Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Губернатора Владимирской области
от 8 августа 2008 г. N 574
Прогноз социально-экономического развития Владимирской области
на 2009 год и на период до 2011 года
(с изменениями от 17 сентября 2008 г.)
Макроэкономика
Прогноз социально-экономического развития Владимирской области в 2009 году и параметры прогноза на период до 2011 года разработаны на основе анализа тенденций развития экономики, сложившихся к июню 2008 года, основных положений проекта Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и системы приоритетных национальных проектов, а также других программных документов и сценарных условий, подготовленных Минэкономразвития РФ.
Прогнозные расчёты осуществлялись на двухвариантной основе с учётом особенностей отраслевой структуры Владимирской области.
Первый - инерционный вариант - отражает развитие экономики в условиях сохранения инфраструктурных ограничений при относительном ухудшении конкурентоспособности отечественной продукции и торможении инвестиционной активности.
Второй - инновационный вариант - предполагает реализацию мероприятий по переходу на инновационную модель развития и ориентирован на относительное улучшение конкурентоспособности российского бизнеса, сохранение высокой инвестиционной активности.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Владимирской области в сравнении с РФ
в % к предыдущему году
Показатели |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Валовой внутренний продукт |
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
107,4 |
108,1 |
107,6 |
106,6 |
106,5 |
106,2 |
Владимирская область |
107,2 |
108,3 |
107,8 |
107,6 |
107,8 |
108,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс промышленного производства |
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
106,3 |
106,3 |
105,7 |
105,5 |
105,6 |
105,1 |
Владимирская область |
109,8 |
112,7 |
110,8 |
110,3 |
111,0 |
113,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Продукция сельского хозяйства |
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
103,6 |
103,3 |
103,8 |
103,9 |
104,1 |
104,1 |
Владимирская область |
101,1 |
102,5 |
102,0 |
102,4 |
102,6 |
102,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
114,1 |
115,9 |
114,4 |
111,8 |
110,0 |
109,0 |
Владимирская область |
130,9 |
132,1 |
119,7 |
119,4 |
116,4 |
113,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Объём платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
107,6 |
107,1 |
107,0 |
106,7 |
106,5 |
106,0 |
Владимирская область |
107,2 |
106,4 |
108,2 |
109,0 |
108,5 |
107,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
116,7 |
121,1 |
117,8 |
115,0 |
113,1 |
110,0 |
Владимирская область |
115,3 |
126,2 |
110,0 |
110,0 |
109,2 |
108,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс потребительских цен |
|
|
|
|
|
|
декабрь к декабрю |
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
109,0 |
111,9 |
109,0-110,5 |
106,0-107,5 |
105,0-107,0 |
105,0-106,8 |
Владимирская область |
109,4 |
113,3 |
110,5 |
107,5 |
107,0 |
106,8 |
в среднем за год |
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
109,7 |
109,0 |
112,9 |
108,4 |
107,0 |
107,1 |
Владимирская область |
110,3 |
109,5 |
112,9 |
108,4 |
107,0 |
107,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Реальные располагаемые доходы населения |
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
113,5 |
110,7 |
110,6 |
110,0 |
108,8 |
107,9 |
Владимирская область |
122,5 |
110,6 |
110,4 |
114,6 |
113,4 |
109,4 |
Демография
Демографическая ситуация во Владимирской области в 2007 г. по сравнению с предыдущим годом характеризовалась сокращением естественной убыли населения на 1954 чел. или на 13,5%. Показатель рождаемости увеличился по сравнению с 2006 г. на 6,3%, смертности - снизился на 3,1%.
Миграционный прирост в течение 2007 г. составил 2323 чел.
В области ведется целенаправленная работа по реализации стратегии народосбережения.
Во исполнение Указа Губернатора области "О Концепции демографической политики во Владимирской области до 2015 года" утверждена областная целевая программа "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2008-2010 годы" с объёмом финансирования 1715,6 млн. руб. Программой предусмотрены дополнительные меры, способствующие повышению рождаемости, среди них - увеличение размера ежемесячного детского пособия до 300 рублей, установление региональных выплат при рождении детей (от 3 до 6 тыс. руб.), введение единовременной выплаты в сумме 10 тыс. руб. при усыновлении гражданами РФ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и другие.
Мероприятия областной целевой программы "Охрана материнства и детства во Владимирской области", реализуемые с 2004 г., направлены на создание условий для рождения здоровых детей. В 2007г. объём финансирования по укреплению материально-технической базы детских и родовспомогательных учреждений, приобретению высокотехнологичного оборудования для учреждений службы охраны материнства и детства составил около 17,2 млн. руб.
Значимую роль в переломе демографической ситуации, сложившейся в области, играет обеспечение молодых семей достойными жилищными условиями. Выполнение мероприятий региональной целевой программы "Обеспечение жильём молодых семей Владимирской области на 2004 - 2010 годы" позволили в 2,7 раза увеличить количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в 2007 г., по сравнению с 2004 г.
В 2007 г. 253 семьи (2006 г. - 207 семей) получили областные жилищные свидетельства о предоставлении субсидии. Доля молодых семей в общем числе граждан, состоящих на учёте на получение жилья, сократилась с 5,5% до 4,5%.
На улучшение демографической ситуации направлены и мероприятия программы "Дети Владимирской области" на 2007-2008 годы". Расходы на нее в 2007 г. составили 32,1 млн. руб.
В рамках реализации программы и в целях повышения статуса семьи, престижа семейного воспитания, укрепления авторитета родителей, вносящих значительный вклад в воспитание и развитие детей, учрежден Почётный знак администрации области "Родительская слава", которым в 2007 г. награждены 15 лучших многодетных семей. Каждой семье вручена денежная премия в размере 15 тыс. рублей.
В соответствии с Законом "О мерах государственной поддержки многодетных семей во Владимирской области" в 2007 г. оказывалась ежемесячная поддержка 4400 семьям в сумме свыше 1700 рублей. Расходы на 2008 г. запланированы с увеличением на 18% к уровню 2007 г.
Законом "О государственной семейной политике во Владимирской области" закреплены отношения, связанные с реализацией государственной семейной политики и предоставлением основных гарантий лицам с семейными обязанностями.
Реализация комплекса вышеназванных программных мероприятий, в том числе областной целевой программы "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2008-2010 годы", позволит:
- сократить убыль населения, стабилизировать к концу 2010 года численность населения области на уровне не ниже 1418,95 тыс. чел., создать условия для ее дальнейшего роста;
- сократить коэффициент естественной убыли населения до 7,8 - 6,8;
- повысить суммарный показатель рождаемости до уровня 1,41 (в 2005 году - 1,25);
- снизить смертность до 18,3 - 17,8 на 1000 человек населения;
- увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 65,3 лет за счёт сохранения и улучшения качества жизни.
Занятость
На формирование рынка труда области по-прежнему будут оказывать влияние демографические факторы. Численность постоянного населения за 2008-2011 гг. сократится почти на 30 тыс. человек.
В этих условиях снижение численности экономически активного населения будет сопровождаться дальнейшим сокращением трудовых ресурсов и численности занятых в экономике области, несмотря на положительное сальдо миграции и снижение уровня безработицы. За 2008-2011 гг., согласно прогнозным оценкам, численность занятых сократится на 12,8 тыс. человек.
Уровень жизни населения
Политика в области заработной платы на перспективу до 2011 г. ориентирована на ее неинфляционный рост, исходя из положительной динамики основных макропоказателей и увеличения производительности труда.
С учётом близости Московского мегаполиса, растущей конкуренции за квалифицированные кадры, преимущество в обеспечении рабочей силой будут иметь сектора экономики с более высокой заработной платой.
Динамичный рост заработной платы планируется обеспечить как за счёт устойчивых темпов экономического развития, так и за счёт осуществления мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы и увеличению минимальных государственных гарантий по оплате труда (повышение МРОТ).
Расчёт фонда заработной платы работников основан на анализе тенденций за предыдущие периоды, прогнозируемой динамике индексов потребительских цен и численности работников организаций. Предполагаемое увеличение в 2011 г. по сравнению с 2007 г. составит по первому варианту 2,2 раза, по второму - 2,4 раза.
Ожидается сохранение стабильной динамики прироста реальных располагаемых денежных доходов населения на 8,7% - 13,4% в год по первому варианту (по второму 9,4 - 14,6%) при постепенном снижении инфляции.
Номинальные денежные доходы населения области в 2007 г. составили 122,98 млрд. рублей или 123% к предыдущему году, в 2008 г. по оценке - 156 млрд. рублей (126%). В 2011 г. ожидается их рост по первому варианту в 2,3 раза (по второму варианту - в 2,4 раза) по сравнению с 2007 г. Покупательная способность населения будет повышаться за счёт роста заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности.
Среднедушевые денежные доходы населения области по прогнозу повысятся с 7045,9 рублей в среднем за месяц в 2007 г. до 16863 рублей (первый вариант) и 17388 рублей (второй вариант) в 2011 г.
Развитие социальной сферы
Целью развития отраслей социальной сферы является повышение уровня жизни населения, снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ.
Приоритетным направлением в 2009-2011 гг. станет модернизация материально-технической базы учреждений социальной сферы.
Удельный вес расходов, характеризующих социальную направленность консолидированного бюджета области в 2007 г., составил 65% (21,5 млрд. рублей). Финансирование затрат к уровню 2006 г. возросло на 32,6%, в том числе: в здравоохранении и спорте - на 39,1%, образовании - на 18,6%, социальной политике - 30,6%, культуре и СМИ - 51,6%.
Объём средств, выделенных на социальную поддержку населения, составил 2,7 млрд. руб., что на 300 млн. выше уровня 2006 г.
Ежегодно увеличиваются объёмы финансирования образования. Если в 2006 г. было выделено 6,1 млрд. руб., в 2007 г. - 7,22 млрд. руб., то к 2011 г. планируется двукратное увеличение расходов по сравнению с 2007 г.
Реализация приоритетного национального проекта "Образование" позволила дополнительно направить в отрасль из федерального бюджета около 120 млн. руб., из областного - более 900 млн. руб. (в 2 раза выше уровня 2006 г.), Средства использованы для дополнительного вознаграждения за классное руководство, поощрения учителей и победителей конкурсов талантливой молодежи.
В целях выравнивания условий получения качественного образования все основные и средние общеобразовательные школы области (465 школ - 92% от общего количества общеобразовательных школ) подключены к сети "Интернет" (в 2007 г. подключены 179 школ), 102 общеобразовательных учреждения области стали обладателями новых комплектов учебного оборудования по ряду предметов, а также интерактивных аппаратно-программных комплексов.
Выделенная в 2007 г. из федерального бюджета материальная поддержка в размере 1 млн. рублей 25 школам, внедряющим инновационные образовательные программы, и по 500 тыс. рублей из бюджета области 21 школе-лауреату направлена на модернизацию их материально-технической базы, пополнение фондов библиотек, повышение квалификации педагогов.
В целях создания равных условий в общеобразовательных учреждениях введена система подушевого финансирования.
Из года в год в области улучшается ситуация с организацией подвоза учащихся сельских школ. В течение 2007-2008 гг. за счёт средств федерального и областного бюджетов приобретен 21 автобус. Увеличение количества школьных автобусов в 2007 г. до 132 единиц обеспечило доставку 70% учащихся к месту учебы школьным транспортом (2006 г. - 61,9%).
В дошкольном образовании особое внимание уделяется обеспечению его общедоступности. Рациональное использование действующих площадей ДОУ, ремонт ранее неиспользуемых зданий детских садов, открытие групп на базе школ позволит обеспечить в целом по области сокращение очерёдности и увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет (охват в 2007г. - 77,5%, по России - 62%).
В системе общего образования приоритетной задачей выступает обновление структуры и содержания образования в соответствии с запросами населения. С этой целью предусмотрены средства на расширение профильного обучения и предпрофильной подготовки. Система предпрофильного и профильного обучения внедрена в 73% образовательных учреждений, против 62% в 2006 г.
Приоритетными целями образовательной политики на 2008-2011 гг. являются:
- обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда путём обновления структуры и содержания образования;
- обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации;
- создание условий для адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе и на рынке труда, создание условий для социальной мобильности.
В сфере здравоохранения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в 2006-2007 гг. в область поступило медицинского оборудования и медицинского транспорта за счёт средств федерального бюджета на сумму 465,8 млн. рублей; областного бюджета - 172,5 млн. руб., в том числе для муниципальных учреждений здравоохранения - на 98,0 млн. руб.
В 89 лечебных учреждений осуществлена поставка 514 единиц и комплектов оборудования на общую сумму 371,76 млн. руб., в 35 отделений скорой медицинской помощи (СМП) и в 5 станций СМП - 153 ед. санитарного автотранспорта. В областную детскую клиническую больницу направлены 2 реанимобиля, оснащенные оборудованием для оказания помощи новорожденным, в областную клиническую больницу - 1 реанимобиль.
На 31.12.2007 г. в учреждения здравоохранения области поступил весь запланированный к поставкам автотранспорт.
За 2007 г. за счёт средств федерального бюджета в клиники федерального подчинения направлено 2015 больных, высокотехнологичную медицинскую помощь получили 1448 пациентов. Оказано дорогостоящее лечение за счёт средств областного бюджета 65 больным на сумму около 6 млн. руб.
С июня 2006 г. в области была начата дополнительная диспансеризация граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях бюджетной сферы. На конец 2006 г. в целом по области диспансеризация была завершена у 88,3% граждан от числа запланированных, на конец 2007 г. - 90,1%.
Проводилась работа по повышению квалификации медицинских работников первичного звена. В период 2006-2007 гг. обучение прошли 768 врачей - 96% от соответствующего регистра медицинских работников.
В 2007 г. отмечена тенденция укрепления кадрового потенциала участковых служб: укомплектованность лечебно-профилактических учреждений участковыми врачами возросла с 74% до 97%, медицинскими сёстрами - с 73% до 91%. Снизился коэффициент совместительства врачей первичного звена с 1,4 до 1,13.
Рост заработной платы за 2007 г. по всем категориям врачей составил 46%, среднего медицинского персонала - 32%.
С 01 июля 2007 г. область в числе других 19 субъектов РФ принимала участие в реализации пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения. В проекте задействовано 75 учреждений здравоохранения из всех муниципальных образований области.
За время реализации проекта финансовое обеспечение медицинской помощи в соответствии с государственным заказом составило 4046,8 млн. рублей. Учреждениям здравоохранения дополнительно направлено 419,9 млн. руб.
Одним из важных критериев оценки организации медицинской помощи является удовлетворённость населения качеством оказанной медицинской помощи. По данным органов управления здравоохранением муниципальных образований области, полученным в ходе опросов и анкетирования населения, установлен рост этого показателя с 70% (на 01 января 2007 г.) до 80% (на 01 апреля 2008 г.).
Деятельность органов социальной защиты населения была направлена на выполнение в полном объеме предусмотренных областными законами прямых обязательств перед населением.
На предоставление населению мер социальной поддержки в 2007 г. израсходовано 2,9 млрд. руб., что на 22% больше чем в 2006 г. В результате различные виды выплат и льгот получили свыше 600 тыс. человек.
В истекшем году размеры денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам, семьям с детьми проиндексированы не по итогам года, а досрочно - с 01 октября 2007 г. (на 7%).
Впервые предоставлена финансовая помощь пенсионерам в связи с проведением работ по строительству внутридомовых газовых сетей. На эти цели израсходовано 60,3 млн. руб., из них 20,3 млн. руб. - средства областного бюджета. В результате помощь оказана более 3 тысячам нуждающимся в ней гражданам (одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, малоимущим семьям).
В 2008 г. региональным категориям льготников увеличены размеры социальных выплат и пособий с 01 июля на 10% .
В рамках реализации областной целевой программы "Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2008-2010 годы" организована выплата единовременного пособия при рождении второго и последующих детей (за 6 месяцев т.г. денежные выплаты получили 17107 чел. на 6,4 млн. руб.), с 01.10.2008 пособие на ребенка установлено в размере 300 рублей.
Продолжается оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, в том числе оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также в связи с газификацией жилья. Учитывая важность данной задачи, планируется ежегодное увеличение расходов на указанные цели (2008-2011гг. соответственно: 28,7; 32,6; 37,1; 40,8 млн. руб.). Это позволит расширить круг получателей и довести средний размер помощи к 2011 году до 1430 рублей на человека, а при газификации жилья - 19720 рублей.
В 2008 г. начата работа по переводу мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг для всех категорий льготников (ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий, многодетных семей, федеральных категорий льготников) на денежную форму. Ежемесячная денежная выплата будет установлена в таком же размере, как и получаемая льгота.
В прогнозируемом периоде планируется не допускать сужения круга сложившихся социальных гарантий, направленных на увеличение реальных доходов населения, обеспечение равными возможностями при реализации прав на социальную поддержку. Ежегодно проводимая индексация позволит повысить к 2011 г. размер совокупных денежных выплат на 1 регионального льготника до 1048 руб., на ребенка, воспитываемого в малообеспеченной семье - до 531 руб., на многодетную семью - до 3033 руб.
Средняя величина субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на одну семью составила в 2006 г. 695 руб. в месяц, 2007 г. - 805 руб. В 2008 г. предполагается увеличение расходов на указанные цели на 23%, соответственно возрастет и размер субсидии в среднем до 999 руб. в месяц. Согласно прогнозным данным с учетом роста регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг данный показатель увеличится в 2011 г. до 1726 рублей.
Приоритетными задачами в сфере социальной поддержки населения на 2008-2011 гг. являются:
1. Обеспечение в полном объеме выполнения публичных расходных обязательств, закрепленных федеральными и областными законами, включая дальнейшее повышение размеров социальных выплат региональным категориям льготников с учетом возможностей бюджета.
2. Организация работы по своевременной выплате денежных средств гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Деятельность учреждений социальной защиты населения направлена на улучшение положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В качественных услугах по профилактике и социальной реабилитации при возникновении рисков бедности, инвалидности, беспризорности, наркомании, в услугах по профилактике семейного неблагополучия в области нуждаются около 3,4 тыс. семей, находящихся в социально опасном положении, свыше 5,5 тыс. детей, проживающих в этих семьях, около 5 тыс. детей-инвалидов, а также дети и женщины, подвергшиеся насилию в семье. Учреждения социального обслуживания семьи и детей предоставляют следующие социальные услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, психолого-педагогические, социально-правовые, консультативные, оказывают материальную и натуральную помощь.
В 2007 г. названными учреждениями оказано 725 тыс. услуг, что на 125 тысяч услуг больше, чем в 2006 г. Число социальных услуг на одного клиента составило 14,3 (в 2006 г. - 13,4).
Повысился и качественный показатель предоставляемых услуг на одного клиента.
Увеличился с 10,9 до 12,4% удельный вес детей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детского населения. Внедрены новые формы работы с данной категорией населения, такие как: семейные воспитательные группы, гостевые семьи, выездные консультативные пункты, оздоровительно-трудовые группы.
В области функционируют 38 стационарных учреждений для пожилых граждан и инвалидов, в которых проживают свыше 3,9 тыс. чел., 20 центров социального обслуживания населения предоставляют различные виды социальной помощи более чем 135 тыс. гражданам. Социальные услуги на дому получают 7,4 тыс. клиентов служб социального и специализированного социально-медицинского обслуживания на дому.
За счет внедрения в сельской местности мобильных бригад по обслуживанию граждан на дому существенно снижена очередность пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в помощи социальных работников. По состоянию на 01.01.2007 г. очередь составляла 106 чел., на 01.01.2008 она уменьшилась до 37 чел. (в 2,8 раза).
В 2007 г. на 8% сократилась очередность на стационарное социальное обслуживание в дома-интернаты психоневрологического профиля за счет перепрофилирования коек общего типа Владимирского интерната на психоневрологические (по состоянию на 01.01.2008 - 155 чел., на 01.01.2007 - 167 чел.), в 2008 году - на 6,5% за счет открытия ОГУСО "Балакиревский психоневрологический интернат".
