Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 1
Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года N 176-ОЗ "Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" (Владимирские ведомости, 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля; 2007, 10 января, 21 марта, 18 апреля, 16 мая, 18 июля, 28 ноября, 30 декабря; 2008, 16 апреля, 16 июля, 1 октября) следующие изменения:
1) строку "Объемы и источники финансирования программы" раздела "Паспорт областной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования программы |
Общая сумма расходов на реализацию программы - 3041,83 млн. рублей, в том числе средства: федерального бюджета - 613,67 млн. рублей (20,2 процента); областного бюджета - 1428,49 млн. рублей (46,9 процента); муниципальных бюджетов - 455,87 млн. рублей (15,0 процента); внебюджетных источников - 543,80 млн. рублей (17,9 процента)."; |
2) подраздел 3.9 "Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности" раздела 3 "Система программных мероприятий" дополнить абзацем следующего содержания:
"Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на указанные мероприятия осуществляется при наличии соответствующих муниципальных целевых программ, а также при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований по субсидиям на строительство, реконструкцию и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в объеме не менее 10% от общего объема средств, необходимых на проведение работ";
3) приложения 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей, (с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
0жидаемые результаты |
||||
Всего |
в том числе за счет средств: |
||||||||
федерального бюджета |
областного бюджета |
муниципальных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Инвестиционные мероприятия |
|
|
|
|
|
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию) |
Обеспечение жильем 45 молодых семей и молодых специалистов на селе |
|
1. |
Обеспечение молодых семей и молодых специалистов жильем (тыс.кв.м): |
|
|
|
|
|
|
||
|
2,87 |
2004-2012 |
25,00 |
7,50 |
5,00 |
9,20 |
3,30 |
||
|
2,87 |
2004-2006 |
25,00 |
7,50 |
5,00 |
9,20 |
3,30 |
||
|
2,87 |
2006 |
25,00 |
7,50 |
5,00 |
9,20 |
3,30 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Обеспечение молодых семей и молодых специалистов жильем (тыс.кв.м): |
|
|
|
|
|
|
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке |
Обеспечение жильем 205 молодых семей и молодых специалистов на селе: |
|
11,04 |
2004-2012 |
261,86 |
78,56 |
78,66 |
26,08 |
78,56 |
||
|
7,22 |
2007-2010 |
120,33 |
36,10 |
36,20 |
11,93 |
36,10 |
||
|
1,77 |
2007 |
17,67 |
5,30 |
5,40 |
1,67 |
5,30 |
2007 год - 33 |
|
|
1,77 |
2008 |
33,34 |
10,00 |
10,00 |
3,34 |
10,00 |
2008 год - 33 |
|
|
1,82 |
2009 |
34,66 |
10,40 |
10,40 |
3,46 |
10,40 |
2009 год - 34 |
|
|
1,86 |
2010 |
34,66 |
10,40 |
10,40 |
3,46 |
10,40 |
2010 год - 34 |
|
|
3,82 |
2011-2012 |
141,53 |
42,46 |
42,46 |
14,15 |
42,46 |
|
|
|
1,89 |
2011 |
83,20 |
24,96 |
24,96 |
8,32 |
24,96 |
2011 год - 35 |
|
|
1,93 |
2012 |
58,33 |
17,50 |
17,50 |
5,83 |
17,50 |
2012 год - 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделам 1+2: |
2004-2012 |
286,86 |
86,06 |
83,66 |
35,28 |
81,86 |
|
|
|
|
2004-2006 |
25,00 |
7,50 |
5,00 |
9,20 |
3,30 |
|
|
|
|
2006 |
25,00 |
7,50 |
5,00 |
9,20 |
3,30 |
|
|
|
|
2007-2010 |
120,33 |
36,10 |
36,20 |
11,93 |
36,10 |
||
|
|
2007 |
17,67 |
5,30 |
5,40 |
1,67 |
5,30 |
||
|
|
2008 |
33,34 |
10,00 |
10,00 |
3,34 |
10,00 |
||
|
|
2009 |
34,66 |
10,40 |
10,40 |
3,46 |
10,40 |
||
|
|
2010 |
34,66 |
10,40 |
10,40 |
3,46 |
10,40 |
||
|
|
2011-2012 |
141,53 |
42,46 |
42,46 |
14,15 |
42,46 |
|
|
|
|
2011 |
83,20 |
24,96 |
24,96 |
8,32 |
24,96 |
|
|
|
|
2012 |
58,33 |
17,50 |
17,50 |
5,83 |
17,50 |
|
|
Примечание. Обеспеченность жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, исходя из потребности в жилье 311 молодых семей и молодых специалистов на селе, сформированной по заявкам муниципальных районов на начало 2006 года (177молодых семей и молодых специалистов на селе), а также уточнения в марте 2008 года дополнительно потребности 2011- 2012 годов (134 молодых семей и молодых специалистов на селе) составит в 2007 году 25,1 процента, в 2008 году - 35,7 процента, в 2009 году - 46,6 процента, в 2010 году - 57,2 процента, в 2011 году - 68,4 процента, в 2012 году - 80,1 процента.
