Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к "Программе социально-экономического
развития города Шахты
на 2011 - 2016 годы"
Система
программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития на 2011 - 2016 годы
29 ноября 2012 г.
N |
Направление |
Исполнитель |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
|||
I. Создание условий для формирования устойчивой многопрофильной экономики и роста налогового потенциала | |||||||||
1 |
Комплекс мер по развитию и поддержанию малого и среднего бизнеса |
Отдел предпринимательской деятельности и потребительского рынка |
2076089,85 |
2134618,00 |
2187595,00 |
2237595,00 |
2224918,50 |
2274918,50 |
13135728,75 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
5800,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
7000,00 |
40800,00 |
||
областной бюджет |
30835,85 |
28870,0 |
28870,00 |
28870,00 |
16144,50 |
16144,50 |
149728,75 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
2039454,00 |
2098748,00 |
2151725,00 |
2201725,00 |
2201774,00 |
2251774,00 |
12945200,00 |
||
2 |
Содействие реализации инвестиционных проектов (включая индивидуальное жилищное строительство) |
Структурные подразделения Администрации |
5142112,00 |
2185106,00 |
3233096,70 |
3221268,90 |
3072694,90 |
3275492,75 |
20129771,25 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
5142112,00 |
2185106,00 |
3233096,70 |
3221268,90 |
3072694,90 |
3275492,75 |
20129771,25 |
||
3 |
Формирование и развитие институтов, обеспечивающих эффективное привлечение инвесторов на основе реализации соответствующих программ. |
Структурные подразделения Администрации |
1172,24 |
151,00 |
1650,00 |
1650,00 |
1650,00 |
1650,00 |
7923,24 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1112,24 |
151,00 |
1650,00 |
1650,00 |
1650,00 |
1650,00 |
7863,24 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
||
|
Итого по направлению, всего |
|
7219374,09 |
4319875,00 |
5422341,70 |
5460513,90 |
5299263,40 |
5552061,25 |
33273423,24 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
6912,24 |
7151,00 |
8650,00 |
8650,00 |
8650,00 |
8650,00 |
48663,24 |
|
областной бюджет |
|
30835,85 |
28870,00 |
28870,00 |
28870,00 |
16144,50 |
16144,50 |
149728,75 |
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
|
7181626,00 |
4283854,00 |
5384821,70 |
5422993,90 |
5274468,90 |
5527266,75 |
33075031,25 |
II. Формирование комфортной и безопасной среды обитания и улучшение условий проживания | |||||||||
4 |
Развитие системы водоснабжения |
МКУ "Департамент ГХ" |
0,00 |
0,00 |
333649,70 |
241032,60 |
79770,50 |
79770,50 |
734223,30 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
50307,10 |
35993,90 |
12125,10 |
12125,10 |
110551,20 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
283342,60 |
205038,70 |
67645,40 |
67645,40 |
623672,10 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5 |
Развитие системы водоотведения |
МКУ "Департамент ГХ" |
5354,20 |
105842,10 |
207539,80 |
31855,10 |
32404,50 |
32404,50 |
415400,20 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
13558,30 |
4842,00 |
4925,50 |
4925,50 |
28251,30 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
136833,00 |
27013,10 |
27479,00 |
27479,00 |
218804,10 |
||
федеральный бюджет |
5354,20 |
105842,10 |
57148,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168344,80 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6 |
Развитие системы теплоснабжения |
МКУ "Департамент ГХ" |
0,00 |
455,50 |
178681,20 |
180363,90 |
80395,80 |
80395,80 |
520292,20 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
69,30 |
19473,70 |
26600,20 |
12220,20 |
12220,20 |
70583,60 |
||
областной бюджет |
0,00 |
386,20 |
102734,10 |
153763,70 |
68175,60 |
68175,60 |
393235,20 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
56473,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56473,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7 |
Развитие системы газоснабжения |
МКУ "Департамент ГХ" |
84935,90 |
12828,70 |
7500,00 |
125227,00 |
98423,60 |
98423,60 |
427338,80 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17695,80 |
544,40 |
544,40 |
18784,60 |
||
областной бюджет |
64604,10 |
11660,50 |
7500,00 |
107531,20 |
97879,20 |
97879,20 |
387054,20 |
||
федеральный бюджет |
20331,80 |
