Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1
Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года N 176-ОЗ "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" (Владимирские ведомости, 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля; 2007, 10 января, 21 марта, 18 апреля, 16 мая, 18 июля, 28 ноября) следующие изменения:
1) в разделе "Паспорт областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники Общая сумма расходов на реализацию
финансирования программы - 2218,84 млн. рублей,
программы в том числе средства:
федерального бюджета - 435,56 млн.
рублей
(19,3 процента);
областного бюджета - 981,86 млн. рублей
(44,2 процента);
муниципальных бюджетов - 374,25 млн.
рублей (16,9 процента);
внебюджетных источников - 427,17 млн.
рублей (19,3 процента).";
2) наименование подраздела 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности";
3) приложения 1-4, 6-8, 11-1, 12 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
Улучшение жилищных условий сельских граждан Владимирской области
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.руб., (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | |||||||
федера- льного бюджета |
облас- тного бюдже- та |
муниципа- льных бюджетов |
внебюдже- тных источни- ков |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Инвестиционные мероприятия
1. Приобретение Департамент
готового жилья на сельского
первичном и хозяйства и
вторичном рынках продовольствия,
за счет департамент
безвозмездных строительства и
субсидий из архитектуры,
федерального, органы местного
областного, самоуправления
местного бюджетов (по
(тыс. кв. м) согласованию)
10,28 2004-2010 43,17 14,80 0,50 6,13 21,74
10,28 2004-2006 43,17 14,80 0,50 6,13 21,74
3,10 2004 14,00 5,00 0,00 2,00 7,00
4,40 2005 16,50 6,00 0,50 4,00 6,00
2,78 2006 12,67 3,80 0,00 0,13 8,74
Прочие расходы
2. Улучшение жилищных Департамент
условий граждан, сельского
проживающих в хозяйства и
сельской местности продовольствия,
(тыс. кв.м): органы местного
самоуправления
(по
9,83 2004-2010 164,46 49,10 49,90 16,36 49,10 согласованию)
9,83 2007-2010 164,46 49,10 49,90 16,36 49,10
1,58 2007 24,13 7,00 7,80 2,33 7,00
2,25 2008 41,00 12,30 12,30 4,10 12,30
3,00 2009 49,33 14,80 14,80 4,93 14,80
3,00 2010 50,00 15,00 15,00 5,00 15,00
Итого по разделам
1+2: 2004-2010 207,63 63,90 50,40 22,49 70,84
2004-2006 43,17 14,80 0,50 6,13 21,74
2004 14,00 5,00 0,00 2,00 7,00
2005 16,50 6,00 0,50 4,00 6,00
2006 12,67 3,80 0,00 0,13 8,74
2007-2010 164,46 49,10 49,90 16,36 49,10
2007 24,13 7,00 7,80 2,33 7,00
2008 41,00 12,30 12,30 4,10 12,30
2009 49,33 14,80 14,80 4,93 14,80
2010 50,00 15,00 15,00 5,00 15,00
Продолжение таблицы
NN п/ п |
Ожидаемые результаты |
1 | 10 |
1.
Улучшение
жилищных
условий
жителей
сельской
местности,
включая
работников
здравоохране-
ния,
социальной
сферы, сферы
обслуживания
и культуры
2.
Примечание. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия в результате реализации Программы, составит в 2007 году 7,3 процента запланированного количества семей (402 семьи), в 2008 году - 10,6 процента, в 2009 году - 13,8 процента, в 2010 году - 13,9 процента.