Показатель обеспеченности стационарными социальными койками на 10 тыс. населения в 2007 г. сохранился на уровне планового значения (25,9). В 2008 г. планируется увеличение до 27,4, в т.ч. за счет заселения вновь открытых учреждений.
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в стационарных условиях и на дому, от общего числа обратившихся в 2007 г., составил 98%. Планируется увеличение данного показателя с 98,2% в 2008 г. до 99% в 2011 г.
Удельный вес граждан, получивших различные виды социальной помощи, к общему числу нуждающихся, состоящих на учете в центрах социального обслуживания (154,0 тыс. чел.), в 2007 г. составил 87% , что значительно выше показателя 2006 г. (63%). Это произошло за счет внедрения новых форм и методов социального обслуживания (мобильные бригады, социальные рейсы, волонтерское движение, университет третьего возраста). К 2011 г. планируется повышение данного показателя до 90%.
По состоянию на 01.01.2008 г. фактическая численность проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов составила 3961 человек, планируемое число койко-мест в данных учреждениях: в 2009 г. - 4021, в 2010 г. - 4021, в 2011 г. - 4081.
Рост показателя обеспеченности населения местами в указанных учреждениях обусловлен снижением численности населения области, а также планируемым заселением в 2009г. вновь созданного областного государственного учреждения социального обслуживания "Психоневрологический интернат г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский" на 60 мест и открытием в 2011 г. психоневрологического интерната на 60 мест в о. Муром.
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности областных государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области на 2007-2008 годы" позволила снизить риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, повысить уровень сохранности жизни и здоровья проживающих в данных учреждениях граждан пожилого возраста, инвалидов и детей.
Мероприятия программы, запланированные на 2007 г., выполнены в полном объеме. На их реализацию израсходовано 32,5 млн. рублей. В 2008 г. на указанные цели планируется направить 31,3 млн.руб.
В настоящее время ведется разработка аналогичной программы на 2009-2012 годы.
С целью повышения эффективности бюджетных расходов осуществляется оптимизация действующей сети учреждений социального обслуживания с учетом необходимости рационального использования имеющихся возможностей и ресурсов, а также потребности населения.
На улучшение качества социальных услуг направлены:
- разработка и принятие государственных стандартов социального обслуживания населения (постановление Губернатора области от 18.02.2008 N 117);
- проведение мониторинга качества и доступности государственных услуг в сфере социального обслуживания с участием пользователей услуг в соответствии с постановлением Губернатора области от 27.11.2007 N 867.
С целью обеспечения выполнения государственных стандартов социального обслуживания населения во Владимирской области, повышения качества предоставления социальных услуг разработана ведомственная целевая программа "Развитие системы социального обслуживания населения Владимирской области на 2009-2010 годы".
Деятельность учреждений культуры и искусства была направлена на обеспечение сохранности культурных ценностей, формирование единого информационного и культурного пространства региона, развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, создание условий, позволяющих ей позитивно развиваться в рыночных условиях.
В 2007 г. на развитие сферы культуры из бюджетов всех уровней было выделено более 1,2 млрд. рублей. Рост финансирования к 2006 г. составил 147%.
На развитие библиотек и комплектование фондов в истекшем году израсходовано из областного бюджета 74,6 млн. руб. Поступление литературы в целом по области выросло с 2,6% до 5,3%, в 2,3 раза увеличилось количество компьютеризированных библиотек, на 51% - библиотек, обеспечивающих пользователям доступ к сети Интернет. Увеличилось число пользователей библиотек на 5,6 тыс. человек, посетителей на 140 тыс. человек, охват населения области библиотечным обслуживанием повысился с 38,9% до 40%.
Основными показателями стабильности деятельности культурно-досуговых учреждений области является и увеличение количества проводимых ими мероприятий (2006 г. - 79444, 2007 г.- 83600).
За счёт средств областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" в 2007 г. оказана значительная помощь в укреплении материально-технической базы сельских учреждений культуры. Проведены ремонтные и противоаварийные работы в 29 учреждениях, приобретено 53 комплекта светозвукотехнического оборудования, 62 единицы музыкальных инструментов, 84 комплекта компьютерной и множительной техники, закуплено 25 единиц транспорта.
Государственные учреждения исполнительского мастерства в 2007 г. в полном объёме выполнили задания по предоставлению государственных услуг населению, в том числе театры - по количеству спектаклей и премьер.
Выросли показатели деятельности музеев. Продолжалось развитие сети муниципальных музеев, возросло количество представленных зрителю музейных экспонатов, число посещений и экскурсий.
Количество туристов и экскурсантов, посетивших область в 2007 г., увеличилось более чем на 120 тыс. человек и составило 1793,67 тыс. чел. Выездной туристический поток увеличился на 10% - 45,5 тыс. человек.
В результате целенаправленной работы по созданию условий для привлечения населения области к занятиям физической культурой и спортом, развития детского и юношеского спорта за последние три года в области произошли положительные изменения по ряду показателей: с 10,9% до 14% увеличилось количество взрослых и детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (13,7% в среднем по ЦФО), на 56 единиц возросло число спортивных сооружений, на 342 - коллективов физической культуры. В настоящее время в спортивных школах и детско-юношеских клубах физической подготовки занимается более 30 тысяч детей.
Финансирование физической культуры и спорта в расчёте на одного жителя области увеличилось в три раза (2005г. - 12,5 руб., 2007г. - 37 руб.).
В соответствии с прогнозом основных показателей развития образования в 2008-2011 гг. ожидается увеличение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях с 57,9 до 59 тыс. чел.
В прогнозируемом периоде предполагается увеличение числа учащихся в дневных общеобразовательных школах на 2,3 тыс. человек за счёт увеличения численности первоклассников. Прием в 1 класс в 2008 году предполагается 12,4 тыс. чел., а в 2011 г. - 13,3 тыс. чел.
В связи с уменьшением числа учащихся выпускных классов общеобразовательных школ продолжится сокращение контингента учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования по сравнению с 2008 г. соответственно на 3,6 и 0,7 тыс. человек. Как результат планируется уменьшение количества выпускников учреждений среднего профессионального образования на 500 человек и увеличение выпускников высшего профессионального образования на 720 человек. По высшим учебным заведениям предусматривается рост числа студентов на 3 тыс. чел.
Доля обучающихся в дневных учреждениях общего образования в первую смену увеличится с 88% в 2008 г. до 89% в 2011 г.
Прогноз в сфере здравоохранения на 2009-2011 гг. сформирован в соответствии с Концепцией развития здравоохранения Владимирской области на период до 2010 года, определяющей основные направления развития отрасли: проведение структурных преобразований в системе предоставления первичной медико-санитарной помощи и рационализацию коечного фонда, уменьшение объёмов дорогостоящей стационарной помощи при одновременном увеличении объёмов услуг в дневных стационарах.
Проводимые мероприятия в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" направлены на перенос объёмов медицинской помощи из стационарного сектора в амбулаторный, на опережающее развитие амбулаторно-поликлинической помощи.
В целях повышения эффективности деятельности системы здравоохранения, создания общих врачебных практик, развития семейной медицины прогнозируется привлечение медицинских кадров в учреждения здравоохранения и увеличение показателей обеспеченности на 10 тыс. населения врачами общей практики - на 0,13 чел., средним медицинским персоналом - на 3,1 чел.
Предполагаемый рост показателя обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек с 323,89 посещений в смену в 2007 году до 328,77 в 2011 году, с одновременным снижением обеспеченности больничными койками на 3,5 койки на 10 тыс. населения, обусловлен переносом объёмов дорогостоящей стационарной помощи в амбулаторный сектор.
Реализация государственной политики в сфере культуры на ближайшие годы будет направлена на осуществление комплекса мероприятий по сохранению и оптимизации действующей сети учреждений культуры путём создания многофункциональных учреждений (социально-культурные центры, культурно-спортивные комплексы), обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, социально значимой информации.
В прогнозируемом периоде планируется довести число компьютеризированных библиотек области до 75% от их общего количества, обеспечить обновление фондов библиотек и увеличить объём их комплектования до международного стандарта (250 наименований книг на 1000 жителей в год), организовать переход на корпоративные электронные технологии и создание сводного электронного каталога библиотек России.
Расчёт прогнозируемых показателей сферы туризма в условиях отсутствия федерального статистического наблюдения основан на данных региональной статистики.
Показатели "Количество иностранных посетителей" и "Количество российских посетителей" включают в себя количество туристов и экскурсантов. Отдельный учёт количества туристов и экскурсантов, как и ряда других показателей данного раздела, территориальным органом федеральной службы государственной статистики не ведется.
Сокращение количества иностранных туристов в 2007 г. связано с общим сокращением въездного турпотока в Россию на 10%, при этом из стран, традиционно посещающих Владимирскую область, - на 18%. Однако стабильный спрос на турпродукт "Золотого кольца России" и конкурентоспособные цены на туристские услуги позволяют прогнозировать незначительный рост иностранных туристов, вызванный перераспределением въездного турпотока внутри России.
Показатель "Количество выезжавших в поездки жителей региона" включает жителей области, купивших туристские путёвки за границу и в другие регионы России в турфирмах области. В 2007 г. он выше прогнозируемого, как и в целом по стране. Такой рост во многом объясняется превышением предложения туристских маршрутов со стороны туроператоров над спросом и, соответственно, относительным снижением цен на зарубежные поездки. Положительная динамика роста данного показателя, по данным Ростуризма, сохранится в ближайшие годы.
Жилищное строительство. В 2007 г. организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, введено 376 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составляет 110% к уровню 2006 года. Населением за свой счёт и с помощью кредитов построено 208,2 тыс. кв. м жилья. Его доля в общем объёме введенного жилья - 55,3%.
Ожидаемый ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования в 2008 г. - не менее 413 тыс.кв. м общей площади (рост к уровню предыдущего года 109,8%), в 2009 г. - 430 тыс.кв. м (104,1%), в 2010 г. - 480 тыс. кв. м (111,6 %), в 2011 г. - 530 тыс. кв. м (110,4 %).
Промышленное производство
Промышленный комплекс составляет основу экономики области. В нем работает более трети от числа занятых в экономике, сосредоточено свыше 25% основных фондов, около половины инвестиций в основной капитал и налоговых поступлений в бюджет области. По оценке доля промышленного производства в валовом региональном продукте составляет около 40%.
Более 90% промышленной продукции региона произведено организациями сектора "обрабатывающих производств", на "добычу полезных ископаемых" приходится 0,7%, на "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 8,5%.
В течение 2007 г. в промышленности региона наблюдалась положительная динамика: увеличение объёма производства к уровню предыдущего года на 14,5%, отгруженной продукции на 43,8%, среднемесячной заработной платы работающих - на 31,1%, рост размера балансовой прибыли в 2,1 раза, снижение удельного веса убыточных предприятий с 32% до 23,5%, сокращение в семь раз размера просроченной задолженности по выплате заработной платы.
За 2007 г. предприятиями "обрабатывающих производств" отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 141,9 млрд. рублей (темп роста - 143,8%). Индекс промышленного производства (ИПП) по полному кругу предприятий составил 114,5%.
Рост объёмов промышленного производства отмечается в химическом производстве (138,4%), целлюлозно-бумажном, издательской и полиграфической деятельности (121,7%), машин и оборудования (119,8), резиновых и пластмассовых изделий (115%), металлургическом и готовых металлических изделий (113,7%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (112,8%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (110,5%), пищевых продуктов, включая напитки (110,3%), прочих неметаллических минеральных продуктов (110,2%), транспортных средств и оборудования (105,1%). На долю этих производств приходится 94,2% областного выпуска промышленной продукции.
Произошло снижение объёмов в текстильном и швейном производстве (99,7%), производстве кожи, изделий из кожи и обуви (91,8%).
В структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств наибольший удельный вес имели следующие виды деятельности: производство пищевых продуктов, включая напитки (24,7%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (20,9%), машин и оборудования (17,3%), прочих неметаллических минеральных продуктов (9,2%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (8,2%). Доля производства резиновых и пластмассовых изделий составила 4%, химического производства - 3,9%, транспортных средств и оборудования - 3,6%, текстильного и швейного - 3,1 %, обработки древесины и производства изделий из дерева - 1,5%, целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности - 0,9%, производства кожи, изделий из кожи и обуви - 0,2%.
В результате создания в области благоприятного инвестиционного климата отмечается рост предложений отечественных и зарубежных предпринимателей по реализации бизнес-проектов, в т.ч. по размещению производств и строительству предприятий на территории региона.
В 2007 г. в промышленности области введено в строй действующих 9 новых и 6 пусковых комплексов на работающих предприятиях. Это производство кровельных и изоляционных материалов в г. Петушки; предприятие по выпуску электрощитового оборудования в г. Коврове; вторая линия по производству холодильников в г. Александрове; производство стеклотары в пос. Уршель Гусь- Хрустального района; линия по производству шоколада в г. Покрове и др. С вводом пусковых комплексов на предприятиях компаний "Лекко" и "Неофарм" сформировалась весьма перспективная отрасль - производство лекарственных препаратов, имеющая большие потенциальные возможности дальнейшего развития. Создание научно-производственного биотехнологического центра в пос. Вольгинский Петушинского района по разработке отечественных препаратов, получаемых методом генной инженерии, используемых в гематологии, онкологии, госпитальной практике, расширяет возможности по разработке и организации производства фармацевтических препаратов, обеспечив его передовыми конкурентоспособными научными разработками.
Динамика основных экономических показателей свидетельствует о том, что развитие промышленности области вступило в стадию относительной стабильности и устойчивого роста производства.
С учётом складывающихся тенденций индекс промышленного производства в 2008 г. по оценке составит 110,8%, по "обрабатывающим производствам" - 111,6%. Такая динамика ожидается главным образом за счёт освоения массового производства бытовой техники, увеличения выпуска продукции химического производства, пластмассовых изделий, стеклянной тары, строительных материалов на вновь введенных производственных мощностях.
Прогнозные расчёты осуществлялись с учётом особенностей структуры промышленного производства области в двух вариантах, базирующихся на единой концепции государственной социально-экономической политики.
Развитие промышленности области в среднесрочном периоде будет происходить под влиянием таких факторов, как жесткая конкуренция в связи с насыщенностью рынка продукцией отечественных товаропроизводителей и аналогичной зарубежной продукцией, низкая производительность труда в традиционном секторе промышленности, обусловленная наличием устаревшего оборудования и технологий, недостаток средств на модернизацию производства, высокие цены на продукцию и услуги естественных монополий, ограниченные возможности электро- и газообеспечения (высокий износ и недостаток распределительных мощностей), дефицит квалифицированных кадров массовых профессий.
Прогнозируемые темпы прироста промышленного производства области в 2009-2011 гг. составят по первому варианту 8,5-10%, по второму варианту - 10,3-13,5%; по виду деятельности "обрабатывающие производства" - соответственно 9,2-10,8% и 11,1-14,7%.
В производстве пищевых продуктов, включая напитки в 2007 г. индекс промышленного производства составил 110,3%. Предприятиями отгружено продовольственной продукции и оказано услуг на 35106,7 млн. рублей, что на 52,1% больше, чем в 2006 г. Большое внимание уделялось повышению конкурентоспособности продукции на отечественном рынке за счёт улучшения качества и расширения ассортимента, увеличения выпуска продукции с высокой пищевой и биологической ценностью, в том числе обогащённой белками, витаминами и минеральными компонентами, наращиванию объёмов производства в расфасованном и готовом к употреблению виде с применением современных упаковочных материалов. Данные тенденции сохранятся и в среднесрочной перспективе.
В 2008 г. темп роста производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составит 111% в результате динамичного развития кондитерского, консервно-рыбного, мясного и молочного сегментов продовольствия.
В прогнозируемом периоде на рост производства мясной продукции окажет влияние улучшение сырьевой базы, внедрение новых ресурсосберегающих технологий. В 2008-2011 гг. планируется увеличение производства мяса крупного рогатого скота и свиней.
В молочной промышленности сохранится тенденция улучшения состояния сырьевой базы за счёт устойчивого роста продуктивности и увеличения поголовья коров в сельскохозяйственных организациях.
Прогнозируемый рост производства муки обусловлен умеренным развитием рынка данного вида продукции и определяется спросом хлебопекарных и кондитерских предприятий, предприятий общественного питания и розничной торговли.
На 2008-2009 гг. намечено строительство новых кондитерских фабрик (инвесторы: французская компания "Данон" и итальянская фирма "Ферреро"). Росту объёмов производства в кондитерской промышленности способствуют устойчивые позиции на рынке и успешная деятельность кондитерской фабрики ЗАО "Крафт ФУДС РУС", ОАО "Гороховецкий пищевик".
Предприятиями пищевой промышленности особое внимание будет уделяться поиску внутренних резервов для снижения себестоимости, увеличения доли прибыли в источниках собственных средств, а также повышению мобильности товарно-материальных ценностей.
С учётом реализации намеченных мероприятий прогнозируемый прирост объёмов производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2008 г. составит 11%, в 2009-2011 гг. - по первому варианту - 11,5-12,5%, по второму варианту - 12-14% ежегодно.
Продукции текстильного и швейного производства за 2007 г. отгружено на 4455,1 млн. рублей, что составило 118,2% к 2006 г. Индекс промышленного производства - 99,7%. Отрицательная динамика развития отрасли обусловлена спадом производства одежды, выделки и крашения меха (ИПП - 97,2%) в связи с уменьшением портфеля заказов на швейные изделия и числа рабочих основных профессий.
По оценке в 2008 г. объём отгруженных товаров собственного производства составит 4900 млн. рублей (102%). В прогнозируемом периоде ожидается ежегодный прирост объёмов текстильного и швейного производства по первому варианту - на 2-3%, по второму варианту - на 3-5% ежегодно. Положительная динамика развития отраслевого производства будет обеспечена за счёт проведения модернизации производства и внедрения нового технологического оборудования на ОАО "Авангард" (мебельные ткани), ОАО "Сударь" (швейные изделия), ООО "Хайтекс" (брезентовые ткани), ООО "Предприятие нетканых материалов" (нетканые материалы), а также расширения ассортимента тканей на ООО "Детская одежда".
В 2007 г. индекс производства кожи, изделий из кожи и производства обуви составил 91,8%, объём отгруженных товаров собственного производства - 338,6 млн. рублей или 116,5% к 2006 году. Предприятиями области выпущено 2963 тыс. пар обуви (91,3%). Снижение производства обуви было обусловлено неполной загрузкой производственных мощностей на ООО "Муя Продакшн" и ЗАО "Муромская обувная фабрика "Буревестник" в связи с переналадкой оборудования на выпуск новых моделей обуви.
По оценке в 2008 году объём производства составит 105%. В 2009-2011 гг. прогнозируется увеличение объёмов производства по первому варианту - на 4-5%, по второму варианту - 5-7% ежегодно за счёт освоения выпуска новых моделей обуви и наращивания производственных мощностей ООО "Муя Продакшн" и ООО "Владимирская обувная фабрика".
По итогам производственной деятельности за 2007 г. предприятиями по обработке древесины и производству изделий из дерева отгружено продукции в действующих ценах на 2105,6 млн. рублей (141,5%), ИПП составил 110,5%. Положительная динамика производственных показателей в отрасли сложилась благодаря развитию предприятий, продукция которых пользуется большим спросом на внешнем и внутреннем рынке - клееная фанера, древесностружечные плиты, столярные изделия, деревянные поддоны.
Увеличение объёмов производства данного вида экономической деятельности в 2008 году на 2%, в 2009-2011 гг. по первому варианту на 2-3%, по второму варианту - на 3-7% ежегодно ожидается за счёт дальнейшего развития предприятий глубокой переработки древесины и реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в рамках положений Лесного Кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 30.07.2007 N 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов", постановления Губернатора области от 04.03.2008 N 158 "О порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Владимирской области", а также стабильной деятельности лесокомбинатов, имеющих участки лесного фонда на условиях долгосрочной аренды и современное оборудование по заготовке и переработке сырья.