1168,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21500,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8 |
Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории города |
МКУ "Департамент ГХ" |
595600,00 |
36113,60 |
58206,00 |
10200,00 |
10200,00 |
10200,00 |
720519,60 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
600,00 |
2448,00 |
48206,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
51854,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
1665,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1665,60 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
595000,00 |
32000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
667000,00 |
||
9 |
Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, ставшего непригодным в результате ведения горных работ |
Управление реализации бюджетных программ в сфере жилищного строительства |
647457,10 |
255746,70 |
662349,20 |
588405,00 |
0,00 |
0,00 |
2153958,00 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
647457,10 |
255746,70 |
662349,20 |
588405,00 |
0,00 |
0,00 |
2153958,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
10 |
Содействие гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу |
МКУ "Департамент ГХ" |
0,00 |
17931,60 |
34503,80 |
0,00 |
29258,80 |
0,00 |
81694,20 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
1050,10 |
5245,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6295,10 |
||
областной бюджет |
0,00 |
7927,46 |
29258,80 |
0,00 |
29258,80 |
0,00 |
66445,06 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
8954,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8954,04 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
11 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (имеющих право на получение жилья по соответствующей льготе) |
Управление реализации бюджетных программ в сфере жилищного строительства |
94029,88 |
64980,80 |
18279,60 |
17598,00 |
16688,00 |
17722,66 |
229298,94 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
133,90 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
531,00 |
2664,90 |
||
областной бюджет |
44838,31 |
61119,27 |
17779,60 |
17098,00 |
16188,00 |
17191,66 |
174214,84 |
||
федеральный бюджет |
49057,67 |
3361,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52419,20 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
12 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
МКУ "Департамент ГХ" |
26457,40 |
56319,87 |
82749,70 |
89907,06 |
89329,57 |
94868,00 |
439631,61 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
26457,40 |
8132,60 |
11644,30 |
12617,60 |
15118,30 |
16055,63 |
90025,83 |
||
областной бюджет |
0,00 |
45371,00 |
64962,40 |
70392,40 |
64343,70 |
68333,01 |
313402,51 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
2816,27 |
6143,00 |
6897,06 |
9867,57 |
10479,36 |
36203,27 |
||
13 |
Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций |
МКУ "Управление по делам ГО, ликвидации и предупреждению ЧС" |
13032,30 |
17963,60 |
15654,90 |
20488,90 |
15629,70 |
19909,28 |
102678,68 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
10833,10 |
17963,60 |
15654,90 |
20488,90 |
15629,70 |
19909,28 |
100479,48 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
2199,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2199,20 |
||
14 |
Благоустройство города |
МКУ "Департамент ГХ" |
35751,30 |
38707,30 |
21043,80 |
20545,10 |
29876,90 |
30162,00 |
176086,40 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
35751,30 |
32295,30 |
10949,30 |
8063,80 |
16648,22 |
16189,36 |
119897,28 |
||
областной бюджет |
0,00 |
6412,00 |
10094,50 |
12481,30 |
13228,68 |
13972,64 |
56189,12 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
15 |
Обеспечение безопасности дорожного движения (включая обустройство и ремонт дорог) |
МКУ "Департамент ГХ" |
157562,17 |
321585,20 |
405151,20 |
430928,40 |
457645,96 |
486020,01 |
2258892,94 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
52486,07 |
52290,30 |
53741,60 |
65233,80 |
69278,30 |
73573,55 |
366603,62 |
||
областной бюджет |
105076,10 |
256571,10 |
271550,30 |
334125,60 |
354841,39 |
376841,55 |
1699006,04 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
12723,80 |
79859,30 |
31569,00 |
33526,28 |
35604,91 |
193283,29 |
