Решение Вологодской городской Думы
от 26 февраля 2008 г. N 710
"Об утверждении Программы социально-экономического развития
муниципального образования "Город Вологда" на 2008-2010 годы"
Принято Вологодской городской Думой 21 февраля 2008 г.
Решением Вологодской городской Думы от 19 октября 2017 г. N 1305 настоящее решение признано утратившим силу
На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 31 Устава муниципального образования "Город Вологда" Вологодская городская Дума решила:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального образования "Город Вологда" на 2008-2010 годы (прилагается).
2. При разработке и формировании бюджетов города на 2008-2010 годы Администрации города Вологды руководствоваться контрольными цифрами объемов финансирования из средств городского бюджета мероприятий, предусмотренных Программой.
3. Признать утратившими силу с 01 января 2008 года следующие решения Вологодской городской Думы:
1) от 22 декабря 2004 года N 173 "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Вологды на 2005-2007 годы";
2) от 22 декабря 2004 года N 176 "Об утверждении городской целевой Программы развития системы образования города Вологды на 2005-2007 годы";
3) от 03 марта 2005 года N 213 "О внесении изменений и дополнений в Программу социально-экономического развития города Вологды на 2005-2007 годы";
4) от 27 декабря 2005 года N 382 "О внесении изменения и дополнений в решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 2004 года N 173 "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Вологды на 2005-2007 годы", N 176 "Об утверждении городской целевой программы развития системы образования города Вологды на 2005-2007 годы".
Глава города Вологды |
А.С. Якуничев |
г. Вологда
26 февраля 2008 года
N 710
Программа
социально-экономического развития муниципального образования
"Город Вологда" на 2008-2010 годы
(утв. решением Вологодской городской Думы от 26 февраля 2008 г. N 710)
Паспорт
Программы социально-экономического развития муниципального образования
"Город Вологда" на 2008-2010 годы
Наименование Программы Программа социально-экономического развития муниципального
образования "Город Вологда" на 2008-2010 годы
Данные нормативного акта постановление Главы города Вологды от 29 октября 2003 года
о разработке Программы N 3624 "О концепции социально-экономического развития города
Вологды до 2010 года"
Заказчик Программы Администрация города Вологды
Разработчики Программы - Экономическое управление Администрации города
- структурные подразделения Администрации города
- Фонд "Институт экономики города" (г. Москва);
- ВНКЦ ЦЭМИ РАН
Цель Программы - создание социально-экономических условий, обеспечивающих рост
благосостояния и качественное повышение уровня жизни населения
города
Задачи Программы - создать условия для материального благополучия, духовного
развития и социальной самореализации человека;
- создать условия для сохранения здоровья и обеспечения
безопасности населения;
- повысить комфортность среды проживания горожан;
- сохранить и укрепить положительные тенденции развития экономики
города;
- содействовать реструктуризации экономики и формированию гибких
производственных связей между малыми, средними и крупными
предприятиями;
- создать почву для гармоничного взаимодействия власти,
бизнес-сообщества и общественности;
- повысить инвестиционную привлекательность города;
- создать условия для развития имеющегося кадрового потенциала,
повышения качества трудовых ресурсов;
- обеспечить развитие систем транспорта и связи;
- повысить качество экологической обстановки в городе;
- повысить эффективность муниципального управления и использования
бюджетных средств
Срок реализации Программы - 2008-2010 годы
Объем и источники - общая потребность в инвестициях на реализацию Программы составляет
финансирования 12 382,9 млн. руб., из них за счет бюджета города - 2 461,0 млн. руб.
Программы
Система организации - координацию деятельности по реализации Программы и мониторинг ее
контроля за исполнением выполнения осуществляет Экономическое управление Администрации
Программы города Вологды. Отчеты о выполнении Программы за полугодие и год
представляются Главе города Вологды и в Вологодскую городскую Думу
Ожидаемые конечные 1. Сохранение динамики поступательного социально-экономического
результаты Программы развития города, определяемого интегральным показателем комплексной
оценки уровня развития;
2. Увеличение уровня потребления товаров и услуг на душу населения
в 1,5 раза;
3. Рост объема промышленного производства на 25%;
4. Рост числа занятых в малом предпринимательстве на 10-15%.
Введение
Разработке настоящей Программы предшествовали анализ и оценка выполнения Программы социально-экономического развития города Вологды на период 2001-2004 г.г., аналогичной Программы на 2005-2007 г.г. с учетом федеральных и региональных нормативных правовых актов, в том числе и Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Проведена оценка имеющихся ресурсов и возможностей для решения задач, поставленных в настоящей Программе.
В Программе определены цели и задачи социальной политики, критерии оценки результатов и их показатели по разделам документа, в соответствии с которыми будет осуществляться мониторинг Программы.
Данная Программа объединяет целевые городские программы и мероприятия по реализации областных и федеральных программ, направленных на социально-экономическое развитие города Вологды с 2008 по 2010 годы.
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит обеспечить:
благоприятный социальный микроклимат, культурное развитие города Вологды на основе имеющихся традиций и творческого потенциала жителей;
гармоничное и устойчивое развитие экономики города;
конкурентные преимущества города в борьбе за качественные трудовые ресурсы;
комфортность проживания на территории города, предоставление населению качественных жилищно-коммунальных услуг, бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города;
развитие системы поддержания здоровья и лечения населения;
формирование адекватной условиям рыночной экономики системы градорегулирования;
повышение безопасности жизнедеятельности горожан.
Реализация Программы предусматривает осуществление коррекции на основе ежегодного анализа достигнутых результатов, сравнения с желаемыми и внесения изменений в уже принятые документы (при необходимости).
1. Анализ выполнения Программы социально-экономического развития
города Вологды за 2005-2006 годы и оценка 2007 года
Платформой для определения перспектив комплексного развития города явилась Концепция социально-экономического развития города Вологды до 2010 года, утвержденная постановлением Главы города Вологды 29 октября 2003 года N 3624, в которой были определены главная цель и приоритеты социально-экономического развития города, намечены пути достижения поставленной цели. Первым этапом в реализации положений Концепции была разработка Программы социально-экономического развития города Вологды на 2005-2007 годы (далее - Программа). При этом следует отметить, что в течение всего периода действия Программы поправки в нее не вносились.
На реализацию мероприятий Программы в 2005-2006 годах предусматривалось направить 2978,0 млн.руб., в том числе из средств городского бюджета - 1621,7 млн.руб. или 54,5 процента, фактически за два года было направлено 4087,4 млн.руб. из них средств городского бюджета - 1502,1 млн.руб. или 36,7 процента. Увеличение объемов финансирования Программы и снижение доли городского бюджета в общем объеме финансирования объясняется изменениями в межбюджетных отношениях, выделением дополнительных средств из областного и федерального бюджетов в рамках реализации приоритетных национальных проектов и на подготовку к празднованию 860-летнего юбилея города Вологды.
В структуре финансирования Программы наибольший удельный вес занимают расходы на капитальное строительство (41,7%), жилищно-коммунальное хозяйство (35,3%), на здравоохранение (16,7%). Это свидетельствует о том, что Программа имела прежде всего социальную направленность.
Вступление с 01 января 2006 года в силу Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" повлекло передачу полномочий по социальной поддержке и занятости населения на региональный уровень, в связи с чем мероприятия по данным направлениям в 2006 году не финансировались.
Оценка эффективности предусмотренных Программой мероприятий осуществлялась по количественным и качественным показателям. При разработке Программы на 2005-2007 годы за базу был принят 2004 год, поэтому все достигнутые за два года (2005-2006 г.г.) показатели сравниваются с уровнем 2004 года.
Основными положительными моментами являются: за два года заметно изменился в лучшую сторону облик города; имеется рост объемов ремонтно-восстановительных работ во всех инфраструктурах города; за счет строительства новых объектов производственного и социального назначения, внедрения новых технологий и инновационных разработок увеличились объемы производства промышленной продукции, объемы и качество предоставляемых населению услуг; снизился уровень безработицы; улучшилась экологическая обстановка; заметно повысилось благосостояние вологжан.
Объем отгруженной продукции в 2006 году достиг 32,3 миллиарда рублей против 19,7 миллиарда рублей в 2004 году (возрос на 60 процентов). Наиболее высокие темпы роста по отгрузке продукции наблюдаются в обрабатывающих производствах (машиностроение и металлообработка, производство пищевых продуктов).
По размеру инвестиций на одного жителя город Вологда значительно уступает городу Череповцу, но несмотря на это, инвестиционная привлекательность города Вологды заметно возрастает. Строительство новых объектов с привлечением инвесторов Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, а также иностранных инвесторов (Европейский Банк реконструкции и развития) свидетельствуют об инвестиционной привлекательности города Вологды.
С ростом инвестиций значительно увеличился объем работ по договорам строительного подряда - с 1884,3 миллиона рублей до 3242,5 миллиона рублей или в 1,7 раза. За два года в городе были построены и введены в эксплуатацию такие крупные объекты, как первая очередь объездной автодороги и первая очередь пролетного строения моста 800-летия, здания: Управления федеральной налоговой службы по Вологодской области, Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, ГУ "Отделение Пенсионного Фонда по Вологодской области", целый ряд других офисных зданий, торговых центров, объектов коммунального хозяйства, станций технического обслуживания, автозаправочных станций.
За 2005-2006 годы построено и сдано в эксплуатацию 227,6 тысячи квадратных метров жилья, из них более 10 тысяч квадратных метров за счет индивидуальных застройщиков. По вводу жилья на одного жителя город Вологда занимает одно из лидирующих мест среди городов Северо-Западного региона. Соответственно, площадь жилья на одного человека увеличилась с 21,0 квадратного метра до 21,9 квадратного метра. Следует отметить, что строительство нового жилья повышенной комфортности и коттеджной застройки относятся к качественным характеристикам оценки Программы. К повышению качества проживания относится и проведение в 2005 году за счет привлеченных кредитов реконструкции насосных станций и установки расходомеров в водопроводном хозяйстве, что позволило улучшить водоснабжение населения города.
Одним из показателей роста благосостояния населения является изменение структуры розничного товарооборота. Если в 2004 году продажа продовольственных товаров в обороте розничной торговли составляла 51,9 процента, то в 2006 году она составила 45,5 процента. Это говорит о том, что граждане, имея свободные денежные средства, стали больше покупать товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, мебели. Населению города представлен широкий ассортимент одежды, обуви, парфюмерии. Увеличилось количество автомобилей, находящихся в личной собственности. В целом, продажа товаров на одного жителя города Вологды за 2006 год составила 47887 рублей, что больше, чем в 2004 году на 16970 рублей, или увеличилась в 1,6 раза.
Более чем в два раза увеличился объем платных услуг на одного жителя (с 15858 рублей до 31156 рублей). Здесь основным фактором является не увеличение объема платных услуг, а повышение качества предоставляемых услуг и за счет этого - рост цен на услуги. Так, например, индекс цен на платные услуги в 2005 году составил 133,1 процента, в 2006 году 115,9 процента, тогда как на товары - 106,5 и 107,4 процента соответственно.
Развитие экономики, строительство и открытие новых производств, создание дополнительных рабочих мест положительно отразились на рынке труда и росте заработной платы. Численность официально зарегистрированных безработных снизилась на 30 процентов, уровень безработицы на конец 2006 года составил 0,8 процента против 1,1 процента на конец 2004 года.
Среднемесячная заработная плата возросла с 7120 рублей до 11627 рублей, т.е. в 1,6 раза, ее превышение над величиной прожиточного минимума на конец 2006 года составило 3,1 раза. В связи с реализацией приоритетных национальных проектов значительно увеличилась заработная плата в сфере здравоохранении.
В 2007 году по большинству показателей социально-экономического развития города ожидается их рост к 2006 году. Учитывая, что Программа на 2005-2007 годы не корректировалась, то ожидаемое значение многих показателей будет значительно выше предусмотренных Программой на 2007 год.
Так, среднемесячная заработная плата в 2007 году возрастет по сравнению с 2006 годом на 14,5 процента и будет выше планового показателя на 21,4 процента.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций"
Рост объема отгруженной продукции к 2006 году составит 19,4 процента, инвестиции в основной капитал возрастут на 13 процентов, объем подрядных работ - на 7,9 процента, розничный товарооборот - на 11,2 процента. В 2007 году в городе продолжается реализация приоритетных национальных проектов "Образование", "Здравоохранение" и "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", городских целевых программ, мероприятий по экономии энергоресурсов и бюджетных средств.
Оценивая выполнение Программы за 2005-2007 годы в целом, можно сделать определенный вывод, что основные заданные в Программе показатели социально-экономического развития и параметры успешно выполняются, а отдельные показатели уже выполнены полностью.
На реализацию мероприятий, предусмотренных Программой на 2005-2007 годы, предусматривалось направить 4,5 миллиарда рублей, из которых 52,2 процента - это средства городского бюджета.
"Финансирование Программы (млн.руб.)"
Фактически за 3 года на реализацию программных мероприятий будет направлено 7,1 миллиарда рублей, в том числе из городского бюджета - 2,5 миллиарда рублей.
В структуре финансирования Программы 44,8 процента приходится на капитальное строительство, 34,1 процента - на жилищно-коммунальный комплекс, 14,7 процентов - на здравоохранение.
"Структура финансирования Программы (в %)"
2. Основные проблемы социально-экономического развития
Анализ текущей социально-экономической ситуации в городе Вологде, а также оценка результативности выполнения программ социально-экономического развития города Вологды на период 2005-2007 г.г. выявил наличие ряда проблем. Решение данных проблем является основной задачей Программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Вологда" на период 2008-2010 г.г. и конкретизирующих ее целевых программ и планов.
Выявленные проблемы представлены в отраслевом разрезе.
Проблемы в сфере экономики:
высокая степень физического и морального износа производственной материально-технической базы предприятий как следствие низких темпов выбытия и ликвидации основных фондов;
недоиспользование производственных мощностей в ряде отраслей, в особенности, в производстве стройматериалов;
низкая рентабельность ряда предприятий и отраслей (деревообработка) и убыточность других (легкая промышленность);
технологическая отсталость оснащения основных производств в промышленности;
низкая инновационная активность на предприятиях;
отток кадров из убыточных отраслей как фактор обострения социальной обстановки в городе;
снижение качества профессиональной подготовки, отставание ее от потребностей предприятий и от темпов развития технической базы;
недостаточность притока молодежи, имеющей профессиональную подготовку по массовым рабочим профессиям;
наличие у предприятий проблем с расширением рынков сбыта;
высокая доля бюджетных средств в структуре источников инвестирования в основной капитал промышленных предприятий;
недостаточно развита инфраструктура поддержки малого бизнеса;
недостаточно структурирована и прозрачна информационная среда вокруг малого предпринимательства;
наличие административных барьеров для малого предпринимательства;
ограниченный доступ предпринимателей к ресурсам.