Приложение 2
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муниципа- льных бюджетов |
внебюдже- тных источни- ков |
Инвестиционные мероприятия
1. Строительст- Департамент Обновление
во и рекон- образования, основных
струкция департамент фондов,
общеобразо- строительства и повышение
вательных архитектуры, территориаль-
учреждений:- 2004- органы местного ной
2010 77,22 0,40 41,82 35,00 самоуправления доступности и
(по снижение
- 2004- согласованию) коэффициента
2006 30,90 0,40 15,50 15,00 сменности
сельских
- 2004 2,00 0,00 2,00 0,00 общеобразова-
тельных
- 2005 5,90 0,40 1,50 4,00 учреждений
- 2006 23,00 0,00 12,00 11,00
- 2007-
2010 46,32 0,00 26,32 20,00
- 2007 7,50 0,00 7,00 0,50
- 2008 15,00 0,00 6,10 8,90
- 2009 15,00 0,00 4,90 10,10
- 2010 8,82 0,00 8,32 0,50
Приложение 3
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной
помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
|||||
Всего | в том числе за счет средств: | |||||||
NN п/ п |
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муниципа- льных бюджетов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Инвестиционные мероприятия
1. Строительство и Департамент
реконструкция здравоохране-
объектов ния,
амбулаторно-полик- департамент
линических строительства
учреждений и архитектуры,
департамент по
физической
культуре,
спорту и
туризму,
органы
местного
665 посещений в 2004-2010 37,26 5,60 17,68 13,98 0,00 самоуправления
смену и 175 коек (по
согласованию)
330 посещений в 2004-2006 3,98 1,30 0,00 2,68 0,00
смену и 125 коек
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330 посещений в 2005 3,98 1,30 0,00 2,68 0,00
смену и 125 коек
2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
335 посещений в 2007-2010 33,28 4,30 17,68 11,30 0,00
смену и 50 коек
35 посещений в 2007 5,20 0,00 2,60 2,60 0,00
смену
100 посещений в 2008 12,00 2,40 4,80 4,80 0,00
смену
100 посещений в 2009 7,68 1,00 4,68 2,00 0,00
смену
100 посещений в 2010 8,40 0,90 5,60 1,90 0,00
смену и 50 коек
2. Строительство и
реконструкция
фельшерско-акушерс-
ких пунктов
8 единиц на 200 2004-2010 11,07 1,81 4,84 4,42 0,00
посещений в смену
2 единицы на 50 2004-2006 2,25 0,61 0,42 1,22 0,00
посещений в смену
- 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 единицы на 50 2005 1,83 0,61 0,00 1,22
посещ. в смену 0,00
2006 0,42 0,00 0,42 0,00 0,00
6 единиц на 150 2007-2010 8,82 1,20 4,42 3,20
посещ. в смену 0,00
1 единица на 25 2007 1,60 0,00 0,80 0,80
посещ. в смену 0,00
2 единицы на 50 2008 3,00 0,60 1,20 1,20
посещ. в смену 0,00
3 единицы на 75 2009 4,22 0,60 2,42 1,20
посещ. в смену 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Оснащение Департамент
учреждений здравоохране-
здравоохранения ния, органы
медицинским местного
оборудованием самоуправления
(по
2004-2010 14,92 2,28 7,18 5,46 0,00 согласованию)
2004-2006 6,25 1,51 1,72 3,02 0,00
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 5,57 1,51 1,04 3,02 0,00
2006 0,68 0,00 0,68 0,00 0,00
2007-2010 8,67 0,77 5,46 2,44 0,00
2007 1,80 0,00 0,90 0,90 0,00
2008 1,40 0,28 0,56 0,56 0,00
2009 2,93 0,19 2,36 0,38 0,00
2010 2,54 0,30 1,64 0,60 0,00
4. Осуществление 2004-2010 115,36 62,91 21,95 6,15 24,35 Департамент
строительства и строительства
реконструкции и архитектуры,
спортивных департамент по
сооружений в физической
сельской местности культуре,
спорту и
2004-2006 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 туризму,
органы
2004 местного
самоуправления
2005 (по
согласованию)
1 единица 2006 1,00 0,50 0,50
2007-2010 114,36 62,91 21,45 5,65 24,35
2007 90,01 62,91 21,45 5,65
1 единица 2008 24,35 24,35
2009
2010
Итого по разделам:
1+2+3+4
2004-2010 178,61 72,60 51,65 30,01 24,35
2004-2006 13,48 3,42 2,64 7,42 0,00
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2005 11,38 3,42 1,04 6,92 0,00
2006 2,10 0,00 1,60 0,50 0,00
2007-2010 165,13 69,18 49,01 22,59 24,35
2007 98,61 62,91 25,75 9,95 0,00
2008 40,75 3,28 6,56 6,56 24,35
2009 14,83 1,79 9,46 3,58 0,00
2010 10,94 1,20 7,24 2,50 0,00
Продолжение таблицы
Ожидаемые результаты |
|
NN п/ п |
|
1 | 10 |
1. Приближение
врачебной помощи
к сельскому
населению,
улучшения
качества
квалифицированной
медицинской
помощи,
улучшение условий
пребывания
больных
2.
3.
4.
Приложение 4
Развитие культурно-досуговой деятельности на селе
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||
федераль- ного бюджета |
областно- го бюджета |
муниципа- льных бюджетов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Инвестиционные мероприятия.
