Постановление администрации города Владимира
от 23 декабря 2015 г. N 4708
"О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933"
Настоящее постановление фактически прекратило действие
Постановлением администрации города Владимира от 7 октября 2015 г. N 3548 постановление администрации города Владимира от 1 ноября 2013 г. N 3933 признано утратившим силу с 1 января 2016 г.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 N 84, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь и город" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 19.03.2014 N 1001, от 27.03.2014 N 1101, от 25.06.2014 N 2368, от 30.07.2014 N 2784, от 01.09.2014 N 3158, от 13.10.2014 N 3734, от 20.10.2014 N 3865, от 17.11.2014 N 4325, от 29.12.2014 N 5009, от 27.03.2015 N 1126, от 20.04.2015 N 1426, от 10.06.2015 N 2030, от 23.06.2015 N 2221, от 25.08.2015 N 2966, от 27.10.2015 N 3763, от 07.12.2015 N 4445):
1.1. В разделе I "Паспорт Программы" строку "Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в новой редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы |
Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2018 годах составляет 426008,26 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 404721,16 тыс. рублей; средства областного бюджета - 21287,1 тыс. рублей |
1.2. В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы":
1.2.1. В абзаце первом цифры "427122,26" заменить цифрами "426008,26".
1.2.2. В абзаце втором цифры "405835,16" заменить цифрами "404721,16".
1.2.3. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование Подпрограммы |
Всего в 2014-2018 гг. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
1. |
"Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью": - средства бюджета города |
47465.1 47465.1 |
9443.0 9443.0 |
8952.1 8952.1 |
9690.0 9690.0 |
9690.0 9690.0 |
9690.0 9690.0 |
2. |
"Развитие системы клубов по месту жительства": - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
44868.56 43378.56
1490,0 |
11536.4 10046.4
1490,0 |
6900.16 6900.16
0 |
2144.0 2144.0
0 |
12144.0 12144.0
0 |
12144.0 12144.0
0 |
3. |
"Развитие муниципальных учреждений сферы молодежной политики": - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
333674,6 313877,5
19797,1 |
76292.4 70337.4
5955,0 |
64510,8 61184,7
3326,1 |
67044.7 61786.7
5258,0 |
67044.7 61786.7
5258,0 |
58782.0 58782.0
0 |
Итого по Программе: - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
426008,26 404721,16 21287,1 |
97271.8 89826.8 7445,0 |
80363,06 77036,96 3326,1 |
78878.7 73620.7 5258,0 |
88878.7 83620.7 5258,0 |
80616,0 80616,0 0 |
1.3. В приложении N 1 к Программе "Подпрограмма "Совершенствование мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Подпрограмма):
1.3.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования |
Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета города для реализации Подпрограммы на весь период составляет 47465,1 тыс. рублей |
1.3.2. В разделе IV "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
1.3.2.1. В абзаце первом цифры "48169,1" заменить цифрами "47465,1".
1.3.2.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование Подпрограммы |
Всего в 20142018 гг. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
"Здоровое поколение" |
4942,5 |
1003,5 |
921,0 |
1006,0 |
1006,0 |
1006,0 |
2. |
"Гражданин России" |
5334,5 |
875,0 |
1072,5 |
1129,0 |
1129,0 |
1129,0 |
3. |
"Лидер" |
32288,9 |
6665,3 |
5958,6 |
6555,0 |
6555,0 |
6555,0 |
4. |
"Информационный поток" |
4899,2 |
899,2 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Итого по Подпрограмме: |
47465,1 |
9443,0 |
8952,1 |
9690,0 |
9690,0 |
9690,0 |
1.3.3. В разделе V "Перечень мероприятий Подпрограммы" таблицу 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению.
