Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".
Таблица 3
Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы
(тыс. рублей) | ||||||||
Источники финансирования |
Всего |
В том числе по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" | ||||||||
Средства федерального бюджета |
913 998,5 |
338 325,0 |
281 544,6 |
294 128,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
8 937 737,5 |
1 041823,6 |
1 136 379,4 |
1 256824,9 |
1 375677,4 |
1 375 677,4 |
1 375677,4 |
1375677,4 |
Средства бюджета города |
2 044 584,8 |
317446,3 |
395 770,5 |
266 273,6 |
266 273,6 |
266 273,6 |
266 273,6 |
266 273,6 |
Итого по Подпрограмме N 1 |
11 896320,8 |
1 697594,9 |
1 813 694,5 |
1 817227,4 |
1 641 951,0 |
1 641 951,0 |
1 641951,0 |
1641951,0 |
ДСЗН |
11 896320,8 |
1 697594,9 |
1 813 694,5 |
1 817227,4 |
1 641 951,0 |
1 641 951,0 |
1 641951,0 |
1641951,0 |
Средства федерального бюджета |
913 998,5 |
338 325,0 |
281 544,6 |
294 128,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
8 937 737,5 |
1 041823,6 |
1 136 379,4 |
1 256824,9 |
1 375677,4 |
1 375 677,4 |
1 375677,4 |
1375677,4 |
Средства бюджета города |
2 044 584,8 |
317446,3 |
395 770,5 |
266 273,6 |
266 273,6 |
266 273,6 |
266 273,6 |
266 273,6 |
Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" | ||||||||
Средства федерального бюджета |
3 379 924,2 |
1 303 548,5 |
1 032 586,7 |
1 043 789,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
16 584 411,6 |
2 252 075,9 |
2 214 798,2 |
2 325 059,1 |
2 448 119,6 |
2 448 119,6 |
2 448119,6 |
2448119,6 |
Средства бюджета города |
291 286,0 |
42 130,2 |
44 544,9 |
42 403,3 |
40 551,9 |
40 551,9 |
40 551,9 |
40 551,9 |
Внебюджетные средства |
200 597,9 |
28 586,3 |
28 645,6 |
28 673,2 |
28 673,2 |
28 673,2 |
28 673,2 |
28 673,2 |
Итого по Подпрограмме N 2 |
20 456 219,7 |
3 626 340,9 |
3 320 575,4 |
3 439 924,6 |
2 517 344,7 |
2 517 344,7 |
2 517 344,7 |
2517344,7 |
ДСЗН |
20255621,8 |
3597754,6 |
3291929,8 |
3411251,4 |
2 488 671,5 |
2 488 671,5 |
2488671,5 |
2488671,5 |
Средства федерального бюджета |
3 379 924,2 |
1 303 548,5 |
1 032 586,7 |
1 043 789,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
16 584411,6 |
2 252 075,9 |
2 214 798,2 |
2 325 059,1 |
2 448 119,6 |
2 448 119,6 |
2 448 119,6 |
2 448 119,6 |
Средства бюджета города |
291 286,0 |
42 130,2 |
44 544,9 |
42 403,3 |
40 551,9 |
40 551,9 |
40 551,9 |
40 551,9 |
Подпрограмма N 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций" | ||||||||
Средства областного бюджета |
1 118 350,8 |
170 517,9 |
155 815,5 |
155 085,4 |
159 233,0 |
159 233,0 |
159 233,0 |
159 233,0 |
Средства бюджета города |
197 266,3 |
28 203,8 |
28 764,4 |
27 704,5 |
28 148,4 |
28 148,4 |
28 148,4 |
28 148,4 |
Итого по Подпрограмме N 3 |
1 315 617,1 |
198 721,7 |
184 579,9 |
182 789,9 |
187 381,4 |
187 381,4 |
187 381,4 |
187 381,4 |
ДСЗН |
1 315 617,1 |
198 721,7 |
184 579,9 |
182 789,9 |
187 381,4 |
187 381,4 |
187 381,4 |
187 381,4 |
Средства областного бюджета |
1 118 350,8 |
170 517,9 |
155 815,5 |
155 085,4 |
159 233,0 |
159 233,0 |
159 233,0 |
159 233,0 |
Средства бюджета города |
197 266,3 |
28 203,8 |
28 764,4 |
27 704,5 |
28 148,4 |
28 148,4 |
28 148,4 |
28 148,4 |
Подпрограмма N 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги" | ||||||||
Средства областного бюджета |
931 861,3 |
541 943,2 |
129 972,7 |
129 972,7 |
129 972,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства бюджета города |
642 030,3 |
390 853,1 |
251 177,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по Подпрограмме N 4 |
1 573 891,6 |
932 796,3 |
381 149,9 |
129 972,7 |
129 972,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДЖКХ |
1 573 891,6 |
932 796,3 |
381 149,9 |
129 972,7 |
129 972,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
931 861,3 |
541 943,2 |
129 972,7 |
129 972,7 |
129 972,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства бюджета города |
642 030,3 |
390 853,1 |
251 177,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Муниципальная программа "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" | ||||||||
Средства федерального бюджета |
4 293 922,7 |
1 641 873,5 |
1 314 131,3 |
1 337 917,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
27 572 361,2 |
4 006 360,6 |
3 636 965,8 |
3 866 942,1 |
4 113 002,7 |
3 983 030,0 |
3 983 030,0 |
3 983 030,0 |
Средства бюджета города |
3 175 167,4 |
778 633,4 |
720 257,0 |
336 381,4 |
334 973,9 |
334 973,9 |
334 973,9 |
334 973,9 |
Внебюджетные средства |
200 597,9 |
28 586,3 |
28 645,6 |
28 673,2 |
28 673,2 |
28 673,2 |
28 673,2 |
28 673,2 |
Итого по Программе |
35 242 049,2 |
6 455 453,8 |
5 699 999,7 |
5 569 914,6 |
4 476 649,8 |
4 346 677,1 |
4 346 677,1 |
4 346 677,1 |
ДСЗН |
33 467559,7 |
5494071,2 |
5 290 204,2 |
5411268,7 |
4 318 003,9 |
4 318 003,9 |
4 318003,9 |
4 318003,9 |
Средства федерального бюджета |
4 293 922,7 |
1641873,5 |
1 314 131,3 |
1337917,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
26 640499,9 |
3464417,4 |
3 506 993,1 |
3736969,4 |
3 983 030,0 |
3 983 030,0 |
3 983030,0 |
3 983030,0 |
Средства бюджета города |
2 533 137,1 |
387 780,3 |
469 079,8 |
336 381,4 |
334 973,9 |
334 973,9 |
334 973,9 |
334 973,9 |
ДЖКХ |
1 573 891,6 |
932 796,3 |
381 149,9 |
129 972,7 |
129 972,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства областного бюджета |
931 861,3 |
541 943,2 |
129 972,7 |
129 972,7 |
129 972,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства бюджета города |
642 030,3 |
390 853,1 |
251 177,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы и источники финансового обеспечения Программы, в случае необходимости, подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.