Решение Думы городского округа "Город Чита"
от 25 декабря 2008 г. N 228
"О внесении изменений в Комплексную программу социально-экономического
развития городского округа "Город Чита" Забайкальского края
на 2008-2022 годы, утвержденную решением Думы городского округа
"Город Чита" от 15.11.2007 N 159, и План социально-экономического развития
городского округа "Город Чита" на 2008 год, принятый решением Думы
городского округа "Город Чита" от 20.12.2007 N 210"
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 20 Устава городского округа "Город Чита", принятого решением Читинской городской Думы от 30.09.2004 N 168, Положением "О комплексной программе социально-экономического развития городского округа "Город Чита", принятым решением Думы городского округа от 13.09.2007 N 115, в связи с необходимостью уточнения оценочных показателей текущего года и изменения плановых показателей среднесрочного, долгосрочного планов и плановых значений стоимости отдельных мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2022 годы, утвержденной решением Думы городского округа "Город Чита" от 15.11.2007 N 159, и Плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008 год, принятого решением Думы городского округа "Город Чита" от 20.12.2007 N 210, Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Комплексную программу социально-экономического развития городского округа "Город Чита" Забайкальского края на 2008-2022 годы, утвержденную решением Думы городского округа "Город Чита" от 15.11.2007 N 159 (далее по тексту - Программа), следующего содержания:
1.1. По строке "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы цифры "7 723,6" заменить цифрами "8 442,8", "в том числе за счет бюджета городского округа "Город Чита" - цифры "5 213,1" заменить цифрами "5278,0", "внебюджетных источников" - цифры "2038,3" заменить цифрами "2693,5".
1.2. В Раздел 1 Долгосрочного плана "Основные проблемы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" ввести подраздел 1.6 следующего содержания:
"Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной безопасности
- недостаточная система централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время".
1.3. В разделе 4 Долгосрочного плана "Оценка социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2017 годы":
1.3.1. В подразделе 4.1 таблицу "Демографические процессы" изложить в следующей редакции:
Наименование показателя |
Годы |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2017 |
|
1. Численность постоянного населения (на начало года), тыс. чел. - всего, |
306,441 |
306,8 |
306,85 |
307,0 |
307,05 |
302,54 |
в том числе по основным возрастным группам: -моложе трудоспособного возраста, тыс.чел. |
55,769 |
58,066 |
59,904 |
60,940 |
63,044 |
62,0 |
-трудоспособного возраста, тыс.чел. -старше трудоспособного возраста, тыс.чел |
201,861
48,811 |
199,629
49,105 |
197,234
49,712 |
196,05 50,01 |
193,698 50,308 |
188,24 52,3 |
на 1000 человек населения - родившихся - умерших |
17,0 13,4 |
17,6 13,7 |
18,01 14,0 |
18,4 14,2 |
17,5 14,2 |
18,0 15,6 |
Естественный прирост населения |
+1104 |
+1197 |
+ 1231 |
+ 1289 |
+ 1014 |
+726 |
1.3.2. В подразделе 4.2 таблицу "Уровень жизни населения" изложить в следующей редакции:
|
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2017 г. |
Номинальная среднемесячная заработная плата, руб. |
19048 |
23216 |
27476 |
32219 |
37051,8 |
59672 |
Реальная заработная |
113,6 |
112,1 |
109,4 |
109,1 |
107,5 |
110 |
плата, в % к соответствующему периоду прошлого года |
|
|
|
|
|
|
Среднедушевые номинальные денежные доходы, руб./чел. |
19784 |
23729 |
27446 |
31651,5 |
35449,7 |
53210 |
Темпы роста номинальных среднедушевых доходов населения, % |
128,3 |
112,2 |
115,7 |
115,3 |
112,0 |
150,1 |
Темпы роста реально-располагаемых доходов населения, % |
114,7 |
110,3 |
106,6 |
107,1 |
105,0 |
125,0 |
Отношение номинальных денежных доходов на 1 жителя к прожиточному минимуму |
4,4 |
4,6 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,8 |
Обеспеченность населения жилой площадью, кв.м. |
18,87 |
19,21 |
19,6 |
20,1 |
20,7 |
23,7 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. |
147953 |
176277 |
210916 |
248561 |
266710 |
365456 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. |
7446,9 |
9170,2 |
10974 |
13098,6 |
14997 |
18718 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. |
34916,5 |
42067,6 |
50040,6 |
58809,2 |
67042,0 |
95266,0 |
1.3.3. В подразделе 4.3 таблицу "Трудовые ресурсы" изложить в следующей редакции:
|
Ед. измерения |
Годы |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2017 |
||
Трудовые ресурсы - всего |
Тыс. чел. |
199,9 |
197,6 |
196,9 |
196,0 |
195,6 |
193,0 |
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте |
Тыс. чел. |
194,6 |
192,2 |
192,0 |
190,2 |
189,0 |
186,0 |
Занято в экономике, всего |
Тыс. чел. |
132,4 |
132,5 |
132,8 |
132,9 |
133,5 |
134,0 |
в т. ч. по видам экономической деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
Промышленность-всего, в |
Тыс. чел. |
13,7 |
13,7 |
13,8 |
13,9 |
13,9 |
13,9 |
Добыча полезных ископаемых |
Тыс. чел. |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
Обрабатывающие производства |
Тыс. чел. |
7,7 |
7,7 |
7,6 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
Тыс. чел. |
5,6 |
5,6 |
5,7 |
5,7 |
5,8 |
5,8 |
Строительство |
Тыс. чел. |
9,4 |
9,4 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт, а/транспортных средств, мотоциклов |
Тыс. чел. |
14,1 |
14,1 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
Транспорт и связь |
Тыс. чел. |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
Образование |
Тыс. чел. |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
Тыс. чел. |
14,1 |
14,1 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
Тыс. чел. |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
Прочие виды экономической деятельности |
Тыс. чел. |
41,3 |
41,4 |
41,5 |
41,5 |
42,1 |
42,6 |
1.3.4. В подразделе 4.4 в таблице "Социальная сфера" "Образование" строки 2, 4, 7 и строку 7 "Культура" изложить в следующей редакции:
|
Наименование показателя |
Годы |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2017 |
||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Образование | |||||||
2 |
Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. |
15667 |
15932 |
16502 |
17262 |
17762 |
18670 |
4 |
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. |
30860 |
31 000 |
31 000 |
31300 |
32 300 |
35 000 |
7 |
Численность педагогических работников, чел. |
3865 |
3 880 |
3 884 |
3 960 |
4 032 |
4 200 |
Культура | |||||||
7 |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. |
3024 |
3250 |
3270 |
3290 |
3310 |
3330 |
1.3.5. В подразделе 4.6 "Экономика" таблицу "Промышленность" изложить в следующей редакции:
|
Ед. измерения |
Годы |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013-2017 |
||
Промышленность, всего |
Млн. руб. |
9763,9 |
11725,4 |
14012,5 |
16817,6 |
19846,7 |
|
Темп роста в сопос- |
% к пр. |
103,7 |
104,6 |
104,5 |
105,2 |
104,0 |
|
таенных ценах |
году |
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Добыча полезных ископаемых |
Млн. руб. |
3,2 |
3,4 |
3,5 |
3,7 |
4,0 |
- |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
160,4 |
101,0 |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
103,0 |
Обрабатывающие производства, всего |
Млн. руб. |
4504,0 |
5165,8 |
5880,5 |
6734,0 |
7660,0 |
- |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
103,0 |
104,7 |
104,9 |
106,0 |
105,2 |
105,9 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак |
Млн. руб. |
2240,7 |
2459,3 |
2698,8 |
2983,8 |
3298,8 |
|
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр году |
100,9 |
103,0 |
103,7 |
104,3 |
104,3 |
105,0 |
Текстильное и швейное производство |
Млн. руб. |
43,3 |
46,3 |
49,7 |
53,3 |
57,3 |
|
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
100,0 |
101,3 |
102,2 |
102,8 |
102,8 |
103,0 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели |
Млн. руб. |
85,6 |
109,1 |
141,4 |
205,0 |
220,1 |
|
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
104,0 |
117,4 |
119,2 |
135,0 |
100,0 |
101,0 |
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность |
Млн. руб. |
121,2 |
132,3 |
145,0 |
158,8 |
174,0 |
|
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
107,0 |
102,8 |
104,0 |
104,3 |
104,3 |
105,0 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
Млн. руб. |
860,8 |
1142,4 |
1450,1 |
1794,1 |
2218,7 |
|
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
110,7 |
109,2 |
108,0 |
108,1 |
108,1 |
109,0 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
Млн. руб. |
59,9 |
64,5 |
69,2 |
74,1 |
79,4 |
|
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
103,2 |
103,0 |
103,1 |
104,1 |
104,0 |
104,0 |
Химическое производство |
Млн. руб. |
18,3 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
25,7 |
- |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
105,0 |
106,8 |
107,1 |
107,1 |
105,0 |
105,0 |
Производство машин и оборудования |
Млн. руб. |
408,4 |
454,7 |
500,8 |
556,0 |
618,3 |
- |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
