Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону
от 2 июня 2014 г. N 615
"О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.11.2013 N 1300 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014 - 2016 годы" (ред. от 27.03.2014)"
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 30 сентября 2014 г. N 1125 настоящее постановление признано утратившим силу
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013 N 1165 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону", в целях усовершенствования механизма реализации муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014 - 2016 годы", в связи с изменением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, постановляю:
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 27 августа 2014 г. N 955 постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18 октября 2013 г. N 1165 признано утратившим силу
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.11.2013 N 1300 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014 - 2016 годы" (ред. от 27.03.2014)следующие изменения:
1.1. в приложении:
1.1.1. в паспорте программы абзац восьмой пункта 1 строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:
1.1.2. строку "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 1 457 983,68 тыс. рублей, в том числе: Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 1 455 346,78 тыс. рублей, В том числе по годам: 2014 год - 502477,24 тыс. рублей; 2015 год - 426509,50 тыс. рублей; 2016 год - 526360,04 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 2636,9 тыс. рублей, В том числе по годам: 2014 год - 1 916,80 тыс. рублей; 2015 год - 659,30 тыс. рублей; 2016 год - 60,80 тыс. рублей. Объем финансирования Программы корректируется в пределах средств, предусмотренных соответствующим бюджетом. Финансовое обеспечение Программы осуществляется, в том числе, за счет средств федерального и областного бюджетов в пределах доведенных лимитов |
1.1.3. абзац 4-й раздела I муниципальной программы изложить в редакции:
"В Администрации города Ростова-на-Дону разработана, внедрена и поддерживается в актуальном состоянии система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ИСО 9001:2008, что документально подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым Администрации города Ростова-на-Дону органом по сертификации по итогам прохождения внешних аудитов системы менеджмента качества (сертификационных, инспекционных). Функционирование указанной системы обеспечивает процессный подход к проектированию услуг и функций, к другим видам деятельности, предусмотренным действующей системой муниципального управления.";
1.1.4. раздел IV изложить в редакции:
"Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период, а также средств федерального и областного бюджетов в соответствии с государственными программами и в пределах доведенных лимитов.
Финансирование Программы из внебюджетных источников не предусмотрено.
Финансирование мероприятий Муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы"
(тыс. руб.) | |||||
N |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе по годам: |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Подпрограмма N 1 |
"Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону" на 2014 - 2016 годы" |
||||
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
42883,50 |
13944,50 |
14444,50 |
14494,50 |
|
Итого по подпрограмме N 1 |
42883,50 |
13944,50 |
14444,50 |
14494,50 |
|
Подпрограмма N 2 |
"Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города в период 2014 - 2016 годов" |
||||
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
50 553,75 |
14 311,05 |
18 043,4 |
18 199,3 |
|
Итого по подпрограмме N 2 |
50 553,75 |
14 311,05 |
18 043,4 |
18 199,3 |
|
Подпрограмма N 3 |
"Повышение информированности населения о деятельности Администрации города Ростова-на-Дону на 2014 - 2016 годы" |
||||
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
158 400,6 |
55 004,0 |
51 698,3 |
51 698,3 |
|
Итого по подпрограмме N 3 |
158 400,6 |
55 004,0 |
51 698,3 |
51 698,3 |
|
Подпрограмма N 4 |
"Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации города Ростова-на-Дону на 2014 - 2016 годы" |
||||
Средства областного бюджета |
1065,80 |
345,70 |
659,30 |
60,80 |
|
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
45 261,35 |
11 310,75 |
16 975,3 |
16 975,3 |
|
Итого по подпрограмме N 4 |
46 327,15 |
11 656,45 |
17 634,6 |
17 036,1 |
|
Подпрограмма N 5 |
"Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг в 2014 - 2016 годах" |
||||
Средства федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
|
Средства областного бюджета |
1 571,1 |
1 571,1 |
- |
- |
|
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
455 168,19 |
186 080,79 |
134 543,7 |
134 543,7 |
|
Итого по подпрограмме N 5 |
456 739,29 |
187 651,89 |
134 543,7 |
134 543,7 |
|
Подпрограмма N 6 |
"Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного самоуправления города Ростова-на-Дону, территориальными и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города на 2014 - 2016 годы" |
||||
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
692 091,94 |
217 877,7 |
187 311,4 |
286 902,84 |
|
Итого по подпрограмме N 6 |
692 091,94 |
217 877,7 |
187 311,4 |
286 902,84 |
|
Подпрограмма N 7 |
"Развитие рациональной системы хранения и использования архивных документов МКУ "Муниципальных архив г. Ростова-на-Дону" в 2014 - 2016 годах" |
||||
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
10 987,45 |
3 948,45 |
3 492,9 |
3 546,1 |
|
Итого по подпрограмме N 7 |
10 987,45 |
3 948,45 |
3 492,9 |
3 546,1 |
|
Муниципальная программа |
"Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014 - 2016 годы" |
||||
Средства федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
|
Средства областного бюджета |
2636,90 |
1916,80 |
659,30 |
60,80 |
|
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
1455346,78 |
502477,24 |
426509,50 |
526360,04 |
|
Итого по программе |
1457983,68 |
504394,04 |
427168,80 |
526420,84 |
1.1.5. в приложении 1 к муниципальной программе строку 1.8 таблицы изложить в редакции:
"1.8 |
Наличие документального подтверждения соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008 по итогам внешних аудитов в рамках сертификации системы менеджмента качества (ежегодно) |
% |
100 |
100 |
100 |
100" |
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. в приложении 3 к муниципальной программе:
1.3.1. в паспорте подпрограммы:
1.3.1.1. строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Объем средств бюджета города, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 - 2016 годах, составляет всего 42883,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 13944,50 тыс. рублей; 2015 год - 14444,50 тыс. рублей; 2016 год - 14494,50 тыс. рублей. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период |
1.3.1.2. строку "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
По итогам реализации подпрограммы в 2016 году планируется достижение следующих результатов: 1. Индекс доверия граждан к муниципальным служащим увеличится к 2016 году на 7% относительно базового показателя и составит 62%. 2. Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям, ежегодно составит 100%. 3. Доля должностей муниципальной службы, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, ежегодно составит 100%. 4. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, увеличится к 2016 году на 6% относительно базового показателя. 5. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, к 2016 году увеличится на 7% относительно базового показателя и составит 9%. 6. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, к 2016 году увеличится на 9% относительно базового показателя и составит 63%. 7. Число муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, принявших участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера к 2016 году составит 110 человек нарастающим итогом. 8. Наличие документального подтверждения соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008 по итогам внешних аудитов в рамках сертификации системы менеджмента качества ежегодно составит 100%. |
1.3.2 Строку 1.8 таблицы "Система целевых показателей подпрограммы" раздела 2 изложить в редакции:
"1.8 |
Наличие документального подтверждения соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008 по итогам внешних аудитов в рамках сертификации системы менеджмента качества (ежегодно) |
% |
100 |
100 |
100 |
100" |
1.3.3. в разделе 4 таблицу "Финансирование мероприятий Подпрограммы "Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону на 2014 - 2016 годы" изложить в редакции:
1.3.4. Раздел 7 подпрограммы изложить в редакции:
"Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы
1. I показатель: индекс доверия граждан к муниципальным служащим (процент).
1.1. Значение показателя определяется путем проведения социологического исследования среди жителей города Ростова-на-Дону по вопросу: "Как Вы оцениваете деятельность Мэра города и Администрации города Ростова-на-Дону?".
1.2. Варианты ответов:
- положительно;
- скорее положительно;
- отрицательно;
- скорее отрицательно;
- затрудняюсь ответить.
1.3. Расчет индекса доверия производится путем соотношения количества опрошенных жителей города Ростова-на-Дону, давших ответы "положительно" и "скорее положительно", к общему количеству жителей города Ростова-на-Дону, принявших участие в социологическом опросе.
1.4. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода (ИДПЛ) определяется по формуле:
,
где:
- индекс доверия граждан к муниципальным служащим, определенный по итогам социологического опроса, проведенного в 2013 году (процент);
- планируемое отклонение от базового значения показателя в отчетном периоде (процент).
1.5. Фактическое значение показателя в отчетном периоде (ИДФ) определяется по итогам социологического исследования жителей города Ростова-на-Дону, проведенного в 2014, 2015 и 2016 годах.
2. II показатель: доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (процент).
2.1. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода равно 100 процентам.
2.2. Фактическое значение показателя в отчетном периоде (), определяется по формуле:
где:
- фактическое количество утвержденных должностных инструкций по должностям муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах по состоянию на конец отчетного периода (ед.);
- фактическое количество должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах в соответствии с утвержденными штатными расписаниями по состоянию на конец отчетного периода (ед.).
3. III показатель: доля должностей муниципальной службы, должностные инструкции которых содержат показатели результативности (процент).
3.1. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода равно 100 процентам.
3.2. Фактическое значение показателя в отчетном периоде (), определяется по формуле:
где:
- фактическое количество утвержденных должностных инструкций по должностям муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, которые содержат показатели результативности по состоянию на конец отчетного периода (ед.);
- фактическое количество утвержденных должностных инструкций по должностям муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах по состоянию на конец отчетного периода (ед.).
