Постановление Государственного комитета
"Единый тарифный орган Челябинской области"
от 28 ноября 2014 г. N 50/133
"Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области"
Настоящее постановление прекратило действие в связи с истечением срока действия
В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 16 июля 2014 года N 1154-э "Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года N 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 28 ноября 2014 года N 50 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" постановляет:
Постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. N 300 постановление Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года N 477 признано утратившим силу с 1 января 2015 г.
1. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района согласно приложениям 1, 2, 4, 5 и 7.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 3, 6 и 8.
3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложениях 3, 6 и 8.
Исполняющий обязанности председателя ЕТО |
Т.В. Кучиц |
Приложение N 1
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/133
Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Челябинского городского округа и Копейского городского округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
Паспорт
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Местонахождение, адрес |
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска |
454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 13 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, адрес |
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" |
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
тыс. руб. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: |
2015 год |
248593,6 |
4971,9 |
2,0 |
1.1 |
капитальный ремонт объектов Очистных сооружений водопровода |
2015 год 2, 3, 4 кварталы |
85455,0 |
1709,1 |
2,0 |
1.2 |
капитальный ремонт и замена сетей водопровода |
2015 год 2, 3, 4 кварталы |
163138,6 |
3262,8 |
2,0 |
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды и повышение качества обслуживания абонентов: |
2015 год |
31428,2 |
628,6 |
2,0 |
2.1 |
проведение работ на объектах Очистных сооружений водопровода |
2015 год 1 - 4 кварталы |
31428,2 |
628,6 |
2,0 |
3 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: |
2015 год |
37638,7 |
752,8 |
2,0 |
3.1 |
мероприятия по энергосбережению Очистных сооружений водопровода |
2015 год 1 - 4 кварталы |
22959,6 |
459,2 |
2,0 |
3.2 |
мероприятия по энергосбережению городских насосных станций водоснабжения |
2015 год 1 - 4 кварталы |
14679,1 |
293,6 |
2,0 |
|
ВСЕГО |
2015 год |
317660,5 |
6353,3 |
2,0 |
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величины показателей |
||
Текущий год (2014 г.) |
Очередной год (2015 г.) |
||||
План с 1 июля по 31 декабря |
План с 1 января по 30 июня |
План с 1 июля по 31 декабря |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
115906,17 |
111503,4 |
111503,4 |
1.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
84831,67 |
84486,4 |
84486,4 |
1.2 |
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
13227,0 |
8120,2 |
8120,2 |
1.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
17847,5 |
18896,8 |
18896,8 |
2 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
1898543,07 |
1826425,70 |
1989220,65 |
2.1 |
Необходимая валовая выручка, в том числе: |
тыс. рублей |
1898543,07 |
1826425,70 |
1989220,65 |
2.1.1 |
Нормативная прибыль |
тыс. рублей |
53237,13 |
13966,3 |
13966,3 |
% |
2,8 |
0,8 |
0,7 |
||
2.1.2 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. рублей |
- |
57624,28 |
74511,0 |
% |
- |
3,3 |
3,9 |
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величины показателей |
||
Текущий год (2014 г.) |
Очередной год (2015 г.) |
||||
План с 1 июля по 31 декабря |
План с 1 января по 30 июня |
План с 1 июля по 31 декабря |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами |
||||
1.1 |
Уровень потерь в сетях и расход на технологические нужды |
% |
36,3 |
36,9 |
36,9 |
1.2 |
Износ систем водоснабжения |
% |
49,5 |
50,3 |
50,3 |
1.3 |
Аварийность систем водоснабжения |
кол-во аварий/км |
1,2 |
0,99 |
0,99 |
1.4 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
909,5 |
952,3 |
952,3 |
2 |
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг |
||||
2.1 |
Годовое количество часов предоставления услуг |
час./день |
24/365 |
24/365 |
24/365 |
3 |