98,5 |
104,4 |
103,4 |
104,4 |
104,5 |
104,5 |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
Млн. руб. |
56,0 |
60,3 |
64,9 |
70,4 |
76,4 |
|
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
102,0 |
101,0 |
101,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
Производство транспортных средств и оборудования |
Млн. руб. |
183,9 |
203,8 |
217,1 |
233,3 |
250,7 |
|
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
102,9 |
104,0 |
100,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
Прочие производства |
Млн. руб. |
425,8 |
473,1 |
521,8 |
581,2 |
640,8 |
|
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
104,7 |
104,6 |
104,6 |
106,1 |
105,0 |
105,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
Млн. руб. |
5256,7 |
6556,2 |
8128,5 |
10079,9 |
12182,6 |
|
Темп роста в сопоставимых ценах |
% К пр. году |
104,4 |
104,2 |
104,0 |
104,6 |
103,3 |
103,8 |
1.3.6. В подразделе 4.6 "Экономика" таблицу "Строительство"" изложить в следующей редакции:
|
Показатель |
Единица измерения |
Годы |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013-2017 |
|||
1. |
Объем подрядных работ |
млн. руб. |
2969,6 |
3531,1 |
4218,3 |
4878,1 |
5642,4 |
38086,2 |
2. |
Ввод в действие жилья |
т. кв. м. общей площади |
165,0 |
180,0 |
200,0 |
215,0 |
232,0 |
1000 |
1.3.7. В подразделе 4.6 "Экономика" в таблице "Жилищно-коммунальное хозяйство" строки 1 (1.1, 1.2, 1.3), 5 (5.1, 5.2) изложить в следующей редакции:
|
Показатель |
Единица измерения |
Годы |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013-2017 |
|||
1 |
Количество предприятий (организаций) ЖКХ - всего, в том числе: |
Единиц |
45 |
46 |
48 |
50 |
50 |
50 |
1.1 |
Муниципальные |
Единиц |
12 |
9 |
7 |
5 |
3 |
|
1.2 |
Ведомственные |
Единиц |
12 |
14 |
16 |
18 |
18 |
18 |
1.3 |
Другие формы собственности (ИЧП) |
Единиц |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
29 |
5. |
Уличное освещение |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Протяженность сетей уличного освещения |
Км |
376,2 |
379,7 |
383,2 |
386,7 |
390,2 |
407,7 |
5.2 |
Количество уличных светильников |
Шт. |
10300 |
10400 |
10600 |
10800 |
11000 |
12000 |
1.3.8. В подразделе 4.6 "Экономика" таблицу "Потребительский рынок" изложить в следующей редакции:
Показатель |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2017 г. |
1. Количество объектов потребительского рынка, ед. |
4511 |
4686 |
4879 |
5122 |
5365 |
6580 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
предприятия торговли, ед. |
3387 |
3527 |
3667 |
3857 |
4047 |
4997 |
предприятия общественного питания, ед. |
475 |
485 |
520 |
555 |
590 |
765 |
предприятия по оказанию услуг, ед. |
649 |
674 |
692 |
710 |
728 |
818 |
2. Оборот розничной торговли, млн. руб. |
45358,2 |
54077,5 |
64735,3 |
76314,3 |
81900 |
110565 |
3. Оборот общественного питания, млн. руб. |
2283,0 |
2813,2 |
3368,2 |
4021,6 |
4356,2 |
5663,06 |
4. Объем платных услуг, оказываемых населению, млн. руб. |
10704,4 |
12905,3 |
15358,7 |
18055,9 |
20587,0 |
28821,8 |
1.3.9. В подразделе 4.6 "Экономика" таблицу "Малый бизнес" изложить в следующей редакции:
Показатели |
Единица из-ния |
Годы |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2017 |
2017/ 2012,% |
||
А |
в |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года |
единиц |
1510 |
1520 |
1540 |
1550 |
1560 |
1593 |
102,1 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях -всего |
человек |
22 966 |
23058 |
23070 |
23082 |
23105 |
23405 |
101,3 |
Оборот малых предприятий в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
25855,1 |
31569,6 |
38442,6 |
46598,8 |
57154,6 |
70101,6 |
122,7 |
1.3.10. В подразделе 4.6 "Экономика" таблицу "Инвестиционная деятельность" изложить в следующей редакции:
Показатели |
Годы |
|||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2017/ 2012 в действующих ценах, % |
|||
А |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
||
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет |
7513,9 |
8710,7 |
9426,4 |
10498,5 |
11726,4 |
158,7 |
||
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,77 |
106,75 |
100,2 |
103,7 |
104,0 |
|
||
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)- всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет |
7073,9 |
8258,7 |
8942,4 |
9965,5 |
11173,9 |
159,1 |
||
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
102,5 |
107,5 |
102,1 |
103,8 |
104,4 |
|
||
Малые предприятия - всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет |
440,0 |
452,0 |
484 |
533,0 |
588,5 |
143,6 |
||
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
91,6 |
94,6 |
101,0 |
102,7 |
103,0 |
|
||
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности, млн. руб. в ценах соответствующих лет: |
7073,9 |
8258,7 |
8942,4 |
9965,5 |
11173,9 |
159,1 |
||
1. Собственные средства предприятий |
3055,9 |
3567,8 |
3794,5 |
4239,5 |
4753,6 |
158,8 |
||
прибыль |
960,2 |
970,0 |
1165,3 |
1557,8 |
1746,7 |
155,2 |
||
амортизация |
2095,7 |
2597,8 |
2629,2 |
2681,7 |
3006,9 |
159,3 |
||
2. Привлеченные средства |
4018,0 |
4690,9 |
5147,9 |
5726,0 |
6420,3 |
159,4 |
||
2.1. кредиты банков |
786,8 |
1167,5 |
1358,7 |
1387,8 |
1556,1 |
161,4 |
||
2.2. заемные средства других организаций |
31,7 |
35,3 |
39,3 |
51,5 |
57,7 |
159,4 |
||
2.3. бюджетные средства |
2248,6 |
2423,7 |
2581,0 |
2922,5 |
3276,9 |
160,0 |
||
2.3.1. из федерального бюджета |
899,5 |
985,0 |
1008,3 |
1145,8 |
1284,7 |
160,0 |
||
2.3.2. из бюджета субъекта федерации |
854,6 |
908,2 |
998,7 |
1159,6 |
1321,5 |
160,0 |
||
2.3.3. из бюджетов муниципальных райнов, городских округов |
494,5 |
530,5 |
574,0 |
617,1 |
670,7 |
160,0 |
||
2.4. средства внебюджетных фондов |
141,8 |
158,8 |
172,0 |
195,2 |
218,9 |
159,4 |
||
2.5 прочие |
809,1 |
905,6 |
996,9 |
1169,0 |
1310,7 |
159,7 |
1.4. В разделе 5 Долгосрочного плана "Основные направления социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2017 годы":
1.4.1. В разделе 5.1 пункты 5 "Физическая культура и спорт", 6 "Охрана окружающей среды" и строку "Итого по социальной сфере" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N |
Направления развития |
Исполнители |
Источники финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
|||||
|
|
|
|
|
В том числе по годам |
|||||
А |
В |
1 |
2 |
3 |
|
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013-2017 |
|||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
5. |
Физическая культура и спорт |
Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" |
|
145 660,0 |
16 410,0 |
27 876,0 |
29 938.0 |
10 408,0 |
10 948,0 |
950 080.0 |
Краевой бюджет |
12 000,0 |
I 000,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 500,0 |
6 000,0 |
|||
Бюджет городского округа |
83 760,0 |
2 130,0 |
23 446,0 |
24 408,0 |
4 708,0 |
4 938,0 |
24 130,0 |
|||
Внебюджетные источники |
49 900,0 |
13 280,0 |
3 430,0 |
4 280,0 |
4 450,0 |
4 510,0 |
19 950 |
|||
6. |
Охрана окружающей среды |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
4 160,0 |
570,0 |
1 000,0 |
370,0 |
370,0 |
370,0 |
1 480,0 |
Итого по социальной сфере |
|
539 222,3 |
38 989.6 |
64 219.2 |
68 663,5 |
62 484,7 |
65 320,1 |
239545,2 |
||
|
Краевой бюджет |
18 658,5 |
1 500,0 |
1 550,0 |
1 855,0 |
1 915,5 |
2 223,0 |
9 615,0 |
||
|
Бюджет городского округа |
470 663,8 |
24 209,6 |
59 239,2 |
62 528,5 |
56 119,2 |
58 587,1 |
209980,2 |
||
|
Внебюджетные источники |
49 900,0 |
13 280,0 |
3 430,0 |
4 280,0 |
4 450,0 |
4 510,0 19 950,0 |
1.4.2. В подразделе 5.2. пункты 1 "Развитие электроэнергетики 3 "Транспорт" и 7 "Реализация инвестиционных проектов", строку "Итого по экономике" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N |
Направления развития |
Исполнители |
Источники финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
|||||
|
|
|
|
|
в том числе по годам |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013-2017 |
|||||
А |
В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Развитие электроэнергетики |
ТГК N 14 |
Внебюджетные источники |
351 000,0 |
97 000,0 |
150 000,0 |
104 000,0 |
- |
|
- |
3. |
Транспорт |
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита", МП "Читинское троллейбусное управление", ОАО "Читаспецвнештранс" |
|
340600,0 |
16 000,0 |
44 600,0 |
35 000,0 |
35000,0 |
35 000,0 |
175000,0 |
Бюджет городского округа |
12 600,0 |
3 000,0 |
9 600,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
Внебюджетные источники |
328000,0 |
13 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35000,0 |
35 000,0 |
175000,0 |
|||
7. |
Реализация инвестиционных проектов |
Предприятия города |
|
2 135215,8 |
703 300,0 |
816 124,1 |
458 342,8 |
33 648,0 |
40 542,2 |
83 258,7 |
Бюджет городского округа |
10 000,0 |
- |
10 000,0 |
- |
|
- |
|
|||
Краевой бюджет |
160 623,9 |
- |
1 550,0 |
1 625,0 |
33 648,0 |
40 542,2 |
83 258,7 |
|||
Внебюджетные источники |
1 964591,9 |
703 300,0 |
804 574,1 |
456 717,8 |
|
|
|
|||
|
Итого по экономике |
|
|
7 735627,1 |
848 262,0 |
1701087,2 |
1308637,5 |
742908,1 |
792 369,5 |
2342362,8 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
245 000,0 |
15 000,0 |
160 000,0 |
70 000,0 |
- |
