Постановление администрации города Владимира
от 25 июня 2014 г. N 2368
"О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933"
Постановлением администрации города Владимира от 7 октября 2015 г. N 3548 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2016 г.
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 15.04.2009 N 1118, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 19.03.2014 N 1001, от 27.03.2014 N 1101):
1.1. В разделе I "Паспорт Программы" строку "Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы |
Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2018 годах составляет 445444,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 439489,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 5955,0 тыс. рублей |
1.2. В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. Абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города на весь период ее реализации составляет 445444,0 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета города - 439489,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 5955,0 тыс. рублей.".
1.2.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
N |
Наименование Подпрограммы |
Всего в 2014 - 2018 гг. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
1. |
"Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью": - средства бюджета города |
48450,0
48450,0 |
9690,0
9690,0 |
9690,0
9690,0 |
9690,0
9690,0 |
9690,0
9690,0 |
9690,0
9690,0 |
2. |
"Развитие системы клубов по месту жительства": - средства бюджета города |
40720,0
40720,0 |
12144,0
12144,0 |
2144,0
2144,0 |
2144,0
2144,0 |
12144,0
12144,0 |
12144,0
12144,0 |
3. |
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики": - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
356274,0
350319,0
5955,0 |
76057,0
70102,0
5955,0 |
70935,0
70935,0
0 |
69988,0
69988,0
0 |
69647,0
69647,0
0 |
69647,0
69647,0
0 |
Итого по программе: - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
445444,0
439489,0
5955,0 |
97891,0
91936,0
5955,0 |
82769,0
82769,0
0 |
81822,0
81822,0
0 |
91481,0
91481,0
0 |
91481,0
91481,0
0 |
1.3. В приложении N 1 к Программе "Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Подпрограмма)" в разделе V "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы" в пункте 70 в столбце 4 слова "февраль-май" заменить словами "август-октябрь".
1.4. В приложении N 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма)" в разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы" пункты 2.8 и 2.9 изложить в новой редакции:
2.8. |
Устройство отдельного входа (запасный выход) в клубах МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб" |
2014 2017 2018 |
1230,0 |
- |
- |
1100,0 |
1100,0 |
УДМ, МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб" |
Устройство отдельного входа (запасный выход): по 2 клуба |
2.9. |
Текущий ремонт клубов, в т.ч.: |
2014 2017 2018 |
4002,0 |
- |
- |
4432,0 |
4432,0 |
УДМ, ПМУ |
Текущий ремонт клубов: |
МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" |
950,0 |
- |
- |
700,0 |
700,0 |
по 6 клубов |
|||
МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб" |
1120,0 |
- |
- |
1600,0 |
1600,0 |
по 6 клубов |
|||
МБУ "Молодежный центр" |
1932,0 |
- |
- |
2132,0 |
2132,0 |
по 8 клубов |
1.5. В приложении N 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики" (далее - Подпрограмма)":
1.5.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" строки "Объемы и источники финансирования" и "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования |
Объем финансирования составляет 356274,0 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 350319,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 5955,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Обеспечение к 2018 году следующего количества получателей услуг: - по дополнительному образованию - до 6170 человек; - по организации работы клубов по интересам для молодежи - до 940 человек; - по организации отдыха и оздоровления - до 2660 человек; - по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства - до 1125 человек; - по оказанию социально-психологического консультирования - до 16550 человек; - по оказанию содействия в трудоустройстве - до 4080 человек; - по ведению бюджетного учета и отчетности - в 7 Учреждениях |
1.5.2. В разделе II "Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
"Услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период предоставляют 3 Учреждения (ДЮЦ "Молодежный", ДЮЦО "Икар", ДЮЦО "Дружба"). Услуга включает в себя организацию летних оздоровительных смен на базе загородных центров отдыха. Потребителями услуги являются дети, подростки и молодежь в возрасте от 6 до 17 лет включительно.
Услуги по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства предоставляет МБОУ ДОД "ДЮЦ "Клуб". Услуга включает в себя организацию творческих смен в каникулярный период на базе детско-юношеских клубов по месту жительства. Потребителями услуги являются дети, подростки и молодежь в возрасте от 6 до 17 лет включительно.".