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) |
||||
3.1 |
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии |
кВт/ч/куб. м |
1,103 |
1,070 |
1,070 |
3.2 |
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
40,0 |
80,0 |
80,0 |
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Показатель сопоставления динамики изменения расходов |
% |
4,8 |
2 |
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии) |
% |
-3,0 |
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
2013 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Объем реализации услуг |
тыс. куб. м |
108468,1 |
2 |
Валовая выручка |
тыс. рублей |
1617259,37 |
Исполняющий обязанности председателя ЕТО |
Т.В. Кучиц |
Приложение N 2
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/133
Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение
Паспорт
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Местонахождение, адрес |
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска |
454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 13 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, адрес |
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" |
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
тыс. руб. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: |
2015 год |
207739,1 |
4154,8 |
2,0 |
1.1 |
капитальный ремонт объектов Очистных сооружений канализации, замена сетей канализации |
2015 год 2 - 4 кварталы |
207739,1 |
4154,8 |
2,0 |
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и повышение качества обслуживания абонентов: |
2015 год |
39808,4 |
796,6 |
2,0 |
2.1 |
проведение работ на объектах Очистных сооружений канализации |
2015 год 1 - 4 кварталы |
39808,4 |
796,6 |
2,0 |
3 |
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности: |
2015 год |
2500,0 |
50,0 |
2,0 |
3.1 |
мероприятия по энергосбережению Очистных сооружений канализации |
2015 год 1 - 4 кварталы |
2500,0 |
50,0 |
2,0 |
|
ВСЕГО |
2015 год |
250047,5 |
5001,4 |
2,0 |
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величины показателей |
||
Текущий год (2014 г.) |
Очередной год (2015 г.) |
||||
План с 1 июля по 31 декабря |
План с 1 января по 30 июня |
План с 1 июля по 31 декабря |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
111703,0 |
110147,27 |
110147,27 |
1.1 |
- населению |
тыс. куб. м |
83741,2 |
81462,97 |
81462,97 |
1.2 |
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
10161,0 |
6684,8 |
6684,8 |
1.3 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
17800,8 |
21999,5 |
21999,5 |
2 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
1211977,55 |
1195097,88 |
1301940,73 |
2.1 |
Необходимая валовая выручка, в том числе: |
тыс. рублей |
1211977,55 |
1195097,88 |
1301940,73 |
2.1.1 |
Нормативная прибыль |
тыс. рублей |
24563,97 |
8694,1 |
8694,1 |
% |
2,0 |
0,7 |
0,7 |
||
2.1.2 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. рублей |
- |
11640,97 |
41872,94 |
% |
- |
1,0 |
3,3 |
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величины показателей |
||
Текущий год (2014 г.) |
Очередной год (2015 г.) |
||||
План с 1 июля по 31 декабря |
План с 1 января по 30 июня |
План с 1 июля по 31 декабря |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами |
||||
1.1 |
Износ систем водоотведения |
% |
50,6 |
40,7 |
40,7 |
1.2 |
Аварийность систем водоотведения |
кол-во аварий/км |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
1.3 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
546,8 |
555,05 |
555,05 |
2 |
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг |
||||
2.1 |
Годовое количество часов предоставления услуг |
час./день |
24/365 |
24/365 |
24/365 |
3 |
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) |
||||
3.1 |
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии |
кВт/ч/куб. м |
0,658 |
0,653 |
0,653 |
3.2 |
Охват абонентов приборами учета сточных вод |
% |
- |
- |
- |
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Показатель сопоставления динамики изменения расходов |
% |
7,4 |
2 |
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии) |
% |
-0,8 |
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
2013 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Объем реализации услуг |
тыс. куб. м |
109970,8 |
2 |
Валовая выручка |
тыс. рублей |
1087061,36 |
Исполняющий обязанности председателя ЕТО |
Т.В. Кучиц |
Приложение N 3
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/133