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
208 623,9 |
5 000,0 |
25 550,0 |
20 625,0 |
33 648,0 |
40 542,2 |
83 258,7 |
|
|
|
Бюджет городского округа |
4 638411,3 |
14 962,0 |
525 963,1 |
622 294,7 |
674260,1 |
716 827,3 |
2084104,1 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
2 643591,9 |
813 300,0 |
989 574,1 |
595 717,8 |
35 000,0 |
35 000,0 |
175 000,0 |
1.4.3. Подраздел 5.3 дополнить пунктом 3 "Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной безопасности",
пункт 2 "Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" и строку "Итого по функционированию органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
|
Направления развития |
Исполнители |
Источники финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
|||||
|
|
|
|
|
в том числе по годам |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013-2017 |
|||||
А |
В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2. |
Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" |
Администрация городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
27 906,0 |
3 750,0 |
11 456,0 |
6 000,0 |
6 700,0 |
- |
- |
3. |
Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной безопасности |
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" МУ "Управление по делам ГО и ЧС администрация городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
47 950,0 |
411,0 |
3 505,0 |
16 323,0 |
10 562,0 |
8 562,0 |
8 587,0 |
Итого по функционированию органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
167 968,0 |
10 671,0 |
42 823,0 |
33 166,0 |
26 854,0 |
15 567,0 |
38887,0 |
1.4.4. В подразделе 5.4 строки "Развитие социальной сферы городского округа "Город Чита", "Развитие экономики и инфраструктуры городского округа "Город Чита" и "Функционирование органов местного самоуправления городского округа "Город Чита", "Итого по программе", "в том числе:" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
Основные направления социально-экономического развития |
Источники финансирования |
Финансовые затраты |
||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||
| ||||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013-2017 |
|||
А |
В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Развитие социальной сферы городского округа "Город Чита"
Развитие экономики и инфраструктуры городского округа "Город Чита" |
|
539 222,3 |
38 989,6 |
64 219,2 |
68 663,5 |
62 484,7 |
65 320,1 |
239545,2 |
Краевой бюджет |
18 658,5 |
1 500,0 |
1 550,0 |
1 855,0 |
1 915,5 |
2 223,0 |
9 615,0 |
|
Бюджет городского округи |
470 663,8 |
24 209,6 |
59 239,2 |
62 528,5 |
56 119,2 |
58 587,1 |
209980,2 |
|
Внебюджетные источники |
49 900,0 |
13 280,0 |
3 430,0 |
4 280,0 |
4 450,0 |
4 510,0 |
19 950,0 |
|
|
7 735627,1 |
848 262,0 |
1701087,2 |
1308637,5 |
742908,1 |
792 369,5 |
2342362,8 |
|
Федеральный бюджет |
245 000,0 |
15 000,0 |
160 000,0 |
70 000,0 |
- |
|
|
|
Краевой бюджет |
208 623,9 |
5 000,0 |
25 550,0 |
20 625,0 |
33 648,0 |
40 542,2 |
83 258,7 |
|
Бюджет городского округа |
4 638411,3 |
14 962,0 |
525 963,1 |
622 294,7 |
674260,1 |
716 827,3 |
2084104,1 |
|
Внебюджетные источники |
2 643591,9 |
813 300,0 |
989 574,1 |
595 717,8 |
35 000,0 |
35 000,0 |
175 000,0 |
|
Функционирование органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
167 968,0 |
10 671,0 |
42 823,0 |
33 166,0 |
26 854,0 |
15 567,0 |
38887,0 |
Итого по программе |
|
8 442817,4 |
897 922,6 |
1 808 129,4 |
1 410 467,0 |
832 246,8 |
873 256,6 |
2620795,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
245 000,0 |
15 000,0 |
160 000,0 |
70 000,0 |
- |
- |
- |
|
Краевой бюджет |
227 282,4 |
6 500,0 |
27 100,0 |
22 480,0 |
35 563,5 |
42 765,2 |
92 873,7 |
|
Бюджет городского округа |
5 277 043,1 |
49 842,6 |
628 025,3 |
717 989,2 |
757 233,3 |
790 981,4 |
2332971,3 |
|
Внебюджетные источники |
2 693 491,9 |
826 580,0 |
993 004,1 |
599 997,8 |
39 450,0 |
39 510,0 |
194 950,0 |
1.5. В разделе 6 Долгосрочного плана "Основные индикаторы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2017 годы":
1.5.1. В подразделе 6.1 таблицу "Основные индикаторы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2017 годы" изложить в следующей редакции:
Индикаторы |
2008 год |
2017 год |
Демография и занятость населения |
|
|
Численность населения на начало года тыс. чел. |
306,44 |
302,54 |
Коэффициент рождаемости на 1000 населения |
17,0 |
18,0 |
Коэффициент смертности на 1000 населения |
13,4 |
15,6 |
Занято в экономике, всего, тыс. человек |
132,4 |
134,0 |
Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности, тыс. человек |
|
|
Промышленность |
13,7 |
13,9 |
Добыча полезных ископаемых |
0,4 |
0,6 |
Обрабатывающие производства |
7,7 |
7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
5,6 |
5,8 |
Строительство |
9,4 |
9,5 |
Оптовая и розничная торговля, ремонта/транспортных средств, мотоциклов |
14,1 |
14,2 |
Транспорт и связь |
21,2 |
21,2 |
Образование |
14,0 |
14,0 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
14,1 |
14,0 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
4,6 |
4,6 |
Прочие виды экономической деятельности |
41,3 |
42,6 |
Удельный вес занятых в малом бизнесе, % |
13,5 |
13,8 |
Уровень жизни |
|
|
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб. |
19048 |
59672 |
Реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предшествующего года |
113,6 |
110 |
Среднедушевые денежные доходы населения, руб./чел. |
19784 |
53210 |
Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов, в % к 2008 году |
114,7 |
125,0 |
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз |
4,4 |
5,8 |
Денежные доходы населения, млн. руб. |
72782 |
193177,8 |
Развитие социальной сферы | ||
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами, средним персоналом |
37,6 54,9 |
40 58 |
Обеспеченность населения койками на 10000 чел. |
42,5 |
53,4 |
Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в смену на 10000 населения |
170,6 |
179,0 |
Общая заболеваемость на 1000 соответствующего населения (всего, детей, взрослых) |
747,0 |
760,0 |
Число дошкольных образовательных учреждений, ед. |
75 |
92 |
Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. |
15667 |
18670 |
Число дневных образовательных учреждений, ед. |
52 |
55 |
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. |
30860 |
35000 |
Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования, детей на 100 мест |
136,8 |
133,0 |
Число культурно-досуговых учреждений, ед. |
4 |
6 |
Количество кинотеатров, ед. |
3 |
3 |
Число учреждений дополнительного образования, ед. |
9 |
9 |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. |
3024 |
3330 |
Количество народных коллективов, ед. |
6 |
9 |
Кол-во книг и журналов библиотечного фонда на 1000 жителей |
1961,7 |
2213 |
Кол-во книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя |
12,5 |
13,9 |
Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах, в % от всего населения города |
23,4 |
36,4 |
Охват молодежи различными молодежными движениями, % |
30 |
70 |
Развитие экономики |
|
|
Индекс физического объема промышленного производства |
103,7 |
104,6 |
Перевезено пассажиров муниципальным транспортом, млн. чел. |
72,1 |
72,6 |
Протяженность одиночных троллейбусных линий, км |
38,4 |
44,4 |
Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км |
22,0 |
27,9 |
Наличие квартирных телефонов /1000 жителей |
226,0 |
362,1 |
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. |
7513,9 |
18609,8 |
Объем работ по виду деятельности "строительство", млн. руб. |
2969,6 |
7466,14 |
Ввод жилья на 1000 жителей, кв.м. |
538,2 |
710,0 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. |
147953 |
365456 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. |
7446,9 |
18718 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. |
34916,5 |
95266 |
Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 жителя |
18,87 |
23,7 |
Удельный вес жилого фонда, обслуживаемого предприятиями частной формы собственности, % |
82 |
100 |
Торговое сальдо внешнеэкономической деятельности, млн.руб. |
+743,1 |
+1108,6 |
Финансы |
|
|
Доходы бюджета городского округа (собственные) |
2729,44 |
3109,1 |
Доходы бюджета от использования муниципального имущества |
254,8 |
145,7 |
Расходы бюджета (на выполнение собственных полномочий) |
3347,88 |
3701,8 |
в т.ч.текущие расходы |
2718,9 |
3228,7 |
1.5.2. В подразделе 6.2. "Прогноз основных показателей бюджета городского округа "Город Чита" на 2008-2017 годы" изложить в следующей редакции:
Показатели |
Годы |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2017 |
|
1. Доходы бюджета городского округа, всего - |
4233,05 |
4275,14 |
4133,95 |
4194,2 |
4310,1 |
4752 |
в т.ч. от использования муниципального имущества и земли |
254,8 |
284,85 |
137,98 |
125,88 |
132,2 |
145,7 |
2. Расходы бюджета городского округа, всего - |
4233,05 |
4511,92 |
4413,36 |
4488,45 |
4539,4 |
4942,8 |
в т.ч. текущие расходы |
3563,18 |
3791,82 |
3707,2 |
3747,8 |
3772,2 |
3904,2 |
1.6. В раздел 1 Среднесрочного плана "Цели и задачи комплексного социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2012 годы ввести подраздел 1.3.
"Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной безопасности" и дополнить текстом следующего содержания:
Цель - обеспечение постоянной готовности органов управления, сил гражданской обороны (далее - ГО) городского округа к действиям по предназначению в мирное и военное время.
Задачи:
- совершенствование сил ГО, повышение их готовности, мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации;
- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;
- проведение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения для применения в мирное и военное время;
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств городского звена РСЧС к реагированию на ЧС, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, развитие систем информационного обеспечения;
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа.
1.7. В разделе 2 Среднесрочного плана "Оценка социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2012 годы":
1.7.1. В подразделе 2.1 таблицу "Демографические процессы" изложить в следующей редакции:
Наименование показателя |
Годы |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
1. Численность постоянного населения (на начало года), тыс.чел. - всего, |
306,441 |
306,8 |
306,85 |
307,0 |
307,05 |
в том числе по основным возрастным группам: |
|
|
|
|
|
- моложе трудоспособного возраста, тыс.чел. |
55,769 |
58,066 |
59,904 |
60,940 |
63,044 |
трудоспособного возраста, тыс.чел. |
201,861 |
199,629 |
197,234 |
196,05 |
193,698 |
- старше трудоспособного возраста, тыс.чел |
48,811 |
49,105 |
49,712 |
50,01 |
50,308 |
на 1000 человек населения - родившихся - умерших |
17,0 13,4 |
17,6 13,7 |
18,01 14,0 |
18,4 14,2 |
17,5 14,2 |
Естественный прирост населения |
+ 1104 |
+ 1197 |
+ 1231 |
+ 1289 |
+ 1014 |
1.7.2. В подразделе 2.2 таблицу "Уровень жизни населения" изложить в следующей редакции:
Показатель |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Номинальная среднемесячная заработная плата, руб. |
19048 |
23216 |
27476 |
32219 |
37051,8 |
Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду прошлого года |
113,6 |
112,1 |
109,4 |
109,1 |
107,5 |
Среднедушевые номинальные денежные доходы, руб./чел. |
19784 |
23729 |
27446 |
31651,5 |
35449,7 |
Темпы роста номинальных среднедушевых доходов населения, % |
128,3 |
112,2 |
115,7 |
115,3 |
112,0 |
Темпы роста реально- |
114,7 |
110,1 |
106,6 |
107,1 |
105,0 |
располагаемых доходов населения, % |
|
|
|
|
|
Отношение номинальных денежных доходов на 1 жителя к прожиточному минимуму |
4,4 |
4,6 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
Обеспеченность населения жилой площадью, кв.м. |
18,87 |
19,21 |
19,6 |
20,1 |
20,7 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. |
147953 |
176277 |
210916 |
248561 |
266710 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. |
7446,9 |
9170,2 |
10974 |
13098,6 |
14997 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. |
34916,5 |
42067,6 |
50040,6 |
58809,2 |
67042,0 |
1.7.3. В подразделе 2.3 таблицу "Трудовые ресурсы" изложить в следующей редакции:
|
Ед. измерения |
Годы |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Трудовые ресурсы - всего |
Тыс. чел. |
199,9 |
197,6 |
196,9 |
196,0 |
195,6 |
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте |
Тыс. чел. |
194,6 |
192,2 |
192,0 |
190,2 |
189,0 |
Занято в экономике, всего |
Тыс. чел. |
132,4 |
132,5 |
132,8 |
132,9 |
133,5 |
в т. ч. по видам экономической деятельности |
|
|
|
|
|
|
Промышленность - всего, в т.ч. |
Тыс. чел. |
13,7 |
13,7 |
13,8 |
13,9 |
13,9 |
Добыча полезных ископаемых |
Тыс. чел. |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Обрабатывающие производства |
Тыс. чел. |
7,7 |
7,7 |
7,6 |
7,7 |
7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
Тыс. чел. |
5,6 |
5,6 |
5,7 |
5,7 |
5,8 |
Строительство |
Тыс. чел. |
9,4 |
9,4 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт а/транспортных средств, мотоциклов |
Тыс. чел. |
14,1 |
14,1 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
Транспорт и связь |
Тыс. чел. |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
Образование |
Тыс. чел. |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
Тыс. чел. |
14,1 |
14,1 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
Тыс. чел. |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
Прочие виды экономической деятельности |
Тыс. чел. |
41,3 |
41,4 |
41,5 |
41,5 |
42,1 |
1.7.4. В подразделе 2.4 в таблице "Социальная сфера" строки 2, 4, 7 "Образование" и строку 7 "Культура" изложить в следующей редакции:
N |
Наименование показателя |
Годы |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Образование | ||||||
2 |
Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. |
15667 |
15932 |
16502 |
17262 |
17762 |
4 |
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. |
30860 |
31 000 |
31 000 |
31300 |
32 300 |
7 |
Численность педагогических работников, чел. |
3865 |
3 880 |
3 884 |
3 960 |
4 032 |
Культура | ||||||
7 |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. |
3024 |
3250 |
3270 |
3290 |
3310 |
1.7.5. В подразделе 2.6 "Развитие экономики" таблицу 2.6.1 "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг" изложить в следующей редакции:
|
Ед. измерения |
Годы |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Промышленность, всего |
Млн. руб. |
9765,9 |
11725,4 |
14012,5 |
16817,6 |
19846,7 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
103,7 |
104,6 |
104,5 |
105,2 |
104,0 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
Добыча полезных ископаемых |
Млн. руб. |
3,2 |
3,4 |
3,5 |
3,7 |
4,0 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
160,4 |
101,0 |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
Обрабатывающие производства, всего |
Млн. руб. |
4504,0 |
5165,8 |
5880,5 |
6734,0 |
7660,0 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
103,0 |
104,7 |
104,9 |
106,0 |
105,2 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак |
Млн. руб. |
2240,7 |
2459,3 |
2698,8 |
2983,8 |
3298,8 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
100,9 |
103,0 |
103,7 |
104,3 |
104,3 |
Текстильное и швейное производство |
Млн. руб. |
43,3 |
46,3 |
49,7 |
53,3 |
57,3 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
100,0 |
101,3 |
102,2 |
102,8 |
102,8 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели |
Млн. руб. |
85,6 |
109,1 |
141,4 |
205,0 |
220,1 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
104,0 |
117,4 |
119,2 |
135,0 |
100,0 |
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность |
Млн. руб. |
121,2 |
132,3 |
145,0 |
158,8 |
174,0 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
107,0 |
102,8 |
104,0 |
104,3 |
104,3 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
Млн. руб. |
860,8 |
1142,4 |
1450,1 |
1794,1 |
2218,7 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
110,7 |
109,2 |
108,0 |
108,1 |
108,1 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
Млн. руб. |
59,9 |
64,5 |
69,2 |
74,1 |
79,4 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
103,2 |
103,0 |
103,1 |
104,1 |
104,0 |
Химическое производство |
Млн. руб. |
18,3 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
25,7 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
105,0 |
106,8 |
107,1 |
107,1 |
105,0 |
Производство машин и оборудования |
Млн. руб. |
408,4 |
454,7 |
500,8 |
556,0 |
618,3 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
98,5 |
104,4 |
103,4 |
104,4 |
104,5 |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
Млн. руб. |
56,0 |
60,3 |
64,9 |
70,4 |
76,4 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
102,0 |
101,0 |
101,0 |
102,0 |
102,0 |
Производство транспортных средств и оборудования |
Млн. руб. |
183,9 |
203,8 |
217,1 |
233,3 |
250,7 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
102,9 |
104,0 |
100,0 |
101,0 |
101,0 |
Прочие производства |
Млн. рyб. |
425,8 |
473,1 |
521,8 |
581,2 |
640,8 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
104,7 |
104,6 |
104,6 |
106,1 |
105,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
Млн. руб. |
5256,7 |
6556,2 |
8128,5 |
10079,9 |
12182,6 |
Темп роста в сопоставимых ценах |
% к пр. году |
104,4 |
104,2 |
104,0 |
104,6 |
103,3 |
1.7.6. В подразделе 2.6 "Развитие экономики" в таблице "Жилищно-коммунальное хозяйство" строки 1 (1.1, 1.2, 1.3), 5 (5.1, 5.2) изложить в следующей редакции:
Показатель |
Ед. изм. |
Годы |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
А |
В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Количество предприятий (организаций) ЖКХ - всего, в том числе: |
Единиц |
45 |
46 |
48 |
50 |
50 |
1.1 |
Муниципальные |
Единиц |
12 |
9 |
7 |
5 |
3 |
1.2 |
Ведомственные |
Единиц |
