе "Паспорт областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года":
а) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники Общая сумма расходов на реализацию
финансирования программы - 2219,87 млн. рублей,
программы в том числе средства:
федерального бюджета - 435,96 млн.
рублей
(19,6 процента);
областного бюджета - 981,79 млн. рублей
(44,2 процента);
муниципальных бюджетов - 374,55 млн.
рублей (16,9 процента);
внебюджетных источников - 427,57 млн.
рублей (19,3 процента).".
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты программы":
цифры "735" заменить цифрами "402";
цифры "205" заменить цифрами "177";
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
2) в разделе 3:
а) в подразделе 3.1 "Развитие жилищного строительства в сельской местности":
абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания:
"Для повышения доступности жилья для сельских граждан и обеспечения данного порядка финансирования предполагается с 2007 года выделять гражданам в виде безвозмездных субсидий средства областного бюджета в размере не более 30% и местных бюджетов в размерах не менее 10% от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилья.";
в абзаце одиннадцатом цифры "735" заменить цифрами "402";
б) в подразделе 3.3 "Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности":
в названии подраздела 3.3 слова "медико-социальной" заменить словами "медико-санитарной".
абзац одиннадцатый после слова "осуществление" дополнить словами "строительства и";
в абзаце пятнадцатом цифры "15,36" заменить цифрами "14,92";
в) в абзаце втором подраздела 3.5 "Развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения" после слов "бытового обслуживания" слова "и 15 предприятий по оказанию услуг производственного характера (мельницы, маслобойки, крупорушки и т.д.)" исключить;
г) в абзаце девятом подраздела 3.7 "Водоснабжение сельских населенных пунктов" цифры "95,9" заменить цифрами "52", цифры "58" заменить цифрами "10", цифры "11,5" заменить цифрами "0,5";
д) в абзаце пятом подраздела 3.10 "Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности" цифры "22,95" заменить цифрами "7,73";
е) в подразделе 3.12 "Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе":
абзац десятый дополнить предложением следующего содержания:
"Для обеспечения данного порядка финансирования предполагается с 2007 года выделять молодым семьям и молодым специалистам в виде безвозмездных субсидий средства областного бюджета в размере не более 30% и местных бюджетов в размерах не менее 10% от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилья.";
в абзаце двенадцатом цифры "205" заменить цифрами "177";
3) в разделе 7 "Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации программы":
а) в абзаце третьем цифры "735" заменить цифрами "402", цифры "205" заменить цифрами "177";
б) в абзаце девятом цифры "85" заменить цифрами "10", цифры "102,5" заменить цифрами "52", цифры "15,7" заменить цифрами "0,5";
в) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
4) приложения 1-4, 6-8, 10-12 изложить в следующей редакции:
Приложение 1
"Улучшение жилищных условий сельских граждан Владимирской области
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.руб., (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | |||||||
федера- льного бюджета |
облас- тного бюдже- та |
муниципа- льных бюджетов |
внебюдже- тных источни- ков |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Инвестиционные мероприятия
1 Приобретение
готового жилья на
первичном и
вторичном рынках за
счет безвозмездных
субсидий из
федерального,
областного, местного
бюджетов
2004- Департамент
20,11 тыс.кв.м. 2010 203,50 62,90 48,60 22,16 69,84 сельского
