Наименование мероприятий
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
|
всего
|
в том числе по годам
|
наименование индикатора/показателя
|
единица измерения
|
значение индикатора/показателя
|
2011
|
2012
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
в результате реализации Программы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Цель: повышение качества жизни населения Красноармейского района Волгограда (далее - район) за счет обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений
|
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения
|
Всего
|
89453,2
|
40919,9
|
48533,3
|
Доля населения района, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях
|
%
|
47,0
|
51,0
|
51,0
|
51,0
|
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района
|
Бюджет Волгограда
|
2098,3
|
1059,1
|
1039,2
|
Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях
|
тыс. чел.
|
27,0
|
35,0
|
35,0
|
70,0
|
1.2. Организация проката и показа кино- и видеопродукции
|
Бюджет Волгограда
|
6254,5
|
2976,0
|
3278,5
|
Количество посетителей
|
тыс. чел.
|
25,9
|
25,0
|
25,0
|
50,0
|
Областной бюджет
|
147,5
|
147,5
|
0,0
|
1.3. Организация музейного обслуживания населения
|
Бюджет Волгограда
|
4619,5
|
2212,1
|
2407,4
|
Количество посетителей
|
тыс. чел.
|
26,0
|
26,1
|
26,1
|
52,2
|
Областной бюджет
|
78,6
|
78,6
|
0,0
|
1.4. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни
|
Бюджет Волгограда
|
5318,1
|
509,0
|
4809,1
|
Количество спортивно-массовых мероприятий
|
ед.
|
29,0
|
41,0
|
41,0
|
82,0
|
1.5. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений
|
Областной бюджет
|
57651,5
|
26974,5
|
30677,0
|
Количество приемных семей
|
ед.
|
14,0
|
18,0
|
18,0
|
36,0
|
Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района
|
ед.
|
73,0
|
60,0
|
55,0
|
115,0
|
Федеральный бюджет
|
3057,4
|
3057,4
|
|
Бюджет Волгограда
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.6. Проведение работ по интродукции и акклиматизации видов растений разных географических зон, проведение учебно-педагогической и научно-исследовательской деятельности
|
Бюджет Волгограда
|
7560,6
|
3870,0
|
3690,6
|
Количество интродуцентов
|
ед.
|
161,0
|
227,0
|
270,0
|
270,0
|
Областной бюджет
|
35,7
|
35,7
|
0,0
|
1.7. Организация деятельности клубных формирований и культурно-досуговой деятельности
|
Бюджет Волгограда
|
2631,5
|
0,0
|
2631,5
|
Количество участников клубных формирований
|
тыс. чел.
|
-
|
-
|
2,0
|
2,0
|
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района
|
Всего
|
98959,3
|
42792,3
|
56167,0
|
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов на 1000 жителей
|
ед.
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
2.1. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
|
Бюджет Волгограда
|
7161,5
|
3355,3
|
3806,2
|
Площадь работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда
|
кв. м
|
101591,0
|
107687,0
|
90301,0
|
197988,0
|
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района
|
Бюджет Волгограда
|
38111,2
|
18099,5
|
20011,7
|
Площадь территории озеленения
|
га
|
234,0
|
234,0
|
234,0
|
234,0
|
Площадь благоустроенной территории в рамках выполнения функций органами местного самоуправления
|
тыс. кв. м
|
0,0
|
0,0
|
64,0
|
64,0
|
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района
|
Бюджет Волгограда
|
3096,8
|
2096,8
|
1000,0
|
Объем ликвидированных отходов
|
куб. м
|
2073,0
|
2352,0
|
2352,0
|
4704,0
|
2.4. Проведение противопожарных мероприятий
|
Бюджет Волгограда
|
881,0
|
631,0
|
250,0
|
Отсутствие очагов возгорания на обработанной территории района
|
%
|
-
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
2.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач
|
Бюджет Волгограда
|
49183,4
|
18084,3
|
31099,1
|
Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы
|
%
|
-
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Областной бюджет
|
525,4
|
525,4
|
0,0
|
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)
|
Всего
|
10632,1
|
6366,1
|
4266,0
|
Доля жителей района, охваченная движением ТОС
|
%
|
24,5
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров в расчете на одно действующее ТОС в районе
|
тыс. руб.
|
161,2
|
162,0
|
162,0
|
324,0
|
3.1. Организация благоустройства территории ТОС района
|
Бюджет Волгограда
|
1969,0
|
1969,0
|
0,0
|
Площадь благоустроенной территории
|
тыс. кв. м
|
64,0
|
64,0
|
0,0
|
64,0
|
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС
|
Бюджет Волгограда
|
8663,1
|
4397,1
|
4266,0
|
Доля ТОС, приявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Количество проведенных мероприятий
|
ед.