4. IV показатель: доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (процент).
4.1. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода () определяется по формуле:
,
где:
- доля вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, замещенных на основе назначения из кадрового резерва в 2013 году (процент);
- планируемое отклонение от базового значения показателя в отчетном периоде (процент).
рассчитывается по формуле:
где:
- количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, замещенных на основе назначения из кадрового резерва в 2013 году (ед.);
- общее количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах в 2013 году (ед.).
4.2. Фактическое значение показателя в отчетном периоде (), определяется по формуле:
где:
- количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, замещенных на основе назначения из кадрового резерва в отчетном периоде (ед.);
- общее количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах в отчетном периоде (ед.).
5. V показатель: доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса (процент).
5.1. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода () определяется по формуле:
,
где:
- доля вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, замещенных на основе конкурса в 2013 году (процент);
- планируемое отклонение от базового значения показателя в отчетном периоде (процент).
рассчитывается по формуле:
где:
- количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, замещенных на основе конкурса в 2013 году (ед.);
- общее количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах в 2013 году (ед.).
5.2. Фактическое значение показателя в отчетном периоде (), определяется по формуле:
где:
- количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, замещенных на основе конкурса в отчетном периоде (ед.);
- общее количество вакантных должностей муниципальной службы в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах в отчетном периоде (ед.).
6. VI показатель: доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет (процент).
6.1. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода () определяется по формуле:
,
где:
- доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, по состоянию на конец 2013 года (процент);
- планируемое отклонение от базового значения показателя в отчетном периоде (процент).
ДС3БАЗ рассчитывается по формуле:
где:
- количество муниципальных служащих аппарата Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет, по состоянию на конец 2013 года (человек);
- количество муниципальных служащих аппарата Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в возрасте до 30 лет по состоянию на конец 2013 года (человек).
6.2. Фактическое значение показателя в отчетном периоде () определяется по формуле:
где:
- количество муниципальных служащих аппарата Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет, по состоянию на конец отчетного периода (человек);
- количество муниципальных служащих аппарата Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в возрасте до 30 лет по состоянию на конец отчетного периода (человек).
7. VII показатель: число муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, принявших участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера (человек).
7.1. Планируемое значение показателя () к 2016 году составит 110 человек нарастающим итогом.
7.2. Фактическое значение показателя () определяется как фактическое количество муниципальных служащих аппарата Администрации города, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также принявших участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера по результатам размещения муниципального заказа в рамках подпрограммы в 2014, 2015 и 2016 годах, рассчитанное нарастающим итогом.
8. VIII показатель: наличие документального подтверждения соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008 по итогам внешних аудитов в рамках сертификации системы менеджмента качества (процент).
8.1. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода равно 100 процентам.
8.2. Фактическое значение показателя ПСФ определяется по итогам проведения внешних аудитов (сертификационного, первого и второго инспекционных аудитов в рамках сертификации) системы менеджмента качества в Администрации города и ее органах в отчетном периоде:
, в случае отказа органа по сертификации в выдаче сертификата соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008, а также в случае приостановления или отмены действия выданного сертификата соответствия по итогам внешних аудитов;
, в случае отказа органа по сертификации в выдаче сертификата соответствия действующей системы муниципального управления международному стандарту ИСО 9001:2008, а также в случае приостановления или отмены действия выданного сертификата соответствия по итогам внешних аудитов.
8.3. Степень достижения ожидаемого результата подлежит измерению на основании сопоставления фактических значений целевых показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному (плановому) показателю.
8.4. Оценка эффективности хода реализации целевых показателей I-VIII подпрограммы осуществляется по следующей формуле:
где:
- эффективность хода реализации целевого показателя подпрограммы (процент);
- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации подпрограммы;
- целевое значение показателя, утвержденное подпрограммой.
9. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы () определяется по следующей формуле:
10. При значении интегральной оценки эффективности:
- - реализация подпрограммы является эффективной;
- - более 100% - реализация подпрограммы является наиболее эффективной;
- - менее 75% - реализация подпрограммы является неэффективной.
11. Бюджетная эффективность подпрограммы () определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:
где:
- фактическое освоение средств, запланированных на реализацию подпрограммы (руб.);
- планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (руб.)".