Проблемы в сфере демографии и качества жизни населения:
низкий уровень рождаемости по причинам переноса рождения ребенка на более поздний срок, сохраняющейся высокой доли разводов, разрушение института традиционной семьи за счет увеличения числа гражданских браков;
старение населения как фактор роста демографической нагрузки на трудоспособное население;
исчерпанность ресурсов сельской местности для миграционного притока в город Вологду;
усиление дифференциации населения по доходам как фактор снижения социальной стабильности и экономической устойчивости малообеспеченного населения;
преимущественная ориентация занятости реального сектора экономики на квалифицированных мужчин и бездетных женщин как негативный фактор для укрепления благосостояния молодых семей и роста рождаемости.
Проблемы в сфере социальной политики:
общее снижение доступности качественной медицинской помощи для населения вследствие ее высокой цены, слабая профилактическая направленность работы медицинских учреждений, отсутствие навыков здорового образа жизни в условиях увеличившихся нагрузок и стрессов как факторы общего роста заболеваемости населения и хронизации болезней;
отсутствие ясной стратегии развития социальной сферы со стратегическими приоритетами инвестиций;
низкая фондовооруженность и в значительной степени устаревшее оборудование сети муниципальных учреждений социально-культурной сферы;
недостаточное соответствие существующих учреждений социально-культурной сферы потребностям населения по объему и качеству услуг (в особенности в сфере физической культуры и массового спорта);
низкая диверсификация социальных услуг в области образования, культуры, физкультуры и спорта как следствие отсутствия стимулов к развитию малого предпринимательства и некоммерческого сектора в этих областях;
снижение объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;
недостаток зон активного отдыха населения;
нехватка спортивных площадок для развития массового спорта на фоне запущенного состояния ряда существующих площадок;
продолжающееся старение кадров в социальной сфере.
Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики:
сохранение монополии органов местного самоуправления на управление многоквартирными домами;
отсутствие системы пообъектного планирования содержания и ремонта многоквартирных домов как фактор ухудшения состояния многоквартирных домов в городе;
несформированность механизмов, стимулирующих проведение собственниками помещений в многоквартирных домах капитального ремонта и мероприятий по ресурсосбережению;
сохранение практики монопольной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения;
относительно высокий уровень износа систем коммунальной инфраструктуры;
низкое качество жилищного фонда, высокая доля количества жилых зданий с повышенным износом;
диспропорция в структуре жилищного фонда и потребностях домохозяйств;
недостаточная развитость системы ипотечного кредитования;
высокий средний срок ожидания населением получения социального жилья, в особенности муниципального;
слабая развитость сектора коммерческой аренды жилья.
Проблемы в сфере градорегулирования:
ведение жилищного строительства за счет существующих земельных резервов, которые близки к исчерпанию;
отсутствие практики подготовки и проведения аукционов земельных участков.
Данные проблемы являются причинами того, что экономика и социальная сферы города энергозатратны и малопривлекательны для инвесторов.
3. Цели и задачи Программы
Главной целью Программы является создание социально-экономических условий, обеспечивающих рост благосостояния и повышение уровня качества жизни населения города Вологды. Достижение данной цели обеспечивается реализацией комплекса целевых программ.
Одним их главных направлений социально-экономического развития города является обеспечение гармоничного и устойчивого развития его экономики. Управление развитием экономики города будет осуществляться в соответствии с "Программой социально-экономического развития муниципального образования "Город Вологда" на 2008-2010 годы". В экономической сфере Программа охватывает три основных направления муниципальной политики, а именно: привлечение инвестиций, взаимодействие с крупным бизнесом, поддержка среднего и малого бизнеса. Рыночный подход подразумевает, что Администрация города Вологды не вмешивается в экономическую деятельность, но создает ее субъектам необходимые условия для успешного и эффективного функционирования.
Программа преследует следующие цели:
1. Повышение инвестиционной привлекательности города;
2. Содействие проведению модернизации промышленного производства на предприятиях города;
3. Содействие расширению внутреннего и внешнего рынка промышленных предприятий города;
4. Создание условий для взаимовыгодной кооперации крупного, среднего и малого бизнеса;
5. Интенсификация развития малого предпринимательства.
В социальной сфере будет осуществлен переход к комплексной социально-культурной политике взамен бытовавшего прежде отраслевого подхода. Основной целью данной политики является обеспечение городу Вологде конкурентных преимуществ в борьбе за качественные трудовые ресурсы в целях развития городской экономики. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, оздоровления, культурно-познавательного и спортивного досуга и отдыха для всех поколений горожан.
Наличие качественного человеческого капитала обусловливает высокое качество жизни населения, что в свою очередь, является одним из факторов развития высокотехнологичной экономики. Таким образом, формирование высокого качества жизни в городе закладывает предпосылки будущего экономического прорыва.
В целях реализации данной политики основными направлениями будут являться:
1. Развитие социальной инфраструктуры и повышение ее качества для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании, самореализации, досуге, оздоровлении, рекреативном отдыхе;
2. Повышение качества кадровых ресурсов отраслей социальной сферы;
3. Формирование системы управления в отраслях социально-культурной сферы, ориентированной на конечный результат достижения цели;
4. Формирование культуры здорового образа жизни с раннего возраста;
5. Ранняя социализация детей и подростков (гражданское воспитание, привитие общественных ценностей);
6. Формирование общественного мнения о ценности общественных и семейных институтов;
7. Стимулирование социальной ответственности бизнеса;
8. Стимулирование социальной активности населения, особенно молодежи, и создание условий для возникновения разветвленной сети самоорганизующихся некоммерческих институтов, направленных на самопомощь и самообеспечение;
9. Обеспечение социальной поддержки малообеспеченных семей в целях повышения их доступности к образовательным услугам, услугам в сфере досуга, а также услугам по профилактике заболеваемости (в т.ч. доступности к объектам физкультуры и массового спорта);
10. Выявление и поддержка талантливых детей, молодежи и граждан из числа трудоспособного населения;
11. Повышение доступности социально значимых услуг гражданам из числа инвалидов;
12. Воспитание ценностных ориентиров: веротерпимости, социальной солидарности, высокой гражданской ответственности, ценностей семейных институтов для формирования благоприятной социально-культурной городской среды.
В сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством главной целью Программы социально-экономического развития является обеспечение комфортности проживания граждан в границах территории муниципального образования "Город Вологда". Это подразумевает предоставление населению качественных жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам и тарифам путем повышения эффективности системы управления многоквартирными домами, муниципальным жилищным фондом, объектами коммунального комплекса города и снижения энергозатратности отрасли.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие основные задачи:
1. Содействие реализации пообъектного управления многоквартирными домами;
2. Формирование новых механизмов финансирования капитальных ремонтов и мотиваций проведения ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах;
3. Демонополизация и приватизация деятельности по управлению многоквартирными домами;
4. Формирование на уровне органов местного самоуправления системы управления жилищным сектором, адаптированной к новым экономическим условиям;
5. Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда;
6. Совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса;
7. Повышение прозрачности системы тарифного регулирования для потребителей;
8. Совершенствование системы развития коммунальной инфраструктуры;
9. Формирование долгосрочных договорных отношений в части управления объектами муниципальной коммунальной инфраструктуры.
В области градорегулирования необходимо сконцентрировать усилия Администрации города Вологды на реализацию приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и федеральной целевой программы "Жилище".
Программа позволит не только оперативно решать текущие задачи обеспечения роста объемов строительства, но и последовательно выстроить основания для перспективных действий системного характера по развитию территории города, создать адекватную условиям рыночной экономики систему градорегулирования.
Программа будет реализовываться по следующим направлениям:
1. Обеспечение опережающего предложения подготовленных земельных участков для жилищного строительства;
2. Обеспечение принятия Правил землепользования и застройки города Вологды, применения и последовательного совершенствования Правил;
3. Подготовка плана реализации действующего Генерального плана г. Вологды в части развития строительства, комплексной схемы развития инженерной инфраструктуры;
4. Развитие института публичных слушаний по вопросам градорегулирования;
5. Кадровое обеспечение процесса реализации приоритетных направлений развития системы градорегулирования в городе Вологде;
6. Подготовка совместно с Правительством Вологодской области плана (программы) развития системы градорегулирования - определение первоочередных и последующих задач для концентрации общих усилий и средств на приоритетных проектах с целью достижения максимальных результатов в минимальные сроки.
Анализ ситуации в г. Вологде в сфере обеспечения населения жильем обусловил целесообразность разработки мероприятий поддержки населения в улучшении жилищных условий.
Мероприятия исходят из того, что главная цель жилищной политики в городе - это обеспечение доступности жилья для широких слоев населения со средним уровнем доходов, расширение возможностей граждан улучшать жилищные условия рыночным способом, содействие в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан и создание системы обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий семей с низким уровнем доходов.
Программа нацелена на реализацию следующих задач:
1. Принятие мер, нацеленных на обеспечение активного участия города Вологды в реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2007-2010 годы в части решения жилищных проблем граждан;
2. Разработка муниципальной программы поддержки отдельных категорий граждан по улучшению жилищных условий;
3. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с региональными органами власти Вологодской области при разработке и реализации мер по формированию рынка доступного жилья;
4. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования;
5. Развитие рынка арендного жилья, совершенствование обеспечения жильем очередников;
6. Вовлечение представителей местного бизнес-сообщества в реализацию Программы.
4. Система организации контроля за исполнением Программы
Координацию деятельности структурных подразделений Администрации города Вологды по реализации Программы и мониторинг ее выполнения осуществляет Экономическое управление Администрации города Вологды.
Для обобщения данных о выполнении Программы и предоставления их Главе города Вологды и в Вологодскую городскую Думу структурные подразделения Администрации города Вологды представляют в Экономическое управление отчеты о выполнении соответствующих мероприятий Программы за полугодие и год не позднее 10 августа и 10 февраля.
5. Ожидаемые конечные результаты и ресурсное обеспечение
Оценка эффективности социально-экономических преобразований от реализации Программы производится на основе интегральных показателей, характеризующих социально-экономическую ситуацию в городе.
Ожидаемые конечные результаты Программы.
1. Улучшение социально-экономической ситуации в городе, определяемое интегральным показателем комплексной оценки уровня развития;
2. Увеличение уровня потребления товаров и услуг на душу населения в 1,5 раза;
3. Рост объема промышленного производства на 25%;
4. Рост числа занятых в малом предпринимательстве на 10-15%.
Ресурсное обеспечение Программы
(тыс.руб.)
N п/п | Источники финансирования | Общий объем финансирования |
в том числе по годам | ||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |||
1. | Бюджет города Вологды | 2 461 015,1 | 587 685,1 | 847 605,4 | 1 025 724,6 |
2. | Привлеченные средства | 9 921 907,4 | 2 109 433,2 | 4 298 593,1 | 3 513 881,1 |
Итого: | 12 382 922,5 | 2 697 118,3 | 5 146 198,5 | 4 539 605,7 |
Приложение N 1
к Программе социально-экономического
развития муниципального образования
"Город Вологда" на 2008-2010 годы
Интегральные показатели экономического
социального развития города Вологды
Наименование индикатора | 2006 г. отчет |
2007 г. оценка |
2008 г. прогноз |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Раздел: Качество жизни населения | ||||||
Подраздел: Демография | ||||||
Численность постоянного населения на начало года, тыс.чел. |
294,8 | 293,9 | 292,7 | 291,6 | 291,5 | |
Отношение численности населения в трудоспособном возрасте к общей численности населения, % |
66,6 | 66,5 | 66,4 | 66,2 | 66,0 | |
Подраздел: Доходы населения | ||||||
Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций, руб. |
11627 | 13 965 | 16 480 | 18 950 | 21 790 | |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы к величине среднемесячного прожиточного минимума для трудоспособного населения, % |
309,5 | 330,5 | 348,9 | 362,8 | 379,6 | |
Подраздел: Безопасность | ||||||
Число преступлений на 10000 населения, ед. | 430,6 | 430,5 | 430,5 | 430,4 | 430,3 | |
Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений, % |
23,2 | 23,1 | 23,1 | 23,0 | 22,9 | |
Раздел: Экономическая база муниципального образования | ||||||
Подраздел: Промышленность | ||||||
Объем отгруженной промышленной продукции на 1 жителя, руб. |