хозяйства и
2004- продовольствия,
10,28 тыс. кв.м. 2006 43,17 14,80 0,50 6,13 21,74 департамент
строительства и
3,1 тыс. кв.м. 2004 14,00 5,00 0,00 2,00 7,00 архитектуры,
органы местного
4,4 тыс. кв.м. 2005 16,50 6,00 0,50 4,00 6,00 самоуправления
(по
2,78 тыс.кв.м. 2006 12,67 3,80 0,00 0,13 8,74 согласованию)
2007-
9,83 тыс.кв.м. 2010 160,33 48,10 48,10 16,03 48,10
1,58 тыс. кв.м. 2007 20,00 6,00 6,00 2,00 6,00
2,25 тыс. кв.м. 2008 41,00 12,30 12,30 4,10 12,30
3,0 тыс.кв.м. 2009 49,33 14,80 14,80 4,93 14,80
3,0 тыс. кв.м. 2010 50,00 15,00 15,00 5,00 15,00
Продолжение таблицы
NN п/ п |
Ожидаемые результаты |
1 | 10 |
1 Улучшение
жилищных
условий 402
сельских
семьи
Приложение 2
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие го- ды) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муниципа- льных бюджетов |
внебюд- жетных источ- ников |
Инвестиционные мероприятия
1. Строительство Департамент Обновление
и реконструкция образования, основных
общеобразователь- органы местного фондов,
ных учреждений: самоуправления повышение
(по территори-
- 2004- согласованию) альной
2010 77,22 0,40 41,82 35,00 доступности
и снижение
- 2004- коэффициента
2006 30,90 0,40 15,50 15,00 сменности
сельских
- 2004 2,00 0,00 2,00 0,00 общеобразо-
вательных
- 2005 5,90 0,40 1,50 4,00 учреждений
- 2006 23,00 0,00 12,00 11,00
- 2007-
2010 46,32 0,00 26,32 20,00
- 2007 7,50 0,00 7,00 0,50
- 2008 15,00 0,00 6,10 8,90
- 2009 15,00 0,00 4,90 10,10
- 2010 8,82 0,00 8,32 0,50
Приложение 3
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной
помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
Наименование мероприятий |
Срок исполне- ния, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответствен- ные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
|||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
NN п/ п |
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муниципаль- ных бюджетов |
внебюд- жетных источни- ков |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия
1. Строительство Департамент Приближение
и реконструкция здравоохра- врачебной
объектов нения, помощи к
амбулаторно- департамент сельскому
поликлинических по населению,
учреждений физической улучшения
культуре, качества
665 посещений в 2004- 37,26 5,60 17,68 13,98 0,00 спорту и квалифици-
смену и 175 коек 2010 туризму, рованной
органы медицинс-
330 посещений в 2004- 3,98 1,30 0,00 2,68 0,00 местного кой помощи,
смену и 125 коек 2006 самоуправле- улучшение
ния (по условий
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 согласова- пребывания
нию) больных
330 посещений в 2005 3,98 1,30 0,00 2,68 0,00
смену и 125 коек
2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
335 посещений в 2007- 33,28 4,30 17,68 11,30 0,00
смену и 50 коек 2010
35 посещений в 2007 5,20 0,00 2,60 2,60 0,00
смену
100 посещений в 2008 12,00 2,40 4,80 4,80 0,00
смену
100 посещений в 2009 7,68 1,00 4,68 2,00 0,00
смену
100 посещений в 2010 8,40 0,90 5,60 1,90 0,00
смену и 50 коек
2. Строительство и
реконструкция
фельдшерско-акуше-
рских пунктов
8 единиц на 200 2004- 11,07 1,81 4,84 4,42 0,00
посещений в смену 2010
2 единицы на 50 2004- 2,25 0,61 0,42 1,22 0,00
посещений в смену 2006
- 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 единицы на 50 2005 1,83 0,61 0,00 1,22
посещ. в смену 0,00
2006 0,42 0,00 0,42 0,00 0,00
6 единиц на 150 2007- 8,82 1,20 4,42 3,20
посещ. в смену 2010 0,00
1 единица на 25 2007 1,60 0,00 0,80 0,80
посещ. в смену 0,00
2 единицы на 50 2008 3,00 0,60 1,20 1,20
посещ. в смену 0,00
3 единицы на 75 2009 4,22 0,60 2,42 1,20
посещ. в смену 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Оснащение
учреждений
здравоохранения
медицинским