1.4. в приложение 4 к муниципальной программе:
1.4.1. в паспорте подпрограммы:
1.4.1.1. строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Объем средств бюджета города, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 - 2016 годах, составляет всего 50553,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 14311,05 тыс. рублей; 2015 год - 18043,40 тыс. рублей; 2016 год - 18199,30 тыс. рублей. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период |
1.4.1.2. в разделе 4 таблицу "Финансирование мероприятий Подпрограммы "Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организацией города в период 2014 - 2016 годов"" изложить в редакции:
(тыс. руб.) | |||||
N п/п |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе по годам: |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Подпрограмма N 2 |
"Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организацией города в период 2014 - 2016 годов" |
||||
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
50553,75 |
14311,05 |
18043,4 |
18199,3 |
|
Итого по подпрограмме N 1 |
50553,75 |
14311,05 |
18043,4 |
18199,3 |
1.5. в приложение 6 к муниципальной программе:
1.5.1. в паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Объем средств бюджета города, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 - 2016 годах, составляет всего 46327,15 тыс. руб., в том числе: Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 45261,35 тыс. рублей, В том числе по годам: 2014 год - 11310,75 тыс. рублей; 2015 год - 16975,30 тыс. рублей; 2016 год - 16975,30 тыс. рублей; Средства областного бюджета - 1065,80 тыс. рублей, В том числе по годам: 2014 год - 345,70 тыс. рублей; 2015 год - 659,30 тыс. рублей; 2016 год - 60,80 тыс. рублей. |
1.5.1.2. в разделе 4 таблицу "Финансирование мероприятий Подпрограммы "Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации города Ростова-на-Дону на 2014 - 2016 годы" изложить в редакции:
(тыс. руб.) | |||||
N |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе по годам: |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Подпрограмма N 4 |
"Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации города Ростова-на-Дону на 2014 - 2016 годы" |
||||
Средства областного бюджета |
1065,80 |
345,70 |
659,30 |
60,80 |
|
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
45261,35 |
11310,75 |
16 975,3 |
16 975,3 |
|
Итого по подпрограмме N 4 |
46327,15 |
11656,45 |
17634,6 |
17036,1 |
1.6. в приложение 7 к муниципальной программе "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014 - 2016 годы":
1.6.1. в паспорте подпрограммы:
1.6.1.1. строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Объем средств бюджета города, необходимый для финансирования подпрограммы в 2014 - 2016 годах, составляет всего 456739,29 тыс. рублей, в том числе: Средства бюджета города - 455168,19,в том числе по годам: 2014 год - 186080,79 тыс. рублей; 2015 год - 134543,7 тыс. рублей; 2016 год - 134543,7 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 1571,1 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 1571,1 тыс. рублей |
1.6.1.2. Абзац пятый раздела 1 подпрограммы изложить в редакции:
"- в Администрации города Ростова-на-Дону разработана, внедрена и поддерживается в актуальном состоянии система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ИСО 9001:2008, что документально подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым Администрации города Ростова-на-Дону органом по сертификации по итогам прохождения внешних аудитов системы менеджмента качества (сертификационных, инспекционных). Функционирование указанной системы обеспечивает процессный подход к проектированию услуг и функций, к другим видам деятельности, предусмотренным действующей системой муниципального управления".
1.6.1.3. в разделе 4 таблицу "Финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг в 2014 - 2016 годах" изложить в редакции:
(тыс. руб.) | ||||||
N |
Источники финансирования |
Всего |
в том числе по годам: |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
||||
Подпрограмма N 5 |
"Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг в 2014 - 2016 годах" |
|||||
Средства федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
||
Средства областного бюджета |
1 571,1 |
1 571,1 |
- |
- |
||
Средства бюджета города Ростова-на-Дону |
455168,19 |
186 080,79 |
134 543,7 |
134 543,7 |
||
Итого по подпрограмме N 5 |
456739,29 |
187 651,89 |
134 543,7 |
134 543,7 |
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.
Мэр (глава Администрации) города |
М.А. Чернышев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Общий объем финансирования муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014 - 2016 годы" уменьшился и составляет теперь 1 457 983,68 тыс. рублей (ранее - 1 462 765,44 тыс. рублей), из них средства бюджета города - 1 455 346,78 тыс. рублей (ранее - 1 460 128,54 тыс. рублей).
Перераспределение денежных средств произведено на реализацию мероприятий подпрограмм по развитию в городе:
- муниципальной службы;
- межмуниципальных связей и социально ориентированных некоммерческих организаций;
- информационных и телекоммуникационных технологий в администрации;
- системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 2 июня 2014 г. N 615 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.11.2013 N 1300 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014 - 2016 годы" (ред. от 27.03.2014)"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в информационном бюллетене "Ростов-официальный" от 11 июня 2014 г. N 24(1019)
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 30 сентября 2014 г. N 1125 настоящее постановление признано утратившим силу