В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области" постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора области от 28.11.2013 N 1346 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. В названии постановления цифры "2016" заменить цифрами "2018";
1.2. В пункте 1 цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2. В приложении к постановлению:
2.1. В названии приложения цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.2. В Паспорте государственной программы Владимирской области:
2.2.1. В названии цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.2.2. В строке "Наименование государственной программы" цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.2.3. В строке "Этапы и сроки реализации Программы" цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.2.4. Строку "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Программы |
Объем финансирования Программы на 2014 - 2018 годы составляет 8822107,0 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 8813652,0 тыс. рублей, из них за счет средств, выделяемых из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 3425140,1 тыс. рублей; - средства местных бюджетов - 6525,0,0 тыс. рублей (по согласованию); - внебюджетные источники - 1930,0 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1373318,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1754114,2 тыс. рублей; в 2016 году - 1736059,6 тыс. рублей; в 2017 году - 1946977,3 тыс. рублей; в 2018 году - 2003182,5 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей; в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей; в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей; в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей; в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2015 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2016 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2017 году - 1305,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1305,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 370,0 тыс. рублей; в 2015 году - 450,0 тыс. рублей; в 2016 году - 370,0 тыс. рублей; в 2017 году - 370,0 тыс. рублей; в 2018 году - 370,0 тыс. рублей."; |
2.2.5. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Реализация Программы позволит: - своевременно и оперативно оценивать демографическую ситуацию; - переориентировать сознание граждан на традиционные семейные ценности и популяризировать многодетность в качестве нормы преуспевающей семьи; - сохранить уровень рождаемости на уровне 2012 года; - повысить суммарный коэффициент рождаемости; - снизить смертность до 11,8 на 1000 человек населения; - сократить коэффициент естественной убыли населения до 0,3; - увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения до 74,0 лет за счет сохранения и улучшения здоровья и качества жизни населения."; |
2.3. Абзац 32 раздела I "Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития" изложить в следующей редакции: "По прогнозам территориального органа Федеральной службы государственной статистики во Владимирской области к 2018 году общая численность населения сократится на 57,2 тыс. человек (на 4,2%), а число женщин фертильного возраста (15 - 49 лет способных к деторождению) - на 31,6 тыс. человек (на 9,4%) по отношению к 2013 году, что повлечет сокращение рождаемости. Настоятельной необходимостью остается создание благоприятных условий для увеличения рождений в семьях вторых, третьих и четвертых детей. Для этого должны быть осуществлены дополнительные меры по укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.";
2.4. В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Программы, сроки и этапы реализации Программы":
2.4.1. В абзаце 1 цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.4.2. В абзаце 2 цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.4.3. В абзаце 6 цифры "51,2" заменить цифрами "51,8";
2.4.4. В абзаце 7 цифры "14,9" заменить цифрами "11,8"; цифры "2016" заменить цифрами "2018"; цифры "72,7" заменить цифрами "74,0";
2.4.5. В абзаце 8 цифры "9,5" заменить цифрами "20,0"; цифры "17" заменить цифрами "36,5".