оборудованием
2004- 14,92 2,28 7,18 5,46
2010 0,00
2004- 6,25 1,51 1,72 3,02 0,00
2006
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 5,57 1,51 1,04 3,02 0,00
2006 0,68 0,00 0,68 0,00 0,00
2007- 8,67 0,77 5,46 2,44 0,00
2010
2007 1,80 0,00 0,90 0,90 0,00
2008 1,40 0,28 0,56 0,56 0,00
2009 2,93 0,19 2,36 0,38 0,00
2010 2,54 0,30 1,64 0,60 0,00
4. Осуществление 2004- 123,91 62,91 30,50 6,15 24,35
строительства и 2010
реконструкции
спортивных
сооружений в
сельской местности
2004- 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00
2006
2004
2005
1 единица 2006 1,00 0,50 0,50
2007- 122,91 62,91 30,00 5,65 24,35
2010
1 единица 2007 122,91 62,91 30,00 5,65 24,35
2008 0,00
2009 0,00
2010 0,00
Итого по разделам:
1+2+3+4
2004- 187,16 72,60 60,20 30,01 24,35
2010
2004- 13,48 3,42 2,64 7,42 0,00
2006
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 11,38 3,42 1,04 6,92 0,00
2006 2,10 0,00 1,60 0,50 0,00
2007- 173,68 69,18 57,56 22,59 24,35
2010
2007 131,51 62,91 34,30 9,95 24,35
2008 16,40 3,28 6,56 6,56 0,00
2009 14,83 1,79 9,46 3,58 0,00
2010 10,94 1,20 7,24 2,50 0,00
Приложение 4
Развитие культурно-досуговой деятельности на селе
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||
федера- льного бюджета |
областно- го бюджета |
муниципа- льных бюджетов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Инвестиционные мероприятия.
1. Строительство клубов
и Домов культуры
450 мест 2004-2010 49,74 36,22 13,52
- 2004-2006 6,23 4,26 1,97
- 2004
- 2005 1,12 1,12
2006 5,11 4,26 0,85
450 мест 2007-2010 43,51 31,96 11,55
2007 6,95 5,30 1,65
- 2008 16,00 10,00 6,00
- 2009 15,82 12,62 3,20
450 мест 2010 4,74 4,04 0,7
2. Реконструкция клубов
и Домов культуры
2004-2010 35,65 28,00 7,65
2004-2006 2,95 2,95
2004
2005 0,10 0,10
2006 2,85 2,85
2007-2010 32,70 28,00 4,70
2007 12,00 9,00 3,00
2008 6,80 6,00 0,80
2009 5,30 5,00 0,30
2010 8,60 8,00 0,60
3. Укрепление
материально-техниче-
ской базы сельских
домов культуры,
домов народного
творчества,
мастерских ремесел,
сельских библиотек
2004-2010 36,00 36,00
2004-2006
2007-2010 36,00 36,00
2007 36,00 36,00
3.1 Приобретение 2007 17,00 17,00
музыкального, свето-
звукотехнического,
библиотечного
оборудования,
сценических костюмов
и обуви
3.2 Противопожарные и 2007 9,19 9,19
противоаварийные
мероприятия
3.3 Приобретение 2007 5,53 5,53
автотранспорта
3.4 Приобретение 2007 1,28 1,28
компьютерной и
множительной техники
3.5 Приобретение 2007 3,00 3,00
музыкальных
инструментов
4. Повышение уровня
культурного
обслуживания
сельского населения
2004-2010 6,40 6,40
2004-2006
2007-2010 6,40 6,40
2007 6,40 6,40
4.1 Приобретение 2007 1,60 1,60
видеоаппаратуры для
сельских клубов,
домов культуры
4.2 Приобретение 2007 0,80 0,80
кинофильмов для
показа в сельских
клубах
4.3 Приобретение 2007 4,00 4,00
литературы для
пополнения
библиотечных фондов
сельских библиотек и
на подписку
периодических
изданий
5. Единовременная
адресная
материальная помощь
молодым
специалистам,
проработавшим в
сельских учреждениях
культуры не менее
3-х лет
2004-2010 0,60 0,60
2004-2006
2007-2010 0,60 0,60
2007 0,60 0,60
6. Гранты Губернатора
области
2004-2010 10,00 10,00
2004-2006
2007-2010 10,00 10,00
2007 10,00 10,00
Итого по разделам:
1+ 6
2004-2010 138,39 117,22 21,17
2004-2006 9,18 4,26 4,92
2004 - - -
2005 1,22 1,22
2006 7,96 4,26 3,70
2007-2010 129,21 112,96 16,25
2007 71,95 67,30 4,65
2008 22,80 16,00 6,80
2009 21,12 17,62 3,50
2010 13,34 12,04 1,30
Продолжение таблицы
NN п/ п |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
1 | 9 | 10 |
1. Департамент по Прирост
культуре, составит 450
органы мест
местного
самоуправления
(по
согласованию)
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
5.