1.4. В приложении N 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы клубов по месту жительства" (далее - Подпрограмма)":
1.4.1. В разделе I "Паспорт Подпрограммы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования |
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Подпрограммы на весь период составляет 44868,56 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 43378,56 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1490,0 тыс. рублей |
1.4.2. В разделе IV "Перечень мероприятий Подпрограммы" в таблице 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы":
1.4.2.1. Строку 2.6 изложить в новой редакции:
2.6. |
Обслуживание хоккейных кортов МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный", в т.ч.: - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
2014 2015 2016 2017 2018 |
1685,5
1490,0 |
2249,0
- |
2144,0
- |
2354,0
- |
2354,0
- |
УДМ, МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" |
|
- заливка и очистка (зимний период) |
|
1322,7 |
1829,0 |
1844,0 |
1954,0 |
1954,0 |
|
Заливка и очистка 21 корта ежегодно |
|
- текущий ремонт |
|
362,8 |
300,0 |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
|
Текущий ремонт 21 корта ежегодно |
|
- приобретение машины для заливки льда, снегоуборочных машин: средства бюджета города; средства областного бюджета |
|
-
1490,0 |
120,0
- |
-
- |
-
- |
-
- |
|
Приобретение 1 машины для заливки льда и 2 снегоуборочных машин |
1.4.2.2. Строки 2.12 и 2.13 изложить в новой редакции:
2.12. |
Разработка, проверка проектно-сметной документации, проведение экспертизы: |
2014 2015 2017 2018 |
865,7 |
286,452 |
|
815,0 |
815,0 |
УДМ, ПМУ |
Наличие проектно-сметной документации и результатов экспертизы |
- по устройству отдельного входа в клубах МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" |
|
85,7 |
5,44 |
|
100,0 |
100,0 |
|
||
- по текущему ремонту вентиляции и электрооборудования (с заменой проводки) клубов, спортивного комплекса, стадиона МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" |
|
21,2 |
60,0 |
|
80,0 |
80,0 |
|
||
- по текущему ремонту клубов, кортов, спортивного комплекса (в том числе стационарного ограждения) МАОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный" |
|
64,0 |
114,56 |
|
35,0 |
35,0 |
|
||
- по устройству отдельного входа (запасный выход) и текущему ремонту в клубах МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб" |
|
594,9 |
46,452 |
|
600,0 |
600,0 |
|
||
- по текущему ремонту в клубах и отделах МБУ "Молодежный центр" |
|
99,9 |
60,0 |
|
|
|
|
||
2.13 |
Приобретение мебели, оргтехники, компьютерной техники, телефонных аппаратов, жалюзи в клубы и отделы, в т.ч.: |
2014 2015 |
100,0 |
213,0 |
- |
- |
- |
УДМ, ПМУ |
Приобретение мебели, оргтехники, компьютерной техники, телефонных аппаратов и других основных средств: |
1.4.2.3. Дополнить строкой 2.14 следующего содержания:
2.14 |
Обследование технического состояния системы электроснабжения с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации МБОУ ДОД ДЮЦ "Клуб" |
2015 |
- |
30,0 |
- |
- |
- |
УДМ, ПМУ |
Наличие результатов обследования |
1.4.2.4. Строку "Итого по разделу II" изложить в новой редакции:
Итого по разделу II: средства бюджета города: средства областного бюджета: |
9236,8 1490,0 |
6505,663 - |
2144,0 - |
10701,0 - |
10701,0 - |
|
средства бюджета города: средства областного бюджета: |
39288,463 1490,0 |
1.4.2.5. Строку "Итого по Подпрограмме" изложить в новой редакции:
Итого по Подпрограмме: средства бюджета города: средства областного бюджета: |
10046,4 1490,0 |
6900,16 - |
2144,0 - |
12144,0 - |
12144,0 - |
|
средства бюджета города: средства областного бюджета: |
43378,56 1490,0 |
|
1.4.3. В разделе VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
1.4.3.1. Абзац первый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 44868,56 тыс. рублей, из них: 43378,56 тыс. рублей - средства бюджета города, 1490,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.".
1.4.З.2. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование Подпрограммы |
Всего в 2014 - 2018 гг. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
"Обеспечение пожарной безопасности": - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
2320,597 - |
220,1 - |
394,497 - |
- - |
853,0 - |
853,0 - |
2. |
"Развитие материально-технической базы": - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
39288,463 1490,0 |
9236,8 1490,0 |
6505,663 - |
2144,0 - |
10701,0 - |
10701,0 - |
3. |
"Повышение качества клубной работы": - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
1769,5 - |
589,5 - |
- - |
- - |
590,0 - |
590,0 - |
Итого по Подпрограмме: - средства бюджета города; - средства областного бюджета |
43378,56 1490,0 |
10046,4 1490,0 |
6900,16 - |
2144,0 - |
12144,0 - |
12144,0 - |
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ерашову О.В.
Глава администрации города |
А.С. Шохин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Владимира от 23 декабря 2015 г. N 4708 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от 01.11.2013 N 3933"
Текст постановления размещен на сайте органов местного самоуправления города Владимира, 30 декабря 2015 г.
Настоящее постановление фактически прекратило действие
Постановлением администрации города Владимира от 7 октября 2015 г. N 3548 постановление администрации города Владимира от 1 ноября 2013 г. N 3933 признано утратившим силу с 1 января 2016 г.