Приложение 3
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2012 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
0жидаемые результаты |
||||
Всего |
в том числе за счет средств: |
||||||||
федерального бюджета |
областного бюджета |
муниципальных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||||
|
Инвестиционные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений (мест): |
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и архитектуры, департамент образования, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке |
Обновление основных фондов, повышение территориальной доступности и снижение коэффициента сменности сельских общеобразовательных учреждений |
|
300 |
2004-2012 |
88,79 |
6,97 |
59,78 |
22,04 |
0,00 |
||
|
0 |
2004-2006 |
30,90 |
0,40 |
15,50 |
15,00 |
0,00 |
||
|
|
2004 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2005 |
5,90 |
0,40 |
1,50 |
4,00 |
|
||
|
|
2006 |
23,00 |
0,00 |
12,00 |
11,00 |
|
||
|
0 |
2007-2010 |
36,01 |
0,00 |
33,34 |
2,67 |
0,00 |
||
|
|
2007 |
7,50 |
0,00 |
7,00 |
0,50 |
|
||
|
|
2008 |
14,30 |
0,00 |
13,12 |
1,18 |
|
||
|
|
2009 |
5,39 |
0,00 |
4,90 |
0,49 |
|
||
|
|
2010 |
8,82 |
0,00 |
8,32 |
0,50 |
|
||
|
300 |
2011-2012 |
21,88 |
6,57 |
10,94 |
4,37 |
0,00 |
|
|
|
|
2011 |
9,22 |
2,77 |
4,61 |
1,84 |
|
|
|
|
300 |
2012 |
12,66 |
3,8 |
6,33 |
2,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
|
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2012 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
0жидаемые результаты |
||||
|
Всего |
в том числе за счет средств: |
|||||||
NN п/п |
федерального бюджета |
областного бюджета |
муниципальных бюджетов |
внебюджетных источников |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Инвестиционные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство и реконструкция объектов амбулаторно-поликлинических учреждений |
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и архитектуры, департамент здравоохранения, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке |
Приближение врачебной помощи к сельскому населению, улучшение качества квалифицированной медицинской помощи, улучшение условий пребывания больных |
|
665 посещений в смену и 175 коек |
2004-2012 |
33,82 |
1,30 |
18,54 |
13,98 |
0,00 |
||
|
330 посещений в смену и 125 коек |
2004-2006 |
3,98 |
1,30 |
0,00 |
2,68 |
0,00 |
||
|
|
2004 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
330 посещений в смену и 125 коек |
2005 |
3,98 |
1,30 |
0,00 |
2,68 |
0,00 |
||
|
|
2006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
335 посещений в смену и 50 коек |
2007-2010 |
29,84 |
0,00 |
18,54 |
11,30 |
0,00 |
|
|
|
35 посещений в смену |
2007 |
5,20 |
0,00 |
2,60 |
2,60 |
0,00 |
|
|
|
100 посещений в смену |
2008 |
10,46 |
0,00 |
5,66 |
4,80 |
0,00 |
|
|
|
100 посещений в смену |
2009 |
9,10 |
0,00 |
7,10 |
2,00 |
0,00 |
|
|
|
100 посещений в смену и 50 коек |
2010 |
5,08 |
0,00 |
3,18 |
1,90 |
0,00 |
|
|
|
|
2011-2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Строительство и реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов (единиц) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2004-2012 |
25,88 |
6,60 |
9,87 |
9,41 |
0,00 |
|
|
|
2 |
2004-2006 |
2,25 |
0,61 |
0,42 |
1,22 |
0,00 |
|
|
|
|
2004 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2 |
2005 |
1,83 |
0,61 |
0,00 |
1,22 |
0,00 |
|
|
|
|
2006 |
0,42 |
0,00 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6 |
2007-2010 |
11,63 |
3,59 |
4,65 |
3,39 |
0,00 |
|
|
|
1 |
2007 |
1,60 |
0,00 |
0,80 |
0,80 |
0,00 |
|
|
|
2 |
2008 |
3,91 |
1,09 |
1,43 |
1,39 |
0,00 |
|
|
|
|
2009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3 |
2010 |
6,12 |
2,50 |
2,42 |
1,20 |
0,00 |
|
|
|
3 |
2011-2012 |
12,00 |
2,40 |
4,80 |
4,80 |
0,00 |
|
|
|
2 |
2011 |
8,00 |
1,60 |
3,20 |
3,20 |
0,00 |
|
|
|
1 |
2012 |
4,00 |
0,80 |
1,60 |
1,60 |
0,00 |
|
|
3. |
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием |
|
|
|
|
|
|
Департамент здравоохранения, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке |
|
|
|
2004-2012 |
17,83 |
1,51 |
10,86 |
5,46 |
0,00 |
|
|
|
|
2004-2006 |
6,25 |
1,51 |
1,72 |
3,02 |
0,00 |
|
|
|
|
2004 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2005 |
5,57 |
1,51 |
1,04 |
3,02 |
0,00 |
|
|
|
|
2006 |
0,68 |
0,00 |
0,68 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2007-2010 |
7,90 |
0,00 |
5,46 |
2,44 |
0,00 |
|
|
|
|
2007 |
1,80 |
0,00 |
