Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 октября 2013 г. N 4808 в наименование настоящего постановления внесены изменения
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 июля 2010 г. N 2850
"О муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2018 годы"
11 ноября 2010 г., 26 апреля 2011 г., 10 октября 2012 г., 10 октября 2013 г., 3 апреля, 8 октября 2014 г.
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановляю:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 октября 2013 г. N 4808 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Череповец на 2014 - 2018 годы" (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города А.А. Травникова.
Мэр города |
О.А.Кувшинников |
Утверждена
постановлением мэрии г. Череповца
Вологодской области
от 26 июля 2010 г. N 2850
Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2018 годы
11 ноября 2010 г., 26 апреля 2011 г., 10 октября 2012 г., 10 октября 2013 г., 3 апреля, 8 октября 2014 г.
Ответственный исполнитель:
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Дата составления проекта программы: июль 2013 года
Непосредственный исполнитель |
Фамилия, имя, отчество |
Телефон, электронный адрес |
Начальник отдела аналитической работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Лобакова Марина Юрьевна |
50-40-26, Analitik1.djkh@cherepovetscity.ru |
Заместитель начальника отдела аналитической работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Кузнецова Наталья Сергеевна |
50-40-26, Analitik3.djkh@cherepovetscity.ru |
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 3 апреля 2014 г. N 1876 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2018 годы
(далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Подпрограммы Программы |
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |
Цели Программы |
- Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; - снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; - создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде |
Задачи Программы |
- Сокращение потребления энергоресурсов; - сокращение потерь энергоресурсов; обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета; - проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов; - развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города за счет реализации энергосервисных контрактов; - внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении; - создание резервных энергетических мощностей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче |
Целевые индикаторы и показатели Программы |
Группа А - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов. |
|
Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утверждена приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 (с изменениями) |
Этапы и сроки реализации Программы |
2014 - 2018 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
Всего 2014 - 2018 годы - 6 148,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 1 229,6 тыс. руб. 2015 - 1 229,6 тыс. руб. 2016 - 1 229,6 тыс. руб. 2017 - 1 229,6 тыс. руб. 2018 - 1 229,6 тыс. руб. По подпрограммам: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг - 0,00 тыс. руб. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде - 6 148,0 тыс. руб. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве - 0,00 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов, топливно-энергетических балансов. Сокращение удельных показателей энергопотребления предприятий и организаций бюджетной сферы муниципального образования и многоквартирных домов на территории муниципального образования на 15% по сравнению с 2009 годом (базовым годом). Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса (100%). Обеспечение необходимых условий для достижения удельного потребления энергоресурсов и воды в расчете на одного жителя к 2022 году: - воды - 116,6 м3 в год на человека; - электрической энергии - 1830 кВт/ч в год на одного проживающего; - тепловой энергии - 7,35 Гкал в год на человека. Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности |
Характеристика текущего состояния сферы энергосбережения и уровня эффективности использования энергии в городе, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории города Череповца, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.
Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста.
Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:
- бюджетный сектор;
- жилищный фонд;
- системы коммунальной инфраструктуры.
Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2009 - 2012 годы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Наименование |
Ед.изм. |
Объемы потребления по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Тепловая энергия, всего |
тыс. Гкал |
2 475,66 |
2 701,17 |
2 519,32 |
2 569,47 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
население |
|
1 875,37 |
2 092,54 |
1 934,67 |
1 980,60 |
бюджетные организации |
|
193,65 |
216,72 |
197,48 |
188,17 |
Электрическая энергия, всего |
тыс. кВтч |
594 660,00 |
601 074,57 |
586 292,00 |
606 435,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
население |
|
258 091,81 |
259 485, 26 |
255 214,00 |
263 214,00 |
бюджетные организации |
|
25 289,67 |
28 099,15 |
30 842,63 |
35 111,10 |
Наименование |
Ед.изм. |
Объемы потребления по годам |
Наименование |
Ед.изм. |
Объемы потребления по годам |
в том числе: |
|
|
|
|
|
население |
|
29 998,87 |
28 578,05 |
25 169,48 |
23 081,33 |
бюджетные организации |
|
1 289,52 |
1 227,95 |
1 055,93 |
883,44 |
Как следует из таблицы, объемы потребления воды устойчиво снижаются, начиная с 2009 года. Объемы потребления тепловой и электрической энергии не стабильны и определяются преимущественно климатическими факторами.
