Решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального района Вологодской области от 26 ноября 2008 г. N 179
"О прогнозе социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на среднесрочную перспективу (2009-2011 годы)"
Решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района Вологодской области от 27 августа 2014 г. N 99 настоящее решение признано утратившим силу
Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом экономического развития, торговли, туризма, предпринимательства Н.А. Чистяковой, руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского муниципального района, Представительное Собрание решило:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на среднесрочную перспективу (2009-2011 годы) (прилагается).
2. Руководителям подразделений и отделов администрации представить в срок до 25 марта 2009 года в отдел экономического развития, торговли, туризма, предпринимательства информацию о ходе выполнения прогноза социально-экономического развития Шекснинского муниципального района за 2008 год (по курируемым отраслям).
3. Отделу экономического развития, торговли, туризма, предпринимательства (Чистякова Н.А.) на основе анализа и обобщения информации, полученной от подразделений и отделов, подготовить и представить в Представительное Собрание в срок до 15 апреля 2009 года доклад о ходе выполнения прогноза социально-экономического развития района за 2008 год.
4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителей главы администрации района Мухина А.С., Зелянина А.В., Буслаева Б.Н., Иванову Н.Б., постоянную комиссию Представительного Собрания по социально-экономическому развитию (Прокопьев А.А.).
5. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания от 28.11.2007 года N 131 "О прогнозе социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на 2008 - 2010 годы".
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2009 года.
Глава Шекснинского муниципального района |
В.Е. Полунин |
Прогноз социально-экономического развития
Шекснинского муниципального района на 2009-2011 годы
(утв. решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района Вологодской области от 26 ноября 2008 г. N 179)
2008 год
1. Паспорт программы
Наименование программы | Прогноз социально-экономического развития Шекснинского муниципального района Вологодской области на 2009-2011 годы. |
Основание для разработки программы |
Решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 27.09.2006 г. N 112 "О перспективном плане социально-экономического развития района" |
Основные разработчики программы |
Администрация Шекснинского муниципального района |
Основные задачи программы | - Повышение уровня и качества жизни населения района (увеличение числа рабочих мест, улучшение условий труда, повышение уровня социальной защищенности населения и др.). - Создание предпосылок для роста производства, повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции предприятий района. - Создание в районе благоприятного инвестиционного климата - Активизация социально-экономической политики на уровне сельских и городских поселений района. |
Основная цель программы | Обеспечение реального роста уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития района |
Контроль за исполнением программы |
Представительное Собрание Шекснинского муниципального района |
2. Анализ выполнения Программы социально-экономического развития Шекснинского муниципального района за 2007 год
На сегодняшний день Шекснинский муниципальный район - один из индустриально развитых районов Вологодской области.
Имея 2,9% населения области район дает (по данным за 2007 год) в общеобластном производстве: мяса 21,0%, молока 4,7%, розничного товарооборота 1,49%, промышленной продукции обрабатывающих отраслей 1,46%.
В последние годы в районе сохраняется тенденция улучшения экономической и финансовой ситуации. При стабильном развитии экономики растут доходы бюджета и благосостояния населения.
Среди районов области по итогам 2007 года район (без учета городов Вологды и Череповца) занимает:
2-е место в области по объему продаж промышленной продукции,
3-е место - по производству мяса,
5-е место - по производству молока,
4-е место - по поступлению собственных доходов в местные бюджеты.
По итогам комплексного ранжирования районов, которое определяется в расчете на одного жителя по десяти показателям, район за 2007 год занимает по области третье место, в т.ч. по показателям (в первой десятке): по производству мяса 2 место, поступлению собственных доходов в местные бюджеты 6 место, объему продаж промышленной продукции 3 место, среднемесячной зарплаты по крупным и средним предприятиям 6 место, уровню безработицы 5-6 место, платным услугам населению - 9 место.
В итоге сводного ранжирования регионов (районов) в расчете на одного жителя в предидущие периоды с 2000 года по 2005 год район занимал 2-е место, за 2006 год - 3-е место.
Основными положительными моментами в социально-экономическом развитии района являются: заметно изменился в лучшую сторону облик поселка, благоустроены улицы, дома, появились новые объекты строительства; имеется рост объемов ремонтно-восстановительных работ во всех инфраструктурах района; за счет реконструкции и строительства новых объектов производственного и социального назначения, внедрения новых технологий и инновационных разработок увеличились объемы производства промышленной продукции, объемы и качество предоставляемых населению услуг; стабильный уровень безработицы; улучшилась экологическая обстановка; заметно повысилось благосостояние шекснинцев.
Объем отгруженной продукции в 2007 году достиг 4,5 миллиарда рублей против 3,8 миллиарда рублей в 2006 году. Наиболее высокие темпы роста по отгрузке продукции наблюдаются в обрабатывающих производствах (производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева).
Инвестиционная привлекательность района заметно возрастает, особенно с развитием индустриального парка "Шексна". За 2007 год объем инвестиций в основной капитал составил 1370,9 млн.рублей и возрос по сравнению с 2006 годом в 2,2 раза.
С ростом инвестиций значительно увеличился объем работ по договорам строительного подряда. За 2007 год в районе были построены и введены в эксплуатацию такие крупные объекты, как путепроводная развязка через автодорогу Вологда-Н.Ладога и железную дорогу Вологда-С.Петербург, лесопильное производство ООО "Коскисилва", здание РОВД, производственное здание "Холодильник" (ОАО Птицефабрика "Шекснинская"), дезинфекционный барьер (ОАО Шекснинский КХП), телятник и здание молочного блока (крестьянское х-во Ахмедовой О.А.), два магазина, 2 индивидуальных гаража и другие.
За 2007 год построено и сдано в эксплуатацию 7,75 тысячи квадратных метров жилья, из них более 6,1 тысяч квадратных метров за счет индивидуальных застройщиков.
Одним из показателей роста благосостояния населения является изменение структуры розничного товарооборота. Граждане, имея свободные денежные средства, стали больше покупать товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, мебели. Населению города представлен широкий ассортимент одежды, обуви и других товаров. Увеличилось количество автомобилей, находящихся в личной собственности. В целом продажа товаров на одного жителя района за 2007 год составила 24096 рублей, что больше, чем в 2006 году в 1,2 раза.
Увеличился объем платных услуг на одного жителя (с 6263 рублей до 6572 рублей). Здесь основным фактором является не увеличение объема платных услуг, а повышение качества предоставляемых услуг и за счет этого - рост цен на услуги.
Развитие экономики, строительство и открытие новых производств, создание дополнительных рабочих мест положительно отразились на рынке труда и росте заработной платы. Численность официально зарегистрированных безработных чуть выше на конец 2007 года, чем в 2006 году (295 против 272 человек), но в общем ситуация на рынке труда стабильная.
Среднемесячная заработная плата возросла с 8179 рублей в 2006 году до 10399 рублей в 2007 году, т.е. в 1,3 раза. В связи с реализацией приоритетных национальных проектов значительно увеличилась заработная плата в сфере здравоохранения.
В 2007 году в районе продолжалась реализация приоритетных национальных проектов "Образование", "Здравоохранение", районных целевых программ, мероприятий по экономии энергоресурсов и бюджетных средств.
Оценивая выполнение Программы за 2007 год в целом, можно сделать определенный вывод, что основные заданные в Программе показатели социально-экономического развития и параметры успешно выполнены.
Об этом свидетельствуют данные по выполнению показателей прогноза на 2007 год по отраслям деятельности.
В целях решения проблем социально-экономического развития района на 2009-2011 года разработан комплекс программных мероприятий в отраслевом разрезе.
Оценка эффективности социально-экономических преобразований от реализации программы производится на основе показателей, характеризующих социально-экономическую ситуацию в районе в отраслевом разрезе.
3. Перечень основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие района
N п/п |
Наименование показателя | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
1. | Здоровье и продолжительность жизни населения | ||
1.1 | Число родившихся, чел. | 388 | 390 |
1.2 | Уровень рождаемости (число родившихся на 1000 населения) |
11,0 | 11,0 |
1.3 | Число умерших, чел. | 526 | 545 |
1.4 | Уровень смертности (число умерших на 1000 населения) |
14,9 | 15,4 |
1.5 | Естественный прирост (убыль), чел. | -138 | -170 |
1.6 | Численность постоянного населения, тыс. чел. | 35,3 | 35,4 |
1.7 | Заболеваемость населения на 100000 чел. | 64356,9 | 65412,5 |
1.8 | Объем сброса загрязненных сточных вод, тыс. куб. м. в год |
6497 | 6500 |
1.9 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферу, тн. в год |
3919 | 4000 |
2. | Удовлетворенность условиями жизни (уровень жизни) |
||
2.1 | Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций, руб. |
10399 | 13220 |
2.2 | Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью, кв. м (без учета спецконтингента воинского учреждения Вологда-20 и учреждений исправительных колоний) |
26,6 | 26,7 |
2.3 | Благоустройство жилого фонда - удельный вес жилой площади, оборудованной (% ко всей жилой площади): - водопроводом - канализацией - центральным отоплением - горячим водоснабжением - газоснабжением |
62,7 62,2 50,2 47,1 94,8 |
63 62,4 50,4 47,3 94,9 |
2.4 | Число больничных коек на 10000 населения | 75,1 | 79,4 |
2.5 | Численность граждан, состоящих на учете в центрах социального обслуживания, чел. |
433 | 440 |
2.6 | Размер начисленных субсидий на оплату жилья, коммунальных услуг, тыс. руб. |
22397,2 | 25250 |
2.7 | Отпущено воды, всего тыс. куб. м в год - в т.ч. населению и на коммунально-бытовые нужды, тыс. куб. м |
2456,5 1662,7 |
2376 1685 |
2.8 | Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | 486,2 | 517 |
2.9 | Число книг в массовых библиотеках, тыс.экз в т.ч. на 1000 населения, тыс.экз |
271,2 7,7 |
270 7,6 |
2.10 | Посещаемость библиотек, посещений в год | 149300 | 149300 |
2.11 | Число клубных учреждений, ед. | 32 | 32 |
2.12 | Количество дошкольных учреждений, ед. | 12 | 14 |
2.13 | Число мест в дошкольных учреждениях, чел. | 1242 | 1250 |
2.14 | Число общеобразовательных школ, ед | 24 | 22 |
2.15 | Среднее число учащихся в классе, чел.: | 14 | 14 |
2.16 | Оборот розничной торговли на душу населения, руб. |
23936 | 26600 |
2.17 | Оборот общественного питания на душу населения, руб. |
1328 | 1250 |
2.18 | Объем платных услуг населению на душу населения, руб. |
6263 | 7080 |
2.19 | Уровень зарегистрированной безработицы, % к экономически активному населению |
1,6 | 1,2 |
2.20 | Численность безработных, имеющих официальный статус, чел. |
295 | 220 |
2.21 | Количество автомобилей у индивидуальных владельцев, ед |
6280 | 6500 |
в т.ч. легковых автомобилей, ед | 5629 | 5800 | |
2.22 | Число абонентов телефонной связи, чел | 3908 | 3950 |
3. | Развитие экономики района | ||
3.1 | Структура доходной базы районного бюджета, итого доходов, млн. руб. |
||
3.2 | Численность занятых в экономике, тыс.чел | 11,6 | 11,5 |
3.3 | Объем отгруженной промышленной продукции (работ, услуг), млн. руб. |
4514,2 | 5464 |
3.4 | Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций, млн. руб. |
263,9 | 270 |
3.5 | Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади в т.ч. индивидуальное жилищное строительство, кв.м общей площади |
7756 6058 |
7200 4200 |
3.6 | Удельный вес жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, в общем вводе жилья, % |
78,1 |
58 |
3.7 | Число перевезенных за год пассажиров, тыс. чел. |
1608,9 | 1800 |
3.8 | Инвестиции в основной капитал: - всего, млн. руб. - на душу населения, руб. |
1293,9 36656 |
600 20400 |
Экономика
Промышленность
Цель | Укрепление конкурентоспособных промышленных производств |
Основные задачи | Создание условий для роста объемов производства и деловой активности предприятий всех форм собственности. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций. Создание условий для размещения новых производств. Повышение технического и технологического уровня производства на промышленных предприятиях. Улучшение качества производимых товаров и услуг. Расширение внутреннего и внешнего рынка промышленных предприятий района. Развитие социального партнерства. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Промышленные предприятия |
Промышленная структура района включает в себя:
а) предприятия обрабатывающих отраслей:
- динамично развивающиеся предприятия по производству пищевых продуктов;
- предприятия по обработке древесины и производству изделий из дерева;
- находящееся в непростом положении предприятие текстильного производства;
- другие;
б) предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды;
в) предприятия по добыче полезных ископаемых.
Ключевыми предприятиями, определяющими развитие отраслей промышленного комплекса, по состоянию на 1.01.2008 года являются:
предприятия обрабатывающей промышленности:
1. "производство пищевых продуктов" - 54,6 % в общем объеме отгруженной продукции предприятиями района,
2. "обработка древесины и производство изделий из дерева" - 43,3 %,
3. "текстильное и швейное производство" - 0,8 %,
4. "прочие производства" - 1,3 %.
Индекс промышленного производства по району в последние годы имеет положительную динамику (2005 год - 104,1%, 2006 год - 104,8%, 2007 год - 101,2%). Рост объемов производства происходил как в денежном, так и физическом выражении.
Основными видами продукции, выпускаемой предприятиями обрабатывающих производств района, являются: плиты ДВП, ДСП, ПСП, пиломатериалы, комбикорма, мука, цельномолочная продукция, масло животное, кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо, консервы мясные, колбасные изделия, волокно льняное, спецодежда.
В развитии промышленных предприятий имеются положительные тенденции: освоение ими новых видов продукции, проведение технического перевооружения и реконструкции, завоевание прочных рыночных позиций и другое.
Оценивая работу имеющихся в районе предприятий обрабатывающих отраслей, можно сказать, что их деятельность направлена на повышение конкурентоспособности продукции, технического уровня производства и его эффективности, модернизацию и реконструкцию производства.
К ключевым проблемам промышленных предприятий района относятся: высокая себестоимость продукции, острый дефицит оборотных средств, низкая инвестиционная привлекательность, отсутствие четких целей и стратегии развития, старение кадров, текучесть кадров из-за низкой заработной платы, дефицит квалифицированных кадров, высокие издержки вспомогательных подразделений, неэффективная система маркетинга и другие.
Для решения проблем промышленности необходима разработка, оценка эффективности и реализация инвестиционных проектов технического перевооружения ряда производств вследствие высокой степени износа промышленного оборудования.
Правительство Вологодской области инициировало проект "Индустриальный парк "Шексна", его практическое воплощение легло на плечи руководителей Шекснинского района: отведение участка, инженерные изыскания, землеустроительные работы, проектная документация инженерной инфраструктуры, дороги, переговоры с потенциальными инвесторами, презентации.
2000 гектаров Индустриального парка "Шексна" уже сегодня начинают осваивать инвесторы. В реализацию этого проекта вложено уже порядка 300 млн.рублей, со временем предполагается вложить порядка 600 млн.рублей.
Реализация мегапроекта "Индустриальный парк "Шексна" и привлечение инвестиций придаст дополнительное ускорение развитию района.
Среднесрочный прогноз объемов отгруженной промышленной продукции без НДС и акцизов
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Добыча полезных ископаемых, млн. руб. |
60,2 |
28 |
30,25 |
32,7 |
35,2 |
Обрабатывающие производства, млн. руб. |
4216,6 |
5192,8 |
6206,6 |
12118,7 |
20281 |
в том числе: | |||||
- производство пищевых продуктов | 2300,8 | 2835,7 | 3190,9 | 3555,6 | 3933,8 |
- текстильное и швейное производство |
32,3 | 31,3 | 35,4 | 36,4 | 37,4 |
- обработка древесины и производство изделий из древесины |
1799,6 | 2177,8 | 2312,9 | 2403,3 | 2485,1 |
- прочие виды деятельности* | 83,9 | 88 | 92,4 | 3914,4 | 5498,7 |
Производство и распределение электрической энергии, газа, пара и горячей воды, млн. руб. |
237,4 |
303,2 |
346,7 |
393,7 |
446,1 |
Промышленные производства, ВСЕГО, млн. руб. |
4514,2 |
5524 |
6583,6 |
12545,1 |
20762,3 |
* с учетом ввода в эксплуатацию мощностей на территории индустриального парка "Шексна"
Лесопромышленный комплекс
Цель | Создание условий для реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе |
Основные задачи | Рациональное и эффективное использование лесосырьевых ресурсов района |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Лесохозяйственные и лесопромышленные организации района, Администрация Шекснинского района |
Леса в районе занимают 56,5 % общей площади земель, что составляет 142,9 тыс. га, с общим запасом спелых и перестойных насаждений 11,3 млн. м?. В лесосечном фонде преобладают лиственные породы.