|
300,0
|
301,0
|
305,0
|
606,0
|
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей
|
Всего
|
6150,4
|
3121,7
|
3028,7
|
Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей)
|
%
|
98,8
|
99,0
|
99,0
|
99,0
|
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
|
чел.
|
4757,0
|
4800,0
|
4900,0
|
4900,0
|
4.1. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, "днях качества", городских и областных конкурсах
|
Бюджет Волгограда
|
1694,7
|
860,2
|
834,5
|
Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района
|
ед.
|
15,0
|
20,0
|
20,0
|
40,0
|
4.2. Организация работ по пресечению несанкционированной торговли на территории района
|
Бюджет Волгограда
|
1339,5
|
679,9
|
659,6
|
Количество рейдов
|
ед.
|
104,0
|
160,0
|
160,0
|
320,0
|
4.3. Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети
|
Бюджет Волгограда
|
837,6
|
425,1
|
412,5
|
Количество разрешений
|
шт.
|
333,0
|
300,0
|
300,0
|
600,0
|
4.4. Рассмотрение жалоб потребителей по вопросам защиты прав потребителей
|
Бюджет Волгограда
|
1207,0
|
612,6
|
594,4
|
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя, от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей
|
ед.
|
646,0
|
650,0
|
650,0
|
1300,0
|
4.5. Предоставление земельных участков в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли и услуг
|
Бюджет Волгограда
|
1071,6
|
543,9
|
527,7
|
Количество земельных участков на территории района, предоставленных в аренду для размещения объектов мелкорозничной торговли и услуг
|
ед.
|
265,0
|
88,0
|
100,0
|
188,0
|
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений
|
Всего
|
2726,1
|
1257,4
|
1468,7
|
Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района
|
ед.
|
13,7
|
12,0
|
10,0
|
10,0
|
Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района
|
ед.
|
2233,0
|
2300,0
|
2300,0
|
4600,0
|
5.1. Организация работы комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях
|
Областной бюджет
|
911,5
|
446,4
|
465,1
|
Сумма наложенных штрафов
|
тыс. руб.
|
1979,0
|
2000,0
|
2100,0
|
4100,0
|
Количество рассмотренных административных материалов
|
шт.
|
2174,0
|
2200,0
|
2200,0
|
4400,0
|
5.2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины (ДНД) в целях укрепления общественного правопорядка
|
Бюджет Волгограда
|
1704,0
|
811,0
|
893,0
|
Количество человеко-выходов на одного члена ДНД
|
чел./ выходов
|
179,0
|
179,0
|
179,0
|
358,0
|
5.3. Оказание содействия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
|
Федеральный бюджет
|
110,6
|
0,0
|
110,6
|
Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы
|
%
|
-
|
-
|
100,0
|
100,0
|
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств
|
Всего
|
62390,8
|
33724,4
|
28666,4
|
Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа
|
%
|
10,2
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок
|
%
|
31,0
|
35,0
|
40,0
|
40,0
|
Количество заявлений (обращений граждан) по поводу неудовлетворительного исполнения полномочий, возложенных на администрацию района, на 1000 жителей района
|
ед.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1. Размещение муниципального заказа
|
Бюджет Волгограда
|
1339,5
|
679,9
|
659,6
|
Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6.2. Координация деятельности подведомственных учреждений
|
Бюджет Волгограда
|
1207,0
|
612,6
|
594,4
|
Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района
|
тыс. руб.
|
7989,7
|
6801,0
|
6900,0
|
13701,0
|
6.3. Организация работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды
|
Бюджет Волгограда
|
837,6
|
425,1
|
412,5
|
Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности
|
%
|
47,0
|
70,0
|
70,0
|
70,0
|
6.4. Регистрация актов гражданского состояния
|
Федеральный бюджет
|
10782,6
|
4760,2
|
6022,4
|
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния
|
шт.
|
7238,0
|
7238,0
|
7238,0
|
14476,0
|
Бюджет Волгограда
|
465,4
|
369,0
|
96,4
|
Областной бюджет
|
97,0
|
97,0
|
0,0
|
6.5. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района
|
Бюджет Волгограда
|
400,0
|
100,0
|
300,0
|
Количество обратившихся на 1000 жителей района
|
чел.
|
0,8
|
1,2
|
1,3
|
2,4
|
6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач
|
Бюджет Волгограда
|
45388,1
|
24837,0
|
20551,0
|
Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы
|
%
|
-
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Областной бюджет
|
261,6
|
231,6
|
30,0
|
Федеральный бюджет
|
1612,0
|
1612,0
|
0,0
|
Итого по Программе
|
Всего, в том числе:
|
270311,9
|
128181,8
|
142130,1
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Волгограда
|
195040,5
|
90215,5
|
104825,0
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
59708,8
|
28536,7
|
31172,1
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
15562,6
|
9429,6
|
6133,0
|
|
|
|
|
|
|