Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к муниципальной Программе
Златоустовского городского округа
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства
населения, дорожной деятельности и транспорта
Златоустовского городского округа"
Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы
Наименование показателя |
Единица измерения |
Плановый период |
Источник информации |
|||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||
Задача - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | ||||||||||||||||||
1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
54,7 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
Данные формируются на основании информации ОМС "Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа" |
|||||||||
Задача - Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | ||||||||||||||||||
2.Доля сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде "бесхозяйных" от общей протяжённости уличных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |
% |
18,6 |
18,6 |
18,6 |
18,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
3. Доля сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящихся в разряде "бесхозяйных" и нуждающихся в замене от общей протяжённости сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в разряде "бесхозяйных" |
% |
85,3 |
85,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
Задача - Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению | ||||||||||||||||||
4. Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов |
км. |
0,7 |
1,197 |
0,4032 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
5. Протяженность обслуживаемой линии наружного освещения |
км. |
268,4 |
286,4 |
286,4 |
- Изменения не планируются. В связи с передачей линий наружного освещения в МУП "Автохозяйство Администрации ЗГО" |
- Изменения не планируются. В связи с передачей линий наружного освещения в МУП "Автохозяйство Администрации ЗГО" |
- Изменения не планируются. В связи с передачей линий наружного освещения в МУП "Автохозяйство Администрации ЗГО" |
- Изменения не планируются. В связи с передачей линий наружного освещения в МУП "Автохозяйство Администрации ЗГО |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
6. Монтаж светильников |
шт. |
78 |
138 |
158 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||||||
7. Замена опор |
шт. |
51 |
8 |
6 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||||||
Задача - Обеспечение доступности транспортных услуг | ||||||||||||||||||
8. Количество приобретенного подвижного состава для автобусных пассажирских перевозок, шт. |
шт. |
0 |
10 |
0 |
- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются |
- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются |
- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются |
- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических затрат за отчетный период |
|||||||||
Задача - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа | ||||||||||||||||||
9. Площадь заасфальтированных межквартальных территорий |
м2 |
170 |
3 010,0 |
28 045,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
Задача - Увеличение количества благоустроенных скверов и парков | ||||||||||||||||||
10. Количество благоустроенных скверов и парков |
шт. |
21 |
19 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
Задача - Увеличение объемов работ по озеленению | ||||||||||||||||||
11. Площадь озеленения |
тыс. м2 |
474 |
432,3 |
412,2 |
442,3 |
442,3 |
442,3 |
442,3 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
Задача - Создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных на территории округа | ||||||||||||||||||
12. Количество мусора, вывезенного с несанкционированных свалок на территории ЗГО, шредирование древесных отходов |
м3 |
1 734,4 |
2 399,1 |
1 341,5 |
913,0 |
913,0 |
913,0 |
913,0 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
13. Количество установленных металлических лестниц и текущий ремонт межквартальных лестниц |
шт. |
1 |
1 |
6 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
Задача - Увеличение объемов работ по установке детских и спортивных городков | ||||||||||||||||||
14. Количество установленных детских игровых и спортивных площадок |
шт. |
3 |
9 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
Задача - Приведение автомобильных дорог округа в соответствие с требованиями СНиП 2.05.02.-85 "Автомобильные дороги" | ||||||||||||||||||
15. Доля отремонтированных автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых производился текущий и капитальный ремонт |
% |
2,9 |
0 |
0,97 |
0,85 |
1 |
0,85 |
0,85 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
Задача - Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения | ||||||||||||||||||
16. Снижение лиц погибших в результате ДТП |
ед. |
от 5 до 7 |
от 5 до 8 |
от 1 до 3 |
от 1 до 3 |
от 1 до 3 |
от 1 до 3 |
от 1 до 3 |
Данные формируются на основании государственного статистического учета ДТП (ГИБДД) |
|||||||||
Задача - Ликвидация и профилактика очагов аварийности | ||||||||||||||||||
17. Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности |
ед. |
от 5 до 8 |
от 5 до 8 |
от 1 до 3 |
от 1 до 3 |
от 1 до 3 |
от 1 до 3 |
от 1 до 3 |
Данные формируются на основании государственного статистического учета ДТП (ГИБДД) |
|||||||||
Задача - Дистанционное управление линиями наружного освещения, осуществление дистанционного контроля за состоянием электротехнического оборудования и линий наружного освещения | ||||||||||||||||||
18. Снижение объема потребляемой электроэнергии, расходуемой на уличное освещение |
тыс. кВт |
0 |
0 |
135 |
- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются |
- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются |
- Показатель выполнен на 100 %. Изменения не планируются |
|
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
Задача - Благоустройство дворовых территорий | ||||||||||||||||||
19. Доля благоустроенных территорий общего пользования от количества таких территорий, запланированных к благоустройству |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
|||||||||
20. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от количества дворовых территорий многоквартирных домов, запланированных к благоустройству |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Данные формируются и рассчитываются на основании фактических показателей и затрат за отчетный период |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.