Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону
от 9 июня 2014 г. N 642
"О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.11.2013 N 1319 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014 - 2018 годов" (ред. от 11.04.2014)"
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 16 декабря 2014 г. N 1376 настоящее постановление признано утратившим силу
В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013 N 1165 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону", в связи с корректировкой перечня программных мероприятий и уменьшением общего объема бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной Программы, а также корректировкой целевых показателей постановляю:
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 27 августа 2014 г. N 955 постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18 октября 2013 г. N 1165 признано утратившим силу
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.11.2013 N 1319 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014 - 2018 годов" (ред. от 11.04.2014) следующие изменения:
1.1. в приложении:
1.1.1. строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта Программы изложить в редакции:
1.1.2. Строку "Целевые индикаторы и показатели" паспорта Программы изложить в редакции:
1.1.3. В разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели)" систему целевых показателей Программы изложить в редакции:
Система целевых показателей Программы
N N п/п |
Наименование целевых показателей |
Единица измерения |
Базовое значение показателя 2013* |
Значение целевых показателей, предусмотренные программой |
||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Цель программы Обеспечение развития и эксплуатации транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта, повышение безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону. |
|||||||
1.1 |
Цель подпрограммы 1. Развитие системы городского пассажирского транспорта, повышение качества пассажирских перевозок, совершенствование системы управления городским транспортом. |
|||||||
1.1.1 |
Объем перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта |
млн. чел. |
200,0 |
201,0 |
202,0 |
204,0 |
205,0 |
206,0 |
1.1.2 |
Количество обновленных городских автобусов большой вместимости коммерческих предприятий (ежегодно |
ед. |
0 |
58 |
18 |
16 |
16 |
11 |
1.1.3 |
Количество обновленных троллейбусов (ежегодно) |
ед. |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
1.1.4 |
Коэффициент использования парка подвижного состава транспортных предприятий |
- |
0,80 |
0,83 |
0,84 |
0,85 |
0,86 |
0,87 |
1.1.5 |
Количество вновь открываемых или изменяемых маршрутов (ежегодно) |
ед. |
- |
не менее 8 |
не менее 10 |
не менее 11 |
не менее 12 |
не менее 13 |
1.1.6 |
Внедрение автоматизированной транспортной платежной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте городского сообщения г. Ростова-на-Дону |
% |
22,9 |
42,2 |
61,4 |
80 |
85 |
90 |
1.1.7 |
Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам |
% |
30 |
60 |
70 |
80 |
85 |
95 |
1.2. |
Цель Подпрограммы 2 Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Ростове-на-Дону. |
|||||||
1.2. |
Цель 1 Подпрограммы 2 Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети, повышение общего уровня благоустройства города Ростова-на-Дону. |
|||||||
1.2.1.1 |
Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проведен ремонт и капитальный ремонт |
тыс. м2 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
1.2.1.2 |
Площадь автомобильных дорог, имеющих не капитальный (грунтовый) тип покрытия |
тыс. м2 |
1600,2 |
1566,9 |
1533,6 |
1500,3 |
1467,0 |
1433,7 |
1.2.1.3 |
Количество подземных и надземных пешеходных переходов, планируемых к строительству |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.2.1.4 |
Количество создаваемых новых парковочных мест для автотранспорта |
м/мест |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
1.2.2. |
Цель 2 Подпрограммы 2 Повышение уровня безопасности дорожного движения. |
|||||||
1.2.2.1 |
Общее количество ДТП с пострадавшими |
ед. |
1775 |
1686 |
1602 |
1518 |
1434 |
1350 |
1.2.2.2 |
Количество погибших на 100 тыс. населения |
случаев |
Не более 10,6 |
Не более 10,6 |
Не более 10,6 |
Не более 10,6 |
Не более 10,6 |
Не более 10,6 |
1.2.2.3 |
Общее количество ДТП с участием несовершеннолетних |
ед. |
377 |
367 |
357 |
347 |
337 |
327". |
* Является оценочным и подлежит в случае необходимости корректировке по итогам 2013 года".
1.1.4. Раздел 4 "Финансовое обеспечение муниципальной программы изложить в редакции:
"Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной Программы
Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014 - 2018 годов и Подпрограмм.
тыс. руб. | |||||||
N |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе по годам: |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1. |
Подпрограмма N 1 "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период 2014 - 2018 годов" |
||||||
1.1. |
Средства областного бюджета |
593 621,0 |
185 081,0 |
284 740,0 |
123 800,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Средства бюджета города |
1 840 036,9 |
465 323,3 |
448 006,8 |
348 943,5 |
283 873,0 |
293 890,0 |
1.3. |
Внебюджетные источники |
1 225 510,0 |
649 747,0 |
312 263,0 |
96 000,0 |
97 000,0 |
70 500,0 |
Итого по подпрограмме N 1 |
3 659 167,9 |
1 300 151,6 |
1 045 009,8 |
568 743,5 |
380 873,0 |
364 390,0 |
|
2 |
Подпрограмма N 2 "Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2014 - 2018 годов" |
||||||
2.1. |
Средства областного бюджета |
8 919 121,5 |
1 966 906,2 |
1 615 685,6 |
4 350 648,4 |
985 881,3 |
0,0 |
2.2. |
Средства бюджета города |
11 245 046,1 |
2 397 279,4 |
1 677 006,9 |
3 518 665,9 |
2 115 910,9 |
1 536 183,0 |
2.3. |
Внебюджетные источники |
199 000,0 |
4 500,0 |
99 500,0 |
95 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по подпрограмме N 2 |
20 363 167,6 |
4 368 685,6 |
3 392 192,5 |
7 964 314,3 |
3 101 792,2 |
1 536 183,0 |
|
3 |
Программа "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014 - 2018 годов" |
||||||
3.1. |
Средства областного бюджета |
9 512 742,5 |
2 151 987,2 |
1 900 425,6 |
4 474 448,4 |
985 881,3 |
0,0 |
3.2. |
Средства бюджета города |
13 085 083,0 |
2 862 603,0 |
2 125 013,7 |
3 867 609,4 |
2 399 783,9 |
1 830 073,0 |
3.3. |
Внебюджетные источники |
1 424 510,0 |
654 247,0 |
411 763,0 |
191 000,0 |
97 000,0 |
70 500,0 |
Итого по программе |
24 022 335,5 |
5 668 837,2 |
4 437 202,3 |
8 533 057,8 |
3 482 665,2 |
1 900 573,0 |
Объем финансирования Программы корректируется в пределах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом и внебюджетными источниками".