Особый интерес в вопросе энергосбережения вызывают объекты бюджетной сферы, так как данные учреждения потребляют достаточно большое количество ресурсов, в то же время их потенциал энергосбережения весьма высокий.
Оснащенность приборами учета учреждений и организаций, финансируемых за счет средств городского бюджета, по состоянию на 01.01.2013 составила 100%.
Обязанность, возложенная на бюджетные учреждения, - снижение в сопоставимых условиях потребляемых ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленных ресурсов в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3% за 2010 - 2012 год бюджетными учреждениями города не выполнена.
Основными проблемами энергосбережения в зданиях бюджетной сферы города являются изношенность внутридомовых инженерных сетей, значительные тепловые потери через ограждающие конструкции зданий, а также отсутствие энергосберегающего оборудования, тогда как во внедрении прогрессивных энергоэффективных технологий скрыт основной резерв энергосбережения.
Анализ существующего положения в области энергосбережения в городе показал, что мероприятия по энергосбережению в зданиях бюджетной сферы практически не реализуются. Причинами являются низкий объем финансирования и отсутствие четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики.
При дальнейшем сохранении таких тенденций неизбежно увеличение потребления коммунальных ресурсов бюджетными организациями из-за увеличения потерь ресурсов вследствие физического износа инженерных сетей и оборудования, что приведет к значительному увеличению финансовых средств, расходуемых на оплату коммунальных ресурсов и работ по поддержанию объектов инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения.
Для успешного решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов организациями с участием муниципального образования предлагается реализация мероприятий Программы, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг".
Жилищный фонд города на 01.01.2013 составляет 7,377 млн. квадратных метров. Население города по состоянию на 01.01.2013 составляет 315,7 тыс. человек и является самым крупным потребителем энергоресурсов. На начало 2013 года в эксплуатации находятся 1689 многоквартирных и 1308 жилых домов.
Годовое потребление энергетических ресурсов жилищным фондом города составляет свыше 60% от общего отпуска энергоресурсов энергоснабжающими предприятиями.
Эффективное управление многоквартирными домами невозможно без использования энергосберегающих технологий - применения современных теплоизоляционных материалов, установки приборов учета и регулирования энергоресурсов, замены изношенных трубопроводов на современные, установки энергосберегающего оборудования.
При использовании данных технологий возможно не только улучшение качественных характеристик жилых домов, комфортности проживания, но и значительное сокращение издержек по содержанию и ремонту зданий, увеличение межремонтных сроков, экономия коммунальных ресурсов, что приведет в конечном итоге к снижению платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Для решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов в жилищном фонде города предлагается реализация мероприятий Программы, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде".
В состав организаций коммунального комплекса города входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.
Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса в настоящее время является приоритетным не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги коммунального комплекса, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
По состоянию на 01.01.2013 фактический износ оборудования муниципальных предприятий коммунального комплекса, предназначенного для производства, транспортировки энергетических ресурсов, составляет более 45%.
Основу систем жизнеобеспечения любого современного города составляют многочисленные трубопроводы - водо-, газо- и теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Эти сети создавались десятилетиями, и их протяженность измеряется многими сотнями километров. В настоящее время состояние коммунальных сетей представляет собой проблему, серьезность которой нельзя недооценивать.
В Череповце 323,4 км тепловых сетей, 215,4 из них уже отслужили свой нормативный срок, общий износ тепловых сетей составляет 54%. Не лучше ситуация и оборудования котельных - износ 35%. Потери тепловой энергии за 2012 год составляют 13,6% от отпущенной энергии всем потребителям.
Износ водопроводных и канализационных сетей составляет 72% и 66% соответственно. 214 км водопроводных сетей и 134 км канализационных отслужили установленные нормативные сроки. Потери за 2012 год составили почти 10,54% от общего отпуска воды всем потребителям.
Электрических сетей в городе более 1200 км, из них 430 отслужили нормативный срок. Потери электрической энергии за 2012 год составили 8,77%.
Для успешного решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов организациями коммунального комплекса предлагается реализация мероприятий Программы, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве".
