Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел I. Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ") |
|||||
Соисполнители Подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
Отсутствуют |
|||||
Цели Подпрограммы |
1. Создание благоприятной сферы для комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальной системы. 3. Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. |
|||||
Задачи Подпрограммы |
1. Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. 2. Обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. 3. Выявление, восстановление с последующей передачей на обслуживание бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на территории округа. 4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 5. Снижение загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения и сохранение их запасов. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Показатели по годам |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
Количество вывезенного мусора |
м3 |
374,9 |
1 174,9 |
0 |
0 |
|
Текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий |
дни |
365 |
365 |
0 |
0 |
|
Количество мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок |
м3 |
1 359,5 |
1 224,5 |
0 |
0 |
|
Благоустроенные территории Комитетов Территориального Общественного Самоуправления |
шт. |
52 |
52 |
0 |
0 |
|
Территория скверов, парков, кладбищ, подвергшихся противоклещевой и дератизационной обработке |
Га |
90,9 |
90,9 |
0 |
0 |
|
Благоустроенная территория кладбищ |
Га |
114 |
323,6 |
0 |
0 |
|
Отловленные безнадзорные животные |
шт. |
207 |
414 |
207 |
207 |
|
Устройство и ремонт металлических лестниц |
шт. |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Установка урн и скамеек (1 урна/1 скамейка) |
шт. |
85/17 |
0 |
0 |
0 |
|
Устройство детских игровых и спортивных площадок |
шт. |
0 |
9 |
0 |
0 |
|
Благоустройство (реконструкция) контейнерных площадок |
шт. |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
Вознаграждение председателям Комитетов Территориального Общественного Самоуправления |
чел. |
37 |
54 |
0 |
0 |
|
Количество перевезенных пассажиров |
млн. чел. |
10,5 |
11,5 |
0 |
0 |
|
Количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе |
шт. |
0 |
10 |
0 |
0 |
|
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
шт. |
22 |
13 |
0 |
0 |
|
Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда |
шт. |
35 |
20 |
0 |
0 |
|
Реконструируемые объекты водоснабжения |
ед. |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
Восстановленные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, находящиеся в разряде "бесхозяйных" |
м. |
383 |
850 |
0 |
0 |
|
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
54,7 |
54,5 |
0 |
0 |
|
Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов |
км. |
0,7 |
0,45 |
0 |
0 |
|
Количество замененных люков |
шт. |
79 |
50 |
0 |
0 |
|
Протяженность промывки коллекторов |
м. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение газового оборудования (приборы учета) |
шт. |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
Протяженность обслуживаемой линии наружного освещения |
км. |
286,4 |
286,4 |
0 |
0 |
|
Монтаж светильников |
шт. |
78 |
30 |
0 |
0 |
|
Оплаченная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение |
тыс. кВТ/ч |
4 222,2 |
4222,2 |
4222,2 |
4222,2 |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014-2017 годы |
|||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 505 980,34 тыс. руб.: Местный бюджет - 478 289,94 тыс. руб. Областной бюджет - 14 690,4 тыс. руб. Федеральный бюджет - 13 000,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2014 г. - 234 067,97 тыс. руб.: Местный бюджет - 233 770,37 тыс. руб. Областной бюджет - 297,60 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2015 г. - 207 837,77 тыс. руб.: Местный бюджет - 181 040,17 тыс. руб. Областной бюджет - 13 797,60 тыс. руб. Федеральный бюджет - 13 000,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2016 г. - 32 037,30 тыс. руб.: Местный бюджет - 31 739,70 тыс. руб. Областной бюджет - 297,60 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2017 г. - 32 037,30 тыс. руб.: Местный бюджет - 31 739,70 тыс. руб. Областной бюджет - 297,60 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. |
|||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
1. Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10000 жителей в год). 2. Снижение уровня износа инженерных сетей на вводах в МКД, установка люков на инженерных сетях, обеспечение питьевой водой жителей районов округа, где отсутствует система водоснабжения. 3. Повышение уровня освещения территории округа. 4. Обеспечение питьевой водой нормативного качества 5. Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на обслуживание сетевым организациям - 1 233 м., в том числе в 2014 г. - 383 м., в 2015 г. - 850 м., в 2016 г. - 0 м, в 2017 году - 0 м. 6. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,5 процента. 7. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.