1.1.5. приложение 1 к Муниципальной программе "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014 - 2018 годов" изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
1.1.6. в приложении 2 к Муниципальной программе "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014 - 2018 годов":
1.1.6.1. строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы 1 "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на период 2014 - 2018 годов" изложить в редакции:
1.1.6.2. Раздел 4 изложить в редакции:
"Раздел 4. Финансовое обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы
тыс. руб. | |||||||
Источник финансирования |
Всего |
Объем финансирования по годам |
|||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
Средства областного бюджета |
593 621,0 |
185 081,0 |
284 740,0 |
123 800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства городского бюджета |
1 840 036,9 |
465 323,6 |
448 006,8 |
348 943,5 |
283 873,0 |
293 890,0 |
|
Внебюджетные источники |
1 225 510,0 |
649 747,0 |
312 263,0 |
96 000,0 |
97 000,0 |
70 500,0 |
|
Итого |
3 659 167,9 |
1 300 151,6 |
1 045 009,8 |
568 743,5 |
380 873,0 |
364 390,0". |
1.1.7. в приложении 3 к Муниципальной программе "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014 - 2018 годов":
1.1.7.1. строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы 2 "Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2014 - 2018 годов" изложить в редакции:
1.1.7.2. строку "Целевые индикаторы и показатели" паспорта Подпрограммы 2 "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на период 2014 - 2018 годов" изложить в редакции:
1.1.7.3. В разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые индикаторы и показатели)" систему целевых показателей Программы изложить в редакции:
Система целевых показателей Программы
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2013* |
Значение целевых показателей, предусмотренных Программой |
||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Цель 1. Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети, повышение общего уровня благоустройства города Ростова-на-Дону. |
|||||||
1.1 |
Площадь автомобильных дорог в отношении которых проведен ремонт и капитальный ремонт (ежегодно) |
тыс. м2 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
1.2 |
Площадь автомобильных дорог, имеющих не капитальный (грунтовый) тип покрытия |
тыс. м2 |
1600,2 |
1566,9 |
1533,6 |
1500,3 |
1467,0 |
1433,7 |
1.3. |
Количество подземных и надземных пешеходных переходов, планируемых к строительству (ежегодно) |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.4. |
Количество создаваемых новых парковочных мест для автотранспорта (ежегодно) |
машино-мест |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
2. |
Цель 2 Повышение уровня безопасности дорожного движения. |
|||||||
2.1 |
Общее количество ДТП с пострадавшими |
ед. |
1775 |
1686 |
1602 |
1518 |
1434 |
1350 |
2.2 |
Количество погибших на 100 тыс. населения |
случаев |
Не более 10,6 |
Не более 10,6 |
Не более 10,6 |
Не более 10,6 |
Не более 10,6 |
Не более 10,6 |
2.3 |
Общее количество ДТП с участием несовершеннолетних |
ед. |
377 |
367 |
357 |
347 |
337 |
327 |
* является оценочным и подлежит в случае необходимости корректировке по итогам 2013 года".
1.1.7.4. Раздел 4 изложить в редакции:
"Раздел 4. Финансовое обеспечение Подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы "Развитие, эксплуатация и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2014 - 2018 годов" являются:
- средства областного бюджета;
- средства бюджета города;
- внебюджетные средства.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2018 годах составляет 20 363 167,6 тыс. руб.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в соответствии с показателями бюджета на соответствующий год.
Финансирование мероприятий подпрограммы
тыс. руб. | ||||||
Источник финансирования |
Всего |
Объем финансирования по годам |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
Средства областного бюджета |
8 919 121,5 |
1 966 906,2 |
1 615 685,6 |
4 350 648,4 |
985 881,3 |
0,0 |
Средства городского бюджета |
11 245 046,1 |
2 397 279,4 |
1 677 006,9 |
3 518 665,9 |
2 115 910,9 |
1 536 183,0 |
Внебюджетные источники |
199 000,0 |
4 500,0 |
99 500,0 |
95 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
20 363 167,6 |
4 368 685,6 |
3 392 192,5 |
7 964 314,3 |
3 101 792,2 |
1 536 183,0". |
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по транспорту и дорожному хозяйству) В.А. Максименко.
Мэр (глава Администрации) города |
М.А. Чернышев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 9 июня 2014 г. N 642 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.11.2013 N 1319 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на период 2014 - 2018 годов" (ред. от 11.04.2014)"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в информационном бюллетене "Ростов-официальный" от 3 сентября 2014 г. N 36(1031)
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 16 декабря 2014 г. N 1376 настоящее постановление признано утратившим силу