Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел I. Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ") |
||||||||
Соисполнители Подпрограммы |
1. Администрация Златоустовского городского округа |
||||||||
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
Отсутствуют |
||||||||
Цели Подпрограммы |
1. Создание благоприятной сферы для комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальной системы. 3. Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. |
||||||||
Задачи Подпрограммы |
1. Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. 2. Обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. 3. Выявление, восстановление с последующей передачей на обслуживание бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на территории округа. 4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 5. Снижение загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения и сохранение их запасов. 6. Создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных на территории округа. |
||||||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
Показатели по годам |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Количество вывезенного мусора, шредирование древесных отходов |
м3 |
374,9 |
1 174,5 |
1 292,3 |
913,0 |
913,0 |
913,0 |
913,0 |
|
Текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий |
дни |
365 |
365 |
366 |
365 |
365 |
365 |
365 |
|
Количество мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок |
м3 |
1 359,5 |
1 224,6 |
392,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустроенные территории Комитетов Территориального Общественного Самоуправления |
шт. |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Территория скверов, парков, кладбищ, подвергшихся противоклещевой и дератизационной обработке |
Га |
90,9 |
90,9 |
76,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
90,9 |
|
Благоустроенная территория кладбищ |
Га |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
|
Отловленные безнадзорные животные |
шт. |
207 |
413 |
409 |
409 |
409 |
409 |
409 |
|
Устройство и ремонт металлических лестниц |
шт. |
1 |
1 |
6 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Установка урн и скамеек (1 урна/1 скамейка) |
шт. |
85/17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Устройство детских игровых и спортивных площадок |
шт. |
3 |
9 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Устройство и реконструкция контейнерных площадок |
шт. |
21 |
30 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
Вознаграждение председателям Комитетов Территориального Общественного Самоуправления |
чел. |
37 |
34 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Количество перевезенных пассажиров |
млн. чел. |
10,5 |
10,5 |
10,2 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
|
Количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе |
шт. |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
шт. |
22 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда |
шт. |
35 |
13 |
10 |
13 |
10 |
10 |
10 |
|
Реконструируемые объекты водоснабжения |
ед. |
0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Восстановленные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, находящиеся в разряде "бесхозяйных" |
м. |
383 |
489 |
90 |
227,5 |
227,5 |
227,5 |
227,5 |
|
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
54,7 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
|
Протяженность отремонтированных инженерных сетей и вводов |
км. |
0,7 |
1,197 |
0,4032 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Количество замененных люков |
шт. |
79 |
60 |
49 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение газового оборудования (приборы учета расхода газа) |
шт. |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Протяженность обслуживаемой линии наружного освещения |
км. |
286,4 |
286,4 |
286,4 |
286,4 |
0 |
0 |
0 |
|
Монтаж светильников |
шт. |
78 |
138 |
158 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплаченная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение |
тыс. кВТ/ч |
4 222,2 |
3 800,6 |
3 985,1 |
4 296,3 |
4 296,3 |
4 296,3 |
4 296,3 |
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014-2020 годы |
||||||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы - 1 577 776,958 тыс. руб.: Местный бюджет - 1 538 663,358 тыс. руб. Областной бюджет - 26 113,6 тыс. руб. Федеральный бюджет - 13 000,000 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2014 г. - 234 067,97 тыс. руб.: Местный бюджет - 233 770,37 тыс. руб. Областной бюджет - 297,60 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2015 г. - 285 369,79 тыс. руб.: Местный бюджет - 262 572,19 тыс. руб. Областной бюджет - 9 797,60 тыс. руб. Федеральный бюджет - 13 000,00 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2016 г. - 281 961,418 тыс. руб.: Местный бюджет - 267 664,818 тыс. руб. Областной бюджет - 14 296,600 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2017 г. - 382 705,88 тыс. руб.: Местный бюджет - 382 295,98 тыс. руб. Областной бюджет - 409,9 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2018 г. - 131 557,3 тыс. руб.: Местный бюджет - 131 120,0 тыс. руб. Областной бюджет - 437,3 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2019 г. - 131 057,3 тыс. руб.: Местный бюджет - 130 620,0 тыс. руб. Областной бюджет - 437,3 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования в 2020 г. - 131 057,3 тыс. руб.: Местный бюджет - 130 620,0 тыс. руб. Областной бюджет - 437,3 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб. |
||||||||
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
1. Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10 000 жителей в год). 2. Снижение уровня износа инженерных сетей на вводах в МКД, установка люков на инженерных сетях, обеспечение питьевой водой жителей районов округа, где отсутствует система водоснабжения. 3. Повышение уровня освещения территории округа. 4. Обеспечение питьевой водой нормативного качества 5. Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на обслуживание сетевым организациям - 1 872 м. 6. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,5 процента. 7. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.