Постановление администрации города Владимира
от 26 декабря 2014 г. N 4979
"О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 N 4629"
Постановлением администрации города Владимира от 14 октября 2015 г. N 3646 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2016 г.
В связи с изменением финансирования программных мероприятий за счет средств областного бюджета, бюджета города и внебюджетных источников постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владимира от 16.12.2013 N 4629 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования города Владимира" и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 21.01.2014 N 94, от 21.02.2014 N 606, от 19.03.2014 N 990, от 16.04.2014 N 1397, от 16.05.2014 N 1889, от 21.05.2014 N 1949, от 10.07.2014 N 2538, от 22.08.2014 N 3112, от 17.09.2014 N 3476, от 15.10.2014 N 3842, от 17.11.2014 N 4330, от 09.12.2014 N 4632, от 22.12.2014 N 4863, от 22.12.2014 N 4884) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы" раздела I "Паспорт" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Объем финансирования составляет всего 17016700,4 тыс. руб., в том числе: - из областного бюджета 9137251,5 тыс. руб., из них: 2014 г. - 1866539,8 тыс. руб.; 2015 г. - 1779433,3 тыс. руб.; 2016 г. - 1769724,4 тыс. руб.; 2017 г. - 1776551,8 тыс. руб.; 2018 г. - 1945002,2 тыс. руб.; - из бюджета города 6009118,5 тыс. руб., из них: 2014 г. - 1161687,8 тыс. руб.; 2015 г. - 1094072,3 тыс. руб.; 2016 г. - 1197639,8 тыс. руб.; 2017 г. - 1207927,8 тыс. руб.; 2018 г. - 1347790,8 тыс. руб.; - из внебюджетных источников 1870330,4 тыс. руб., из них: 2014 г. - 268335,2 тыс. руб.; 2015 г. - 542998,8 тыс. руб.; 2016 г. - 352998,8 тыс. руб.; 2017 г. - 352998,8 тыс. руб.; 2018 г. - 352998,8 тыс. руб. |
1.2. В разделе IV "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце пятом цифры "17021058,6" заменить цифрами "17016700,4".
1.2.2. В абзаце восьмом цифры "1874688,6" заменить цифрами "1870330,4".
1.2.3. Таблицу изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование мероприятия |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1. |
Подпрограмма 1 - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников |
758985,3 570367,8 209630,0 |
687158,0 524425,9 485575,3 |
711411,0 631031,0 295575,3 |
711411,0 641319,0 295575,3 |
903171,0 805202,0 295575,3 |
2. |
Подпрограмма 2 - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников |
1067319,5 518911,0 19642,2 |
1049023,3 489508,4 17375,5 |
1015061,4 486470,8 17375,5 |
1021888,8 486470,8 17375,5 |
998579,2 462450,8 17375,5 |
3. |
Подпрограмма 3 - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников |
40235.0 72409.0 39063.0 |
43252.0 80138.0 40048.0 |
43252.0 80138.0 40048.0 |
43252.0 80138.0 40048.0 |
43252.0 80138.0 40048.0 |
|
Всего: |
3296562,8 |
3416504,4 |
3320363,0 |
3337478,4 |
3645791,8 |
1.3. В приложении N 1 к Программе "Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования города Владимира":
1.3.1. В разделе I "Паспорт" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
Объем финансирования составляет всего 8526413,2 тыс. руб., в том числе: - из областного бюджета 3772136,3 тыс. руб., из них: 2014 г. - 758985,3 тыс. руб.; 2015 г. - 687158,0 тыс. руб.; 2016 г. - 711411,0 тыс. руб.; 2017 г. - 711411,0 тыс. руб.; 2018 г. - 903171,0 тыс. руб. - из бюджета города 3172345,7 тыс. руб., из них: 2014 г. - 570367,8 тыс. руб.; 2015 г. - 524425,9 тыс. руб.; 2016 г. - 631031,0 тыс. руб.; 2017 г. - 641319,0 тыс. руб.; 2018 г. - 805202,0 тыс. руб. - из внебюджетных источников 1581931,2 тыс. руб., из них: 2014 г. - 209630,0 тыс. руб.; 2015 г. - 485575,3 тыс. руб.; 2016 г. - 295575,3 тыс. руб.; 2017 г. - 295575,3 тыс. руб.; 2018 г. - 295575,3 тыс. руб. |
1.3.2. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий, представленных в Подпрограмме 1, составляет 8526413,2 тыс. руб. Подпрограмма 1 финансируется в пределах ассигнований, выделяемых управлению образования и управлению капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:
- из областного бюджета -,3 тыс. руб.;
- из бюджета города -3172345,7 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников -1581931,2 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 1, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы финансирования Подпрограммы 1
(тыс. руб.)