0,90 |
0,90 |
0,00 |
|
|
|
|
2008 |
1,12 |
0,00 |
0,56 |
0,56 |
0,00 |
|
|
|
|
2009 |
2,74 |
0,00 |
2,36 |
0,38 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
2,24 |
0,00 |
1,64 |
0,60 |
0,00 |
|
|
|
|
2011-2012 |
3,68 |
0,00 |
3,68 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2011 |
1,79 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2012 |
1,89 |
0,00 |
1,89 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Осуществление строительства и реконструкции спортивных сооружений в сельской местности (единиц) |
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и архитектуры, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке |
|
|
2 |
2004-2012 |
100,83 |
62,91 |
21,95 |
15,97 |
0,00 |
|
|
|
1 |
2004-2006 |
1,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
|
|
|
|
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2006 |
1,00 |
|
0,50 |
0,50 |
|
|
|
|
1 |
2007-2010 |
99,83 |
62,91 |
21,45 |
15,47 |
0,00 |
|
|
|
|
2007 |
90,01 |
62,91 |
21,45 |
5,65 |
|
|
|
|
1 |
2008 |
9,82 |
|
|
9,82 |
0,00 |
|
|
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011-2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделам: 1+2+3+4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004-2012 |
178,36 |
72,32 |
61,22 |
44,82 |
0,00 |
|
|
|
|
2004-2006 |
13,48 |
3,42 |
2,64 |
7,42 |
0,00 |
|
|
|
|
2004 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2005 |
11,38 |
3,42 |
1,04 |
6,92 |
0,00 |
|
|
|
|
2006 |
2,10 |
0,00 |
1,60 |
0,50 |
0,00 |
|
|
|
|
2007-2010 |
149,20 |
66,50 |
50,10 |
32,60 |
0,00 |
|
|
|
|
2007 |
98,61 |
62,91 |
25,75 |
9,95 |
0,00 |
|
|
|
|
2008 |
25,31 |
1,09 |
7,65 |
16,57 |
0,00 |
|
|
|
|
2009 |
11,84 |
0,00 |
9,46 |
2,38 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
13,44 |
2,50 |
7,24 |
3,70 |
0,00 |
|
|
|
|
2011-2012 |
15,68 |
2,40 |
8,48 |
4,80 |
0,00 |
|
|
|
|
2011 |
9,79 |
1,60 |
4,99 |
3,20 |
0,00 |
|
|
|
|
2012 |
5,89 |
0,80 |
3,49 |
1,60 |
0,00 |
|
|
Приложение 5
Развитие культурно-досуговой деятельности на селе
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2012 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
0жидаемые результаты |
|||||
Всего |
в том числе за счет средств: |
|||||||||
федерального бюджета |
областного бюджета |
муниципальных бюджетов |
внебюджетных источников |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Инвестиционные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Строительство клубов, Домов культуры и учреждений клубного типа (мест) |
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и архитектуры, департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке |
Прирост составит 230 мест |
|
|
230 |
2004-2012 |
68,03 |
2,59 |
50,29 |
15,15 |
|
|
||
|
|
2004-2006 |
6,23 |
|
4,26 |
1,97 |
|
|
||
|
|
2004 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2005 |
1,12 |
|
|
1,12 |
|
|
||
|
|
2006 |
5,11 |
|
4,26 |
0,85 |
|
|
||
|
80 |
2007-2010 |
53,51 |
|
41,96 |
11,55 |
|
|
||
|
|
2007 |
6,95 |
|
5,30 |
1,65 |
|
|
||
|
|
2008 |
26,00 |
|
20,00 |
6,00 |
|
|
||
|
80 |
2009 |
15,82 |
|
12,62 |
3,20 |
|
|
||
|
|
2010 |
4,74 |
|
4,04 |
0,7 |
|
|
||
|
150 |
2011-2012 |
8,29 |
2,59 |
4,07 |
1,63 |
|
|
||
|
|
2011 |
3,64 |
1,09 |
1,82 |
0,73 |
|
|
|
|
|
150 |
2012 |
4,65 |
1,5 |
2,25 |
0,9 |
|
|
|
|
2. |
Реконструкция клубов и Домов культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004-2012 |
35,65 |
|
28,00 |
7,65 |
|
|
|
|
|
|
2004-2006 |
2,95 |
|
|
2,95 |
|
|
|
|
|
|
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 |
0,10 |
|
|
0,10 |
|
|
|
|
|
|
2006 |
2,85 |
|
|
2,85 |
|
|
|
|
|
|
2007-2010 |
32,70 |
|
28,00 |
4,70 |
|
|
|
|
|
|
2007 |
12,00 |
|
9,00 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
2008 |
6,80 |
|
6,00 |
0,80 |
|
|
|
|
|
|
2009 |
5,30 |
|
5,00 |
0,30 |
|
|
|
|
|
|
2010 |
8,60 |
|
8,00 |
0,60 |
|
|
|
|
|
|
2011-2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Укрепление материально-технической базы сельских домов культуры, домов народного творчества, мастерских ремесел, сельских библиотек |
|
|
|
|
|
|
Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке |
|
|
|
|
2004-2010 |
36,00 |
|
36,00 |
|
|
|
||
|
|
2004-2006 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2007-2010 |
36,00 |
|
36,00 |
|
|
|
||
|
|
2007 |
36,00 |
|
36,00 |
|
|
|
||
3.1. |
Приобретение музыкального, свето-звукотехнического, библиотечного оборудования, сценических костюмов и обуви |
2007 |
17,00 |
|
17,00 |
|
|
|
||