Заготовкой древесины в районе занимаются: основное лесозаготовительное предприятие района ОАО "Чебсарский леспромхоз" - арендатор лесного фонда; а также другие арендаторы лесного фонда: ОАО "Кирилловский леспромхоз", ООО "Эспа", ООО "Камбий"; сезонную заготовку древесину осуществляют порядка 15-20 человек предпринимателей района и области, приобретающих древесину на лесных аукционах.
Переработка древесины осуществляется на пилорамах, принадлежащих юридическим и физическим лицам.
К предприятиям лесопромышленного комплекса относятся: ООО Шекснинский комбинат древплит, ООО МузЛесДрев, филиал ООО Фирма "Багри", ООО Тополь, ООО Шексна-мебель, цеха трудовой адаптации осужденных ФГУ ИК-12 и ФГУ ИК-17. Лесопромышленная отрасль (обработка древесины и производство изделий из дерева) занимает значительное место в экономике Шекснинского района. По состоянию на 01.01.2008 года доля отрасли в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств района составляет 43,3%.
Основными видами выпускаемой продукции являются: плиты ДВП и ДСП, плиты средней плотности (МДФ), пиломатериалы, погонажные изделия, кабельные барабаны, ящичная тара, поддоны деревянные. Освоен выпуск новых видов продукции: щитовые дома, дома из оцилиндрованного бревна; в цехах ИК-12 и ИК-17 выполняются изделия художественной резьбы по дереву.
На территории района продолжается строительство финского деревообрабатывающего предприятия ООО "Коскисилва". Ввод в действие первого производства - лесопильного произошел в конце ноября 2007 года. В строительство вложено порядка 15 млн.евро. Основная часть этих денег направлена на инженерную подготовку территории, создание объектов инфраструктуры, строительство 2-х километровой железнодорожной ветки и собственной электроподстанции. Установлены технологические линии и оборудование из Финляндии и Швеции, в т.ч. две пилорамы. Первая продукция - березовые пиломатериалы для мебельного производства. С выходом на проектную мощность предприятие будет ежегодно перерабатывать 20 тысяч кубометров березы, выдавая в итоге качественную обрезную доску. В течение 4-х ближайших лет на этой промплощадке предполагается запустить фанерный завод и предприятие по производству березового шпона.
Основные проблемы предприятий лесопромышленного комплекса:
1. Недостаточно эффективное использование расчетной лесосеки, особенно в лесах сельхозформирований, которые занимают две трети лесного массив района. Плохо осваиваются отдаленные лесные массивы из-за отсутствия средств на строительство лесных дорог.
2. Неудовлетворительная структура лесфонда.
3. Плохие погодные условия в последние годы.
4. Высокий износ основных средств на предприятиях лесопромышленного комплекса.
5. Отсутствие лесовозных дорог круглогодичного действия и невозможности их строительства в виду высокой стоимости проведения данных работ.
6. Постоянный рост цен на основные составляющие себестоимости продукции: ГСМ, электроэнергию, лесные подати.
7. Отсутствие квалифицированных кадров в лесозаготовительных предприятиях.
8. Наличие крупного деревообрабатывающего предприятия (ООО КДП) тормозит развитие деревопереработки в районе.
Среднесрочный прогноз развития лесопромышленного комплекса
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Расчетная лесосека тыс. куб. м. | 378,8 | 378,8 | 378,8 | 378,8 | 378,8 |
в т.ч. по хвойному хозяйству | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
Использование расчетной лесосеки, % |
50,6 |
53 |
55 |
57 |
60 |
Лесовосстановление, га | |||||
В том числе - посадка, га | 58 | 15 | 15 | 15 | 15 |
- содействие естественному возобновлению, га |
164 |
118 |
70 |
70 |
70 |
Производство основных видов продукции, тыс. куб.м.: |
|||||
вывозка древесины | 52,5 | 110 | 115 | 120 | 125 |
деловая древесина | 42,9 | 90 | 90 | 92 | 95 |
Пиломатериалы, тыс.куб.м | 11,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 |
Занятость населения
Цель | Создание условий для реализации прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы |
Основные задачи | Осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поисках работы. Работа центра занятости во взаимодействии с работодателями, администрацией района. Организация общественных работ. Содействие занятости молодежи, самозанятости населения. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
ГУ "Центр занятости населения Шекснинского района" |
Реализация комплексного подхода к решению проблем содействия занятости населения в районе предусматривает предоставление государственных услуг населению и работодателям службой занятости.
Одно из направлений - содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников.
Будет продолжаться работа по организации временной занятости граждан, состоящих на учете в ЦЗН, в основном проживающих в сельской местности, граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
В целях приобщения к труду, получения профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности предполагается совместно с управлением образования, социальной защиты, администрацией района, работодателями продолжить работу по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
С учетом потребности местного рынка труда, с целью снижения дефицита рабочих кадров продолжится организация профессионального обучения и переобучения безработных граждан под рабочие места, по заявкам работодателей.
Для более эффективного использования профессионального потенциала молодежи, оказания ей психологической помощи в профессиональном самоопределении и профессиональной подготовке, ориентации выпускников школ на профессии, специальности, наиболее востребованные на местном рынке труда, повышение престижа рабочих профессий, будут направлены мероприятия профессиональной ориентации.
Для решения проблемы по трудоустройству молодежи, с целью повышения ее конкурентоспособности на рынке труда для выпускников учреждений начального и среднего образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущей работу, совместно с работодателями будут организованы временные рабочие места.
Продолжится проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, как одно из эффективных мероприятий по подбору персонала для работодателей и поиска работы для граждан.
Для реализации мероприятий активной политики занятости будут привлекаться средства из федерального, областного, местного бюджетов и средства работодателей.
Среднесрочный прогноз в сфере занятости населения
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Население в трудоспособном возрасте, тыс.человек: |
23,0 | 22,9 | 23 | 23,1 | 23,3 |
в том числе экономически активное население, тыс.чел. |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Среднесписочная численность работающих по отраслям экономики в крупных и средних предприятиях и организациях ( без предпринимателей), тыс.чел |
10,2 |
10,3 |
10,4 |
10,4 |
10,5 |
В том числе: | |||||
- сельское хозяйство | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- лесное хозяйство | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 |
- обрабатывающие производства | 2,35 | 2,35 | 2,37 | 2,4 | 2,4 |
- производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
- строительство | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,35 |
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий |
0,4 |
0,4 |
0,41 |
0,41 |
0,43 |
- транспорт и связь | 1,09 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
0,17 |
0,27 |
0,28 |
0,3 |
0,31 |
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
0,49 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- образование | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,1 |
- здравоохранение и предоставление социальных услуг |
1,1 |
1,1 |
1,11 |
1,12 |
1,12 |
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
Численность безработных, зарегистрированных на конец года, чел. |
295 |
220 |
220 |
210 |
210 |
Уровень зарегистрированной безработицы,% |
1,6 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
Торговля и сфера услуг
Цель | Удовлетворение потребностей населения в качественных услугах, увеличение предложения и доступности товаров и услуг. |
Основные задачи | Повышение уровня торгового обслуживания. Расширение сферы услуг, внедрение современных технологий. Обеспечение большей доступности товаров и услуг для всех слоев населения. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Отдел экономического развития, торговли, туризма, предпринимательства |
Торговля - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения, посредством которой осуществляется рыночное согласование товарного предложения и покупательского спроса. В торговле, как ни в одной другой отрасли хозяйственной системы, сформировалась богатая конкурентная среда. Предпринимательская активность в этой сфере одна из самых высоких.
В последние годы наблюдается постоянное увеличение оборота розничной торговли. За 2007 год оборот розничной торговли составил 850,6 млн. рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года, что в расчете составляет 24096 рублей на одного жителя. Отмечается тенденция уменьшения доли рынков в структуре оборота розничной торговли, что в целом способствует упорядочиванию рыночной инфраструктуры, развитию цивилизованной торговли и розничных торговых сетей.
Высокие темпы розничного товарооборота обеспечиваются, прежде всего, стремительным развитием сетевой и крупноформатной торговли.
Оборот общественного питания за 2007 год составил 46,9 млн. рублей, или 1328 рублей на одного жителя.
Оказано населению платных услуг за 2007 год на 232 млн. рублей. Из общего объема платных услуг более 70% оказывают крупные и средние предприятия. Значительную долю в общем объеме платных услуг занимают: коммунальные услуги (47,9%), жилищные (28,8%), транспорта (7,7%).
В развитии торговли в районе имеется ряд проблем, требующих комплексного подхода к их решению:
- расширение и улучшение сети предприятий общественного питания,
- развитие придорожного сервиса,
- нехватка квалифицированных кадров на предприятиях общественного питания,
- недостаточен ассортимент товаров в сельской местности.
Среднесрочный прогноз развития розничной торговли и потребительских услуг
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Оборот розничной торговли, всего, млн.руб |
850,6 |
940 |
1000 |
1050 |
1110 |
В т.ч. - товарооборот продовольственных товаров |
587 |
658 |
700 |
735 |
777 |
- товарооборот непродовольственных товаров |
258 |
282 |
300 |
315 |
333 |
Оборот розничной торговли на душу населения, всего, тыс.руб. |
24096 |
26550 |
28170 |
29570 |
31000 |
Оборот общественного питания - всего, млн.руб |
49,6 |
44,4 |
47,2 |
49,7 |
52,4 |
Оборот общественного питания на душу населения, тыс.руб. |
1328 |
1250 |
1330 |
1400 |
1470 |
Объем платных услуг населению - всего, млн.руб |
232 |
274 |
320 |
378 |
443 |
Объем платных услуг на душу населения, тыс.руб |
6572 |
7740 |
9010 |
10640 |
12400 |
Численность магазинов, ед | 202 | 210 | 215 | 225 | 230 |
Обеспеченность торговыми площадями, тыс.кв. метров |
13270 |
13800 |
14000 |
14760 |
16400 |
Численность объектов общественного питания, ед |
21 |
22 |
25 |
30 |
40 |
Численность посадочных мест в объектах общественного питания, мест |
817 |
855 |
975 |
1170 |
1560 |
Агропромышленный комплекс
Цель | Полное обеспечение населения района основными продуктами питания |
Основные задачи | Поддержка и развитие существующего сельскохозяйственного потенциала. Прирост производства сельскохозяйственной продукции агропромышленным комплексом района. Реализация целевых программ в сфере агропромышленного комплекса района. Эффективное использование земель сельхозназначения. Повышение уровня профессиональной подготовки и переподготовки работников АПК. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Управление сельского хозяйства и продовольствия |
Сельскохозяйственную деятельность Шекснинского района ведут 13 сельхозтоваропроизводителей и 9 крестьянских хозяйств. По организационно-правовой форме деятельности: открытые акционерные общества - 1, закрытые акционерные общества - 2, общества с ограниченной ответственностью - 6, сельскохозяйственные производственные кооперативы - 4.
Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве составляет 1758 человек.
Основным видом деятельности хозяйств является производство мяса птицы и молока, которые занимают в структуре товарной продукции соответственно 61 и 14 %.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 44500 гектаров, в т. ч. пашни - 37000 гектаров. Использование сельхозугодий направлено на выращивание кормов и производство фуражного, продовольственного зерна, выращивается льнопродукция.
Валовой сбор зерновых в 2007 году составил 24 тыс. тонн. Основными поставщиками продовольственного зерна являются - СПК "Русь", СПК "Нива", ООО "Шекснинская Заря", ЗАО "Шексна", ООО "Искра", ООО "Славянская Новь".
Выращиванием льна занимаются 5 хозяйств. Большая доля посевов льна находится в ООО "Искра", ООО "Славянская новь", ЗАО "Шексна".
На территории района находится птицефабрика, которая занимается производством и глубокой переработкой мяса птицы. За 2008 год птицефабрика планирует произвести на убой мяса птицы 12,5 тыс. тонн, получить среднесуточный привес 52 грамма. До 80% готовой продукции реализуется за пределами района.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района - 11,5 тыс.голов, в т. ч. коров 5,2 тыс.голов. 85% поголовья - скот ярославской породы, 15%- черно-пестрой.
За 2008 год ожидается получить молока - 20,5 тыс. тонн.
Основными сельхозтоваропроизводителями молока являются: ЗАО "Шексна", СПК "Нива", СПК "Русь", ООО "Искра", ООО "Шекснинская Заря", которые производят около 60 % от всего произведенного молока по району. Основная доля произведенного молока реализуется в ПК "Шекснинский маслозавод". За последние годы значительно улучшилось качество молока. До 60% готовой молочной продукции реализуется за пределы района.
При благоприятных экономических условиях возможно увеличение производства молока на 20% к 2011 году.
В незавершенном строительстве находятся 4 коровника на 1,3 тыс.скотомест.
Предприятия АПК района приняли участие в реализации приоритетного национального проекта " Развитие АПК в 2006-2007 годах". За это время проведена реконструкция и модернизация оборудования на 5-ти объектах КРС и 9-ти птичников. Введено в действие 1690 скотомест КРС и 217 тыс.голов птицы.
В районе имеется возможность расширить посевные площади льна и зерновых культур продовольственных сортов, так как часть земельных угодий не занята в производстве.
Постепенно идет развитие сельскохозяйственных предприятий малого бизнеса, 9 крестьянских хозяйств производят товарную продукцию, из них 2 участвуют в реализации приоритетного национального проекта.
80 личных подсобных хозяйств получили через ПНП кредиты на развитие и модернизацию своих хозяйств и производят товарную продукцию, в основном мясо, молоко.
Создан и расширяет свою сеть кредитный кооператив "Взаимопомощь". Зарегистрирован снабженческо-сбытовой кооператив "Талицы".
Наглядно ситуация прослеживается в динамике показателей развития АПК района за 2007 - 2011 годы.
В течение всего прогнозируемого периода ожидается рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, который обеспечивает нормативную потребность населения района в основных продуктах питания:
Виды продуктов | Обеспеченность на 1 жителя в год, кг | |
Рациональная норма | 2011 год | |
Мясо и мясопродукты | 84 | 230 |
Молоко и молочные продукты |
380 | 740 |
При выполнении мероприятий учтено участие предприятий АПК и малых форм в реализации "Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", завершение реализации Приоритетного национального проекта "Развитие АПК", в областных программах:
- "Сохранение и восстановление плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Вологодской области на 2008-2010 годы";
- "Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2008-2010 годы";
- "Развитие молочного животноводства Вологодской области на период 2006-2008 годы";
в районных целевых программах:
- "Развитие животноводства в районе на 2008-2012 годы";
- "Сохранение и восстановление плодородия земель сельскохозяйственного назначения на 2009-2011 годы".