Рациональное использование энергетических ресурсов связано с осуществлением комплекса организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Их неотъемлемой составляющей является информационное обеспечение. Успешная реализация мероприятий по энергосбережению невозможна без мотивации населения. Это значит, что население должно иметь информацию, способную убедить в том, что энергосбережение - это правильно, нужно, перспективно.
Вовлечение в процесс рационального использования энергоресурсов - главная задача информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению. Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы "Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности", направлены на снижение потребления энергоресурсов населением за счет агитации выгодности и престижности энергосберегающего поведения, создания общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения.
Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории города возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти Вологодской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:
затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;
требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;
требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Перспективное строительство жилья и объектов социально-культурной сферы потребует существенных дополнительных мощностей для надежного обеспечения новых потребителей. Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить у населения возрастающие расходы на коммунальные платежи, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность.
Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы
Целями Программы являются:
переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования;
создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
Задачи Программы:
сокращение потребления энергоресурсов;
сокращение потерь энергоресурсов;
обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета;
проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;
развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города за счет реализации энергосервисных контрактов;
внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении;
создание резервных энергетических мощностей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче.
В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.
Целевые показатели Программы определены в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273, по следующим группам:
Группа А - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов;
Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
Группа F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Успешная реализация Программы позволит:
сократить нерациональное потребление ресурсов, потери энергоресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
обеспечить учет всех потребляемых энергетических ресурсов;
снизить затраты на энергопотребление организаций бюджетной сферы и населения;
обеспечить наличие в бюджетных учреждениях, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:
- энергетических паспортов;
- топливно-энергетических балансов;
- актов энергетических обследований.
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.
Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.
Реализация Программы предусмотрена на период с 2014 по 2018 годы.
План реализации Программы с указанием сроков выполнения ее основных мероприятий представлен в приложении 5 к Программе.
Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования
В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается разработка и принятие муниципальных правовых актов, обусловленных тем объемом полномочий, который предоставлен муниципальным образованиям в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и призван обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города.
Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав Программы реализуемых подпрограмм
С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей Программы, а также основных задач Программы выделены следующие подпрограммы:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг.
Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг является снижение объемов потребляемых ими топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями - на 15% к 2015 году от объема фактически потребленных ресурсов в 2009 году в сопоставимых условиях.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде является создание условий для экономии энергоресурсов и воды и, как следствие, оптимизация расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых в жилищном фонде.
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.
Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве" направлены на повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов и воды потребителям.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств бюджета города и внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций, собственные средства предприятий и организаций, заинтересованных в осуществлении программ по энергосбережению, кредиты банков и другие поступления.
Объемы финансирования Программы запланированы на основе примерной потребности в ресурсном обеспечении программных мероприятий. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом средств городского бюджета и средств из внебюджетных источников.
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств городского бюджета и другим источникам финансирования представлена в приложениях 3, 4 к Программе.
Прогноз конечных результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры, будет способствовать экономическому развитию города. В результате выполнения мероприятий данной Программы повысится эффективность использования энергоресурсов, снизятся потери тепла и воды, уменьшатся затраты на эксплуатацию коммунального оборудования.
Модернизация и замена оборудования на котельных и инженерных сетях, позволят ликвидировать критический уровень износа сетей и оборудования, уменьшить риск аварий техногенного характера. В результате реализации мероприятий данной Программы будут улучшаться комфортность и безопасность условий проживания граждан.
Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации мероприятий Программы являются:
недостаточное финансирование мероприятий Программы;
неразвитость рынка энергосервисных услуг;
несвоевременное выполнение работ;
поставка некачественного оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:
, где
Пэф - степень достижения показателей эффективности реализации Программы, (%);
- степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы, (%),
n - количество показателей эффективности реализации Программы.
Степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации Программы за отчетный период по следующим формулам:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
;
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
, где
- плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения);
- фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).
Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы по конкретным объектам, утверждаемым в рамках Программы, с запланированными осуществляется по формуле:
, где:
- уровень выполнения мероприятий Программы, %;
- количество мероприятий Программы, выполненных в срок за отчетный период, на основе ежегодных отчетов об исполнении Программы, единиц;
- количество мероприятий Программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации Программы,единиц.