3.2. |
Противопожарные и противоаварийные мероприятия |
2007 |
9,19 |
|
9,19 |
|
|
|
|
|
3.3. |
Приобретение автотранспорта |
2007 |
5,53 |
|
5,53 |
|
|
|
|
|
3.4. |
Приобретение компьютерной и множительной техники |
2007 |
1,28 |
|
1,28 |
|
|
|
|
|
3.5. |
Приобретение музыкальных инструментов |
2007 |
3,00 |
|
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Повышение уровня культурного обслуживания сельского населения |
|
|
|
|
|
|
Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
|
|
|
2004-2010 |
6,40 |
|
6,40 |
|
|
|
||
|
|
2004-2006 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2007-2010 |
6,40 |
|
6,40 |
|
|
|
||
|
|
2007 |
6,40 |
|
6,40 |
|
|
|
|
|
4.1. |
Приобретение видеоаппаратуры для сельских клубов, домов культуры |
2007 |
1,60 |
|
1,60 |
|
|
|
|
|
4.2. |
Приобретение кинофильмов для показа в сельских клубах |
2007 |
0,80 |
|
0,80 |
|
|
|
|
|
4.3. |
Приобретение литературы для пополнения библиотечных фондов сельских библиотек и на подписку периодических изданий |
2007 |
4,00 |
|
4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Единовременная адресная материальная помощь молодым специалистам, проработавшим в сельских учреждениях культуры не менее 3-х лет |
|
|
|
|
|
|
Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
|
|
|
2004-2010 |
0,60 |
|
0,60 |
|
|
|
|
|
|
|
2004-2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007-2010 |
0,60 |
|
0,60 |
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
0,60 |
|
0,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Гранты Губернатора области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004-2010 |
10,00 |
|
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2004-2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007-2010 |
10,00 |
|
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
10,00 |
|
10,00 |
|
|
|
|
|
|
Итого по разделам: 1+ 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004-2012 |
156,68 |
2,59 |
131,29 |
22,80 |
|
|
|
|
|
|
2004-2006 |
9,18 |
|
4,26 |
4,92 |
|
|
|
|
|
|
2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 |
1,22 |
|
|
1,22 |
|
|
|
|
|
|
2006 |
7,96 |
|
4,26 |
3,70 |
|
|
|
|
|
|
2007-2010 |
139,21 |
|
122,96 |
16,25 |
|
|
|
|
|
|
2007 |
71,95 |
|
67,30 |
4,65 |
|
|
|
|
|
|
2008 |
32,80 |
|
26,00 |
6,80 |
|
|
|
|
|
|
2009 |
21,12 |
|
17,62 |
3,50 |
|
|
|
|
|
|
2010 |
13,34 |
|
12,04 |
1,30 |
|
|
|
|
|
|
2011-2012 |
8,29 |
2,59 |
4,07 |
1,63 |
|
|
|
|
|
|
2011 |
3,64 |
1,09 |
1,82 |
0,73 |
|
|
|
|
|
|
2012 |
4,65 |
1,50 |
2,25 |
0,90 |
|
|
|
Приложение 7
Газификация сельских населенных пунктов
NN п/п |
Наименование мероприятий |
|
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2012 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
0жидаемые результаты |
||||
|
Всего |
в том числе за счет средств: |
||||||||
|
федерального бюджета |
областного бюджета |
муниципальных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||||
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Инвестиционные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство распределительных газовых сетей |
( км) |
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и архитектуры, комитет по энергетической политике, ОАО "Владимироблгаз" (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке |
Развитие разводящих газовых сетей на селе |
|
584,5 |
|
2004-2012 |
903,74 |
167,15 |
437,47 |
199,97 |
99,15 |
||
|
146 |
|
2004-2006 |
173,40 |
38,70 |
40,20 |
48,80 |
45,70 |
||
|
42 |
|
2004 |
53,30 |
8,70 |
16,50 |
16,00 |
12,10 |
||
|
63 |
|
2005 |
68,10 |
17,00 |
17,00 |
16,50 |
17,60 |
||
|
41 |
|
2006 |
52,00 |
13,00 |
6,70 |
16,30 |
16,00 |
||
|
318,5 |
|
2007-2010 |
493,70 |
57,46 |
326,28 |
80,18 |
29,78 |
||
|
153,6 |
|
2007 |
219,22 |
11,37 |
186,75 |
11,10 |
10,00 |
||
|
64,9 |
|
2008 |
138,33 |
16,70 |
96,53 |
15,73 |
9,37 |
||
|
50 |
|
2009 |
72,07 |
14,82 |
21,00 |
31,89 |
4,36 |
||
|
50 |
|
2010 |
64,08 |
14,57 |
22,00 |
21,46 |
6,05 |
||
|
120 |
|
2011-2012 |
236,64 |
70,99 |
70,99 |
70,99 |
23,67 |
|
|
|
60 |
|
2011 |
113,77 |
34,13 |
34,13 |
34,13 |
11,38 |
|
|
|
60 |
|
2012 |
122,87 |
36,86 |
36,86 |
36,86 |
12,29 |
|
|
2. |
Газификация жилых домов, квартир (единиц) |
%*) |
|
|
|
|
|
|
Комитет по энергетической политике, ОАО "Владимироблгаз" (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке |
Повышение уровня газификации жилья до 38,5 процентов |
|
49066 |
|
2004-2012 |
116,83 |
0,00 |
61,65 |
13,10 |
42,08 |