1. Строительство клубов
и Домов культуры
450 мест 2004-2010 49,74 36,22 13,52
- 2004-2006 6,23 4,26 1,97
- 2004
- 2005 1,12 1,12
2006 5,11 4,26 0,85
450 мест 2007-2010 43,51 31,96 11,55
2007 6,95 5,30 1,65
- 2008 16,00 10,00 6,00
- 2009 15,82 12,62 3,20
450 мест 2010 4,74 4,04 0,7
2. Реконструкция клубов
и Домов культуры
2004-2010 35,65 28,00 7,65
2004-2006 2,95 2,95
2004
2005 0,10 0,10
2006 2,85 2,85
2007-2010 32,70 28,00 4,70
2007 12,00 9,00 3,00
2008 6,80 6,00 0,80
2009 5,30 5,00 0,30
2010 8,60 8,00 0,60
Прочие мероприятия
3. Укрепление
материально-техниче-
ской базы сельских
домов культуры,
домов народного
творчества,
мастерских ремесел,
сельских библиотек
2004-2010 36,00 36,00
2004-2006
2007-2010 36,00 36,00
2007 36,00 36,00
3. Приобретение 2007 17,00 17,00
1. музыкального, свето-
звукотехнического,
библиотечного
оборудования,
сценических костюмов
и обуви
3. Противопожарные и 2007 9,19 9,19
2. противоаварийные
мероприятия
3. Приобретение 2007 5,53 5,53
3. автотранспорта
3. Приобретение 2007 1,28 1,28
4. компьютерной и
множительной техники
3. Приобретение 2007 3,00 3,00
5. музыкальных
инструментов
4. Повышение уровня
культурного
обслуживания
сельского населения
2004-2010 6,40 6,40
2004-2006
2007-2010 6,40 6,40
2007 6,40 6,40
4. Приобретение 2007 1,60 1,60
1. видеоаппаратуры для
сельских клубов,
домов культуры
4. Приобретение 2007 0,80 0,80
2. кинофильмов для
показа в сельских
клубах
4. Приобретение 2007 4,00 4,00
3. литературы для
пополнения
библиотечных фондов
сельских библиотек и
на подписку
периодических
изданий
5. Единовременная
адресная
материальная помощь
молодым
специалистам,
проработавшим в
сельских учреждениях
культуры не менее
3-х лет
2004-2010 0,60 0,60
2004-2006
2007-2010 0,60 0,60
2007 0,60 0,60
6. Гранты Губернатора
области
2004-2010 10,00 10,00
2004-2006
2007-2010 10,00 10,00
2007 10,00 10,00
Итого по разделам с
1 по 6:
2004-2010 138,39 117,22 21,17
2004-2006 9,18 4,26 4,92
2004 - - -
2005 1,22 1,22
2006 7,96 4,26 3,70
2007-2010 129,21 112,96 16,25
2007 71,95 67,30 4,65
2008 22,80 16,00 6,80
2009 21,12 17,62 3,50
2010 13,34 12,04 1,30
Продолжение таблицы
NN п/ п |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
1 | 9 | 10 |
1. Департамент по Прирост
культуре, составит 450
департамент мест
строительства
и архитектуры,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
2.
3. Департамент по
культуре,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4. Департамент по
культуре,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
4.1.
4.2.
4.3.
5.
Департамент по
культуре,
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
6.
Приложение 6
Газификация сельских населенных пунктов
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муниципа- льных бюджетов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Инвестиционные мероприятия.
