Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 27 марта 2017 г. N 113-П настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 6 декабря 2013 г. N 503-П
Муниципальная программа
Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"
11 февраля, 15 мая, 30 июля 2014 г., 18 февраля, 25 марта, 21 августа, 24 декабря 2015 г., 18 февраля, 31 мая, 29 июля, 23 ноября 2016 г., 27 марта 2017 г.
Паспорт
муниципальной Программы Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"
Ответственный исполнитель муниципальной Программы |
муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ") |
Соисполнители муниципальной Программы |
1. Администрация Златоустовского городского округа. 2. Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа |
Подпрограммы муниципальной Программы |
1. Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа". 2. Подпрограмма "Организация дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе". 3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовского городского округа" |
Программно-целевые инструменты муниципальной Программы |
Отсутствуют |
Цели муниципальной Программы |
1. Создание благоприятной сферы для безопасных и комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах округа. 3. Повышение энергетической эффективности и экономии бюджетных средств потребителей топливно-энергетических ресурсов на территории округа. 4. Достижение экономии потребляемой тепловой энергии, а соответственно экономии бюджетных средств |
Задачи муниципальной Программы |
1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 2. Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. 3. Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению). 4. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа. 5. Обеспечение доступности транспортных услуг. 6. Увеличение количества благоустроенных скверов и парков. 7. Увеличение объемов работ по озеленению 8. Увеличение объемов работ по установке детских и спортивных городков. 9. Приведение автомобильных дорог округа в соответствие с требованиями СНиП 2.05.02.-85 "Автомобильные дороги". 10. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, улучшение их технического состояния. 11. Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения. 12. Создание условий для формирования и развития объединений собственников помещений в многоквартирных домах (далее - МКД), системного подхода к осуществлению эффективного управления МКД. 13. Повышение качества управления жилищно-коммунальной сферой. 14. Дистанционное управление линиями наружного освещения, осуществление дистанционного контроля за состоянием электротехнического оборудования и линий наружного освещения. 15. Реализовать мероприятия по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы |
1. Доля сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде "бесхозяйных" от общей протяженности уличных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, %. 2. Доля сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде "бесхозяйных" и нуждающихся в замене от общей протяжённости сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в разряде "бесхозяйных", %. 3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %. 4. Количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с пострадавшими, ед. 5. Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности, ед. 6. Количество приобретенного подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок, шт. 7. Количество мусора с территорий несанкционированных свалок, м3. 8. Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов, м. 9. Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения, км. 10. Площадь благоустроенных тротуаров, м2 11. Площадь озеленения, тыс. м2. 12. Площадь заасфальтированных межквартальных территорий, м2. 13. Количество благоустраиваемых скверов и парков, шт. 14. Количество установленных детских игровых и спортивных площадок, шт. 15. Площадь отремонтированных автомобильных дорог и тротуаров, м2. 16. Количество установленных металлических лестниц и текущий ремонт межквартальных лестниц на территории округа, шт. 17. Количество организованных встреч для практических и консультационных семинаров по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) для лиц, осуществляющих управление МКД, либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность, шт. 18. Снижение объема потребляемой электроэнергии, расходуемой на уличное освещение, тыс. кВт. 19. Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", МАДОУ "Детский сад N 95", МАДОУ "Детский сад N 96", процентов |
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы |
2014-2019 годы |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы |
Местный бюджет: 2014 год - 311 274,77 тыс. руб. 2015 год - 396 251,86 тыс. руб. 2016 год - 391 727,705 тыс. руб. 2017 год - 270 384,99 тыс. руб. 2018 год - 186 483,80 тыс. руб. 2019 год - 173 483,80 тыс. руб. ИТОГО: 1 729 606,925 тыс. руб.
Областной бюджет: 2014 год - 134 636,80 тыс. руб. 2015 год - 13 797,60 тыс. руб. 2016 год - 50 452,750 тыс. руб. 2017 год - 5 743,90 тыс. руб. 2018 год - 297,60 тыс. руб. 2019 год - 297,60 тыс. руб. ИТОГО: 205 226,250 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 2014 год - 0,00 тыс. руб. 2015 год - 13 000,00 тыс. руб. 2016 год - 0,000 тыс. руб. 2017 год - 0,00 тыс. руб. 2018 год - 0,00 тыс. руб. 2019 год - 0,00 тыс. руб. ИТОГО: 13 000,000 тыс. руб.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 1 947 833,175 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы |
1. Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на обслуживание сетевым организациям - 1 232 м. 2. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,5 процентов. 3. Сокращение количества ДТП с пострадавшими в 2015-2019 годах по отношению к 2014 году на 10-18 ДТП. 4. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в 2015-2019 годах по отношению к 2014 году на 5-8 человек. 5. Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности в 2015-2019 годах по отношению к 2014 году на 5-10 ребенка. 6. Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа, а также предоставления транспортных услуг - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год). 7. Увеличение подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок. 8. Увеличение доли автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, техническое состояние которых улучшено в результате текущего ремонта. 9. Увеличение доли территорий округа, охваченной санитарной обработкой. 10. Повышение уровня знаний собственниками помещений в МКД путем участия в организованных встречах для лекций, практических и консультационных семинаров информационного характера по основам управления МКД. 11. Повышение качества управления жилищно-коммунальной сферой округа. 12. Снижения объема электроэнергии, расходуемой на уличное освещение до 135,0 тыс. кВт на сумму 600,0 тыс. рублей в год. 13. Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", МАДОУ "Детский сад N 95", МАДОУ "Детский сад N 96" - на 25 процентов. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.