Постановление Администрации Златоустовского городского округа
Челябинской области
от 3 апреля 2018 г. N 149-П
"О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. N 503-П "Об утверждении муниципальной Программы Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"
На основании решения Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 26.02.2018 г. N 9-ЗГО "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 11.12.2017 г. 93-ЗГО "О бюджете Златоустовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" в целях уточнения объемов финансирования и мероприятий муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа", постановляю:
1. Внести в муниципальную Программу Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа" (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Златоустовского городского округа N 503-П от 06.12.2013 г. (в редакции от 16.02.2018 г. N 66-П) следующие изменения:
1) в Паспорте муниципальной программы в строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы" в списке "Местный бюджет" в строке "2018 г." цифру "234 668,2" заменить на "241 243,3", в строке "Итого" цифру "2 298 691,912" заменить на "2 305 267,012", в списке "Областной бюджет" в строке "2018 г." цифру "33 639,1" заменить на "57 086,1", в строке "Итого" цифру "257 676,83" заменить на "281 123,83" в строке "Итого по программе" цифру "2 612 610,262" заменить на "2 642 632,362";
2) таблицу 1 и 2 раздела IX "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы" изложить в новой редакции:
|
|
Таблица 1 |
||||||
Главный распорядитель бюджетных средств |
Всего |
В том числе по годам (тыс. руб.) |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа" | ||||||||
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
1 534 588,708 |
233 770,37 |
262 572,19 |
267 664,818 |
383 826,23 |
131 515,1 |
127 620,0 |
127 620,0 |
Администрация Златоустовского городского округа |
12 000,000 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
3 000,0 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
Подпрограмма "Организация дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе" | ||||||||
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
758 448,964 |
77 504,40 |
133 595,33 |
124 062,887 |
135 722,947 |
106 588,2 |
90 487,6 |
90 487,6 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовского городского округа" | ||||||||
МКУ ЗГО "УЖКХ" |
224,34 |
0,00 |
84,34 |
0,000 |
0,00 |
140,0 |
0,00 |
0,00 |
МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
2 305 267,012 |
311 274,77 |
396 251,86 |
391 727,705 |
522 554,177 |
241 243,3 |
221 107,6 |
221 107,6 |
3) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1);
4) приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2);
5) в приложении 3 к муниципальной программе:
а) в таблице в разделе I Паспорт Подпрограммы "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа":
б) в подграфе "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" в строке "Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов" в столбце "2018 г." цифру "0,5" заменить на "2,1";
в) в подграфе "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" в строке "Общий объем финансирования Подпрограммы" цифру "1 582 307,208" заменить на "1 597 202,308", в строке "Местный бюджет" цифру "1 543 193,608" заменить на "1 546 588,708", в строке "Областной бюджет" цифру "26 113,6" заменить на "37 613,6", в строке "Общий объем финансирования в 2018 г." цифру "131 557,3" заменить на "146 452,4", в строке "Местный бюджет" цифру "131 120,0" заменить на "134 515,1", в строке "Областной бюджет" цифру "437,3" заменить на "11 937,3";
г) в разделе III "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" в таблице 1 в строке "Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов" в столбце 2018 г. цифру "0,5" заменить на "2,1";
д) в разделе VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" в строке "Общий объем финансирования Подпрограммы" цифру "1 582 307,208" заменить на "1 597 202,308", в строке "Местный бюджет" цифру "1 543 193,608" заменить на "1 546 588,708", в строке "Областной бюджет" цифру "26 113,6" заменить на "37 613,6", в строке "Общий объем финансирования в 2018 г." цифру "131 557,3" заменить на "146 452,4", в строке "Местный бюджет" цифру "131 120,0" заменить на "134 515,1", в строке "Областной бюджет" цифру "437,3" заменить на "11 937,3";
6) приложение 1 к Подпрограмме "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа" изложить в новой редакции (приложение 3);
7) в приложении 4 к муниципальной программе:
а) в таблице в разделе I Паспорт Подпрограммы "Организация дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе" в подграфе "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" в строке "Общий объем финансирования Подпрограммы" цифру "959 106,114" заменить на "962 146,114", в строке "Местный бюджет" цифру "755 408,964" заменить на "758 448,964", в строке "Общий объем финансирования в 2018 г." цифру "136 750,0" заменить на "139 790,0", в строке "Местный бюджет" цифру "103 548,2" заменить на "106 588,2";
б) в таблице в разделе VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" в строке "Общий объем финансирования Подпрограммы" цифру "959 106,114" заменить на "962 146,114", в строке "Местный бюджет" цифру "755 408,964" заменить на "758 448,964", в строке "Общий объем финансирования в 2018 г." цифру "136 750,0" заменить на "139 790,0", в строке "Местный бюджет" цифру "103 548,2" заменить на "106 588,2";
8) приложение 1 к Подпрограмме "Организация дорожной деятельности и повышение безопасности дорожного движения в Златоустовском городском округе" изложить в новой редакции (приложение 4);
9) в приложении 5 к муниципальной программе:
а) таблицу раздела I Паспорт Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Златоустовского городского округа" изложить в новой редакции:
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ") |
||||||||
Соисполнители Подпрограммы |
1. Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа. |
||||||||
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
Отсутствуют |
||||||||
Цель Программы |
1. Повышение энергетической эффективности и экономии бюджетных средств потребителей топливно-энергетических ресурсов на территории Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Достижение экономии потребляемой тепловой энергии, а соответственно экономии бюджетных средств. |
||||||||
Задачи Программы |
1. Дистанционное управление линиями наружного освещения с диспетчерского пункта. 2. Осуществление переключения режимов освещения по графику. 3. Снижение потребления мощности в ночное время до 30% за счет диммирования по графику. 4. Дистанционный контроль состояния электротехнического оборудования и линий наружного освещения. 5. Осуществление контроля целостности линий наружного освещения. 6. Дистанционный контроль и управление до уровня каждой световой точки. 7. Дистанционное снятие показаний с приборов учета коммерческого учета электроэнергии. 8. Реализовать мероприятия по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую. |
||||||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Показатели по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Снижение объема потребляемой электроэнергии, расходуемой на уличное освещение |
тыс. кВт |
- |
- |
135,0 |
- |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", МАДОУ "Детский сад N 95", МАДОУ "Детский сад N 96" |
% |
- |
- |
- |
8,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
||||||||
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 21 510,34 тыс. руб.: Местный бюджет - 229,34 тыс. руб. Областной бюджет - 21 281,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2014 г. - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2015 г. - 4 084,34 тыс. руб.: Местный бюджет - 84,34 тыс. руб. Областной бюджет - 4 000,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2016 г. - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2017 г. - 5 339,00 тыс. руб.: Местный бюджет - 5,0 тыс. руб. Областной бюджет - 5 334,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2018 г. - 12 087,0 тыс. руб. Местный бюджет - 140,0 тыс. руб. Областной бюджет - 11 947,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2019 г. - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2020 г. - 0,00 тыс. руб. |
||||||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Снижения объема электроэнергии, расходуемой на уличное освещение до 135,0 тыс. кВт на сумму 600,0 тыс. рублей в год |
||||||||
Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", МАДОУ "Детский сад N 95", МАДОУ "Детский сад N 96" - на 25 % |
б) Таблицу 1 раздела III "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
|
|
Таблица 1 |
||||||
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Показатели по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Снижение объема потребляемой электроэнергии, расходуемой на уличное освещение |
тыс. кВт |
- |
- |
135,0 |
- |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Снижение годового объема потребления тепловой энергии в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", МАДОУ "Детский сад N 95", МАДОУ "Детский сад N 96" |
% |
- |
- |
- |
8,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
в) раздел VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
8. Оценка объема затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы выполняется плановым методом, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основании проектно-сметной документации с возможной корректировкой.
Общий объем финансирования Подпрограммы - 21 510,34 тыс. рублей:
Местный бюджет - 229,34 тыс. рублей
Областной бюджет - 21 281,00 тыс. рублей
Общий объем финансирования в 2014 г. - 0,00 тыс. рублей
Общий объем финансирования в 2015 г. - 4 084,34 тыс. рублей:
Местный бюджет - 84,34 тыс. рублей
Областной бюджет - 4 000,00 тыс. рублей
Общий объем финансирования в 2016 г. - 0,00 тыс. рублей:
Общий объем финансирования в 2017 г. - 5 339,00 тыс. рублей:
Местный бюджет - 5,00 тыс. рублей
Областной бюджет - 5 334,00 тыс. рублей
Общий объем финансирования в 2018 г. - 12 087,00 тыс. рублей
Местный бюджет - 140,0 тыс. рублей
Областной бюджет - 11 947,00 тыс. рублей
Общий объем финансирования в 2019 г. - 0,00 тыс. рублей
Общий объем финансирования в 2020 г. - 0,00 тыс. рублей
Оценка эффективности расходования бюджетных средств, производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов (показателей) характеризующих:
1. Степень достижения целей, решения тактических задач.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат.
Данная оценка эффективности обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы. Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в предыдущем году с установленными значениями на отчетный год.
Анализ оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы осуществляется и основывается на количественной оценке состояния показателей результативности (индикаторов результативности)";
10) приложение 1 к Подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе" изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Тиунова О.О.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети "Интернет".
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Брыкунова Д.В.
Глава Златоустовского городского округа |
В.А. Жилин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 3 апреля 2018 г. N 149-П "О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. N 503-П "Об утверждении муниципальной Программы Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"
Настоящее постановление вступает в силу с 3 апреля 2018 г.
Текст постановления официально опубликован не был
Настоящее постановление фактически прекратило действие
Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 18 декабря 2020 г. N 545-П/АДМ постановление Администрации Златоустовского городского округа от 06.12.2013 г. N 503-П признано утратившим силу с 1 января 2021 г.