||
|
5200 |
|
2004-2006 |
28,20 |
0,00 |
0,00 |
5,70 |
22,50 |
||
|
1430 |
|
2004 |
7,80 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
6,20 |
||
|
1560 |
|
2005 |
9,60 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
7,70 |
||
|
2210 |
|
2006 |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
2,20 |
8,60 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25866 |
|
2007-2010 |
87,46 |
0,00 |
61,65 |
7,40 |
18,41 |
|
|
|
4166 (в том числе перевод на индивидуальное газовое отопление) |
|
2007 |
86,05 |
0,00 |
61,65 |
7,40 |
17,00 |
|
|
|
6100 |
25 |
2008 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
|
|
|
8600 |
27,5 |
2009 |
0,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,56 |
|
|
|
7000 |
30 |
2010 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,45 |
|
|
|
18000 |
|
2011-2012 |
1,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,17 |
|
|
|
10500 |
35 |
2011 |
0,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,68 |
|
|
|
7500 |
38,5 |
2012 |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Перевод отопления учреждений социально-культурной сферы на природный газ |
|
|
|
|
|
|
|
Департамент строительства и архитектуры, департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке |
|
|
|
|
2004-2012 |
76,25 |
0,00 |
76,25 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2004-2006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2007-2010 |
76,25 |
0,00 |
76,25 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2007 |
76,25 |
0,00 |
76,25 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.1. |
Строительство блочно-модульных газовых котельных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 котельных |
|
2007 |
65,85 |
0,00 |
65,85 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2. |
Реконструкция котельных с переводом на природный газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 котельные |
|
2007 |
10,40 |
0,00 |
10,40 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2011-2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделам 1+2+ 3 |
|
2004-2012 |
1096,82 |
167,15 |
575,37 |
213,07 |
141,23 |
|
|
|
|
|
2004-2006 |
201,60 |
38,70 |
40,20 |
54,50 |
68,20 |
|
|
|
|
|
2004 |
61,10 |
8,70 |
16,50 |
17,60 |
18,30 |
|
|
|
|
|
2005 |
77,70 |
17,00 |
17,00 |
18,40 |
25,30 |
|
|
|
|
|
2006 |
62,80 |
13,00 |
6,70 |
18,50 |
24,60 |
|
|
|
|
|
2007-2010 |
657,41 |
57,46 |
464,18 |
87,58 |
48,19 |
|
|
|
|
|
2007 |
381,52 |
11,37 |
324,65 |
18,50 |
27,00 |
|
|
|
|
|
2008 |
138,73 |
16,70 |
96,53 |
15,73 |
9,77 |
|
|
|
|
|
2009 |
72,63 |
14,82 |
21,00 |
31,89 |
4,92 |
|
|
|
|
|
2010 |
64,53 |
14,57 |
22,00 |
21,46 |
6,50 |
|
|
|
|
|
2011-2012 |
237,81 |
70,99 |
70,99 |
70,99 |
24,84 |
|
|
|
|
|
2011 |
114,45 |
34,13 |
34,13 |
34,13 |
12,06 |
|
|
|
|
|
2012 |
123,36 |
36,86 |
36,86 |
36,86 |
12,78 |
|
|
*) Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом
Приложение 8
Водоснабжение сельских населенных пунктов
NN п/п |
Наименование мероприятий |
Срок исполнения, годы |
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2012 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы) |
Ответственные за исполнение мероприятий |
0жидаемые результаты |
||||
Всего |
в том числе за счет средств: |
||||||||
федерального бюджета |
областного бюджета |
муниципальных бюджетов |
внебюджетных источников |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Инвестиционные мероприятия |
|
|
|
|
|
Департамент строительства и архитектуры, департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определяемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке |
|
|
1. |
Строительство и реконструкция локальных водопроводов (км) |
|
|
|
|
|
|
Совершенствование технологии водоподготовки и водоотведения в сельской местности |
|
|
63,5 |
2004-2012 |
110,24 |
27,71 |
39,87 |
40,86 |
1,80 |
||
|
22,8 |
2004-2006 |
18,00 |
3,60 |
4,25 |
8,35 |
1,80 |
||
|
9,3 |
2004 |
4,00 |
1,40 |
0,90 |
0,90 |
0,80 |
||
|
10 |
2005 |
3,00 |
0,20 |
0,90 |
0,90 |
1,00 |
||
|
3,5 |
2006 |
11,00 |
2,00 |
2,45 |
6,55 |
0,00 |
||
|
23,7 |
2007-2010 |
43,78 |
9,57 |
18,66 |
15,55 |
0,00 |
||
|
4,2 |
2007 |
3,35 |
2,15 |
0,60 |
0,60 |
0,00 |
|
|
|
4 |
2008 |
5,81 |
1,30 |
3,06 |
1,45 |
0,00 |
|
|
|
7,5 |
2009 |
16,50 |
2,90 |
7,30 |
6,30 |
0,00 |
|
|
|
8 |
2010 |
18,12 |
3,22 |
7,70 |
7,20 |
0,00 |
|
|
|
17 |
2011-2012 |
48,46 |
14,54 |
16,96 |
16,96 |
0,00 |
|
|
|
8,5 |
2011 |
23,29 |
6,99 |
8,15 |
8,15 |
0,00 |