Тарифы
на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Копейского городского округа Челябинской области
N |
Наименование тарифов |
Тарифы, руб./куб. м |
|||
С 1 января по 30 июня 2015 года |
С 1 июля по 31 декабря 2015 года |
||||
без учета НДС <*> |
с учетом НДС <*> |
без учета НДС <*> |
с учетом НДС <*> |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Потребителям Челябинского городского округа |
||||
1.1 |
На питьевую воду, в том числе по группам потребителей: |
16,38 |
19,33 |
17,84 |
21,05 |
1.1.1 |
население |
14,72 |
17,37 |
16,03 |
18,92 |
1.1.2 |
бюджет |
16,38 |
19,33 |
17,84 |
21,05 |
1.1.3 |
прочие потребители |
24,27 |
28,64 |
25,93 |
30,60 |
2.1 |
На водоотведение, в том числе по группам потребителей: |
10,85 |
12,80 |
11,82 |
13,95 |
2.1.1 |
население |
9,64 |
11,38 |
10,50 |
12,39 |
2.1.2 |
бюджет |
10,85 |
12,80 |
11,82 |
13,95 |
2.1.3 |
прочие потребители |
16,54 |
19,52 |
16,71 |
19,72 |
2 |
МУП "Горводоканал-Копейск" Копейского городского округа |
||||
2.1 |
На питьевую воду от Сосновских очистных сооружений водопровода с учетом затрат на транспортирование воды по водопроводным сетям Челябинского городского округа |
16,38 |
19,33 |
17,84 |
21,05 |
--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности председателя ЕТО |
Т.В. Кучиц |
Приложение N 4
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/133
Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, осуществляющего холодное водоснабжение Обществу с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ" Челябинского городского округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
Паспорт
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Местонахождение, адрес |
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска |
454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 13 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, адрес |
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" |
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
тыс. руб. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: |
2015 год |
2562,7 |
51,3 |
2,0 |
1.1 |
капитальный ремонт объектов Очистных сооружений водопровода и замена сетей водопровода |
2015 год 2, 3, 4 кварталы |
2562,7 |
51,3 |
2,0 |
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды и повышение качества обслуживания абонентов: |
2015 год |
358,0 |
7,2 |
2,0 |
2.1 |
проведение работ на объектах Очистных сооружений водопровода |
2015 год 1 - 4 кварталы |
358,0 |
7,2 |
2,0 |
3 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: |
2015 год |
436,9 |
8,7 |
2,0 |
3.1 |
мероприятия по энергосбережению городских насосных станций водоснабжения |
2015 год 1 - 4 кварталы |
436,9 |
8,7 |
2,0 |
|
ВСЕГО |
2015 год |
3357,6 |
67,2 |
2,0 |
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величины показателей |
||
Текущий год (2014 г.) |
Очередной год (2015 г.) |
||||
План с 1 июля по 31 декабря |
План с 1 января по 30 июня |
План с 1 июля по 31 декабря |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
910,0 |
1297,9 |
1297,9 |
1.1 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
910,0 |
1297,9 |
1297,9 |
2 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
12357,8 |
17625,48 |
19079,13 |
2.1 |
Необходимая валовая выручка, в том числе: |
тыс. рублей |
12357,8 |
17625,48 |
19079,13 |
2.1.1 |
Нормативная прибыль |
тыс. рублей |
633,13 |
162,1 |
162,1 |
% |
5,1 |
0,9 |
0,9 |
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величины показателей |
||
Текущий год (2014 г.) |
Очередной год (2015 г.) |
||||
План с 1 июля по 31 декабря |
План с 1 января по 31 декабря |
План с 1 июля по 31 декабря |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами |
||||
1.1 |
Уровень потерь в сетях и расход на технологические нужды |
% |
30,0 |
- |
- |
1.2 |
Износ систем водоснабжения |
% |
49,5 |
50,3 |
50,3 |
1.3 |
Аварийность систем водоснабжения |
кол-во аварий/км |
1,23 |
0,99 |
0,99 |
1.4 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
9,3 |
9,5 |
9,5 |
2 |
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг |
||||
2.1 |
Годовое количество часов предоставления услуг |
час./день |
24/365 |
24/365 |
24/365 |
3 |
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) |
||||
3.1 |
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии |
кВт/ч/куб. м |
1,3249 |
1,2135 |
1,2135 |
3.2 |