6.
Итого Прирост
составит 450
мест
Приложение 6
Газификация сельских населенных пунктов
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||
федера- льного бюджета |
областно- го бюджета |
муниципа- льных бюджетов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Инвестиционные мероприятия.
1. Строительство
распределительных
газовых сетей
444,6 км 2004-2010 605,61 93,95 307,20 128,98 75,48
146 км 2004-2006 173,40 38,70 40,20 48,80 45,70
42 км 2004 53,30 8,70 16,50 16,00 12,10
63 км 2005 68,10 17,00 17,00 16,50 17,60
41 км 2006 52,00 13,00 6,70 16,30 16,00
298,6 км 2007-2010 432,21 55,25 267,00 80,18 29,78
153,6 км 2007 238,17 11,37 205,70 11,10 10,00
45 км 2008 57,89 14,49 18,30 15,73 9,37
50 км 2009 72,07 14,82 21,00 31,89 4,36
50 км 2010 64,08 14,57 22,00 21,46 6,05
2. Газификация жилых
домов
2004-2010 154,40
14696 квартир 0,00 50,00 21,70 82,70
5200 кв. 2004-2006 28,20 0,00 0,00 5,70 22,50
1430 кв. 2004 7,80 0,00 0,00 1,60 6,20
1560 кв. 2005 9,60 0,00 0,00 1,90 7,70
2210 кв. 2006 10,80 0,00 0,00 2,20 8,60
9496 кв. 2007-2010 126,20 0,00 50,00 16,00 60,20
4166 кв.(в том числе 2007 74,40 0,00 50,00 7,40 17,00
перевод на
индивидуальное газовое
отопление)
1742кв. 2008 15,80 0,00 0,00 2,60 13,20
1768кв. 2009 17,30 0,00 0,00 2,90 14,40
1820кв. 2010 18,70 0,00 0,00 3,10 15,60
3. Перевод отопления
учреждений
социально-культурной
сферы на природный газ
2004-2010 60,40 0,00 60,40 0,00 0,00
2004-2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007-2010 60,40 0,00 60,40 0,00 0,00
2007 60,40 0,00 60,40 0,00 0,00
3.1 Строительство
блочно-модульных
газовых котельных
12 котельных 2007 46,50 0,00 46,50 0,00 0,00
3.2 Реконструкция
котельных с переводом
на природный газ
4 котельные 2007 13,90 0,00 13,90 0,00 0,00
Итого по разделам 1+2+ 2004-2010 820,41 93,95 417,60 150,68
3 158,18
2004-2006 201,60 38,70 40,20 54,50 68,20
2004 61,10 8,70 16,50 17,60 18,30
2005 77,70 17,00 17,00 18,40 25,30
2006 62,80 13,00 6,70 18,50 24,60
2007-2010 618,81 55,25 377,40 96,18 89,98
2007 372,97 11,37 316,10 18,50 27,00
2008 73,69 14,49 18,30 18,33 22,57
2009 89,37 14,82 21,00 34,79 18,76
2010 82,78 14,57 22,00 24,56 21,65
Продолжение таблицы
NN п/ п |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
1 | 9 | 10 |
1. Комитет по Развитие
энергетической разводящих
политике, ОАО газовых сетей
"Владимироблгаз" на селе
(по
согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
2. Повышения
уровня
газификации
жилья до 30
процентов
3. Департамент
жилищно-коммуна-
льного хозяйства,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
3.1
3.2
Приложение 7
Водоснабжение сельских населенных пунктов
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федераль- ного бюджета |
облас- тного бюдже- та |
муниципа- льных бюджетов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные мероприятия.
