Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел I. Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ") |
||||
Соисполнители Подпрограммы |
Отсутствуют |
||||
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
Отсутствуют |
||||
Цели Подпрограммы |
1. Создание благоприятной сферы для комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальной системы. 3. Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. |
||||
Задачи Подпрограммы |
Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. Обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Выявление, восстановление с последующей передачей на обслуживание бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на территории округа. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Снижение загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения и сохранение их запасов. |
||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Показатели по годам |
||
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Количество вывезенного мусора |
м3 |
440 |
440 |
440 |
|
Текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий |
дни |
365 |
365 |
365 |
|
Количество мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок |
м3 |
1082,8 |
0 |
0 |
|
Благоустроенные территории Комитетов Территориального Общественного Самоуправления |
шт. |
52 |
52 |
52 |
|
Территория скверов, парков, кладбищ, подвергшихся противоклещевой и дератизационной обработке |
Га |
130 |
130 |
130 |
|
Благоустроенная территория кладбищ |
Га |
114 |
114 |
114 |
|
Отловленные безнадзорные животные |
шт. |
500 |
500 |
500 |
|
Устройство металлических лестниц и текущий ремонт межквартальных лестниц на территории ЗГО |
шт. |
7 |
11 |
11 |
|
Установка урн и скамеек (1 урна/1 скамейка) |
шт. |
63 |
63 |
63 |
|
Благоустройство контейнерных площадок |
шт. |
11 |
0 |
0 |
|
Вознаграждение председателям Комитетов Территориального Общественного Самоуправления |
чел. |
54 |
54 |
54 |
|
Количество перевезенных пассажиров |
млн. чел. |
11,00 |
11,0 |
11,0 |
|
Количество отремонтированных домов |
шт. |
6 |
6 |
6 |
|
Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда |
шт. |
5 |
5 |
5 |
|
Реконструируемые объекты водоснабжения |
ед. |
2 |
2 |
2 |
|
Восстановленные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, находящиеся в разряде "бесхозяйных" |
м. |
700 |
700 |
700 |
|
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
54,7 |
54,1 |
54,0 |
|
Протяженность отремонтированных вводов сетей |
км. |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
Количество замененных люков |
шт. |
100 |
100 |
100 |
|
Протяженность промывки коллекторов |
м. |
50 |
50 |
50 |
|
Протяженность обслуживаемой линии наружного освещения |
км. |
284,22 |
284,22 |
284,22 |
|
Монтаж светильников |
шт. |
24 |
20 |
20 |
|
Оплаченная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение |
тыс. кВТ/ч |
4045,7 |
4000 |
4000 |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014-2016 годы |
||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 293 660,2 тыс. руб.: Областной бюджет - 892,8 тыс. руб. Местный бюджет - 292 767,4 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2014 г. - 124 553,4 тыс. руб.: Областной бюджет - 297,6 тыс. руб. Местный бюджет - 124 255,8 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2015 г. - 84 553,4 тыс. руб.: Областной бюджет - 297,6 тыс. руб. Местный бюджет - 84 255,8 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2016 г. - 84 553,4 тыс. руб.: Областной бюджет - 297,6 тыс. руб. Местный бюджет - 84 255,8 тыс. руб. |
||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10000 жителей в год). Снижение уровня износа инженерных сетей на вводах в МКД, установка люков на инженерных сетях, обеспечение питьевой водой жителей районов округа, где отсутствует система водоснабжения. Повышение уровня освещения территории округа. Обеспечение питьевой водой нормативного качества Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на обслуживание сетевым организациям - 2 100 м., в том числе в 2014 г. - 700 м., в 2015 г. - 700 м., в 2016 г. - 700 м. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,0 процентов. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.