1. Строительство
распределительных
газовых сетей
444,6 км 2004-2010 586,66 93,95 288,25 128,98 75,48
146 км 2004-2006 173,40 38,70 40,20 48,80 45,70
42 км 2004 53,30 8,70 16,50 16,00 12,10
63 км 2005 68,10 17,00 17,00 16,50 17,60
41 км 2006 52,00 13,00 6,70 16,30 16,00
298,6 км 2007-2010 413,26 55,25 248,05 80,18 29,78
153,6 км 2007 219,22 11,37 186,75 11,10 10,00
45 км 2008 57,89 14,49 18,30 15,73 9,37
50 км 2009 72,07 14,82 21,00 31,89 4,36
50 км 2010 64,08 14,57 22,00 21,46 6,05
2. Газификация жилых
домов
2004-2010 166,05
14696 квартир 0,00 61,65 21,70 82,70
5200 кв. 2004-2006 28,20 0,00 0,00 5,70 22,50
1430 кв. 2004 7,80 0,00 0,00 1,60 6,20
1560 кв. 2005 9,60 0,00 0,00 1,90 7,70
2210 кв. 2006 10,80 0,00 0,00 2,20 8,60
9496 кв. 2007-2010 137,85 0,00 61,65 16,00 60,20
4166 кв.(в том числе 2007 86,05 0,00 61,65 7,40 17,00
перевод на
индивидуальное газовое
отопление)
1742кв. 2008 15,80 0,00 0,00 2,60 13,20
1768кв. 2009 17,30 0,00 0,00 2,90 14,40
1820кв. 2010 18,70 0,00 0,00 3,10 15,60
3. Перевод отопления
учреждений
социально-культурной
сферы на природный газ
2004-2010 76,25 0,00 76,25 0,00 0,00
2004-2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007-2010 76,25 0,00 76,25 0,00 0,00
2007 76,25 0,00 76,25 0,00 0,00
3. Строительство
1. блочно-модульных
газовых котельных
12 котельных 2007 65,85 0,00 65,85 0,00 0,00
3. Реконструкция
2. котельных с переводом
на природный газ
4 котельные 2007 10,40 0,00 10,40 0,00 0,00
Итого по разделам 1+2+ 2004-2010 828,96 93,95 426,15 150,68
3 158,18
2004-2006 201,60 38,70 40,20 54,50 68,20
2004 61,10 8,70 16,50 17,60 18,30
2005 77,70 17,00 17,00 18,40 25,30
2006 62,80 13,00 6,70 18,50 24,60
2007-2010 627,36 55,25 385,95 96,18 89,98
2007 381,52 11,37 324,65 18,50 27,00
2008 73,69 14,49 18,30 18,33 22,57
2009 89,37 14,82 21,00 34,79 18,76
2010 82,78 14,57 22,00 24,56 21,65
Продолжение таблицы
NN п/ п |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
1 | 9 | 10 |
1. Комитет по Развитие
энергетической разводящих
политике, газовых сетей
департамент на селе
строительства
и архитектуры,
ОАО
"Владимиробл-
газ" (по
согласованию),
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)
2. Комитет по Повышения
энергетической уровня
политике, газификации
департамент жилья до 30
строительства процентов
и архитектуры,
ОАО
"Владимиробл-
газ" (по
согласованию),
органы
местного
самоуправления
согласованию)
3. Департамент
жилищно-комму-
нального
хозяйства,
департамент
строительства
и
архитектуры,ор
ганы местного
самоуправления
(по
согласованию)
3.1.
3.2.
Приложение 7
Водоснабжение сельских населенных пунктов
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
муници- пальных бюдже- тов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Инвестиционные мероприятия.
1. Строительство и
реконструкция
локальных
водопроводов
52 км 2004-2010 65,42 13,34 23,55 26,73 1,80
22,8 км 2004-2006 18,00 3,60 4,25 8,35 1,80
9,3 км 2004 4,00 1,40 0,90 0,90 0,80
10,0 км 2005 3,00 0,20 0,90 0,90 1,00
3,5 км 2006 11,00 2,00 2,45 6,55 0,00
29,2 км 2007-2010 47,42 9,74 19,30 18,38 0,00
4,2 км 2007 3,35 2,15 0,60 0,60 0,00
9 км 2008 9,45 1,47 3,70 4,28 0,00
11 км 2009 16,50 2,90 7,30 6,30 0,00
5 км 2010 18,12 3,22 7,70 7,20 0,00
2. Ввод в действие
систем водоотведения
0,5 тыс. куб. м / 2004-2010 3,50 0,10 1,20 1,90 0,30
сутки
0,5 тыс. куб. м/ 2004-2006 3,50 0,10 1,20 1,90 0,30
сутки
- 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,4 тыс. куб. 2005 1,40 0,10 0,20 0,80 0,30
м/сутки
0,1 тыс. куб. м/ 2006 2,10 0,00 1,00 1,10 0,00
сутки
- 2007-2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2008
- 2009
- 2010
3. Строительство
водозаборов и
станций
водоподготовки
10 ед. 2004-2010 2,10 0,10 0,00 1,40 0,60
10 ед. 2004-2006 2,10 0,10 0,00 1,40 0,60
- 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10ед. 2005 2,10 0,10 - 1,40 0,60
- 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2007-2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по разделам 2004-2010 71,02 13,54 24,75 30,03 2,70
1+2+3:
2004-2006 23,60 3,80 5,45 11,65 2,70
2004 4,00 1,40 0,90 0,90 0,80
2005 6,50 0,40 1,10 3,10 1,90
2006 13,10 2,00 3,45 7,65 0,00
2007-2010 47,42 9,74 19,30 18,38 0,00
2007 3,35 2,15 0,60 0,60 0,00
2008 9,45 1,47 3,70 4,28 0,00
2009 16,50 2,90 7,30 6,30 0,00
2010 18,12 3,22 7,70 7,20 0,00
Продолжение таблицы
NN п/ п |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
1 | 9 | 10 |
Департамент
жилищно-комму-
1. нального Совершенство-
хозяйства, вание
департамент технологии
строительства и водоподготов-
архитектуры, ки и
органы местного водоотведения
самоуправления в сельской
(по местности
согласованию)
2.