1. Строительство Департамент Совершенство-
и реконструк- жилищно-комму- вание
ция локальных нального технологии
водопроводов хозяйства, водоподготов-
органы ки и
52 км 2004- 65,42 13,34 23,55 26,73 1,80 местного водоотведения
2010 самоуправления в сельской
(по местности
22,8 км 2004- 18,00 3,60 4,25 8,35 1,80 согласованию)
2006
9,3 км 2004 4,00 1,40 0,90 0,90 0,80
10,0 км 2005 3,00 0,20 0,90 0,90 1,00
3,5 км 2006 11,00 2,00 2,45 6,55 0,00
29,2 км 2007- 47,42 9,74 19,30 18,38 0,00
2010
4,2 км 2007 3,35 2,15 0,60 0,60 0,00
9 км 2008 9,45 1,47 3,70 4,28 0,00
11 км 2009 16,50 2,90 7,30 6,30 0,00
5 км 2010 18,12 3,22 7,70 7,20 0,00
2. Ввод в действие
систем водоотведения
0,5 тыс.куб.м 2004- 3,50 0,10 1,20 1,90 0,30
/сутки 2010
0,5 тыс.куб.м 2004- 3,50 0,10 1,20 1,90 0,30
/сутки 2006
- 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,4 тыс.куб. 2005 1,40 0,10 0,20 0,80 0,30
м/сутки
0,1 тыс.куб.м 2006 2,10 0,00 1,00 1,10 0,00
/сутки
- 2007- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
- 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2008
- 2009
- 2010
3. Строительство
водозаборов и
станций
водоподготовки
10 ед. 2004- 2,10 0,10 0,00 1,40 0,60
2010
10 ед. 2004- 2,10 0,10 0,00 1,40 0,60
2006
- 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10ед. 2005 2,10 0,10 - 1,40 0,60
- 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2007- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
- 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по 2004- 71,02 13,54 24,75 30,03 2,70
разделам 2010
1+2+3 2004- 23,60 3,80 5,45 11,65 2,70
2006
2004 4,00 1,40 0,90 0,90 0,80
2005 6,50 0,40 1,10 3,10 1,90
2006 13,10 2,00 3,45 7,65 0,00
2007- 47,42 9,74 19,30 18,38 0,00
2010
2007 3,35 2,15 0,60 0,60 0,00
2008 9,45 1,47 3,70 4,28 0,00
2009 16,50 2,90 7,30 6,30 0,00
2010 18,12 3,22 7,70 7,20 0,00
Приложение 9
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | |||||||
федераль- ного бюджета |
областного- бюджета |
муни- ци-па- льных бюдже- тов |
внебюдже- тных источни- ков |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Департамент
Ввод в действие транспорта и
новых автомобильных дорожного
1. дорог общего хозяйства,орга-
пользования, ны местного
связывающих сельские самоуправления
населенные пункты: (по
согласованию)
43,07 2005- 419,71 138,17 234,20 47,34
2010
9,57км 2005- 65,58 4,50 50,58 10,50
2006
3,57км 2005 15,00 4,50 10,50
6,0км 2006 50,58 50,58
33,5км 2007- 354,13 133,67 183,62 36,84
2010
4,0км 2007 56,92 23,36 27,87 5,69
16,0км 2008 116,44 38,00 65,37 13,07
3,5км 2009 72,97 29,19 36,48 7,30
10км 2010 107,80 43,12 53,90 10,78
Продолжение таблицы
NN п/ п |
Ожидаемые результаты |
1 | 10 |
Количество
населенных
пунктов,
1. которые будут
соединены
дорогами с
твердым
покрытием
26 нас.