108 410 | 131 027 | 154 701 | 174 897 | 197942 | |
Подраздел: Капитальное строительство | ||||||
Объем подрядных работ, выполненных строительными организациями, млн. руб. |
3242,5 | 3500,0 | 3804,5 | 4055,6 | 4286,8 | |
Подраздел: Инвестиционная деятельность | ||||||
Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования на 1 жителя, руб. |
17 745 | 20 974 | 24 000 | 26 950 | 30 200 | |
Подраздел: Рынок труда | ||||||
Отношение населения, занятого в экономике, ко всему населению в трудоспособном возрасте, % |
71,3 | 71,7 | 71,9 | 72,0 | 72,1 | |
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % |
0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Подраздел: Малое предпринимательство | ||||||
Число малых предприятий, ед. | 1600 | 1650 | 1700 | 1780 | 1850 | |
Число индивидуальных предпринимателей, тыс.чел. |
9,2 | 9,4 | 9,7 | 10,5 | 11,2 | |
Численность занятых в малом предпринимательстве, тыс.чел. |
20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,8 | 23,7 | |
Доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности населения, занятого в экономике, % |
21,4 | 22,0 | 22,6 | 24,1 | 25,4 | |
Раздел: Сфера услуг и городское хозяйство | ||||||
Подраздел: Жилье и его доступность | ||||||
Общая площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя города, м2 |
21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | |
Ввод в действие жилых домов, тыс.м2 общей площади |
117,1 | 120,9 | 120,0 | 120,4 | 123,4 | |
Отношение объема индивидуальных жилых домов к общему объему вводимого жилья, % |
3,0 | 4,5 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | |
Отношение площади ветхого и аварийного жилищного фонда к общей площади жилищного фонда, % |
3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,2 | |
Подраздел: Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
Доля оплаты жилищно-коммунальных услуг населением в общем объеме оплаты жилищно-коммунальных услуг, % |
97,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Установленная в Вологодской области максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, % |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Общий объем предоставленных населению субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, тыс.руб. |
244 333,2 | 428 261 | 508 490 | 548 151 | 590 907 | |
Подраздел: Платные услуги населению | ||||||
Объем платных услуг на 1 жителя города, руб. |
31 156 | 36 708 | 43 356 | 50 685 | 58 702 | |
Объем бытовых услуг на 1 жителя города, руб. |
2 782 | 3 105 | 3 524 | 3 962 | 4 400 | |
Подраздел: Здравоохранение | ||||||
Обеспеченность врачами, врачей на 10 тысяч человек населения |
27,7 | 28,6 | 29,0 | 29,5 | 30,3 | |
Обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 10 тысяч человек населения |
67,2 | 70,9 | 73,4 | 75 | 76,7 | |
Средняя продолжительность госпитализации, чел./дней |
12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12 | |
Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тысяч в смену, посещений |
4490 | 4490 | 4560 | 4610 | 4824 | |
Подраздел: Образование | ||||||
Число мест в дошкольных учреждениях в расчете на 1000 детей, ед. |
639 | 638 | 645 | 638 | 642 | |
Отношение числа учащихся, занимающихся во вторую смену, ко всему числу учащихся в дневных общеобразовательных школах, % |
19,3 | 18 | 16,8 | 16 | 18 | |
Средняя наполняемость классов в дневных общеобразовательных учреждениях, число учащихся/класс |
23,7 | 23,4 | 23,7 | 24 | 25 | |
Подраздел: Торговля и общественное питание | ||||||
Структура розничного товарооборота (прод./пром.), % |
45,5/54,5 | 44/56 | 43,5/56,5 | 43/57 | 42/58 | |
Объем розничного товарооборота на 1 жителя, руб. |
47 887 | 53 274 | 58 227 | 63 297 | 68 131 | |
Оборот предприятий общественного питания на 1 жителя, руб. |
2 396 | 2984 | 3465 | 3950 | 4458 | |
Подраздел: Культура | ||||||
Число культурно-досуговых мероприятий, ед. | 844 | 847 | 850 | 854 | 857 | |
Число экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 10000 населения, шт. |
22200 | 21500 | 21300 | 21000 | 20700 | |
Подраздел: Физкультура и спорт | ||||||
Численность занимающихся физкультурой и спортом, чел. |
26032 | 27395 | 28700 | 29400 | 33234 | |
Доля численности, занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения, % |
8,8 | 9,3 | 9,8 | 10 | 11 | |
Подраздел: Охрана окружающей среды | ||||||
Объем выбросов твердых вредных веществ в атмосферу, тыс.тонн в год |
1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,09 | |
Объем выбросов газообразных и жидких вредных веществ в атмосферу, тыс.тонн в год |
4,23 | 4,25 | 4,28 | 4,34 | 4,39 | |
Подраздел: Благоустройство | ||||||
Протяженность освещенных дорог в общей протяженности муниципальных дорог, % |
97 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | |
Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей численности муниципального значения, % |
53 | 58,6 | 64,3 | 70 |
Приложение N 2
к Программе социально-экономического развития
муниципального образования "Город Вологда"
на 2008-2010 годы
Основные мероприятия Программы социально-экономического развития
муниципального образования "Город Вологда" на 2008-2010 годы
I. Организационные мероприятия
N п/п |
Содержание мероприятия | Подразделение исполнитель |
Этапы работы | Примечание | ||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Разработка Стратегического плана социально-экономического развития города Вологды на период до 2015 года |
ЭУ, структурные подразделения Администрации города |
X | |||
2. | Разработка программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в г. Вологде на период до 2010 года |
ЭУ | X | |||
3. | Разработка городской целевой программы "Кадры здравоохранения" на 2009-2011 г.г. |
УЗ ДГП | X | |||
4. | Разработка городской целевой программы "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний среди населения г. Вологды" на 2009-2011г.г. |
УЗ ДГП | X | |||
5. | Разработка городской целевой программы "Реализация Национального проекта "Здоровье" на 2009-2010 г.г. |
УЗ ДГП | X | X | ||
6. | Разработка Плана модернизации здравоохранения города Вологды на 2009-2011 г.г. |
УЗ ДГП | X | |||
7. | Разработка целевой программы по профилактике правонарушений в городе Вологде на 2010-2012 годы |
УАдОи BOO ДГП УВД по г. Вологде, структурные подразделения Администрации города |
X | |||
8. | Разработка городской инвестиционной программы |
ЭУ, структурные подразделения Администрации города |
X | X | X | |
9. | Разработка Соглашения между Администрацией города Вологды, Вологодской городской федерацией профсоюзов, Вологодским городским отделением Союза промышленников и предпринимателей |
ЭУ, Вологодская городская федерация профсоюзов, Вологодское городское отделение POP "Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области" |
X | X | X | |
10. | Разработка городской целевой программы "Молодежная политика 2008-2010 г.г." |
УФКМС и М ДГП | X | |||
11. | Разработка программы корректировки Генерального плана г. Вологды |
УАиГ ДГЗЭ | X | |||
12. | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Вологды |
ДИО | X | X | X |
II. Мероприятия по отраслям
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N п/п |Основные |Мероприятия | Ед.изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| |направления | |тыс.руб./|--------------------------------------+----------------------------------+------------------------------------------|
| |Программы | | кол-во |Бюджет города| Привл. | Всего | Бюджет | Привл. | Всего |Бюджет города| Привл. | Всего |
| | | | | | средства | | города | средства | | | средства | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел: Развитие социальной сферы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подраздел: Образование |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Целевые |1. Программа развития |тыс.руб. | 72 872,0 | | 72 872,0 | 28 144,0 | | 28 144,0 | 32 129,0 | | 32 129,0 |
| |программы |системы образования | | | | | | | | | | |
| | |муниципального образования| | | | | | | | | | |
| | |"Город Вологда" на | | | | | | | | | | |
| | |2008-2010 годы | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Подпрограммы |1.1. "Развитие сети |тыс.руб. | 16 500,0 | | 16 500,0 | 15 100,0 | | 15 100,0 | 18 000,0 | | 18 000,0 |
| | |общеобразовательных | | | | | | | | | | |
| | |учреждений и | | | | | | | | | | |
| | |образовательных услуг | | | | | | | | | | |
| | |города Вологды" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.1.1. Переоборудование |тыс.руб. | | | | 4 200,0 | | 4 200,0 | | | |
| | |помещений и открытие новых| | | | | | | | | | |
| | |групп в существующих ДОУ | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.1.2. Переоборудование |тыс.руб. | 11 000,0 | | 11 000,0 | | | | | | |
| | |здания и открытие ДОУ N 5 | | | | | | | | | | |
| | |по ул. Текстильщиков, д. | | | | | | | | | | |
| | |17б | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.1.3. Переоборудование |тыс.руб. | 500,0 | | 500,0 | | | | | | |
| | |здания школы N 40 по ул. | | | | | | | | | | |
| | |Пугачева, 71а и открытие | | | | | | | | | | |
| | |МОУ "Начальная школа - | | | | | | | | | | |
| | |детский сад N 40" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.1.4. Переоборудование |тыс.руб. | | | | | | | 7 000,0 | | 7 000,0 |
| | |филиала СОШ N 7 и открытие| | | | | | | | | | |
| | |ДОУ N 64 | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.1.5. Переоборудование |тыс.руб. | | | | 10 000,0 | | 10 000,0 | | | |
| | |здания ДОУ ВПЗ и открытие | | | | | | | | | | |
| | |ДОУ N 97 | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.1.6. Переоборудование |тыс.руб. | | | | 900,0 | | 900,0 | | | |
| | |2-х классов в группы в МОУ| | | | | | | | | | |
| | |"Начальная школа - детский| | | | | | | | | | |
| | |сад N 107" | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.1.7. Переоборудование |тыс.руб. | | | | | | | 11 000,0 | | 11 000,0 |
| | |здания ГОУ "Основная | | | | | | | | | | |
| | |общеобразовательная школа | | | | | | | | | | |
| | |"Школа искусств" и | | | | | | | | | | |
| | |открытие ДОУ N 81 | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.1.8. Переоборудование |тыс.руб. | 5 000,0 | | 5 000,0 | | | | | | |
| | |помещений в ДОУ для | | | | | | | | | | |
| | |открытия 10 дополнительных| | | | | | | | | | |
| | |групп (N N 1, 74, 85, 89, | | | | | | | | | | |
| | |90, 94, 99, 106 (2 гр.), | | | | | | | | | | |
| | |107) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.2. "Одаренные дети" |тыс.руб. | | | | 1 405,0 | | 1 405,0 | 1 530,0 | | 1 530,0 |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.3. "Кадровое обеспечение|тыс.руб. | | | | 639,0 | | 639,0 | 599,0 | | 599,0 |
| | |муниципальной системы | | | | | | | | | | |
| | |образования" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.4. "Поддержка и развитие|тыс.руб. | | | | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 |
| | |социально-педагогических | | | | | | | | | | |
| | |инициатив" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.5. "Вологодское лето" - |тыс.руб. | 4 654,0 | | 4 654,0 | 7 000,0 | | 7 000,0 | 8 000,0 | | 8 000,0 |
| | |Обеспечение отдыха детей в| | | | | | | | | | |
| | |каникулярное время" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.6. "Комплексная |тыс.руб. | 51 718,0 | | 51 718,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 |
| | |безопасность муниципальных| | | | | | | | | | |
| | |учреждений города Вологды"| | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |Итого: |тыс.руб. | 72 872,0 | | 72 872,0 | 28 144,0 | | 28 144,0 | 32 129,0 | | 32 129,0 |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|2. |Внедрение |2.1. Переход на новые | -"- | | | | | | | | | |
| |нового |госстандарты и новый | | | | | | | | | | |
| |содержания |базисный учебный план | | | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2. Создание базовых школ| -"- | | | | | | | | | |
| | |по предпрофильному и | | | | | | | | | | |
| | |профильному обучению: | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2.1. МОУ "Средняя | -"- | | | | | 800,0 | 800,0 | | | |
| | |общеобразовательная школа | | | | | | | | | | |
| | |N 1" | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2.2. МОУ "Гимназия N 2" | -"- | | | | | 800,0 | 800,0 | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2.3. МОУ "Средняя | -"- | | 1 160,0 | 1 160,0 | | | | | | |
| | |общеобразовательная школа | | | | | | | | | | |
| | |N 8" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2.4. МОУ "Средняя | -"- | | 1 160,0 | 1 160,0 | | | | | | |
| | |общеобразовательная школа | | | | | | | | | | |
| | |N 32" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2.5. МОУ "Средняя | -"- | | | | | 1 160,0 | 1 160,0 | | | |
| | |общеобразовательная школа | | | | | | | | | | |
| | |N 16" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2.6. МОУ "Средняя | -"- | | | | | 1 160,0 | 1 160,0 | | | |
| | |общеобразовательная школа | | | | | | | | | | |
| | |N 12" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2.7. МОУ "Средняя | -"- | | | | | 1 160,0 | 1 160,0 | | | |
| | |общеобразовательная школа | | | | | | | | | | |
| | |N 37" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2.8. МОУ "Средняя | -"- | | | | | 1 160,0 | 1 160,0 | | | |
| | |общеобразовательная школа | | | | | | | | | | |
| | |N 41" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.3. Открытие | -"- | 100,0 | | 100,0 | | | | | | |
| | |инновационных площадок на | | | | | | | | | | |
| | |базе школы N 32, ДОУ N N | | | | | | | | | | |
| | |36, 99 | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |Итого: |тыс.руб. | 100,0 | 2 320,0 | 2 420,0 | | 6 240,0 | 6 240,0 | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого по подразделу "Образование": |тыс.руб. | 72 972,0 | 2 320,0 | 75 292,0 | 28 144,0 | 6 240,0 | 34 384,0 | 32 129,0 | | 32 129,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подраздел: Здравоохранение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Целевые |1.1. "Кадры |тыс.руб. | 0,0 | | 0,0 | 5 360,0 | | 5 360,0 | 5 380,0 | | 5 380,0 |
| |программы |здравоохранения" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.2. "Вакцинопрофилактика"|тыс.руб. | 1 000,0 | | 1 000,0 | | | | | | |
| | |на 2004-2008 г.г. | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.3. "Профилактика |тыс.руб. | 1 200,0 | | 1 200,0 | | | | | | |
| | |парентеральных вирусных | | | | | | | | | | |
| | |гепатитов и ВИЧ-инфекции | | | | | | | | | | |