2.4.6. В абзаце 10 цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.4.7. Таблицу 1 "Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
2.5. В разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы":
2.5.1. В абзаце 7 цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.5.2. Таблицу 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2.6. В разделе IV "Ресурсное обеспечение Программы":
2.6.1. В абзаце 5 цифры "2016" заменить цифрами "2018"; цифры "4752493,2" заменить цифрами "8822107,0";
2.6.2. В абзаце 6 цифры "4747388,2" заменить цифрами "8813652,0"; цифры "1752997,5" заменить цифрами "3425140,1";
2.6.3. В абзаце 7 цифры "3915,0" заменить цифрами "6525,0";
2.6.4. В абзаце 8 цифры "1190,0" заменить цифрами "1930,0";
2.6.5. В абзаце 12 цифры "1619955,6" заменить цифрами "1736059,6";
2.6.6. После абзаца 12 дополнить раздел абзацами следующего содержания:
"в 2017 году - 1946977,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 2003182,5 тыс. рублей.";
2.6.7. В абзаце 18 цифры "594022,8" заменить цифрами "641710,3";
2.6.8. После абзаца 18 дополнить раздел абзацами следующего содержания:
"в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей.";
2.6.9. После абзаца 24 дополнить раздел абзацами следующего содержания:
"в 2017 году - 1305,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 1305,0 тыс. рублей.";
2.6.10. После абзаца 30 дополнить раздел абзацами следующего содержания:
"в 2017 году - 370,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 370,0 тыс. рублей.";
2.6.11. В абзаце 41 цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.6.12. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Владимирской области" изложить в редакции согласно приложению N 3;
2.6.13. Таблицу 4 "Распределение финансовых средств областного бюджета по главным распорядителям бюджетной сферы (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)" изложить в следующей редакции:
"Распределение финансовых средств областного бюджета по главным распорядителям бюджетной сферы (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)
Наименование |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Всего по отраслям |
Департамент социальной защиты населения |
1365788,4 |
1745325,9 |
1727271,3 |
1938189,0 |
1994394,2 |
8770968,8 |
Департамент культуры |
145,0 |
145,0 |
145,0 |
145,0 |
145,0 |
725,0 |
Администрация области |
7385,0 |
8643,3 |
8643,3 |
8643,3 |
8643,3 |
41958,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Комитет по молодежной политике |
4315,0 |
5929,7 |
5929,7 |
5929,7 |
5929,7 |
28033,8 |
Комитет по социальной политике |
3020,0 |
2663,6 |
2663,6 |
2663,6 |
2663,6 |
13674,4 |
Комитет общественных связей и СМИ |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
Итого: |
1373318,4 |
1754114,2 |
1736059,6 |
1946977,3 |
2003182,5 |
8813652,0"; |
2.7. В подпрограмме 1 "Укрепление института семьи":
2.7.1. В паспорте подпрограммы 1:
2.7.1.1. В строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.7.1.2. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 11896,07 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей; в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей; в 2016 году - 1470,6 тыс. рублей; в 2017 году - 1470,6 тыс. рублей; в 2018 году - 1470,6 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 585,0 тыс. рублей; в 2015 году - 585,0 тыс. рублей; в 2016 году - 585,0 тыс. рублей; в 2017 году - 585,0 тыс. рублей; в 2018 году - 585,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 250,0 тыс. рублей; в 2015 году - 250,0 тыс. рублей; в 2016 году - 250,0 тыс. рублей; в 2017 году - 250,0 тыс. рублей; в 2018 году - 250,0 тыс. рублей."; |
2.7.2. В абзаце 2 раздела I "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" цифры "2016" заменить цифрами "2018"; цифры "32,9" заменить цифрами "57,2"; цифры "2,3" заменить цифрами "4,2"; цифры "21" заменить цифрами "31,6"; цифры "6,4" заменить цифрами "9,4";
2.7.3. В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы":
2.7.3.1. Таблицу 5 "Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях" изложить в следующей редакции:
"Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Единица измерения |
Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*> |
||||||
2012 (базовый) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
Показатели выполнения подпрограммы 1 "Укрепление института семьи" | ||||||||
Количество родившихся |
на 1000 человек населения |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости |
проценты |
50,3 |
50,6 |
50,9 |
51,2 |
51,5 |
51,8 |
|
Родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке |
в процентах к общему числу родившихся |
22,5 |
22,0 |
21,5 |
21,0 |
20,5 |
20,0"; |
2.7.3.2. В абзаце, следующем после таблицы 5, цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.7.4. Раздел IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 11896,07 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета предусмотрено:
в 2014 году - 1838,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 1470,57 тыс. рублей;
в 2016 году - 1470,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 1470,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 1470,6 тыс. рублей;
из местных бюджетов предусмотрено:
в 2014 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 585,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 585,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
в 2014 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 250,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 250,0 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 "Укрепление института семьи", и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований городских округов, муниципальных районов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.";