Среднесрочный прогноз в сфере развития агропромышленного комплекса
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Общие показатели: | |||||
Число с/хозяйственных предприятий, ед |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Число крестьянских (фермерских) хозяйств,ед |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Численность работающих в сельскохозяйственном производстве, чел. |
1758 |
1750 |
1740 |
1730 |
1700 |
Стоимость валовой продукции с/хозяйства в сопоставимых ценах 1994 г ( по сельхозпредприятиям), всего, тыс. руб., |
35319 |
38243 |
39010 |
40100 |
42200 |
в т. ч.: Растениеводства | 4331 | 5963 | 6010 | 6100 | 6200 |
Животноводства | 30988 | 32380 | 33000 | 34000 | 34200 |
Животноводство: | |||||
Производство сельскохозяйственной продукции ( по сельхозпредприятиям): - молоко, тонн |
19385 |
22255 |
23000 |
24200 |
24400 |
- мясо, тонн | 12795 | 13274 | 13920 | 15292 | 19934 |
- зерно, тонн | 23380 | 34190 | 34200 | 34200 | 34200 |
Производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств на 1 жителя: |
|||||
- молока, кг | 600 | 679 | 676 | 730 | 740 |
- мяса (реализация), кг | 177 | 183 | 191 | 216 | 230 |
Поголовье скота (на конец года) в сельхохпредприятиях, голов КРС |
10561 |
11552 |
11700 |
11700 |
11800 |
в том числе: коровы, голов | 5140 | 5330 | 5350 | 5550 | 5580 |
птицы, тыс голов | 695 | 820 | 870 | 920 | 922 |
Удой на одну корову, кг | 3837 | 4045 | 4300 | 4360 | 4400 |
Среднесуточный привес, г | |||||
- КРС | 449 | 495 | 525 | 550 | 600 |
- Птицы | 50,9 | 51,9 | 52 | 52 | 52 |
Растениеводство: | |||||
Площадь пашни - всего, га | 36390 | 35840 | 35100 | 35500 | 35700 |
в том числе: - зерновые | 13040 | 18310 | 18000 | 18000 | 18000 |
- кормовые | 22275 | 16130 | 15900 | 16200 | 16300 |
Урожайность с/хозяйственных культур: ц/га, зерновые |
17,9 |
18,3 |
19 |
19 |
19 |
Валовое производство: - зерно (амбарный вес), тонн |
23380 |
34190 |
34200 |
3420 |
34200 |
- корма, тонн к.ед | 18115 | 19140 | 19800 | 20800 | 21000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт
Цель | Создание жителям района благоприятных условий для проживания и получения коммунальных услуг надлежащего качества. |
Задачи | Создание условий для расширения конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг, услуг транспорта и связи. Внедрение ресурсосберегающих технологий. Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, услуг транспорта и связи. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
МУ "Управление ЖКХ, строительства и транспорта" |
По состоянию на 1 января 2008 года жилищный фонд района по формам собственности распределен:
А) муниципальный - 122,1 тыс.кв.м;
Б) частный - 659,3 тыс.кв.м;
В) государственный - 2,4 тыс.кв.м.
Благодаря приватизации жилья частный жилищный фонд стал доминирующим в структуре жилищного фонда района.
В районе создано 5 ТСЖ. Общая площадь жилищного фонда ТСЖ составляет 15,9 тыс.кв.метров.
С 1.07.2007 года создано 7 управляющих организаций в сфере структуры управления и схеме хозяйственного механизма в системе ЖКХ и внесены дополнения в учредительные документы предприятий ЖКХ, обслуживающих многоквартирные дома. Но собственники жилых помещений не подготовлены по вопросам самостоятельного управления имуществом.
Основные имущественные фонды коммунальных систем в районе находятся в муниципальной собственности. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Резкое увеличение износа основных фондов является следствием недостатка средств.
Но, несмотря на финансовые трудности, предприятиями ЖКХ ежегодно проводятся энергосберегающие мероприятия:
- ремонтно-наладочные работы на тепловых сетях и системах отопления и горячего водоснабжения;
- замена ветхих тепловых и водопроводных сетей;
- замена водоподогревателей в жилом фонде;
- модернизация и замена котлов;
- проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций зданий и др.
В 2007 году освоено средств на выполнение мероприятий по энергоресурсосбережению 4047,6 тыс.рублей.
В районе разработана и утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2007-2010 годы. Подготовлены технические задания и разработаны инвестиционные программы по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Мероприятия, направленные на внедрение ресурсосберегательных технологий в ЖКХ, учтены в инвестиционных программах.
Среднесрочный прогноз по развитию жилищно-коммунального хозяйства
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Отпущено воды, тыс. куб. м в год - в т.ч. населению и на коммунально-бытовые нужды, тыс.куб.м |
2217,8 1665 |
2376 1685 |
2405 1705 |
2425 1725 |
2455 1745 |
Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал. |
431,1 | 517 | 532 | 548 | 558 |
Общая площадь жилищного фонда по району, тыс. кв. м |
783,8 | 790,4 | 798 | 806,5 | 814,3 |
Благоустройство жилого фонда (% к общей жилой площади), удельный вес всей жилой площади, оборудованной: |
|||||
- водопроводом | 62,7 | 63 | 63,4 | 63,8 | 64,2 |
- канализацией | 62,2 | 62,4 | 62,4 | 62,6 | 62,6 |
- центральным отоплением | 50,2 | 50,4 | 50,6 | 50,8 | 60 |
- горячим водоснабжением | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 48 |
- газоснабжением | 94,8 | 94,9 | 94,9 | 95 | 95 |
Транспорт
Автобусными пассажирскими перевозками в районе занимаются основное автотранспортное предприятие ОАО "Шекснинское АТП"; частные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров на автобусах ГАЗель и ПАЗ (городские и внутрирайонные маршруты); таксомоторные перевозки пассажиров осуществляются частными легковыми автомобилями-такси.
Перевозка пассажиров осуществляется на 6-ти городских, 6-ти внутрирайонных и 3-х межрайонных маршрутах.
4 индивидуальных предпринимателя осуществляют перевозки по 5 городским и 3 пригородным маршрутам, Шекснинское АТП - по 4 городским и 6 пригородным маршрутам.
С учетом обращений граждан в Шекснинском районе ежегодно разрабатывается и проводится корректировка расписания движения автобусного транспорта на летний и зимний периоды. Все замечания и предложения прорабатываются совместно с руководителями транспортных предприятий, а также с главами городских и сельских поселений.
В Шекснинском муниципальном районе разрабатывается муниципальная программа развития пассажирского автомобильного транспорта и проводится анализ выполнения программы обеспечения БДД. Анализируется на перспективу состояние и развитие рынка транспортных услуг, оптимальная маршрутная сеть и расписание движения.
Основными проблемами транспортного обслуживания населения являются:
- сокращение числа перевозимых пассажиров;
- высокая изношенность автопарка автотранспортного предприятия;
- слабая ремонтная база автопарка;
- недостаток водительского состава автотранспортного предприятия;
- высокая обеспеченность населения личным автотранспортом;
- убыточность внутрирайонных маршрутов.
Среднесрочный прогноз по развитию транспортных услуг
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Количество маршрутов, всего, ед | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Перевезено пассажиров, тыс. чел. в том числе: |
1608,9 | 1800 | 1800 | 1850 | 1900 |
Автотранспортными предприятиями | 841 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 |
Автотранспортом ЧП | 767,9 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Пассажирооборот, тыс. пассажиро/км пробега. |
9367,5 | 9500 | 9500 | 9600 | 9700 |
Строительство
Цель | Увеличение объемов строительства. Формирование облика застройки поселка и сельских поселений. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в районе. |
Основные задачи | Создание условий для развития жилищного строительства, в т.ч. индивидуального. Привлечение жителей района к долевому участию в строительстве жилых домов. Создание условий для развития строительной базы района. Развитие местной промышленности строительных материалов. Повышение инвестиционной привлекательности района, содействие притоку инвестиций. Координация деятельности ремонтно-строительного процесса. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
МУ "Управление ЖКХ, строительства и транспорта" |
В 2007- 2008 году приняты (будут приняты до конца года) в эксплуатацию:
- Ледовый дворец;
- Здание РОВД;
- 24-кв. дом с административными помещениями на ул. Исполкомовской;
- Кафе на ул. Водников;
- Выставочный зал бытовой и электротехники по ул.Труда;
- 59 кв.дом на ул.Водников;
- 27 кв. дом на ул.Юбилейной;
- 27 кв. дом на ул.Овинцевской;
- Торговый комплекс по ул.Труда Шекснинского ПОСПО;
В настоящее время ведется строительство следующих объектов:
- Здание детской консультации;
- 85-кв. дом по ул. Октябрьской;
- 60-кв. и 30-кв. жилые дома по ул. Водников;
- 27-кв. дом по ул. Юбилейной;
- Два торговых центра по ул.Труда;
- Торговый павильон с автобусной остановкой по ул.Пролетарской;
- Офисно-торговый центр по ул.Пролетарской;
- Торговый центр по ул.Шоссейной;
- Павильон бытового обслуживания по ул.Труда;
- Торговый центр "Магнит" по ул.Первомайской;
- Административное здание по ул.Садовой;
В настоящее время ведутся проектные работы на:
- Прокладку инженерных сетей для перспективной жилой застройки на ул. Труда ( квартала N 7 и квартала "Кудиновка");
- Торговый центр по ул.Шоссейной;
- Торговый центр по ул.Юбилейной;
- Магазин стройматериалов по ул.Труда;
- Гостиничный комплекс спорткомплекса "Парус";
- Туристский комплекс по ул.Спортивной;
- Автозаправочные комплексы.
Среднесрочный прогноз в сфере развития строительства
Основные показатели | 2007 г. Факт |
2008 г. оценка |
2009 г. Прогноз |
2010 г. Прогноз |
2011 г. Прогноз |
Число жилых домов, находящихся в стадии строительства по району |
486 | 516 | 540 | 570 | 600 |
Введено в эксплуатацию законченных строительством объектов ,в т.ч. жилых домов |
60 40 |
65 42 |
70 50 |
75 55 |
80 60 |
Введено в действие жилых домов, кв.м общей площади |
7756 | 7200 | 7700 | 8400 | 9000 |
в том числе индивидуальное жилищное строительство, кв.м общей площади |
6058 |
3200 |
3300 |
3400 |
3500 |
Удельный вес жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, в общем вводе жилья, % |
78 |
46 |
43 |
40 |
38 |
Количество выданных разрешений на строительство объектов по району, ед |
120 |
130 |
135 |
140 |
150 |
Архитектура и градостроительство
Цель | Создание и проведение единой архитектурной политики в сфере архитектуры и градостроительства на территории района. Формирование облика застройки поселка и сельских поселений. Обеспечение устойчивого развития территорий путем комплексного решения вопросов территориального планирования, размещения объектов капитального строительства на территориях муниципальных образований, либо планирования по размещению таких объектов. |
Основные задачи | Разработка нормативно-правовой базы в сфере архитектуры и градостроительства. Содействие в обеспечении городских и сельских поселений градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки. Координация разработки градостроительной документации. Координация деятельности проектно-изыскательского и ремонтно-строительного процесса. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Отдел архитектуры и градостроительства |
В 2006-2008 годах в процессе заключенных муниципальных контрактов по разработке схемы территориального планирования Шекснинского муниципального района разработана система мероприятий по планированию, в настоящее время находится на стадии согласования. Кроме того, заключены контракты на разработку генеральных планов городского поселения поселок Шексна и сельских поселений Никольское и Нифантовское, в процессе которых проведен сбор исходных данных и разработаны опорные планы территорий, а по городскому поселению Шексна - подготовлена концепция генплана.
Развитие социальной сферы
Образование
Цель | Создание условий для оптимизации системы образования, обеспечивающей повышение качества образования за счет более эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов образовательных учреждений на основе их концентрации и кооперации. Обеспечение доступности качественного образования при эффективном использовании ресурсов. |
Основные задачи | Введение на территории района сети базовых школ с целью обеспечения условий для получения всеми учащимися, в том числе малочисленных сельских школ, качественного образования. Обеспечение пространственной доступности услуг, предоставляемых сетью общеобразовательных учреждений. Предоставление возможности выбора индивидуальной образовательной траектории учащимися через введение предпрофильной подготовки и профильного обучения, а также интеграцию и кооперацию с учреждениями дополнительного, начального, среднего и высшего профессионального образования. Обеспечение доступности качественного образования сельских школьников за счет использования дистанционных методов обучения. Обеспечение необходимой концентрации и целевого распределения ресурсов (кадровых, материально-технических, финансовых и др.) в системе общего образования. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Управление образования |
В Шекснинском муниципальном районе осуществляют образовательную деятельность 24 общеобразовательные школы, в том числе 8 средних, 7 основных, 7 начальных, в том числе 5 начальных школ-детских садов, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 8-ого вида. При вечерней школе работают два учебно-консультационных пункта в учреждениях ФГУ ИК-12 и ФГУ ИК-17. Кроме этого в районе имеется учреждение начального профессионального образования - профессиональное училище N 50, на базе которого открыт филиал Вологодского кооперативного техникума.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в п. Шексна функционирует Барбачевский детский дом.
Сеть дошкольных образовательных учреждений включает в себя 12 учреждений. В районе 4 учреждения дополнительного образования детей: три дома детского творчества и детско-юношеская спортивная школа, в составе которой находится четыре сельских отделения и три физкультурно-оздоровительных комплекса.
Анализ состояния сети общеобразовательных школ показал, что за последние 10 лет контингент школьников уменьшился. Наибольшее сокращение численности школьников происходит в сельских школах. Массовый отток наиболее работоспособной и квалифицированной части сельского населения в город по причине несоответствия тяжелых условий сельскохозяйственного труда и низкого уровня заработной платы, неустроенности быта, отсутствия культурных центров негативно сказывается на школе, что в результате приводит к несоответствию между числом детей, нуждающихся в образовании и количеством мест в образовательных учреждениях. Наибольшее беспокойство вызывают сельские школы, отдаленные от районного центра, с низкой наполняемостью учащихся, например:
- МОУ "Юроченская ООШ";
- МОУ "Ларионовская ООШ";
- МОУ "Камешниковская ООШ".
В данных школах в классе обучается 1-2 человека. При малой наполняемости классов сложно эффективно организовать учебный процесс, существуют сложности в использовании современных педагогических технологий. В малочисленной школе ребенок и его родители ограничены в праве выбора содержания образования, отсутствует возможность организации предпрофильной подготовки и профильного обучения. В малочисленной школе сложно создать условия для самореализации школьников: сужен круг общения со сверстниками, затруднена организация массовых мероприятий, нет возможностей развития способностей учащихся средствами дополнительного образования.
Уровень подготовки выпускников сельских школ, особенно малочисленных, гораздо ниже, по сравнению с подготовкой выпускников городских школ. Показатели деятельности сельских школ гораздо ниже результатов деятельности городских школ, существует диспропорция между расходами на обучение в сельских и городских школах и его качеством. Особенно актуальной для сельской школы является кадровая проблема. Из-за отсутствия жилья, учреждений социально-бытовой сферы сельские школы не пополняются молодыми специалистами, происходит старение учительских кадров, что в конечном итоге приводит к дефициту педагогов в сельских школах, отсюда существует проблема преподавания многих предметов. 37% учебных предметов в сельских школах ведут учителя - неспециалисты. Большая перегруженность учителей сельских школ затрудняет возможность их курсовой переподготовки. Задолженность по курсам среди учителей сельских школ составляет 47%, что приводит к снижению их профессиональной компетентности. Материально-техническая база сельских школ физически и морально устарела. Средняя степень износа основных средств в отрасли "Образование" составляет 40%, в аварийном состоянии находятся 2 сельские школы. В 3-х средних школах кабинеты не соответствуют необходимым требованиям.
Выводы:
1. За последние годы произошло резкое сокращение количества учащихся в сельских школах района.
2. Возникли кадровые проблемы - нехватка учителей, в связи с возникновением вакансий многие предметы в сельских школах ведут неспециалисты.
3. Существуют значительные материально-технические проблемы в образовательных учреждениях.
4. Имеют место диспропорции между расходами на обучение в сельских и городских школах и качеством образования.
Среднесрочный прогноз в сфере образования
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Число учебных заведений: | |||||
- филиалы высших учебных заведений, ед |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- учреждения начального профессионального образования, ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- филиалы учреждений среднего профессионального образования, ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- школы с ограниченными возможностями здоровья, ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- специальные школы, ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- общеобразовательные школы - всего, ед |
24 |
22 |
19 |
18 |
18 |
в том числе: начальные | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- из них: начальная школа-детский сад |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- основные | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
- средние | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Численность учащихся, всего, чел |
2852 |
2771 |
2790 |
2810 |
2830 |
в том числе: | |||||
- в учреждениях начального профессионального образования |
- |
- |
- |
- |
- |
- в школах для детей с ограниченными возможностями |
68 |
81 |
70 |
70 |
70 |
Численность учащихся в общеобразовательных школах, чел |
2784 |
2690 |
2720 |
2740 |
2760 |
Среднее число учащихся в классе, чел |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Численность учителей в общеобразовательных школах, чел |
303 |
296 |
299 |
301 |
304 |
Количество учителей на 1000 учащихся, чел |
109 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Уровень охвата учащихся дополнительным образованием,% |
95,2 |
97,2 |
97,1 |
97 |
97 |
Процент поступления - 9 классов в ПУ, ССУЗы |
54 |
58,6 |
59 |
59 |
59 |
Процент поступления - 11 классов в ССУЗы и ВУЗы |
93 |
91 |
95 |
95 |
95 |
Количество дошкольных учреждений, ед: |
12 |
14 |
14 |
14 |
14 |
в т.ч. ведомственных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество мест в них | 1242 | 1250 | 1255 | 1260 | 1270 |
Численность детей в дошкольных учреждениях (в т.ч. в группах при школах), чел |
1431 |
1555 |
1610 |
1650 |
1680 |
Наполняемость детских дошкольных учреждений (среднее число детей в группах), чел |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Доля детей, посещающих дошкольные учреждения, от общего числа детей дошкольного возраста, % |
65,3 |
70,4 |
72 |
71,3 |
72,5 |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел |
155 |
158 |
165 |
170 |
175 |
- в т.ч. численность детей, переданных на семейное воспитание, чел |
103 |
90 |
105 |
130 |
135 |
Здравоохранение
Цель | Укрепление и охрана здоровья населения |
Основные задачи | Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" Повышение приоритетности амбулаторно-поликлинического звена Усиление профилактической направленности здравоохранения Формирование у населения культуры здоровья, повышение мотивации к его сохранению Формирование Паспорта здоровья на каждого жителя района Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений |
Подразделение, ответственное за реализацию |
МУ "Шекснинская центральная районная больница" МУ "Чебсарская районная больница" |
Состояние здравоохранения района характеризуется стабильной работой, направленной на дальнейшее реформирование системы оказания медицинской помощи населению в целях обеспечения конституционных гарантий по охране здоровья граждан.