|
|
|
8,5 |
2012 |
25,17 |
7,55 |
8,81 |
8,81 |
0,00 |
|
|
2. |
Ввод в действие систем водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 тыс. куб. м / сутки |
2004-2012 |
3,50 |
0,10 |
1,20 |
1,90 |
0,30 |
|
|
|
0,5 тыс. куб. м/ сутки |
2004-2006 |
3,50 |
0,10 |
1,20 |
1,90 |
0,30 |
|
|
|
- |
2004 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,4 тыс. куб. м/сутки |
2005 |
1,40 |
0,10 |
0,20 |
0,80 |
0,30 |
|
|
|
0,1 тыс. куб. м/ сутки |
2006 |
2,10 |
0,00 |
1,00 |
1,10 |
0,00 |
|
|
|
- |
2007-2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- |
2011-2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Строительство водозаборов и станций водоподготовки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 ед. |
2004-2012 |
2,10 |
0,10 |
0,00 |
1,40 |
0,60 |
|
|
|
10 ед. |
2004-2006 |
2,10 |
0,10 |
0,00 |
1,40 |
0,60 |
|
|
|
- |
2004 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
10ед. |
2005 |
2,10 |
0,10 |
- |
1,40 |
0,60 |
|
|
|
- |
2006 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- |
2007-2010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
- |
2011-2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделам 1+2+3 |
2004-2012 |
115,84 |
27,91 |
41,07 |
44,16 |
2,70 |
|
|
|
|
2004-2006 |
23,60 |
3,80 |
5,45 |
11,65 |
2,70 |
|
|
|
|
2004 |
4,00 |
1,40 |
0,90 |
0,90 |
0,80 |
|
|
|
|
2005 |
6,50 |
0,40 |
1,10 |
3,10 |
1,90 |
|
|
|
|
2006 |
13,10 |
2,00 |
3,45 |
7,65 |
0,00 |
|
|
|
|
2007-2010 |
43,78 |
9,57 |
18,66 |
15,55 |
0,00 |
|
|
|
|
2007 |
3,35 |
2,15 |
0,60 |
0,60 |
0,00 |
|
|
|
|
2008 |
5,81 |
1,30 |
3,06 |
1,45 |
0,00 |
|
|
|
|
2009 |
16,50 |
2,90 |
7,30 |
6,30 |
0,00 |
|
|
|
|
2010 |
18,12 |
3,22 |
7,70 |
7,20 |
0,00 |
|
|
|
|
2011-2012 |
48,46 |
14,54 |
16,96 |
16,96 |
0,00 |
|
|
|
|
2011 |
23,29 |
6,99 |
8,15 |
8,15 |
0,00 |
|
|
|
|
2012 |
25,17 |
7,55 |
8,81 |
8,81 |
0,00 |
|
|
Приложение 13
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" по направлениям расходования средств и источникам финансирования по Владимирской области
млн. рублей (2004-2005 годы
в ценах 2004 г., 2006-2012
годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования |
На период реализации программы 2004-2012 годы |
в том числе: |
|
|
|
||||||||
I этап 2004-2006 годы |
из него: |
II этап 2007-2010 годы |
из него: |
III этап 2011-2012 годы |
из него: |
||||||||
2004 год |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Всего расходов |
3041,83 |
512,29 |
113,77 |
186,71 |
211,81 |
1737,85 |
678,34 |
433,52 |
357,05 |
268,94 |
791,69 |
400,76 |
390,93 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
613,67 |
82,05 |
19,60 |
36,15 |
26,30 |
344,53 |
112,09 |
85,61 |
103,04 |
43,79 |
187,09 |
96,78 |
90,31 |
- средства областного бюджета |
1428,49 |
124,33 |
19,40 |
21,34 |
83,59 |
990,99 |
466,44 |
234,03 |
155,82 |
134,70 |
313,17 |
157,80 |
155,37 |
- средства муниципальных бюджетов |
455,87 |
128,90 |
23,40 |
54,82 |
50,68 |
198,23 |
43,82 |
60,10 |
52,32 |
41,99 |
128,74 |
64,78 |
63,96 |
- внебюджетные источники |
543,80 |
177,01 |
51,37 |
74,40 |
51,24 |
204,10 |
55,99 |
53,78 |
45,87 |
48,46 |
162,69 |
81,40 |
81,29 |
Из общего объема по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |
353,43 |
43,17 |
14,00 |
16,50 |
12,67 |
151,80 |
24,13 |
41,00 |
43,00 |
43,67 |
158,46 |
84,13 |
74,33 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
107,64 |
14,80 |
5,00 |
6,00 |
3,80 |
45,30 |
7,00 |
12,30 |
12,90 |
13,10 |
47,54 |
25,24 |
22,3 |
- средства областного бюджета |
94,14 |
0,50 |
|
0,50 |
|
46,10 |
7,80 |
12,30 |
12,90 |
13,10 |
47,54 |
25,24 |
22,3 |
- средства муниципальных бюджетов |
37,07 |
6,13 |
2,00 |
4,00 |
0,13 |
15,10 |
2,33 |
4,10 |
4,30 |
4,37 |
15,84 |
8,41 |
7,43 |
- внебюджетные источники |
114,58 |
21,74 |
7,00 |
6,00 |
8,74 |
45,30 |
7,00 |
12,30 |
12,90 |
13,10 |
47,54 |
25,24 |
22,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |
286,86 |
25,00 |
|
|
25,00 |
120,33 |
17,67 |
33,34 |
34,66 |
34,66 |
141,53 |
83,20 |
58,33 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
86,06 |
7,50 |
|
|
7,50 |
36,10 |
5,30 |
10,00 |
10,40 |
10,40 |
42,46 |
24,96 |
17,5 |
- средства областного бюджета |
83,66 |
5,00 |
|
|
5,00 |
36,20 |
5,40 |
10,00 |
10,40 |
10,40 |
42,46 |
24,96 |
17,5 |
- средства муниципальных бюджетов |
35,28 |
9,20 |
|
|
9,20 |
11,93 |
1,67 |
3,34 |
3,46 |
3,46 |
14,15 |
8,32 |
5,83 |
- внебюджетные источники |
81,86 |
3,30 |
|
|
3,30 |
36,10 |