12 |
14 |
16 |
18 |
18 |
1.3 |
Другие формы собственности (ИЧП) |
Единиц |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
5. |
Уличное освещение |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Протяженность сетей уличного освещения |
Км |
376,2 |
379,7 |
383,2 |
386,7 |
390,2 |
5.2 |
Количество уличных светильников |
Шт. |
10300 |
10400 |
10600 |
10800 |
11000 |
1.7.7. В подразделе 2.6 таблицу 2.6.2 "Строительство" изложить в следующей редакции:
|
Показатель |
Единица измерения |
Годы |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1. |
Объем подрядных работ |
млн. руб. |
2969,6 |
3531,1 |
4218,3 |
4878,1 |
5642,4 |
2. |
Ввод в действие жилья |
т.кв.м. общей площади |
165,0 |
180,0 |
200,0 |
215,0 |
232,0 |
1.7.8. В подразделе 2.6 таблицу 2.6.6 "Потребительский рынок" изложить в следующей редакции:
Показатель |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
1. Количество объектов потребительского рынка, ед. |
4511 |
4686 |
4879 |
5122 |
5365 |
в том числе |
|
|
|
|
|
предприятия торговли, ед. |
3387 |
3527 |
3667 |
3857 |
4047 |
предприятия общественного питания, ед. |
475 |
485 |
520 |
555 |
590 |
предприятия по оказанию услуг, ед. |
649 |
674 |
692 |
710 |
728 |
2. Оборот розничной торговли, млн. руб. |
45358,2 |
54077,5 |
64735,3 |
76314,3 |
81900 |
3. Оборот общественного питания, млн. руб. |
2283,0 |
2813,2 |
3368,2 |
4021,6 |
4356,2 |
4. Объем платных услуг, оказываемых населению, млн. руб. |
10704,4 |
12905,3 |
15358,7 |
18055,9 |
20587,0 |
1.7.9. В подразделе 2.6 таблицу 2.6.7 "Малый бизнес" изложить в следующей редакции:
Показатели |
Единица измерения |
Годы |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
А |
в |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года |
единиц |
1510 |
1520 |
1540 |
1550 |
1560 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего |
человек |
22966 |
23058 |
23070 |
23082 |
23105 |
Оборот малых предприятий в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
25855,1 |
31569,6 |
38442,6 |
46598,8 |
57154,6 |
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
110,0 |
108,7 |
107,9 |
107,1 |
112,0 |
1.7.10. В подраздел 2.6 таблицу 2.6.8 "Инвестиционная деятельность" изложить в следующей редакции:
Показатели |
Годы |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
А |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Инвестиции |
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет |
7513,9 |
8710,7 |
9426,4 |
10498,5 |
11726,4 |
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,77 |
106,75 |
100,2 |
103,7 |
104,0 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет |
7073,9 |
8258,7 |
8942,4 |
9965,5 |
11173,9 |
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
102,5 |
107,5 |
102,1 |
103,8 |
104,4 |
Малые предприятия - всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет |
440,0 |
452,0 |
484 |
533,0 |
588,5 |
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
91,6 |
94,6 |
101,0 |
102,7 |
103,0 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности, млн. руб. в ценах соответствующих лет: |
7073,9 |
8258,7 |
8942,4 |
9965,5 |
11173,9 |
1. Собственные средства предприятий |
3055,9 |
3567,8 |
3794,5 |
4239,5 |
4753,6 |
прибыль |
960,2 |
970,0 |
1165,3 |
1557,8 |
1746,7 |
амортизация |
2095,7 |
2597,8 |
2629,2 |
2681,7 |
3006,9 |
2. Привлеченные средства |
4018,0 |
4690,9 |
5147,9 |
5726,0 |
6420,3 |
2.1. кредиты банков |
786,8 |
1167,5 |
1358,7 |
1387,8 |
1556,1 |
2.2. заемные средства других организаций |
31,7 |
35,3 |
39,3 |
51,5 |
57,7 |
2.3. бюджетные средства |
2248,6 |
2423,7 |
2581,0 |
2922,5 |
3276,9 |
2.3.1. из федерального бюджета |
899,5 |
985,0 |
1008,3 |
1145,8 |
1284,7 |
2.3.2. из бюджета субъекта федерации |
854,6 |
908,2 |
998,7 |
1159,6 |
1321,5 |
2.3.3 из бюджета городского округа |
494,5 |
530,5 |
574,0 |
617,1 |
670,7 |
2.4 средства внебюджетных фондов |
141,8 |
158,8 |
172,0 |
195,2 |
218,9 |
2.5 прочие |
809,1 |
905,6 |
996,9 |
1169,0 |
1310,7 |
1.8. В разделе 3 Среднесрочного плана "Мероприятия среднесрочного плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2012 годы":
1.8.1. В подразделе 3.1. "Развитие социальной сферы":
1.8.1.1. По направлению "Развитие образования" пункты 5, 8 изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N |
Наименования мероприятий |
исполнитель |
Источник финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
||||
в том числе по годам | |||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
5 |
Приобретение оборудования, инструментов, материалов, технических средств обучения, учебно-наглядных пособий, электронных пособий и учебников для УДО. |
Комитет образования администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
3668,0 |
500,0 |
1436,0 |
572,0 |
120,0 |
580,0 |
8 |
Стимулирование и мотивация инновационной, исследовательской деятельности ОУ. |
Комитет образования администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
6 747,0 |
1 390,0 |
588,0 |
1589,0 |
1590,0 |
1590,0 |
1.8.1.2. По направлению "Развитие здравоохранения" пункты 1, 3, 11, 15 изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
|
Наименования мероприятий |
исполнитель |
Источник финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
||||
в том числе по годам | |||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
1 |
Капитальный ремонт поликлиники; административного корпуса; здания патологии беременных; ЦСО; филиалов МУЗ "Городская больница N 2" -по ул.Гайдара, 5; ул. Звездная, 13; ул. Новая, 59; ул. Кубанская, 1; ул. Юбилейная, 8 |
Комитет здравоохранения администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
3495,8 |
|
1787,0 |
|
1708,8 |
|
3 |
Капитальный ремонт родильного отделения; женской консультации; гинекологии; прачечной МУЗ "Родильный дом N 2" |
Комитет здравоохранения администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
1832,0 |
|
1682,0 |
- |
- |
150,0 |
11 |
Подготовка проектно-сметной документации на выполнение ремонта кровли, фасада; капитального ремонта блоков А, Б, В основного корпуса; ремонта коммунальных сетей МУЗ "Детская городская клиническая поликлиника N3" по ул. Чкалова |
Комитет здравоохранения администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
6909,0 |
500,0 |
- |
4409,0 |
2000,0 |
|
15 |
Приобретение оборудования для отделения анестезиологии и реанимации |
Комитет здравоохранения администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
6 928,4 |
- |
2111,2 |
2817,2 |
2000,0 |
|
1.8.1.3. По направлению "Развитие культуры" пункты 1, 3, 6, 7, 8, 9 изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N |
Наименования мероприятий |
исполнитель |
Источник финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
||||
в том числе по годам | |||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
2 |
Участие работников сферы культуры, творческих коллективов в межрегиональных, международных семинарах, конкурсах, фестивалях. |
Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа (родительская плата) |
667,0 |
100,0 |
200,0 |
114,0 |
122,0 |
131,0 |
Доходы от платных услуг |
1127,0 |
230,0 |
153,0 |
263,0 |
282,0 |
302,0 |
|||
3 |
Повышение квалификации специалистов учреждений дополнительного образования. |
Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
1 153,0 |
200,0 |
217,0 |
230,0 |
246,0 |
260,0 |
5 |
Материально-техническое оснащение учреждений культуры (музыкальные инструменты, компьютерная техника, линии Интернет, специализированные компьютерные программы, современные средства связи, мебель, аппаратура для студии звукозаписи, киноаппаратура, транспорт, костюмы, декорации и т.д |
Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
26444,0 |
4 600.0 |
4897,0 |
5261,0 |
5640,0 |
6046,0 |
7 |
Реставрация памятников защитникам Отечества, Мемориала боевой и трудовой славы Забайкальцев, установка памятных знаков, создание мемориальной зоны на старом городском кладбище |
Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
3 442,0 |
600,0 |
652,0 |
680,0 |
730,0 |
780,0 |
8 |
Частичное финансирование на приобретение редких видов животных: -стоимость животных; -транспортировка |
Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
2 843,0 |
500,0 |
543,0 |
560,0 |
600,0 |
640,0 |
9 |
Развитие и создание новых программ муниципального фольклорного театра "Забайкалье"; муниципального духового оркестра: приглашение режиссеров, приобретение и пошив костюмов, реквизита и т.д. |
Управление культуры администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
574,0 |
100,0 |
109,0 |
115,0 |
120,0 |
130,0 |
1.8.1.4. По направлению "Физическая культура и спорт" пункты 14, 17, 18, "Итого по разделу "Физическая культура и спорт" изложить в следующей редакции:
(тыс.руб.)