| | |среди населения г. Вологды| | | | | | | | | | |
| | |на 2003-2008 г.г." | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.4. "Развитие МУЗ |тыс.руб. | 30 000,0 | | 30 000,0 | 6 700,0 | | 6 700,0 | 6 700,0 | | 6 700,0 |
| | |"Вологодская городская | | | | | | | | | | |
| | |больница N 1" на 2006-2010| | | | | | | | | | |
| | |г.г." | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.5."Здоровый ребенок" на |тыс.руб. | 3 500,0 | | 3 500,0 | 11 106,0 | | 11 106,0 | 4 209,0 | | 4 209,0 |
| | |2008-2010 г.г. | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------/
| | |1.6. "Профилактика |тыс.руб. | | | | 11 000,0 | | 11 000,0 | 11 000,0 | | 11 000,0
| | |инфекционных и | | | | | | | | | |
| | |паразитарных заболеваний | | | | | | | | | |
| | |среди населения города | | | | | | | | | |
| | |Вологды" на 2009-2011 г.г.| | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |1.7. "Мероприятия по |тыс.руб. | 32 716,0 | | 32 716,0 | 35 347,0 | | 35 347,0 | 39 097,0 | | 39 097,0
| | |обеспечению реализации | | | | | | | | | |
| | |национального проекта | | | | | | | | | |
| | |"Здоровье" в г. Вологде" | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| |Итого по подразделу "Здравоохранение": |тыс.руб. | 68 416,0 | | 68 416,0 | 69 513,0 | | 69 513,0 | 66 386,0 | | 66 386,0
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Подраздел: Культура
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1. |Укрепление |1.1. Реконструкция Дома | -"- | 1 000,0 | | 1 000,0 | | | | | |
| |материально- |культуры льнокомбината | | | | | | | | | |
| |технической |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| |базы |1.2. Капитальный ремонт | -"- | 8 000,0 | | 8 000,0 | | | | | |
| |учреждений |мансардного этажа | | | | | | | | | |
| |культуры |городского Дворца культуры| | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |1.3. Создание | -"- | 620,0 | | 620,0 | 485,0 | | 485,0 | | |
| | |автоматизированной | | | | | | | | | |
| | |информационной системы, | | | | | | | | | |
| | |компьютеризация | | | | | | | | | |
| | |библиотечных процессов | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |1.4. Ремонт фасада здания | -"- | | | | 1000,0 | | 1 000,0 | | |
| | |МОУ ДОД "Детская | | | | | | | | | |
| | |музыкальная школа N 5" по | | | | | | | | | |
| | |ул. Гоголя, д. 51 | | | | | | | | | |
| | |(памятник архитектуры | | | | | | | | | |
| | |федерального значения) | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |Итого: | -"- | 9 620,0 | | 9 620,0 | 1 485,0 | | 1 485,0 | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------\
|2. |Целевые |2.1. "Комплектование, | -"- | 1 000,0 | 5 633,2 | 6 633,2 | 1 200,0 | 5 691,2 | 6 891,2 | 1 400,0 | 5 520,2 | 6 920,2 |
| |программы |сохранение и использование| | | | | | | | | | |
| | |библиотечных фондов | | | | | | | | | | |
| | |муниципального учреждения | | | | | | | | | | |
| | |культуры "Централизованная| | | | | | | | | | |
| | |библиотечная система" на | | | | | | | | | | |
| | |2008-2010 годы | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2. Подпрограмма | -"- | 0,0 | | 0,0 | 565,0 | | 565,0 | 710,0 | | 710,0 |
| | |"Одаренные дети" городской| | | | | | | | | | |
| | |целевой Программы развития| | | | | | | | | | |
| | |системы образования | | | | | | | | | | |
| | |муниципального образования| | | | | | | | | | |
| | |"Город "Вологда" на | | | | | | | | | | |
| | |2008-2010 годы | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |Итого: | -"- | 1 000,0 | 5 633,2 | 6 633,2 | 1 765,0 | 5 691,2 | 7 456,2 | 2 110,0 | 5 520,2 | 7 630,2 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого по подразделу "Культура": |тыс.руб. | 10 620,0 | 5 633,2 | 16 253,2 | 3 250,0 | 5 691,2 | 8 941,2 | 2 110,0 | 5 520,2 | 7 630,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подраздел: Физкультура и спорт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Развитие материально-технической базы для|тыс.руб. | 20 138,8 | 9 149,6 | 29 288,4 | 25 572,0 | 5 672,0 | 31 244,0 | 15 556,0 | 2 500,0 | 18 056,0 |
| |занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.1. | - "- | | 3 172,0 | 3 172,0 | | 3 172,0 | 3 172,0 | | | |
| | |Физкультурно-оздоровитель-| | | | | | | | | | |
| | |ный комплекс в пос. | | | | | | | | | | |
| | |Ананьино | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.2. Капитальный ремонт | -"- | | 2 400,0 | 2 400,0 | | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 5 000,0 |
| | |малого спортивного зала N | | | | | | | | | | |
| | |2 СДЮШОР N 1, | | | | | | | | | | |
| | |Пречистенская набережная, | | | | | | | | | | |
| | |д. 20а | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.3. Капитальный ремонт | - "- | | 2 400,0 | 2 400,0 | | | | | | |
| | |хоккейного корта ул. | | | | | | | | | | |
| | |Беляева, д. 136 | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.4. Капитальный ремонт | - "- | | | | 400,0 | | 400,0 | | | |
| | |лыжной прокатной базы по | | | | | | | | | | |
| | |Набережной VI Армии, д. 95| | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.5. Восстановление | -"- | 20 000,0 | | 20 000,0 | 10 000,0 | | 10 000,0 | 10 000,0 | | 10 000,0 |
| | |стадионов | | | | | | | | | | |
| | |общеобразовательных | | | | | | | | | | |
| | |средних школ города | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.6. Частичный ремонт | -"- | 88,8 | 177,6 | 266,4 | | | | | | |
| | |стадиона ГОУ ВПО ВГПУ, СОШ| | | | | | | | | | |
| | |N 10, ДТДиМ по ул. | | | | | | | | | | |
| | |Ленинградская, д. 5 | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.7. Ремонт крытой стоянки| -"- | | 1 000,0 | 1 000,0 | 4 000,0 | | 4 000,0 | 3 056,0 | | 3 056,0 |
| | |специальной техники для | | | | | | | | | | |
| | |обслуживания спортивных | | | | | | | | | | |
| | |сооружений МУ | | | | | | | | | | |
| | |"Спорт-Центр" по | | | | | | | | | | |
| | |Набережной VI Армии, д. 89| | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.8. Косметический ремонт | -"- | 50,0 | | 50,0 | | | | | | |
| | |спортивных дворовых | | | | | | | | | | |
| | |площадок | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.9. Хоккейные корты | -"- | | | | 11 172,0 | | 11 172,0 | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|2. |Целевые |2.1. Подпрограмма | -"- | 0,0 | | 0,0 | 860,0 | | 860,0 | 930,0 | | 930,0 |
| |программы |"Одаренные дети" городской| | | | | | | | | | |
| | |целевой Программы развития| | | | | | | | | | |
| | |системы образования | | | | | | | | | | |
| | |муниципального образования| | | | | | | | | | |
| | |"Город "Вологда" на | | | | | | | | | | |
| | |2008-2010 годы | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |Итого: | -"- | 0,0 | | 0,0 | 860,0 | | 860,0 | 930,0 | | 930,0 |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|Итого по подразделу "Физкультура и спорт"; |тыс.руб. | 20 138,8 | 9 149,6 | 29 288,4 | 26 432,0 | 5 672,0 | 32 104,0 | 16 486,0 | 2 500,0 | 18 986,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подраздел: Обеспечение общественного порядка и законности |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Целевые |"Программа по профилактике|тыс.руб. | 24 200,0 | | 24 200,0 | 30478,3 | | 30 478,3 | 32 856,0 | | 32 856,0 |
| |программы |правонарушений в городе | | | | | | | | | | |
| | |Вологде на 2007-2009 годы"| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|Итого по подразделу "Обеспечение общественного |тыс.руб. | 24 200,0 | | 24 200,0 | 30 478,3 | | 30 478,3 | 32 856,0 | | 32 856,0 |
|порядка и законности": | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|Итого по разделу "Развитие социальной сферы": |тыс.руб. | 196 346,8 | 17 102,8 | 213 449,6 | 157 817,3 | 17 603,2 |175 420,5 | 149 967,0 | 8 020,2 | 157 987,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Реконструкция и модернизация городских | | | | | | | | | | |
| |тепловых сетей, строительство новых | | | | | | | | | | |
| |котельных и трансформаторных подстанций | | | | | | | | | | |
| |-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |1.1. |1.1.1. Проектирование и |тыс.руб. | | | | | 60 000,0 | 60 000,0 | | | |
| |Техническое |строительство газовой | | | | | | | | | | |
| |переоснащение |модульной котельной по ул.| | | | | | | | | | |
| |котельных |Северная-Дальняя мощностью| | | | | | | | | | |
| | |30 МВт | | | | | | | | | | |
| |--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |1.2. |1.2.1. Капитальный ремонт | - "- | | | | 25 500,0 | 84 900,0 |110 400,0 | 18 000,0 | 56 000,0 | 74 000,0 |
| |Реконструкция |и замена котлов и другого | | | | | | | | | | |
| |котельных |оборудования | | | | | | | | | | |
| |--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |1.3. Учет |1.3.1. Установка |тыс.руб. | | 750,0 | 750,0 | | | | | | |
| |количества |расходомеров воды на | | | | | | | | | | |
| |воды на |котельных МУП "ВГТС" | | | | | | | | | | |
| |котельных | | | | | | | | | | | |
| |--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |1.4. |1.4.1. Капитальный ремонт |тыс.руб./| | 150 000,0 | 150 000,0 | | 150 000,0 |150 000,0 | | | |
| |Реконструкция |магистральных тепловых | ед. | | | | | | | | | |
| |тепловых сетей|сетей | | | | | | | | | | |
| |--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |1.5. |1.5.1. Модульная котельная|тыс.руб. | | | | | 2 000,0 | 2 000,0 | 13 000,0 | 7 000,0 | 20 000,0 |
| |Оптимизация |ул. Граничная 6 МВт | | | | | | | | | | |
| |теплоснабжения|1.5.2. Автоматизация |тыс.руб. | | | | | 4 000,0 | 4 000,0 | | 4 000,0 | 4 000,0 |
| | |систем учета тепловой | | | | | | | | | | |
| | |энергии |тыс.руб. | | | | | | | 22 000,0 | 8 000,0 | 30 000,0 |
| | |1.5.3. Закольцовка систем | | | | | | | | | | |
| | |теплоснабжения | | | | | | | | | | |
| | |"ВОМЗ-Западная" | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | | 150 750,0 | 150 750,0 | 25 500,0 | 300 900,0 |326 400,0 | 53 000,0 | 75 000,0 | 128 000,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|2. |Реконструкция | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | |
| |водопроводно- | | | | | | | | | | | |
| |канализацион- | | | | | | | | | | | |
| |ного хозяйства| | | | | | | | | | | |
| |МУП ЖКХ ВГВК | | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |2.1. Источники|2.1.1. Проведение |тыс.руб. | | 400,0 | 400,0 | | | | | | |
| |водоснабжения |дноуглубительных работ | | | | | | | | | | |
| | |подводящего канала на | | | | | | | | | | |
| | |озере Кубенское | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.1.2. Повышение зимнего |тыс.руб. | | 9 100,0 | 9 100,0 | | 16 500,0 | 16 500,0 | | | |
| | |уровня Кубенского | | | | | | | | | | |
| | |водохранилища | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Водозаборные |2.1.3. Реконструкция |тыс.руб. | | 600,0 | 600,0 | | | | | | |
| |сооружения |сооружений внеплощадочного| | | | | | | | | | |
| | |водопровода г. Вологды | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |2.2. Очистные |2.2.1. Проектирование и |тыс.руб. | | 193 300,0 | 193 300,0 | | 115 860,0 |115 860,0 | | | |
| |сооружения |строительство IV блока с | | | | | | | | | | |
| |водопровода |реконструкцией | | | | | | | | | | |
| | |существующих блоков ОСВ | | | | | | | | | | |
| | |(компонент А1 проекта | | | | | | | | | | |
| | |Вологодская муниципальная | | | | | | | | | | |
| | |служба водоснабжения и | | | | | | | | | | |
| | |водоотведения) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2.2. Проектирование |тыс.руб. | | | | | | | | 2 000,0 | 2 000,0 |
| | |реконструкции блока 63 | | | | | | | | | | |
| | |тыс.мЗ/сут. на ОСВ | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2.3. Проектирование и |тыс.руб. | | | | 1 000,0 | | 1 000,0 | 35 000,0 | 30 000,0 | 65 000,0 |
| | |строительство базисного | | | | | | | | | | |
| | |склада хлора | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |2.3. |2.3.1. Приобретение и |тыс.руб. | | 15 000,0 | 15 000,0 | 14 500,0 | 30 500,0 | 45 000,0 | | | |
| |Строительство |модернизация зональной | | | | | | | | | | |
| |и |насосной станции и | | | | | | | | | | |
| |реконструкция |строительство резервуара | | | | | | | | | | |
| |ЗНС |чистой воды объемом 10000 | | | | | | | | | | |
| | |мЗ на ЗНС (компонент А2 | | | | | | | | | | |
| | |проекта Вологодская | | | | | | | | | | |
| | |муниципальная служба | | | | | | | | | | |
| | |водоснабжения и | | | | | | | | | | |
| | |водоотведения) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.3.2. Реконструкция |тыс.руб. | 30 000,0 | | 30 000,0 | | | | | | |
| | |резервуара для воды | | | | | | | | | | |
| | |емкостью 10 000 мЗ на ОСВ | | | | | | | | | | |
| | |(компонент А2) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.3.3. Корректировка |тыс.руб. | | 10 000,0 | 10 000,0 | | 16 600,0 | 16 600,0 | 40 000,0 | | 40 000,0 |
| | |проекта и завершение | | | | | | | | | | |
| | |строительства ЗНС по ул. | | | | | | | | | | |
| | |Петрозаводская | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.3.4. Корректировка |тыс.руб. | | | | | 12 000,0 | 12 000,0 | 30 000,0 | | 30 000,0 |
| | |проекта и строительство | | | | | | | | | | |
| | |ЗНС с РЧВ объемом 21000 мЗ| | | | | | | | | | |
| | |на ул. Дальняя | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |2.4. |2.4.1. Техническое |тыс.руб. | | 2 500,0 | 2 500,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 |
| |Реконструкция |перевооружение НС III-го | | | | | | | | | | |
| |и техническое |подъема | | | | | | | | | | |
| |переоборудова-| | | | | | | | | | | |
| |ние НС III-го | | | | | | | | | | | |
| |подъема | | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |2.5. |2.5.1. Восстановление |тыс.руб. | | | | | | | 8 000,0 | | 8 000,0 |
| |Водопроводные |водовода d 500 мм по | | | | | | | | | | |
| |сети |Белозерскому шоссе от | | | | | | | | | | |
| | |ввода на Станкозавод до | | | | | | | | | | |
| | |499 км длиной 0,7 км | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.5.2. Проектирование и |тыс.руб. | | | | 25 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | | | |
| | |строительство водовода d | | | | | | | | | | |
| | |900-800 мм по Окружному | | | | | | | | | | |
| | |шоссе до детской областной| | | | | | | | | | |
| | |больницы | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.5.3. Магистральный |тыс.руб. | | | | 25 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 |
| | |водопровод по Окружному | | | | | | | | | | |