3.
Приложение 8
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок испол- нения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||
федера- ль-ного бюджета |
областного- бюджета |
муни- ципа- льных бюдже- тов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Инвестиционные мероприятия
Ввод в действие
новых автомобильных
дорог общего
1. пользования,
связывающих сельские
населенные пункты:
43,325 км 2005- 419,71 138,17 234,27 47,27
2010
9,57км 2005- 65,58 4,50 50,58 10,50
2006
3,57км 2005 15,00 4,50 10,50
6,0км 2006 50,58 50,58
33,755км 2007- 354,13 133,67 183,69 36,77
2010
4,255 км 2007 56,92 23,36 27,94 5,62
16,0км 2008 116,44 38,00 65,37 13,07
3,5км 2009 72,97 29,19 36,48 7,30
10км 2010 107,80 43,12 53,90 10,78
Продолжение таблицы
NN п/ п |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
1 | 9 | 10 |
Департамент Количество
транспорта и населенных
дорожного пунктов,
хозяйства, которые будут
1. органы соединены
местного дорогами с
самоуправления твердым
(по покрытием
согласованию)
26 нас.
пунктов
в том числе по
годам:
8
4
4
18
3
5
4
6
Приложение 11-1
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе
NN п/ п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей, (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
||||
Всего | в том числе за счет средств: | ||||||
федераль- ного бюджета |
облас- тного бюдже- та |
муниципа- льных бюджетов |
внебюдже- тных источни- ков |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Инвестиционные мероприятия
Обеспечение
молодых семей и
молодых
специалистов на
1. селе (тыс.кв.м):
2,87 2004-2010 25,00 7,50 5,00 9,20 3,30
2,87 2004-2006 25,00 7,50 5,00 9,20 3,30
2,87 2006 25,00 7,50 5,00 9,20 3,30
Прочие расходы
Обеспечение
молодых семей и
молодых
специалистов на
2. селе (тыс.кв.м):
7,08 2004-2010 101,00 30,30 30,40 10,00 30,30
7,08 2007-2010 101,00 30,30 30,40 10,00 30,30
1,77 2007 17,67 5,30 5,40 1,67 5,30
1,77 2008 26,67 8,00 8,00 2,67 8,00
1,77 2009 28,33 8,50 8,50 2,83 8,50
1,77 2010 28,33 8,50 8,50 2,83 8,50
Итого по разделам
1+2: 2004-2010 126,00 37,80 35,40 19,20 33,60
2004-2006 25,00 7,50 5,00 9,20 3,30
2006 25,00 7,50 5,00 9,20 3,30
2007-2010 101,00 30,30 30,40 10,00 30,30
2007 17,67 5,30 5,40 1,67 5,30
2008 26,67 8,00 8,00 2,67 8,00
2009 28,33 8,50 8,50 2,83 8,50
2010 28,33 8,50 8,50 2,83 8,50
Продолжение таблицы
NN п/ п |
Ответственные за исполнение мероприятий |
Ожидаемые результаты |
1 | 9 | 10 |
Департамент
сельского
хозяйства и Обеспечение
продовольст- жильем 45
вия, молодых семей
департамент и молодых
1. стротельства специалистов
и на селе
архитектуры,о
рганы
местного
самоуправле-
ния (по
согласованию)
Департамент
сельского
хозяйства и
продовольст-
2. вия, органы
местного
самоуправле- Обеспечение
ния (по жильем 132
согласованию) молодых семей
и молодых
специалистов
на селе:
2007 год - 33
2008 год - 33
2009 год - 33
2010 год - 33
Примечание. Обеспеченность жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, исходя из потребности, сформированной на начало 2006 года по заявкам муниципальных районов (177молодых семей и молодых специалистов на селе), составит в 2007 году 44,1 процента, в 2008 году - 62,7 процента, в 2009 году - 81,4 процента, в 2010 году - 100 процентов.