2.8. В подпрограмме 2 "Социальная поддержка семьи и детства":
2.8.1. В паспорте подпрограммы 2:
2.8.1.1. В строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.8.1.2. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы " изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 8770968,8 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей; в 2016 году - 1727271,3 тыс. рублей; в 2017 году - 1938189,0 тыс. рублей; в 2018 году - 1994394,2 тыс. рублей. Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено: в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей; в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей; в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей; в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей; в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей."; |
2.8.2. В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы":
2.8.2.1. Таблицу 8 "Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях " изложить в следующей редакции:
"Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Единица измерения |
Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*> |
|||||
2012 (базовый) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
Показатели выполнения подпрограммы 2 "Социальная поддержка семьи и детства" | |||||||
Количество родившихся |
на 1000 человек населения |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
Суммарный коэффициент рождаемости |
Число родившихся на 1 женщину |
1,619 |
1,588 |
1,620 |
1,642 |
1,680 |
1,700 |
Доля вторых, третьих и последующих рождений в структуре рождаемости |
проценты |
50,3 |
50,6 |
50,9 |
51,2 |
51,5 |
51,8 |
Количество родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке |
в процентах к общему числу родившихся |
22,5 |
22,0 |
21,5 |
21,0 |
20,5 |
20,0"; |
2.8.2.2. В абзаце, следующем после таблицы 8, цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.8.3. Раздел IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 8770968,8 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета предусмотрено:
в 2014 году - 1365788,4 тыс. рублей;
в 2015 году - 1745325,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 1727271,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 1938189,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 1994394,2 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов предусмотрено:
в 2014 году - 510267,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 648707,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 641710,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 810283,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 814171,8 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 "Социальная поддержка семьи и детства", и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) представлены в таблице 3.";
2.9. В подпрограмме 3 "Укрепление здоровья населения":
2.9.1. В паспорте подпрограммы 3:
2.9.1.1. В строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.9.1.2. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 3700,0 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 700,0 тыс. рублей; в 2015 году - 700,0 тыс. рублей; в 2016 году - 700,0 тыс. рублей; в 2017 году - 700,0 тыс. рублей; в 2018 году - 700,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 40,0 тыс. рублей; в 2015 году - 40,0 тыс. рублей; в 2016 году - 40,0 тыс. рублей; в 2017 году - 40,0 тыс. рублей; в 2018 году - 40,0 тыс. рублей."; |
2.9.1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- сокращение естественной убыли на 1000 человек населения до 0,3; - снижение коэффициента смертности на 29,3%; - увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций до 90%; - сокращение числа случаев преждевременного прерывания беременности до 68 на 100 родов; - увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения на 5,4 года"; |
2.9.2. В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы":
2.9.2.1. Таблицу 11 "Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях " изложить в следующей редакции:
"Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Единица измерения |
Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*> |
|||||
2012 (базовый) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
Показатели выполнения подпрограммы 3 "Укрепление здоровья населения" | |||||||
Смертность населения |
на 1000 человек населения |
16,7 |
16,2 |
15,5 |
14,9 |
13,1 |
11,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- младенческая |
на 1000 родившихся живыми |
7,8 |
7,0 |
6,8 |
6,5 |
6,4 |
6,3 |
- материнская |
на 100 тыс. родившихся живыми |
24,3 |
16,9 |
16,9 |
16,8 |
16,7 |
16,5 |
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) образовательных организаций |
проценты |
80,6 |
84,0 |
84,5 |
85,0 |
85,5 |
90,0 |
Естественная убыль населения |
на 1000 человек населения |
5,2 |
4,7 |
4,0 |
3,4 |
1,6 |
0,3 |
Число абортов |
на 100 родов |
70,5 |
70,0 |
69,5 |
69,0 |
68,5 |
68,0 |
Ожидаемая продолжительность жизни населения |
лет |
68,6 <*> |
71,6 |
72,2 |
72,7 |
73,4 |
74,0"; |
2.9.2.2. В абзаце, следующем после таблицы 11, цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.9.3. Раздел IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы 3 запланировано 3700,0 тыс. рублей, в том числе:
- из местных бюджетов предусмотрено:
в 2014 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 700,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников:
в 2014 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 40,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 40,0 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 "Укрепление здоровья населения", и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.";