Если мероприятие, включенное в Программу, является переходящим из одного отчетного периода в другой, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его реализации, указанного в Программе.
Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:
, где
- оценка эффективности реализации Программы, %;
- степень достижения показателей эффективности реализации Программы, (%);
- уровень выполнения мероприятий Программы, %.
В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Эпр равно 90 процентов и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;
если значение показателя Эпр от 60 до 90 процентов, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как удовлетворительный;
если значение показателя Эпр ниже 60 процентов, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный.
Социально-экономическая эффективность мер, предусмотренных Программой, заключается в снижении затрат потребителей по оплате коммунальных услуг вследствие достижения предусмотренных объемов экономии энергоресурсов.
Экологический эффект от реализации программных мероприятий связан с повышением энергоэффективности оборудования, снижением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счет экономии первичных энергоресурсов, участвующих в процессе энергопроизводства.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов, представлены в приложении 1 к Программе. Значения целевых показателей Программы ежегодно корректируются с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы.
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг"
3 апреля 2014 г.
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг" (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Цель Подпрограммы 1 |
Снижение объемов потребляемых муниципальными учреждениями и сферой услуг топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями - на 15% к 2015 году от объема фактически потребленных в 2009 году (в сопоставимых условиях) |
Задачи Подпрограммы 1 |
- Переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов; - проведение обязательного энергетического обследования в муниципальных учреждениях и организациях сферы услуг; - создание эффективной системы контроля за потреблением энергетических ресурсов; - реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 |
Показатели С - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе; Показатели F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе (приложение 1 к Программе) |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 |
2014 - 2018 годы. |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 |
0,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
Наличие, своевременная актуализация энергетических паспортов. Снижение объемов потребления энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях и на предприятиях, в том числе снижение в сопоставимых условиях объемов потребляемых бюджетными учреждениями энергоресурсов и воды к 2015 году на 15% от объема фактически потребленных в 2009 году. Сокращение расходов бюджетных средств на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений. Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений и предприятий в вопросах эффективного использования энергоресурсов. Улучшение микроклимата в муниципальных зданиях; 100% оснащение приборами учета муниципальных зданий |
Характеристика текущего состояния энергопотребления в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг, основные проблемы и прогноз развития сферы
В бюджетной сфере и сфере оказания услуг города действуют 200 муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, муниципальных предприятий,а также органы мэрии, наделенные правами юридического лица.
В муниципальных зданиях города существует значительный потенциал энергосбережения. Динамика потребления энергоресурсов и воды в муниципальных учреждениях представлена на диаграммах.
Как видно из представленных диаграмм, в бюджетной сфере наблюдается устойчивый рост потребления электрической энергии, снижение потребления воды. Потребление тепловой энергии определяется преимущественно климатическими условиями.
Основными проблемами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг являются:
- высокий уровень морально-технического износа муниципальных зданий и его сохраняющийся рост;
- низкий объем финансирования реализации энергосберегающих мероприятий;
- отсутствие рынка энергосервисных услуг;
- низкий уровень компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов и отсутствие средств на их обучение.
При сохранении текущего положения дел рост расходов муниципальных учреждений и предприятий за коммунальные ресурсы неизбежен. Выполнение требований действующего законодательства в части сокращения бюджетными учреждениями потребления энергоресурсов на 15% к 2015 году также вызывает определенные сомнения.
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 1
Главной целью Подпрограммы 1 является снижение объемов потребляемых муниципальными учреждениями и сферой оказания услуг топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями -на 15% к 2015 году от объема фактически потребленных в 2009 году (в сопоставимых условиях).
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов;
- проведение обязательного энергетического обследования в муниципальных учреждениях и организациях сферы оказания услуг;
- создание эффективной системы контроля за потреблением энергетических ресурсов;
- реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования.
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг планируется достичь за счет реализации мероприятий Подпрограммы 1, а также программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений и организаций сферы оказания услуг.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг представлены в приложении 1 к Программе.