Приложение 12
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы
"Социальное развитие села до 2010 года"
по направлениям расходования средств и источникам
финансирования по Владимирской области
млн. рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 г.,
2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования |
На период реализа- ции программы 2004-2010 годы |
в том числе: | |||||
I этап 2004-20 06 годы |
II этап 2007-2010 годы |
из него: | |||||
2004 год |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего расходов 2218,84 512,29 113,77 186,71 211,81 1706,55 678,34
в том числе:
- средства федерального бюджета 435,56 82,05 19,60 36,15 26,30 353,51 112,09
- средства областного бюджета 981,86 124,33 19,40 21,34 83,59 857,53 466,44
- средства муниципальных
бюджетов 374,25 128,90 23,40 54,82 50,68 245,35 43,82
- внебюджетные источники 427,17 177,01 51,37 74,40 51,24 250,16 55,99
Из общего объема по
направлениям:
улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности 207,63 43,17 14,00 16,50 12,67 164,46 24,13
в том числе:
- средства федерального бюджета 63,90 14,80 5,00 6,00 3,80 49,10 7,00
- средства областного бюджета 50,40 0,50 0,50 49,90 7,80
- средства муниципальных
бюджетов 22,49 6,13 2,00 4,00 0,13 16,36 2,33
- внебюджетные источники 70,84 21,74 7,00 6,00 8,74 49,10 7,00
образование 77,22 30,90 2,00 5,90 23,00 46,32 7,50
в том числе:
- средства федерального бюджета 0,40 0,40 0,40
- средства областного бюджета 41,82 15,50 2,00 1,50 12,00 26,32 7,00
- средства муниципальных
бюджетов 35,00 15,00 4,00 11,00 20,00 0,50
- внебюджетные источники
здравоохранение 178,61 13,48 11,38 2,1 165,13 98,61
в том числе:
- средства федерального бюджета 72,60 3,42 3,42 69,18 62,91
- средства областного бюджета 51,65 2,64 1,04 1,6 49,01 25,75
- средства муниципальных
бюджетов 30,01 7,42 6,92 0,5 22,59 9,95
- внебюджетные источники 24,35 24,35
культура 138,39 9,18 1,22 7,96 129,21 71,95
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета 117,22 4,26 4,26 112,96 67,30
- средства муниципальных
бюджетов 21,17 4,92 1,22 3,70 16,25 4,65
- внебюджетные источники
торгово-бытовое обслуживание 49,00 22,00 7,70 6,80 7,50 27,00 10,00
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов
- внебюджетные источники 49,00 22,00 7,70 6,80 7,50 27,00 10,00
электрификация 80,10 35,58 15,17 13,31 7,10 44,52 6,69
в том числе:
- средства федерального бюджета 8,50 2,23 2,23 6,27
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов 14,80 5,98 2,70 3,28 8,82
- внебюджетные источники 56,80 27,37 12,47 7,80 7,10 29,43 6,69
газификация 828,96 201,60 61,10 77,70 62,80 627,36 381,52
в том числе:
- средства федерального бюджета 93,95 38,70 8,70 17,00 13,00 55,25 11,37
- средства областного бюджета 426,15 40,20 16,50 17,00 6,70 385,95 324,65
- средства муниципальных
бюджетов 150,68 54,50 17,60 18,40 18,50 96,18 18,50
- внебюджетные источники 158,18 68,20 18,30 25,30 24,60 89,98 27,00
водоснабжение 71,02 23,60 4,00 6,50 13,10 47,42 3,35
в том числе:
- средства федерального бюджета 13,54 3,80 1,40 0,40 2,00 9,74 2,15
- средства областного бюджета 24,75 5,45 0,90 1,10 3,45 19,30 0,60
- средства муниципальных
бюджетов 30,03 11,65 0,90 3,10 7,65 18,38 0,60
- внебюджетные источники 2,70 2,70 0,80 1,90
телекоммуникационная связь 41,23 41,23 9,80 31,43
в том числе:
- средства федерального бюджета 6,03 6,03 4,50 1,53
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов 3,55 3,55 0,20 3,35
- внебюджетные источники 31,65 31,65 5,10 26,55
дорожное строительство 419,71 65,58 15,00 50,58 354,13 56,92
в том числе:
- средства федерального бюджета 138,17 4,50 4,50 133,67 23,36
- средства областного бюджета 234,27 50,58 50,58 183,69 27,94
- средства муниципальных