В период 2008-2011гг. инвестиции предприятий будут направлены на приобретение современной лесозаготовительной техники, поддержание лесной инфраструктуры, реконструкцию действующего производства и создание новых производственных мощностей для выпуска комплектов быстровозводимого малоэтажного домостроения, производства берёзового шпона, мебельных щитов, древесных гранул. Продолжится модернизация производства на ООО "Демидовский фанерный комбинат", ЗАО "Муром", ОАО "Ковровский лесокомбинат", ЗАО "Мебельная фабрика "Кольчугино", ОАО "Гусевской леспромхоз".
Привлечение стратегических инвесторов для модернизации действующих производств и строительства мощностей по выпуску новой продукции, а также повышение интеграции хозяйствующих субъектов по созданию баз высокотехнологичной заготовки и переработки леса в 2008-2011гг. позволит повысить эффективность использования лесных ресурсов, в том числе лиственного хозяйства, низкокачественной древесины и отходов лесопиления.
В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности индекс промышленного производства в 2007г. составил 121,7%, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 1322,8 млн. рублей (136,2% к 2006 г.). Увеличение объёмов производства продукции в 2008 году прогнозируется на 30%, в 2009-2011гг. - по первому варианту на 3-10%, по второму варианту - на 4-15% ежегодно с учётом развития ведущих предприятий полиграфии: ОАО "Владимирская книжная типография", ОАО "Владимирская офсетная типография"; ООО "ВладимирПолиграф" и повышения спроса на продукцию предприятий, выпускающих картон, тару из картона, бумагу.
Индекс промышленного производства в химическом производстве в 2007 г. составил 138,4%, отгружено товаров на 5498,7 млн. рублей, что в действующих ценах на 31,2% больше, чем в 2006 году. Темпы роста обусловлены наращиванием объёмов производства синтетических смол и пластических масс в 1,7 раза, а также фармацевтической и лакокрасочной продукции на 8,5% и 9% соответственно.
Увеличение в 2008 г. химического производства на 28%, а в 2009 -2010 гг. по первому варианту на 1-8%, по второму варианту - на 2-11% ежегодно прогнозируется с учётом намерений предприятий-производителей синтетических смол и пластических масс, фармацевтической и лакокрасочной продукции по сохранению положительной динамики развития и наращиванию объёмов. Дальнейшее развитие получит производство полиуретанов на совместном предприятии ООО "Дау Изолан", начавшем реализацию инвестиционного проекта по строительству нового завода производственной мощностью до 50 тысяч тонн компонентов в год, и лекарственных препаратов на ЗАО "ФФ "ЛЕККО".
Перспективным направлением для области является организация выпуска полиэфирных волокон, в том числе и с использованием вторичной переработки ПЭТФ бутылок. В прогнозируемом периоде выйдут на проектную мощность построенные в 2008 г. предприятия по выпуску полиэфирных волокон - в г. Гусь-Хрустальном (Филиал "Владимирский полиэфир" ЗАО "РБ-групп") и в г. Судогде (ООО "Судогодский текстиль").
В производстве резиновых и пластмассовых изделий объём отгруженных товаров составил 5725,3 млн. рублей (152,9%), индекс производства - 115%. Положительная динамика в производстве резиновых и пластмассовых изделий определяется стабильной работой ведущего предприятия отрасли - ОАО "Владимирский химический завод", а также производителей изделий из пластмасс бытового и технического назначения.
Рост производства в 2008 г. на 21% и в перспективе до 2011 г. по первому варианту на 2-5%, по второму варианту - на 3-5% ежегодно будет обеспечен за счёт загрузки имеющихся мощностей на базовых предприятиях отрасли, в первую очередь, на ОАО "Владимирский химический завод" по трем приоритетным направлениям - поливинилхлоридные пластикаты (в т.ч. кабельные), полиэтилентерефталатные пленки (в т.ч. упаковочного назначения) и простые полиэфиры, а также на ООО "Грайнер пэкэджин", завершившего строительство производственного комплекса по изготовлению полимерной упаковки для пищевой промышленности мощностью до 10 тыс. тонн в год.
Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2007 г. составил 110,2%, отгружено товаров собственного производства на 13003,8 млн. рублей (138%). Индекс промышленного производства стекла и изделий из стекла в 2007 г. составил 108,4%, отгружено товаров собственного производства на 9255,6 млн. рублей (122,9% к 2006 году в действующих ценах).
Прогнозируемый прирост стекольного производства в 2008-2010 гг. - 10% ежегодно, в 2011 г. - 16,5%.
Учитывая, что производство стеклянной тары занимает лидирующее место в стекольном бизнесе (75% выпускаемого в области стекла) и в значительной степени определяет динамику его развития, прирост стекольного производства в 2008 - 2011 гг. в большей степени будет обеспечен ведущими стеклотарными компаниями, использующими современное высокопроизводительное оборудование, позволяющее выпускать конкурентоспособную продукцию: ООО "Русджам", ОАО "Красное Эхо", ООО "РАСКО", ЗАО "Великодворский стекольный завод". Так, ОАО "Красное Эхо" планирует дальнейшее расширение производства (строительство еще одного цеха по выпуску стеклотары в пос. Уршель), ЗАО"Великодворский стекольный завод" - строительство 2-й очереди производства, что позволит предприятиям увеличить выпуск своей продукции в полтора-два раза. В 2011 г. областной выпуск стеклобутылок составит около 3 млрд. шт. в год. ОАО "Гусевский стекольный завод им. Дзержинского" планирует реализовать намерения по организации производства прокатного листового стекла производительностью 3,7 млн. кв. м/год (в 4-мм исчислении).
Продолжится работа по совершенствованию технологии и расширению производства минерального волокна и изделий на его основе. Дальнейшее развитие получит ОАО "ОСВ Стекловолокно" (г. Гусь-Хрустальный) за счёт привлечения иностранных инвестиций, направленных на модернизацию производства с целью повышения качества выпускаемой продукции до уровня европейских стандартов и строительство новой одностадийной установки. Реализация данных намерений позволит увеличить объём производства до 60 тыс. тонн стекловолокна в год. Большое значение для экономики региона имеет возобновление бизнеса на производственной площадке ОАО "Судогодское стекловолокно", где осуществляется реализация инвестиционных проектов "Лауша Файбер Судогда" по выпуску микростекловолокна и ООО НПО "Стеклопластик" - производство изоляционных материалов из минерального волокна и стеклянных гранул для выпуска стекловолокна.
Факторами, негативно влияющими на конкурентоспособность стекольных предприятий, являются высокая стоимость материальных ресурсов, монополизированность отечественного рынка минерального сырья и энергоносителей. Поэтому особое значение для развития стекольного производства области имеет создание местной минерально-сырьевой базы и расширение использования вторичного сырья.
За 2007 г. увеличилось производство строительных материалов: материалов мягких кровельных и изоляционных (158,5%), кирпича строительного (115,8%), извести строительной (117%), блоков крупных стеновых (112,8%), конструкций и изделий сборных железобетонных (112,5%). При этом уровень использования имеющихся мощностей промышленности строительных материалов составляет в среднем 60-70%.
В прогнозируемом периоде намечена реализация проектов строительства: завода по производству кирпича керамического мощностью 60 млн. штук усл. кирпича в год в Меленковском районе; домостроительного комбината в Суздальском районе мощностью 60 млн. штук усл. кирпича в год, 50 тыс куб.м бетона и раствора в сутки, 30 тыс. куб. м сборного железобетона в год; цементного завода в Судогодском районе мощностью 1,5 млн. тонн цемента в год с использованием местного природного сырья; завода напольных покрытий в Камешковском районе; завода по производству блоков из ячеистого бетона мощностью 75 тыс. куб. м в год и предприятия по производству пеностекла (утеплитель) мощностью 70 тыс. куб. м в год в г. Владимире.
Перспективы развития в результате реализации намеченных проектов позволяют прогнозировать прирост объёмов производства по данному виду деятельности в 2008 г. на 11 %, в 2009 - 2011 гг. - на 12-16,5 % ежегодно.
Выпуск продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в 2007 г. превысил уровень 2006 г. на 13,7%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 11679,6 млн.рублей (125,8%).
Выпуск продукции в металлургическом производстве возрос на 9,4%, товаров отгружено на сумму 6917,3 млн. рублей, что на 24,7% больше объёмов 2006 г. Позитивная динамика обеспечена ЗАО "Кольчугцветмет" (ИПП-123,2%), которое продолжает удерживать взятый темп увеличения выпуска цветного проката. На период 2009-2011 годы планируется ежегодный прирост объёмов выпускаемой продукции на 15-20%, с выходом на уровень 9 миллиардов рублей в год (за счёт технического перевооружения предприятия, в том числе создания производства оцинкованного проката).
В производстве готовых металлических изделий товаров в 2007 г. отгружено на 4762,3 млн. рублей (127,5%). Отмечается устойчивый рост выпуска панелей стеновых и кровельных ООО "Тримо-ВСК" (ИПП - 150%), обусловленный повышенным спросом на данную продукцию в связи с успешной реализацией в области инвестиционных проектов по строительству новых производств и национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса". Предприятие предполагает сохранить позитивную динамику развития в прогнозируемом периоде (в 2008 г. планирует вложить 28 млн. рублей в монтаж технологической линии производственной мощностью до 1 млн.кв.м "сэндвич"-панелей в год).
Положительная динамика производства также прогнозируется в ООО "Кольчугцветметобработка", ООО "Кольчугинская металлургическая компания" и ряде других предприятий.
Ежегодный прирост объёмов по данному виду деятельности составит в 2009-2011 гг. по первому варианту 3-7%, по второму варианту - 7-12%.
За 2007 г. индекс производства машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов составил 119,8%. Отгружено продукции в действующих ценах на 17649,4 млн. рублей. Данная динамика обеспечена ростом выпуска стиральных машин (в 3,1 раза), холодильников бытовых (в 5,3 раза) предприятиями ООО "Вестел-СНГ" и ООО "БЕКО"; а также экскаваторов производства ООО "Экскаваторный завод "Ковровец" ( в 2 раза).
В прогнозируемом периоде ООО "Экскаваторный завод "Ковровец" в кооперации с ОАО "Тверской экскаватор" имеет намерения наладить выпуск экскаваторов нового поколения марки ЕТ-26 и серийное производство более тяжелых экскаваторов ЕТ-30 и ЕТ-40, относящихся к машинам карьерного класса, доведя к 2011 году их общий выпуск до 2700 единиц.
Кроме того, прогнозируется рост объёмов выпуска бытовой техники за счёт выхода на проектные мощности производств ООО "Вестел-СНГ" и ООО "БЕКО". В 2008 г. эти предприятия планируют изготовить 893 тыс. штук стиральных машин и 648 тыс. штук холодильников и морозильников бытовых, на общую сумму около 9 млрд. рублей., а к 2011 г. производство стиральных машин превысит 1 млн. штук, холодильников и морозильников бытовых - достигнет 800 тыс. штук.
Намерены осуществить значительные инвестиции: ООО "Вестел-СНГ" - в развитие серийного производства бытовой техники; ФГУП "ВПО "Точмаш" - в модернизацию производства и приобретение высокотехнологичного оборудования; ООО "Экскаваторный завод "Ковровец" - на модернизацию имеющегося станочного парка и для приобретения нового высокотехнологичного оборудования для механической обработки, сварки и раскроя металла.
По оценке в 2008 г. ИПП в сфере производства машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов составит 120%. В 2009-2011 гг. прогнозируется ежегодный прирост по первому варианту на 14-19%, по второму варианту - на 18-22%.
На предприятиях по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования в 2007 г. индекс производства составил 112,8%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 29678,5 млн. рублей (137,4%). Рост производства, в основном, обусловлен спросом на продукцию ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" (изолированные провода, силовые кабели), электродвигатели ОАО "ВЭМЗ" и автокомпоненты производства акционерных обществ "Завод "Автоприбор", "Завод "Автосвет", "ОСВАР".
В прогнозируемом периоде рост производства ожидается за счёт техперевооружения и установки нового высокотехнологичного импортного оборудования на ОАО "Электрокабель "Кольчугинский завод" (планируемый ежегодный объём инвестиций около 300 млн. рублей). ОАО "Завод "Автоприбор" планирует организацию производства новых изделий: устройств на основе MEMS технологии (изготовление высококачественных малогабаритных датчиков давления и твердотельных акселерометров, совмещенных с интегральными устройствами обработки и передачи информации), дисплеев на OLED - технологии, а также развитие рынка автокомпонентов на базе партнерских отношений с иностранными автосборочными компаниями (предполагаемый объём инвестиций порядка 4,4 млрд. руб.).
ООО "Вестел-СНГ" восстановлено и динамично увеличивается производство телевизоров. В текущем году предприятиями ООО "Вестел-СНГ" и ООО "БЕКО" планируется изготовить 450 тыс. штук телевизоров на сумму около 1 млрд.рублей (180%), а к 2011 г. предполагается увеличить их выпуск до 600 тыс. штук.
В 2008 г. индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования ожидается на уровне 108%, с учётом положительных тенденций прогнозируемые темпы роста в 2009-2011гг.: по первому варианту 105-112%, по второму варианту - 109-116% ежегодно.
В производстве транспортных средств и оборудования в 2007 г. ИПП составил 105,1%. Отгружено товаров на 5064,8 млн. рублей (117,5%). Положительная динамика обеспечена в основном за счёт увеличения выпуска спецтехники ОАО "Муромтепловоз", а также роста производства продукции для нужд РЖД акционерными обществами "Муромский стрелочный завод", "Муромский ремонтно-механический завод", "Селивановский машиностроительный завод". ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" существенно увеличил выпуск мопедов (6,1 раза) и мотоциклов (в 1,9 раза).
Тенденция роста спроса со стороны ОАО "Российские железные дороги" на комплектующие и запасные части для железнодорожного транспорта сохранится на 2008 и последующие годы, что дает основания прогнозировать рост объёмов выпуска продукции наиболее крупными предприятиями этого вида деятельности, таких как: ОАО Муромский стрелочный завод" (рост объёмов производства 104% ежегодно до 2011 г.), ОАО "Муромтепловоз" (ежегодный прирост до 2011 г. по 5-6%).
ОАО "Владимирский моторо-тракторный завод" в прогнозируемом периоде предполагается направить свыше 1,3 млрд. руб. на мероприятия по модернизации и развитию производственных мощностей, в том числе организацию промышленной сборки дизельных двигателей мощностью от 80 до 350 л.с., создание мощностей по обработке головки и блока цилиндров.
По оценке в 2008 г. ИПП данного вида деятельности составит 100%, в 2009-2011 гг. прогнозируемые темпы прироста объёмов продукции составят по первому варианту 2-4%, по второму варианту - 4,5 - 8% ежегодно.
В среднесрочной перспективе администрация области продолжит работу по созданию условий для сохранения положительных тенденций в развитии промышленного комплекса. Главные задачи в сфере промышленности: обеспечение прироста объёмов производства, повышение производительности труда.
Приоритетными направлениями промышленной политики области на среднесрочную перспективу являются:
- привлечение инвестиций на модернизацию и техническое перевооружение "традиционных" производств, расширение масштабов производства за счёт создания высокотехнологичных производств "новой экономики";
- создание промышленных зон, имеющих современную развитую инфраструктуру, готовых для размещения средних по инвестиционным затратам проектов российских и иностранных инвесторов;
- повышение эффективности использования научно-технического потенциала области, активизация инновационной деятельности;
- обеспечение экономической и финансовой устойчивости социально значимых предприятий, недопущение социальной напряженности в промышленности;
- создание условий для восполнения кадрового дефицита.
Сельское хозяйство
За 2006-2007 гг. среднегодовой прирост валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к уровню 2005 г. составил 1,8%.
В 2007 г. сельское хозяйство области функционировало в условиях реализации двух федеральных, трех областных целевых программ и приоритетного национального проекта "Развитие АПК". Были созданы более благоприятные условия для реконструкции, модернизации и строительства животноводческих комплексов (ферм), деятельности малых форм предпринимательства в сельском хозяйстве, привлечения молодых специалистов для работы в сельской местности. Продолжилось развитие системы сельскохозяйственного кредитования, принимались меры по привлечению инвестиций в отрасль.
Использование программного метода управления позволило сохранить положительную динамику развития отрасли.
Объём валовой продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в действующих ценах составил 20,6 млрд. руб. и увеличился, в сопоставимой оценке, к уровню 2006 г. на 2,5%. Рост производства валовой продукции в сельскохозяйственных организациях составил 3,8%, личных хозяйствах населения - 1,1%, крестьянских (фермерских) хозяйствах - 14,7%. В целом по области увеличено производство зерна на 4,1%, овощей - на 9,1%, мяса (в живом весе) - на 5,7%, молока - на 0,9% к уровню 2006 г. Продолжился рост продуктивности коров. Средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях возрос на 2,1% или на 101 кг и составил 4964 килограмма. В растениеводстве по новым технологиям в 2007 г. возделывались сельскохозяйственные культуры на площади 45 тыс. га (2006 г. - 34,9 тыс. га).
Реализация приоритетного национального проекта "Развитие АПК" активизировала доступ к кредитным ресурсам и усилила материальную поддержку сельхозтоваропроизводителей.
По направлению "Ускоренное развитие животноводства" за период реализации проекта привлечено 3,6 млрд. руб. кредитных ресурсов (план 3,2 млрд. руб.), благодаря чему в 43 сельхозорганизациях области строятся, реконструируются и модернизируются 63 животноводческих объекта, которые отвечают современным технологиям, позволяющим получать высококачественную продукцию. Сельскохозяйственными организациями закуплено 6,9 тыс. голов племенного скота, введено в эксплуатацию 30,2 тыс. скотомест для крупного рогатого скота и 36,9 тыс. мест для свиней.
Выполнение предусмотренных нацпроектом мероприятий на региональном и муниципальном уровнях позволило увеличить производство мяса (в живом весе) в хозяйствах всех категорий к уровню 2005 г. на 7,9% (план - на 7,2%), молока - на 6% (на 5,2%).
По направлению "Стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе" создано 43 сельскохозяйственных потребительских кооператива или в 2,1 раза больше планового значения. Малыми формами хозяйствования за 2 года привлечено кредитов в сумме 644,4 млн. руб., что на 60,2% больше запланированного.
В рамках нацпроекта осуществлялись мероприятия по обеспечению жильём молодых специалистов и их семей на селе. За 2006-2007 гг. для 91 участника мероприятий введено (приобретено) 4,87 тыс. кв. метров жилья или 105% к плану.
В области осуществляются проекты по земельно-ипотечному кредитованию. Четырём сельхозтоваропроизводителям ОАО "Россельхозбанк" предоставил кредиты на общую сумму 94,9 млн.руб. под залог 8,5 тыс. га земель.
Динамика основных экономических показателей свидетельствует о том, что сельское хозяйство области прошло период адаптации к рыночным условиям и вступило в стадию относительной стабильности производства.
Вместе с тем на фоне положительных результатов в аграрном секторе проявились и отрицательные тенденции. Прежде всего это связано с низкой доходностью в условиях сохраняющегося диспаритета цен, низкой производительностью и оплатой сельского труда, нехваткой финансовых ресурсов для освоения новейших технологий, высокой долей импортной продукции, неблагополучным состоянием социальной сферы. Развитие аграрной отрасли уступает росту пищевой промышленности, которая все более зависит от импортного сырья. Общий объём ввоза мяса и молока в область по сравнению с 2000 г. увеличился в 2007 г. в 2,2 и 1,8 раза соответственно. Между тем, по мере роста доходов населения увеличивается спрос на мясо-молочную продукцию.
По оценке 2008 г. индекс сельскохозяйственного производства составит 102%. Такая динамика прогнозируется главным образом за счёт увеличения производства продукции в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 4,1% и 2,1% соответственно и стабилизации производства продукции в личных хозяйствах населения.