Населения района обслуживается МУ "Шекснинская ЦРБ", МУ "Чебсарская РБ" и 33 ФАПами. В районе трудятся 55 врачей, 292 средних медработников. Полностью укомплектованы участковая педиатрическая служба. Необходимы для работы в ЦРБ врачи: рентгенолог, эндокринолог, врач-терапевт участковый, врач общей практики, врач УЗИ-диагностики, в т.ч. по гинекологии.
В рамках реализации национального проекта "Здоровье"получают ежемесячные дополнительные денежные выплаты: врачи общей практики, участковые терапевты, участковые педиатры, участковые медицинские сестры, фельдшера ФАП и отделения скорой медицинской помощи.
Продолжается реструктуризация коечной сети: в 2008 году сокращены 20 коек стационара и открыто 15 коек дневного стационара на базе поликлиники N 1 (5 детских, 5 хирургических, 5 неврологических), кроме того, открыто отделение дневного стационара на базе поликлиники N 2 на 10 коек.
Успешно работает офис врача общей практики в Чебсарской РБ и Нифантовское отделение врача общей практики.
В течение года успешно работали отделения ЦРБ, в первую очередь - терапевтическое. Функционирует отделение сестринского ухода (медико-социальное) на 15 коек.
В районе проводится работа по профилактике наиболее социально значимых заболеваний и формированию здорового образа жизни. Принята и работает программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии среди населения Шекснинского района": проводятся целевые осмотры; работает школа больных артериальной гипертонией; в целях снижения инвалидизации, особенно трудоспособного населения, больные, перенесшие острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения, направляются на санаторно-курортное лечение.
Проводится активная диспансеризация группы риска по развитию онкологических заболеваний. Проводится активная санитарно-просветительская работа с целью формирования здорового образа жизни у населения района, убеждения в необходимости ранней диагностики злокачественных образований.
По-прежнему актуальными проблемами в районе остаются ВИЧ-инфекция, туберкулез, наркомания. Ежегодно проводится анализ работы по выявлению ВИЧ-инфицированных на территории района с обсуждением результатов на врачебных конференциях. На семинарах и конференциях регулярно освещаются вопросы инфекционной безопасности медицинского персонала. Ведется активная работа по выявлению больных туберкулезом. Флюорографическое обследование ежегодно проходит не менее 80% населения.
МУ "Шекснинская ЦРБ" включена в число пилотных учреждений проекта "Мать и дитя". Акушерское отделение придерживается политики "Больница, доброжелательная к ребенку". Медицинский персонал акушерского отделения, женской и детской консультаций прошел цикл обучения по 40-часовой программе по внедрению системы поддержки грудного вскармливания. Создана инициативная группа поддержки грудного вскармливания. Для профилактики наследственных и врожденных заболеваний у детей организовано обследование беременных женщин на сывороточные маркеры в срок 16-19 недель.
С введением родового сертификата улучшилось оснащение оборудованием женской консультации и акушерского отделения, увеличилась заработная плата работников акушерской службы.
Проводится мониторинг здоровья беременных женщин с целью своевременной диагностики патологических состояний и адекватного выбора акушерской тактики.
Проводится планомерная работа по укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений района.
Для совершенствования оказания медицинской помощи населению района, повышению ее доступности и качества необходимо:
- проведение работы по дальнейшему развитию стационар замещающих технологий и продолжение поэтапного внедрения системы врача общей практики;
- совершенствование подготовки и переподготовки специалистов, решение вопроса обеспечения жильем молодых специалистов;
- совершенствование амбулаторно-поликлинической и терапевтической службы;
- реализация районной целевой программы по профилактике артериальной гипертонии и атеросклероза;
- обеспечение активной диспансеризации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- создание эффективной системы реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда и инсульт;
- внедрение новых медицинских технологий, малоинвазивных вмешательств;
- внедрение маммографического скрининга населения;
- совершенствование системы эпидемиологического надзора за туберкулезной инфекцией; обеспечение профилактическим обследованием не менее 80% населения;
- совершенствование системы безопасности медицинских манипуляций и донорства;
- обеспечение диагностики и лечения СПИД-индикаторных заболеваний и СПИДа;
- диспансеризация женщин репродуктивного возраста и подростков;
- профилактика заболеваний репродуктивной системы у подростков и женщин фертильного возраста;
- активизация наблюдения за беременными с выделением группы риска;
- расширение объема вакцинации детей от всех управляемых инфекций, как самого эффективного вида профилактики;
- активизация санитарно-просветительной работы среди населения с широким привлечением СМИ с целью формирования у населения идеи о повышении значимости собственного здоровья.
Среднесрочный прогноз в сфере здравоохранения
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Заболеваемость населения на 100 000 человек населения |
64356,9 |
65412,5 |
62321,5 |
61481,5 |
60990 |
Заболеваемость населения инфекционными и социально значимыми болезнями на 100 000 населения: |
|||||
Гипертоническая болезнь | 263,6 | 160,1 | 119,5 | 118,3 | 116,5 |
Ишемическая болезнь сердца |
255,1 |
120,5 |
200,5 |
190,3 |
187,4 |
Сахарный диабет | 130,4 | 90 | 132,5 | 138,3 | 142,4 |
Туберкулез | 45,2 | 37,3 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
ВИЧ | 28,3 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Число больничных учреждений |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Число ФАП и других пунктов |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
Число больничных коек, всего; в т.ч. на 1 000 жителей |
280 7,9 |
260 7,4 |
260 7,4 |
260 7,4 |
260 7,4 |
Обеспеченность врачами, чел в т.ч. на 1 000 жителей |
50 1,4 |
55 1,5 |
56 1,6 |
57 1,6 |
57 1,6 |
Обеспеченность средним медицинским персоналом, чел в т.ч. на 1000 жителей |
292 8,3 |
389 11 |
392 11 |
392 11 |
392 11 |
Число врачей общей практики, человек |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
Рождаемость, чел (фактически проживающих) |
388 | 390 | 390 | 400 | 400 |
Смертность, чел (фактически проживающих) |
526 | 545 | 500 | 500 | 500 |
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, чел |
306 |
345 |
305 |
290 |
290 |
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, (на 1000 жителей) |
8,7 |
9,8 |
8,6 |
8,2 |
8,2 |
Социальная защита населения
Цель | Улучшение уровня социально-экономического благополучия незащищенных слоев населения |
Основные задачи | Повышение уровня социальных гарантий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимой им помощи. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Управление социальной защиты населения |
Работу по социальному обслуживанию населения в районе осуществляют управление социальной защиты населения и четыре муниципальных учреждения:
МУ "Дом- интернат для престарелых и инвалидов" дер. Княже на 18 мест. Открыт с 1 октября 2002 года.
МУ "Дом - интернат для престарелых и инвалидов" в п. Чебсара с октября 2006 года был закрыт в связи с аварийным состоянием. В течение 2007 года эффективно проводилась работа по капитальному ремонту здания под интернат в д. Демидово. Он был открыт в 2008 году. Теперь на момент принятия в эксплуатацию - это современное здание с отделкой в духе европодхода, с новой мебелью и интерьером, с каминным залом и достраивающимся зимним садом. Можно даже сказать, что ничего подобного в области для пожилых людей нет.
Важное значение в деятельности по улучшению положения пожилых людей имеет организация их социального обслуживания. Для оказания помощи пожилым людям, инвалидам и другим социально- незащищенным категориям населения в районе в январе 2003 года открыт МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения". В настоящее время в центре действует 10 отделений. В ноябре 2007 года открыто отделение дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов. В отделении проводятся лечебно-оздоровительные, культурные и другие мероприятия.
В целях расширения спектра социальных услуг и повышения их качества, помощи семьям с детьми, женщинам в кризисной ситуации в январе 2003 года открыт МУ "Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних". В Центре действует 4 отделения. Для оказания экстренной помощи всем несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, открыто дневное отделение и отделение диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних с формированием и сопровождением семейно- воспитательных групп и группы длительного пребывания, где прошли реабилитацию в 2007 году 66 несовершеннолетних детей.
В соответствии с федеральным и областным законодательством меры социальной поддержки (пособия, компенсации, доплаты и иные выплаты) в 2007 году получили 7844 человека.
Для поддержки ветеранов в 2007 году утверждена целевая районная программа "Забота". В ходе реализации программы ветеранам оказывались социально-бытовые, медицинские, торговые услуги, была организована адресная помощь, проводились культурные мероприятия, на льготных условиях производилась вспашка огородов.
Продолжена работа по оказанию гражданам государственной социальной помощи.
По состоянию на 31.12.2007 года на территории Шекснинского муниципального района проживает:
ветеранов труда - 3984 чел.
пенсионеров по стажу -1687чел.
инвалидов Великой Отечественной войны - 36чел., (приравненных к ИВОВ -10 чел.)
участников Великой Отечественной войны с группой инвалидности - 106 чел.
участников Великой Отечественной войны без группы инвалидности - 2чел.
тружеников тыла (ветеранов ВОВ) - 1507 чел.
вдов участников (инвалидов) ВОВ - 257 чел., из них вдов погибших инвалидов ВОВ и участников ВОВ - 19 чел.
жителей блокадного Ленинграда - 11 чел.
реабилитированных - 52 чел.
лиц, пострадавших от политических репрессий - 12 чел.
несовершеннолетних узников - 4 чел.
ветеранов боевых действий - 278 чел.
участников вооруженных конфликтов - 25 чел.
родителей погибших военнослужащих - 17 чел.
инвалидов и участников ликвидации на ЧАЭС - 35 чел.
инвалидов - 2630 чел., в т.ч.:
1 гр. - 274 чел.
2 гр. - 1412чел.
3 гр. - 820 чел.
детей-инвалидов - 124чел.;
многодетных семей - 231, в которых 711 несовершеннолетних детей.
Среднесрочный прогноз в сфере социальной защиты населения
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, чел |
14420 |
16677 |
18450 |
20827 |
22454 |
Численность граждан, являющихся получателями ЕДВ, чел |
4810 |
4836 |
4850 |
4857 |
4900 |
Социальная поддержка населения: | |||||
Число граждан, пользующихся льготами по оплате услуг ЖКХ, чел |
9533 |
9694 |
9888 |
10086 |
10287 |
Возмещено льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, тыс.руб |
21341,9 |
25760 |
28050 |
30350 |
32450 |
Число граждан, получивших компенсации на дрова и сжиженный газ, чел |
2425 2313 |
2175 2129 |
2100 2050 |
2000 1800 |
1800 1700 |
Возмещено компенсаций на дрова и сжиженный газ, млн.руб |
3,88 |
5 |
4,82 |
4,57 |
4,1 |
Оказано гражданам государственной социальной помощи, млн.руб |
1,991 |
3 |
3,5 |
3,7 |
4 |
Численность граждан, обслуживаемых в центре социального обслуживания населения, чел |
433 |
440 |
445 |
450 |
455 |
Количество мест в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, мест |
18 |
34 |
44 |
44 |
44 |
Семьи, получающие жилищные субсидии, ед |
2420 |
3532 |
4644 |
5756 |
6868 |
Доля семей, получающих жилищные субсидии от общего числа семей, % |
24,6 |
27,2 |
28,8 |
29,9 |
30,7 |
Размер начисленных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг, тыс.руб |
22397,2 |
25247 |
28098 |
30948 |
33800 |
Культура
Цель | Сохранение историко-культурного наследия, содействие всестороннему развитию художественного творчества жителей района |
Основные задачи | Организация досуга населения района Внедрение элементов традиционной народной культуры Нравственное, эстетическое воспитание подрастающего поколения Возрождение народных праздников и обрядов |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Отдел культуры |
На территории района функционирует 10 учреждений культуры - юридических лиц с филиалами и структурными подразделениями. Из них - 7 учреждений находятся в районном подчинении ( МУК "Централизованная клубная система", МУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система", МУ "Шекснинский народный театр", МУ "Центр истории и культуры", МУ "Районный центр традиционной народной культуры", МОУ ДОД "Шекснинская детская школа искусств", МУ "Дом культуры пос.Чебсара"), 3 учреждения - в подчинении администраций поселений ( МУ "Культура", МУ "Чебсарская массовая библиотека", МОУ ДОД "Чебсарская детская музыкальная школа"). Из общего числа учреждений культуры 11 расположены на территории городских поселений ( пос.Шексна и пос.Чебсара), 51 - в сельских поселениях.
С целью поддержки творческих коллективов, самодеятельных авторов, вовлечения населения в активную культурно-творческую деятельность, в целях активизации деятельности клубных формирований в районе ежегодно проводятся традиционные фестивали по жанрам:
- районный фестиваль самодеятельных поэтов;
- районный фестиваль патриотической песни;
- районный фестиваль творчества клубов "Ветеран";
- районный фестиваль хореографического искусства;
- районный фестиваль детских любительских объединений;
- районный фестиваль команд КВН (взрослая лига);
- районный фестиваль команд КВН (школьная лига);
- районный фестиваль "Поющий май";
- районный фестиваль агитбригад;
- районный фестиваль семейного творчества;
- районный фестиваль детского художественного самодеятельного творчества;
- районный фестиваль творчества инвалидов (2 возрастные категории);
- межрегиональный фестиваль авторской песни "Гора".
Среднесрочный прогноз в развитии культуры
Основные показатели | 2007 г., факт |
2008 г., оценка |
2009 г., прогноз |
2010 г., прогноз |
2011 г. прогноз |
Количество библиотек,ед | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Численность читателей, чел | 17008 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 |
Процент охвата чтением, % | 58,2 | 58,3 | 59 | 59 | 59 |
Число посещений библиотеки в год, тыс.посещений |
149,3 |
149,3 |
149,3 |
149,3 |
149,3 |
Среднее число посещений библиотеки одним жителем за год, посещений |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
Количество экземпляров книг в массовых библиотеках на конец года, тыс.экз. |
271,2 |
270 |
270 |
270 |
270 |
Книгообеспеченность ( количество экземпляров на 1000 жителей), экз. |
7684 |
7627 |
7606 |
7606 |
7563 |
Книговыдача, тыс.экз | 385,2 | 385,2 | 386 | 386 | 386 |
Количество клубных учреждений, ед |
32 |
32 |
32 |
30 |
30 |
Количество киноустановок, ед | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Число культурно-досуговых мероприятий, ед |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Число посещений музея, посещений в год |
28102 |
21385 |
24000 |
26000 |
26000 |
Численность учащихся ДШИ, чел | 331 | 327 | 378 | 378 | 378 |
Платные услуги, тыс.руб | 2056 | 1540 | 2790 | 2790 | 2790 |
Молодежная политика
Цель | Вовлечение молодого поколения в социально-значимую деятельность. Развитие молодежного творческого движения в районе. Создание условий для формирования здорового жизненного стиля у детей и молодежи, позволяющего противостоять негативным явлениям. Поддержка молодых семей. Создание условий для формирования у молодых людей патриотических чувств, гражданско-правового мировоззрения, духовно-нравственных ценностей и идеалов. |
Основные задачи | Вовлечение в альтернативные негативным явлениям формы проведения досуга. Выявление и поддержка творчески одаренной молодежи в районе. Пропаганда здорового образа жизни. Укрепление семейных традиций через совместную деятельность детей и взрослых посредством участия в мероприятиях. Содействие развитию гражданско-правового самосознания. Создание условий для профессиональной самореализации, повышения профессионального уровня и социальной активности. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Отдел молодежной политики |
Деятельность отдела молодежной политики направлена на проведение мероприятий для молодежи по следующим направлениям:
1. Содействие деятельности детских и молодежных общественных объединений.