бюджетов 47,27 10,50 10,50 36,77 5,62
- внебюджетные источники
информационно-консультационное
обеспечение сельского населения 0,97 0,97 0,97
в том числе:
- средства федерального бюджета 0,67 0,67 0,67
- средства областного бюджета 0,20 0,20 0,20
- средства муниципальных
бюджетов 0,05 0,05 0,05
- внебюджетные источники 0,05 0,05 0,05
обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых
специалистов на селе 126,00 25,00 25,00 101,00 17,67
в том числе:
- средства федерального бюджета 37,80 7,50 7,50 30,30 5,30
- средства областного бюджета 35,40 5,00 5,00 30,40 5,40
- средства муниципальных
бюджетов 19,20 9,20 9,20 10,00 1,67
- внебюджетные источники 33,60 3,30 3,30 30,30 5,30
Продолжение таблицы
Источники и направления финансирования |
|||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|
1 | 9 | 10 | 11 |
Всего расходов 364,52 325,10 338,59
в том числе:
- средства федерального бюджета 79,69 74,02 87,71
- средства областного бюджета 136,33 120,06 134,70
- средства муниципальных
бюджетов 68,10 76,52 56,91
- внебюджетные источники 80,40 54,50 59,27
Из общего объема по
направлениям:
улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности 41,00 49,33 50,00
в том числе:
- средства федерального бюджета 12,30 14,80 15,00
- средства областного бюджета 12,30 14,80 15,00
- средства муниципальных
бюджетов 4,10 4,93 5,00
- внебюджетные источники 12,30 14,80 15,00
образование 15,00 15,00 8,82
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета 6,10 4,90 8,32
- средства муниципальных
бюджетов 8,90 10,10 0,50
- внебюджетные источники
здравоохранение 40,75 14,83 10,94
в том числе:
- средства федерального бюджета 3,28 1,79 1,20
- средства областного бюджета 6,56 9,46 7,24
- средства муниципальных
бюджетов 6,56 3,58 2,50
- внебюджетные источники 24,35
культура 22,80 21,12 13,34
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета 16,00 17,62 12,04
- средства муниципальных
бюджетов 6,80 3,50 1,30
- внебюджетные источники
торгово-бытовое обслуживание 5,80 5,50 5,70
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов
- внебюджетные источники 5,80 5,50 5,70
электрификация 12,92 12,15 12,76
в том числе:
- средства федерального бюджета 2,15 2,02 2,10
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов 3,39 3,19 2,24
- внебюджетные источники 7,38 6,94 8,42
газификация 73,69 89,37 82,78
в том числе:
- средства федерального бюджета 14,49 14,82 14,57
- средства областного бюджета 18,30 21,00 22,00
- средства муниципальных
бюджетов 18,33 34,79 24,56
- внебюджетные источники 22,57 18,76 21,65
водоснабжение 9,45 16,50 18,12
в том числе:
- средства федерального бюджета 1,47 2,90 3,22
- средства областного бюджета 3,70 7,30 7,70
- средства муниципальных
бюджетов 4,28 6,30 7,20
- внебюджетные источники
телекоммуникационная связь
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов
- внебюджетные источники
дорожное строительство 116,44 72,97 107,80
в том числе:
- средства федерального бюджета 38,00 29,19 43,12
- средства областного бюджета 65,37 36,48 53,9
- средства муниципальных
бюджетов 13,07 7,30 10,78
- внебюджетные источники
информационно-консультационное
обеспечение сельского населения
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных
бюджетов
- внебюджетные источники
обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых
специалистов на селе 26,67 28,33 28,33
в том числе:
- средства федерального бюджета 8,00 8,50 8,50
- средства областного бюджета 8,00 8,50 8,50
- средства муниципальных
бюджетов 2,67 2,83 2,83
- внебюджетные источники 8,00 8,50 8,50".
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Закон Владимирской области от 27 декабря 2007 г. N 209-ОЗ "О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.