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Показатель сопоставления динамики изменения расходов |
% |
54,4 |
2 |
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии) |
% |
-8,4 |
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
2013 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Объем реализации услуг |
тыс. куб. м |
1236,2 |
2 |
Валовая выручка |
тыс. рублей |
15353,6 |
Исполняющий обязанности председателя ЕТО |
Т.В. Кучиц |
Приложение N 5
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/133
Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, осуществляющего водоотведение Обществу с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ" Челябинского городского округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение
Паспорт
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Местонахождение, адрес |
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска |
454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 13 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, адрес |
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" |
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
тыс. руб. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: |
2015 год |
988,99 |
19,8 |
2,0 |
1.1 |
капитальный ремонт объектов Очистных сооружений канализации, замена сетей канализации |
2015 год 2 - 4 кварталы |
988,99 |
19,8 |
2,0 |
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и повышение качества обслуживания абонентов: |
2015 год |
196,43 |
3,9 |
2,0 |
2.1 |
проведение работ на объектах Очистных сооружений канализации |
2015 год 1 - 4 кварталы |
196,43 |
3,9 |
2,0 |
|
ВСЕГО |
2015 год |
1185,42 |
23,7 |
2,0 |
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величины показателей |
||
Текущий год (2014 г.) |
Очередной год (2015 г.) |
||||
План с 1 июля по 31 декабря |
План с 1 января по 30 июня |
План с 1 июля по 31 декабря |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
910,0 |
1297,9 |
1297,9 |
1.1 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
910,0 |
1297,9 |
1297,9 |
2 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
7280,0 |
10383,2 |
11213,86 |
2.1 |
Необходимая валовая выручка, в том числе: |
тыс. рублей |
7280,0 |
10383,2 |
11213,86 |
2.1.1 |
Нормативная прибыль |
тыс. рублей |
247,89 |
104,1 |
104,1 |
% |
3,4 |
1,0 |
0,9 |
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величины показателей |
||
Текущий год (2014 г.) |
Очередной год (2015 г.) |
||||
План с 1 июля по 31 декабря |
План с 1 января по 30 июня |
План с 1 июля по 31 декабря |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами |
||||
1.1 |
Износ систем водоотведения |
% |
50,6 |
40,7 |
40,7 |
1.2 |
Аварийность систем водоотведения |
кол-во аварий/км |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
1.3 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
4,7 |
5,5 |
5,5 |
2 |
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг |
||||
2.1 |
Годовое количество часов предоставления услуг |
час./день |
24/365 |
24/365 |
24/365 |
3 |
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) |
||||
3.1 |
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии |
кВт/ч/куб. м |
0,455 |
0,616 |
0,616 |
3.2 |
Охват абонентов приборами учета сточных вод |
% |
- |
- |
- |
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Показатель сопоставления динамики изменения расходов |
% |
54,0 |
2 |
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии) |
% |
35,4 |
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
2013 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Объем реализации услуг |
тыс. куб. м |
1236,2 |
2 |
Валовая выручка |
тыс. рублей |
8956,27 |
Исполняющий обязанности председателя ЕТО |
Т.В. Кучиц |
Приложение N 6
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/133
Тарифы
на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения Обществу с ограниченной ответственностью "ЮЖУРАЛВОДОКАНАЛ" Челябинского городского округа Челябинской области
N |
Наименование тарифов |
Тарифы, руб./куб. м |
|||
С 1 января по 30 июня 2015 года |
С 1 июля по 31 декабря 2015 года |
||||
без учета НДС <*> |
с учетом НДС <*> |
без учета НДС <*> |
с учетом НДС <*> |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
На питьевую воду |
13,58 |
16,02 |
14,70 |
17,35 |
2 |
На водоотведение |
8,00 |
9,44 |
8,64 |
10,20 |
--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности председателя ЕТО |
Т.В. Кучиц |