N |
Наименования мероприятий |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
||||
в том числе по годам | |||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
14 |
Создание методического информационно-образовательного центра |
Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
335,0 |
25,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
17 |
Развитие спартакиадного движение среди детей и подростков "Муниципальная спортивная школьная лига" |
Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
2 330,0 |
400,0 |
30,0 |
700,0 |
800,0 |
400,0 |
18. |
Развитие массовой физической культуры и спорта на дворовых и пришкольных спортивных сооружений |
Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
1 283,0 |
75,0 |
208,0 |
300,0 |
300,0 |
400,0 |
|
Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |
|
|
95 580,0 |
16 410,0 |
27876,0 |
29938,0 |
10408,0 |
10948,0 |
|
|
|
Краевой бюджет |
6 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
1 500,0 |
|
|
|
Бюджет городского округа |
59 630.0 |
2 130,0 |
23446.0 |
24408,0 |
4 708,0 |
4 938,0 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
29 950,0 |
13 280,0 |
3 430,0 |
4 280,0 |
4 450,0 |
4 510,0 |
1.8.1.5. По направлению "Охрана окружающей среды" пункты 1, 2, 3, 4 строки "Итого по разделу "Охрана окружающей среды", "Итого по социальной сфере" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
|
Наименования мероприятий |
исполнитель |
Источник финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
||||
в том числе по годам | |||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
1 |
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа и в лесных зонах |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
Поступающая в бюджет городского округа плата за снос зеленых насаждений |
660,0 |
150,0 |
|
170,0 |
170,0 |
170,0 |
2 |
Финансирование работ по утилизации ртутных отходов в п. Кадала |
ООО МП "Геопроект" |
Поступающая в бюджет городского округа плата за снос зеленых насаждений |
400,0 |
100,0 |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
3 |
Мероприятия по озеленению городских территорий |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства |
Поступающая в бюджет городского округа плата за снос зеленых насаждений |
1 145,0 |
220,0 |
700,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
4 |
Финансирование мероприятий: |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита" |
Поступающая в бюджет городского округа плата за снос зеленых насаждений |
475,0 |
100,0 |
150,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Итого по разделу "Охрана окружающей |
|
|
2 680,0 |
570,0 |
1 000,0 |
370,0 |
370,0 |
370,0 |
|
среды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по социальной сфере |
|
|
299 677,1 |
38 989,6 |
64219,2 |
68 663,5 |
62484,7 |
65 320,1 |
|
|
|
Краевой бюджет |
9 043,5 |
1 500,0 |
1 550,0 |
1 855,0 |
1 915,5 |
2 223,0 |
|
|
|
Бюджет городского округа |
260 683,6 |
24 209,6 |
59 239,2 |
62 528,5 |
56119,2 |
58 587,1 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
29 950,0 |
13 280,0 |
3 430,0 |
4 280,0 |
4 450,0 |
4 510,0 |
1.8.2. В подразделе 3.2 "Развитие экономики и инфраструктуры городского округа "Город Чита":
1.8.2.1. По направлению "Развитие электроэнергетики" пункты 1, 2 строку "Итого по разделу развитие электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N |
Наименования мероприятий |
исполнитель |
Источник финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
||||
в том числе по годам | |||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
1. |
Продолжение работ по реконструкции золоотвала Читинской Тэц-1 до 2010 года |
ТГК N 14 |
Внебюджетные источники |
293000,0 |
39 000,0 |
150000,0 |
104 000,0 |
- |
- |
2. |
Установка турбины ст. N 2 на Читинской ТЭЦ-2 |
ТГК N 14 |
Внебюджетные источники |
58 000,0 |
58 000,0 |
|
- |
|
|
|
Итого по разделу "Развитие электроэнергетики" |
|
Внебюджетные источники |
351000,0 |
97 000,0 |
150000,0 |
104 000,0 |
|
- |
1.8.2.2. По направлению "Строительство" пункты 2, 4, 7 изложить в следующей редакции:
(тыс.руб.)
N |
Наименования мероприятий |
исполнитель |
Источник финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
||||
в том числе по годам | |||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
2. |
Восстановительный ремонт жилых домов по ул. Ползунова N 26, 27, 28 |
МП "Служба заказчика" |
Бюджет городского округа |
45 800,0 |
- |
11800,0 |
8 000,0 |
12000,0 |
14000,0 |
4. |
Мосты |
МП "Чита-строй-заказчик" |
Бюджет городского округа |
298960,2 |
|
144080,1 |
154880,1 |
- |
- |
7. |
Жилой дом |
МП "Чита-строй-заказчик" |
Бюджет городского округа |
222000,0 |
- |
60000,0 |
54000,0 |
54000,0 |
54000,0 |
1.8.2.3. По направлению "Транспорт" пункт 1, строку "Итого по разделу транспорт" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N |
Наименования мероприятий |
исполнитель |
Источник финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
||||
в том числе по годам | |||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
1. |
Приобретение автотранспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
троллейбусы 10 ед. |
Комитет по управлению имуществом городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
12600,0 |
3 000,0 |
9 600,0 |
- |
- |
- |
|
|
МП "Читинское троллейбусное управление" |
|
103 000,0 |
3 000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
1.2 |
автобусы 10 ед. |
ОАО "Читаспецвнештранс" |
Внебюджетные источники |
50 000,0 |
10 000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
Итого по разделу "Транспорт" |
|
|
165600,0 |
16000,0 |
44600,0 |
35000,0 |
35000,0 |
35000,0 |
1.8.2.4. По направлению "Реализация инвестиционных проектов" пункты 1, 2, 3, 6 строки "Итого по разделу реализация инвестиционных проектов" и "Итого по экономике" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N |
Наименования мероприятий |
исполнитель |
Источник финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
||||
в том числе по годам | |||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
1 |
ОАО "Аэропорт Чита" |
ОАО "Аэропорт Чита" |
Внебюджетные источники |
60 200,0 |
11 300.0 |
7 000,0 |
41 900,0 |
- |
- |
2 |
ЧМДК "Даурия" |
ЧМДК "Даурия" |
Внебюджетные источники |
28 000,0 |
4 000.0 |
24000,0 |
- |
- |
- |
3 |
ОАО "Региональное управление строительства" |
ОАО "Региональное управление строительства" |
Внебюджетные источники |
1430000,0 |
680 000,0 |
750000,0 |
|
|
- |
6 |
Создание лесоперерабатывающего комбината в городе Чите" |
ЗАО "Забинком" |
Краевой бюджет |
77 365,2 |
- |
1 550,0 |
1 625,0 |
33 648,0 |
40542,2 |
Внебюджетные источники |
438391,9 |
|
23574,1 |
414817,8 |
|
|
|||
|
Итого по разделу "Реализация инвестиционных проектов" |
|
|
2051957,1 |
703 300,0 |
816124,1 |
458 342,8 |
33 648,0 |
40542,2 |
Бюджет городского округа |
10 000,0 |
|
10000,0 |
- |
|
|
|||
Краевой бюджет |
77 365,2 |
- |
1 550,0 |
1 625,0 |
33 648,0 |
40542,2 |
|||
Внебюджетные источники |
1964591,9 |
703 300,0 |
804574.1 |
456 717,8 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по экономике |
|
|
5393264,3 |
848 262,0 |
1701087,2 |
1308637,5 |
742908,1 |
792369,5 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
245000,0 |
15 000,0 |
160000,0 |
70 000,0 |
- |
|
|
|
|
Краевой бюджет |
125365,2 |
5 000,0 |
25550,0 |
20 625,0 |
33 648,0 |
40542,2 |
|
|
|
Бюджет городского округа |
2554307,2 |
14 962,0 |
525963,1 |
622 294,7 |
674260,1 |
716827,3 |
|
|
|
Внебюджетные источники |
2468591,9 |
813 300,0 |
989574,1 |
595 717,8 |
35 000,0 |
35000,0 |
1.8.3. В подразделе 3.3. "Функционирование органов местного самоуправления городского округа "Город Чита":
1.8.3.1. По направлению "Муниципальное имущество" пункты 1.1, 1.8, 3.1, 4.3, 7 изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N |
Наименования мероприятий |
исполнитель |
Источник финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
||||
в том числе по годам | |||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
1.1. |
Завершение процесса разграничения государственной собственности на землю |
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита", Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому краю, Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Читинской области |
Бюджет городского округа |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|
|
1.6. |
Инвентаризация и межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
3600,0 |
1000,0 |
1300,0 |
500,0 |
500,0 |
300,0 |
1.8. |
Проведение юридических действий по государственной регистрации прав муниципальной собственности на земельные участки |
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
95,0 |
|
20,0 |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
3.1. |
Проведение оценки объектов приватизации |
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
800,0 |
250,0 |
300,0 |
150,0 |
100,0 |
|
3.2. |
Проведение оценки муниципального имущества |
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
4328,0 |
400,0 |
1273,0 |
1080,0 |
915,0 |
660,0 |
4.3. |
Инвентаризация и паспортизация муниципального имущества |
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
6335,0 |
1000,0 |
1635,0 |
1153,0 |
1232,0 |
1315,0 |
7. |
Внедрение геоинформационной системы для учета, хранения и обработки данных по муниципальному имуществу (программное обеспечение) |
Комитет по управлению имуществом |
Бюджет городского округа |
1014,0 |
600,0 |
54,0 |
100,0 |
120,0 |
140,0 |