5,30 |
10,00 |
10,40 |
10,40 |
42,46 |
24,96 |
17,5 |
общеобразовательные учреждения |
88,79 |
30,90 |
2,00 |
5,90 |
23,00 |
36,01 |
7,50 |
14,30 |
5,39 |
8,82 |
21,88 |
9,22 |
12,66 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
6,97 |
0,40 |
|
0,40 |
|
|
|
|
|
|
6,57 |
2,77 |
3,8 |
- средства областного бюджета |
59,78 |
15,50 |
2,00 |
1,50 |
12,00 |
33,34 |
7,00 |
13,12 |
4,90 |
8,32 |
10,94 |
4,61 |
6,33 |
- средства муниципальных бюджетов |
22,04 |
15,00 |
|
4,00 |
11,00 |
2,67 |
0,50 |
1,18 |
0,49 |
0,50 |
4,37 |
1,84 |
2,53 |
- внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медико-социальная помощь |
178,36 |
13,48 |
|
11,38 |
2,1 |
149,20 |
98,61 |
25,31 |
11,84 |
13,44 |
15,68 |
9,79 |
5,89 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
72,32 |
3,42 |
|
3,42 |
|
66,50 |
62,91 |
1,09 |
|
2,50 |
2,40 |
1,60 |
0,80 |
- средства областного бюджета |
61,22 |
2,64 |
|
1,04 |
1,6 |
50,10 |
25,75 |
7,65 |
9,46 |
7,24 |
8,48 |
4,99 |
3,49 |
- средства муниципальных бюджетов |
44,82 |
7,42 |
|
6,92 |
0,5 |
32,60 |
9,95 |
16,57 |
2,38 |
3,70 |
4,80 |
3,20 |
1,60 |
- внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культурно-досуговая деятельность |
156,68 |
9,18 |
|
1,22 |
7,96 |
139,21 |
71,95 |
32,80 |
21,12 |
13,34 |
8,29 |
3,64 |
4,65 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
2,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,59 |
1,09 |
1,5 |
- средства областного бюджета |
131,29 |
4,26 |
|
|
4,26 |
122,96 |
67,30 |
26,00 |
17,62 |
12,04 |
4,07 |
1,82 |
2,25 |
- средства муниципальных бюджетов |
22,80 |
4,92 |
|
1,22 |
3,70 |
16,25 |
4,65 |
6,80 |
3,50 |
1,30 |
1,63 |
0,73 |
0,9 |
- внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
торгово-бытовое обслуживание |
49,00 |
22,00 |
7,70 |
6,80 |
7,50 |
27,00 |
10,00 |
5,80 |
5,50 |
5,70 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства муниципальных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные источники |
49,00 |
22,00 |
7,70 |
6,80 |
7,50 |
27,00 |
10,00 |
5,80 |
5,50 |
5,70 |
|
|
|
электрические сети |
127,95 |
35,58 |
15,17 |
13,31 |
7,10 |
44,52 |
6,69 |
12,92 |
12,15 |
12,76 |
47,85 |
19,14 |
28,71 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
2,23 |
2,23 |
|
2,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства муниципальных бюджетов |
5,98 |
5,98 |
2,70 |
3,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные источники |
119,74 |
27,37 |
12,47 |
7,80 |
7,10 |
44,52 |
6,69 |
12,92 |
12,15 |
12,76 |
47,85 |
19,14 |
28,71 |
газификация |
1096,82 |
201,60 |
61,10 |
77,70 |
62,80 |
657,41 |
381,52 |
138,73 |
72,63 |
64,53 |
237,81 |
114,45 |
123,36 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
167,15 |
38,70 |
8,70 |
17,00 |
13,00 |
57,46 |
11,37 |
16,70 |
14,82 |
14,57 |
70,99 |
34,13 |
36,86 |
- средства областного бюджета |
575,37 |
40,20 |
16,50 |
17,00 |
6,70 |
464,18 |
324,65 |
96,53 |
21,00 |
22,00 |
70,99 |
34,13 |
36,86 |
- средства муниципальных бюджетов |
213,07 |
54,50 |
17,60 |
18,40 |
18,50 |
87,58 |
18,50 |
15,73 |
31,89 |
21,46 |
70,99 |
34,13 |
36,86 |
- внебюджетные источники |
141,23 |
68,20 |
18,30 |
25,30 |
24,60 |
48,19 |
27,00 |
9,77 |
4,92 |
6,50 |
24,84 |
12,06 |
12,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжение |
115,84 |
23,60 |
4,00 |
6,50 |
13,10 |
43,78 |
3,35 |
5,81 |
16,50 |
18,12 |
48,46 |
23,29 |
25,17 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
27,91 |
3,80 |
1,40 |
0,40 |
2,00 |
9,57 |
2,15 |
1,30 |
2,90 |
3,22 |
14,54 |
6,99 |
7,55 |
- средства областного бюджета |
41,07 |
5,45 |
0,90 |
1,10 |
3,45 |
18,66 |
0,60 |
3,06 |
7,30 |
7,70 |
16,96 |
8,15 |
8,81 |
- средства муниципальных бюджетов |
44,16 |
11,65 |
0,90 |
3,10 |
7,65 |
15,55 |
0,60 |
1,45 |
6,30 |
7,20 |
16,96 |
8,15 |
8,81 |
- внебюджетные источники |
2,70 |
2,70 |
0,80 |
1,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
телекоммуникационные сети |
44,22 |
41,23 |
9,80 |
31,43 |
|
2,99 |
|
2,99 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
6,03 |
6,03 |
4,50 |
1,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства муниципальных бюджетов |
3,55 |
3,55 |
0,20 |
3,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные источники |
34,64 |
31,65 |
5,10 |
26,55 |
|
2,99 |
|
2,99 |
|
|
|
|
|
автомобильные дороги |
542,91 |
65,58 |
|
15,00 |
50,58 |
365,60 |
56,92 |
120,52 |
134,26 |
53,90 |
111,73 |
53,90 |
57,83 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