Приложение N 7
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/133
Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)
Паспорт
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Местонахождение, адрес |
Муниципальное унитарное предприятие "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска |
454048, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 13 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Местонахождение, адрес |
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" |
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятий, год, квартал |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект (экономия) |
|
тыс. руб. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: |
2015 год |
358,4 |
7,2 |
2,0 |
1.1 |
капитальный ремонт объектов Очистных сооружений канализации |
2015 год 2 - 4 кварталы |
358,4 |
7,2 |
2,0 |
2 |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод и повышение качества обслуживания абонентов: |
2015 год |
306,4 |
6,1 |
2,0 |
2.1 |
проведение работ на объектах Очистных сооружений канализации |
2015 год 1 - 4 кварталы |
306,4 |
6,1 |
2,0 |
|
ВСЕГО |
2015 год |
664,8 |
13,3 |
2,0 |
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы <*>
--------------------------------
<*> Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величины показателей |
||
Текущий год (2014 г.) |
Очередной год (2015 г.) |
||||
План с 1 июля по 31 декабря |
План с 1 января по 30 июня |
План с 1 июля по 31 декабря |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: |
тыс. куб. м |
1908,0 |
1969,9 |
1969,9 |
1.1 |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
1908,0 |
1969,9 |
1969,9 |
2 |
Финансовые потребности, в том числе: |
тыс. рублей |
5991,12 |
6185,49 |
6737,06 |
2.1 |
Необходимая валовая выручка, в том числе: |
тыс. рублей |
5991,12 |
6185,49 |
6737,06 |
2.1.1 |
Нормативная прибыль |
тыс. рублей |
313,5 |
165,9 |
165,9 |
% |
5,2 |
2,7 |
2,5 |
Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Величины показателей |
||
Текущий год (2014 г.) |
Очередной год (2015 г.) |
||||
План с 1 июля по 31 декабря |
План с 1 января по 30 июня |
План с 1 июля по 31 декабря |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами |
||||
1.1 |
Износ систем водоснабжения |
% |
- |
- |
- |
1.2 |
Аварийность систем водоснабжения |
кол-во аварий/км |
- |
- |
- |
1.3 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
- |
- |
- |
2 |
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг |
||||
2.1 |
Годовое количество часов предоставления услуг |
час./день |
24/365 |
24/365 |
24/365 |
3 |
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) |
||||
3.1 |
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии |
кВт/ч/куб. м |
0,3516 |
0,4061 |
0,4061 |
3.2 |
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. измерения |
2015 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Показатель сопоставления динамики изменения расходов |
% |
12,5 |
2 |
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии) |
% |
15,5 |
Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
2013 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Объем реализации услуг |
тыс. куб. м |
1968,2 |
2 |
Валовая выручка |
тыс. рублей |
5629,05 |
Исполняющий обязанности председателя ЕТО |
Т.В. Кучиц |
Приложение N 8
к постановлению ЕТО
от 28 ноября 2014 г. N 50/133
Тарифы
на водоотведение (очистка сточных вод) для Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, оказывающего услуги водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области
N |
Наименование тарифов |
Тарифы, руб./куб. м |
|||
С 1 января по 30 июня 2015 года |
С 1 июля по 31 декабря 2015 года |
||||
без учета НДС <*> |
с учетом НДС <*> |
без учета НДС <*> |
с учетом НДС <*> |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
На водоотведение (очистка сточных вод) |
3,14 |
3,71 |
3,42 |
4,04 |
--------------------------------
<*> Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности председателя ЕТО |
Т.В. Кучиц |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 28 ноября 2014 г. N 50/133 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области"
Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложениях 3, 6 и 8
Текст постановления опубликован в газете "Южноуральская панорама" от 20 декабря 2014 г. N 204/1 (спецвыпуск N 61/1)
Настоящее постановление прекратило действие в связи с истечением срока действия