||
16 |
Обеспечение освещенности улиц города |
МКУ "Департамент ГХ" |
26902,60 |
29663,80 |
156175,10 |
155665,78 |
165317,06 |
175566,72 |
709291,05 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
26902,60 |
11551,30 |
16014,60 |
12094,10 |
12843,93 |
13640,26 |
93046,79 |
||
областной бюджет |
0,00 |
18112,50 |
47610,10 |
31582,60 |
33540,72 |
35620,25 |
166466,17 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
92550,40 |
111989,08 |
118932,40 |
126306,21 |
449778,09 |
||
17 |
Обеспечение экологической безопасности городской среды (включая охрану окружающей среды и содержание зеленых насаждений) |
МКУ "Департамент ГХ" |
3839,20 |
4446,10 |
97061,10 |
85241,90 |
20331,80 |
20331,80 |
231251,90 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1944,20 |
3396,10 |
34938,20 |
35419,90 |
15471,80 |
15471,80 |
106642,00 |
||
областной бюджет |
1845,00 |
1000,00 |
14726,90 |
4600,00 |
4600,00 |
4600,00 |
31371,90 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
44962,00 |
44962,00 |
0,00 |
0,00 |
89924,00 |
||
внебюджетные источники |
50,00 |
50,00 |
2434,00 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
3314,00 |
||
|
Итого по направлению, всего |
|
1690922,05 |
962584,87 |
2278545,10 |
1997458,74 |
1125272,19 |
1145774,87 |
9200557,83 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
155108,57 |
129696,60 |
280233,00 |
239750,00 |
175505,45 |
185386,08 |
1165679,70 |
|
областной бюджет |
|
216363,51 |
410225,63 |
986392,30 |
963626,60 |
777180,49 |
777738,30 |
4131526,83 |
|
федеральный бюджет |
|
722200,77 |
375072,57 |
820933,10 |
633367,00 |
0,00 |
0,00 |
2551573,44 |
|
внебюджетные источники |
|
597249,20 |
47590,07 |
190986,70 |
160715,14 |
172586,25 |
182650,48 |
1351777,85 |
|
III. Создание условий для укрепления здоровья населения и выравнивание демографической ситуации | |||||||||
18 |
Развитие муниципальной системы здравоохранения |
Департамент здравоохранения, медицинские учреждения города |
251618,00 |
276926,40 |
274501,60 |
265340,90 |
281792,04 |
299263,14 |
1649442,08 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
224648,10 |
140357,20 |
130902,20 |
121251,10 |
128768,67 |
136752,33 |
882679,59 |
||
областной бюджет |
15705,20 |
136569,20 |
143599,40 |
144089,80 |
153023,37 |
162510,82 |
755497,78 |
||
федеральный бюджет |
11264,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11264,70 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
19 |
Модернизация объектов здравоохранения |
Департамент здравоохранения, медицинские учреждения города |
208432,50 |
610409,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
818842,20 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
2822,80 |
10113,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12936,20 |
||
областной бюджет |
173517,60 |
432273,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
605790,90 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
32092,10 |
168023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200115,10 |
||
|
Итого по направлению, всего |
|
460050,50 |
887336,10 |
274501,60 |
265340,90 |
281792,04 |
299263,14 |
2468284,28 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
227470,90 |
150470,60 |
130902,20 |
121251,10 |
128768,67 |
136752,33 |
895615,79 |
|
|
областной бюджет |
189222,80 |
568842,50 |
143599,40 |
144089,80 |
153023,37 |
162510,82 |
1361288,68 |
|
|
федеральный бюджет |
11264,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11264,70 |
|
|
внебюджетные источники |
32092,10 |
168023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200115,10 |
|
IV. Создание условий для формирования развитой, гармоничной личности, являющейся патриотом города и отдающей | |||||||||
20 |
Развитие муниципальной системы дошкольного образования |
Департамент образования |
309877,00 |
342725,20 |
343203,10 |
335841,00 |
303369,96 |
322178,90 |
1957195,17 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
278224,10 |
297135,60 |
295411,10 |
285659,10 |
303369,96 |
322178,90 |
1781978,77 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
31652,90 |
45589,60 |
47792,00 |
50181,90 |
0,00 |
0,00 |
175216,40 |
||
21 |
Развитие муниципальной системы общего образования |
Департамент образования |
576559,70 |
743993,40 |
655696,10 |
676112,50 |