2. Поддержка талантливой молодежи.
3. Профилактика негативных явлений и формирование здорового образа жизни в молодежной среде.
4. Моддержка молодых семей.
5. Содействие занятости молодежи.
6. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание молодежи.
Среднесрочный прогноз в молодежной политике
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Численность молодежи на конец года, чел |
9251 |
9251 |
12250 |
13500 |
13700 |
в т.ч. городского | 6617 | 6617 | 8700 | 9580 | 9700 |
Сельского | 2634 | 2634 | 3550 | 3920 | 4000 |
Доля молодежи в общей численности населения района, % |
26,1 |
26,1 |
34,5 |
38 |
38,4 |
Количество районных молодежных объединений, ед |
9 |
14 |
20 |
30 |
32 |
Физкультура и спорт
Цель | Создание условий для укрепления здоровья населения, развития массовой физической культуры и спорта |
Основные задачи | Повышение интереса жителей района к занятиям физкультурой и спортом. Формирование у детей, подростков, молодежи потребности в физическом совершенствовании, привлекательности здорового образа жизни. Развитие массовых видов спорта и пропаганда здорового образа жизни среди населения района. Вовлечение в систематические занятия физкультурой и спортом населения района всех возрастных категорий с целью оздоровления. Создание и укрепление спортивной базы в районе. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Отдел физической культуры и спорта |
Шекснинский район очень богат спортивными сооружениями. Главными из них являются:
- крытый хоккейный корт "Чайка" с комплексом раздевалок,
- легкоатлетический манеж с резиновой беговой дорожкой более 100 м длиной,
- два легкоатлетических ядра с 400-м резиновой дорожкой (Шексна северная, Нифантово).
Кроме этого, в районе имеются также 4 пластиковых хоккейных корта, 17 спортзалов, ФОК "Здоровье" со спортивным залом, тренажерным залом с комплектом тренажеров, залом для бокса и подсобными помещениями.
В д. Прогресс имеется лыжная трасса, где можно проводить соревнования любого ранга. Имеется 3 стандартных футбольных поля с травяным покрытием (Нифантово, "Чайка", Шексна северная).
Начал работу достраиваемый Ледовый дворец на территории бывшего ипподрома в пос.Шексна.
Новое спортивное сооружение уже пользуется у шекснинцев, особенно юных, большой популярностью. Здесь начались тренировки в секции фигурного катания и хоккеистов.
Рядом с Ледовым дворцом планируется построить зал для боулинга, гостиницу и бассейн. Словом, через 1,5-2 года здесь может появиться большой спортивно-культурный комплекс.
В районе ежегодно проводятся следующие соревнования:
- районные сельские Игры "Вологодские зори", которые проводятся попеременно в разных сельских поселениях. Благодаря проведению этих игр в сельских поселениях появляются новые спортивные площадки для учащихся и молодежи.
- Традиционный лыжный марафон памяти В.П. Ермоленко с участием сильнейших лыжников Вологодской области,
- Областные и республиканские соревнования по зимнему полиатлону.
В районе большой популярностью пользуются игровые виды спорта. Десятки взрослых и детских команд участвуют в первенствах по мини-футболу, баскетболу, волейболу. Детские команды района являются постоянными победителями и призерами областных финалов "Золотая шайба" и "Кожаный мяч", представляют Вологодскую область на республиканских соревнованиях.
На берегу Шекснинского водохранилища в районе деревни Иванково действует яхтклуб "Парус", на базе яхтклуба ежегодно проводится Шекснинская регата с участием спортсменов других областей, воспитанники клуба являются победителями и призерами республиканских соревнований в Рыбинске, Великом Новгороде и Анапе.
МОУДОД "Шекснинская ДЮСШ" является центром организации спортивно-оздоровительной работы среди юношей и подростков. На 5 отделениях ДЮСШ (легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, хоккей, спортивные игры) занимается более 800 детей (57 объединений), занятия ведут 33 тренера. В школах работу по физическому воспитанию проводят 23 учителя, имеющие специальное физкультурное образование.
Осуществление мероприятий по физической культуре и спорту позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру района, создать дополнительные рабочие места, а также даст реальный шанс изменить состояние здоровья жителей района, повысить уровень их физической подготовленности.
Среднесрочный прогноз в сфере развития физкультуры и спорта
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Численность спортивных сооружений, всего в районе, ед. |
49 |
50 |
50 |
50 |
53 |
Численность занимающихся физкультурой и спортом, всего, чел. |
4238 |
4300 |
4400 |
4500 |
4800 |
В том числе: | |||||
- детей в общеобразовательных школах |
2800 |
2700 |
2600 |
2700 |
2700 |
- детей в спортивных школах | 828 | 830 | 840 | 850 | 870 |
Туризм
Цель | Развитие конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района. Сохранение и возрождение объектов культурного и природного наследия района. |
Основные задачи | Создание условий для развития въездного и внутреннего туризма в районе. Повышение конкурентоспособности туристского продукта. Увеличение туристского потока в район. Развитие материальной базы и инфраструктуры туризма. Стимулирование экономического развития и инвестиционной активности в районе. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Отдел экономического развития, торговли, туризма, предпринимательства |
Шекснинский муниципальный район обладает хорошим потенциалом для развития туризма: выгодное географическое положение, достаточно развитые инфраструктурные отрасли. Практически каждое поселение обладает теми или иными туристскими ресурсами.
Основные направления развития туризма
1. История русской культуры, традиции русского православия.
"Село Сизьма - самобытный уголок Вологодчины". Село славится возрождением традиций, обрядов, обычаев народной культуры. Благодаря реализации проекта, притоку туристов проведены большие работы по реставрации церкви, реконструированы 5 зданий под музеи, открыт гостевой дом для приема туристов, обновляется материальная база. Ежегодно разрабатываются новые туристические, праздничные, игровые программы. Еще в 2004 году в Сизьме не было туристов, в 2005- 15000 человек, 2006- 24000, 2007- более 30000.
2. Отдых, оздоровление.
Востребованным на сегодня для туристов является отдых на базе отдыха "Ирма": занятия водным спортом, проведение корпоративных мероприятий, праздников, рыбалка, баня, посещение деревни Ирма, бывшего поместья дворян Чечулиных, известное как село Борисоглебское с 17 века. Количество посетителей в 2007 году-7000 человек.
3. Водный туризм.
Наличие водохранилища, широкой речной сети, северная природа способствуют развитию водного туризма в районе. Вводится в эксплуатацию спортивный комплекс "Парус" в Шексне, который предоставляет возможность организации семейного, детского отдыха в благоустроенных домиках, занятия водным спортом. На территории спортивного клуба располагается оборудованный пляж, причальная стенка, кафе.
Взрослые и дети приезжают в Шексну для отдыха и занятий спортом в уже зарекомендовавшем себя яхтклубе.
Существующая в Ирме "зеленая стоянка" приняла в 2007 году 70 теплоходов, количество туристов составило - 11700 чел.
Востребованным для экскурсантов уже второй год является маршрут "В гости к пасечнику". Количество посетителей в 2007 году составило 1000 человек.
С сентября 2008 года при Центре истории и культуры введена штатная единица специалиста по туризму.
В сентябре месяце 2008 года разработаны туристические маршруты по следующим программам:
- Прошлое, настоящее и будущее"- (обзорная экскурсия по Шексне)
- "Сизьма- самобытный уголок Вологодчины" (Шексна-Сизьма-Шексна),
- "В гости к пасечнику"(Шексна- Ирма- Раменье- Шексна),
- "Черноозерье - место духовного подвижничества" (Шексна- Анисимово-Черноозерье- Шексна ),
- "Языческий мегалит" ( Шексна- Ирма- Александрино- Шексна).
В настоящее время маршруты начинаем продвигать на туристический рынок.
Разрабатывается туристский бренд Шекснинского района.
Рабочей группой разработано Положение о координационном Совете по туризму в Шекснинском районе, внесены предложения по его составу Главе района.
Основные задачи, стоящие перед районом в развитии туризма.
1. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в районе:
- разработка и реализация новых туристических и экскурсионных проектов: "Рыбацкая слобода", "Михайловское подворье", туристский комплекс в деревне Камешник, восстановление усадьбы графа Эндаурова, разработка и реализация новых маршрутов.
2. Развитие материальной базы и инфраструктуры туризма:
строительство гостиниц, гостевых домов.
3. Улучшение качества предоставляемых туристам услуг.
4. Создание в Шексне субъекта туристской деятельности, что позволит продавать разработанные туристские программы.
Среднесрочный прогноз в сфере туризма
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Количество посетителей района, тыс.чел |
60 | 61 | 65 | 70 | 80 |
Из них: - туристов - экскурсантов |
21 39 |
21 40 |
23 42 |
25 45 |
27 53 |
Количество мест в гостиницах и гостевых домиках |
450 |
470 |
500 |
510 |
550 |
Численность занятых в сфере туризма, чел |
70 |
80 |
85 |
90 |
100 |
Общий доход от туризма, млн.руб |
6 |
6,1 |
8 |
9 |
10 |
Охрана окружающей среды
Цель | Добиваясь максимально возможного снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечить тем самым улучшение качества жизни и здоровья населения. |
Основные задачи | Обеспечить выполнение мероприятий по достижению нормативов сбросов, выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, нормативов образования и лимитов размещения отходов; улучшить качество подаваемой населению питьевой воды; обеспечить безопасную эксплуатацию водохозяйственных объектов; обустроить санитарно-защитные зоны промышленных предприятий; создать систему сбора и утилизации ртутьсодержащих и твердых бытовых отходов; ликвидировать и рекультивировать несанкционированные свалки; обеспечить информирование и просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Отдел охраны окружающей среды |
Охрана атмосферного воздуха
Основными источниками загрязнения воздуха в районе являются котельные, работающие на природном газе, древесных отходах и угле и выбросы от автотранспорта.
Объем выбросов в атмосферу от стационарных источников загрязнения в районе за 2007 г. 3,9 тыс. тонн. От общего количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 90 % приходится на газообразные вещества (азота оксиды, углерода оксид, серы диоксид, метан) и 10 % на твердые (зола дров и углей). Основной объем выбросов вредных веществ в атмосферу приходится на деревообрабатывающие предприятия и предприятия газовой промышленности - ООО "ШКДП" и Шекснинское ЛПУ МГ.
Большой проблемой района остается рост выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, т. к. проходит одна из оживленных автомагистралей Вологда-Н. Ладога.
С целью определения выбросов от всех источников загрязнения и выполнения мероприятий по снижению и предотвращению загрязнения атмосферного воздуха предусматривается проведение инвентаризации источников, разработка проектов ПДВ.
Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Показатели использования водных ресурсов за последние три года по району практически не изменились. Забор воды составил в среднем 7000 тыс. м3 в год.
На территории Шекснинского района эксплуатируется 10 очистных сооружений, в т.ч.- 8 биологической очистки. По данным аналитического контроля работают не в проектном режиме 6 очистных сооружений: ПК "Шекснинский маслозавод", МУП МКХ "Чуровское", ШРГС, в/ч 32181, Любомировский, Чаромский сельские Советы. Биологические очистные сооружения МУП "Водоканал" п. Шексна эксплуатируются с гидравлической перегрузкой в периоды весеннего паводка (фактическая нагрузка на БОС до 15,0 тыс. м?/сут. при проектной нагрузке 7,0 тыс. м?/сут.). Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений п. Шексна позволит снизить сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 447 тыс. м3.
Изношенные водопроводные сети подают к потребителю воду в ряде случаев не соответствующего качества. Для решения этой проблемы предусмотрены работы по реконструкции водопроводных сетей, строительство и ремонт колодцев в населенных пунктах района
Разработаны проекты нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ со сточными водами у 8 природопользователей. Нормирование качества сточных вод необходимо для определения оптимальной нагрузки на водные объекты, анализа фактической ситуации и принятия своевременных мер по предотвращению загрязнения. Все эти мероприятия позволяют рационально использовать и сохранять водные ресурсы.
Предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления
На данный момент на территории района количество мест размещения отходов: 20 свалок, 19 из них несанкционированных, не обустроенные, кроме п. Шексна, на которую имеется проект. Введен в эксплуатацию полигон ТБО для п. Шексна. Срок эксплуатации - 21,9 лет, Вместимость - 241102 м?. На свалку принимается для захоронения более 30,0 тыс. м? ТБО в год. Свалка арендуется у Шекснинского коммунального хозяйства частным предпринимателем Ю.Ю. Образцовым.
В стадии разработки проекты свалок размещения отходов Еремеево, Ершово, Чебсара. На Чебсарскую свалку будут приниматься и размещаться отходы Вологды-20.
Сбор и вывоз отходов от источников их образования осуществляется в п. Шексна предприятием ООО "Экотранс". В других населенных пунктах сбор отходов не достаточно организован. Схема размещения отходов на территории района отсутствует. Это приводит к возникновению несанкционированных свалок вдоль дорог, в лесной и водоохранной зонах.
В перспективе предусматривается организация системы сбора отходов с территорий населенных пунктов и мест отдыха в районе, а также создание и обустройство мест размещения отходов, строительство сельских полигонов мощностью 8,5 тыс. м3 /год. Ликвидировано стихийных свалок на площади 5,7 га. В результате проведенной разъяснительной работы с юридическими и физическими лицами о необходимости изготовления проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов в соответствии с ФЗ " Об охране окружающей среды" в 2006 г. разработано 4 проекта, в 2005 году - 23 проекта, в 2004 г. - 10 проектов и с 2000-2003 гг. - 5 проектов, разработка проектов продолжается в настоящее время.
Среднесрочный прогноз по охране окружающей среды
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Забор воды, тыс. куб. м.: | 7160 | 7200 | 7340 | 8000 | 9000 |
в том числе: - из артезианских скважин, |
625 | 625 | 490 | 600 | 700 |
- из открытых водоемов. | 5977 | 6575 | 6850 | 7400 | 8300 |
Объем сброса загрязненных сточных вод, тыс. куб. м.: |
6497 |
6500 |
6029,7 |
6431,7 |
7235,7 |
в том числе: | |||||
в водные объекты | 5507 | 5627,7 | 5627,7 | 6431,7 | 6672,9 |
Объем выбросов вредных веществ в атмосферу, всего, тонн |
3919 |
4000 |
4000 |
6000 |
6000 |
Общее количество договоров на природопользование, ед. |
156 |
185 |
230 |
250 |
280 |
Платежи за загрязнение окружающей среды, всего во все бюджеты, тыс. руб. |
8817,8 |
6020 |
6417,3 |
6783,1 |
6800 |
в том числе в бюджет района | 3527,1 | 2408 | 2566,9 | 2713,2 | 2720 |
Управление муниципальной собственностью
Цель | Увеличение доходной части бюджета района за счет эффективного использования муниципального имущества. |
Основные задачи | Оптимизация состава муниципальной собственности до уровня, способного обеспечить исполнение социальных задач органов местного самоуправления. Совершенствование механизмов управления собственностью. Эффективное взаимодействие с муниципальными предприятиями и учреждениями. Повышение ответственности балансодержателей и арендаторов муниципального имущества за его целевое использование и сохранность. Снижение расходов бюджета района на содержание муниципальной собственности. Усиление контроля за использованием муниципальной собственности. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Управление муниципальной собственности |
На 1 января 2008 года в собственности Шекснинского муниципального района находилось 9 муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. 3 предприятия (ДУ-1, ДУ-2, ДУ-3), образованные путем реорганизации МУП "Шекснинское коммунальное хозяйство". В соответствии с "Планом приватизации на 2007-2008 годы" путем преобразования в акционерные общества со 100% пакетом акций района в 2008 году проведена приватизация МУП "Шекснагаздорвод"; и до 1 января 2009 года будут приватизированы: МУП "Шекснинское коммунальное хозяйство" и МУП "Водоканал". Оба предприятия находятся в удовлетворительном финансовом состоянии и обладают инвестиционной привлекательностью. Кроме того, в 2009-2010 годах будут приняты решения о возможности приватизации специализированных предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В 2009 году ликвидации предприятий не планируется.