В прогнозируемом периоде по I (инерционному) варианту предполагается увеличение цен на энергоносители, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, что приведет к повышению себестоимости продукции сельского хозяйства и уменьшению её производства. При этом будет сохраняться или увеличиваться отставание сельского хозяйства в освоении интенсивных технологий и в уровне жизни сельского и городского населения.
В результате рост производства сельскохозяйственной продукции области по данному варианту в 2009-2011 гг. составит 1,6% в среднем за год. В целом в 2011 г. сельскохозяйственное производство увеличится на 9,6% к уровню 2006 г., в т.ч. в сельхозорганизациях - на 19,9%, крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 24,1%, хозяйствах населения ожидается снижение продукции в пределах одного процента.
Вариант II (инновационный) отражает использование конкурентных преимуществ аграрного сектора. Комплекс мероприятий аграрной политики, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и ОЦП "Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2008-2012 годы" создает предпосылки для устойчивого развития аграрной сферы и выхода на новый технологический уровень производства.
Приоритетными направлениями аграрной политики области на среднесрочную перспективу являются:
1. Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий:
- улучшение жилищных условий сельского населения;
- повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений;
- поддержка комплексной застройки и благоустройство сельских поселений.
2. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства:
- создание единой системы информационного обеспечения АПК (ЕСИО АПК) области;
- развитие земельной ипотеки;
- повышение уровня обеспечения АПК высококвалифицированными специалистами;
- повышение доступа сельхозтоваропроизводителей к кредитным ресурсам;
- улучшение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе.
3. Развитие аграрных технологий и повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции:
- развитие животноводства, как приоритетной отрасли сельского хозяйства. Особое значение придается реализации мер по обеспечению населения области мясом и молоком, их производство в 2011 г. к уровню 2006 г. возрастет на 10,7% и 6,4% соответственно;
- поддержка племенного животноводства и повышение продуктивности скота;
- развитие интенсивных технологий в растениеводстве, поддержка элитного семеноводства и повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
Для стабильного обеспечения животноводства кормами расширятся посевные площади сельскохозяйственных культур, занятые бобовыми и бобово-злаковыми смесями. В 2011 г. их доля в общих посевах составит 50%.
Комплексная модернизация экономики сельского хозяйства в инновационном варианте позволит увеличить темпы роста производства сельскохозяйственной продукции в 2009-2011 гг. на 2,7% в среднем за год, в т.ч. продукции животноводства - на 3,6%, растениеводства - на 2,0%. В сельскохозяйственных организациях среднегодовой рост производства в 2009-2011 гг. составит 5,5%, крестьянских (фермерских) хозяйствах - 5,2%, в хозяйствах населения прогнозируется стабилизация производства на уровне 2006 г.
Дорожное хозяйство
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на 01.01.2008 г. составила 5818,8 км (из них 5677,5 км с твердым покрытием), в том числе федеральных автомобильных дорог - 413,1 км.
В настоящее время между администрацией области и Федеральным дорожным агентством (ФДА) заключено Соглашение о предоставлении области в 2008 г. субсидий федерального бюджета на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, а также Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета в 2008-2009 гг. на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, муниципальных районов, городских округов, а также связывающих населенные пункты сельских дорог, осуществляемых в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)".
Прогнозные показатели строительства и ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования составляют: 2008 г. - 10,4 км, 2009 г. - 5,9 км, 2010 г. - 9,7 км, 2011 г. - 16,2 км.
В 2009 г. сеть автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения увеличится на 28,91 км, местного значения - на 3,33 км за счёт передачи участков федеральных автомобильных дорог общего пользования в областную и муниципальную собственность.
Строительство
Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство" в 2007 г., составил 13,84 млрд. рублей.
Прогнозируемые объёмные показатели, характеризующие развитие отрасли, основываются на реализации Концепции жилищной политики и Стратегии развития строительного комплекса Владимирской области. В соответствии с этими документами, основными целями и задачами региональной политики в сфере строительства являются создание условий и содействие организации по развитию эффективных производств для увеличения объёмов строительных работ и рост ввода жилья к 2015 г. в 2,5 раза. Достижение целей планируется за счёт создания условий для активизации инвестиционной деятельности и увеличения объёмов строительно-монтажных работ, для восполнения дефицита высококвалифицированных кадров, совершенствования экономики строительной отрасли, обеспечения эффективного воспроизводства и модернизации материально-технической базы строительства.
Сохранение положительной динамики в прогнозируемые годы будет обеспечено также за счёт участия в реализации федеральных целевых программ и приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России".
С учётом благоприятных условий реализации областной Концепции жилищной политики и Стратегии развития строительного комплекса области, областных целевых программ и мероприятий национального проекта рост объёма работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", к уровню предыдущего года составит в 2008-2011 гг. - 112 % - 115%.
Рынок товаров и услуг
Рынок товаров и услуг в регионе продолжает динамично развиваться. Темпы роста оборота розничной торговли составили в 2006 г. 130,9%, в 2007 г. - 132,1%, общественного питания - соответственно 134,1% и 118,9% .
В структуре потребительского рынка сектор розничной торговли занимал в 2007 г. 72,3%, рынок платных услуг населению - 24,1%, сфера общественного питания - 3,6 %.
Объём оборота розничной торговли по области в 2007 году составил 62,5 млрд.рублей, общественного питания - 3,1 млрд. руб., бытовое обслуживание населения - 2,4 млрд. руб. при росте 101,4%.
Качественные изменения структуры формирования оборота розничной торговли проявляются в повышении роли организованного рынка. Доля крупных и средних организаций в обороте розничной торговли составила в истекшем году 51,8%, доля малых предприятий - 19%, индивидуальных предпринимателей - 20,8% при одновременном снижении (на 5,8 процентных пункта) удельного веса вещевых, смешанных и продовольственных рынков до 8,4%.
Однако доля современных форматов торговли низка: удельный вес оборота в торговых сетях составлял в 2007 г. 18,6% от общего оборота розничной торговли.
В макроструктуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров составила 50,6% (в 2006 г. - 49,2%).
Учитывая повышение уровня реальных денежных доходов населения и социального обеспечения прогнозируется увеличение оборота розничной торговли в 2008 г. в товарной массе на 19,7% по отношению к предыдущему году. В 2009-2011 гг. предполагается сохранение высоких темпов развития розничной торговли региона. С учётом сценарных условий прирост в сопоставимых ценах по первому варианту составит в 2009 г. 18,8% с постепенным снижением до 12,6% в 2011 г., по второму варианту - 19,4% - 13,5% соответственно, что означает удвоение объёмов в прогнозируемом периоде.
В номинальном выражении оборот розничной торговли увеличится с 62,5 млрд. руб. в 2007 г. до 154,8 млрд. руб. по первому варианту и 156,5 млрд. руб. по второму варианту в 2011 г.
Предполагается улучшение макроструктуры оборота розничной торговли - доля непродовольственных товаров, по оценке, увеличится до 52-53%.
Среднегодовой прирост оборота общественного питания области по первому варианту предположительно составит 12,5-18%, по второму варианту - 13-18,5% и достигнет 8,51 - 8,55 млрд. руб.
Развитие рынка платных услуг населению, который является существенной частью потребительского рынка, в значительной степени подвержено влиянию ценового фактора. Рост цен на платные услуги населению по-прежнему значительно опережает рост цен на товары. Индекс цен на платные услуги в 2007 г. составил 114,4% к предыдущему году, на товары - 107,5%.
По прогнозной оценке объём платных услуг населению области в 2011 г. увеличится в 1,5 раза к уровню 2006 г. в сопоставимых ценах и превысит 45 млрд. руб.
Определяющим фактором развития рынка услуг в среднесрочной перспективе будет оставаться динамика темпов роста платежеспособного спроса населения, ценовая политика по регулированию цен на отдельные виды платных услуг.
Структура объёма платных услуг, оказываемых населению области в 2007 г., сложилась следующим образом: более 64% приходится на услуги, "обязательные" к оплате: жилищно-коммунальные (30,1%), услуги связи (22,7%), услуги пассажирского транспорта (11,9%).
Доля бытовых услуг в 2007 г. определилась в размере 11,6%. Объём оказанных населению области услуг бытового характера составил более 2,4 млрд. рублей.
Наиболее востребованы следующие виды услуг: ремонт и строительство жилья (доля в общем объёме бытовых услуг 48,9%), парикмахерские (11,2 %), ритуальные (8,6%), ремонт и техобслуживание автомототранспортных средств (8,1%). Последний вид услуг в 2007 г. развивался наиболее быстрыми темпами (130,9% к предыдущему году).
С учётом платежеспособного спроса населения в 2008 г. общий объём оказываемых платных услуг предположительно превысит 25,4 млрд. рублей с приростом 8,2% к 2007 г. в сопоставимых ценах.
При прогнозировании объёмов транспортных услуг принималось во внимание ежегодное увеличение тарифов на перевозки грузов и пассажиров всеми видами транспорта общего пользования, а также наметившаяся тенденция к некоторому снижению спроса на пассажирские перевозки автомобильным и городским электрическим транспортом в связи с увеличением числа личного автотранспорта.
По жилищным и коммунальным услугам оценка показателей за 2008 г. и прогноз на 2009-2011 гг. осуществлены в соответствии с фактически установленными органами местного самоуправления тарифами за содержание и ремонт жилого помещения и плате за найм для нанимателей государственного и муниципального жилищного фонда. Тенденция роста объёма жилищных и коммунальных услуг населению вызвана следующими основными факторами:
- рост тарифов на ЖКУ за счёт роста цен на топливно-энергетические ресурсы;
- привлечение в модернизацию существующих объектов коммунальной инфраструктуры в качестве внебюджетных источников инвестиционной надбавки к тарифу;
- установление платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры для новых потребителей и т.д.
Объём туристических услуг в ближайшие годы будет расти вследствие увеличения объёмов продаж, обусловленного увеличением объёмов реализации выездных туров, а также динамичного развития гостиничного сектора, которое повлечёт за собой рост внутреннего и въездного туристического потока.
Рост услуг физической культуры и спорта в 2007 г. (124,8%) был обусловлен существенным ростом абонементных (платных) групп обслуживания. В 2008-2011 гг. планируется стабильный рост услуг, оказываемых спортивными организациями
Прогноз объёма платных медицинских услуг составлен с учётом сложившихся темпов роста, а также исходя из отмены регулирования цен на оказание данного вида услуг, что позволит повысить объёмы и качество предоставляемых услуг.
В развитии ветеринарных услуг отмечается стабилизация объёмов. Однако в связи с предстоящими изменениями законодательства о ветеринарии, возможно уменьшение доли платных услуг, оказываемых государственными ветеринарными учреждениями.
Инвестиции в основной капитал
В январе-апреле 2008 г. общий объём инвестиций в основной капитал составил 6,15 млрд. рублей, что на 9,8% больше соответствующего периода 2007 г. В 2008 г. поступление инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования ожидается на уровне 38,3 млрд. рублей (рост к предыдущему году - 110%).
В 2009 - 2011 годах прогнозируется ежегодный прирост общего объёма инвестиций на 5,5 - 10%.
Иностранные инвестиции
Объём иностранных инвестиций, поступивших в экономику области за I квартал 2008 г., увеличился на 63,1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и составил 96,1 млн. долларов США.
В 2008 году начата реализация новых инвестиционных проектов:
- "Данон" (Франция), - строительство кондитерской фабрики (г. Собинка), объём инвестиций - 20 млн. Евро;
- "Дау Изолан" (международная группа компаний "Дау") - строительство производства компонентов для полиуретанов, объём инвестиций - 25 млн. Евро;
- "Гиперглобус" (Германия) - строительство современного гипермаркета (40 млн. долл. США);
- "V-Park" (Голландия) - строительство индустриального парка на территории Собинского района (500 млн. долл. США);
- "Технопарк - Вязники" (Словения) - строительство технопарка на территории Вязниковского района (210 млн. Евро);
- "Ферреро Руссия" (Италия) - строительство предприятия по производству кондитерских изделий на территории Владимирской области (200 млн. Евро);
- "Контейнекс - Монолит" (австрийская компания "КОНТЕЙНЕКС/ Контейнер-Хандельсгезельшафт м.б.Х.") - организация производства контейнеров в г. Коврове (400 млн. рублей)..
По оценке в 2008 г. поступление в регион иностранных инвестиций составит не менее 300,0 млн. долларов США.
В 2009-2011 годах ожидается дальнейшее:
- ежегодное увеличение объёма иностранных инвестиций, поступающих в экономику области, на 7-12%;
- сохранение тенденции к увеличению доли прямых инвестиций в общем объёме иностранных инвестиций.
Внешнеэкономическая деятельность
В 2006-2007 гг. сложилась положительная динамика основных показателей внешнеторговой деятельности региона. Среднегодовой прирост областного экспорта товаров составил 39,3%, импорта - 42,4%. Опережающий рост импортной составляющей произошел преимущественно за счёт ввоза технологического оборудования и комплектующих для организации производств на создаваемых предприятиях с иностранными инвестициями.
В 2008 г. тенденция роста показателей внешнеторговой деятельности сохраняется. За пять месяцев экспорт товаров составил 180,0, импорт - 187,9 млн. долларов (рост по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 43,2%, и на 24,4% соответственно). Увеличение произошло за счёт:
- вывоза изделий из древесины и стекла, силового кабеля, электродвигателей переменного тока, изделий из меди, полимерных материалов, фармацевтической продукции, технологического оборудования, путевого оборудования и стиральных машин;
- ввоза технологического оборудования, кукурузы для промпереработки, кварцевого песка, молочной продукции, комплектующих для сборки стиральных машин, холодильников, органических химических соединений, полимерных материалов.
Наибольший удельный вес в областном экспорте традиционно занимает машиностроительная продукция - 42%, а также стекло и изделия из него - 13,8%, древесина и изделия из нее - 10,8%, продукция нефтехимического комплекса - 7,2%. В импортных поставках на долю машиностроительной продукции приходится 36,6%, продукции нефтехимического комплекса - 33,8%, продовольственных товаров и сырья - 8,6%, изделий из древесины - 6,5%, текстильной продукции - 5,4%.
Оценка показателей 2008 г. предполагает сохранение сложившейся динамики роста объёмов экспорта и импорта товаров за счёт увеличения вывоза продукции (продовольственных товаров, продукции нефтехимической продукции, древесины и изделий из нее) и ввоза технологического оборудования, комплектующих и материалов для предприятий с иностранными инвестициями.
В 2009-2011 гг. предполагается ежегодное увеличение экспорта и импорта товаров на 1-2%. Ожидается небольшое увеличение вывоза традиционных видов продукции (машиностроительной продукции, фанеры клееной, стекла и изделий из него) и ввоза технологического оборудования, комплектующих и продукции нефтехимического комплекса.
Малое предпринимательство
В 2007 г. в области действовало около 8,5 тысяч малых предприятий (на 15,6% больше уровня 2006 г.). Малыми предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 34,3 млрд. руб., что в действующих ценах в 2,1 раза больше, чем в 2006 г.
Оборот малых предприятий составил 63,2 млрд. руб. (рост в 1,7 раза). Наибольшие темпы роста отмечены в гостиницах и ресторанах - в 4,1 раза и в промышленности (производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 167%; добыча полезных ископаемых - 160%, обрабатывающие производства - в 2,2 раза).
В отраслевой структуре малых предприятий области торговля, обеспечивающая быструю отдачу от инвестиционных вложений, пока является наиболее традиционной отраслью (46%), на второй позиции - обрабатывающие производства (15,5%).
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в 2007 г. возросла на 54,6% до 105,7 тыс. чел. и составила 20,9% от общей численности работников организаций области. Из них в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования сосредоточено 31,2% работающих на малых предприятиях, в обрабатывающих производствах - 28,2%, в строительстве - 17,6%.
Положительной динамике в малом предпринимательстве в 2006-2007 гг. способствовала реализация мер по развитию данного сектора экономики региона и в частности областной целевой программы кредитно-финансовой поддержки, направленной на формирование условий для создания и обновления основных фондов малых предприятий.
В 2008-2011 гг. сохранятся позитивные тенденции развития малого предпринимательства. По оценке к концу 2008 г. в области будет действовать 8,6 тыс. малых предприятий, среднесписочная численность работающих на них возрастет до 107 тыс. человек.
По прогнозу в 2011 г.: число малых предприятий увеличится до 8,7 тыс. по первому варианту и 8,83 тыс. по второму варианту, численность работающих на них составит 109-112 тыс. человек.
Оборот малых предприятий в 2008 г. по оценке составит 86,5 млрд. рублей, что на 15% выше уровня 2007 г. Высокие темпы роста сохранятся в обрабатывающих производствах: индекс производства ожидается на уровне 116,5%.
В 2011 г. обороты малых предприятий вырастут до 145,7 млрд. руб. в инерционном варианте и до 158,5 млрд. руб. в основном варианте прогноза, что в действующих ценах является увеличением в 2,5 раза по сравнению с 2007 г.
Высоким темпам развития малого предпринимательства будет способствовать дальнейшая реализация мер по его поддержке. В 2007-2008 годах реализуется областная целевая программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства, предусматривающая выделение средств областного бюджета в размере 46,8 млн. руб. Целью данной программы является обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер государственной поддержки. Разработана и принята областная целевая программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства на 2010-2011 годы. Реализация данных программ обеспечит прогнозируемый рост оборота малых предприятий на уровне 10-13% ежегодно.
Финансы
Раздел сформирован в соответствии с действующей Бюджетной классификацией РФ, отчётными данными финансовых органов, органов федерального казначейства, отчётами региональных отделений внебюджетных фондов, а также территориального органа федеральной службы государственной статистики.
При формировании раздела учитывалось действующее налоговое законодательство, а также принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в действие с 2009 г.
Расчёты доходов на 2008 г. и на период 2009-2011 гг. произведены с учётом фактического поступления налоговых и неналоговых доходов за 2007 г., ожидаемой оценки поступления доходов в 2008 г., прогнозных данных администраторов доходов, а также индекса потребительских цен: на 2009 г. - 107,5%, на 2010 г. - 107% и на 2011 г. - 106,8%.
При расчёте доходов консолидированного бюджета области были учтены следующие изменения налогового законодательства:
- увеличение размеров налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, предоставляемых налогоплательщикам, на обеспечении которых находится ребенок (родители, в том числе приемные родители, опекуны, попечители), с 600 до 800 рублей с одновременным отказом от установления предельного размера дохода, до достижения которого предоставляется данный вычет;
- увеличение предельного размера дохода, до достижения которого налогоплательщик имеет право на применение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, с 20 до 40 тыс. рублей;
- выведение из-под налогообложения на доходы физических лиц сумм заработной платы, выплачиваемой под видом компенсационных выплат за тяжелые, вредные и (или) опасные условия труда;
- применение социального налогового вычета для опекунов, вычета по налогу на доходы физических лиц по лечению детей, находящихся на попечении родителей и после достижения ими 18 лет (включая детей до 24 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме и не имеющих собственных источников доходов);
- изменение ставок акцизов по подакцизным товарам;
- реформирование налога на игорный бизнес в связи с размещением объектов игорного бизнеса на специально отведенных территориях.
Расчёты доходов по налогу на прибыль организаций и по налогу на добавленную стоимость произведены с учётом ежегодного роста валового регионального продукта в 1,2 раза. По налогу на доходы физических лиц запланирован рост поступлений в 1,3 раза.
Неналоговые доходы прогнозируются со снижением к ожидаемой оценке 2008 г. в связи с сокращением объёмов продаж государственного и муниципального имущества (земельных участков, основных средств и материальных запасов).
В целом темпы роста доходов субъекта с учётом сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти прогнозируются в 2008 г. на уровне 13%, в прогнозном периоде в среднем на уровне 16%.
В расходной части финансового баланса отражены расходы на социально-экономическое развитие субъекта, осуществляемые за счёт финансовых ресурсов доходной части.