В результате реализации Подпрограммы 1 возможно обеспечить:
- снижение общего уровня потребления энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями и предприятиями;
- снижение объемов потребляемых бюджетными учреждениями на 15% к 2015 году от объема фактически потребленных в 2009 году (в сопоставимых условиях);
- снижение затрат муниципальных учреждений и предприятий на оплату потребленных энергоресурсов;
- соответствие микроклимата помещений санитарно-гигиеническим требованиям;
- оснащение муниципальных учреждений и предприятий современным оборудованием в системах всех видов топливных энергетических ресурсов;
- повышение уровня компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;
- 100% оснащение приборами учета муниципальных зданий.
Реализация Подпрограммы 1 планируется в течение 2014 - 2018 годов.
Характеристика мероприятий Подпрограммы 1
К мероприятиям Подпрограммы 1 относятся:
1. Проведение обязательного энергетического обследования.
Проведение энергетического обследования является одним из основных и первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг.
Энергетический аудит дает возможность получить достоверную информацию об объеме используемых энергоресурсов и выявить возможности энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
На основании результатов энергетического обследования муниципальными учреждениями и предприятиями осуществляется планирование бюджетных, а также собственных средств на реализацию энергосберегающих мероприятий.
По состоянию на 01.07.2013 обязательное энергетическое обследование пройдено 100% организаций с участием муниципального образования.
2. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды.
Технические мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов и воды реализуются в муниципальных зданиях по следующим направлениям:
- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления тепловой энергии (утепление крыши, чердачных перекрытий, замена окон и входных дверей, теплоизоляция наружных стен, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами, изоляция трубопроводов системы ГВС и отопления, промывка системы отопления здания);
- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка систем автоматического регулирования освещения, замена уличных светильников на светодиодные);
- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления воды (восстановление рециркуляции в системе ГВС, установка эффективной водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб).
Организационные и технические мероприятия по энергосбережению, затраты на их реализацию на муниципальных предприятиях представлены в таблице 2.
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 3 апреля 2014 г. N 1876 в таблицу 2 раздела "Характеристика мероприятий Подпрограммы 1" настоящей Подпрограммы внесены изменения
Таблица 2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на муниципальных предприятиях города
N |
Предприятие /объект/, наименование мероприятия |
Затраты по годам, тыс. руб. |
Всего затрат, тыс. руб. |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017*(1) |
2018*(1) |
|||
1 |
МУП "Автоколонна N 1456" |
170,0 |
680,0 |
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
3 550,0 |
1.1. |
Замена вентильных кранов на шаровые |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
1.2. |
Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ |
150,0 |
180,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
530,0 |
1.3. |
Установка теплоотражающих экранов на участках наружной стены за отопительными приборами |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
1.4. |
Модернизация системы отопления здания крытой стоянки автобусов с использованием теплогенераторов, работающих на отработанном масле |
0,0 |
500,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
2 |
МУП города Череповца "Банно-прачечное хозяйство" |
145,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
745,0 |
2.1. |
Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами |
11,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
611,0 |
2.2. |
Перекладка устаревших электрических сетей помещений бани |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,0 |
2.3. |
Приклеивание к внутренним оконным и дверным прихлопам уплотнительной ленты для снижения тепловых потерь в помещениях бань |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
2.4. |
Замена деревянных дверей на пластиковые |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97,0 |
3 |
МУП города Череповца "Специализированная ритуальная служба" |
5,0 |
376,0 |
2 036,0 |
0,0 |
0,0 |
2 417,0 |
3.1. |
Гидроизоляция стен подвала в здании по ул. Комарова, 3а |
0,0 |
0,0 |
56,0 |
0,0 |
0,0 |
56,0 |
3.2. |
Утепление наружных стен цоколя по ул. Коммунистов, 37 |
0,0 |
116,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116,0 |
3.3. |
Утепление наружных стен цоколя по ул. Чкалова, 6 |
0,0 |
220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
3.4. |
Герметизация оконных проемов в здании по адресу: ул. Коммунистов,37 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
3.5. |
Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами во всех зданиях |
0,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
3.6. |
Утепление входных дверей в зданиях по адресам: ул. Коммунистов,37, ул. Комарова,3а |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
3.7. |
Восстановление тепловой изоляции трубопроводов в тепловых пунктах всех зданий |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
3.8. |
Установка теплового пункта в зданиях по адресам: ул. Комарова, 3а, ул. Чкалова, 6, ул. Коммунистов,37 |
0,0 |
0,0 |
1 980,0 |
0,0 |
0,0 |
1 980,0 |
3.9. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
4 |
МУП города Череповца "Городское жилищное хозяйство" |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
|