1.8.3.2. По направлению "Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" дополнить пунктом 4, пункты 1, 2, 3 строку "Итого по разделу "Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
|
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Источники финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
||||
в том числе по годам | |||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Приобретение лицензионного программного обеспечения для администрации городского округа, Думы городского округа "Город Чита", Контрольно-счетной палаты городского округа "Город Чита", управление по тарифам |
Администрация городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
3 000,0 |
2000,0 |
1 000,0 |
- |
- |
- |
2. |
Организация и развитие оптоволоконной линии связи между структурными подразделениями администрации городского округа, Думой городского округа "Город Чита", контрольно-счетной палатой городского округа "Город Чита", управление по тарифам |
Администрация городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
9000,0 |
- |
4 000,0 |
3000,0 |
2 000,0 |
- |
3. |
Организация единого телефонного пространства на основе линии АТС между структурными подразделениями администрации городского округа, Думой городского округа "Город Чита", контрольно-счетной палатой городского округа "Город Чита" |
Администрация городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
9 450,0 |
1750,0 |
- |
3000,0 |
4 700,0 |
- |
4. |
Улучшение материально-технической базы органов местного самоуправления |
Администрация городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
6456,0 |
- |
6456,0 |
- |
- |
- |
|
Итого по разделу "Развитие материально-технической базы органов цветного самоуправления городского округа "Город Чита" |
|
Бюджет городского округа |
27 906,0 |
3 750,0 |
11 456,0 |
6 000,0 |
6 700,0 |
- |
1.8.3.3. Дополнить направлением 3 "Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности", строку "Итого по функционированию органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Источники финансирования |
Всего |
Финансовые затраты |
||||
в том числе по годам | |||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной безопасности |
||||||||
1 |
Мероприятия по пожарной безопасности |
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа " Город Чита" |
Бюджет городского округа |
2 363,0 |
376,0 |
409,0 |
526,0 |
526,0 |
526,0 |
Управление ГО и ЧС |
Бюджет городского округа |
163,0 |
35,0 |
20,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
||
2. |
Мероприятия по гражданской обороне |
Управление ГО и ЧС |
Бюджет городского округа |
36 837,0 |
- |
3 076,0 |
15 761,0 |
10 000,0 |
8 000,0 |
|
Итого по разделу "Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной безопасности" |
|
Бюджет городского округа |
39 363,0 |
411,0 |
3 505,0 |
16 323,0 |
10 562,0 |
8 562,0 |
|
Итого по функционированию органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" |
|
Бюджет городского округа |
129 081,0 |
10 671,0 |
42 823,0 |
33 166,0 |
26 854,0 |
15 567,0 |
1.8.4. В подразделе 3.4 направления "Развитие социальной сферы городского округа "Город Чита",
"Развитие экономики и инфраструктуры городского округа "Город Чита" и
"Функционирование органов местного самоуправления городского округа "Город Чита", строки "Итого по программе", "в том числе:" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
Основные направления социально-экономического развития |
Источники финансирования |
Финансовые затраты |
|||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||
Развитие социальной сферы городского округа "Город Чита" |
|
299 677,1 |
38 989,6 |
64 219,2 |
68 663,5 |
62 484,7 |
65 320,1 |
Краевой бюджет |
9 043,5 |
1 500,0 |
1 550,0 |
1 855,0 |
1 915,5 |
2 223,0 |
|
Бюджет городского округа |
260 683,6 |
24 209,6 |
59 239,2 |
62 528,5 |
56 119,2 |
58 587,1 |
|
Внебюджетные источники |
29 950,0 |
13 280,0 |
3 430,0 |
4 280,0 |
4 450,0 |
4 510,0 |
|
Развитие экономики и инфраструктуры городского округа "Город Чита" |
|
5393264,3 |
848 262,0 |
1701087,2 |
1308637,5 |
742908,1 |
792369,5 |
Федеральный бюджет |
245000,0 |
15 000,0 |
160 000,0 |
70 000,0 |
|
- |
|
Краевой бюджет |
125365,2 |
5 000,0 |
25 550,0 |
20 625,0 |
33 648,0 |
40542,2 |
|
Бюджет городского округа |
2554307,2 |
14 962,0 |
525 963,1 |
622 294,7 |
674260,1 |
716827,3 |
|
Внебюджетные источники |
2468591,9 |
813 300,0 |
989 574,1 |
595 717,8 |
35 000,0 |
35000,0 |
|
Функционирование органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
129 081,0 |
10 671,0 |
42 823,0 |
33 166,0 |
26 854,0 |
15 567,0 |
Итого по программе |
|
5822022,4 |
897 922,6 |
1808129,4 |
1410467,0 |
832 246,8 |
873 256,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
245 000,0 |
15 000,0 |
160 000,0 |
70 000,0 |
|
|
|
Краевой бюджет |
134 408,7 |
6 500,0 |
27 100,0 |
22 480,0 |
35 563,5 |
42 765,2 |
|
Бюджет городского округа |
2944071,8 |
49 842,6 |
628 025,3 |
717 989,2 |
757 233,3 |
790 981,4 |
|
Внебюджетные источники |
2498541,9 |
826 580,0 |
993 004,1 |
599 997,8 |
39 450,0 |
39 510,0 |
1.9. В разделе 4 Среднесрочного плана "Основные индикаторы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2012 годы"
1.9.1. Таблицу 4.1 "Основные индикаторы, характеризующие результаты реализации плана" изложить в следующей редакции:
Индикаторы |
2008 год |
2012 год |
Демография и занятость населения |
|
|
Численность населения на начало года тыс. чел.; |
306,441 |
307,05 |
Коэффициент рождаемости на 1000 населения |
17,0 |
17,5 |
Коэффициент смертности на 1000 населения |
13,4 |
14,2 |
Занято в экономике, всего, тыс. человек |
132,4 |
133,5 |
Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности, тыс. человек; |
|
|
Промышленность |
13,7 |
13,9 |
Добыча полезных ископаемых |
0,4 |
0,5 |
Обрабатывающие производства |
7,7 |
7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
5,6 |
5,8 |
Строительство |
9,4 |
9,5 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт, а/транспортных средств, мотоциклов |
14,1 |
14,2 |
Транспорт и связь |
21,2 |
21,2 |
Образование |
14,0 |
14,0 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
14,1 |
14,0 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
4,6 |
4,6 |
Прочие виды экономической деятельности |
41,3 |
42,1 |
Удельный вес занятых в малом бизнесе, % |
13,5 |
12,8 |
Уровень жизни |
|
|
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб.; |
19048 |
37051,8 |
Реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предыдущего года; |
113,6 |
107,5 |
Среднедушевые денежные доходы населения, руб./чел.; |
19784 |
35449,7 |
Реальные располагаемые денежные доходы, в % к соответствующему периоду прошлых лет; |
114,7 |
128,8 |
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз; |
4,4 |
5,4 |
Денежные доходы населения, млн. руб.; |
72782,0 |
130607,4 |
Развитие социальной сферы | ||
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами, средним персоналом |
37,6 54,9 |
38,5 55,9 |
Обеспеченность населения койками на 10000 чел. |
42,5 |
53,4 |
Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в смену на 10000 населения |
170,6 |
179,0 |
Общая заболеваемость на 1000 соответствующего населения (всего, детей, взрослых) |
747,0 |
760,0 |
Число дошкольных образовательных учреждений, ед. |
75 |
86 |
Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. |
15667 |
17110 |
Число дневных образовательных учреждений, ед. |
52 |
54 |
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. |
30860 |
32300 |
Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования, детей на 100 мест |
136,8 |
126,3 |
Число культурно-досуговых учреждений, ед. |
4 |
5 |
Количество кинотеатров, ед. |
3 |
3 |
Число учреждений дополнительного образования, ед. |
9 |
9 |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. |
3024 |
3310 |
Количество народных коллективов, ед. |
6 |
8 |
Кол-во книг и журналов библиотечного фонда на 1000 жителей |
1961,7 |
2150 |
Количество книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя |
12,5 |
13,5 |
Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах, в % от всего населения города |
23,4 |
30,0 |
Охват молодежи различными молодежными движениями, % |
30 |
40 |
Развитие экономики |
|
|
Индекс физического объема промышленного производства |
103,7 |
104,0 |
Перевезено пассажиров муниципальным транспортом, млн.чел. |
72,1 |
72,3 |
Протяженность одиночных троллейбусных линий, км |
38,4 |
44,4 |
Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км |
22,0 |
25,4 |
Наличие средств связи, квартирных тел./1000 жителей |
226,0 |
276,0 |
Инвестиции в основной капитал, млн.руб. |
7513,9 |
11726,4 |
Объем работ по виду деятельности "строительство", млн.руб. |
2969,6 |
5642,4 |
Ввод жилья на 1000 жителей, кв.м. |
538,4 |
755,6 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. |
147953 |
266710 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. |
7446,9 |
14997 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. |
34916,5 |
67042,0 |
Обеспеченность населения жильем, кв.м на 1 жителя |
18,87 |
20,7 |
Удельный вес жилого фонда, обслуживаемого предприятиями частной формы собственности, % |
82 |
100 |
Торговое сальдо внешнеэкономической деятельности, млн.руб. |
+743,1 |
+439,6 |
Финансы |
|
|
Доходы бюджета городского округа (собственные) |
2729,44 |
2820,0 |
Доходы бюджета от использования муниципального имущества |
254,8 |
132,2 |
Расходы бюджета (на выполнение собственных полномочий) |
3347,88 |
3590,7 |
Текущие расходы |
2718,9 |
3088,0 |
1.9.2. Таблицу 4.2 "Прогноз основных показателей бюджета городского округа "Город Чита" на 2008-2012 годы" изложить в следующей редакции:
(млн. руб.)