N п/п |
Направления финансирования |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1. |
Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников |
125964,5 281160,2 208268,0 |
72166,0 221410,3 482030,9 |
72166,0 235429,4 292030,9 |
72166,0 245717,4 292030,9 |
263926,0 409600,4 292030,9 |
2. |
Развитие материальнотехнической базы: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников |
17107,0 20280,4 502,0 |
18449,8 14843.4 1096.4 |
19177,6 15011,9 1096,4 |
19177,6 15011,9 1096,4 |
19177,6 15011,9 1096,4 |
3. |
Повышение качества дошкольной образовательной программы |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
4. |
Повышение кадрового |
|
|
|
|
|
|
потенциала системы дошкольного образования: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников |
615913,8 268927,2 860,0 |
596542.2 288172.2 2448,0 |
620067,4 380589,7 2448,0 |
620067,4 380589,7 2448,0 |
620067,4 380589,7 2448,0 |
5. |
Совершенствование системы управления дошкольным образованием |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
|
Всего: |
1538983,1 |
1697159,2 |
1638017,3 |
1648305,3 |
2003948,3 |
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.3.3. В разделе VIII "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1" в таблице 1 "Система показателей результативности Подпрограммы 1" пункты 2.1, 4.2, 4.5 изложить в новой редакции:
2.1 |
Количество ДОУ, в которых проведены ремонтные работы, ед. |
65 |
33 |
70 |
60 |
25 |
25 |
25 |
25 |
4.2. |
Общий объем расходов на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, тыс. руб. |
531675,0 |
605022,5 |
743320,0 |
884201,0 |
887162,4 |
1001605,1 |
1001605,1 |
1001605,1 |
4.5. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, руб. |
9292,40 |
10543,20 |
14225,20 |
14877,16 |
15024,48 |
16962,62 |
17301,87 |
17647,91 |
1.3.4. В приложении к Подпрограмме 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 1" пункты 1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 4, 4.3 изложить в новой редакции:
1 |
Задача 1. Увеличение охвата детей дошкольной образовательной услугой |
2014 2015 2016 2017 2018 |
615392,7 775607,2 599626,3 609914,3 965557,3 |
125964,5 72166,0 72166,0 72166,0 263926,0 |
281160,2 221410,3 235429,4 245717,4 409600,4 |
208268,0 482030,9 292030,9 292030,9 292030,9 |
|
|
1.2 |
Предоставление доступной и качественной услуги по воспитанию, обучению, присмотру и оздоровлению детей в ДОУ |
2014 2015 2016 2017 2018 |
447105,3 480121,2 517391,3 517391,3 517391,3 |
|
238837,3 188090,3 225360,4 225360,4 225360,4 |
208268,0 292030,9 292030,9 292030,9 292030,9 |
УО, ДОУ |
Обеспечение услугой не менее 17600 детей |
2 |
Задача 2. Укрепление и развитие материально-технической базы |
2014 2015 2016 2017 2018 |
37889,4 34389,6 35285,9 35285,9 35285,9 |
17107,0 18449,8 19177,6 19177,6 19177,6 |
20280,4 14843,4 15011,9 15011,9 15011,9 |
502,0 1096,4 1096,4 1096,4 1096,4 |
|
|
2.1. |
Ремонт зданий: 60 ДОУ; 25 ДОУ; 25 ДОУ; 25 ДОУ; 25 ДОУ |
2014 2015 2016 2017 2018 |
7800.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 |
|
7800.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 |
|
УО |
100% фактически завершенных объектов |
2.2. |
Выполнение мероприятий по безопасности ДОУ |
2014 2015 2016 2017 2018 |
6536,4 10011.9 10011.9 10011.9 |
|
6536,4 10011.9 10011.9 10011.9 |
|
УО, ДОУ |
100% фактически завершенных объектов |
2.3. |
Приобретение технологического, спортивного, игрового, дидактического, оборудования, мебели, хозяйственного инвентаря: 86 ДОУ; 86 ДОУ; 86 ДОУ; 86 ДОУ; 86 ДОУ |
2014 2015 2016 2017 2018 |
2828,5 4403.4 1096.4 1096.4 1096.4 |
|
2326,5 3307,0 |
502,0 1096.4 1096.4 1096.4 1096.4 |
УО, ДОУ |
100% от количества планируемых учреждений |
4. |
Задача 4. Повышение кадрового потенциала системы дошкольного образования |
2014 2015 2016 2017 2018 |
885701,0 887162,4 1003105.1 1003105.1 1003105.1 |
615913,8 596542,2 620067.4 620067.4 620067.4 |
268927.2 288172.2 380589.7 380589.7 380589.7 |
860,0 2448.0 2448.0 2448.0 2448.0 |
|
|
4.3. |
Обеспечение финансирования образовательного процесса ДОУ в части расходов на оплату труда с начислениями |
2014 2015 2016 2017 2018 |
884201,0 887162,4 1001605.1 1001605.1 1001605.1 |
615913,8 596542,2 620067.4 620067.4 620067.4 |
267427.2 288172.2 379089.7 379089.7 379089.7 |