Расчёты расходов произведены исходя из необходимости безусловного исполнения действующих и вновь принимаемых расходных обязательств области. В целом вновь принимаемые расходные обязательства призваны обеспечить реализацию основных направлений Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ и будут сконцентрированы на решении пяти ключевых проблем:
- софинансирование за счёт средств областного бюджета приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения доступным жильём населения, развития агропромышленного комплекса и улучшения демографической ситуации во Владимирской области;
- повышение заработной платы работников бюджетной сферы. За три года уровень оплаты труда бюджетников должен удвоиться в связи с переходом на отраслевые системы оплаты труда;
- приведение содержания автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети городских округов и поселений к нормативному состоянию;
- расселение населения области из ветхого и аварийного жилья;
- укрепление областной и местной информационно-библиотечной сети, в том числе школьных библиотек.
Приоритетными направлениями бюджетных расходов являются:
- сохранение социальной направленности консолидированного бюджета области, в том числе значительное увеличение вложений бюджетных средств по разделу "Здравоохранение и спорт" и "Культура";
- обеспечение опережающего роста ассигнований по отраслям национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства.
Расчёты по статьям баланса носят предварительный характер и будут уточнены в ходе бюджетного процесса
Охрана окружающей среды
Объём инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов области, в 2007 г. составил 266,1 млн. рублей, в том числе за счёт федерального бюджета - 84,41 млн. рублей, областного и местных бюджетов - 75,07 млн. рублей, внебюджетных источников - 106,63 млн. рублей.
По направлениям вышеуказанные инвестиции распределились следующим образом, млн. рублей:
охрана и рациональное использование водных ресурсов - 147,59
охрана атмосферного воздуха - 37,03
утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления - 77,23
прочие - 4,26
В 2007 г. средства федерального бюджета были затрачены на реализацию мероприятий Федеральной адресной инвестиционной программы, в т.ч. продолжение строительства объекта "Берегоукрепление на р. Клязьме в районе Кондюринского водозабора г. Гороховца" с целью завершения и ввода объекта в 2008 г. и продолжение строительства сооружения доочистки сточных вод и оборотного водоснабжения на очистных сооружениях радиоцентра ИТАР-ТАСС в Петушинском районе; а также на выполнение капитального ремонта плотины на р. Серой в г. Александрове.
Средства областного и местных бюджетов в рамках областной адресной инвестиционной программы были направлены на реконструкцию очистных сооружений п. Труд Петушинского района, гг. Собинки, Карабаново, Кольчугино, реконструкцию КНС г. Лакинска, п. Зименки Муромского района, замену оборудования на ОСБО в г. Судогде, реконструкцию и перевод на газ ряда котельных, установку блока глубокой очистки стоков со строительством КНС в п. Пролетарском (Гороховецкий район).
Капитальные расходы местных бюджетов в основном использованы на приобретение спецтехники и оборудования природоохранного назначения, в т.ч. 67 мусоровозов для сбора и транспортирования ТБО, 10 единиц тяжелой техники для эксплуатации на объектах захоронения отходов, 5 вакуумных машин и прочего оборудования для очистки бытовых сточных вод.
На собственные средства предприятий области были реализованы мероприятия по сокращению вредных выбросов в атмосферу, строительство локальных сооружений очистки промышленных сточных вод, модернизацию технологических процессов с целью сокращения объёма образующихся загрязняющих веществ. Основной объём собственных средств предприятий, вкладываемых в мероприятия по сбору, удалению и переработке отходов, был направлен на приобретение в собственность спецтехники для их сбора и утилизации.
В 2008 г. предусматривается снижение объёма капитальных вложений из федерального бюджета на 43,1 млн. руб. в связи с завершением берегоукрепительных работ на р. Клязьме в г. Гороховце и строительства сооружений доочистки сточных вод ФГУП ИТАР-ТАСС (п. Березка, Петушинского района). В дальнейшем уменьшение размера федеральных средств прогнозируется в связи с принятием ряда нормативных документов, согласно которым из перечня объектов ФАИП исключаются стройки и объекты, находящиеся в собственности субъектов РФ и муниципальной собственности.
В 2009 г. привлечение средств федерального бюджета предусматривается на проведение капитального ремонта гидроузла на р. Содышке в г. Владимире и модернизацию котельных федеральных учреждений с переводом на газообразное топливо.
В 2008-2011 гг. сохранятся положительные тенденции роста объёма капитальных вложений, направляемых из областного и местных бюджетов на реализацию природоохранных мероприятий областной адресной инвестиционной программы, ведомственной целевой программы "Охрана водных объектов Владимирской области от загрязнения сточными водами в 2008-2010 годы" и муниципальных программ. Так средства областного и местных бюджетов (софинансирование) будут предусмотрены на выполнение работ по строительству и реконструкции очистных сооружений гг. Кольчугино, Собинка, Петушки, Судогда, пос. Труд и с. Андреевское (Петушинский район), пос. Бавлены (Кольчугинский район), пос. Октябрьский и Н.Вязники (Вязниковский район), начало реконструкции очистных сооружений в Муромском и Ковровском районах, очистных сооружений биологической очистки в гг.: Гусь-Хрустальный, Суздаль, пос. Ставрово (Собинский район), г. Карабаново (Александровский район).
За счёт средств местных бюджетов планируются строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Суздальском и Муромском районах, Центра по переработке и утилизации ТБО в Петушинском районе, рекультивация полигона ТБО "Разлукино", строительство и реконструкция очистных сооружений в Собинском и Меленковском районах, пос. Энергетик, Оргтруд, Пенкино.
В инновационном варианте прогноза более высокие темпы роста инвестиций в основной капитал будут обеспечены за счёт дополнительных капитальных вложений в жилищное строительство, образование и здравоохранение в рамках реализации ряда новых целевых программ, включающих мероприятия природоохранного значения. Предполагается привлечение как государственных, так и внебюджетных средств на эти цели.
Объективными предпосылками для направления предприятиями области инвестиций для снижения негативной нагрузки на окружающую среду являются усиление ответственности за нарушение природоохранного законодательства РФ, а также необходимость выполнения экологических стандартов и требований организациями-производителями, выходящими на мировой рынок.
В 2008-2011 гг. планируются: ввод локальных специализированных установок по переработке и обезвреживанию отдельных видов отходов, очистке сточных вод и отходящих газов на производствах ООО "Демидовский фанерный комбинат" (Собинский район), ФГУП ВПО "Точмаш" (г. Владимир), ОАО "ЗиД" (г. Ковров), ОАО "Сен-Гобен Ветротекс Стекловолокно" (Гусь-Хрустальный район), ООО "ОСЗ" (г. Гусь-Хрустальный), ЗАО "Муром", ОАО "Муромский радиозавод", ФГУ "ВНИИЗЖ", ОАО "Ковровский механический завод", ОАО "Владимирская фабрика музыкальных инструментов", ОАО "Сударь" (г. Ковров).
По оценке состояния воздушного бассейна региона в 2008 г. в результате роста объёмов производства в добывающей и перерабатывающей промышленности, производстве строительных материалов ожидается некоторое увеличение выбросов загрязняющих веществ с 41,95 до 41,99 тыс. тонн.
Развитие производства в 2009-2010 гг. по первому варианту прогноза, предполагающему сохранение инерционной динамики в производстве и инвестиционной деятельности предприятий, будет способствовать увеличению объёма загрязнений. Поэтому выбросы загрязняющих веществ в атмосферу будут больше, чем по второму варианту и составят: в 2009 г. 42,96 тыс. т или 102,3% к уровню предыдущего года, в 2010 г. 44,12 тыс. т - 102,7 %, в 2011 г. 45,71 тыс. т - 103,6%.
При втором варианте развития в условиях повышения эффективности экономики и инвестиционной активности объёмы выбросов составят: в 2009 г. 42,11 тыс. т (100,3% к уровню предыдущего года), в 2010 г. - 42,74 тыс. т (101,5%), в 2011 г. - 43,68 тыс. т (102,2%).
По данным Росводресурсов за 2007 г. объём сброса сточных вод в водные объекты составил 150,38 млн. м3, в т.ч. объём сброса загрязненных (недостаточно-очищенных и без очистки) сточных вод, не удовлетворяющих нормативным требованиям - 142,68 млн. м3. Сброс недостаточно-очищенных сточных вод уменьшился в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 3,1% и составил 140,25 млн. куб. Объём водоотведения в поверхностные водные объекты сточных вод без очистки уменьшился на 16,5% и составил 2,4 млн. куб. м. Объём нормативно-чистых сточных вод (воды, сбрасываемые с рыбоводческих прудов) составил 7,7 млн. м3.
По оценке в 2008 г. ожидаемый сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты области составит 142,85 млн. м3.
По первому варианту прогноза планируется сохранение тенденции увеличения сброса загрязненных сточных вод до 143,21 млн. м3 в 2009 г. (100,3%), 143,76 млн. м3 в 2010 г. (100,38%) и 144,01 млн. м3 в 2011 г. (100,2%). По второму варианту прогноза предполагается снижение объёма сброса загрязненных сточных вод: в 2009 г. - 142,71 млн. м3 (99,9%), в 2010 г. -142,45 млн. м3 (99,8%) с последующим ростом в 2011 г. - 142,65 млн. м3 (100,14%).
Объём водопотребления в 2007 г. составил 184,6 млн. м3. В 2008 г. использование водных ресурсов оценивается на том же уровне.
Повышение эффективности функционирования водохозяйственных систем, организация приборного учёта потребления воды приведут к снижению объёмов водопотребления в прогнозируемом периоде до 180,39 млн. м3 по первому варианту и до 178,21 млн. м3 по второму варианту прогноза.
Объём воды в системах оборотного и повторно-последовательного использования вырос в 2007 г. на 1,9 % и составил 336,64 млн. м3. Увеличение использования воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения отмечено в г. Гусь-Хрустальном, о. Муром, Гороховецком, Киржачском, Селивановском, Судогодском районах.
В 2008 г. также предполагается увеличение общего расхода воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения. Эта тенденция сохранится и в прогнозируемой перспективе.
Постановлением Губернатора Владимирской области от 17 сентября 2008 г. N 655 в таблицу настоящего приложения внесены изменения
Прогноз социально-экономического развития области на 2009 год и на период до 2011 года
Показатели |
Единица |
отчет |
отчет |
оценка |
прогноз |
|||||
|
измерения |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
|
|
|
|
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
1. Демографические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего |
тыс.человек |
1466,10 |
1454,50 |
1444,70 |
1434,50 |
1434,50 |
1424,40 |
1424,40 |
1415,30 |
1415,30 |
|
в % к пред. году |
99,10 |
99,20 |
99,30 |
99,30 |
99,30 |
99,30 |
99,30 |
99,40 |
99,40 |
в том числе: городского |
тыс.человек |
1137,50 |
1130,00 |
1125,90 |
1121,00 |
1121,00 |
1116,10 |
1116,10 |
1111,50 |
1111,50 |
|
в % к пред. году |
98,50 |
99,30 |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
сельского |
тыс.человек |
328,60 |
324,50 |
318,80 |
313,50 |
313,50 |
308,30 |
308,30 |
303,80 |
303,80 |
|
в % к пред. году |
100,90 |
98,80 |
98,20 |
98,30 |
98,30 |
98,30 |
98,30 |
98,50 |
98,50 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
число лет |
64,40 |
66,00 |
66,10 |
66,10 |
66,10 |
66,10 |
66,10 |
66,10 |
66,10 |
Общий коэффициент рождаемости |
человек на 1000 населения |
9,50 |
10,20 |
10,20 |
10,40 |
10,40 |
10,50 |
10,50 |
10,60 |
10,60 |
Общий коэффициент смертности |
чел. на 1000 населения |
19,30 |
18,70 |
18,90 |
19,20 |
19,20 |
19,40 |
19,40 |
19,60 |
19,60 |
Коэффициент естественного прироста |
чел. на 1000 населения |
-9,80 |
-8,50 |
-8,70 |
-8,80 |
-8,80 |
-8,90 |
-8,90 |
-9,00 |
-9,00 |
Коэффициент миграционного прироста |
чел. на 10 000 населения |
9,40 |
16,00 |
16,30 |
17,20 |
17,20 |
18,00 |
18,00 |
33,20 |
33,20 |
2. Производство товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Валовой региональный продукт - всего |
млн.руб. в основных ценах соотв. лет |
111904,40 |
141000,00 |
174000,00 |
201000,00 |
205600,00 |
230000,00 |
240000,00 |
263000,00 |
275800,00 |
Индекс физического объема ВРП |
в % к пред. году в сопост. ценах |
107,20 |
108,30 |
107,80 |
106,00 |
107,60 |
106,20 |
107,80 |
106,80 |
108,00 |
Индекс-дефлятор объема ВРП |
% к пред. году |
120,10 |
116,40 |
114,60 |
108,90 |
109,70 |
107,80 |
108,40 |
107,10 |
106,30 |
2.2. Промышленное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс промышленного произ-водства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых +РАЗДЕЛ D:Обрабатывающие производства+РАЗДЕЛ E: Произ-водство и распределение электроэнергии, газа и воды) |
% к предыдущему году |
109,80 |
112,70 |
110,80 |
108,50 |
110,30 |
109,10 |
111,00 |
110,00 |
113,50 |
Добыча полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
749,60 |
1108,90 |
1423,80 |
1675,80 |
1675,80 |
1963,20 |
1963,20 |
2278,30 |
2278,30 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ C |
% к пред. году |
86,80 |
136,10 |
120,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ C |
% к пред. году |
|
|
107,00 |
107,00 |
107,00 |
106,50 |
106,50 |
105,50 |
105,50 |
Обрабатывающие производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
99360,80 |
141920,70 |
184088,56 |
224498,69 |
229170,96 |
266043,53 |
276389,22 |
316451,11 |
334022,22 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ D |
% к пред. году |
111,40 |
114,50 |
111,62 |
109,19 |
111,14 |
109,92 |
111,94 |
110,85 |
114,67 |
Индекс-дефлятор -РАЗДЕЛ D: |
% к пред. году |
108,90 |
124,70 |
116,20 |
111,70 |
112,00 |
107,80 |
107,70 |
107,30 |
105,40 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
млн. руб. |
22305,70 |
35106,70 |
48126,00 |
61172,90 |
61447,30 |
75365,10 |
76378,90 |
92925,20 |
93689,50 |
Индекс производства - Подраздел DA |
% к пред. году |
114,40 |
110,30 |
111,00 |
111,50 |
112,00 |
112,00 |
113,00 |
112,50 |
114,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DA |
% к пред. году |
93,30 |
142,70 |
123,50 |
114,00 |
114,00 |
110,00 |
110,00 |
109,60 |
107,60 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство |
млн. руб. |
3910,20 |
4455,10 |
4900,00 |
5392,84 |
5445,71 |
5814,24 |
5928,80 |
6312,05 |
6561,41 |
Индекс производства - Подраздел DB |
% к пред. году |
111,80 |
99,70 |
102,00 |
102,00 |
103,00 |
102,00 |
103,00 |
103,00 |
105,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DB |
% к пред. году |
96,70 |
114,30 |
108,00 |
107,90 |
107,90 |
105,70 |
105,70 |
105,40 |
105,40 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
млн. руб. |
268,80 |
338,60 |
363,60 |
411,94 |
419,79 |
457,19 |
470,34 |
501,16 |
520,52 |
Индекс производства - Подраздел DC |
% к пред. году |
147,80 |
91,80 |
105,00 |
105,00 |
107,00 |
105,00 |
106,00 |
104,00 |
105,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DC |
% к пред. году |
112,60 |
137,22 |
100,36 |
107,90 |
107,90 |
105,70 |
105,70 |
105,40 |
105,40 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева |
млн. руб. |
1680,40 |
2105,60 |
2700,00 |
3051,43 |
3081,35 |
3364,57 |
3497,48 |
3690,77 |
3985,56 |
Индекс производства - Подраздел DD |
% к пред. году |
109,40 |
110,50 |
102,00 |
102,00 |
103,00 |
102,00 |
105,00 |
103,00 |
107,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DD |
% к пред. году |
108,90 |
113,40 |
125,72 |
110,80 |
110,80 |
108,10 |
108,10 |
106,50 |
106,50 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфи-ческая деятельность |
млн. руб. |
1021,40 |
1322,80 |
1750,00 |
2079,00 |
2173,50 |
2313,93 |
2453,66 |
2523,96 |
2702,37 |
Индекс производства - Подраздел DE |
% к пред. году |
114,00 |
121,70 |
130,00 |
110,00 |
115,00 |
105,00 |
106,50 |
103,00 |
104,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DE |
% к пред. году |
71,33 |
106,42 |
101,76 |
108,00 |
108,00 |
106,00 |
106,00 |
105,90 |
105,90 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство |
млн. руб. |
3760,80 |
5498,70 |
7250,00 |
8675,64 |
8755,97 |
9885,02 |
10253,68 |
10532,99 |
11033,98 |
Индекс производства - Подраздел DG |
% к пред. году |
134,30 |
138,40 |
128,00 |
108,00 |
109,00 |
108,00 |
111,00 |
101,00 |
102,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DG |
% к пред. году |
92,62 |
105,64 |
103,00 |
110,80 |
110,80 |
105,50 |
105,50 |
105,50 |
105,50 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий |
млн. руб. |
3244,60 |
5725,30 |
7800,00 |
9074,52 |
9074,52 |
9765,09 |
9860,83 |
10508,21 |
10715,27 |
Индекс производства - Подраздел DH |
% к пред. году |
111,60 |
115,00 |
121,00 |
105,00 |
105,00 |
102,00 |
103,00 |
102,00 |
103,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DH |
% к пред. году |
114,15 |
153,44 |
12,59 |
110,80 |
110,80 |
105,50 |
105,50 |
105,50 |
105,50 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
млн. руб. |
9797,20 |
13003,80 |
17897,30 |
22444,90 |
23051,70 |
28406,20 |
29169,60 |
36000,00 |
36800,00 |
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
% к пред. году |
106,20 |
110,20 |
111,00 |
112,00 |