| | |шоссе до ул. Конева | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.5.4. Перекладка ветхих |тыс.руб. | | 4 000,0 | 4 000,0 | | 5 000,0 | 5 000,0 | | | |
| | |водопроводных сетей и | | | | | | | | | | |
| | |вводов общей | | | | | | | | | | |
| | |протяженностью 45 км | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.5.5. Монтаж водомерных |тыс.руб. | | 8 000,0 | 8 000,0 | | 4 200,0 | 4 200,0 | | | |
| | |узлов | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.5.6. Проектирование и |тыс.руб. | | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 6 500,0 | | | |
| | |строительство 2-ой нитки | | | | | | | | | | |
| | |водопровода d 300 мм на | | | | | | | | | | |
| | |Аэропорт | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.5.7. Проектирование и |тыс.руб. | | 1 500,0 | 1 500,0 | 7 500,0 | 8 500,0 | 16 000,0 | | | |
| | |строительство 2-ой нитки | | | | | | | | | | |
| | |водопровода d 300 мм на с.| | | | | | | | | | |
| | |Молочное | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.5.8. Реконструкция |тыс.руб. | | 2 000,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | 2 000,0 | | | |
| | |повысительных насосных | | | | | | | | | | |
| | |станций (ПНС) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.5.9. Восстановление |тыс.руб. | | 1 300,0 | 1 300,0 | | | | | | |
| | |участка водопроводных | | | | | | | | | | |
| | |сетей d=630 мм ул. | | | | | | | | | | |
| | |Щетинина-Ильюшина | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.5.10. Перекладка |тыс.руб. | | 30 000,0 | 30 000,0 | | | | | | |
| | |водопровода d 500 мм от | | | | | | | | | | |
| | |станции осветления | | | | | | | | | | |
| | |технической воды до | | | | | | | | | | |
| | |зональной станции в районе| | | | | | | | | | |
| | |ВПЗ (компонент А2 проекта | | | | | | | | | | |
| | |Вологодская муниципальная | | | | | | | | | | |
| | |служба водоснабжения и | | | | | | | | | | |
| | |водоотведения) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.5.11. Строительство |тыс.руб. | | 5 000,0 | 5 000,0 | | | | 5 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 |
| | |водопровода d 600 мм на | | | | | | | | | | |
| | |центральную часть г. | | | | | | | | | | |
| | |Вологды по пр.Победы и ул.| | | | | | | | | | |
| | |Чехова протяженностью 2000| | | | | | | | | | |
| | |м (компонент А2 проекта | | | | | | | | | | |
| | |Вологодская муниципальная | | | | | | | | | | |
| | |служба водоснабжения и | | | | | | | | | | |
| | |водоотведения) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------/
| | |2.5.12. Переключение |тыс.руб. | 1000,0 | | 5 000,0 | | | | | |
| | |водоснабжения жилых домов | | | | | | | | | |
| | |по ул. Можайского к | | | | | | | | | |
| | |городской системе | | | | | | | | | |
| | |водоснабжения | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |2.5.13. Бурение 2-х |тыс.руб. | | 5 000,0 | 5 000,0 | | | | | |
| | |скважин со строительством | | | | | | | | | |
| | |разводящей сети в п. Лоста| | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| |2.6. Очистные |2.6.1. Корректировка |тыс.руб. | | | | 1 000,0 | 15 750,0 | 16 750,0 | | |
| |сооружения |проекта и строительство | | | | | | | | | |
| | |2-ой очереди ОСК с | | | | | | | | | |
| | |доведением мощности до 215| | | | | | | | | |
| | |тыс. м3/сут. | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |2.6.2. Реконструкция | -"- | | | | | 1 500,0 | 1 500,0 | | 1 800,0 | 1 800,0
| | |иловых площадок | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |2.6.3. Проектирование и |тыс.руб. | | 1 100,0 | 1 100,0 | 10 000,0 | | 10 000,0 | 10 000,0 | | 10 000,0
| | |строительство площадки | | | | | | | | | |
| | |компостирования | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |2.6.4. Прокладка напорного|тыс.руб. | | 2 000,0 | 2 000,0 | | | | | | 1
| | |илопровода к ЦМО ОСК Д=250| | | | | | | | | |
| | |мм, L=500 м | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |2.6.5. Обеззараживание |тыс.руб. | | | | 7 000,0 | 1000,0 | 8 000,0 | 7 500,0 | 8 000,0 | 15 500
| | |сточных вод на ОСК | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------\
| |2.7. |2.7.1. Строительство |тыс.руб. | | 500,0 | 500,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | | | |
| |Канализацион- |самотечного коллектора d | | | | | | | | | | |
| |ные сети |500 мм по ул. Фрязиновская| | | | | | | | | | |
| | |от ул. Некрасова до ул. К.| | | | | | | | | | |
| | |Маркса длиной 230 м | | | | | | | | | | |
|------| |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.7.2. Проектирование и |тыс.руб. | | 3 000,0 | 3 000,0 | | 52 500,0 | 52 500,0 | | 50 000,0 | 50 000,0 |
| | |строительство районной | | | | | | | | | | |
| | |канализационной насосной | | | | | | | | | | |
| | |станции (РНС-3) в | | | | | | | | | | |
| | |микрорайоне "Новгородский"| | | | | | | | | | |
| | |с самотечными и напорными | | | | | | | | | | |
| | |сетями канализации d1000 | | | | | | | | | | |
| | |мм | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.7.3. Строительство |тыс.руб. | | | | 9 000,0 | 16 000,0 | 25 000,0 | | | |
| | |Южного коллектора от ул. | | | | | | | | | | |
| | |Ленинградская до ул. | | | | | | | | | | |
| | |Молодежная с целью | | | | | | | | | | |
| | |разгрузки КНС-2 d 1000 мм,| | | | | | | | | | |
| | |длиной 2,5 км | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |2.7.4. Строительство |тыс.руб. | | | | | 15 000,0 | 15 000,0 | | | |
| | |Южного коллектора d 1400 | | | | | | | | | | |
| | |мм от ул. Молодежная до | | | | | | | | | | |
| | |РНС-3 длиной 1345 м | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |2.7.5. Устранение |тыс.руб. | | | | 4 000,0 | | 4 000,0 | | | |
| | |инфильтрации и повреждений| | | | | | | | | | |
| | |коллектора N 9 по ул. | | | | | | | | | | |
| | |Вологодская d 500 мм, | | | | | | | | | | |
| | |длиной 500 м | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |2.7.6. Проектирование и |тыс.руб. | | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | | 2 500,0 | 2 500,0 | | 2 500,0 |
| | |строительство 2-х ниток | | | | | | | | | | |
| | |напорного трубопровода от | | | | | | | | | | |
| | |КНС-6 (ул. Горького) до | | | | | | | | | | |
| | |коллектора перекрестка ул.| | | | | | | | | | |
| | |Самойло-Полярная d 400 мм,| | | | | | | | | | |
| | |длиной 1800 м | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |2.7.7. Строительство |тыс.руб. | | | | 15 000,0 | 6 000,0 | 21 000,0 | | |
| | |напорного трубопровода от | | | | | | | | | |
| | |КНС-1 по ул. Мира до ул. | | | | | | | | | |
| | |Козленская d 600 мм, | | | | | | | | | |
| | |длиной 500 м и самотечного| | | | | | | | | |
| | |участка d 800 мм, длиной | | | | | | | | | |
| | |114 м | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------\
| | |2.7.8. Реконструкция |тыс.руб. | | 3 500,0 | 3 500,0 | | 3 500,0 | 3 500,0 | | 4 000,0 | 4 000,0 |
| | |ветхих (износ 70%) | | | | | | | | | | |
| | |канализационных сетей | | | | | | | | | | |
| | |длиной 25 км | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.7.9. Перекладка |тыс.руб. | | 6 000,0 | 6 000,0 | | | | | | |
| | |канализационного дюкера | | | | | | | | | | |
| | |(две нитки) от КНС-10 | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.7.10. Строительство |тыс.руб. | | 3 000,0 | 3 000,0 | | | | | | |
| | |второй напорной нитки | | | | | | | | | | |
| | |канализационного | | | | | | | | | | |
| | |коллектора от КНС-13 | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.7.11. Проектирование и |тыс.руб. | | 10 000,0 | 10 000,0 | | | | | | |
| | |строительство второго | | | | | | | | | | |
| | |напорного трубопровода d | | | | | | | | | | |
| | |400 мм от КНС-12 (ул. | | | | | | | | | | |
| | |Рыбная) | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |2.8. |2.8.1. Реконструкция КНС-6|тыс.руб. | | 2 500,0 | 2 500,0 | | | | | | |
| |Канализацион- |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |ные насосные |2.8.2. Реконструкция КНС-7|тыс.руб. | | | | | 1500,0 | 1 500,0 | | | |
| |станции |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.8.3. Реконструкция |тыс.руб. | | | | | 1 500,0 | 1 500,0 | | | |
| | |КНС-17 | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.8.4. Проектирование и |тыс.руб. | | 1 000,0 | 1 000,0 | | 10 000,0 | 10 000,0 | | | |
| | |строительство КНС-10 "А" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.8.5. Перекладка напорных|тыс.руб. | | 10 000,0 | 10 000,0 | | 10 000,0 | 10 000,0 | | 20 000,0 | 20 000,0 |
| | |трубопроводов d 900-1000 | | | | | | | | | | |
| | |мм от ГНС-2 до ОСК | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.8.6. Проектирование и |тыс.руб. | | | | 20 000,0 | 5 000,0 | 25 000,0 | 20 000,0 | 5 000,0 | 25 000,0 |
| | |строительство напорных | | | | | | | | | | |
| | |трубопроводов 2 d 800 мм | | | | | | | | | | |
| | |от КНС-2 до ул. Молодежная| | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------/
| | |2.9.1. Канализационная |тыс.руб. | 10 500,0 | | 10 500,0 | | | | | |
| | |сеть от жилых домов NN 15,| | | | | | | | | |
| | |17, 19, 21, школы N 27 по | | | | | | | | | |
| | |ул. Клубова | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| |2.9. |2.9.2. Канализационная |тыс.руб. | 6 700,0 | | 6 700,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 | | |
| |Строительство |сеть в д. Горка по | | | | | | | | | |
| |сетей |Московскому шоссе | | | | | | | | | |
| |водоотведения |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| |от жилых домов|2.9.3. Канализационная |тыс.руб. | | 7 000,0 | 7 000,0 | | | | | | 1
| | |сеть от жилых домов NN | | | | | | | | | |
| | |114, 116, 116а, 118, 120 | | | | | | | | | |
| | |по ул. Железнодорожная | | | | | | | | | |
|------| |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------\
| | |2.9.4. Восстановление сети|тыс.руб. | | 1 500,0 | 1 500,0 | | 3 500,0 | 3 500,0 | | | |
| | |самотечной канализации d | | | | | | | | | | |
| | |500 мм от КНС N 21 в п. | | | | | | | | | | |
| | |Ананьино с подключением к | | | | | | | | | | |
| | |жилым домам | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | 48 200,0 | 340 300,0 | 388 500,0 | 149 500,0 | 410 410,0 |559 910,0 | 183 000,0 | 158 800,0 | 341 800,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |3.Строительст-|3.1. Строительство КЛ ПС |тыс.руб. | | 5 000,0 | 5 000,0 | | | | | | |
| |во объектов |"Луговая" - РТП 19 | | | | | | | | | | |
| |коммунальной |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |энергетики |3.2. Строительство |тыс.руб. | | 6 000,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 | 6 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| | |питающих КЛ микрорайона | | | | | | | | | | |
| | |"Южный" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |3.3. Строительство |тыс.руб. | | 4 000,0 | 4 000,0 | | 4 000,0 | 4 000,0 | | | |
| | |распределительных КЛ | | | | | | | | | | |
| | |микрорайона "Южный" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |3.4.1. РТП 10 кВ |тыс.руб. | | 6 000,0 | 6 000,0 | | | | | 10 000,0 | 10 000,0 |
| | |микрорайон "Архангельский"| | | | | | | | | | |
| | |3.4.2. РТП-10 Возрождения | | | | | | | | | 15 000,0 | 15 000,0 |
| | |-Псковская-Восточная-Кост-| | | | | | | | | | |
| | |ромская | | | | | | | | | 3 500,0 | 3 500,0 |
| | |3.4.3. ТП К2 - | | | | | | | | | | |
| | |630-ВГП-97-02 (1шт.) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |3.5. РТП 10 кВ микрорайон |тыс.руб. | | 6 000,0 | 6 000,0 | | | | | | |
| | |"Южный" | | | | | | | | | 4 000,0 | 4 000,0 |
| | |3.5.1.РП-38 (2км) | | | | | | | | | 4 000,0 | 4 000,0 |
| | |3.5.2. РП-26-(2км) | | | | | | | | | 14 000,0 | 14 000,0 |
| | |3.5.3. ТП | | | | | | | | | 1200,0 | 1200,0 |
| | |К-42-630-ВГП-97-02 (4 шт.)| | | | | | | | | | |
| | |3.5.4. ТП 459 - (0,6 км); | | | | | | | | | | |
| | |РТП27-ТП459 (0,6км) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |3.6. ПС 110/10 "Луговая" -|тыс.руб. | | | | | | | 15 000,0 | | 15 000,0 |
| | |РП10кВ (5,6км) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |3.7. КЛ РП-7 - |тыс.руб. | | | | | | | | 600,0 | 600,0 |
| | |проектируемая ТП (0,6 км) | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | | 27 000,0 | 27 000,0 | | 10 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 53 300,0 | 68 300,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|4. |Модернизация и|4.1. Модернизация |тыс.руб. | | 450,0 | 450,0 | | 470,0 | 470,0 | | 490,0 | 490,0 |
| |строительство |обезвреживания, утилизации| | | | | | | | | | |
| |объектов |и захоронения ТБО, КГО, | | | | | | | | | | |
| |утилизации |ЖБО | | | | | | | | | | |
| |(захоронения) |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |твердых |4.2. Строительство |тыс.руб. | | | | | 12 000,0 | 12 000,0 | | 12 000,0 | 12 000,0 |
| |бытовых |комплекса сортировки и | | | | | | | | | | |
| |отходов |утилизации | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.3. Строительство |тыс.руб. | | 51 160,0 | 51 160,0 | | | | | | |
| | |полигона ТБО в ур. | | | | | | | | | | |
| | |"Пасынково" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.4. Рекультивация свалки |тыс.руб. | | 2 000,0 | 2 000,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 | | | |
| | |по ул. Мудрова | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | | 53 610,0 | 53 610,0 | | 15 470,0 | 15 470,0 | | 12 000,0 | 12 000,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|5. |Транспортная инфраструктура | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |5.1. |5.1.1. ул. Молодежная от |тыс.руб. | | | | | 100 000,0 |100 000,0 | | | |
| |Строительство |ул. С. Преминина до | | | | | | | | | | |
| |объектов |Окружного шоссе | | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |ва |5.1.2.ул. Фрязиновская от |тыс.руб. | 1 000,0 | 60 000,0 | 61 000,0 | | | | | | |
| | |ул. Дальняя до ул. | | | | | | | | | | |
| | |Судоремонтная | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.1.3. ул.К.Маркса от ул. |тыс.руб. | | | | | 75 000,0 | 75 000,0 | | | |
| | |Северная до | | | | | | | | | | |
| | |железнодорожных путей | | | | | | | | | | |
| |-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | 1 000,0 | 60 000,0 | 61 000,0 | | 175 000,0 |175 000,0 | | | |
| |-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |5.2. |5.2.1. ул. Клубова |тыс.руб. | | | | | 90 000,0 | 90 000,0 | | | |
| |Реконструкция |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |и ремонт |5.2.2. ул. Гагарина от |тыс.руб. | | | | | 75 000,0 | 75 000,0 | | | |