860,0 2448.0 2448.0 2448.0 2448.0 |
УО |
Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области |
1.4. В приложении N 2 к Программе "Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира":
1.4.1. В разделе I "Паспорт" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
Объем финансирования составляет всего 7684828,2 тыс. руб., в том числе: - из областного бюджета - 5151872,2 тыс. руб., из них: 2014 г. - 1067319,5 тыс. руб.; 2015 г. - 1049023,3 тыс. руб.; 2016 г. - 1015061,4 тыс. руб.; 2017 г. - 1021888,8 тыс. руб.; 2018 г. - 998579,2 тыс. руб.; - из бюджета города 2443811,8 тыс. руб., из них: 2014 г. - 518911,0 тыс. руб.; 2015 г. - 489508,4 тыс. руб.; 2016 г. - 486470,8 тыс. руб.; 2017 г. - 486470,8 тыс. руб.; 2018 г. - 462450,8 тыс. руб.; - из внебюджетных источников 89144,2 тыс. руб., из них: 2014 г. - 19642,2 тыс. руб.; 2015 г. - 17375,5 тыс. руб.; 2016 г. - 17375,5 тыс. руб.; 2017 г. - 17375,5 тыс. руб.; 2018 г. - 17375,5 тыс. руб. |
1.4.2. Раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Всего на реализацию Подпрограммы 2 планируется направить 7684828,2 тыс. руб., в том числе:
- из областного бюджета -5151872,2 тыс. руб.;
- из бюджета города -2443811,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников -89144,2 тыс. руб.
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 2, в соответствии с задачами приведены ниже в таблице.
Объемы финансирования Подпрограммы 2
(тыс. руб.)
N п/п |
Направление финансирования |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
1. |
Совершенствование |
|
|
|
|
|
|
содержания и технологий образования: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников |
215155,6 219561,33 - |
185168.2 199911.3 - |
183724.6 240782.6 - |
159086,3 240782,6 - |
134448,1 240782,6 - |
2. |
Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников |
690674,9 16666,27 - |
675952,7 7592,1 - |
697572,5 12848,0 - |
722210,8 12848,0 - |
748539,4 12848,0 - |
3. |
Повышение эффективности управления в системе образования: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников |
- 150,0 - |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
Без финансирования |
4. |
Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников |
22144.4 177366.4 - |
20629,6 186495,1 - |
32231,9 192615,5 - |
32231,9 192615,5 - |
32231,9 192615,5 - |
5. |
Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников |
55139,7 105167,0 19642,2 |
88033,6 95509,9 17375,5 |
26389,6 40224,7 17375,5 |
26389,6 40224,7 17375,5 |
1389,6 16204,7 17375,5 |
6. |
Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - из областного бюджета - из бюджета города - из внебюджетных источников |
84204,9 - - |
79239,2 - - |
75142,8 - - |
81970,2 - - |
81970,2 - - |
|
Всего: |
1605872,7 |
1555907,2 |
1518907,7 |
1525735,1 |
1478405,5 |
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями этих бюджетов.".
1.4.3. В приложении к Подпрограмме 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы 2" пункты 1, 1.8, 1.9, 2, 2.2, 2.2.3, 4, 4.1, 4.4, 5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 изложить в новой редакции:
1. |
Задача 1. Совершенствование содержания и технологий образования |
2014 2015 2016 2017 2018 |
434716,93 385079,5 424507,2 399868,9 375230,7 |
215155,6 185168,2 183724,6 159086,3 134448,1 |
219561,33 199911,3 240782,6 240782,6 240782,6 |
|
|
|
1.8. |
Обеспечение условий для получения качественного общего образования в ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу |
2014 2015 2016 2017 2018 |
244226,2 188139,7 253468,3 253468,3 253468,3 |
46108,9 11513,0 34707,5 34707,5 34707,5 |
198117,3 176626,7 218760,8 218760,8 218760,8 |
|
|
|
1.9. |
Предоставление доступного и качественного дополнительного образования детей в УДОД, прочих учреждениях образования |
2014 2015 2016 2017 2018 |
20399,53 23284,6 22021,8 22021,8 22021,8 |
|
20399,53 23284,6 22021,8 22021,8 22021,8 |
|
|
|
2. |
Задача 2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг |
2014 2015 2016 2017 2018 |
707341,17 683544,8 710420,5 735058,8 761387,4 |
690674,9 675952,7 697572,5 722210,8 748539,4 |
16666,27 7592,1 12848,0 12848,0 12848,0 |
|
|
|
2.2. |
Обновление содержания образования: |
2014 2015 2016 2017 2018 |
692902,9 677727,7 701657,9 726296,2 752624,8 |
688609,4 673887,2 695507,0 720145,3 746473,9 |