112,00 |
113,00 |
114,00 |
116,50 |
116,50 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
% к пред. году |
107,75 |
120,40 |
124,00 |
112,00 |
115,00 |
112,00 |
111,00 |
108,80 |
108,30 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг - Подраздел DJ: Металлурги-ческое производство и производство готовых металлических изделий |
млн. руб. |
9998,90 |
11679,60 |
13361,46 |
15289,92 |
15883,71 |
16776,87 |
18258,32 |
18561,59 |
21144,59 |
Индекс производства - Подраздел DJ |
% к пред. году |
114,80 |
113,70 |
100,00 |
103,00 |
107,00 |
105,00 |
110,00 |
107,00 |
112,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DJ |
% к пред. году |
118,56 |
121,10 |
114,40 |
111,10 |
111,10 |
104,50 |
104,50 |
103,40 |
103,40 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DK: Производство машин и оборудования |
млн. руб. |
7965,00 |
17649,40 |
24313,81 |
32145,05 |
32955,43 |
40548,41 |
42275,22 |
49183,60 |
53077,39 |
Индекс производства - Подраздел DK |
% к пред. году |
110,80 |
119,80 |
120,00 |
119,00 |
122,00 |
118,00 |
120,00 |
114,00 |
118,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DK |
% к пред. году |
120,10 |
113,90 |
114,80 |
111,10 |
111,10 |
106,90 |
106,90 |
106,40 |
106,40 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг - Под-раздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
млн. руб. |
22354,00 |
29678,50 |
36796,59 |
42925,06 |
44560,30 |
49098,98 |
52398,46 |
58510,27 |
64672,28 |
Индекс производства - Подраздел DL |
% к пред. году |
111,60 |
112,80 |
108,00 |
105,00 |
109,00 |
107,00 |
110,00 |
112,00 |
116,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DL |
% к пред. году |
120,10 |
113,90 |
114,80 |
111,10 |
111,10 |
106,90 |
106,90 |
106,40 |
106,40 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования |
млн. руб. |
4663,90 |
5064,80 |
5814,39 |
6588,98 |
6750,48 |
7254,93 |
7685,32 |
8028,02 |
8831,35 |
Индекс производства - Подраздел DM |
% к пред. году |
93,90 |
105,10 |
100,00 |
102,00 |
104,50 |
103,00 |
106,50 |
104,00 |
108,00 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DM |
% к пред. году |
120,10 |
113,90 |
114,80 |
111,10 |
111,10 |
106,90 |
106,90 |
106,40 |
106,40 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства |
млн. руб. |
2503,20 |
3407,10 |
4310,00 |
5048,80 |
5156,40 |
5627,20 |
5880,80 |
6288,00 |
6718,40 |
Индекс производства - Подраздел DN |
% к пред. году |
100,00 |
122,00 |
115,00 |
103,30 |
105,50 |
103,20 |
105,60 |
102,80 |
105,10 |
Индекс-дефлятор - Подраздел DN |
% к пред. году |
125,80 |
111,60 |
110,00 |
113,40 |
113,40 |
108,00 |
108,00 |
108,70 |
108,70 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
12460,60 |
13747,90 |
16606,91 |
20398,70 |
20479,81 |
24768,96 |
24966,32 |
29497,98 |
29880,94 |
Индекс производства - РАЗДЕЛ E |
% к пред. году |
97,30 |
94,90 |
101,00 |
100,60 |
101,00 |
100,60 |
101,00 |
100,50 |
101,00 |
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E |
% к пред. году |
110,80 |
116,26 |
119,60 |
122,10 |
122,10 |
120,70 |
120,70 |
118,50 |
118,50 |
Потребление электроэнергии |
млн.кВт.ч. |
5349,88 |
5471,06 |
5575,01 |
5658,64 |
5714,39 |
5743,52 |
5857,25 |
5829,67 |
6003,68 |
в том числе по группам потребителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Население |
млн. кВт. ч. |
991,18 |
1018,57 |
1046,73 |
1078,13 |
1078,13 |
1110,47 |
1110,47 |
1143,79 |
1143,79 |
Прочие потребители |
млн. кВт. ч. |
4358,70 |
4452,49 |
4528,29 |
4580,51 |
4636,26 |
4633,05 |
4746,78 |
4685,88 |
4859,89 |
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей |
руб./тыс.кВт.ч. |
1289,20 |
1528,99 |
1850,08 |
2258,95 |
2258,95 |
2733,33 |
2733,33 |
3266,32 |
3266,32 |
Индекс тарифов |
% к пред. году |
113,90 |
118,60 |
121,00 |
122,10 |
122,10 |
121,00 |
121,00 |
119,50 |
119,50 |
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Население |
руб./тыс.кВт.ч. |
1185,32 |
1344,15 |
1526,96 |
1908,70 |
1908,70 |
2385,87 |
2385,87 |
2982,34 |
2982,34 |
Индекс тарифов |
% к пред. году |
120,10 |
113,40 |
113,60 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
Прочие потребители |
руб./тыс.кВт.ч. |
1295,90 |
1571,28 |
1924,77 |
2341,39 |
2340,39 |
2816,61 |
2814,61 |
3335,64 |
3333,16 |
Индекс тарифов |
% к пред. году |
113,10 |
121,25 |
122,50 |
121,64 |
121,59 |
120,30 |
120,26 |
118,43 |
118,42 |
2.3. Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
млн.руб. в ценах соотв. лет |
15329,60 |
20611,20 |
25215,70 |
27629,40 |
28024,20 |
30029,60 |
300754,30 |
32777,70 |
33862,00 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% к предыдущему году |
101,10 |
102,50 |
102,00 |
101,00 |
102,40 |
101,60 |
102,60 |
102,00 |
102,90 |
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% к предыдущему году |
105,90 |
131,20 |
119,90 |
108,50 |
108,50 |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Растениеводство |
млн.руб. в ценах соответств. лет |
8234,50 |
11282,60 |
13791,30 |
15019,50 |
15284,00 |
16232,80 |
16705,50 |
17546,90 |
18169,10 |
Индекс производства продукции растениеводства |
% к пред. году |
100,70 |
104,20 |
101,90 |
100,40 |
102,10 |
101,00 |
102,10 |
101,00 |
101,60 |
Индекс-дефлятор продукции растениеводства |
% к пред. году |
103,60 |
131,50 |
119,90 |
108,50 |
108,50 |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
Животноводство |
млн.руб. в ценах соответств. лет |
7095,10 |
9328,60 |
11424,40 |
12609,90 |
12740,20 |
13796,80 |
14048,80 |
15230,80 |
15692,90 |
Индекс производства продукции животноводства |
% к пред. году |
101,70 |
100,60 |
102,20 |
101,80 |
102,80 |
102,30 |
103,10 |
103,20 |
104,40 |
Индекс-дефлятор продукции животноводства |
% к пред. году |
108,30 |
130,70 |
119,80 |
108,40 |
108,50 |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция в сельскохозяйственных организациях |
млн.руб. в ценах соответств. лет |
7212,20 |
10106,40 |
12617,70 |
14071,30 |
14363,50 |
15589,60 |
16147,10 |
17375,30 |
18230,80 |
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях |
% к пред. году |
104,30 |
103,80 |
104,10 |
102,80 |
104,90 |
103,60 |
105,10 |
104,20 |
105,60 |
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
млн.руб. в ценах соотв. лет |
105,60 |
152,90 |
187,00 |
203,80 |
212,20 |
222,20 |
235,90 |
245,40 |
266,80 |
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
% к пред. году |
124,50 |
114,70 |
102,10 |
100,60 |
104,70 |
102,00 |
103,90 |
103,30 |
106,40 |
Продукция в хозяйствах населения |
млн.руб. в ценах соотв. лет |
8011,80 |
10351,90 |
12411,00 |
13354,30 |
13448,50 |
14217,80 |
14371,30 |
15157,00 |
15364,40 |
Индекс производства продукции в хозяйствах населения |
% к пред. году |
98,40 |
101,10 |
100,10 |
99,30 |
100,00 |
99,60 |
100,00 |
99,70 |
100,00 |
2.4. Дорожное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
км |
5647,90 |
5677,50 |
5687,90 |
5693,80 |
5693,80 |
5703,50 |
5703,50 |
5719,70 |
5719,70 |
Протяженность автомобильных дорог федерального значения |
км |
358,70 |
413,10 |
413,10 |
380,86 |
380,86 |
380,86 |
380,86 |
380,86 |
380,86 |
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
километров дорог на 1 000 квадратных километров территории |
194,09 |
195,10 |
195,46 |
195,66 |
195,66 |
196,00 |
196,00 |
196,55 |
196,55 |
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
% |
99,47 |
97,57 |
97,58 |
97,58 |
97,58 |
97,58 |
97,58 |
97,59 |
97,59 |
2.5. Связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем услуг связи - всего |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
4646,50 |
5603,90 |
6469,30 |
7300,03 |
7396,03 |
8157,80 |
8297,80 |
8902,48 |
9137,40 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
126,80 |
113,90 |
112,80 |
111,70 |
111,90 |
110,30 |
110,50 |
108,80 |
109,70 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтовая связь |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
428,40 |
518,30 |
598,50 |
622,50 |
644,10 |
649,40 |
677,50 |
658,40 |
698,70 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
108,30 |
101,30 |
101,20 |
100,20 |
100,90 |
100,20 |
100,80 |
100,20 |
100,50 |
междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
548,00 |
572,50 |
597,00 |
616,70 |
621,50 |
626,80 |
635,80 |
625,80 |
640,50 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
125,10 |
104,50 |
104,10 |
102,90 |
103,50 |
102,70 |
103,10 |
102,20 |
102,80 |
местная телефонная связь |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
791,40 |
857,60 |
905,80 |
925,30 |
927,50 |
934,70 |
938,60 |
935,50 |
940,50 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
100,60 |
91,50 |
90,90 |
90,20 |
90,40 |
90,10 |
90,20 |
89,90 |
90,00 |
документальная электросвязь |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
166,70 |
218,50 |
268,70 |
320,90 |
322,10 |
373,80 |
375,80 |
421,50 |
422,20 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
115,20 |
114,80 |
113,00 |
112,20 |
112,50 |
111,90 |
111,70 |
111,60 |
110,10 |
подвижная связь |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
2213,50 |
2768,60 |
3323,70 |
3860,20 |
3870,80 |
4417,20 |
4433,90 |
4899,90 |
4989,00 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
137,10 |
123,50 |
119,90 |
117,30 |
117,50 |
115,60 |
115,70 |
113,90 |
114,00 |
Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения |
единиц |
26,40 |
27,40 |
28,10 |
28,40 |
28,60 |
28,90 |
29,00 |
29,00 |
29,40 |
Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи |
млн.ед. |
1,30 |
1,50 |
1,55 |
1,58 |
1,60 |
1,60 |
1,65 |
1,65 |
1,70 |
Количество почтовых ящиков на 10000 человек |
единиц |
14,40 |
14,30 |
14,20 |
14,00 |
14,10 |
13,90 |
14,00 |
13,80 |
13,90 |
Деятельность, связаная с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие персональных компьютеров |
штук |
58433,00 |
71463,56 |
87507,13 |
107178,73 |
107204,98 |
131454,71 |
131540,51 |
161032,02 |
161531,75 |
|
в % к пред.году |
122,00 |
122,30 |
122,45 |
122,48 |
122,51 |
122,65 |
122,70 |
122,50 |
122,80 |
в том числе подключенных к сети Интернет |
штук |
14882,00 |
20594,00 |
26306,00 |
31852,00 |
32018,00 |
36875,00 |
37730,00 |
42257,00 |
43442,00 |
|
в % к пред.году |
138,00 |
138,38 |
127,74 |
99,48 |
121,71 |
97,73 |
117,84 |
97,27 |
115,14 |
Количество компьютеров на 100 человек населения |
единиц |
8,40 |
11,03 |
13,66 |
16,10 |
16,29 |
18,75 |
18,92 |
21,48 |
21,55 |
|
в % к пред.году |
|
131,30 |
123,84 |
117,86 |
119,25 |
116,46 |
117,52 |
114,56 |
114,93 |
Количество пользователей Интернет на 100 человек населения |
единиц |
5,90 |
8,08 |
11,26 |
13,65 |
13,77 |
16,37 |
16,45 |
19,00 |
19,13 |
|
в % к пред.году |
|
137,00 |
139,36 |
121,23 |
122,32 |
119,93 |
120,54 |
116,07 |
116,88 |
2.6. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Профили гнутые стальные |
тонн |
40475,00 |
33260,00 |
35000,00 |
36000,00 |
37500,00 |
37800,00 |
41500,00 |
40500,00 |
46500,00 |
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1КВ и выше (бронекабель) |
км |
7605,00 |
9522,00 |
11276,00 |
11700,00 |
12000,00 |
11700,00 |
12000,00 |
11700,00 |
12000,00 |
Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1КВ |
км |
20329,00 |
23476,00 |
19108,00 |
21500,00 |
21974,00 |
24000,00 |
25270,00 |
27000,00 |
29060,00 |
Кабели телефонной связи (в приведенном исчислении) |
км |
7315,00 |
6267,00 |
5662,00 |
5400,00 |
5662,00 |
5400,00 |
5662,00 |
5400,00 |
5662,00 |
Кабели связи станционные, шахтные и распределительные (многопарные) |
км |
663,00 |
560,00 |
519,00 |
525,00 |
535,00 |
541,00 |
551,00 |
555,00 |
565,00 |
Кабели силовые гибкие |
км |
25455,00 |
25470,00 |
27639,00 |
28000,00 |
30400,00 |
31000,00 |
33000,00 |
34000,00 |
36000,00 |
Погружные электродвигатели |
штук |
7027,00 |
3726,00 |
6000,00 |
6150,00 |
6300,00 |
6300,00 |
6600,00 |
6450,00 |
6900,00 |
Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63-355мм |
штук |
172894,00 |
183750,00 |
170405,00 |
187000,00 |
192326,00 |
215000,00 |
220616,00 |
245000,00 |
253000,00 |
Электродвигатели крановые |
тыс. Квт |
19,90 |
22,50 |
25,90 |
26,50 |
27,20 |
27,90 |
28,60 |
28,30 |
30,00 |
Электрооборудование автотракторное, приборы и карбюраторы в фактических ценах (без НДС и акциза) |
млн. рублей |
5854,00 |
6373,60 |
6800,00 |
7300,00 |
7600,00 |
7500,00 |
7800,00 |
7700,00 |
8000,00 |
Экскаваторы |
штук |
201,00 |
405,00 |
670,00 |
1300,00 |
1704,00 |
2000,00 |
2449,00 |
2300,00 |
2700,00 |
Арматура промышленная трубопроводная |
тыс. штук |
340,20 |
354,10 |
415,00 |
425,00 |
435,00 |
442,00 |
450,00 |
460,00 |
470,00 |
Переводы стрелочные широкой колеи |
комплект |
5100,00 |
5421,00 |
5600,00 |
5700,00 |
5800,00 |
5900,00 |
6000,00 |
6100,00 |
6200,00 |
Стекловолокно непрерывное и изделия из него |
тонн |
24761,00 |
25752,00 |
27200,00 |
30000,00 |
30000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
50000,00 |
60000,00 |
Бутылки |
млн. штук |
2133,30 |
2239,80 |
2450,00 |
2510,00 |
2510,00 |
2700,00 |
2700,00 |
3000,00 |
3000,00 |
Посуда сортовая |
млн. штук |
124,90 |
183,70 |
184,00 |
185,00 |
185,00 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
Стекло строительное (в ус-ловном исчислении (2мм) |
тыс.кв.м. |
8296,10 |
8081,40 |
8050,00 |
7425,00 |
7425,00 |
8450,00 |
8450,00 |
10500,00 |
10500,00 |
Панели стальные стеновые и кровельные |
тыс.кв.м. |
453,20 |
489,10 |
35990,00 |
36000,00 |
36000,00 |
36050,00 |
36050,00 |
36050,00 |
36050,00 |
Пластикат кабельный |
тонн |
27194,00 |
35346,00 |
159,20 |
200,80 |
201,00 |
230,00 |
235,00 |
230,00 |
240,00 |
Фанера клееная |
куб. м. |
123752,00 |
144399,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25500,00 |
26000,00 |
26500,00 |
27000,00 |
27500,00 |
Парусина (брезент) |
тыс.пог.м. |
18559,00 |
15112,70 |
1800,00 |
2000,00 |
2100,00 |
2150,00 |
2200,00 |
2250,00 |
2300,00 |
Мебель (без встроенной) в фактических ценах (без НДС и акциза) |
млн. рублей |
878,40 |
1282,20 |
1800,00 |
2000,00 |
2100,00 |
2150,00 |
2200,00 |
2250,00 |
2300,00 |
Древесина деловая |
тыс. плот. куб. м |
753,50 |
724,90 |
720,00 |
718,00 |
720,00 |
718,00 |
750,00 |
718,00 |
770,00 |
Станки металлорежущие |
штук |
190,00 |
122,00 |
140,00 |
145,00 |
150,00 |
155,00 |
160,00 |
165,00 |
170,00 |
Тракторы |
штук |
2633,00 |
2102,00 |
2201,00 |
2600,00 |
2896,00 |
3200,00 |
3455,00 |
3800,00 |
4038,00 |
Телевизоры |
тыс. штук |
193,00 |
339,50 |
450,00 |
490,00 |
500,00 |
540,00 |
550,00 |
590,00 |
600,00 |
Холодильники и морозильники бытовые |
тыс. штук |
61,60 |
328,90 |
648,00 |
690,00 |
700,00 |
750,00 |
760,00 |
790,00 |
800,00 |
Машины стиральные бытовые |
тыс. штук |
145,90 |
447,40 |
893,00 |
940,00 |
950,00 |
1000,00 |
1020,00 |
1050,00 |
1070,00 |
Ювелирные изделия в фактических ценах (без НДС и акциза) |
млн. руб. |
519,75 |
846,92 |
1088,70 |
1306,40 |
1330,80 |
1469,70 |
1526,90 |
1616,70 |
1720,00 |
Мотоциклы |
штук |
501,00 |
975,00 |
1322,00 |
1450,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1600,00 |
1600,00 |
1700,00 |
Электроэнергия |
млрд. кВт. ч |
2,20 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
Ткани хлопчатобумажные готовые |
тыс. кв. м |
104141,00 |
117775,00 |
118400,00 |
119000,00 |
119500,00 |
119500,00 |
120500,00 |
120500,00 |
120500,00 |
Изделия трикотажные |
тыс. штук |
480,90 |
689,10 |
800,00 |
850,00 |
900,00 |
900,00 |
980,00 |
950,00 |
1050,00 |
Обувь |
тыс. пар |
3244,20 |
2963,00 |
3100,00 |
3150,00 |
3180,00 |
3200,00 |
3230,00 |
3260,00 |
3290,00 |
Пиломатериалы |
тыс. куб. м |
190,30 |
189,00 |
187,00 |
185,00 |
186,00 |
185,00 |
190,00 |
185,00 |
200,00 |
Бумага |
тыс. тонн |
1,70 |
4,50 |
6,00 |
7,00 |
7,50 |
7,50 |
8,00 |
8,00 |
8,50 |
Кирпич строительный |
млн. условных кирпичей |
308,90 |
357,70 |
360,00 |
400,00 |
400,00 |
420,00 |
420,00 |
440,00 |
440,00 |
Блоки и камни мелкие стено-вые (без блоков из ячеистого бетона) |
млн. условных кирпичей |
0,60 |
0,60 |
0,80 |
1,00 |
1,00 |
1,30 |
1,30 |
1,50 |
1,50 |
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов) |
млн. условных кирпичей |
21,80 |
24,60 |
26,00 |
28,00 |
28,00 |
30,00 |
30,00 |
32,00 |
32,00 |
Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона |
млн. условных кирпичей |
|
|
|
|
|
|
|
10,00 |
10,00 |
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) |
тыс. тонн |
166,60 |
173,40 |
175,00 |
175,00 |
178,00 |
176,00 |
181,00 |
180,00 |
190,00 |
Валовой сбор масличных культур - всего |
тыс. тонн |
0,40 |
0,60 |
1,10 |
1,20 |
1,60 |
1,30 |
2,50 |
1,40 |
2,80 |
Валовой сбор картофеля |
тыс. тонн |
570,00 |
534,70 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
Валовой сбор овощей |
тыс. тонн |
188,30 |
205,50 |
179,00 |
180,00 |
182,00 |
182,00 |
185,00 |
185,00 |
190,00 |
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) |
тыс. тонн |
56,00 |
59,20 |
59,00 |
59,50 |
60,00 |
60,00 |
61,00 |
61,00 |
62,00 |
Производство молока |
тыс. тонн |
318,60 |
321,40 |
327,00 |
330,00 |
332,00 |
332,00 |
335,00 |
335,00 |
339,00 |
Производство яиц |
млн. штук |
508,40 |
510,10 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
Производство мяса, включая субпродукты 1 категории |
тыс. тонн |
26,80 |
29,10 |
31,00 |
31,50 |
32,70 |
32,00 |
33,80 |
32,50 |
35,00 |
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) |
тыс. тонн |
175,30 |
196,20 |
205,00 |
208,00 |
215,00 |
209,00 |
220,00 |
210,00 |
225,00 |
Производство консервов мясных |
тыс. усл. банок |