Основными способами получения доходов от муниципальной собственности являются:
- получение части прибыли муниципальных унитарных предприятий ( По итогам 2008 года планируется поступление доходов в размере 200 тыс.рублей, в последующие годы рост доходов планируется на 15-20 % ежегодно к уровню предидущего года);
- получение доходов от продажи акций в уставных капиталах акционерных обществ ( В 2008 году Шекснинский муниципальный район имеет акции: 18,1% акций в ОАО "Шекснинский райпищекомбинат", 0,1% - ОАО "Вологдаоблгаз", по 100% акций ОАО "Шекснинское АТП", ОАО "Дорстрой", ОАО "Чебсарский леспромхоз", ОАО "Шекснагаздорвод". Планируется, что в 2009-2011 годах часть акций будет реализована на аукционе);
- управление пакетами акций, находящихся в муниципальной собственности (получение дивидентов).
В управлении недвижимым имуществом увеличение доходов от сдачи в аренду имущества достигается: увеличением ставок арендной платы за аренду имущества; продажей права на заключение договоров на аренду имущества на аукционе. Планируется в 2009-2011 годы прирост доходов ежегодно на 15-20 %, а также рост доходов от аренды земельных участков.
Эффективность использования муниципальной собственности
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Количество муниципальных унитарных предприятий |
9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
в том числе: осуществляют деятельность |
9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Количество предприятий с муниципальным участием |
3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, всего тыс. руб. |
9325,6 |
14095,1 |
20956,4 |
15315 |
15684,3 |
из них: - от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности тыс. руб. |
602,7 |
835,5 |
6000,2 |
0,2 |
0,2 |
- от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс. руб. |
838,2 |
1147,6 |
2800 |
2800 |
2800 |
-от арендной платы и поступлений от продажи права аренды за земельные участки, находящиеся в госсобственности, тыс. руб. |
7174,7 |
11589,4 |
11921,2 |
12278,8 |
12647,1 |
- от продажи земельных участков, тыс.руб |
397,1 |
300 |
200 |
200 |
200 |
- от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, тыс.руб |
12,9 |
22,6 |
35 |
36 |
37 |
- от деятельности муниципальных унитарных предприятий, тыс. руб. |
300 |
200 |
- |
- |
- |
Заключено договоров аренды на нежилые помещения, единиц |
12 |
33 |
52 |
52 |
52 |
Заключено договоров аренды земельных участков, единиц |
465 |
400 |
400 |
400 |
400 |
Бюджет муниципального образования
Цель | Обеспечение социальной стабильности |
Основные задачи | Безусловное выполнение органами власти взятых на себя бюджетных обязательств. Обеспечение сбалансированности бюджетов всех уровней. Обеспечение единства и взаимосвязанности бюджетного процесса и бюджетных процедур всех уровней бюджетной системы. Повышение результативности бюджетных расходов. Поиск резервов сокращения бюджетных расходов. |
Подразделение, ответственное за реализацию |
Финансовое управление |
При подготовке бюджета района Администрация района исходила из основных положений социально-экономического развития района на период до 2011 года, направлений бюджетной и налоговой политики на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов, проекта областного бюджета на 2009 год. Проект бюджета района сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (с изменениями и дополнениями), Положением о бюджетном процессе в Шекснинском муниципальном районе.
В связи со строительством и постепенным вводом объектов индустриального парка "Шексна" и, соответственно, сложностью прогнозирования доходной части на перспективу бюджет района планируется на очередной финансовый год.
Основными задачами бюджетной политики при формировании проекта бюджета района на 2009 год стали:
- в области доходов:
обеспечение стабильности и роста объема поступлений собственных доходных источников бюджета района в целях полного обеспечения осуществляемых органами государственной власти и муниципальных образований полномочий;
повышение эффективности администрирования доходов;
создание условий для заинтересованности органов местного самоуправления в наращивании собственной доходной базы;
совершенствование управления муниципальной собственностью, ее эффективное использование;
- в области расходов:
составление реального бюджета из возможностей доходной базы и
предельных размеров дефицита, установленных Бюджетным кодексом РФ;
усиление социальной направленности бюджета;
обоснованность планируемых затрат и определение четких приоритетов расходования бюджетных средств;
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;
продолжение реализации реформы местного самоуправления в рамках законодательно установленного разграничения полномочий и ответственности между органами власти разных уровней;
обеспечение единства и взаимосвязанности бюджетного процесса и бюджетных процедур всех уровней бюджетной системы.
Доходы районного бюджета на 2009 год прогнозируются в размере 661,9 млн. рублей, из них собственных доходов - 169,1 млн. рублей, что составляет 25,6 % от всех поступлений.
Структура доходной базы бюджета района на 2009-2011 гг., тыс. руб.
Основные показатели | 2007 г. факт |
2008 г. оценка |
2009 г. прогноз |
2010 г. прогноз |
2011 г. прогноз |
Всего собственных доходов: |
194950,2 | 262778,3 | 169134 | 205000 | 242000 |
Предпринимательская деятельность |
99884,8 | ||||
Дотации, субвенции, субсидии |
328091 | 333733,4 | 492814,2 | 383951,3 | 352287,2 |
Итого доходов: | 622926 | 596511,7 | 661948,2 | 588951,3 | 634287,2 |
Перечень долгосрочных целевых программ района
N п/п |
Наименование мероприятий | Сроки реализации |
Источник финансирования |
Основные цели, задачи, мероприятия |
1. |
Программа по улучшению условий и охраны труда в Шекснинском районе |
2009-2011 годы |
За счет средств районного бюджета |
Организация исполнения законодательных и нормативных активов по охране труда, методическое руководство предприятий по вопросам охраны труда. Повышение уровня знаний по охране труда всех участников производства. Организация профосмотров, раннее выявление и предупреждение профзаболеваний. |
2. |
Профилактика и лечение артериальной гипертонии среди населения Шекснинского района |
2009-2013 годы |
За счет средств районного бюджета и средств фонда обязательного медицинского страхования |
Комплексное решение проблем профилактики, ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями, снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы по первичной профилактике. |
3. |
Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Шекснинского района |
2009-2010 годы |
За счет средств районного бюджета |
Профилактика внутрибольничных инфекций как наиболее актуальной медицинской и социально-экономической проблемы. Улучшение системы оказания медицинской помощи, активизация эпидемического надзора, улучшение материального обеспечения и методик работы клинических микробиологических лабораторий. Повышение качества мед. услуг, создание безопасных условий пребывания человека в стационаре, эффективная охрана здоровья. |
4. |
Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основы развития культуры села |
2009-2010 годы |
За счет средств районного бюджета |
Основные направления: развитие народной традиционной культуры, развитие культуры села, материально-техническое обеспечение учреждений культуры, подготовка специалистов по повышению профессионального уровня работников учреждений культуры района. |
5. |
По укреплению пожарной безопасности образовательных учреждений |
2009-2012 годы |
За счет средств районного бюджета |
Проведение пожарно-технического обследования зданий школ, детских садов, других учреждений образования. |
6. |
Программа организации и проведения на территории Шекснинского муниципального района общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
2009-2011 годы |
За счет средств районного бюджета |
Создание временных рабочих мест для подростков, трудовая адаптация несовершеннолетних, профилактика детской безнадзорности и преступности |
7. |
Обеспечение жильем молодых семей в Шекснинском муниципальном районе |
2009-2010 годы |
Средства федерального, областного и районного бюджетов |
Оказание поддержки молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, в решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации. Основные задачи - разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий. |
8. |
Развитие пчеловодства в Шекснинском районе на период 2005-2008-годы |
2009-2010 годы |
За счет средств районного бюджета |
Дальнейшее повышение эффективности любительского и возрождение промышленного пчеловодства, повышение занятости населения и увеличение их доходов, расширение использования продуктов пчеловодства, обладающих уникальными лечебными свойствами, для оздоровления населения района, решение проблем в кормопроизводстве с помощью опылительной работы пчел. |
9. |
Газификация Шекснинского района на 2009 - 2015 годы |
2009-2015 годы |
За счет средств областного и районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетных источников, средств населения |
Обеспечение устойчивого снабжения населения района природным газом, перевод муниципальных котельных на природный газ, экономия бюджетных средств на приобретение топлива. |
10. |
Профилактика правонарушений в Шекснинском муниципальном районе |
2009-2012 годы |
За счет средств районного бюджета |
Комплексное решение проблем профилактики правонарушений. |
11. |
Развитие животноводства в районе |
2009-2012 годы |
За счет средств районного бюджета |
Повышение эффективности отрасли животноводства, создание полноценного гарантированного кормления животных, улучшение генетической основы племенного скота, строительство новых и реконструкция действующих ферм, восстановление и модернизация технологического оборудования, применение прогрессивных форм организации производства и рентабельное его ведение. |
12. |
Предоставление безвозмездных субсидий молодым семьям - участникам программы ипотечного жилищного кредитования для оплаты первоначального взноса при приобретении жилья на 2009-2011 годы |
2009-2011 годы |
За счет средств районного бюджета |
Оказание поддержки молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, в решении жилищной проблемы. Реализация программы позволит: - стимулировать положительные демографические тенденции в обществе; - укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной напряженности в молодежной среде. |
13. |
Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Шекснинского муниципального района |
2009-2012 годы |
За счет средств федерального, областного и районного бюджетов и внебюджетных источников. |
Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителя. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития района, создание благоприятных условий для проживания. |
14. |
Профессиональная ориентация учащейся молодежи |
2009-2010 гг. |
За счет средств областного и районного бюджетов |
Формирование системы профессиональной ориентации и психологической поддержки учащихся, выпускников учебных заведений (далее - молодежи), отвечающей требованиям местного рынка труда. |
15. |
Здоровье |
2009-2012 годы |
За счет средств районного бюджета |
Комплексное решение проблем профилактики, снижения уровня заболеваемости, укрепления здоровья детей, создание условий для формирования у них отношения к здоровому образу жизни, как к одному из главных путей в достижении успеха, повышение эффективности системы организации питания в школах района. |
16. |
Повышение безопасности дорожного движения |
2009-2012 годы |
За счет средств областного и районного бюджетов, внебюджетных источников. |
Повышение уровня защищенности участников дорожного движения; организация движения транспорта и пешеходов в поселке; организация профилактической работы с участниками дорожного движения; повышение уровня обучения правильному поведению на улично-дорожной сети в школах и дошкольных образовательных учреждениях, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |
17. |
Сохранение и восстановление плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Шекснинском муниципальном районе |
2009-2010 годы |
За счет средств областного, районного бюджетов |
Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения; создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции и повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники. |
18. |
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Шекснинском муниципальном районе |
2009-2012 годы |
За счет средств федерального, областного и районного бюджетов и внебюджетных источников. |
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания; ликвидация до 2012 года существующего в настоящее время аварийного жилого фонда. |
19. |
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Шекснинском муниципальном районе |
2009-2012 годы |
За счет средств федерального, областного и районного бюджетов и внебюджетных источников. |
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; внедрение ресурсосберегающих технологий. |
20. |
Обеспечение жильем работников органов местного самоуправления Шекснинского муниципального района и муниципальных учреждений районного подчинения |
2009-2010 годы |
За счет средств районного бюджета |
Оказание поддержки работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий в установленном порядке, в решении жилищной проблемы. |
21. |
Программа рационального использования и охраны окружающей среды Шекснинского района |
2009-2010 годы |
За счет средств районного бюджета |
Добиться максимально возможного снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечив тем самым улучшение качества жизни и здоровья населения района. |
22. |
Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Шекснинском районе |
2009-2012 годы |
За счет средств районного бюджета |
Обеспечение полноценного отдыха детей, их оздоровления и отдыха |
23. |
Предупреждение распространения в Шекснинском муниципальном районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), "АНТИВИЧ-СПИД" |
2009-2010 годы |
За счет средств районного бюджета |
Предупреждение распространения в районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) |
Основные мероприятия по реализации прогноза социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на 2009-2011 годы
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Содержание мероприятия | Срок | Подразделение- | Достигаемый | Общие | в т.ч. по годам |
|п/п| | исполнения | исполнитель | показатель | затраты, |-------------------------------------------|
| | | | | | тыс. руб | 2009 г | 2010 г |
| | | | | | |---------------------+---------------------|
| | | | | | |Районный|Привлеченные|Районный|Привлеченные|
| | | | | | | бюджет | средства | бюджет | средства |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Архитектура и градостроительство |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Разработка генеральных | 2008-2010 г | Отдел |Подготовка документов | | | | | |
| |планов городских и | | архитектуры и |территориального | | | | | |
| |сельских поселений: | |градостроительс-|планирования поселений,| 1400 | | | | |
| |Железнодорожное, | | тва |обеспечивающих | 3000 | | | | |
| |Чуровское, | | |устойчивое развитие их | 3200 | | | | |
| |Чебсарское, | | |территорий путем | 1400 | | | | |
| |Ершовское | | |комплексного решения по| | | | | |
| | | | |размещению объектов | | | | | |
| | | | |капитального | | | | | |
| | | | |строительства | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2 |Разработка генеральных | 2010-2012 г | Отдел | _ " _ | | | | | |
| |планов сельских | | архитектуры и | | | | | | |
| |поселений: | |градостроительс-| | 2600 | | | | |
| |Домшинское, | | тва | | 1600 | | | | |
| |Сиземское, | | | | 1700 | | | | |
| |Чаромское, | | | | 1800 | | | | |
| |Угольское, | | | | 1800 | | | | |
| |Еремеевское, | | | | 1600 | | | | |
| |Раменское | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лесопромышленный комплекс |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Содействие | 2009-2011 г | Администрации |Рациональное | | | | | |
| |лесозаготовительным | | поселений и |использование природных| | | | | |
| |предприятиям и ЧП, | | района |богатств. | | | | | |
| |занимающимся заготовкой | | |Увеличение занятости | | | | | |
| |древесины, в организации | | |населения близлежащих | | | | | |
| |производств по | | |населенных пунктов | | | | | |
| |углубленной переработке | | | | | | | | |
| |древесины в местах, | | | | | | | | |
| |приближенных к ее | | | | | | | | |
| |заготовке | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2 |Увеличение объемов | 2009-2011 г |Лесозаготовите- |Увеличение | | | | | |
| |лесозаготовок | | ли |использования расчетной| | | | | |
| | | | |лесосеки; | | | | | |
| | | | |увеличение лесного | | | | | |
| | | | |дохода | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|3 |Увеличение производства | 2009-2011 г |Лесозаготовите- |Удовлетворение | | | | | |
| |пиломатериалов | | ли, ЧП, |потребностей в | | | | | |
| | | |лесоперерабаты- |пиломатериалах | | | | | |
| | | | вающие | | | | | | |
| | | | предприятия | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Агропромышленный комплекс |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Модернизация и | 2008-2011гг | Управление |Прирост поголовья |100 млн.руб | |100 | | |
| |реконструкция | | с/х-ва и |птицы; | | | | | |
| |оборудования на птичниках| |продовольствия, |увеличение пр-ва мяса; | | | | | |
| |ОАО Птицефабрика | |ОАО Птицефабрика|рост производительности| | | | | |
| |"Шекснинская" | | "Шекснинская" |труда | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2. |Модернизация | 2008-2011гг | Управление |Прирост поголовья |150 млн.руб |3 |147 | | |