пунктов
в том числе
по годам:
8
4
4
18
3
5
4
6
Приложение 10
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муниципа- льных бюджетов |
внебюд- жетных источни- ков |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Инвестиционные мероприятия
Ввод емкости
телефонной сети в
сельской местности
7,726 тыс. номеров 2004-2010 41,23 6,03 0,00 3,55 31,65
7,726 тыс. номеров 2004-2006 41,23 6,03 0,00 3,55 31,65
1,196 тыс.номеров 2004 9,80 4,50 0,00 0,20 5,10
6,530 тыс.номеров 2005 31,43 1,53 0,00 3,35 26,55
2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007-2010
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 0,00
2009 0,00
2010 0,00
Продолжение таблицы
NN п/ п |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
1 | 9 | 10 |
Комитет Доведение
информатизации, телефонной
связи и плотности
телекоммуникаций, до 14,5
ОАО "Электросвязь телефонных
Владимирской аппарата на
области" - филиал 100 человек
ОАО "ЦентрТелеком"
(по согласованию),
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
Приложение 11
Развитие информационно-консультационного обслуживания
сельского населения
--------------------------------------------------------------------------------------------------\
NN|Наименование мероприятий |Срок |Объем финансирования, млн.рублей|Ответствен-|Ожидаемые |
п/| |испол-|(2004-2005 годы в ценах 2004 г.,|ные за|результаты|
п | |нения,|2006-2010годы с учетом прогноза цен|исполнение | |
| |годы |на соответствующие годы) |мероприятий| |
| | |-----------------------------------| | |
| | |Всего|в том числе за счет средств: | | |
| | | |-----------------------------| | |
| | | |феде- | |муни- |внебю-| | |
| | | |раль- |област- |ципа- |джет- | | |
| | | |ного |ного |льных |ных | | |
| | | |бюдже-|бюджета |бюдже-|источ-| | |
| | | |та | |тов |ников | | |
---+----------------------------+------+-----+------+--------+------+------+-----------+----------|
1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------/
1. Проведение научных Программно-
исследований и разработка Департамент методичес-
программно-методического сельского кое обеспе-
обеспечения хозяйства и чение дея-
информационно-консультацион- продовольс- тельности
ных служб твия информацион-
но консуль-
2004- 0,77 0,57 0,20 0,00 0,00 тационных
2010 служб по
2004- 0,77 0,57 0,20 0,00 0,00 социальному
2006 развитию села
2004
2005 0,77 0,57 0,20
2006
2007- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
2007
2008
2009
2010
2. Создание и открытие Развитие сети
информационно-консультацион- информационно-
ных центров консультационно-
го обслуживания
1 пункт 2004- 0,20 0,10 0,00 0,05 0,05 населения
2010
1 пункт 2004- 0,20 0,10 0,00 0,05 0,05
2006
2004
1 пункт 2005 0,20 0,10 0,05 0,05
2006
2007- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
2007
2008
2009
2010
Итого по разделам: 1+2
2004- 0,97 0,67 0,20 0,05 0,05
2010
2004- 0,97 0,67 0,20 0,05 0,05
2006
2004
2005 0,97 0,67 0,20 0,05 0,05
2006
2007- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Приложение 11-1
Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей
и молодых специалистов на селе
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования,млн.рублей, (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муниципа- льных бюджетов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционные
мероприятия
Предоставление Департамент Обеспечение
жилья в сельской сельского жильем 177
местности для хозяйства и молодых
молодых семей и продовольствия, семей и
молодых департамент молодых
специалистов строительства и специалис-
архитектуры, тов на селе
органы местного
самоуправления
(по согласова-
9,95 тыс. кв. м 2004- нию)
2010 131,16 39,20 37,20 19,76 35,00
2004-
2,87 тыс.кв.м 2006 25,00 7,50 5,00 9,20 3,30
2,87 тыс.кв.м. 2006 25,00 7,50 5,00 9,20 3,30
7,08 тыс.кв.м. 2007-
2010 106,16 31,70 32,20 10,56 31,70
1,77 тыс.кв.м. 2007 22,83 6,70 7,20 2,23 6,70