714407,40 |
758700,66 |
4125469,76 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
177323,70 |
193385,50 |
171133,00 |
163976,30 |
174142,83 |
184939,69 |
1064901,02 |
||
областной бюджет |
381190,40 |
484117,60 |
481313,20 |
508723,70 |
540264,57 |
573760,97 |
2969370,44 |
||
федеральный бюджет |
13662,30 |
60793,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74455,90 |
||
внебюджетные источники |
4383,30 |
5696,70 |
3249,90 |
3412,50 |
0,00 |
0,00 |
16742,40 |
||
22 |
Развитие муниципальной системы дополнительного образования в сфере образования |
Департамент образования |
50769,40 |
51971,10 |
52712,30 |
52249,00 |
55004,38 |
58414,65 |
321120,83 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
50530,40 |
51402,20 |
52256,50 |
51793,20 |
55004,38 |
58414,65 |
319401,33 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
239,00 |
568,90 |
455,80 |
455,80 |
0,00 |
0,00 |
1719,50 |
||
23 |
Обеспечение доступа к общекультурным ценностям и творческой самореализации |
Департамент культуры |
121247,90 |
126440,80 |
198387,40 |
166946,50 |
292916,00 |
285747,10 |
1191685,70 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
115091,10 |
122233,50 |
187952,40 |
158190,30 |
154432,90 |
147264,00 |
885164,20 |
||
областной бюджет |
2040,40 |
756,40 |
756,40 |
756,40 |
168,40 |
168,40 |
4646,40 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
4116,40 |
3450,90 |
9678,60 |
7999,80 |
138314,70 |
138314,70 |
301875,10 |
||
24 |
Развитие физической культуры и спорта |
Департамент физического развития и спорта |
134070,70 |
575664,70 |
94964,80 |
79735,30 |
84678,89 |
89928,98 |
1059043,37 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
67070,70 |
68425,20 |
76964,80 |
67735,30 |
71934,89 |
76394,85 |
428525,74 |
||
областной бюджет |
67000,00 |
32000,00 |
18000,00 |
12000,00 |
12744,00 |
13534,13 |
155278,13 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
379000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
379000,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
96239,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
96239,50 |
||
|
Итого по направлению, всего |
|
1192524,70 |
1840795,20 |
1344963,70 |
1310884,30 |
1450376,63 |
1514970,29 |
8654514,82 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
688240,00 |
732582,00 |
783717,80 |
727354,20 |
758884,96 |
789192,09 |
4479971,05 |
|
|
областной бюджет |
450230,80 |
516874,00 |
500069,60 |
521480,10 |
553176,97 |
587463,50 |
3129294,97 |
|
|
федеральный бюджет |
13662,30 |
439793,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
453455,90 |
|
|
внебюджетные источники |
40391,60 |
151545,60 |
61176,30 |
62050,00 |
138314,70 |
138314,70 |
591792,90 |
|
IV. Улучшение условий и качества предоставляемых услуг населению на территории города | |||||||||
25 |
Повышение качества предоставления муниципальных услуг |
МАУ "МФЦ" |
18387,20 |
20181,20 |
20393,70 |
21770,10 |
23119,85 |
24553,28 |
128405,32 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
18387,20 |
18081,20 |
18493,70 |
19770,10 |
20995,85 |
22297,59 |
118025,63 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
2100,00 |
1900,00 |
2000,00 |
2124,00 |
2255,69 |
10379,69 |
||
|
Итого по направлению, всего |
|
18387,20 |
20181,20 |
20393,70 |
21770,10 |
23119,85 |
24553,28 |
128405,32 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
18387,20 |
18081,20 |
18493,70 |
19770,10 |
20995,85 |
22297,59 |
118025,63 |
|
областной бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
2100,00 |
1900,00 |
2000,00 |
2124,00 |
2255,69 |
10379,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по Программе, всего |
|
10581258,54 |
8030772,37 |
9340745,80 |
9055967,94 |
8179824,10 |
8536622,83 |
53725191,59 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
1096118,91 |
1037981,40 |
1221996,70 |
1116775,40 |
1092804,93 |
1142278,09 |
6707955,42 |
|
областной бюджет |
|
886652,96 |
1524812,13 |
1658931,30 |
1658066,50 |
1499525,33 |
1543857,12 |
8771845,33 |
|
федеральный бюджет |
|
747127,77 |
814866,17 |
820933,10 |
633367,00 |
0,00 |
0,00 |
3016294,04 |
|
внебюджетные источники |
|
7851358,90 |
4653112,67 |
5638884,70 |
5647759,04 |
5587493,85 |
5850487,62 |
35229096,79 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.