17921,00 |
23781,00 |
24970,00 |
26218,50 |
26717,90 |
27529,40 |
28053,70 |
28905,80 |
29456,40 |
Производство шоколада и шоколадных изделий |
тыс. тонн |
52,20 |
55,00 |
60,00 |
65,00 |
70,00 |
68,00 |
78,00 |
73,00 |
85,00 |
Производство масел растительных |
тыс. тонн |
6,30 |
5,70 |
6,80 |
7,00 |
7,80 |
7,50 |
8,00 |
8,00 |
8,50 |
Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные |
тыс. тонн |
3,50 |
6,00 |
7,50 |
8,00 |
9,00 |
8,50 |
10,00 |
9,00 |
11,00 |
Производство водки и ликеро-водочных изделий |
тыс. дкл |
560,00 |
450,90 |
450,00 |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
500,00 |
490,00 |
500,00 |
Производство коньяков |
тыс. дкл |
5,70 |
0,90 |
3,00 |
10,00 |
30,00 |
11,00 |
35,00 |
15,00 |
40,00 |
Производство вин виноградных |
тыс. дкл |
109,45 |
32,20 |
60,00 |
75,00 |
80,00 |
80,00 |
85,00 |
83,00 |
90,00 |
Производство вин плодовых |
тыс. дкл |
87,63 |
107,10 |
110,00 |
110,00 |
115,00 |
110,00 |
115,00 |
110,00 |
115,00 |
Hапитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта более 20% объемных |
тыс. дкл |
0,40 |
|
10,00 |
20,00 |
25,00 |
20,00 |
25,00 |
20,00 |
25,00 |
Hапитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 20% объемных включительно |
тыс. дкл |
2,80 |
0,60 |
0,80 |
1,00 |
1,10 |
1,10 |
1,20 |
1,20 |
1,30 |
Производство пива |
тыс. дкл |
1015,00 |
909,00 |
1200,00 |
1500,00 |
1600,00 |
1500,00 |
1600,00 |
1800,00 |
2000,00 |
2.7. Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) |
млн. руб. в ценах соответств. лет |
8876,50 |
13839,60 |
18445,40 |
23333,40 |
23761,30 |
29267,00 |
29796,60 |
35729,10 |
37007,30 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
117,30 |
140,80 |
112,00 |
110,00 |
113,00 |
111,00 |
114,00 |
112,00 |
115,00 |
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" |
% к предыдущему году |
117,50 |
124,80 |
119,00 |
115,00 |
114,00 |
113,00 |
110,00 |
109,00 |
108,00 |
3. Рынок товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс потребительских цен |
декабрь к декабрю пред. года, % |
109,40 |
113,30 |
110,50 |
107,50 |
107,50 |
107,00 |
107,00 |
108,50 |
106,80 |
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода) |
к соотв. периоду пред. года, % |
110,30 |
109,50 |
112,90 |
108,40 |
108,40 |
107,00 |
107,00 |
108,20 |
107,10 |
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
44018,70 |
62525,80 |
83400,00 |
105416,00 |
105949,00 |
129114,00 |
130459,00 |
154829,00 |
156497,00 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
130,90 |
132,10 |
119,70 |
118,80 |
119,40 |
115,20 |
116,40 |
112,60 |
113,50 |
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли |
% к пред. году |
106,60 |
107,50 |
111,43 |
106,40 |
106,40 |
105,79 |
105,79 |
105,40 |
105,69 |
Оборот общественного питания |
млн. руб. |
2270,10 |
3108,30 |
4232,00 |
5443,00 |
5466,00 |
6820,00 |
6879,00 |
8513,00 |
8551,00 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
134,10 |
118,90 |
119,00 |
118,00 |
118,50 |
115,00 |
116,00 |
112,50 |
113,00 |
Индекс цен на продукцию общественного питания |
декабрь к декабрю пред. года, % |
108,90 |
115,10 |
114,40 |
109,90 |
109,90 |
108,50 |
108,50 |
109,70 |
109,70 |
Объем платных услуг населению |
млн. руб. |
17835,50 |
20863,10 |
25433,00 |
30971,00 |
31709,00 |
36751,00 |
37964,00 |
43830,00 |
45128,00 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
107,20 |
106,40 |
108,20 |
107,00 |
109,00 |
107,00 |
108,50 |
107,00 |
107,50 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бытовые услуги |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
1939,40 |
2417,10 |
3070,00 |
3582,00 |
3766,00 |
4218,00 |
4560,00 |
5150,00 |
5597,00 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
98,90 |
101,40 |
108,00 |
106,00 |
108,00 |
106,00 |
109,00 |
110,00 |
111,00 |
транспортные услуги |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
2055,00 |
2381,30 |
2633,90 |
2897,10 |
2902,70 |
3180,70 |
3193,10 |
3488,90 |
3509,40 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
101,50 |
107,30 |
102,70 |
102,70 |
102,90 |
102,80 |
103,00 |
102,90 |
103,10 |
услуги связи |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
3492,10 |
4729,00 |
6054,80 |
7058,30 |
7334,00 |
8089,60 |
8490,50 |
8824,20 |
9402,60 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
119,40 |
121,30 |
115,00 |
105,50 |
109,10 |
104,00 |
104,60 |
102,00 |
103,50 |
жилищные услуги |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
1421,20 |
1257,60 |
1483,90 |
1829,60 |
1829,60 |
2049,10 |
2049,10 |
2254,00 |
2254,00 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
108,00 |
92,20 |
103,90 |
109,30 |
109,30 |
100,40 |
100,40 |
98,90 |
98,90 |
коммунальные услуги |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
5811,30 |
6273,60 |
7528,30 |
10208,40 |
10208,40 |
12435,10 |
12435,10 |
15684,40 |
15684,40 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
106,50 |
101,60 |
105,60 |
120,20 |
120,20 |
109,70 |
109,70 |
112,90 |
112,90 |
услуги учреждений культуры |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
179,20 |
196,90 |
219,00 |
244,00 |
244,00 |
271,00 |
271,00 |
302,00 |
302,00 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
114,00 |
109,90 |
112,70 |
113,60 |
113,60 |
111,10 |
111,10 |
113,20 |
113,20 |
туристские услуги |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
305,50 |
370,10 |
446,30 |
538,90 |
540,90 |
636,40 |
640,00 |
759,00 |
750,30 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
157,90 |
109,80 |
112,70 |
106,20 |
106,70 |
106,30 |
106,50 |
105,00 |
106,00 |
услуги физической культуры и спорта |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
27,80 |
36,10 |
39,50 |
44,00 |
44,50 |
47,50 |
48,20 |
52,20 |
53,00 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
90,10 |
124,80 |
109,40 |
111,40 |
112,70 |
108,00 |
108,30 |
109,90 |
110,00 |
медицинские услуги |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
537,30 |
644,90 |
812,50 |
1016,30 |
1016,30 |
1257,90 |
1257,90 |
1551,20 |
1551,20 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
105,40 |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
110,90 |
санаторно-оздоровительные услуги |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
295,60 |
296,00 |
400,00 |
509,00 |
518,00 |
616,00 |
639,00 |
732,00 |
777,00 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
80,60 |
80,40 |
120,00 |
112,00 |
114,00 |
109,00 |
111,00 |
107,00 |
110,00 |
ветеринарные услуги |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
33,20 |
41,70 |
46,90 |
53,20 |
53,20 |
59,10 |
59,10 |
65,30 |
65,30 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
102,00 |
112,30 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
услуги правового характера |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
340,20 |
415,10 |
525,00 |
670,00 |
780,00 |
850,00 |
927,00 |
1010,00 |
1107,00 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
100,20 |
95,60 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
106,00 |
106,00 |
107,00 |
108,00 |
услуги в системе образования |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
991,20 |
1210,40 |
1222,50 |
1248,20 |
1250,60 |
1289,30 |
1294,30 |
1340,80 |
1352,50 |
|
% к пред. году в сопост. ценах |
106,10 |
103,00 |
101,10 |
102,10 |
102,30 |
103,30 |
103,50 |
104,00 |
104,50 |
прочие виды платных услуг населению |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
207,30 |
309,00 |
550,00 |
530,00 |
600,00 |
750,00 |
900,00 |
1200,00 |
1290,00 |
4. Внешнеэкономическая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров |
млн. долл. США |
219,60 |
413,70 |
418,00 |
422,00 |
426,00 |
425,00 |
430,00 |
433,00 |
440,00 |
Импорт товаров |
млн. долл. США |
347,30 |
455,60 |
462,00 |
465,00 |
470,00 |
471,00 |
475,00 |
477,00 |
480,00 |
Страны дальнего зарубежья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров - всего |
млн. долл. США |
99,10 |
238,90 |
226,00 |
228,00 |
230,00 |
230,00 |
232,00 |
234,00 |
238,00 |
Импорт товаров - всего |
млн. долл. США |
280,90 |
413,00 |
402,00 |
404,50 |
409,00 |
410,00 |
413,00 |
415,00 |
417,50 |
Государства-участники СНГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров - всего |
млн. долл. США |
120,50 |
174,80 |
192,00 |
194,00 |
196,00 |
195,00 |
198,00 |
199,00 |
202,00 |
Импорт товаров - всего |
млн. долл. США |
66,40 |
42,60 |
60,00 |
60,50 |
61,00 |
61,00 |
62,00 |
62,00 |
62,50 |
5. Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий на конец года |
тыс. единиц |
7,30 |
8,50 |
8,60 |
8,60 |
8,67 |
8,65 |
8,78 |
8,70 |
8,83 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям |
тыс. человек |
68,30 |
105,70 |
107,00 |
107,00 |
108,00 |
108,00 |
110,00 |
109,00 |
112,00 |
Оборот малых предприятий |
млн. руб. |
43433,80 |
63198,20 |
86500,00 |
103400,00 |
107000,00 |
122100,00 |
130500,00 |
145700,00 |
158500,00 |
Индекс производства |
% к пред. году |
|
|
115,00 |
111,00 |
114,50 |
110,00 |
113,50 |
109,50 |
113,00 |
6. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн. руб. |
22253,30 |
32824,60 |
38276,77 |
43007,77 |
45476,63 |
50620,03 |
52992,27 |
58148,42 |
60895,54 |
Индекс физического объема |
% к пред. году в сопост. ценах |
115,30 |
126,20 |
110,00 |
107,00 |
110,00 |
106,00 |
109,20 |
105,50 |
108,40 |
Индекс-дефлятор |
% к пред. году |
111,40 |
116,90 |
106,00 |
105,00 |
108,00 |
105,00 |
106,70 |
104,00 |
106,00 |
Инвестиции в основной капитал, направляемые на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
2274,52 |
5006,50 |
4271,61 |
4595,10 |
4985,65 |
4990,79 |
5572,46 |
5554,11 |
6445,37 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет федерального бюджета - всего |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
1097,00 |
2458,25 |
1815,66 |
1862,60 |
2058,93 |
2073,15 |
2348,15 |
2374,67 |
2819,96 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего |
млн. руб. в ценах соотв. лет |
750,32 |
1831,72 |
1797,09 |
1876,50 |
2042,82 |
1986,24 |
2217,81 |
2149,34 |
2428,51 |
Иностранные инвестиции |
тыс. долл. США |
336094,30 |
483336,80 |
300000,00 |
321000,00 |
336000,00 |
359520,00 |
376320,00 |
402662,40 |
421478,40 |
|
% к пред. году |
163,20 |
143,80 |
62,10 |
107,00 |
112,00 |
107,00 |
112,00 |
107,00 |
112,00 |
прямые |
тыс. долл. США |
149832,90 |
168581,10 |
140000,00 |
149800,00 |
156800,00 |
167776,00 |
175616,00 |
187909,12 |
196689,92 |
|
% к пред. году |
109,10 |
112,50 |
83,10 |
107,00 |
112,00 |
107,00 |
112,00 |
107,00 |
112,00 |
портфельные |
тыс. долл. США |
3662,90 |
8737,90 |
6000,00 |
6420,00 |
6720,00 |
7190,40 |
7526,40 |
8053,25 |
8429,57 |
|
% к пред. году |
78,20 |
238,60 |
68,70 |
107,00 |
112,00 |
107,00 |
112,00 |
107,00 |
112,00 |
прочие (торговые кредиты, кредиты международных финансовых организаций, банковские вклады и др.) |
тыс. долл. США |
182598,50 |
306017,80 |
154000,00 |
164780,00 |
172480,00 |
184553,60 |
193177,60 |
206700,03 |
216358,91 |
|
% к пред. году |
290,00 |
167,60 |
50,30 |
107,00 |
112,00 |
107,00 |
112,00 |
107,00 |
112,00 |
7. Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы консолидирован-ного бюджета области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль прибыльных организаций |
тыс.руб. |
11804,50 |
25432,10 |
28255,30 |
32666,20 |
34041,00 |
36634,00 |
39251,70 |
41230,70 |
45367,90 |
Справочно: сальдо прибылей и убытков |
тыс.руб. |
8618,70 |
22956,90 |
26274,90 |
30685,80 |
32060,60 |
34653,60 |
37271,30 |
39250,30 |
43387,50 |
Амортизация основных фондов, начисленная за год |
млн.руб. |
3135,50 |
3375,60 |
3935,90 |
4577,50 |
4585,30 |
5328,20 |
5360,20 |
6207,40 |
6282,20 |
Налоги на прибыль, доходы |
млн.руб. |
10026,00 |
13962,00 |
19642,00 |
24713,00 |
24713,00 |
30401,00 |
30401,00 |
37040,00 |
37040,00 |
налог на прибыль организаций |
млн.руб. |
3879,00 |
5641,00 |
8164,00 |
9791,00 |
9791,00 |
11749,00 |
11749,00 |
14098,00 |
14098,00 |
налог на доходы физических лиц |
млн.руб. |
6147,00 |
8321,00 |
11478,00 |
14922,00 |
14922,00 |
18652,00 |
18652,00 |
22942,00 |
22942,00 |
Налоги и взносы на социальные нужды |
млн.руб. |
9558,00 |
12137,00 |
13590,00 |
15628,00 |
15628,00 |
17972,00 |
17972,00 |
20667,00 |
20667,00 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
млн.руб. |
7355,00 |
8733,00 |
9509,00 |
10548,00 |
10548,00 |
11694,00 |
11694,00 |
12957,00 |
12957,00 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добавленную стоимость |
млн.руб. |
5982,00 |
7447,00 |
8226,00 |
8843,00 |
8843,00 |
9727,00 |
9727,00 |
10700,00 |
10700,00 |
акцизы |
млн.руб. |
1373,00 |
1286,00 |
1283,00 |
1705,00 |
1705,00 |
1967,00 |
1967,00 |
2257,00 |
2257,00 |
Налоги на совокупный доход |
млн.руб. |
1374,00 |
1675,00 |
2037,00 |
2447,00 |
2447,00 |
2809,00 |
2809,00 |
3232,00 |
3232,00 |
Налоги на имущество |
млн.руб. |
2254,00 |
3152,00 |
3757,00 |
3903,00 |
3903,00 |
4094,00 |
4094,00 |
4548,00 |
4548,00 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
млн.руб. |
65,00 |
78,00 |
94,00 |
100,00 |
100,00 |
107,00 |
107,00 |
115,00 |
115,00 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добычу полезных ископаемых |
млн.руб. |
18,00 |
36,00 |
48,00 |
52,00 |
52,00 |
55,00 |
55,00 |
59,00 |
59,00 |
Прочие налоговые доходы |
млн.руб. |
232,00 |
237,00 |
210,00 |
203,00 |
203,00 |
209,00 |
209,00 |
220,00 |
220,00 |
Неналоговые доходы |
млн.руб. |
1683,00 |
2365,00 |
2982,00 |
2230,00 |
2230,00 |
2350,00 |
2350,00 |
2513,00 |
2513,00 |
Прочие доходы |
млн.руб. |
6085,30 |
10351,30 |
9249,30 |
8153,30 |
8156,60 |
7450,90 |
7453,50 |
7464,10 |
7469,70 |
Итого доходов |
млн.руб. |
49693,30 |
75857,00 |
85097,50 |
95378,00 |
96763,90 |
107300,10 |
109952,40 |
122096,20 |
126313,80 |
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти |
млн.руб. |
-1997,80 |
-3224,30 |
-5653,00 |
-3340,90 |
-3000,90 |
-622,20 |
-222,20 |
5804,30 |
6598,70 |
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти |
млн.руб. |
16834,00 |
21198,00 |
24328,00 |
27494,00 |
27494,00 |
31297,00 |
31297,00 |
35653,00 |
35653,00 |
в федеральный бюджет |
млн.руб. |
9305,00 |
11621,00 |
13603,00 |
15150,00 |
15150,00 |
17102,00 |
17102,00 |
19330,00 |
19330,00 |
часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюд-жетными фондами |
млн.руб. |
7529,00 |
9577,00 |
10725,00 |
12344,00 |
12344,00 |
14195,00 |
14195,00 |
16323,00 |
16323,00 |
Средства, получаемые от федерального уровня власти |
млн.руб. |
18831,80 |
24422,30 |
29981,00 |
30834,90 |
30494,90 |
31919,20 |
31519,20 |
29848,70 |
29054,30 |
из федерального бюджета |
млн.руб. |
4841,50 |
8379,90 |
10420,20 |
9918,80 |
9918,80 |
8428,00 |
8428,00 |
6171,00 |
6171,00 |
от государственных внебюджетных фондов |
млн.руб. |
13990,30 |
16042,40 |
19560,80 |
20916,10 |
20576,10 |
23491,20 |
23091,20 |
23677,70 |
22883,30 |
Всего доходов |
млн.руб. |
47695,50 |
72632,70 |
79444,50 |
92037,10 |
93763,00 |
106677,90 |
109730,20 |
127900,50 |
132912,50 |
Расходы консолидирован-ного бюджета области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций |
млн.руб. |
11061,00 |
23166,70 |
24027,20 |
27452,70 |
28835,30 |
30213,20 |
32862,90 |
33340,10 |
37552,10 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на инвестиции |
млн.руб. |
6922,60 |
8192,80 |
9696,06 |
11441,36 |
11441,36 |
13500,80 |
13500,80 |
15930,94 |
15930,94 |
Затраты на государственные инвестиции |
млн.руб. |
3592,40 |
5666,00 |
8212,60 |
8488,12 |
8488,12 |
9164,33 |
9164,33 |
9787,50 |
9787,50 |
из них за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
млн.руб. |
1102,00 |
2515,50 |
3646,10 |
3768,42 |
3768,42 |
4068,63 |
4068,63 |
4345,30 |
4345,30 |
средств бюджета субъекта Федерации |
млн.руб. |
2490,40 |
3150,50 |
4566,50 |
4719,70 |
4719,70 |
5095,70 |
5095,70 |
5442,20 |
5442,20 |
Общегосударственные вопросы |
млн.руб. |
1147,60 |
1555,30 |
2228,90 |
2396,10 |
2396,10 |
2563,80 |
2563,80 |
2738,10 |
2738,10 |
обслуживание государствен-ного и муниципального долга |
млн.руб. |
12,10 |
9,30 |
16,70 |
17,90 |
17,90 |
19,20 |
19,20 |
20,50 |
20,50 |
фундаментальные исследования |
млн.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Национальная оборона |
млн.руб. |
11,50 |
17,10 |
10,20 |
10,90 |
10,90 |
11,70 |
11,70 |
12,50 |
12,50 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
млн.руб. |
1086,30 |
1188,30 |
1863,10 |
2000,70 |
2000,70 |
2140,70 |
2140,70 |
2286,30 |
2286,30 |
Национальная экономика |
млн.руб. |
2345,50 |
5131,90 |
5727,30 |
6156,80 |
6156,80 |
6587,80 |
6587,80 |
7035,80 |
7035,80 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
млн.руб. |
2760,90 |
4335,40 |
5139,20 |
5524,60 |
5524,60 |
5911,30 |
5911,30 |
6313,30 |
6313,30 |
Охрана окружающей среды |
млн.руб. |
47,10 |
50,50 |
76,20 |
81,90 |
81,90 |
87,60 |
87,60 |
93,60 |
93,60 |
Социально-культурные мероприятия |
млн.руб. |
35326,50 |
42706,50 |
54050,80 |
56894,10 |
57227,70 |
62423,30 |
62936,30 |
64786,70 |
65353,10 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
образование |
млн.руб. |
6213,80 |
7359,10 |
9260,10 |
9928,40 |
9951,60 |
10618,10 |
10650,50 |
11334,50 |
11367,50 |
культура, кинематография и СМИ |
млн.руб. |
826,30 |
1253,10 |
1480,80 |
1591,90 |
1591,90 |
1703,30 |
1703,30 |
1819,10 |
1819,10 |
здравоохранение и спорт |
млн.руб. |
5659,60 |
7561,30 |
10678,10 |
10366,90 |
10366,90 |
10895,30 |
10895,30 |