1,77 тыс.кв.м. 2008 26,67 8,00 8,00 2,67 8,00
1,77 тыс. кв.м. 2009 28,33 8,50 8,50 2,83 8,50
1,77 тыс. кв.м. 2010 28,33 8,50 8,50 2,83 8,50
Приложение 12
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы
"Социальное развитие села до 2010 года"
по направлениям расходования средств и источникам
финансирования по Владимирской области
млн. рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 г.,
2006-2010 годы с учетом прогноза цен на
соответствующие годы)
Источники и направления финансирования |
На период реализации программы 2004-2010 годы |
в том числе: | ||||
I этап 2004-200 6 годы |
II этап 2007-2010 годы |
|||||
2004 год |
2005 год |
2006 год |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего расходов 2219,87 512,29 113,77 186,71 211,81 1707,58
в том числе:
- средства федерального бюджета 435,96 82,05 19,60 36,15 26,30 353,91
- средства областного бюджета 981,79 124,33 19,40 21,34 83,59 857,46
- средства муниципальных
бюджетов 374,55 128,90 23,40 54,82 50,68 245,65
- внебюджетные источники 427,57 177,01 51,37 74,40 51,24 250,56
Из общего объема по
направлениям:
жилищное строительство 203,50 43,17 14,00 16,50 12,67 160,33
в том числе:
- средства федерального бюджета 62,90 14,80 5,00 6,00 3,80 48,10
- средства областного бюджета 48,60 0,50 0,50 48,10
- средства муниципальных
бюджетов 22,16 6,13 2,00 4,00 0,13 16,03
- внебюджетные источники 69,84 21,74 7,00 6,00 8,74 48,10
общеобразовательные учреждения 77,22 30,90 2,00 5,90 23,00 46,32
в том числе:
- средства федерального бюджета 0,40 0,40 0,40
- средства областного бюджета 41,82 15,50 2,00 1,50 12,00 26,32
- средства муниципальных
бюджетов 35,00 15,00 4,00 11,00 20,00
- внебюджетные источники
медико-социальная помощь 187,16 13,48 11,38 2,1 173,68
в том числе:
- средства федерального бюджета 72,60 3,42 3,42 69,18
- средства областного бюджета 60,20 2,64 1,04 1,6 57,56
- средства муниципальных
бюджетов 30,01 7,42 6,92 0,5 22,59
- внебюджетные источники 24,35 24,35
культурно-досуговая деятельность 138,39 9,18 1,22 7,96 129,21
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета 117,22 4,26 4,26 112,96
- средства муниципальных
бюджетов 21,17 4,92 1,22 3,70 16,25
- внебюджетные источники
торгово-бытовое обслуживание 49,00 22,00 7,70 6,80 7,50 27,00
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов
- внебюджетные источники 49,00 22,00 7,70 6,80 7,50 27,00
электрические сети 80,10 35,58 15,17 13,31 7,10 44,52
в том числе:
- средства федерального бюджета 8,50 2,23 2,23 6,27
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов 14,80 5,98 2,70 3,28 8,82
- внебюджетные источники 56,80 27,37 12,47 7,80 7,10 29,43
газификация 820,41 201,60 61,10 77,70 62,80 618,81
в том числе:
- средства федерального бюджета 93,95 38,70 8,70 17,00 13,00 55,25
- средства областного бюджета 417,60 40,20 16,50 17,00 6,70 377,40
- средства муниципальных
бюджетов 150,68 54,50 17,60 18,40 18,50 96,18
- внебюджетные источники 158,18 68,20 18,30 25,30 24,60 89,98
водоснабжение 71,02 23,60 4,00 6,50 13,10 47,42
в том числе:
- средства федерального бюджета 13,54 3,80 1,40 0,40 2,00 9,74
- средства областного бюджета 24,75 5,45 0,90 1,10 3,45 19,30
- средства муниципальных
бюджетов 30,03 11,65 0,90 3,10 7,65 18,38
- внебюджетные источники 2,70 2,70 0,80 1,90
телекоммуникационные сети 41,23 41,23 9,80 31,43
в том числе:
- средства федерального бюджета 6,03 6,03 4,50 1,53
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов 3,55 3,55 0,20 3,35
- внебюджетные источники 31,65 31,65 5,10 26,55
автомобильные дороги 419,71 65,58 15,00 50,58 354,13
в том числе:
- средства федерального бюджета 138,17 4,50 4,50 133,67
- средства областного бюджета 234,20 50,58 50,58 183,62
- средства муниципальных
бюджетов 47,34 10,50 10,50 36,84
- внебюджетные источники
информационно-консультационное
обслуживание 0,97 0,97 0,97