| |животноводческих | | с/х-ва и |коров; | | | | | |
| |помещений в ООО "Искра", | |продовольствия, |увеличение пр-ва | | | | | |
| |ЗАО А/ф "Чернеевское", | |предприятия АПК |молока; | | | | | |
| |СПК "Русь", ООО | | |сокращение численности | | | | | |
| |"Славянская Новь", СПК | | |обслуживающего | | | | | |
| |"Заозерье", к-з | | |персонала; | | | | | |
| |им.Суворова, Кр.х-ва | | |рост производительности| | | | | |
| |Цветковой И.А., Ахмедовой| | |труда | | | | | |
| |О.А. | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|3. |Повышение генетического | 2008-2011гг |Предприятия АПК |Повышение | 40 млн.руб | |40 | | |
| |потенциала стада | | |продуктивности стада | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|4. |Модернизация и замена | 2008-2011гг |Предприятия АПК,|Сокращение занятых в |150 млн.руб | |150 | | |
| |оборудования, | | управление |с/хоз.пр-ве; | | | | | |
| |используемого на | | с/х-ва и |рост производительности| | | | | |
| |выращивании и уборке | | продовольствия |труда | | | | | |
| |с/хозяйственных культур | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|5. |Модернизация |2009-2011 гг |Предприятия АПК |Получение семян РСТ | 10 млн.руб | |10 | | |
| |сушильно-складского | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|6. |Расширение площадей |2008-2011 гг |Предприятия АПК |Дополнительный доход | 10 млн.руб | |10 | | |
| |посевов продовольственной| | | | | | | | |
| |пшеницы | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|7. |Модернизация технологий в|2009-2011 гг |Предприятия АПК |Увеличение реализации | 50 млн.руб | |50 | | |
| |льняной отрасли | | |льноволокна | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|8. |Развитие малых форм |2009-2011 гг | Управление |Самозанятость сельского| 5 млн.руб | |5 | | |
| |хозяйствования | | с/х-ва и |населения, обеспечение | | | | | |
| | | | продовольствия |основными продуктами | | | | | |
| | | | |питания, продажа | | | | | |
| | | | |излишней продукции | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+-------------------------------------------|
| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Охрана окружающей среды |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Мероприятия по | 2009-2011 г | Управление |Повышение | |130 | |150 | |
| |экологическому | | образования |экологического | | | | | |
| |воспитанию, просвещению и| | |образования учащихся | | | | | |
| |обучению населения района| | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2 |Утилизация | 2009-2011 г |МУП "Шекснинское|Предотвращение | |30 | |50 | |
| |ртутьсодержащих отходов | | коммунальное |загрязнения окружающей | | | | | |
| | | | хозяйство" |среды опасными отходами| | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|3 |Продолжение строительства| 2009-2011 г | МУ "Управление |Предотвращение | |200 | |200 | |
| |свалки ТБО в п.Чебсара | | ЖКХ,строитель- |загрязнения окружающей | | | | | |
| | | | ства и |среды отходами | | | | | |
| | | | транспорта" | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|4 |Продолжение строительства| 2007-2008 г | МУ "Управление |Предотвращение | |250 | |500 | |
| |свалки ТБО в сельском | | ЖКХ,строитель- |загрязнения окружающей | | | | | |
| |поселении Ершовское | | ства и |среды отходами | | | | | |
| | | | транспорта" | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|5 |Строительство площадки | 2009-2011 г | МУ "Управление |Предотвращение | |200 | |200 | |
| |биологических отходов | | ЖКХ,строитель- |загрязнения окружающей | | | | | |
| |с.Чуровское | | ства и |среды биологическими | | | | | |
| | | | транспорта" |отходами | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|6 |Улучшение водоснабжения | 2009-2011 г | Администрации |Улучшение качества | |500 | |500 | |
| |населенных пунктов района| | поселений |подаваемой населению | | | | | |
| | | | |питьевой воды; | | | | | |
| | | | |обеспечение безопасной | | | | | |
| | | | |эксплуатации | | | | | |
| | | | |водохозяйственных | | | | | |
| | | | |объектов | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|7 |Ремонт системы | 2009-2011 г | Администрации | - " - | |500 | |500 | |
| |водоснабжения населенных | | поселений | | | | | | |
| |пунктов района | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|8 |Озеленение | 2009-2011 г | Администрации | | |40 | |40 | |
| | | | поселений | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|9 |Проектные работы по | 2009-2011 г | МУ "Управление |Предотвращение | |150 | |350 | |
| |созданию свалки ТБО | | ЖКХ,строитель- |загрязнения окружающей | | | | | |
| |сельского поселения | | ства и |среды отходами | | | | | |
| |Чаромское | | транспорта" | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|10 |Капитальный ремонт | 2009-2011 г | МУ "Управление |Улучшение качества | |300 | | | |
| |системы водоснабжения | | ЖКХ,строитель- |подаваемой населению | | | | | |
| |д.Пача | | ства и |питьевой воды; | | | | | |
| | | | транспорта |обеспечение безопасной | | | | | |
| | | | |эксплуатации | | | | | |
| | | | |водохозяйственных | | | | | |
| | | | |объектов | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|11 |Капитальный ремонт | 2009-2011 г | МУ "Управление |Предотвращение | |300 | |250 | |
| |водосбора плотины на реке| | ЖКХ,строитель- |загрязнения окружающей | | | | | |
| |Чебсара в п.Чебсара | | ства и |среды | | | | | |
| | | | транспорта | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Образование |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
|1 |Базовая школа МОУ | 2008 г | Управление |Обеспечение условий для| 383,4 |383,4 | | | |
| |"Устье-Угольская средняя | | образования |получения качественного| | | | | |
| |общеобразовательная | | | образования | | | | | |
| |школа" | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+----|
|2 |Реорганизация МОУ для | 2008 г | Управление | Предоставление | 161,3 |161,3 | | | |
| |детей дошкольного и | | образования | доступности услуг | | | | | |
| |младшего школьного | | |дошкольного образования| | | | | |
| |возраста "Начальная | | | в связи с увеличением | | | | | |
| |школа-детский сад | | | контингента детей | | | | | |
| |"Сказка" в детский сад | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+----|
|3 |Реорганизация МОУ для | 2008 г | Управление | - " - | 149,8 |149,8 | | | |
| |детей дошкольного и | | образования | | | | | | |
| |младшего школьного | | | | | | | | |
| |возраста "Начальная | | | | | | | | |
| |школа-детский сад | | | | | | | | |
| |"Тополек" в детский сад | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+----|
|4 |Изменение статуса МОУ | 2009 г | - " - |Обеспечение условий для| 350 |350 | | | |
| |"Пачевская средняя | | |получения качественного| | | | | |
| |общеобразовательная | | | образования | | | | | |
| |школа" в основную школу; | | | | | | | | |
| |организация подвоза уч-ся| | | | | | | | |
| |10-11 классов в МОУ | | | | | | | | |
| |"Нифантовская средняя | | | | | | | | |
| |школа" | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+----|
|5 |Изменение статуса МОУ | 2010 г | - " - | - " - | 2280 | | |2280 | |
| |"Бронниковская основная | | | | | | | | |
| |общеобразовательная | | | | | | | | |
| |школа" в начальную школу;| | | | | | | | |
| |организация подвоза уч-ся| | | | | | | | |
| |5-9 классов в МОУ | | | | | | | | |
| |"Чаромская средняя школа"| | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+----|
|6 |Ликвидация МОУ | 2010 г | - " - | - " - | 4740 | | |4740 | |
| |"Юроченская основная | | | | | | | | |
| |общеобразовательная | | | | | | | | |
| |школа"; организация | | | | | | | | |
| |подвоза детей в МОУ | | | | | | | | |
| |"Любомировская средняя | | | | | | | | |
| |школа" | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+----|
|7 |Внедрение целевой | 2009-2012 г | - " - | Укрепление здоровья | 116355 |15420 | |22785 | |
| |районной программы | | | детей | | | | | |
| |"Здоровье" | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+----|
|8 |Укрепление комплексной | 2009-2011 г | - " - |Укрепление безопасности| 65092 |13169 | |30143 | |
| |безопасности | | | образовательных | | | | | |
| |образовательных | | | учреждений | | | | | |
| |учреждений района | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+----|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Социальная защита населения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Отделение реабилитации | 2010 г | Управление |Увеличение количества | | | | | |
| |для детей с ограниченными| | социальной |категорий граждан, | | | | | |
| |возможностями | | защиты |охваченных мерами | | | | | |
| | | | населения, МУ |социальной поддержки | | | | | |
| | | | "КЦСОН" | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2 |Капитальный ремонт МУ | 2008-2009 г | Управление |Создание благоприятных | 3500 | |3500 | | |
| |"Дом-интернат для | | социальной |условий проживания | | | | | |
| |престарелых и инвалидов" | |защиты населения| | | | | | |
| |д.Княже | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|3 |Благоустройство | 2009 г | - " - |- " - | 600 | |600 | | |
| |территории МУ | | | | | | | | |
| |"Дом-интернат для | | | | | | | | |
| |престарелых и инвалидов" | | | | | | | | |
| |д.Демидово | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|4 |Строительство бани в МУ | 2009 г | - " - |- " - | 370 | |370 | | |
| |"Дом-интернат для | | | | | | | | |
| |престарелых и инвалидов" | | | | | | | | |
| |д.Демидово | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|5 |Открытие социального | 2009 г | - " - |Социальная поддержка | | | | | |
| |магазина в пос.Чебсара | | |малоимущих слоев | | | | | |
| | | | |населения | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|6 |Организация детской | 2008-2009 г | - " - |Разработка и внедрение | 400 | |400 | | |
| |оранжереи - мастерской | | |новых форм и технологий| | | | | |
| |"Цветик-семицветик" | | |работы с детьми | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Здравоохранение |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Капитальное строительство| 2009 г | МУ "ШЦРБ" |Повышение качества | 3000 |3000 | | | |
| |ФАП на промышленной | | |обслуживания населения.| | | | | |
| |площадке "Шексна" | | |Улучшение условий | | | | | |
| | | | |работы для работников | | | | | |
| | | | |здравоохранения | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2 |Капитальное строительство|2010-2012 гг | - " - | - " - | 10000 | | | | |
| |поликлиники на | | | | | | | | |
| |промышленной площадке | | | | | | | | |
| |"Шексна" | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|3 |Завершение строительства | 2009 г | - " - | - " - | 10000 | | | | |
| |детской консультации | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|4 |Капитальное строительство| 2010 г | - " - | - " - | 2500 | | |2500 | |
| |Демсинского ФАП | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|5 |Перевод Сыромяткинского | 2009 г | - " - | - " - | 600 |600 | | | |
| |ФАП в другое здание с | | | | | | | | |
| |реконструкцией | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|6 |Строительство и оснащение| 2009 г | - " - | - " - | 2500 |2500 | | | |
| |зубопротезного кабинета | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|7 |Капитальный ремонт | 2010 г | - " - | - " - | 900 | | |900 | |
| |подъездных путей | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|8 |Завершение капитального | 2009 г | - " - | - " - | 150 |150 | | | |
| |ремонта мягкой кровли | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|9 |Капитальное строительство| 2009 г | - " - | - " - | 1500 |1500 | | | |
| |Леоновского ФАП | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|10 |Перевод Шигоевского ФАП в| 2011 г | - " - | - " - | 800 | | | | |
| |другое здание с | | | | | | | | |
| |реконструкцией | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|11 |Капитальное строительство| 2010 г | - " - | - " - | 3300 | | |3300 | |
| |и оснащение гаражных | | | | | | | | |
| |боксов на 10 автомашин | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Занятость населения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Организация временного | 2009-2011 г |Центр занятости,|Содействие выпускникам | | | | | |
| |трудоустройства | | работодатели |во временном | | | | | |
| |безработных граждан в | | |трудоустройстве; | | | | | |
| |возрасте от 18 до 20 лет | | |дальнейшее | | | | | |
| |из числа выпускников | | |трудоустройство на | | | | | |
| |учреждений начального и | | |постоянную работу | | | | | |
| |среднего образования, | | | | | | | | |
| |ищущих работу впервые | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2 | Организация временного | 2009-2011 г |Центр занятости,|Создание временных | | | | | |
| |трудоустройства | | работодатели, |рабочих мест, | | | | | |
| |безработных граждан | |органы местного |дополнительная | | | | | |
| | | | самоуправления |социальная поддержка | | | | | |
| | | | |граждан, ищущих работу | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|3 |Организация ярмарок | 2009-2011 г |Центр занятости,|Оказание содействия в | | | | | |
| |вакансий и учебных | | работодатели |трудоустройстве | | | | | |
| |рабочих мест | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|4 |Организация | 2009-2011 г |Центр занятости |Содействие в | | | | | |
| |профессионального | | |профессиональной | | | | | |
| |обучения и переобучения | | |подготовке, | | | | | |
| |безработных | | |переподготовке и | | | | | |
| | | | |повышении квалификации | | | | | |
| | | | |безработных граждан | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|5 |Организация | 2009-2011 г |Центр занятости,|Оказание помощи в | | | | | |
| |профессиональной | | работодатели, |выборе сферы | | | | | |
| |ориентации учащихся, | | управление |деятельности, | | | | | |
| |незанятой молодежи | | образования |трудоустройстве, | | | | | |
| | | | |профессиональном | | | | | |
| | | | |обучении и | | | | | |
| | | | |самоопределении | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|6 |Информирование населения | 2009-2011 г |Центр занятости,|Оказание содействия в | | | | | |
| |и работодателей о | | средства |трудоустройстве | | | | | |
| |положении на рынке труда | | массовой | | | | | | |
| | | | информации | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|7 |Организация временного | 2009-2011 г | Оказание |Создание временных | | | | | |
| |трудоустройства | | содействия в |рабочих мест для | | | | | |
| |несовершеннолетних | |трудоустройстве |подростков, трудовая | | | | | |
| |граждан в возрасте от 14 | | |адаптация | | | | | |
| |до 18 лет в свободное от | | |несовершеннолетних, | | | | | |
| |учебы время | | |профилактика детской | | | | | |
| | | | |безнадзорности и | | | | | |
| | | | |преступности | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|8 |Оказание содействия | 2009-2011 г |Центр занятости |Содействие безработным | | | | | |
| |самозанятости безработных| | |гражданам в занятии | | | | | |
| |граждан | | |собственным делом | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+-------------------------------------------|
| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление муниципальной собственностью |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Утверждение базовой и |Ежегодно до 1| Управление |Увеличение доходов | | | | | |
| |минимальной ставок | декабря | муниципальной |районного бюджета | | | | | |
| |арендной платы 1 кв.метра| | собственности | | | | | | |
| |нежилого помещения | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2 |Контроль за поступлением | Постоянно | - " - |Увеличение доходов | | | | | |
| |доходов от имущества, | | |бюджета | | | | | |
| |сдаваемого в аренду | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|3 |Контроль за поступлением | Постоянно | - " - |- " - | | | | | |
| |доходов от аренды | | | | | | | | |
| |земельных участков | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|4 |Формирование земельных | 2009-2011 г | - " - | - " - | | | | | |
| |участков на продажу права| | | | | | | | |
| |на заключение договоров | | | | | | | | |
| |аренды | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|5 |Организация проведения | 2009-2011 г | - " - | - " - | | | | | |
| |аукционов по продаже | | | | | | | | |
| |недвижимого имущества | | | | | | | | |
| |района и права аренды | | | | | | | | |
| |земельных участков под | | | | | | | | |
| |строительство | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|6 |Анализ работы | Ежегодно | - " - |Увеличение доходов | | | | | |
| |муниципальных унитарных | | |бюджета. | | | | | |
| |предприятий, выявление | | |Приватизация | | | | | |
| |причин убыточности и | | |неиспользуемого | | | | | |
| |низкой рентабельности, | | |имущества | | | | | |
| |неэффективного | | | | | | | | |
| |использования имущества | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Транспорт |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Анализ состояния рынка | Постоянно | МУ "Управление |Развитие рынка | | | | | |
| |транспортных услуг. | | ЖКХ, |транспортных услуг и | | | | | |
| |Активизация работы по | |строительства и |конкуренции | | | | | |
| |привлечению на договорных| | транспорта" | | | | | | |
| |условиях к транспортному | | | | | | | | |
| |обслуживанию населения | | | | | | | | |
| |организаций и | | | | | | | | |
| |перевозчиков различных | | | | | | | | |
| |форм собственности и | | | | | | | | |
| |индивидуальных | | | | | | | | |
| |предпринимателей. | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2 |Работа контрольной группы| Ежегодно | МУ "Управление |Повышение эффективности| | | | | |