134,10 |
4,50 |
|
4,50 |
|
129,60 |
23,36 |
44,22 |
62,02 |
|
|
|
|
- средства областного бюджета |
381,76 |
50,58 |
|
|
50,58 |
219,45 |
27,94 |
65,37 |
72,24 |
53,9 |
111,73 |
53,9 |
57,83 |
- средства муниципальных бюджетов |
27,05 |
10,50 |
|
10,50 |
|
16,55 |
5,62 |
10,93 |
|
|
|
|
|
- внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
информационно-консультационное обслуживание |
0,97 |
0,97 |
|
0,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета |
0,67 |
0,67 |
|
0,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета |
0,20 |
0,20 |
|
0,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства муниципальных бюджетов |
0,05 |
0,05 |
|
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные источники |
0,05 |
0,05 |
|
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 14
Основные целевые индикаторы и показатели областной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года"
|
2004-2012 годы - всего |
в том числе: |
||||||||
2004 год |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Темп прироста численности сельского населения (процентов к численности предыдущего года) |
|
|
|
|
|
-1,27 |
-1,15 |
-1,05 |
-0,92 |
-0,95 |
Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для граждан, проживающих в сельской местности (тыс.кв.м) |
23,62 |
3,1 |
4,4 |
2,78 |
1,58 |
2,25 |
2,28 |
2,36 |
2,41 |
2,46 |
Доля семей, улучшивших свои жилищные условия (процентов) |
|
|
|
|
6,7 |
9,5 |
9,6 |
10,0 |
10,2 |
10,4 |
Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия (семей) |
437 |
59 |
84 |
53 |
29 |
40 |
41 |
43 |
44 |
44 |
Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м) |
13,91 |
|
|
2,87 |
1,77 |
1,77 |
1,82 |
1,86 |
1,89 |
1,93 |
Обеспеченность жильем молодых семей и молодых специалистов на селе (процентов) |
|
|
|
|
25,1 |
35,7 |
46,6 |
57,2 |
68,4 |
80,1 |
Количество молодых семей и молодых специалистов на селе, обеспеченных жильем (семей) |
250 |
|
|
45 |
33 |
33 |
34 |
34 |
35 |
36 |
Введение в действие общеобразовательных учреждений (мест) |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
Доля обучающихся в первую смену (процентов) |
|
|
|
|
97,0 |
97,8 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
Открытие фельдшерско-акушерских пунктов (единиц) |
11 |
|
2 |
|
1 |
2 |
0 |
3 |
2 |
1 |
Введение в действие клубных учреждений (мест) |
230 |
|
|
|
|
|
80 |
|
|
150 |
Реконструкция и строительство организаций розничной торговли и общественного питания (единиц) |
180 |
35 |
30 |
25 |
30 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Открытие специализированных предприятий бытового обслуживания (единиц) |
70 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Открытие пунктов приема заказов на бытовые услуги в магазинах потребительской кооперации (единиц) |
210 |
30 |
35 |
30 |
30 |
35 |
25 |
25 |
|
|
Создание и открытие информационно-консультационных пунктов (единиц) |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод, реконструкция и техническое перевооружение линий электропередачи (км) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
напряжением 0,38 кВ |
221,2 |
36,2 |
33,6 |
34,1 |
23,3 |
18,6 |
13,2 |
22,8 |
16,1 |
23,3 |
напряжением 6-10 кВ |
199,7 |
31,5 |
24,5 |
23,8 |
32,9 |
31,3 |
36,9 |
18,8 |
|
|
Ввод, реконструкция и техническое перевооружение ТП 6-10/0,4 кВ (единиц) |
44 |
6 |
4 |
8 |
8 |
7 |
5 |
6 |
|
|
Введение в действие распределительных газовых сетей (км) |
564,6 |
42 |
63 |
41 |
153,6 |
45 |
50 |
50 |
60 |
60 |
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом (процентов) |
|
|
|
|
|
25,0 |
27,5 |
30,0 |
35,0 |
38,5 |
Газификация домов (квартир) (единиц) |
49066 |
1430 |
1560 |
2210 |
4166 |
6100 |
8600 |
7000 |
10500 |
7500 |
Введение в действие локальных водопроводов (км) |
36,5 |
|
|
|
|
4 |
7,5 |
8 |
8,5 |
8,5 |
Строительство блочно-модульных газовых котельных (единиц) |
12 |
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
Реконструкция котельных с переводом на природный газ (единиц) |
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
Обеспеченность сельского населения питьевой водой (процентов) |
|
|
|
|
|
50,0 |
51,0 |
51,5 |
52,0 |
52,5 |
Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты (км) |
48,238 |
|
3,570 |
6,000 |
4,255 |
9,813 |
5,900 |
7,100 |
5,900 |
5,700" |
<< Назад |
Статья 2 >> Статья 2 |
|
Содержание Закон Владимирской области от 24 декабря 2008 г. N 223-ОЗ "О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.