в том числе:
- средства федерального бюджета 0,67 0,67 0,67
- средства областного бюджета 0,20 0,20 0,20
- средства муниципальных
бюджетов 0,05 0,05 0,05
- внебюджетные источники 0,05 0,05 0,05
мероприятия по обеспечению
доступным жильем молодых семей и
молодых специалистов на селе 131,16 25,00 25,00 106,16
в том числе:
- средства федерального бюджета 39,20 7,50 7,50 31,70
- средства областного бюджета 37,20 5,00 5,00 32,20
- средства муниципальных
бюджетов 19,76 9,20 9,20 10,56
- внебюджетные источники 35,00 3,30 3,30 31,70
Продолжение таблицы
Источники и направления финансирования |
||||
из него: | ||||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|
1 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего расходов 703,72 340,17 325,10 338,59
в том числе:
- средства федерального бюджета 112,49 79,69 74,02 87,71
- средства областного бюджета 466,37 136,33 120,06 134,70
- средства муниципальных
бюджетов 44,12 68,10 76,52 56,91
- внебюджетные источники 80,74 56,05 54,50 59,27
Из общего объема по
направлениям:
жилищное строительство 20,00 41,00 49,33 50,00
в том числе:
- средства федерального бюджета 6,00 12,30 14,80 15,00
- средства областного бюджета 6,00 12,30 14,80 15,00
- средства муниципальных
бюджетов 2,00 4,10 4,93 5,00
- внебюджетные источники 6,00 12,30 14,80 15,00
общеобразовательные учреждения 7,50 15,00 15,00 8,82
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета 7,00 6,10 4,90 8,32
- средства муниципальных
бюджетов 0,50 8,90 10,10 0,50
- внебюджетные источники
медико-социальная помощь 131,51 16,4 14,83 10,94
в том числе:
- средства федерального бюджета 62,91 3,28 1,79 1,20
- средства областного бюджета 34,3 6,56 9,46 7,24
- средства муниципальных
бюджетов 9,95 6,56 3,58 2,50
- внебюджетные источники 24,35
культурно-досуговая деятельность 71,95 22,80 21,12 13,34
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета 67,30 16,00 17,62 12,04
- средства муниципальных
бюджетов 4,65 6,80 3,50 1,30
- внебюджетные источники
торгово-бытовое обслуживание 10,00 5,80 5,50 5,70
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов
- внебюджетные источники 10,00 5,80 5,50 5,70
электрические сети 6,69 12,92 12,15 12,76
в том числе:
- средства федерального бюджета 2,15 2,02 2,10
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов 3,39 3,19 2,24
- внебюджетные источники 6,69 7,38 6,94 8,42
газификация 372,97 73,69 89,37 82,78
в том числе:
- средства федерального бюджета 11,37 14,49 14,82 14,57
- средства областного бюджета 316,10 18,30 21,00 22,00
- средства муниципальных
бюджетов 18,50 18,33 34,79 24,56
- внебюджетные источники 27,00 22,57 18,76 21,65
водоснабжение 3,35 9,45 16,50 18,12
в том числе:
- средства федерального бюджета 2,15 1,47 2,90 3,22
- средства областного бюджета 0,60 3,70 7,30 7,70
- средства муниципальных
бюджетов 0,60 4,28 6,30 7,20
- внебюджетные источники
телекоммуникационные сети
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов
- внебюджетные источники
автомобильные дороги 56,92 116,44 72,97 107,80
в том числе:
- средства федерального бюджета 23,36 38,00 29,19 43,12
- средства областного бюджета 27,87 65,37 36,48 53,9
- средства муниципальных
бюджетов 5,69 13,07 7,30 10,78
- внебюджетные источники
информационно-консультационное
обслуживание
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов
- внебюджетные источники
мероприятия по обеспечению
доступным жильем молодых семей и
молодых специалистов на селе 22,83 26,67 28,33 28,33
в том числе:
- средства федерального бюджета 6,70 8,00 8,50 8,50
- средства областного бюджета 7,20 8,00 8,50 8,50
- средства муниципальных
бюджетов 2,23 2,67 2,83 2,83
- внебюджетные источники 6,70 8,00 8,50 8,50".
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Закон Владимирской области от 15 ноября 2007 г. N 150-ОЗ "О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.