Показатели |
Годы |
||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
1. Доходы бюджета городского округа, всего - |
4233,05 |
4275,14 |
4133,95 |
4194,2 |
4310,1 |
в т.ч. от использования муниципального имущества и земли |
254,8 |
284,85 |
137,98 |
125,88 |
132,2 |
2. Расходы бюджета городского округа, всего - |
4233,05 |
451 1,92 |
4413,36 |
4488,4 |
4539,4 |
в т.ч. текущие расходы |
3563,18 |
3791,82 |
3707,2 |
3747,8 |
3772,2 |
2. В План социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008 год, принятый решением Думы городского округа "Город Чита" от 20.12.2007 N 210, внести изменения следующего содержания:
2.1. Раздел 1 "Индикаторы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008 год" Плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008 год изложить в следующей редакции:
Индикаторы |
2008 год |
Демография и занятость населения |
|
Численность населения на начало года тыс. чел.; |
306,441 |
Коэффициент рождаемости на 1000 населения |
17,0 |
Коэффициент смертности на 1000 населения |
13,4 |
Занято в экономике, всего, тыс. человек |
132,4 |
Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности, тыс. человек: |
|
Промышленность, в том числе |
13,7 |
Добыча полезных ископаемых |
0,4 |
Обрабатывающие производства |
7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
5,6 |
Строительство |
9,4 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт а/транспортных средств, мотоциклов |
14,1 |
Транспорт и связь |
21,2 |
Образование |
14,0 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
14,1 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
4,6 |
Прочие виды экономической деятельности |
41,3 |
Удельный вес занятых в малом бизнесе, % |
13,5 |
Уровень жизни |
|
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб.; |
19048 |
Реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предыдущего года; |
113,6 |
Среднедушевые денежные доходы населения, руб./чел.; |
19784 |
Реально располагаемые денежные доходы, в % к соответствующему периоду прошлых лет |
114,7 |
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз; |
4,4 |
Денежные доходы населения, млн. руб.; |
72782,0 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами, средним персоналом |
37,6 54,9 |
Обеспеченность населения койками на 10000 чел. |
42,5 |
Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в смену на 10000 населения |
170,6 |
Общая заболеваемость на 1000 соответствующего населения (всего, детей, взрослых) |
747,0 |
Число дошкольных образовательных учреждений, ед. |
75 |
Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. |
15667 |
Число дневных образовательных учреждений, ед. |
52 |
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. |
30860 |
Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования, детей на 100 мест |
136,8 |
Число культурно-досуговых учреждений, ед. |
4 |
Количество кинотеатров, ед. |
3 |
Число учреждений дополнительного образования, ед. |
9 |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. |
3024 |
Количество народных коллективов, ед. |
6 |
Кол-во книг и журналов библиотечного фонда на 1000 жителей |
1961,7 |
Кол-во книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя |
12,5 |
Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах, в % от всего населения города |
23,4 |
Охват молодежи различными молодежными движениями, % |
30 |
Развитие экономики | |
Индекс физического объема промышленного производства |
103,7 |
Перевезено пассажиров муниципальным транспортом и автобусами физических лиц, привлеченными на маршруты общего пользования, млн.чел. |
72,1 |
Протяженность одиночных троллейбусных линий, км |
38,4 |
Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км |
22,0 |
Наличие средств связи, квартирных тел./1000 жителей |
226,0 |
Инвестиции в основной капитал, млн.руб. |
7513,9 |
Объем работ по виду деятельности "строительство", млн.руб. |
2969,6 |
Ввод жилья на 1000 жителей, кв.м. |
538,4 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. |
147953 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. |
7446,9 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. |
34916,5 |
Обеспеченность населения жильем, кв.м на 1 жителя |
18,87 |
Удельный вес жилого фонда, обслуживаемого предприятиями частной формы собственности, % |
82 |
Торговое сальдо внешнеэкономической деятельности, млн.руб. |
+743,1 |
Финансы | |
Доходы бюджета городского округа (собственные) |
2729,44 |
Доходы бюджета от использования муниципального имущества |
254,8 |
Расходы бюджета (на выполнение собственных полномочий) |
3347,88 |
в т.ч. текущие расходы |
2718,9 |
2.2. Внести изменения в раздел 2 Плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008 год следующего содержания:
2.2.1. Раздел "Развитие экономики":
2.2.1.1. По направлению "Развитие электроэнергетики" пункты 1, 2, строку "Итого по разделу развитие электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
|
N КП СЭР |
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Источники финансирования |
Стоимость в тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
1. |
Продолжение работ по реконструкции золоотвала Читинской Тэц-1 до 2010 года |
ТГК N 14 |
Внебюджетные источники |
39 000,0 |
2 |
2. |
Установка турбины ст. N 2 на Читинской ТЭЦ-2 |
ТГК N 14 |
Внебюджетные источники |
58 000,0 |
|
|
Итого по разделу "Развитие электроэнергетики" |
|
Внебюджетные источники |
97 000,0 |
2.2.1.2 Пункты 1, 2, 3, 6 направления "Реализация инвестиционных проектов", строки "Итого по разделу Реализация инвестиционных проектов" и "Итого по экономике" изложить в следующей редакции:
|
N КП СЭР |
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Источники финансирования |
Стоимость в тыс.руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
1 |
ОАО "Аэропорт Чита" |
ОАО "Аэропорт Чита" |
Внебюджетные источники |
11 300,0 |
2 |
2 |
ЧМДК "Даурия" |
ЧМДК "Даурия" |
Внебюджетные источники |
4 000,0 |
3 |
3 |
ОАО "Региональное управление строительства" |
ОАО "Региональное управление строительства" |
Внебюджетные источники |
680 000,0 |
4 |
6 |
Создание лесоперерабатывающего комбината в городе Чите" |
ЗАО "Забинком" |
Краевой бюджет |
- |
Внебюджетные источники |
- |
||||
|
|
Итого по разделу "Реализация инвестиционных проектов" |
|
|
703 300,0 |
|
|
|
|
Бюджет городского округа |
- |
|
|
|
|
Краевой бюджет |
- |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
703 300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по экономике |
|
|
848 262,0 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
15 000,0 |
|
|
|
|
Краевой бюджет |
5 000,0 |
|
|
|
|
Бюджет городского округа |
14 962,0 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
813 300,0 |
2.2.2. Раздел "Функционирование органов местного самоуправления городского округа "Город Чита":
2.2.2.1. Пункт 3 направления "Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита", строку "Итого по разделу "Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" изложить в следующей редакции:
|
N КП СЭР |
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Источники финансирования |
Стоимость в тыс.руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3 |
3 |
Организация единого телефонного пространства на основе линии АТС между структурными подразделениями администрации городского округа, Думой городского округа "Город Чита", Контрольно-счетной палатой городского округа "Город Чита" |
Администрация городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
1 750,0 |
|
|
Итого по разделу "Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" |
|
|
3 750,0 |
2.2.3. Дополнить направлением "Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности"", строки "Итого по разделу "Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности"", "Итого по функционированию органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" изложить в следующей редакции:
N |
N КП СЭР |
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Источники финансирования |
Стоимость в тыс.руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
1 |
Мероприятия по пожарной безопасности |
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита" |
Бюджет городского округа |
376,0 |
Управление ГО и ЧС |
35,0 |
||||
Итого по разделу "Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности" |
|
|
411,0 |
||
|
|
Итого по функционированию органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" |
|
|
10671,0 |
2.2.1.2. Строку "Всего по программе" изложить в следующей редакции:
N |
N КП СЭР |
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Источники финансирования |
Стоимость в тыс.руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Всего по программе |
|
|
897 922,6 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
15 000,0 |
|
|
|
|
Краевой бюджет |
6 500,0 |
|
|
|
|
Бюджет городского округа |
49 842,6 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
826 580,0 |
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию городского округа "Город Чита" (А.Д. Михалев) и постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского округа "Город Чита" (Н.П. Сигачев).
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Читинское обозрение".
Мэр города Читы |
А.Д. Михалев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Думы городского округа "Город Чита" от 25 декабря 2008 г. N 228 "О внесении изменений в Комплексную программу социально-экономического развития городского округа "Город Чита" Забайкальского края на 2008-2022 годы, утвержденную решением Думы городского округа "Город Чита" от 15.11.2007 N 159, и План социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008 год, принятый решением Думы городского округа "Город Чита" от 20.12.2007 N 210"
Текст решения опубликован в газете "Читинское обозрение" от 14 января 2009 г. N 3
Решением Думы городского округа "Город Чита" от 27 декабря 2018 г. N 147 настоящее решение признано утратившим силу с 30 декабря 2018 г.