| |по выявлению | по графику | ЖКХ, |работы транспорта, | | | | | |
| |административных | |строительства и |защита прав | | | | | |
| |правонарушений и | | транспорта" |потребителей | | | | | |
| |нарушений прав | | | | | | | | |
| |потребителей в сфере | | | | | | | | |
| |пассажирских перевозок | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Монтаж и наладка | |МУП "Водоканал" | Улучшение качества | | | | | |
| |УФ-комплекса на | 2009-2010г. | | питьевой воды | 14000 | |10000 | | |
| |водоочистных сооружениях | | | | | | | | |
| |п. Шексна | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|2 |Ремонт магистрального | 2010-2011г |МУП "Водоканал" | Улучшение качества | 2832 | | | | |
| |водовода диаметром 300 мм| | | питьевой воды, | | | | | |
| |длиной 300 м под | | | устранение | | | | | |
| |автодорогой "Вологда - | | | утечек из системы | | | | | |
| |Новая Ладога", полотном | | | | | | | | |
| |железной дороги покрытием| | | | | | | | |
| |внутренней поверхности | | | | | | | | |
| |цементнопесчаным | | | | | | | | |
| |составом. | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|3 |Замена разводящей сети | | | Улучшение качества | | | | | |
| |водопрово- | 2009 |МУП "Водоканал" | питьевой воды, | 3000 | |3000 | | |
| |да из полиэтиленовых труб| | | устранение | | | | | |
| |диамет-ром до 100 мм | | | утечек из системы | | | | | |
| |длиной 2000 м | | | | | | | | |
| | п. Шексна | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|4 |Проектирование и | 2009 |МУП "Водоканал" | Обеспечения населения | 5728 |1500 |4228 | | |
| |прокладка водо- | | | качественной питьевой | | | | | |
| |вода в д. Прогресс (труба| | | водой | | | | | |
| |ПЭ д.100; длина 1 км) | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|5 | Монтаж каптажного | | | Обеспечения населения | | | | | |
| | узла, автоматизированной| 2009 г. |МУП "Водоканал" | качественной питьевой | 8810 | | | | |
| |насосной станции на | | | водой | |3975 |4835 | | |
| |родниках у | | | | | | | | |
| | д. Воркопь (Ершовского | | | | | | | | |
| |сп) | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|6 |Проектные работы уличного| | | Обеспечения населения | | | | | |
| |водоп- | 2009г. | МУП "НКХ" | качественной питьевой | 270 |270 | | | |
| |Ровода д. Нифантово | | | водой | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|7 |Модернизация водопровода | 2010 г | МУП "Чуровское | Улучшение качества | 600 | | | | |
| |пос. Подгорный 300 м | | КХ" | питьевой воды, | | | | | |
| | | | | устранение | | | | | |
| | | | | утечек из системы | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|8 |Реконструкция и | 2011 г | Администрации | Обеспечение населения | 4200 | | | | |
| |строительство колодцев - | | городских и | водой | | | | | |
| |70 шт. | | сельских | | | | | | |
| | | | поселений | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|9 |Расширение и | 2010-2012г |МУП "Водоканал" | Расширение мощности | 81100 | |5000 | | |
| |реконструкция КОС | | | КОС, улучшение очист- | | | | | |
| |п. Шексна | | |ки ст.вод в объеме 2500| | | | | |
| | | | | тыс. м3 в год | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|10 |Строительство | 2010г | МУП "НКХ" | Устранение аварийных | 3500 | | | | |
| |канализационного | | | сбросов | | | | | |
| |напорного коллектора д. | | | | | | | | |
| |Нифантово | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|11 |Реконструкция КОС с. | 2011 г | МУП "Чуровское | Устранение аварийных | 1162 | | | | |
| |Чуровское | | КХ" | сбросов | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|12 |Замена участка | | | Устранение аварийных | | | | | |
| |канализационного | 2009г. | МУП "ЧКХ" | сбросов | 600 | |600 | | |
| |коллектора 500м с. | | | | | | | | |
| |Чуровское | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|13 |Реконструкция КОС с. | |МУП "Водоканал" | Улучшение очистки | 500 | |500 | | |
| |Чаромское | 2009г. | | сточных вод | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|14 |Инвентаризация сетей | |МУП "Водоканал" | Устранение затопления | | | | | |
| |ливневой канализации п. | 2009г. | | подвалов | 200 | |200 | | |
| |Шексна | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|15 |Реконструкция КОС и | 2009 г. | МУП "ЖКХ" | Улучшение очистки | 500 | |500 | | |
| |системы водоотведения п. | | п. Чебсара | сточных вод | | | | | |
| |Чебсара | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|16 |Проектирование и | 2009-2010г | МУП "ШКХ", МУ |Снижение затрат на| 10000 | |8500 | | |
| |строительство котельной в| | "Управле- ние |оказание | | | | | |
| |п. Шексна | | ЖКХ, стро- |жилищно-коммунальных | | | | | |
| | | | ительства и |услуг | | | | | |
| | | | транспорта" | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|17 |Проектирование и | 2011-2012г | МУП "ШКХ" | Внедрение | 30000 | | | | |
| |строительство газопровода| | | ресурсосберегающих | | | | | |
| |Шексна-Чаромское- Сизьма | | | технологий | | | | | |
| |и перевод котельных на | | | | | | | | |
| |газ. топливо | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|18 |Модернизация котельной с | 2010г | МУП "ШКХ" | Устранение потерь | 1000 | | | | |
| |заменой котлов меньшей | | | теплоносителя | | | | | |
| |мощностью и капи- тальный| | | | | | | | |
| |ремонт тепловых сетей д. | | | | | | | | |
| |Прогресс | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|19 |Перевод котельной школы | 2009 | МУП "ШКХ" | | 1000 | |1000 | | |
| |на газ сп Ершовское | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|20 |Перевод котельной школы | 2009 | МУП "ШКХ" | | 4000 | |4000 | | |
| |на газ | | | | | | | | |
| |д. Чернеево | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|21 |Ремонт теплосетей в с. | | МУП "ШКХ" | Устранение потерь | | | | | |
| |Любомирово и замена | 2009г. | | теплоносителя | 760 | |760 | | |
| |дымовой трубы в кот. | | | | | | | | |
| |с. Любомирово | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|22 |Реконструкция тепловых | 2010-2012 | МУП "ШКХ" | Устранение потерь | 18437 | | | | |
| |сетей с. Сизьма, с. | | МУП "ЧКХ" | теплоносителя | | | | | |
| |Чаромское, д. Нифантово, | | МУП "НКХ" | | | | | | |
| |с. Чуровское, п. Шексна | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|23 |Ремонт муниципального | | | Повышение теплозащи- | | | | | |
| |жилого фонда (утверждена | 2009г. | Администрации | ты наружных стен и | 48596 |2430 |26728 | | |
| |адресная прог- | | сельских и |кровли, стабильное го- | | | | | |
| |рама кап. ремонта | | городских | рячее водоснабжение, | | | | | |
| |многоквартир. до- | | поселений | повышение уровня | | | | | |
| |мов на 2007-2011 гг - в | | | электробезопасности и | | | | | |
| |соответствии с ФЗ N 185 | | | пожарной безопасности | | | | | |
| |"О фонде содействия | | | | | | | | |
| |реформированию ЖКХ") | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|24 |Газификация жилых домов | 2009-2012 г |МУ "Управле- ние| Обеспечение подачи | | | | | |
| |д.Б.Митенино и д.Лукинки,| | ЖКХ, стро- | природного газа | | | | | |
| |д.Лютчик Никольского | | ительства и | населению, создание | | | | | |
| |поселения | | транспорта" | комфортных условий | | | | | |
| | | | | проживания | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|25 |Газопровод к домам | 2010-2011 г | - " - | - " - | | | | | |
| |д.Демидово | | | | | | | | |
| |Железнодорожного | | | | | | | | |
| |поселения | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|26 |Строительство разводящих | 2009-2010 г | - " - | - " - | | | | | |
| |газовых сетей | | | | | | | | |
| |с.Любомирово | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
|27 |Газификация домов | 2010-2011 г | - " - | - " - | | | | | |
| |д.Лемсино Чуровского | | | | | | | | |
| |поселения | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+-------------+-------+------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Торговля и сфера услуг |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Содействие строительству | 2009-2011 г | Администрация |Повышение качества | | | | | |
| |крупных торгово-бытовых | | района |предоставляемых услуг | | | | | |
| |комплексов | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2 |Упорядочение уличной | 2009-2011 г | Администрация |Оптимальное обеспечение| | | | | |
| |торговли, приведение | | района |населения района | | | | | |
| |деятельности розничных | | |услугами | | | | | |
| |рынков в соответствие с | | |потребительского рынка | | | | | |
| |требованиями ФЗ "О | | | | | | | | |
| |розничных рынках", | | | | | | | | |
| |ликвидация | | | | | | | | |
| |несанкционированной | | | | | | | | |
| |уличной торговли | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|3 |Создание условий для | 2009-2011 г | Администрация |Оптимальное обеспечение| | | | | |
| |расширения сферы | | района |населения района | | | | | |
| |потребительских услуг, | | |услугами | | | | | |
| |торговли | | |потребительского рынка | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|4 |Оказание содействия в | 2009-2011 г | Администрация |Насыщение данного | | | | | |
| |продвижении продукции | | района |сегмента рынка | | | | | |
| |местных производителей в | | |продукцией местных | | | | | |
| |розничной торговой сети и| | |товаропроизводителей. | | | | | |
| |предприятиях | | |Обеспечение | | | | | |
| |общественного питания | | |конкурентоспособности, | | | | | |
| |района, а так же на | | |создание условий для | | | | | |
| |рынках Вологодской | | |освоения и внедрения | | | | | |
| |области и других регионов| | |новых видов продукции. | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|5 |Организация и проведение | 2009-2011 г | Администрация |Обеспечение кадрового | | | | | |
| |практических семинаров с | | района |состава отрасли | | | | | |
| |руководителями | | |информацией о новейших | | | | | |
| |организаций и предприятий| | |технологиях организации| | | | | |
| |сферы торговли, | | |обслуживания населения | | | | | |
| |общественного питания | | |и правовым | | | | | |
| | | | |регулированием отрасли | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|6 |Оказание информационной | 2009-2011 г | Администрация |Обеспечение | | | | | |
| |поддержки и | | района |деятельности | | | | | |
| |нормативно-правового | | |организаций торговли, | | | | | |
| |обеспечения предприятий | | |общественного питания в| | | | | |
| |сферы торговли | | |соответствии с | | | | | |
| | | | |действующим | | | | | |
| | | | |законодательством | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Туризм |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Поддержка развития | | Департамент |Повышение качества| | | | | |
| |проекта "Сизьма - | | строительства, |турпродукта. | | | | | |
| |самобытный уголок | 2009 г |энергетики, ЖКХ |Возрождение и| 300 | | | | |
| |Вологодчины": | | администрации |сохранение традиций| | | | | |
| |а) капитальный ремонт | 2010-2011гг | области; |народной культуры. | | | | | |
| |кровли музейного | | администрация | | | | | | |
| |комплекса в с.Сизьма; | 2009 г | района | | 4 млн.руб | | | | |
| |б) строительство "Емелина| | | | | | | | |
| |Терема"; | 2009 г | | | 2 млн.руб | | | | |
| |в) капитальный ремонт | | | | | | | | |
| |задания МУ РЦТНК; | | | | | | | | |
| |г) строительство | | | | | | | | |
| |гостевого дома в с.Сизьма| | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2 |Создание туристского | | |Развитие речного| Согласно | | | | |
| |комплекса в д.Камешник |2009-2011 гг | Инвестор |туризма и круизной| сметы | | | | |
| | | | |инфраструктуры. | | | | | |
| | | | |Привлечение инвестиций| | | | | |
| | | | |на развитие туристской| | | | | |
| | | | |индустрии | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|3 |Строительство туристской | | |Создание новых| | | | | |
| |базы в п.Шексна | 2009 г | Инвестор |туристских объектов| 3 млн.руб | | | | |
| | | | |показа. | | | | | |
| | | | |Привлечение инвестиций| | | | | |
| | | | |на развитие туристской| | | | | |
| | | | |индустрии | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|4 |Строительство | | |Повышение качества | Согласно | | | | |
| |гостиничного комплекса в |2009-2011 гг | Инвестор |турпродукта | сметы | | | | |
| |п.Шексна | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|5 |Создание придорожного | | |Создание системы | Согласно | | | | |
| |сервиса в районе |2009-2012 гг | Инвестор |развития организаций | сметы | | | | |
| | | | |торговли, общественного| | | | | |
| | | | |питания в сфере | | | | | |
| | | | |обслуживания туризма | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|6 |Создание | | |Развитие туризма как | Согласно | | | | |
| |общественно-культурного | 2010 г | Инвестор |межотраслевого | сметы | | | | |
| |центра в п.Шексна | | |комплекса | | | | | |
| | | | |Повышение качества | | | | | |
| | | | |турпродукта | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Культура |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Районные фестивали| 2009-2011 г |Отдел культуры, |Выявление творческого | 73 |73 | | | |
| |творчества: | |Отдел молодежной|потенциала населения; | | | | | |
| |- клубов ветеранов; | | политики, |вовлечение населения в | | | | | |
| |- инвалидов; | | МУ "ЦКС", |активную | | | | | |
| |- подростковых клубов; | | МУ "КЦСОН" |культурно-творческую | | | | | |
| |- семейного; | | |деятельность | | | | | |
| |- молодежи; | | | | | | | | |
| |- театрального; | | | | | | | | |
| |- прикладного творчества | | | | | | | | |
| |молодежи; | | | | | | | | |
| |- поэтического творчества| | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2 |Районные фестивали: | 2009-2011 г | - " - | - " - | 33 |33 | | | |
| |- вокально-хорового| | | | | | | | |
| |искусства | | | | | | | | |
| |( детский и взрослый); | | | | | | | | |
| |- хореографического| | | | | | | | |
| |искусства; | | | | | | | | |
| |- солистов; | | | | | | | | |
| |- авторской песни | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|3 |Районные фестивали: | 2009-2011 г | - " - | - " - | 25 |25 | | | |
| |- детского| | | | | | | | |
| |самодеятельного | | | | | | | | |
| |творчества; | | | | | | | | |
| |- самодеятельного| | | | | | | | |
| |художественного | | | | | | | | |
| |творчества "Русская зима"| | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молодежная политика |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Зональный этап областного| 2009 г |Отдел молодежной|Выявление | 1,5 |1,5 | | | |
| |фестиваля творчества| | политики, |творческого | | | | | |
| |работающей молодежи "Наша| | отдел культуры |потенциала | | | | | |
| |территория" | | |молодежи | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|2 |Районные конкурсы: | 2009 г | - " - |Вовлечение | 67,5 |67,5 | | | |
| | литературного творчества| | |молодежи в | | | | | |
| |"Альтернатива". | | |альтернативные | | | | | |
| |"Лидер" среди команд | | |негативным | | | | | |
| |учащейся молодежи, | | |явлениям формы | | | | | |
| |"Заповедные уголки | | |досуга | | | | | |
| |Шекснинского края", | | | | | | | | |
| |"Молодой повар", | | | | | | | | |
| |"Молодая гордость | | | | | | | | |
| |российского села", | | | | | | | | |
| |"Наряд для главной елки | | | | | | | | |
| |Вологодской столицы" | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|3 |Районные конкурсы: | 2009 г | - " - | - " - | 8 |8 | | | |
| | "Мы и наше здоровье", | | | | | | | | |
| |"Я за здоровый образ | | | | | | | | |
| |жизни!" | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|4 |Зимний праздник здоровья| 2009 г | - " - | - " - | 7 |7 | | | |
| |и спорта "В здоровом теле| | | | | | | | |
| |- здоровый дух" | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|5 |Районный конкурс по | 2009 г | - " - |Поддержка талантливой | 7 |7 | | | |
| |профориентации "Все | | |молодежи | | | | | |
| |работы хороши!" | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|6 |Интеллектуальные игры:| 2009 г | - " - | - " - | 23,7 |23,7 | | | |
| |"Эрудит", "Клуб знатоков"| | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|7 |Районные фестивали | 2009 г | - " - | - " - | 37 |37 | | | |
| |творчества молодежи: | | | | | | | | |
| |"Апрельские юморины", | | | | | | | | |
| |"Дружная семейка", | | | | | | | | |
| |"Молодежное подворье" | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|8 |Районные акции: | 2009 г | - " - |Вовлечение | 42 |42 | | | |
| |"Жизнь без табачного | | |молодежи в | | | | | |
| |дыма", | | |альтернативные | | | | | |
| |"Энергию молодых в | | |негативным | | | | | |
| |здоровое русло", | | |явлениям формы | | | | | |
| |"Дети - наше будущее", | | |досуга | | | | | |
| |"Дед Мороз в армии", | | | | | | | | |
| |"Сегодня праздник у | | | | | | | | |
| |солдат" | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
|9 |Межрайонные чемпионаты| 2009 г | - " - |- " - | 25 |25 | | | |
| |(игры): | | | | | | | | |
| |игры КВН, | | | | | | | | |
| |по спортивным танцам | | | | | | | | |
| |"Зажигай" | | | | | | | | |
|---+-------------------------+-------------+----------------+-----------------------+------------+--------+------------+--------+------------|
| | | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Представительного Собрания Шекснинского муниципального района Вологодской области от 26 ноября 2008 г. N 179 "О прогнозе социально-экономического развития Шекснинского муниципального района на среднесрочную перспективу (2009-2011 годы)"
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2009 года
Текст решения официально опубликован не был
Решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального района Вологодской области от 27 августа 2014 г. N 99 настоящее решение признано утратившим силу