Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы
Основной стратегической целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Основными задачами Программы являются:
1. Увеличение доли населения различного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
2. Совершенствование организационно-управленческой, кадровой, научно-методической, медицинской составляющих системы дополнительного образования детей и подростков и всей физкультурно-спортивной отрасли города в целом.
3. Развитие материально-технической базы физкультурно-спортивной отрасли.
4. Совершенствование системы формирования условий и мотивации для ведения здорового образа жизни, в том числе реализация мер по пропаганде физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
5. Определение точек роста по отдельным видам спорта.
6. Создание системы обеспечения безопасности на объектах спорта и организация работы с болельщиками и их объединениями.
Развитие системы массовой физической культуры и спорта на территории города Ростова-на-Дону обеспечивается:
- организацией физкультурно-массовой работы по месту жительства;
- организацией физкультурно-спортивной работы по месту учебы в сфере образования;
- развитием системы дополнительного образования детей и молодежи на территории города;
- системной работой с учреждениями и предприятиями различных форм собственности по привлечению трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- развитием спорта инвалидов, ветеранов и населения старшего возраста;
- расширением сети объектов спортивной инфраструктуры, в том числе капитального ремонта существующих и строительства новых объектов спортивной инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней с привлечением бизнес-партнеров, развитием инновационных направлений формирования современной материально-технической базы.
Основными результатами реализации мероприятий Программы станет:
- увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 32,5%, что в 1,2 раза или на 18% больше значения базового показателя (27,5%);
- увеличение удельного удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (в общей численности детей и молодежи) до 70,5% , что в 1,3 раза или на 31,8% больше значения базового показателя (53,5%);
- увеличение удельного веса детей в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, до 32,5% что в 1,1 раза или на 12,1% больше значения базового показателя (29,0%);
- увеличение количества спортивных сооружений на 100,0 тыс. населения до 169 ед., что в 1,1 раза или на 12,7% больше значения базового показателя (150,0 единиц);
- увеличение обеспеченности плоскостными сооружениями до 41,5%, что в 1,2 раза или на 18,6% больше значения базового показателя (35,0%);
- увеличение обеспеченности спортивными залами до 43,0%, что в 1,2 раза или на 21,5% больше значения базового показателя (35,4%);
- увеличение обеспеченности бассейнами до 23,5%, что в 1,3 раза или на 32% больше значения базового показателя (17,8%);
- уменьшение доли расходов на обеспечение деятельности аппарата УФКС к общему объему расходов по УФКС до 5%, что в 1,1 раза или на 8% меньше значения базового показателя (5,4%).
- увеличение доли муниципальных служащих аппарата УФКС прошедших повышение квалификации к общему количеству муниципальных служащих аппарата УФКС до 20%, что в 1,1 раза или на 11% больше значения базового показателя (18%).
Для оценки эффективности реализации Программы разработана система целевых показателей, приведенная в таблице 2.
Таблица 2
N |
Наименование целей и целевых показателей Программы |
Единица измерения |
Базовое значение целевого показателя |
Значения целевых показателей, предусмотренные Программой |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
Цель Программы "Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом" | ||||||||||
Цель Подпрограммы 1 "Создание условий, обеспечивающих для граждан возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом" | ||||||||||
1.1. |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
27,5 |
28,5 |
30 |
30,5 |
31 |
31,5 |
32 |
32,5 |
Цель Подпрограммы 2 "Расширение сети объектов спортивной инфраструктуры и обеспечение беспрепятственного доступа к ним" | ||||||||||
2.1. |
Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (в общей численности детей и молодежи) |
% |
53,5 |
54,5 |
60 |
62,5 |
64,5 |
66,5 |
68,5 |
70,5 |
2.2. |
Удельный вес детей в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях |
% |
29,0 |
29,5 |
30 |
30,5 |
31 |
31,5 |
32,0 |
32,5 |
2.3. |
Количество спортивных сооружений на 100,0 тыс. населения |
Единиц |
150 |
155 |
160 |
165 |
166 |
167 |
168 |
169 |
2.4. |
Обеспеченность плоскостными сооружениями |
% |
35 |
37,5 |
40 |
40,5 |
40,7 |
41 |
41,3 |
41,5 |
2.5. |
Обеспеченность спортивными залами |
% |
35,4 |
38,1 |
41 |
41,5 |
41,8 |
42 |
42,3 |
43,0 |
2.6. |
Обеспеченность бассейнами |
% |
17,8 |
20,4 |
22 |
22,5 |
22,8 |
23 |
23,3 |
23,5 |
Цель Подпрограммы 3 "Эффективное управление физкультурно-спортивной отраслью на территории города Ростова-на-Дону" | ||||||||||
3.1. |
Доля расходов на обеспечение деятельности аппарата УФКС к общему объему расходов по УФКС |
Не более % |
5,4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3.2. |
Доля муниципальных служащих аппарата УФКС прошедших повышение квалификации к общему количеству муниципальных служащих аппарата УФКС |
Не менее % |
18 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
Этапы реализации Программы не выделяются.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.