11649,70 |
11699,50 |
социальная политика |
млн.руб. |
22626,80 |
26533,00 |
32631,80 |
35006,90 |
35317,30 |
39206,60 |
39687,20 |
39983,40 |
40467,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсионное обеспечение |
млн.руб. |
17455,80 |
19863,90 |
23858,70 |
25705,00 |
25705,00 |
29251,30 |
29251,30 |
29254,90 |
29254,90 |
социальное обслуживание населения |
млн.руб. |
600,40 |
806,50 |
960,20 |
993,80 |
1000,80 |
1061,60 |
1070,30 |
1130,70 |
1144,80 |
социальное обеспечение населения |
млн.руб. |
4117,40 |
5311,60 |
6985,70 |
7433,60 |
7736,90 |
8000,90 |
8472,70 |
8670,20 |
9139,60 |
борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
млн.руб. |
171,40 |
205,40 |
442,40 |
475,60 |
475,60 |
508,90 |
508,90 |
543,50 |
543,50 |
другие вопросы в области социальной политики |
млн.руб. |
281,80 |
345,60 |
384,80 |
398,90 |
399,00 |
383,90 |
384,00 |
384,10 |
384,20 |
Прочие расходы |
млн.руб. |
380,00 |
833,80 |
282,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего расходов |
млн.руб. |
57758,80 |
84651,50 |
101618,10 |
109005,92 |
110722,12 |
119103,73 |
122266,43 |
126393,90 |
131172,30 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
млн.руб. |
-10063,30 |
-12018,80 |
-22173,60 |
-16968,82 |
-16959,12 |
-12425,83 |
-12536,23 |
1506,60 |
1740,20 |
8. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные доходы населения |
млн.руб. |
100012,20 |
122978,80 |
156010,00 |
195531,00 |
197265,00 |
240170,00 |
244640,00 |
286389,00 |
295312,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от предпринимательской деятельности |
млн.руб. |
7862,00 |
9041,00 |
11573,00 |
14929,00 |
15068,00 |
18661,00 |
18759,00 |
22393,00 |
22511,00 |
оплата труда |
млн.руб. |
45521,00 |
61226,00 |
80206,00 |
99054,00 |
100257,00 |
118172,00 |
121311,00 |
138261,00 |
144360,00 |
социальные выплаты - всего |
млн.руб. |
22641,40 |
26264,00 |
30729,00 |
35953,00 |
35953,00 |
41705,00 |
41885,00 |
47544,00 |
47749,00 |
пенсии |
млн.руб. |
16536,60 |
18769,00 |
21397,00 |
24392,00 |
24392,00 |
28051,00 |
28124,00 |
32399,00 |
32484,00 |
пособия и социальная помощь |
млн.руб. |
5102,80 |
6123,00 |
7287,00 |
8526,00 |
8526,00 |
9634,00 |
9719,00 |
10886,00 |
11080,00 |
стипендии |
млн.руб. |
155,80 |
193,00 |
240,00 |
295,00 |
297,00 |
359,00 |
364,00 |
435,00 |
444,00 |
доходы от собственности |
млн.руб. |
3671,30 |
4406,00 |
5287,00 |
6291,00 |
6344,00 |
8178,00 |
8374,00 |
10305,00 |
10468,00 |
другие доходы |
млн.руб. |
20316,50 |
22043,00 |
28216,00 |
39304,00 |
39643,00 |
53454,00 |
54311,00 |
67886,00 |
70224,00 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
% к пред. году |
122,50 |
110,60 |
110,40 |
113,40 |
114,60 |
112,30 |
113,40 |
108,70 |
109,40 |
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц |
рублей |
5684,70 |
7045,90 |
8999,00 |
11359,00 |
11460,00 |
14051,00 |
14312,00 |
16863,00 |
17388,00 |
Расходы населения |
млн.руб. |
96436,50 |
122070,20 |
155427,00 |
194943,00 |
196673,00 |
239090,00 |
243172,00 |
284916,00 |
293356,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг |
млн.руб. |
64124,30 |
86550,00 |
113060,00 |
141830,00 |
143123,00 |
172685,00 |
175302,00 |
207172,00 |
210175,00 |
из них покупка товаров |
млн.руб. |
46288,80 |
65634,10 |
87626,00 |
110859,00 |
111414,00 |
135934,00 |
137338,00 |
163342,00 |
165047,00 |
обязательные платежи и разнообразные взносы |
млн.руб. |
11447,30 |
15688,10 |
20551,00 |
26717,00 |
26717,00 |
34465,00 |
34732,00 |
41013,00 |
43415,00 |
другие расходы |
млн.руб. |
20864,90 |
19832,10 |
21815,00 |
26397,00 |
26833,00 |
31940,00 |
33139,00 |
36731,00 |
39766,00 |
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ |
руб. |
3575,70 |
908,60 |
583,00 |
588,00 |
592,00 |
1080,00 |
1468,00 |
1473,00 |
1956,00 |
Реальный размер назначенных пенсий |
% к пред. году |
2828,50 |
3634,26 |
4444,78 |
5386,11 |
5386,11 |
6373,79 |
6373,79 |
7411,84 |
7411,84 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
млн.руб. |
111,60 |
128,50 |
122,30 |
121,20 |
121,20 |
118,30 |
118,30 |
116,30 |
116,30 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
руб. |
3147,00 |
3660,00 |
4560,00 |
5460,00 |
5460,00 |
6340,00 |
6340,00 |
7420,00 |
7420,00 |
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению |
% |
25,10 |
22,90 |
21,00 |
19,50 |
18,00 |
18,00 |
16,00 |
17,00 |
15,20 |
9. Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность трудовых ресурсов |
тыс. человек |
918,40 |
912,00 |
908,00 |
905,00 |
905,00 |
904,00 |
904,00 |
902,00 |
902,00 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) |
тыс. человек |
703,30 |
720,00 |
717,80 |
713,50 |
713,50 |
709,20 |
709,20 |
705,00 |
705,00 |
в том числе по формам собственности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности |
тыс. человек |
214,50 |
210,10 |
207,20 |
205,00 |
205,00 |
201,00 |
201,00 |
198,60 |
198,60 |
в общественных объединениях и организациях |
тыс. человек |
2,50 |
2,70 |
2,80 |
2,80 |
2,80 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
2,90 |
на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности |
тыс. человек |
63,40 |
63,20 |
62,50 |
59,80 |
59,80 |
58,80 |
58,80 |
57,00 |
57,00 |
в предприятиях с иностранным участием |
тыс. человек |
24,60 |
25,00 |
25,30 |
25,60 |
25,60 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
в частном секторе |
тыс. человек |
398,30 |
419,00 |
420,00 |
420,30 |
420,30 |
420,50 |
420,50 |
420,50 |
420,50 |
в том числе занятые: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) |
тыс. человек |
5,10 |
5,10 |
5,20 |
5,20 |
5,20 |
5,20 |
5,20 |
5,20 |
5,20 |
на частных предприятиях |
тыс. человек |
250,70 |
260,00 |
257,20 |
256,00 |
256,00 |
255,50 |
255,50 |
255,30 |
255,30 |
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации |
тыс. человек |
142,50 |
153,90 |
157,60 |
159,10 |
159,10 |
159,80 |
159,80 |
160,00 |
160,00 |
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства |
тыс. человек |
68,10 |
67,00 |
65,00 |
64,00 |
64,00 |
63,00 |
63,00 |
62,00 |
62,00 |
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой |
тыс. человек |
147,00 |
125,00 |
125,20 |
127,50 |
127,50 |
131,80 |
131,80 |
135,00 |
135,00 |
Уровень безработицы (по методологии МОТ) |
% |
10,90 |
6,90 |
6,50 |
6,20 |
5,40 |
5,80 |
5,20 |
5,20 |
4,60 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
1,80 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
1,60 |
1,70 |
1,40 |
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ |
тыс. человек |
86,10 |
54,40 |
51,00 |
48,00 |
42,00 |
45,00 |
40,00 |
40,00 |
35,00 |
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости |
тыс. человек |
15,40 |
13,00 |
13,00 |
13,50 |
12,50 |
13,20 |
12,00 |
13,00 |
11,00 |
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию |
человек |
1,80 |
1,30 |
1,10 |
1,20 |
1,00 |
1,10 |
0,90 |
1,00 |
0,80 |
Среднесписочная численность работников организаций - всего |
тыс. человек |
470,70 |
505,50 |
504,40 |
500,40 |
503,30 |
496,40 |
502,30 |
492,40 |
501,30 |
Фонд заработной платы работников |
млн.руб. |
41993,20 |
58761,50 |
76230,00 |
93020,00 |
95080,00 |
110730,00 |
116810,00 |
129610,00 |
141060,00 |
Выплаты социального характера - всего |
млн.руб. |
538,40 |
521,20 |
550,00 |
580,00 |
595,00 |
610,00 |
640,00 |
635,00 |
680,00 |
10. Развитие социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
тыс.человек |
54,30 |
56,40 |
57,90 |
58,20 |
58,20 |
58,70 |
58,70 |
59,00 |
59,00 |
в том числе детей-инвалидов |
тыс.человек |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,70 |
Численность учащихся в учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общеобразовательных |
человек |
139400,00 |
133800,00 |
127800,00 |
126700,00 |
126700,00 |
127500,00 |
127500,00 |
130100,00 |
130100,00 |
начального профессионального образования |
тыс.человек |
18,60 |
14,10 |
13,80 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,20 |
10,20 |
среднего профессионального образования |
тыс.человек |
26,40 |
25,20 |
23,90 |
23,20 |
23,20 |
23,20 |
23,20 |
23,20 |
23,20 |
высшего профессионального образования |
тыс.человек |
44,10 |
48,40 |
48,00 |
48,70 |
48,70 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
специальных (коррекционных) школах-интернатах |
тыс.человек |
2,40 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
детских домах |
тыс.человек |
0,60 |
0,70 |
0,60 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
0,55 |
учреждениях дополнительного образования |
тыс.человек |
69,20 |
67,60 |
67,80 |
67,90 |
67,90 |
68,00 |
68,00 |
68,10 |
68,10 |
слушатели Владимирского института повышения квалификации работников образования |
тыс.человек |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
8,90 |
Выпуск специалистов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
со средним профессиональным образованием |
человек |
7419,00 |
7154,00 |
6500,00 |
6300,00 |
6300,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
с высшим профессиональным образованием |
человек |
8426,00 |
9146,00 |
9192,00 |
9215,00 |
9215,00 |
9836,00 |
9836,00 |
9915,00 |
9915,00 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
87,00 |
87,00 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
город |
% |
83,50 |
83,50 |
83,50 |
84,00 |
84,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
село |
% |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
97,80 |
97,80 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом |
единиц на 100 тыс. населения |
90278,60 |
90044,60 |
89466,09 |
88660,90 |
88660,90 |
87862,95 |
87862,95 |
87037,04 |
87037,04 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками |
коек на 10 тыс. населения |
99,20 |
94,00 |
93,40 |
92,70 |
92,70 |
90,50 |
90,50 |
90,50 |
90,50 |
в том числе койками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
интенсивного лечения |
коек на 10 тыс. населения |
23,60 |
23,80 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
восстановительного лечения |
коек на 10 тыс. населения |
39,00 |
39,60 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
для лечения хронических больных |
коек на 10 тыс. населения |
9,90 |
9,70 |
9,70 |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) |
мест на 10 тыс. населения |
25,90 |
26,40 |
27,30 |
27,90 |
30,70 |
28,10 |
30,90 |
28,80 |
31,70 |
стационаров дневного пребывания |
мест на 10 тыс. населения |
18,80 |
18,90 |
18,99 |
19,09 |
19,09 |
19,18 |
19,18 |
19,18 |
19,18 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
322,60 |
323,89 |
325,51 |
327,14 |
327,14 |
328,77 |
328,77 |
328,77 |
328,77 |
врачами |
чел. на 10 тыс. населения |
34,40 |
41,69 |
43,77 |
45,92 |
45,92 |
48,17 |
48,17 |
50,53 |
50,53 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачами общей практики (семейными врачами) |
чел. на 10 тыс. населения |
0,15 |
0,18 |
0,25 |
0,30 |
0,30 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс. населения |
102,50 |
103,53 |
104,56 |
105,61 |
105,61 |
106,66 |
106,66 |
106,66 |
106,66 |
общедоступными библиотеками |
учрежд. на 100 тыс.населения |
36,00 |
36,60 |
36,60 |
36,60 |
36,60 |
36,60 |
36,60 |
36,60 |
36,60 |
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 100 тыс.населения |
36,00 |
35,50 |
35,50 |
35,50 |
35,50 |
35,50 |
35,50 |
35,50 |
35,50 |
дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1 000 детей в возрасте 1-6 лет |
787,00 |
778,00 |
763,00 |
751,00 |
751,00 |
738,00 |
738,00 |
726,00 |
726,00 |
Ввод в действие жилых домов |
тыс. кв. м общей площади |
341,30 |
376,00 |
413,00 |
430,00 |
430,00 |
480,00 |
480,00 |
530,00 |
530,00 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
тыс. кв. м общей площади |
12,90 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
1,30 |
1,50 |
1,50 |
1,60 |
1,60 |
средств бюджетов субъекта РФ и местных бюджетов |
тыс. кв. м общей площади |
1,30 |
0,00 |
1,60 |
15,30 |
15,30 |
16,50 |
16,50 |
17,50 |
17,50 |
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов |
тыс. кв. м общей площади |
153,80 |
208,20 |
232,00 |
248,00 |
248,00 |
290,00 |
290,00 |
355,00 |
355,00 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) |
кв. м |
23,70 |
24,10 |
24,20 |
24,50 |
24,50 |
24,90 |
24,90 |
25,20 |
25,20 |
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам |
тыс. руб. |
9333280 |
10567316 |
12606808 |
15481161 |
15481161 |
18639318 |
18639318 |
22870443 |
22870443 |
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги |
% |
95,10 |
95,00 |
95,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Средний размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 1 семью в месяц |
руб. |
695 |
808 |
999 |
1198 |
1198 |
1439 |
1439 |
1726 |
1726 |
Удельный вес получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с доходами ниже прожиточного минимума к общему числу получателей субсидий |
% |
73 |
74 |
75 |
73 |
73 |
72 |
72 |
71 |
71 |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ |
тыс. чел. |
447,70 |
447,30 |
446,80 |
446,30 |
446,30 |
445,80 |
445,80 |
445,30 |
445,30 |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ |
человек на 1000 человек населения |
306,70 |
306,50 |
308,70 |
310,70 |
310,70 |
312,40 |
312,40 |
313,80 |
313,80 |
Ежемесячные совокупные выплаты и иные формы социальной поддержки на 1 нуждающегося гражданина (региональные льготники) |
руб |
483,00 |
577,00 |
610,00 |
757,00 |
757,00 |
877,00 |
877,00 |
1048,00 |
1048,00 |
Средний совокупный размер ежемесячных денежных выплат малообеспеченной семье на ребенка (пособия, компенсация и др) |
руб |
161,00 |
207,00 |
248,00 |
463,00 |
463,00 |
482,00 |
482,00 |
531,00 |
531,00 |
Средний размер предоставляемых мер социальной поддержки малообеспеченной многодетной семьи в месяц |
руб. |
1635,00 |
1784,00 |
2009,00 |
2331,00 |
2331,00 |
2633,00 |
2633,00 |
3033,00 |
30330,00 |
Удельный вес детей, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей от общего числа детского населения |
% |
10,90 |
12,40 |
12,60 |
12,80 |
12,80 |
13,00 |
13,00 |
13,20 |
13,20 |
Число социальных услуг, предоставленных в учреждениях социального обслуживания семьи и детей на одного клиента |
ед. |
13,40 |
14,30 |
14,70 |
15,00 |
15,00 |
15,30 |
15,30 |
15,70 |
15,70 |
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги учреждений социального обслуживания в стационарных условиях и на дому, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов |
% |
97,00 |
98,00 |
98,20 |
98,40 |
98,40 |
98,60 |
98,60 |
99,00 |
99,00 |
Удельный вес граждан, получивших различные виды социальной помощи в центрах социального обслуживания населения к общему числу нуждающихся, состоящих на учете в центрах социального обслуживания |
% |
63,00 |
87,00 |
88,00 |
89,00 |
89,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
11. Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования |
млн.руб. в ценах соотв. лет |
205,66 |
266,11 |
274,89 |
289,40 |
309,00 |
337,90 |
380,50 |
394,90 |
458,80 |
из них за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
млн.руб. в ценах соотв. лет |
54,32 |
84,41 |
41,32 |
8,50 |
10,50 |
8,50 |
12,00 |
10,50 |
20,50 |
бюджетов субъекта РФ и местных бюджетов |
млн.руб. в ценах соотв. лет |
52,70 |
75,07 |
101,22 |
121,60 |
133,20 |
142,70 |
168,00 |
172,90 |
199,50 |
собственных средств предприятий |
млн.руб. в ценах соотв. лет |
98,64 |
106,63 |
132,35 |
159,30 |
165,30 |
186,70 |
199,50 |
211,50 |
238,80 |
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты |
млн.куб.м |
154,51 |
142,68 |
142,85 |
143,21 |
142,71 |
143,76 |
142,45 |
144,01 |
142,65 |
|
% к пред. году |
96,74 |
92,34 |
99,80 |
100,25 |
99,90 |
100,38 |
99,82 |
100,17 |
100,14 |
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников |
тыс.т. |
41,10 |
41,95 |
41,99 |
42,96 |
42,11 |
44,12 |
42,74 |
45,71 |
43,68 |
|
% к пред. году |
90,30 |
102,08 |
100,09 |
102,31 |
100,29 |
102,70 |
101,50 |
103,60 |
102,20 |
Объем водопотребления (использования свежей воды) |
млн.куб.м |
182,30 |
184,60 |
184,60 |
182,57 |
181,46 |
181,29 |
179,65 |
180,39 |
178,21 |
|
% к пред. году |
96,27 |
101,26 |
100,00 |
98,90 |
98,30 |
99,30 |
99,00 |
99,50 |
99,20 |
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды |
млн.куб.м |
317,21 |
336,64 |
336,29 |
341,33 |
341,66 |
345,77 |
346,75 |
349,92 |
353,18 |
|
% к пред. году |
96,90 |
106,13 |
99,90 |
101,50 |
101,80 |
101,30 |
101,50 |
101,20 |
101,90 |
12. Туризм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество иностранных посетителей (нерезидентов): |
тыс. человек |
86,00 |
69,90 |
70,60 |
71,30 |
72,00 |
72,00 |
73,40 |
72,70 |
74,90 |
|
% к пред. году |
121,00 |
81,20 |
101,00 |
101,00 |
102,00 |
101,00 |
102,00 |
101,00 |
102,00 |
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов) |
тыс. человек |
1555,00 |
1723,70 |
1809,00 |
1845,00 |
1899,00 |
1900,00 |
2012,00 |
1957,00 |
2152,00 |
|
% к пред. году |
108,30 |
110,80 |
105,00 |
102,00 |
105,00 |
103,00 |
106,00 |
103,00 |
107,00 |
Количество выезжавших в поездки жителей региона |
тыс. человек |
41,00 |
45,70 |
47,00 |
47,90 |
48,40 |
48,80 |
53,50 |
49,70 |
55,10 |
|
% к пред. году |
102,70 |
111,40 |
103,00 |
102,00 |
103,00 |
102,00 |
103,00 |
102,00 |
103,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Губернатора Владимирской области от 8 августа 2008 г. N 574 "О прогнозе социально-экономического развития... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.