| |объектов |ул. Гончарная до Окружного| | | | | | | | | | |
| |благоустройст-|шоссе | | | | | | | | | | |
| |ва |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |улично-дорож- |5.2.3. ул. Пугачева от ул.|тыс.руб. | | | | | 20 000,0 | 20 000,0 | | | |
| |ной сети |К.Маркса до ул. | | | | | | | | | | |
| | |Судоремонтная | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.4. ул. Южакова от ул. |тыс.руб. | | 18 000,0 | 18 000,0 | | | | | | |
| | |Ленинградская до ул. | | | | | | | | | | |
| | |Гагарина | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.5. ул, Панкратова от |тыс.руб. | | | | | | | | 34 000,0 | 34 000,0 |
| | |ул. Гагарина до ул. | | | | | | | | | | |
| | |Щетинина | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.6. ул. Преображенского|тыс.руб. | | | | | | | | 40 000,0 | 40 000,0 |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.7. ул. Петина |тыс.руб. | | | | | | | | 37 000,0 | 37 000,0 |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.8. Перекресток улиц |тыс.руб. | | | | | | | | 35 000,0 | 35 000,0 |
| | |Окружное | | | | | | | | | | |
| | |шоссе-Панкратова-Преобра- | | | | | | | | | | |
| | |женского (устройство | | | | | | | | | | |
| | |кольцевой развязки) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.9. ул. Первомайская от|тыс.руб. | | 22 000,0 | 22 000,0 | | | | | | |
| | |ул. Герцена до Советского | | | | | | | | | | |
| | |проспекта | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.10. ул. Левичева от |тыс.руб. | | 20 0000 | 20 000,0 | | | | | | |
| | |ул. Герцена до Советского | | | | | | | | | | |
| | |проспекта | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.11. ул. Ильюшина от |тыс.руб. | | 40 000,0 | 40 000,0 | | | | | | |
| | |Окружного шоссе до ул. | | | | | | | | | | |
| | |Щетинина | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.12. ул. Яшина от ул. |тыс.руб. | | | | | | | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | |Чехова до Советского | | | | | | | | | | |
| | |проспекта | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.13. ул. Благовещенская|тыс.руб. | | 33 000,0 | 33 000,0 | | | | | | |
| | |от ул. Батюшкова до ул. | | | | | | | | | | |
| | |Мохова | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.14. ул. Можайского от |тыс.руб. | | 27 000,0 | 27 000,0 | | 27 000,0 | 27 000,0 | | | |
| | |ул. Конева до д. Горка | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.15. ул. Чернышевского |тыс.руб. | | | | | 50 000,0 | 50 000,0 | | | |
| | |от магазина "Бригантина" | | | | | | | | | | |
| | |до ул. Железнодорожная | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.16. ул. Беляева от ул.|тыс.руб. | | 40 000,0 | 40 000,0 | | | | | | |
| | |Конева до ул. | | | | | | | | | | |
| | |Петрозаводская | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.17. ул. Казакова, |тыс.руб. | | 32 000,0 | 32 000,0 | | | | | | |
| | |Медуницинская, | | | | | | | | | | |
| | |Трактористов | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.18. ул. Бурмагиных, |тыс.руб. | | | | | 70 000,0 | 70 000,0 | | | |
| | |Слободская, Ершовская | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.19. ул. С. Преминина |тыс.руб. | | | | | | | | 43 000,0 | 43 000,0 |
| | |от Пошехонского шоссе до | | | | | | | | | | |
| | |ул. Ловенецкого | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2.20. ул. Гоголя от ул. |тыс.руб. | | | | | 30 000,0 | 30 000,0 | | | |
| | |Чернышевского до пл. | | | | | | | | | | |
| | |Чайковского | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | | 232 000,0 | 232 000,0 | | 362 000,0 |362 000,0 | | 21 1000,0 | 21 1000,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |5.3. |5.3.1. Октябрьский мост в |тыс.руб. | 5000,0 | | 5000,0 | | 71 000,0 | 71 000,0 | | | |
| |Реконструкция |створе ул. Чернышевского | | | | | | | | | | |
| |и ремонт |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |мостовых |5.3.2. Мост через реку |тыс.руб. | | | | | | | | 59 000,0 | 59 000,0 |
| |сооружений |Шограш (тоннель) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.3.3. Мост через реку |тыс.руб. | | | | | 68 000,0 | 68 000,0 | | | |
| | |Вологду в пос. Кувшиново | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.3.4. Мост через реку |тыс.руб. | | | | | | | | 61 000,0 | 61 000,0 |
| | |Содему по ул. Петина | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | 5000,0 | | 5000,0 | | 139 000,0 |139 000,0 | | 120 000,0 | 120 000,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |5.4. |5.4.1. ул. Пугачева от ул.|тыс.руб. | | | | 3000,0 | | 3000,0 | | | |
| |Обустройство |К. Маркса до ул. | | | | | | | | | | |
| |искусственного|Канифольная | | | | | | | | | | |
| |освещения |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |улично-дорож- |5.4.2. Автодорога |тыс.руб. | | | | | | | 2100,0 | | 2100,0 |
| |ной сети |Ватланово-Ананьино | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.4.3. Окружное шоссе от |тыс.руб. | 2000,0 | | 2000,0 | | | | | | |
| | |ул. Ленинградская до | | | | | | | | | | |
| | |Пошехонского шоссе | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.4.5. ул. Щетинина от ул.|тыс.руб. | 2500,0 | | 2500,0 | | | | | | |
| | |Ленинградская до ул. | | | | | | | | | | |
| | |Гагарина | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | 4500,0 | | 4500,0 | 3000,0 | | 3000,0 | 2100,0 | | 2100,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |5.5. |5.5.1. ул. Конева от |тыс.руб. | | | | | | | 1900,0 | | 1900,0 |
| |Реконструкция |Окружного шоссе до ул. | | | | | | | | | | |
| |и обустройство|Архангельская | | | | | | | | | | |
| |тротуаров |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.5.2. ул. Щетинина от ул.|тыс.руб. | | | | 600,0 | | 600,0 | | | |
| | |Гагарина до ул. Лечебная | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.5.3. ул. Кирова от ул. |тыс.руб. | 1300,0 | | 1300,0 | | | | | | |
| | |Мальцева до ул. Товарная | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.5.4. ул. Саммера |тыс.руб. | 2700,0 | | 2700,0 | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |Итого: |тыс.руб. | 4000,0 | | 4000,0 | 600,0 | | 600,0 | 1900,0 | | 1900,0 |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |5.6. |5.6.1. ул. |тыс.руб. | | | | | | | 1500,0 | | 1500,0 |
| |Строительство |С.Орлова-Чернышевского | | | | | | | | | | |
| |новых | | | | | | | | | | | |
| |светофорных | | | | | | | | | | | |
| |объектов | | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.6.2. ул. |тыс.руб. | 1500,0 | | 1500,0 | | | | | | |
| | |Пролетарская-Октябрьская | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.6.3 ул. Петина-Гагарина |тыс.руб. | 1500,0 | | 1500,0 | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.6.4. ул. |тыс.руб. | 1500,0 | | 1500,0 | | | | | | |
| | |Чернышевского-Лаврова | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.6.5. ул. |тыс.руб. | 1500,0 | | 1500,0 | | | | | | |
| | |К.Маркса-Северная | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.6.6. ул. Конева-Окружное|тыс.руб. | | | | 1500,0 | | 1500,0 | | | |
| | |шоссе | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.6.7. ул. |тыс.руб. | | | | 1500,0 | | 1500,0 | | | |
| | |Козленская-Советский пр. | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.6.8. ул. |тыс.руб. | | | | 1500,0 | | 1500,0 | | | |
| | |Дальняя-Фрязиновская | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.6.9. ул. |тыс.руб. | | | | 1500,0 | | 1500,0 | | | |
| | |Чехова-Галкинская | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.6.10. |тыс.руб. | | | | | | | 1500,0 | | 1500,0 |
| | |ул.Можайского-Ловенецкого | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.6.11 ул. |тыс.руб. | | | | | | | 1500,0 | | 1500,0 |
| | |Петина-Панкратова | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | 6000,0 | | 6000,0 | 6000,0 | | 6000,0 | 4500,0 | | 4500,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |5.7. |5.7.1. Перекресток ул. |тыс.руб. | | | | | | | 120,0 | | 120,0 |
| |Обустройство |Горького-Разина | | | | | | | | | | |
| |искусственных |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |неровностей |5.7.2. Перекресток ул. |тыс.руб. | | | | | | | 120,0 | | 120,0 |
| | |Воровского - пр. Победы | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.7.3. Перекресток ул. |тыс.руб. | | | | | | | 120,0 | | 120,0 |
| | |Воркутинская - Пригородная| | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.7.4. Перекресток ул. |тыс.руб. | | | | 120,0 | | 120,0 | | | |
| | |Горького - Самойло | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.7.5. ул. Конева в районе|тыс.руб. | | | | 120,0 | | 120,0 | | | |
| | |домов N N 2,4 | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.7.6. Перекресток ул. |тыс.руб. | | | | 120,0 | | 120,0 | | | |
| | |Конева-Архангельская | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.7.7. Перекресток ул. |тыс.руб. | | | | | | | 120,0 | | 120,0 |
| | |Козленская - Пирогова | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | | | | 360,0 | | 360,0 | 480,0 | | 480,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |5.8. |5.8.1. Реконструкция |тыс.руб. | 1750,0 | | 1750,0 | 1750,0 | | 1750,0 | 1750,0 | | 1750,0 |
| |Реконструкция |светофорных объектов | | | | | | | | | | |
| |светофорных |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |объектов |5.8.2. Замена аппаратуры |тыс.руб. | 1040,0 | | 1 040,0 | 1040,0 | | 1040,0 | 1040,0 | | 1040,0 |
| | |управления на светофорных | | | | | | | | | | |
| | |объектах | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | 2790,0 | | 2790,0 | 2 790,0 | | 2790,0 | 2790,0 | | 2790,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|6. |Экологические |6.1. Берегоукрепление р. |тыс.руб. | 1200,0 | 500,0 | 1700,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 |
| |мероприятия |Содема | | | | | | | | | | |
| |-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | 1200,0 | 500,0 | 1700,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 | 1500,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|7. |Разработка |7.1. Реконструкция и |тыс.руб. | | | | 1000,0 | 600,0 | 1600,0 | 1000,0 | 600,0 | 1600,0 |
| |комплексной |строительство сетей, | | | | | | | | | | |
| |системы |очистных сооружений | | | | | | | | | | |
| |общегородской | | | | | | | | | | | |
| |ливневой | | | | | | | | | | | |
| |канализации | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | | | | 1000,0 | 600,0 | 1600,0 | 1000,0 | 600,0 | 1600,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|8. |Ремонт и |8.1. Капитальный ремонт |тыс.руб. | 77 693,2 | 220 825,7 | 298 518,9 | 75 820,8 | 235 841,9 | 311662,7 | 80 370,1 | 250 699,9 | 331 070,0 |
| |содержание |жилого фонда | | | | | | | | | | |
| |муниципального| | | | | | | | | | | |
| |жилищного | | | | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого: |тыс.руб. | 77 693,2 | 220 825,7 | 298 518,9 | 75 820,8 | 235 841,9 |311 662,7 | 80 370,1 | 250 699,9 | 331 070,0 |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |Итого по разделу "ЖКХ и транспорт": |тыс.руб. | 150 383,2 |1 084 985,7|1 235 368, 9| 265 570,8 |1 649 721,9| 1 915 | 345 140,1 | 881 899,9 | 1 227 040,0 |
| | | | | | | | | 292,7 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел: Градостроительное развитие, благоустройство и художественное оформление города |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Градостроите- |1.1. Подготовка проекта |тыс.руб. | | | | 4000,0 | | 4000,0 | 5000,0 | | 5000,0 |
| |льная |корректировки Генерального| | | | | | | | | | |
| |документация |плана города Вологды | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.2. Подготовка |тыс.руб. | 3488,1 | | 3488,1 | | | | | | |
| | |Генерального плана | | | | | | | | | | |
| | |городского округа | | | | | | | | | | |
| | |применительно к территории| | | | | | | | | | |
| | |с. Молочное | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.3. Проект планировки |тыс.руб. | 3931,0 | | 3931,0 | | | | | | |
| | |района "Прилуки" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.4. Проекты планировки |тыс.руб. | 12 464,0 | | 12 464,0 | | | | | | |
| | |центрального района г. | | | | | | | | | | |
| | |Вологды | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|2. |Проекты |2.1. Проект |тыс.руб. | 600,0 | | 600,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 | | | |
| |благоустройст-|благоустройства парка | | | | | | | | | | |
| |ва и |Ветеранов | | | | | | | | | | |
| |реконструкции |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| |территории |2.2. Проект |тыс.руб. | 1000,0 | | 1000,0 | 10 000,0 | | 10 000,0 | | | |
| | |благоустройства парка Мира| | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.3. Проект |тыс.руб. | 600,0 | | 600,0 | 4000,0 | | 4000,0 | | | |
| | |благоустройства | | | | | | | | | | |
| | |Ковыринского парка | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|Итого по подразделу "Проектные работы": |тыс.руб. | 22 083,1 | | 22 083,1 | 24 000,0 | | 24 000,0 | 5000,0 | | 5000,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подраздел: Капитальное строительство |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Жилищное |1.1. Переселение граждан |тыс.руб. | | 15 000,0 | 15 000,0 | 35 000,0 | 60 000,0 | 95 000,0 | 40 000,0 | 70 000,0 | 110 000,0 |
| |строительство |из ветхого и аварийного | | | | | | | | | | |
| | |жилищного фонда (Областная| | | | | | | | | | |
| | |целевая программа | | | | | | | | | | |
| | |"Переселение граждан из | | | | | | | | | | |
| | |ветхого и аварийного | | | | | | | | | | |
| | |жилищного фонда в | | | | | | | | | | |
| | |Вологодской области на | | | | | | | | | | |
| | |2004-2010 годы") | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.2. Строительство |тыс.руб. | 50 000,0 | | 50 000,0 | | 50 000,0 | 50 000,0 | | | |
| | |многоквартирного жилого | | | | | | | | | | |
| | |дома | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.3. Строительство и |тыс.руб. | 10 500,0 | | 10 500,0 | | | | | | |
| | |приобретение жилья для | | | | | | | | | | |
| | |отдельных категорий | | | | | | | | | | |
| | |граждан в соответствии с | | | | | | | | | | |
| | |действующим | | | | | | | | | | |
| | |законодательством | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |1.4. Ремонт жилых |тыс.руб. | | 3000,0 | 3000,0 | | | | | | |
| | |помещений для ветеранов | | | | | | | | | | |
| | |ВОВ, вдов погибших | | | | | | | | | | |
| | |(умерших), участников и | | | | | | | | | | |