2.9.4. В разделе V "Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы":
2.9.4.1. В абзаце 2 цифры "3,4" заменить цифрами "0,3";
2.9.4.2. В абзаце 3 цифры "10,8" заменить цифрами "29,3";
2.9.4.3. В абзаце 4 цифры "85" заменить цифрами "90";
2.9.4.4. В абзаце 5 цифры "69" заменить цифрами "68";
2.9.4.5. В абзаце 6 цифры "4,1" заменить цифрами "5,4";
2.10. В подпрограмме 4 "Развитие потенциала молодежи":
2.10.1. В паспорте подпрограммы 4:
2.10.1.1. В строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.10.1.2. Строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 35542,13 тыс. рублей. Из областного бюджета предусмотрено: в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей; в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей; в 2016 году - 7317,7 тыс. рублей; в 2017 году - 7317,7 тыс. рублей; в 2018 году - 7317,7 тыс. рублей. Из местных бюджетов предусмотрено: в 2014 году - 20,0 тыс. рублей; в 2015 году - 20,0 тыс. рублей; в 2016 году - 20,0 тыс. рублей; в 2017 году - 20,0 тыс. рублей; в 2018 году - 20,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники: в 2014 году - 80,0 тыс. рублей; в 2015 году - 160,0 тыс. рублей; в 2016 году - 80,0 тыс. рублей; в 2017 году - 80,0 тыс. рублей; в 2018 году - 80,0 тыс. рублей."; |
2.10.1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов, на 12,5%; - увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие, на 21,2%; - увеличение доли молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики, на 8,5%."; |
2.10.2. В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы":
2.10.2.1. Таблицу 14 "Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях " изложить в следующей редакции:
"Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
Наименование целевых индикаторов и показателей |
Единица измерения |
Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы <*> |
|||||
2012 (базовый) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||
Показатели выполнения подпрограммы 4 "Развитие потенциала молодежи" | |||||||
Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов |
проценты |
7,5 |
18,0 |
18,5 |
19,0 |
19,5 |
20,0 |
Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие |
проценты |
15,3 |
32,0 |
35,0 |
35,5 |
36,0 |
36,5 |
Доля молодых людей, информированных о реализации в области государственной молодежной политики |
проценты |
11,0 |
17,5 |
18,0 |
18,5 |
19,0 |
19,5"; |
2.10.2.2. В абзаце, следующем после таблицы 14, цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2.10.3. Раздел IV "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию мероприятий подпрограммы 4 запланировано 35542,13 тыс. рублей, в том числе:
Из областного бюджета предусмотрено:
в 2014 году - 5691,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 7317,73 тыс. рублей;
в 2016 году - 7317,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7317,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 7317,7 тыс. рублей.
Из местных бюджетов предусмотрено:
в 2014 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 20,0 тыс. рублей.
Внебюджетные источники:
в 2014 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 160,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 80,0 тыс. рублей.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 "Развитие потенциала молодежи", и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов и внебюджетных источников представлены в таблице 3.";
2.10.4. В разделе V "Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы" цифру "2" заменить цифрами "12,5"; цифры "1,7" заменить цифрами "21,2"; цифры "4,5" заменить цифрами "8,5";
2.11. В приложении N 1 к Программе:
2.11.1. Название приложения N 1 изложить в следующей редакции:
"Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленных на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы "Развитие потенциала молодежи" государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2018 годы";
2.11.2. Пункты 1-2 приложения N 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов (далее - межбюджетный трансферт) из областного бюджета местным бюджетам, направленных на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы "Развитие потенциала молодежи" государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2018 годы" в случае распределения бюджетных ассигнований между получателями средств на конкурсной основе в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Владимирской области от 07.05.2007 N 50-ОЗ "О молодежной политике во Владимирской области".
2. Общий объем межбюджетного трансферта утвержден основным мероприятием 4.1. "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи" подпрограммы 4 "Развитие потенциала молодежи" государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2018 годы".
Обоснование общего объема межбюджетного трансферта, необходимого для предоставления местным бюджетам, и информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета представлены в таблице 3.";
2.12. Пункт 2 приложения N 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"2. Общий объем субсидий утвержден основным мероприятием 4.1. "Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи" подпрограммы 4 "Развитие потенциала молодежи" государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 2018 годы".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области |
С.Ю. Орлова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Владимирской области от 4 февраля 2016 г. N 69 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.11.2013 N 1346 "Об утверждении государственной программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 -2016 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 9 февраля 2016 г., в газете "Владимирские ведомости" от 13 февраля 2016 г. N 24 (5388)