Постановление администрации города Владимира
от 5 августа 2015 г. N 2759
"О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2011 N 3098"
Постановлением администрации города Владимира от 14 октября 2015 г. N 3646 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2016 г.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 N 84, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2011 N 3098 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Владимира" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 12.12.2011 N 3860, от 29.02.2012 N 895, от 18.09.2012 N 4018, от 12.10.2012 N 4274, от 09.11.2012 N 4697, от 07.12.2012 N 5197, от 11.04.2013 N 1287, от 20.08.2013 N 2955, от 16.09.2013 N 3340, от 18.10.2013 N 3790, от 16.12.2013 N 4608, от 31.12.2013 N 4974, от 21.05.2014 N 1930, от 17.09.2014 N 3475, от 14.11.2014 N 4237, от 17.11.2014 N 4331, от 09.12.2014 N 4633, от 31.12.2014 N 5080, от 15.04.2015 N 1316, от 20.04.2015 N 1420, от 12.05.2015 N 1688, от 19.06.2015 N 2200, от 23.06.2015 N 2220):
1.1. В разделе I "Паспорт Программы" строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Объем финансирования Программы составляет 183 748,124 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета -70 305,9 тыс. руб.; - средства бюджета города -92 124,924 тыс. руб.; - внебюджетные средства -21 317,3 тыс. руб. |
1.2. В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу 2 "Структура финансирования Программы по годам реализации" изложить в новой редакции:
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам, тыс. руб. |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего: |
183 748,124 |
51 435,6 |
36 513,8 |
35 693,6 |
60 105,124 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
Раздел I. Мероприятия по решению задач Программы | |||||
Областной бюджет |
70 305,9 |
26 460,3 |
15 679,8 |
14 032,8 |
14 133,0 |
Бюджет города |
92 124,924 |
19 469,0 |
19 984,0 |
20 777,8 |
31 894,124 |
Внебюджетные источники |
21 317,3 |
5 506,3 |
850,0 |
883,0 |
14 078,0 |
Объемы финансирования по направлениям Программы: |
|
|
|
|
|
1. Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления |
147 140,997 |
35 499,3 |
28 880,7 |
29 675,2 |
53 085,797 |
Областной бюджет |
52 605,0 |
18 486,0 |
11 373,0 |
11 373,0 |
11 373,0 |
Бюджет города |
80 260,292 |
16 843,3 |
17 367,7 |
18 162,2 |
27 887,092 |
Внебюджетные источники |
14 275,705 |
170,0 |
140,0 |
140,0 |
13 825,705 |
2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |
12 225,2 |
2 641,0 |
2 759,9 |
3 242,4 |
3 581,9 |
Областной бюджет |
9 643,7 |
2 046,3 |
2 177,6 |
2 659,8 |
2 760,0 |
Бюджет города |
2 581,5 |
594,7 |
582,3 |
582,6 |
821,9 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных детско-юношеских центров отдыха, создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей |
24 291,927 |
13 265,3 |
4 843,2 |
2 746,0 |
3 437,427 |
Областной бюджет |
8 057,2 |
5 928,0 |
2 129,2 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет города |
9 283,132 |
2 031,0 |
2 034,0 |
2 033,0 |
3 185,132 |
Внебюджетные источники |
6 951,595 |
5 306,3 |
680,0 |
713,0 |
252,295 |
Раздел II. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы | |||||
Подготовка и публикация в средствах массовой информации и сети Интернет материалов о деятельности лагерей с дневным пребыванием и загородных оздоровительных учреждений в рамках реализации мероприятий Программы |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
Управление по делам молодежи |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
Внебюджетные источники |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
- |
Из общего объема финансирования по исполнителям Программы: |
|
|
|
|
|
Управление образования |
121 696,5 |
37 910,3 |
31 440,6 |
32 717,6 |
19 628,0 |
Областной бюджет |
58 852,7 |
20 532,3 |
13 550,6 |
14 032,8 |
10 737,0 |
Бюджет города |
62 843,8 |
17 378,0 |
17 890,0 |
18 684,8 |
8 891,0 |
Управление по делам молодежи |
61 436,624 |
13 335,3 |
4 883,2 |
2 786,0 |
40 432,124 |
Областной бюджет |
11 453,2 |
5 928,0 |
2 129,2 |
0,0 |
3 396,0 |
Бюджет города |
29 086,124 |
2 041,0 |
2 044,0 |
2 043,0 |
22 958,124 |
Внебюджетные источники |
20 897,3 |
5 366,3 |
710,0 |
743,0 |
14 078,0 |
Управление по физической культуре и спорту |
195,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
45,0 |
Бюджет города |