Установка автоматизированного теплового пункта и балансировка системы отопления |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
|
Итого: |
13 516,0 |
22 526,1 |
25 377,8 |
0,0 |
0,0 |
61 379,9 |
5 |
МУП "Санаторий "Адонис" |
383,0 |
193,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
736,0 |
5.1. |
Обучение, повышение квалификации ответственных за энергосбережение |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,0 |
5.2 |
Установка контроллера погодозависимого регулирования |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
5.3. |
Установка теплоотражающих экранов |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
5.4. |
Утепление окон, заделка швов в зданиях жилого корпуса, медицинского корпуса, пищеблока, хозпостроек |
0,0 |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
5.5. |
Установка датчиков движения |
0,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
5.6. |
Установка дверных доводчиков |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
6 |
МТПП "Фармация" |
0,0 |
650,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
1 200,0 |
6.1. |
Замена витрин торгового зала на энергоэффективные 2-камерные бронированные стеклопакеты в аптеке N 125 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
6.2. |
Установка пластиковых двухкамерных окон с пленкой из ПВХ класса защиты А2 в аптеках |
0,0 |
250,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
6.3 |
Замена радиаторов отопления в торговых залах |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
7 |
МУП "Электросвет" |
61,0 |
42,7 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
127,7 |
7.1. |
Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления |
0,0 |
24,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,2 |
7.2. |
Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
7.3. |
Установка автоматических регуляторов температуры на радиаторы отопления гаражных боксов |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
7.4. |
Утепление кровли с восстановлением ливневой канализации |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,0 |
7.5. |
Утепление распашных ворот гаражных боксов |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
7.6. |
Установка терморегуляторов на радиаторы отопления |
0,0 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,5 |
8 |
МУП "Электротранс" |
360,1 |
457,9 |
646,7 |
0,0 |
0,0 |
1 464,7 |
8.1. |
Замена, поверка приборов учета |
7,5 |
12,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
47,5 |
8.2. |
Установка теплоотражающих экранов между отопительными приборами и стеной |
2,2 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
3,6 |
8.3. |
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные |
12,5 |
4,0 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
19,9 |
8.4. |
Утепление ворот депо |
8,4 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
12,4 |
8.5. |
Нанесение изоляции на трубопроводы в тепловых узлах зданий предприятия |
34,5 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
40,5 |
8.6. |
Установка доводчиков на входные двери |
0,0 |
3,2 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
4,8 |
8.7. |
Замена окон в деревянных переплетах на пластиковые |
15,0 |
50,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
8.8. |
Реконструкция ИТП |
280,0 |
248,0 |
554,0 |
0,0 |
0,0 |
1 082,0 |
8.9. |
Замена смесителей, арматуры |
0,0 |
2,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
8.10. |
Герметизация дверных проемов, наружных стен депо N 2 |
0,0 |
40,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
55,0 |
8.11. |
Ремонт мягкой кровли ТП N 11 |
0,0 |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93,0 |
9 |
ЧМП "Спецавтотранс" |
2 216,9 |
1 149,5 |
1 159,1 |
0,0 |
0,0 |
4 525,5 |
9.1. |
Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
9.2. |
Установка автоматизированного теплового пункта |
1 300,0 |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
2 800,0 |
9.3. |
Установка тепловой завесы на ворота |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
9.4. |
Замена уличного освещения производственного корпуса на энергосберегающие светильники |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
9.5. |
Установка частотных преобразователей электродвигателей системы приточно-вытяжной вентиляции |
183,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183,0 |
9.6. |
Утепление гаражных ворот |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
9.7. |
Установка пистолета дозированной подачи воды |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,9 |
9.8. |
Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления |
0,0 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
9.9. |
Утепление оконных и дверных проемов |
0,0 |
5,5 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
11,5 |
9.10. |
Замена смесителей воды на рычажные |
0,0 |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
9.11. |
Установка системы транспортного мониторинга |
0,0 |
287,3 |
300,9 |
0,0 |
0,0 |
588,2 |
9.12. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
0,0 |
54,2 |
54,2 |
0,0 |
0,0 |
108,4 |
10 |
МУП "Жемчужина Мологи" |
10 175,0 |
17 777,0 |
17 762,0 |
0,0 |
0,00 |
45 714,0 |
10.1. |
Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами |
9 000,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
11 600,0 |
10.2. |
Замена наружных дверей на утепленные |
375,0 |
75,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
510,0 |
10.3. |
Реконструкция наружных сетей теплоснабжения |
0,0 |
16 402,0 |
16 402,0 |
0,0 |
0,0 |
32 804,0 |
10.4. |
Замена наружных светильников на энергосберегающие |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
|
Итого: |
14 416,0 |
21 626,1 |
25 337,8 |
0,0 |
0,0 |
61 379,9 |
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, представлен в приложениях 3, 4 к Программе.