| | |инвалидов ВОВ и | | | | | | | | | | |
| | |несовершеннолетних узников| | | | | | | | | | |
| | |концлагерей | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|Итого по отрасли "Жилищное строительство": |тыс.руб. | 60 500,0 | 18 000,0 | 78 500,0 | 35 000,0 | 110 000,0 |145 000,0 | 40 000,0 | 70 000,0 | 110 000,0 |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|2. |Образование |2.1. Разработка |тыс.руб. | 4750,0 | | 4750,0 | 90 250,0 | | 90 250,0 | | | |
| | |проектно-сметной | | | | | | | | | | |
| | |документации и | | | | | | | | | | |
| | |реконструкция старого | | | | | | | | | | |
| | |здания школы N 1 | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.2. Проектирование и |тыс.руб. | | | | 4000,0 | | 4000,0 | 76 000,0 | | 76 000,0 |
| | |строительство детского | | | | | | | | | | |
| | |сада на 140 мест по ул. | | | | | | | | | | |
| | |Конева | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.3. Проектирование и |тыс.руб. | г- | 5000,0 | 5000,0 | 76 000,0 | | 76000,0 | | | |
| | |строительство детского | | | | | | | | | | |
| | |сада на 140 мест в | | | | | | | | | | |
| | |микрорайоне "Фрязиново" | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.4. Проектирование и |тыс.руб. | | | | 4000,0 | | 4000,0 | 76 000,0 | | 76 000,0 |
| | |строительство детского | | | | | | | | | | |
| | |сада на 140 мест в | | | | | | | | | | |
| | |микрорайоне "Можайский" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.5. Проектирование и |тыс.руб. | | | | 2500,0 | | 2500,0 | 45 000,0 | | 45 000,0 |
| | |строительство пристройки с| | | | | | | | | | |
| | |бассейном на 90 мест к | | | | | | | | | | |
| | |детскому саду N 91 вс. | | | | | | | | | | |
| | |Молочное | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.6. Проектирование и |тыс.руб. | | | | 2500,0 | | 2500,0 | 45 000,0 | | 45 000,0 |
| | |строительство пристройки к| | | | | | | | | | |
| | |гимназии N 2 | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.7. Реконструкция |тыс.руб. | | 3728,0 | 3728,0 | 6000,0 | 2433,0 | 8433,0 | 6000,0 | 17 753,0 | 23 753,0 |
| | |загородного | | | | | | | | | | |
| | |оздоровительного лагеря | | | | | | | | | | |
| | |МОУ ДО "Детско-юношеский | | | | | | | | | | |
| | |центр "Единство" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2.8. Приобретение здания |тыс.руб. | 30 000,0 | 5000,0 | 35 000,0 | | | | | | |
| | |по адресу. Первый | | | | | | | | | | |
| | |микрорайон ВПЗ, д. 35 под | | | | | | | | | | |
| | |размещение детского | | | | | | | | | | |
| | |образовательного | | | | | | | | | | |
| | |учреждения | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|Итого по отрасли "Образование": |тыс.руб. | 34 750,0 | 13 728,0 | 48 478,0 | 185 250,0 | 2433,0 |187 683,0 | 248 000,0 | 17 753,0 | 265 753,0 |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|3. |Культура |3.1. Разработка проектной |тыс.руб. | | | | 12 400,0 | | 12 400,0 | 15 000,0 | | 15 000,0 |
| | |документации и реставрации| | | | | | | | | | |
| | |жилого дома N 20 по ул. | | | | | | | | | | |
| | |Благовещенская с | | | | | | | | | | |
| | |использованием под детскую| | | | | | | | | | |
| | |художественную школу | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |3.2. Разработка проектной |тыс.руб. | | | | 8000,0 | | 8000,0 | | | |
| | |документации и | | | | | | | | | | |
| | |строительство центральной | | | | | | | | | | |
| | |городской библиотеки | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |3.3. Разработка проектной |тыс.руб. | | | | 5500,0 | | 5500,0 | 5000,0 | | 5000,0 |
| | |документации и | | | | | | | | | | |
| | |строительство пристройки к| | | | | | | | | | |
| | |детской музыкальной школе | | | | | | | | | | |
| | |N 5 по ул. Гоголя, д. 51 | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |3.4. Капитальный ремонт |тыс.руб. | 10 000,0 | | 10 000,0 | | | | | | |
| | |здания детской | | | | | | | | | | |
| | |художественной школы по | | | | | | | | | | |
| | |ул. Пригородная, 12 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|Итого по отрасли "Культура": |тыс.руб. | 10 000,0 | | 10 000,0 | 25 900,0 | | 25 900,0 | 20 000,0 | | 20 000,0 |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|4. |Здравоохране- |4.1. Строительство нового |тыс.руб. | 2000,0 | | 2000,0 | 35 000,0 | | 35 000,0 | 35 000,0 | | 35 000,0 |
| |ние |патологоанатомического | | | | | | | | | | |
| | |корпуса МУЗ "Вологодская | | | | | | | | | | |
| | |городская больница N 1" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.2. Строительство детской|тыс.руб. | | | | 13 000,0 | | 13 000,0 | 35 000,0 | | 35 000,0 |
| | |поликлиники в микрорайоне | | | | | | | | | | |
| | |"Можайский" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.3. Строительство здания |тыс.руб. | | | | 16 500,0 | | 16500,0 | | | |
| | |из ПСК с переходом к | | | | | | | | | | |
| | |существующему для детской | | | | | | | | | | |
| | |поликлиники N 2 по | | | | | | | | | | |
| | |Окружному шоссе, д. 3-в | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.4. Строительство нового |тыс.руб. | 7000,0 | | 7000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 64 000,0 |
| | |ортопедо-травматологичес- | | | | | | | | | | |
| | |кого корпуса МУЗ | | | | | | | | | | |
| | |"Вологодская городская | | | | | | | | | | |
| | |больница N 1" (протокол | | | | | | | | | | |
| | |совещания при Губернаторе | | | | | | | | | | |
| | |ВО по вопросу | | | | | | | | | | |
| | |строительства поликлиники | | | | | | | | | | |
| | |N 1 и нового лечебного | | | | | | | | | | |
| | |корпуса МУЗ "Городская | | | | | | | | | | |
| | |больница N 1"от 12.12.2006| | | | | | | | | | |
| | |г.) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.5. |тыс.руб. | | | | 4000,0 | | 4000,0 | 40 000,0 | | 40 000,0 |
| | |Лечебно-диагностический | | | | | | | | | | |
| | |корпус с плавательным | | | | | | | | | | |
| | |бассейном МУЗ "Центр | | | | | | | | | | |
| | |восстановительной медицины| | | | | | | | | | |
| | |и реабилитации" | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.6. Строительство манежа |тыс.руб. | | | | 5500,0 | | 5500,0 | | | |
| | |для иппотерапии МУЗ "Центр| | | | | | | | | | |
| | |восстановительной медицины| | | | | | | | | | |
| | |и реабилитации" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.7. Мансардный этаж МУЗ |тыс.руб. | | | | 800,0 | | 800,0 | 5000,0 | | 5000,0 |
| | |"Вологодская городская | | | | | | | | | | |
| | |поликлиника N 2" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.8. Вставка-переход между|тыс.руб. | | | | 31500,0 | | 31500,0 | 30 000,0 | | 30 000,0 |
| | |женской консультацией и | | | | | | | | | | |
| | |корпусом N 1 МУЗ | | | | | | | | | | |
| | |"Родильный дом N 1" | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.9. Офис врача общей |тыс.руб. | | | | 15 000,0 | | 15 000,0 | | | |
| | |практики из ПСК в п. | | | | | | | | | | |
| | |Ананьино | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.10. Офис врача общей |тыс.руб. | | | | | | | 12 000,0 | | 12 000,0 |
| | |практики из ПСК в | | | | | | | | | | |
| | |микрорайоне Бывалово | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.11. Офис врача общей |тыс.руб. | | | | | | | 13 000,0 | | 13 000,0 |
| | |практики из ПСК в п. Лоста| | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.12. Завершение |тыс.руб. | 57 540,0 | 22 550,0 | 80 090,0 | | | | | | |
| | |строительства поликлиники | | | | | | | | | | |
| | |N 1 с диагностическим | | | | | | | | | | |
| | |центром и | | | | | | | | | | |
| | |травматологическим пунктом| | | | | | | | | | |
| | |по ул. Мальцева (протокол | | | | | | | | | | |
| | |согласования долевого | | | | | | | | | | |
| | |финансирования от | | | | | | | | | | |
| | |28.11.2005 г., | | | | | | | | | | |
| | |утвержденный Губернатором | | | | | | | | | | |
| | |ВО) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.13. Реконструкция |тыс.руб. | 4000,0 | | 4000,0 | | | | | | |
| | |помещений МУП "Ока" под | | | | | | | | | | |
| | |санитарный пропускник | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |4.14. Завершение |тыс.руб. | | 241 000,0 | 241 000,0 | | | | | | |
| | |строительства комплекса | | | | | | | | | | |
| | |Областной детской больницы| | | | | | | | | | |
| | |на 600 коек с поликлиникой| | | | | | | | | | |
| | |на 400 посещений в смену | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|Итого по отрасли "Здравоохранение": |тыс.руб. | 70 540,0 | 263 550,0 | 334 090,0 | 146 300,0 | 25 000,0 |171 300,0 | 202 000,0 | 32 000,0 | 234 000,0 |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|5. |Физкультура и |5.1. Универсальный |тыс.руб. | 40 000,0 | 32 000,0 | 72 000,0 | | 46 695,0 | 46 695,0 | | 44 708,0 | 44 708,0 |
| |спорт, |спортивный комплекс на ул.| | | | | | | | | | |
| |молодежная |Конева (Баскетбольный | | | | | | | | | | |
| |политика |центр) (Постановление | | | | | | | | | | |
| | |Правительства ВО от | | | | | | | | | | |
| | |21.07.2006 г. N 718) | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.2. Спортивный центр с |тыс.руб. | | 5000,0 | 5000,0 | | 60 000,0 | 60 000,0 | | 60 000,0 | 60 000,0 |
| | |универсальным спортивным | | | | | | | | | | |
| | |залом по ул. Мира | | | | | | | | | | |
| | |(Постановление | | | | | | | | | | |
| | |Правительства ВО от | | | | | | | | | | |
| | |05.02.2007 г. N 176 "О | | | | | | | | | | |
| | |распределении средств | | | | | | | | | | |
| | |областного бюджета, | | | | | | | | | | |
| | |направляемых в 2007 году | | | | | | | | | | |
| | |на финансирование строек и| | | | | | | | | | |
| | |объектов для нужд | | | | | | | | | | |
| | |области") | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.3. Лыжный стадион с |тыс.руб. | | 3000,0 | 3000,0 | | 450 000,0 |450 000,0 | | 450 000,0 | 450 000,0 |
| | |освещенной трассой и | | | | | | | | | | |
| | |роллеродромом в районе | | | | | | | | | | |
| | |Кирики-Улиты | | | | | | | | | | |
| | |(Постановление | | | | | | | | | | |
| | |Правительства ВО от | | | | | | | | | | |
| | |05.02.2007 г. N 176 "О | | | | | | | | | | |
| | |распределении средств | | | | | | | | | | |
| | |областного бюджета, | | | | | | | | | | |
| | |направляемых в 2007 году | | | | | | | | | | |
| | |на финансирование строек и| | | | | | | | | | |
| | |объектов для нужд | | | | | | | | | | |
| | |области") | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.4. Роллеродром при |тыс.руб. | | | | | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | 1000,0 |
| | |Лыжном стадионе в районе | | | | | | | | | | |
| | |Кирики-Улиты (Служебная | | | | | | | | | | |
| | |записка "Одобрено | | | | | | | | | | |
| | |Губернатором ВО" | | | | | | | | | | |
| | |02.05.2007 г.) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.5. Велодром по ул. |тыс.руб. | | 850,0 | 850,0 | | | | | | |
| | |Конева (Постановление | | | | | | | | | | |
| | |Правительства ВО от | | | | | | | | | | |
| | |22.01.2007 г. N 79) | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.6. Скейт-парк по |тыс.руб. | | 90,0 | 90,0 | | | | | | |
| | |Окружному шоссе, д. 23-а | | | | | | | | | | |
| | |(Постановление | | | | | | | | | | |
| | |Правительства Вологодской | | | | | | | | | | |
| | |области от 24.04.2007 г. N| | | | | | | | | | |
| | |925 "Об утверждении | | | | | | | | | | |
| | |Мероприятий по созданию | | | | | | | | | | |
| | |условий для организации | | | | | | | | | | |
| | |работы с молодежью во | | | | | | | | | | |
| | |внеучебное время") | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.7. Спортивный комплекс с|тыс.руб. | | 10 000,0 | 10 000,0 | | 108 000,0 |108 000,0 | | | |
| | |катком (искусственный лед)| | | | | | | | | | |
| | |на базе воздухоопорного | | | | | | | | | | |
| | |сооружения по ул. Пугачева| | | | | | | | | | |
| | |(Социальный проект по | | | | | | | | | | |
| | |инициативе ВПП "Единая | | | | | | | | | | |
| | |Россия", письмо от | | | | | | | | | | |
| | |11.05.2007 г. N | | | | | | | | | | |
| | |ют-06/3-243 на Губернатора| | | | | | | | | | |
| | |ВО) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.8. |тыс.руб. | | | | | | | | | |
| | |Физкультурно-оздоровитель-| | | | | | | | | | |
| | |ный комплекс по ул. | | | | | | | | | | |
| | |Предтеченская (Частные | | | | | | | | | | |
| | |инвестиции ОАО КБ | | | | | | | | | | |
| | |"Севергазбанк") | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.9. |тыс.руб. | | | | | | | | | |
| | |Физкультурно-оздоровитель-| | | | | | | | | | |
| | |ный комплекс по | | | | | | | | | | |
| | |Московскому шоссе (Частные| | | | | | | | | | |
| | |инвестиции ООО | | | | | | | | | | |
| | |"Единство") | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.10. Корпус СДЮШОР N 3 по|тыс.руб. | | 1400,0 | 1400,0 | 1000,0 | | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0 |
| | |футболу по ул. Варенцова, | | | | | | | | | | |
| | |д. 1 (Программа СЭР на | | | | | | | | | | |
| | |2005-2007г.г, решение | | | | | | | | | | |
| | |Вологодской городской Думы| | | | | | | | | | |
| | |от 22.12.2004 г. N 173) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.11.Трибуны футбольного |тыс.руб. | | | | 1600,0 | | 1600,0 | | | |
| | |поля СДЮШОР N 3 для | | | | | | | | | | |
| | |зрителей и размещения | | | | | | | | | | |
| | |раздевалок по ул. | | | | | | | | | | |
| | |Варенцова, д. 1 (Программа| | | | | | | | | | |
| | |СЭР на 2005-2007 г.г., | | | | | | | | | | |
| | |решение Вологодской | | | | | | | | | | |
| | |городской Думы от | | | | | | | | | | |
| | |22.12.2004 г. N 173) | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.12. Спортивный центр с |тыс.руб. | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | 90 000,0 | 90 000,0 |
| | |универсальным игровым | | | | | | | | | | |
| | |залом и плавательным | | | | | | | | | | |
| | |бассейном по ул. Пугачева | | | | | | | | | | |
| | |(Областная целевая | | | | | | | | | | |
| | |программа "Развитие | | | | | | | | | | |
| | |физической культуры и | | | | | | | | | | |
| | |спорта ВО на 2007-2010 | | | | | | | | | | |
| | |годы", постановление ЗС ВО| | | | | | | | | | |
| | |от 27.12.2006 г. N 1046) | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.13. Ледовая дорожка с |тыс.руб. | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | 70 000,0 | 70 000,0 |
| | |искусственным льдом для | | | | | | | | | | |
| | |конькобежного спорта по | | | | | | | | | | |
| | |ул. Молодежная, д. 26 | | | | | | | | | | |
