Постановление администрации города Владимира
от 27 марта 2015 г. N 1126
"О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933"
Постановлением администрации города Владимира от 7 октября 2015 г. N 3548 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2016 г.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 N 84, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 19.03.2014 N 1001, от 27.03.2014 N 1101, от 25.06.2014 N 2368, от 30.07.2014 N 2784, от 01.09.2014 N 3158, от 13.10.2014 N 3734, от 20.10.2014 N 3865, от 17.11.2014 N 4325, от 29.12.2014 N 5009):
1.1. В разделе I "Паспорт Программы" строку "Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы" изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы |
Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2018 годах составляет 427440,6 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 406153,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 21287,1 тыс. рублей |
1.2. В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце первом цифры "428859,8" заменить цифрами "427440,6".
1.2.2. В абзаце втором цифры "409062,7" заменить цифрами "406153,5".
1.2.3. В абзаце третьем цифры "19797,1" заменить цифрами "21287,1".
1.2.4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование Подпрограммы |
Всего в 2014 - 2018 гг. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
1. |
"Совершенствован ие мероприятий по работе с детьми и молодежью": - средства бюджета города |
48203.0 48203.0 |
9443.0 9443.0 |
9690.0 9690.0 |
9690.0 9690.0 |
9690.0 9690.0 |
9690.0 9690.0 |
2. |
"Развитие системы клубов по месту жительства": - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
45730,0 44240,0 1490,0 |
11536,4 10046,4 1490,0 |
7761,6 7761,6 0 |
2144,0 2144,0 0 |
12144,0 12144,0 0 |
12144,0 12144,0 0 |
3. |
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики": - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
333507,6 313710,5 19797,1 |
76292,4 70337,4 5955,0 |
64343,8 61017,7 3326,1 |
67044,7 61786,7 5258,0 |
67044,7 61786,7 5258,0 |
58782,0 58782,0 0 |
Итого по Программе: - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
427440,6 406153,5 21287,1 |
97271,8 89826,8 7445,0 |
81795,4 78469,3 3326,1 |
78878,7 73620,7 5258,0 |
88878,7 83620,7 5258,0 |
80616,0 80616,0 0 |
1.3. В приложении N 1 к Программе "Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Подпрограмма)":
1.3.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" в строке "Объемы и источники финансирования" цифры "48250,0" заменить цифрами "48203,0".
1.3.2. В разделе IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"
1.3.2.1. В абзаце первом цифры "48250,0" заменить цифрами "48203,0".
1.3.2.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование Подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
"Здоровое поколение" |
5027,5 |
1003,5 |
1006,0 |
1006,0 |
1006,0 |
1006,0 |
2. |
"Гражданин России" |
5391,0 |
875,0 |
1129,0 |
1129,0 |
1129,0 |
1129,0 |
3. |
"Лидер" |
32885,3 |
6665,3 |
6555,0 |
6555,0 |
6555,0 |
6555,0 |
4. |
"Информационный поток" |
4899,2 |
899,2 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Итого по Подпрограмме: |
48203,0 |
9443,0 |
9690,0 |
9690,0 |
9690,0 |
9690,0 |
1.3.3. В разделе V "Перечень мероприятий Подпрограммы" таблицу 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3.4. В разделе VII "Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы" таблицу 3 изложить в новой редакции:
N п\п |
Наименование показателя, ед. измерения |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Количество мероприятий молодежной политики, проведенных соответственно по каждому направлению Подпрограммы (шт.) |
1 |
57 |
55 |
55 |
60 |
65 |
70 |
2 |
79 |
35 |
35 |
40 |
45 |
50 |
||
3 |
91 |
76 |
76 |
80 |
85 |
90 |
||
Итого: |
227 |
166 |
166 |
180 |
195 |
210 |
||
2. |
Количество молодых владимирцев, охваченных проведенными мероприятиями, соответственно по каждому направлению Подпрограммы |
1 |
22255 |
21750 |
21750 |
21800 |
21850 |
22000 |
2 |
9031 |
5390 |
5390 |
5450 |
5500 |
6000 |
||
3 |
34982 |
34792 |
34792 |
34900 |
35000 |
36000 |
1.4. В приложении N 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма)":
1.4.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования |
Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета города для реализации Подпрограммы на весь период составляет 45730,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 44240,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1490,0 тыс. рублей |
1.4.2. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" таблицу 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4.3. В разделе VI "Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы" таблицу 2 изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1. |
Количество детско-юношеских, спортивных и молодежных клубов по месту жительства (шт.) |
74 |
75 |
77 |
79 |
81 |
2. |
Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность клубов по месту жительства (чел.) |
7116 |
7300 |
7300 |
7400 |
7500 |
3. |
Доля клубов по месту жительства, имеющих достаточную материальнотехническую базу (%) |
60 |
70 |
70 |
80 |
80 |
4. |
Количество хоккейных кортов, площадок, пригодных для проведения спортивно-массовой работы (шт.) |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
1.4.4. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
1.4.4.1. Абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 45730,0 тыс. рублей, из них: 44240,0 тыс. рублей - средства бюджета города, 1490,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.".
1.4.4.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование Подпрограммы |
Всего в 20142018 гг. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
"Обеспечение пожарной безопасности": - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
2218,7 - |
220,1 - |
292,6 - |
0 - |
853,0 - |
853,0 - |
2. |
"Развитие материальнотехнической базы": - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
40251,8 1490,0 |
9236,8 1490,0 |
7469,0 - |
2144,0 - |
10701,0 - |
10701,0 - |
3. |
"Повышение качества клубной работы": - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
1769,5 - |
589,5 - |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Владимира от 27 марта 2015 г. N 1126 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933"
Текст постановления размещен на сайте органов местного самоуправления города Владимира, 6 апреля 2015 г.
Постановлением администрации города Владимира от 7 октября 2015 г. N 3548 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2016 г.