4293,5 3840,5 6150,9 6150,9 6150,9 |
|
|
|
2.2.3. |
Предоставление доступного и качественного основного общего и среднего общего образования в ОУ |
2014 2015 2016 2017 2018 |
441521.3 362624.4 255069,0 203335.7 |
437227.8 358783.9 248918,1 197184.8 |
4293.5 3840.5 6150.9 6150.9 6150.9 |
|
УО |
|
4. |
Задача 4. Совершенствование финансово-экономических моделей управления в сфере образования |
2014 2015 2016 2017 2018 |
199510,8 207124,7 224847.4 224847.4 224847.4 |
22144,4 20629,6 32231.9 32231.9 32231.9 |
186495,1 192615.5 192615.5 192615.5 |
|
|
|
4.1. |
Финансирование образовательного процесса УДОД и прочих учреждений образования в части расходов на оплату труда с начислениями |
2014 2015 2016 2017 2018 |
185872,7 189260,0 198870.4 198870.4 198870.4 |
10747.0 6010.0 9500.0 9500.0 9500.0 |
175125,7 183250,0 189370.4 189370.4 189370.4 |
|
УО |
Планы финансово-хозяйственной деятельности УДОД |
4.4. |
Применение выплат стимулирующего характера для руководителей муниципальных учреждений отрасли образования в зависимости от достижения конечных результатов в работе, в том числе: - в общеобразовательных учреждения
- в УДОД и прочих учреждений |
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 |
11397,4 14619,6 22731.9 22731.9 22731.9 2240,7 3245.1 3245.1 3245.1 3245.1 |
11397,4 14619,6 22731.9 22731.9 22731.9 |
2240,7 3245.1 3245.1 3245.1 3245.1 |
|
УО |
Осуществление выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений отрасли в соответствии с положениями, утвержденными приказом УО от 15.11.2010 N 2135 |
5. |
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы ОУ |
2014 2015 2016 2017 2018 |
179948,9 200919,0 83989.8 83989.8 34969.8 |
55139,7 88033.6 26389.6 1389,6 |
105167,0 95509,9 40224.7 40224.7 16204.7 |
19642,2 17375.5 17375.5 17375.5 17375.5 |
|
|
5.1. |
Совершенствование материально-технической базы ОУ, в том числе: - общеобразовательные учреждения
- УДОДи прочие учреждения |
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 |
11120,3 5820.7 4820.7 4820.7 4820.7 1308.8 632.6 632.6 632.6 632.6 |
2242,5 |
547,6 1000,0
573,8 |
8330,2 4820,7 4820,7 4820,7 4820,7 735,0 632,6 632,6 632,6 632,6 |
УО, ОУ |
Выполненный план по материально-техническому оснащению ОУ |
5.2. |
Выполнение мероприятий по безопасности муниципальных образовательных учреждении, в том числе: - общеобразовательные учреждения
- УДОД |
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 |
4382.3 4173.4 6393.3 6393.3 6393.3 2604.1 1790.1 4511.0 4511.0 4511.0 |
|
4382.3 4173.4 6393.3 6393.3 6393.3 2604.1 1790.1 4511.0 4511.0 4511.0 |
|
УО |
Выполненный план по материально- техническому оснащению ОУ |
5.4. |
Проведение противоаварийных и прочих ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений, в том числе: - общеобразовательные учреждения
- УДОД |
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 |
26370,1 16512.9 16512.9 16512.9 16512.9 671,5 |
|
16213,1 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 251,5 |
10157,0 11512.9 11512.9 11512.9 11512.9 420,0 |
УО, ОУ |
Выполненный план по материально-техническому оснащению ОУ |
5.5. |
Обеспечение ОУ электронными образовательными ресурсами, доступностью сети Интернет. Развитие сети образовательных коммуникаций, сети распределительных информационно-образовательных ресурсов и сети региональных ресурсных центров (субвенция из областного бюджета), в том числе: - общеобразовательные учреждения
- УДОД и прочие учреждения |
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 |
2897,2 1389.6 1389.6 1389.6 1389.6 266,6 300,4 300,4 300,4 300,4 |
2897,2 1389.6 1389.6 1389.6 1389.6 |
266,6 300,4 300,4 300,4 300,4 |
|
УО, ОУ |
Охватить доступом в сети Интернет 100% ОУ Увеличение скоростного режима по сети Интернет до 3 Мбит/сек |
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Владимира Власова Р.И.
Глава администрации города |
А.С. Шохин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Владимира от 26 декабря 2014 г. N 4979 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 16.12.2013 N 4629"
Текст постановления размещен на сайте органов местного самоуправления города Владимира, 31 декабря 2014 г.
Постановлением администрации города Владимира от 14 октября 2015 г. N 3646 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2016 г.