1.5.3. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" таблицу 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции:
N |
Наименование мероприятия |
Сроки исполнения |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
Исполнители |
Результаты мероприятия |
|
Из бюджета города |
Из бюджета области |
|||||
I. "Предоставление населению муниципальных услуг" | ||||||
1.1. |
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦ "Молодежный" |
2014 2015 2016 2017 2018 |
17442,0 17442,0 17442,0 17442,0 17442,0 |
1279,0 - - - - |
ДЮЦ "Молодежный" |
Увеличение к 2018 году количества получателей услуг: - по дополнительному образованию - до 1580 человек; - по организации отдыха и оздоровления - до 410 человек |
1.2. |
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦ "Клуб" |
2014 2015 2016 2017 2018 |
20941,0 20941,0 20941,0 20941,0 20941,0 |
4676,0 - - - - |
ДЮЦ "Клуб" |
Увеличение к 2018 году количества получателей услуг: - по дополнительному образованию - до 4610 человек; - по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства - до 1125 человек; - по оказанию социально-педагогической поддержки - до 270 человек |
1.3. |
Предоставление населению муниципальных услуг МБУ "Молодежный центр" |
2014 2015 2016 2017 2018 |
20584,0 20134,0 20134,0 20134,0 20134,0 |
- - - - - |
МБУ "Молодежный центр" |
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений |
1.4. |
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦО "Икар" |
2014 2015 2016 2017 2018 |
5116,0 5820,0 5346,0 5176,0 5176,0 |
- - - - - |
ДЮЦО "Икар" |
Обеспечение к 2018 году количества получателей услуг по организации отдыха и оздоровления не менее 1050 человек |
1.5. |
Предоставление населению муниципальных услуг ДЮЦО "Дружба" |
2014 2015 2016 2017 2018 |
5398,0 6102,0 5629,0 5458,0 5458,0 |
- - - - - |
ДЮЦО "Дружба" |
Обеспечение к 2018 году количества получателей услуг по организации отдыха и оздоровления не менее 1200 человек |
II. "Материально-техническое обеспечение" | ||||||
2.1. |
Материально-техническое обеспечение офисных помещений ДЮЦ "Молодежный" |
2014 |
25,0 |
- |
ДЮЦ "Молодежный" |
Приобретение мебели |
2.2. |
Материально-техническое обеспечение офисных помещений ДЮЦ "Клуб" |
2014 2015 2016 2017 2018 |
56,0 16,0 16,0 16,0 16,0 |
- - - - - |
ДЮЦ "Клуб" |
Приобретение мебели, оргтехники и оборудования |
2.3. |
Материально-техническое обеспечение офисных помещений МБУ "Молодежный центр" |
2014 |
60,0 |
- |
МБУ "Молодежный центр" |
Приобретение мебели, оргтехники, счетчиков и др. |
III. "Мониторинг" | ||||||
3.1. |
Проведение мониторинга оказания муниципальных услуг населению в Учреждениях |
2014 2015 2016 2017 2018 |
- |
- |
УДМ, ПМУ |
Ежегодный аналитический отчет о результатах мониторинга оказания муниципальных услуг населению в Учреждениях |
3.2. |
Информирование населения о возможностях получения муниципальных услуг, оказываемых Учреждениями, и о результатах мониторинга оказания данных услуг |
2014 2015 2016 2017 2018 |
- |
- |
УДМ, ПМУ |
Размещение информации в СМИ, в том числе в сети Интернет |
IV. "Кадровое обеспечение" | ||||||
4.1. |
Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня |
2014 2015 2016 2017 2018 |
- |
- |
УДМ, ПМУ |
Повышение профессионального уровня специалистов учреждения |
4.2. |
Участие в обучающих семинарах, конкурсах, конференциях |
2014 2015 2016 2017 2018 |
- |
- |
УДМ, ПМУ |
Повышение профессионального уровня специалистов Учреждений |
4.3. |
Подбор кандидатов, соответствующих утвержденным требованиям, для включения в кадровый резерв руководящих работников |
2014 2015 2016 2017 2018 |
- |
- |
УДМ |
Сформированный кадровый резерв |
4.4. |
Расширение совместной деятельности с ссузами и вузами города в области реализации молодежной политики в части организации практики студентов и организации совместных проектов |
2014 2015 2016 2017 2018 |
- |
- |
УДМ, ПМУ |
Повышение квалификации специалистов, привлечение в Учреждения молодых специалистов |
4.5. |
Централизация средств на осуществление стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, в т.ч.: |
2014 2015 2016 2017 2018 |
480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 |
- - - - - |
УДМ, ПМУ |
Повышение качества работы руководителей муниципальных учреждений |
- бюджетные учреждения |
2014 2015 2016 2017 2018 |
434,0 434,0 434,0 434,0 434,0 |
- - - - - |
|||
- автономные учреждения |
2014 2015 2016 2017 2018 |
46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 |
- - - - - |
1.5.4. В разделе VI "Описание ожидаемых результатов реализации Подпрограммы" в таблице 2 "Перечень показателей результативности Подпрограммы":
1.5.4.1. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
3.1. |
Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦ "Клуб" |
1057 |
1060 |
1070 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5.4.2. Строку "Итого по п. 3" изложить в новой редакции:
|
Итого по п. 3: |
3693 |
3780 |
3751 |
2630 |
2640 |
2650 |
2655 |
2660 |
1.5.4.3. Дополнить пунктами 9 и 9.1 следующего содержания:
9. Услуга по организации творческих смен для детей и подростков в каникулярный период в клубах по месту жительства | |||||||||
9.1. |
Количество детей, подростков и молодежи, получивших услугу на базе ДЮЦ "Клуб" (чел.) |
0 |
0 |
0 |
1090 |
1100 |
1115 |
1020 |
1125 |
1.5.5. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы, обоснование потребности в необходимых ресурсах":
1.5.5.1. Абзацы первый и второй изложить в новой редакции:
"Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечивается путем предоставления субсидий Учреждениям. Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 356274,0 тыс. рублей, из них: 350319,0 тыс. рублей - средства бюджета города, 5955,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе по направлениям:
- "Предоставление муниципальных услуг" - 353669 тыс. рублей, из них: 347714 тыс. рублей - средства бюджета города, 5955,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;".
1.5.5.2. Абзац седьмой изложить в новой редакции:
"- в 2014 г. - 76057,0 тыс. рублей, из них: 70102,0 тыс. рублей - средства бюджета города, 5955,0 тыс. рублей - средства областного бюджета;".
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Власова Р.И.
Глава администрации города |
А.С. Шохин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Владимира от 25 июня 2014 г. N 2368 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933"
Текст постановления размещен на сайте органов местного самоуправления города Владимира, 5 июля 2014 г.
Постановлением администрации города Владимира от 7 октября 2015 г. N 3548 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2016 г.