Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению Администрации города
N 1118 от 30.09.2014
Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
В 2014 - 2020 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы по предварительным расчетам ожидается: 31 155,1 млн. рублей за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных средств. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".
Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы
(тыс. рублей) | ||||||||
Источники финансирования |
Всего |
В том числе по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
ДСЗН |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого финансирование по Программе |
34 155 123,1 |
6 081 091,6 |
5 265535,5 |
5 609653,2 |
4 299 710,7 |
4 299 710,7 |
4 299710,7 |
4 299710,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
3 887 596,3 |
1 284 039,2 |
1 290473,7 |
1 313083,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
27 141 682,4 |
3 833 850,5 |
3 627513,9 |
3 936063,6 |
3 936 063,6 |
3 936 063,6 |
3 936063,6 |
3 936063,6 |
бюджет города |
2 925 246,5 |
934 615,6 |
318 902,3 |
331 833,0 |
334 973,9 |
334 973,9 |
334 973,9 |
334 973,9 |
внебюджетные средства |
200 597,9 |
28 586,3 |
28 645,6 |
28 673,2 |
28 673,2 |
28 673,2 |
28 673,2 |
28 673,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы капитального характера |
1 199,0 |
1 199,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма I |
10 869 217,5 |
1 766 119,1 |
1 618289,0 |
1 73 053,0 |
1 438 189,1 |
1 438 189,1 |
1 438189,1 |
1 438189,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
888 163,5 |
312 490,0 |
281 544,6 |
294 128,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
7 922 365,1 |
980 212,9 |
1 083247,2 |
1 171781,0 |
1 171 781,0 |
1 171 781,0 |
1 171 781,0 |
1 171 781,0 |
бюджет города |
2 058 688,9 |
473 416,2 |
253 497,2 |
266 143,1 |
266 408,1 |
266 408,1 |
266 408,1 |
266 408,1 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма II |
21 025 463,4 |
3 218 045,2 |
3 452452,6 |
3 683064,0 |
2 667 975,4 |
2 667 975,4 |
2 667975,4 |
2 667975,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
2 993 187,7 |
969 467,5 |
1 006847,4 |
1 016872,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
17 549 607,5 |
2 177 861,2 |
2 377994,8 |
2 598750,3 |
2 598 750,3 |
2 598 750,3 |
2 598750,3 |
2 598 750,3 |
бюджет города |
282 070,3 |
42 130,2 |
38 964,8 |
38 767,7 |
40 551,9 |
40 551,9 |
40 551,9 |
40 551,9 |
внебюджетные средства |
200 597,9 |
28 586,3 |
28 645,6 |
28 673,2 |
28 673,2 |
28 673,2 |
28 673,2 |
28 673,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма III |
6 245,1 |
2 081,7 |
2 081,7 |
2 081,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
6 245,1 |
2 081,7 |
2 081,7 |
2 081,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма IV |
1 358 085,5 |
198 734,0 |
192 712,2 |
192 454,5 |
193 546,2 |
193 546,2 |
193 546,2 |
193 546,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
1 164 451,3 |
170 517,9 |
166 271,9 |
165 532,3 |
165 532,3 |
165 532,3 |
165 532,3 |
165 532,3 |
бюджет города |
193 634,2 |
28 216,1 |
26 440,3 |
26 922,2 |
28 013,9 |
28 013,9 |
28 013,9 |
28 013,9 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы капитального характера |
1 199,0 |
1 199,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма V |
896 111,6 |
896 111,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
505 258,5 |
505 258,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
390 853,1 |
390 853,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы и источники финансового обеспечения Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период.
При изменении объемов финансового обеспечения Программы муниципальный заказчик Программы в установленном порядке вносит изменения в Программу и уточняет перечень программных мероприятий.
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 30 сентября 2014 г. N 1118 "О внесении изменений в постановление Администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.