195,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
45,0 |
Управление культуры и туризма |
420,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
Внебюджетные источники |
420,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
1.3. В приложении N 1 к Программе "Система программных мероприятий":
1.3.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
1.2. |
Создание благоприятных финансовых условий оплаты стоимости путевок для детей и подростков в оздоровительные учреждения различных видов и форм |
2012 2013 2014 2015 |
145498,597
35046,5 28421,9 29230,4 52799,797 |
52605,0
18486,0 11373,0 11373,0 11373,0 |
79067,892
16560,5 17048,9 17857,4 27601,092 |
13825,705
- - - 13825,705 |
|
|
1.3.2. Пункт 1.2.4 изложить в новой редакции:
1.2.4. |
Обеспечение детей города современными и качественными услугами по организации отдыха и оздоровления, в том числе: - пребывание детей работников бюджетной сферы и всего контингента детей, направленных в профильные смены МБУ ДЮЦО "Дружба" и МБУ ДЮЦО "Икар" |
2015 |
36754,697
14 117,1 |
3 396,0 |
19532,992
14 117,1 |
13825,705 |
УДМ |
100% удовлетворение потребностей в обеспечении отдыхом в загородных оздоровительных учреждениях детей города Владимира |
1.3.3. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
3.1. |
Организация и проведение ремонтно-строительных работ на территории муниципальных бюджетных учреждений "Детско-юношеский центр отдыха "Дружба" и "Детско-юношеский центр отдыха "Икар", приобретение необходимого оборудования и инвентаря: |
2012 2013 2014 2015 |
17510,488
10 323,0 3 293,1 1 657,2 2237,188 |
6 092,6
3 963,4 2 129,2 - - |
5176,936
1 363,5 683,9 1 127,2 2002,336 |
6240,952
4 996,1 480,0 530,0 234,852 |
|
|
1.3.4. Пункт 3.1.7 изложить в новой редакции:
3.1.7. |
Выборочный ремонт зданий и сооружений |
2012 2013 2014 2015 |
339,5 100,0 100,0 200,0 |
254,6 - - - |
84,9 - 100,0 200,0 |
- 100,0 - - |
УДМ, МБУ ДЮЦО "Дружба" |
-||- |
1.3.5. Пункт 3.1.9 изложить в новой редакции:
3.1.9. |
Текущий ремонт крыш спальных корпусов N 1, 2, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 13, 15, 17, 18, медпункта, душевых |
2012 2013 2014 2015 |
742,3 408,8 93,2 677,132 |
- 284,2 - - |
- 124,6 93,2 452,132 |
742,3 - - 225,0 |
УДМ, МБУ ДЮЦО "Дружба" |
-||- |
1.3.6. Пункт 3.1.23 изложить в новой редакции:
3.1.23. |
Обивка тамбуров корпусов N 1, 2, 5 |
2013 |
94,6 |
- |
94,6 |
- |
УДМ, МБУ ДЮЦО "Дружба" |
-||- |
1.3.7. Пункт 3.1.29 изложить в новой редакции:
3.1.29. |
Текущий ремонт спальных корпусов N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, столовой, клуба, служебных помещений, медпункта |
2012 2013 2014 2015 |
1 282,4 1 061,4 802,3 208,056 |
- 1 024,2 - - |
- 37,2 802,3 198,204 |
1 282,4 - - 9,852 |
УДМ, МБУ ДЮЦО "Икар" |
-||- |
1.3.8. Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
3.2. |
Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима муниципальных бюджетных учреждений "Детско-юношеский центр отдыха "Икар" и "Детско-юношеский центр отдыха "Дружба" |
2012 2013 2014 2015 |
6781,439
2 942,3 1 550,1 1 088,8 1200,239 |
1 964,6
1 964,6 - - - |
4106,196
667,5 1 350,1 905,8 1182,796 |
710,643
310,2 200,0 183,0 17,443 |
|
|
1.3.9. Пункт 3.2.2 изложить в новой редакции:
3.2.2. |
Текущий ремонт системы отопления в медпункте и системы водопровода центра отдыха |
2012 2015 |
186,5 611,8 |
139,9 - |
46,6 611,8 |
- - |
УДМ, МБУ ДЮЦО "Дружба" |
-||- |
1.3.10. Пункт 3.2.4 изложить в новой редакции:
3.2.4. |
Капитальный ремонт очистных сооружений |
2014 |
1088,8 |
- |
905,8 |
183,0 |
УДМ, МБУ ДЮЦО "Дружба" |
-||- |
1.3.11. Пункт 3.2.11 изложить в новой редакции:
3.2.11. |
Текущий ремонт асфальтовых дорожек, дорожек центральной линейки, игровой площадки |
2012 2015 |
686,9 424,492 |
515,2 - |
171,7 407,049 |
- 17,443 |
УДМ, МБУ ДЮЦО "Икар" |
Степень выполнения работ 100% |
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ерашову О.В.
Глава администрации города |
А.С. Шохин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Владимира от 5 августа 2015 г. N 2759 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2011 N 3098"
Текст постановления размещен на сайте органов местного самоуправления города Владимира, 15 августа 2015 г.
Постановлением администрации города Владимира от 14 октября 2015 г. N 3646 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2016 г.