| | |(стадион Локомотив) | | | | | | | | | | |
| | |(Служебная записка | | | | | | | | | | |
| | |"Одобрено Губернатором ВО"| | | | | | | | | | |
| | |02.05.2007 г.) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------/
| | |5.14. |тыс.руб. | | | | | | | | |
| | |Физкультурно-оздоровитель-| | | | | | | | | |
| | |ный комплекс по ул. | | | | | | | | | |
| | |Ярославская - ул. | | | | | | | | | |
| | |Молодежная (Постановление | | | | | | | | | |
| | |Главы города Вологды от | | | | | | | | | |
| | |05.09.2006 г. N 3585) | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |5.15. Картодром |тыс.руб. | | | | | | | | | 1
| | |(картингплац) по ул. | | | | | | | | | |
| | |Гагарина, д. 91 (Частные | | | | | | | | | |
| | |инвестиции ООО | | | | | | | | | |
| | |"РемСтройДизайн") | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |5.16.Теннистный корт по |тыс.руб. | | | | | | | | 6000,0 | 6000,0
| | |ул. Московская - | | | | | | | | | |
| | |Дзержинского | | | | | | | | | |
| | |(быстро-возводимые | | | | | | | | | |
| | |конструкции) | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |5.17. Легкоатлетический |тыс.руб. | | | | | | | | 6000,0 | 6000,0
| | |манеж с синтетическим | | | | | | | | | |
| | |покрытием по ул. | | | | | | | | | |
| | |Московская - Дзержинского | | | | | | | | | |
| | |(быстро-возводимые | | | | | | | | | |
| | |конструкции) (заявка | | | | | | | | | |
| | |городской федерации по | | | | | | | | | |
| | |спортивным играм) | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------\
| | |5.18. Синтетическое |тыс.руб. | | | | | | | 9000,0 | | 9000,0 |
| | |травяное покрытие для игры| | | | | | | | | | |
| | |в футбол на стадионах | | | | | | | | | | |
| | |"Текстильщик", в 6-ом | | | | | | | | | | |
| | |микрорайоне, по ул. | | | | | | | | | | |
| | |Петрозаводская (заявка | | | | | | | | | | |
| | |городской федерации по | | | | | | | | | | |
| | |спортивным играм) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.19. Велодорожка в пос. |тыс.руб. | | 60,0 | 60,0 | | 140,0 | 140,0 | | | |
| | |Лоста по ул. Пионерская | | | | | | | | | | |
| | |для ДЮЦ "Лидер" (заявка | | | | | | | | | | |
| | |городской федерации по | | | | | | | | | | |
| | |велоспорту) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.20. Пристройка |тыс.руб. | | | | | | | 155,0 | | 155,0 |
| | |спортивного зала в | | | | | | | | | | |
| | |Завокзальнои микрорайоне | | | | | | | | | | |
| | |для ДЮСШ "Единоборства", | | | | | | | | | | |
| | |Осановский проезд, д. 25 | | | | | | | | | | |
| | |(заявка ДЮСШ | | | | | | | | | | |
| | |"Единоборства") | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.21. Каток с |тыс.руб. | | | | | | | | | |
| | |искусственным льдом по ул.| | | | | | | | | | |
| | |Предтеченская, д. 44 | | | | | | | | | | |
| | |(рядом с СКК "Спектр") | | | | | | | | | | |
| | |(Частные инвестиции ООО | | | | | | | | | | |
| | |"Строй-Дом") | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.22. Бассейн 25 метров, |тыс.руб. | | | | | | | | | |
| | |ВПЗ, д. 7а, первый | | | | | | | | | | |
| | |микрорайон | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.23. Здание фитнес-центра|тыс.руб. | | | | | | | | | |
| | |в микрорайоне "Бывалово" | | | | | | | | | | |
| | |(рядом с СОШN 41) | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |5.24. Реконструкция |тыс.руб. | | 25 000,0 | 25 000,0 | | 25 000,0 | 25 000,0 | | 25 000,0 | 25 000,0 |
| | |спортивных площадок при | | | | | | | | | | |
| | |общеобразовательных школах| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|Итого по отрасли "Физкультура, спорт и |тыс.руб. | 40 000,0 | 77 400,0 | 117 400,0 | 2 600,0 | 677 835,0 |680 435,0 | 10 155,0 | 727 708,0 | 737 863,0 |
|молодежная политика": | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|6. |Дорожное |6.1. Обход города Вологды |тыс.руб. | | 606 300,0 | 606 300,0 | | 700 000,0 |700 000,0 | | 900 000,0 | 900 000,0 |
| |строительство |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |6.2. Транспортная развязка|тыс.руб. | | 15 000,0 | 15 000,0 | | 416 000,0 |416 000,0 | | 476 500,0 | 476 500,0 |
| | |через ж/д линию | | | | | | | | | | |
| | |"Москва-Архангельск" в | | | | | | | | | | |
| | |створе Белозерского шоссе | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |6.3. Мост через реку |тыс.руб. | | 2000,0 | 2000,0 | | 300 000,0 |300 000,0 | | 400 000,0 | 400 000,0 |
| | |Вологду в створе ул. | | | | | | | | | | |
| | |Некрасова | | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |6.4. Строительство ул. |тыс.руб. | | 1366,7 | 1366,7 | | 400 000,0 |400 000,0 | | | |
| | |Ярославская от ул. | | | | | | | | | | |
| | |Молодежная до ул. Конева с| | | | | | | | | | |
| | |мостом через реку Шограш | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|Итого по отрасли "Дорожное строительство": |тыс.руб. | | 624 666,7 | 624 666,7 | |1 816 000,0| 1 816 | |1 776 500,0 | 1 776 500,0 |
| | | | | | | | 000,0 | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|7. |Прочие отрасли|7.1. Строительство ЗАГСа |тыс.руб. | | 5000,0 | 5000,0 | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |7.2. Строительство |тыс.руб. | | 5000,0 | 5000,0 | | | | | | |
| | |памятника основателю | | | | | | | | | | |
| | |Российской маслодельной | | | | | | | | | | |
| | |промышленности Н.В. | | | | | | | | | | |
| | |Верещагину в селе Молочное| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|Итого по прочей отрасли: |тыс.руб. | | 10 000,0 | 10 000,0 | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
|Всего по подразделу "Капитальное строительство":|тыс.руб. | 215 790,0 |1 007 344,7|1 223 134,7 | 395 050,0 |2 631 268,0| 3 026 | 520 155,0 |2 623 961,0 | 3 144 116,0 |
| | | | | | | | 318,0 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подраздел: Охрана окружающей среды |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Мероприятия по|1. Мероприятия по |тыс.руб. | 1222,0 | | 1 222,0 | 1414,8 | | 1414,8 | 1521,3 | | 1521,3 |
| |оздоровлению |предупреждению образования| | | | | | | | | | |
| |окружающей |и ликвидации | | | | | | | | | | |
| |среды |несанкционированных свалок| | | | | | | | | | |
| | |в черте города | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------|
| | |2. Озеленение и |тыс.руб. | 400,0 | | 400,0 | 250,0 | | 250,0 | 250,0 | | 250,0 |
| | |благоустройство (в т.ч. | | | | | | | | | | |
| | |содержание особо | | | | | | | | | | |
| | |охраняемых территорий | | | | | | | | | | |
| | |города) | | | | | | | | | | |
|------+--------------+--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+---------------/
| | |3. |тыс.руб. | 0,0 | | 0,0 | 1726,0 | | 1726,0 | 1798,6 | | 1798,6
| | |Научно-исследовательские и| | | | | | | | | |
| | |проектные работы в сфере | | | | | | | | | |
| | |охраны окружающей среды, в| | | | | | | | | |
| | |т.ч. проектирование | | | | | | | | | |
| | |очистных сооружений | | | | | | | | | |
| | |ливневой канализации | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |4. Мероприятия по |тыс.руб. | 0,0 | | 0,0 | 45,0 | | 45,0 | 50,0 | | 50,0
| | |предупреждению и | | | | | | | | | |
| | |ликвидации загрязнения | | | | | | | | | |
| | |окружающей среды при | | | | | | | | | |
| | |аварийных разливах | | | | | | | | | |
| | |нефтепродуктов и | | | | | | | | | |
| | |загрязнении ртутью | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |5. Текущие затраты на |тыс.руб. | 784,0 | | 784,0 | 913,2 | | 913,2 | 940,5 | | 940,5
| | |проведение муниципального | | | | | | | | | |
| | |экологического мониторинга| | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |6. Экологическое |тыс.руб. | 167,0 | | 167,0 | 295,6 | | 295,6 | 327,1 | | 327,1
| | |информирование населения | | | | | | | | | |
| | |через средства массовой | | | | | | | | | |
| | |информации, проведение | | | | | | | | | |
| | |семинаров, конференций, | | | | | | | | | |
| | |конкурсов | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |7. Проведение |тыс.руб. | 80,0 | | 80,0 | 120,0 | | 120,0 | 120,0 | | 120,0
| | |экологических лагерей для | | | | | | | | | |
| | |студентов и школьников | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |8. Проведение |тыс.руб. | 205,0 | | 205,0 | 402,7 | | 402,7 | 455,0 | | 455,0
| | |Всероссийской акции "Дни | | | | | | | | | |
| | |защиты от экологической | | | | | | | | | |
| | |опасности" | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |9. Общегородские |тыс.руб. | 224,0 | | 224,0 | | | | | |
| | |мероприятия | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| |Итого по подразделу "Охрана окружающей |тыс.руб. | 3082,0 | | 3082,0 | 5167,3 | | 5167,3 | 5462,5 | | 5462,5
| |среды": | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| |Всего по разделу "Градостроительное |тыс.руб. | 240 955,1 |1 007 344,7|1 248 299,8 | 424 217,3 |2 631 268,0| 3 055 | 530 617,5 |2 623 961,0 | 3154578
| |развитие, благоустройство и | | | | | | | 485,3 | | |
| |художественное оформление города": | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
|Всего по Программе социально-экономического |тыс.руб. | 587 685,1 |2 109 433,2| 2 697118,3 | 847 605,4 |4 298 593,1| 5 146 | 1 025 724,6 |3 513 881,1 | 4 539 605
|развития муниципального образования "Город | | | | | | | 198,5 | | |
|Вологда" на 2008-2010 годы: | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |3. |тыс.руб. | 0,0 | | 0,0 | 1726,0 | | 1726,0 | 1798,6 | | 1798,6
| | |Научно-исследовательские и| | | | | | | | | |
| | |проектные работы в сфере | | | | | | | | | |
| | |охраны окружающей среды, в| | | | | | | | | |
| | |т.ч. проектирование | | | | | | | | | |
| | |очистных сооружений | | | | | | | | | |
| | |ливневой канализации | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |4. Мероприятия по |тыс.руб. | 0,0 | | 0, 0 | 45,0 | | 45,0 | 50,0 | | 50,0
| | |предупреждению и | | | | | | | | | |
| | |ликвидации загрязнения | | | | | | | | | |
| | |окружающей среды при | | | | | | | | | |
| | |аварийных разливах | | | | | | | | | |
| | |нефтепродуктов и | | | | | | | | | |
| | |загрязнении ртутью | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |5. Текущие затраты на |тыс.руб. | 784,0 | | 784,0 | 913,2 | | 913,2 | 940,5 | | 940,5
| | |проведение муниципального | | | | | | | | | |
| | |экологического мониторинга| | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |6. Экологическое |тыс.руб. | 167,0 | | 167,0 | 295,6 | | 295,6 | 327,1 | | 327,1
| | |информирование населения | | | | | | | | | |
| | |через средства массовой | | | | | | | | | |
| | |информации, проведение | | | | | | | | | |
| | |семинаров, конференций, | | | | | | | | | |
| | |конкурсов | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |7. Проведение |тыс.руб. | 80,0 | | 80,0 | 120,0 | | 120,0 | 120,0 | | 120,0
| | |экологических лагерей для | | | | | | | | | |
| | |студентов и школьников | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |8. Проведение |тыс.руб. | 205,0 | | 205, 0 | 402, 7 | | 402,7 | 455,0 | | 455,0
| | |Всероссийской акции "Дни | | | | | | | | | |
| | |защиты от экологической | | | | | | | | | |
| | |опасности" | | | | | | | | | |
| | |--------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| | |9. Общегородские |тыс.руб. | 224,0 | | 224,0 | | | | | |
| | |мероприятия | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| |Итого по подразделу "Охрана окружающей |тыс.руб. | 3082,0 | | 3082,0 | 5167,3 | | 5167,3 | 5462,5 | | 5462,5
| |среды": | | | | | | | | | |
|------+-----------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
| |Всего по разделу "Градостроительное |тыс.руб. | 240 955,1 |1 007 344,7|1 248 299,8 | 424 217,3 |2 631 268,0| 3 055 | 530 617,5 |2 623 961,0 | 3 154 578
| |развитие, благоустройство и | | | | | | | 485,3 | | |
| |художественное оформление города": | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+---------+-------------+-----------+------------+-----------+-----------+----------+-------------+------------+----------------
|Всего по Программе социально-экономического |тыс.руб. | 587 685,1 |2 109 433,2|2 697 118,3 | 847 605,4 |4 298 593,1| 5 146 | 1 025 724,6 |3 513 881,1 | 14 539605
|развития муниципального образования "Город | | | | | | | 198,5 | | |
|Вологда" на 2008-2010 годы: | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования Основных мероприятий Программы
социально-экономического развития муниципального образования
"Город Вологда" на 2008-2010 годы
(тыс.руб.)
Отрасли | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||||
Городской бюджет |
Привлеч. средства |
Всего | Городской бюджет |
Привлеч. средства |
Всего | Городской бюджет |
Привлеч. средства |
Всего | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Образование | 72 972,0 | 2320,0 | 75 292,0 | 28 144,0 | 6240,0 | 34 384,0 | 32 129,0 | 32 129,0 | |
2. | Здравоохранение | 68 416,0 | 68 416,0 | 69 513,0 | 69 513,0 | 66 386,0 | 66 386,0 | |||
3. | Культура | 10 620,0 | 5633,2 | 16 253,2 | 3250,0 | 5691,2 | 8 941,2 | 2110,0 | 5520,2 | 7630,2 |
4. | Физкультура и спорт | 20 138,8 | 9149,6 | 29 288,4 | 26 432,0 | 5672,0 | 32 104,0 | 16 486,0 | 2500,0 | 18 986,0 |
5. | Обеспечение общественного порядка и законности |
24 200,0 | 24 200,0 | 30 478,3 | 30 478,3 | 32 856,0 | 32 856,0 | |||
6. | Жилищно-коммуналь- ное хозяйство и транспорт |
150 383,2 | 1 084 985,7 |
1 235 368,9 |
265 570,8 | 1 649 721,9 |
1 915 292,7 |
345 140,1 | 881 899,9 | 1 227 040,0 |
7. | Проектные работы | 22 083,1 | 22 083,1 | 24 000,0 | 24 000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |||
8. | Капитальное строительство |
215 790,0 | 1 007 344,7 |
1 223 134,7 |
395 050,0 | 2 631 268,0 |
3 026 318,0 |
520 155,0 | 2 623 961,0 | 3 144 116,0 |
9. | Охрана окружающей среды |
3082,0 | 3082,0 | 5167,3 | 5167,3 | 5462,5 | 5462,5 | |||
Итого: | 587 685,1 |
2 109 433,2 |
2 697 118,3 |
847 605,4 |
4 298 593,1 |
5 146 198,5 |
1 025 724,6 |
3 513 881,1 | 4 539 605,7 |
Итого по Программе на 2008-2010 годы:
Городской бюджет - 2 461 015,1 тыс.руб.
Привлеченные средства - 9 921 907,4 тыс.руб.
Всего: 12 382 922,5 тыс.руб.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Вологодской городской Думы от 26 февраля 2008 г. N 710 "Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования "Город Вологда" на 2008-2010 годы"
Текст решения опубликован в газете "Вологодские новости" от 12 марта 2008 г. N 10
Решением Вологодской городской Думы от 19 октября 2017 г. N 1305 настоящее решение признано утратившим силу