Представленные объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
3 апреля, 8 октября 2014 г.
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 3 апреля 2014 г. N 1876 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
(далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Цель Подпрограммы 2 |
Снижение объемов потребляемых населением топливно-энергетических ресурсов |
Задачи Подпрограммы 2 |
- Переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов; - формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов; - стимулирование жителей к проведению энергосберегающих мероприятий; - создание рынка энергосервисных услуг в жилищном фонде; - реализация мероприятий по энергосбережению |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
Показатели D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (приложение 1 к Программе) |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 |
2014 - 2018 годы. |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 |
Всего 2014 - 2018 годы - 6 148,0 тыс. руб., в том числе по годам: - 1 229,6 тыс. руб. 2015 - 1 229,6 тыс. руб. 2016 - 1 229,6 тыс. руб. 2017 - 1 229,6 тыс. руб. 2018 - 1 229,6 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
- 100% оснащение приборами учета многоквартирных домов; - снижение объемов потребляемых населением топливно-энергетических ресурсов; - снижение затрат населения на оплату коммунальных ресурсов (без учета роста стоимости тарифов); - повышение комфортности проживания в жилых многоквартирных домах; - улучшение качественных характеристик жилого фонда города |
Характеристика текущего состояния энергопотребления в жилищном фонде города, основные проблемы и прогноз развития сферы
На сегодняшний день жилищный фонд города является самым крупным потребителем энергоресурсов.
Динамика потребления энергоресурсов и воды населением города в 2009 - 2012 годах представлена диаграммах:
Как видно из представленных диаграмм, в 2012 году наблюдается увеличение потребления тепловой и электрической энергии в сравнении с объемами 2011 года. Рост потребления указанных ресурсов обусловлен климатическими условиями.
Потребление воды устойчиво снижается с 2009 года.
По состоянию на 01.07.2013 степень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета составляет:
- по электрической энергии -99,6%,
- по воде - 99,3% (в части домов нет технической возможности установки приборов учета),
- по тепловой энергии - 72,7%;
индивидуальными приборами учета:
- по электрической энергии - 95%,
- по воде - 64,1%,
- по газу - 8,4%.
Основными проблемами энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде города являются:
- высокий уровень морально-технического износа объектов жилищного фонда и его сохраняющийся рост, превышение темпов старения жилищного фонда над темпами модернизации, ведущее к росту рисков аварийности и значительным потерям энергоносителей;
- малая информированность горожан о выгодности и престижности реализации энергосберегающих мероприятий;
- безынициативность, нежелание собственников домов вкладывать средства в энергоэффективные технологии и оборудование. Энергосберегающие мероприятия в жилищном фонде города реализуются только в рамках проведения капитального ремонта;
- отсутствие рынка энергосервисных услуг;
- низкая степень поддержки и стимулирования со стороны государства.
При сохранении текущего положения дел рост платы населения за коммунальные ресурсы неизбежен.
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 2
Главной целью Подпрограммы 2 является снижение объемов потребляемых населением топливно-энергетических ресурсов.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов;
- формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов;
- стимулирование жителей к проведению энергосберегающих мероприятий;
- создание рынка энергосервисных услуг в жилищном фонде;
- реализация мероприятий по энергосбережению.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде города представлены в приложении 1 к Программе.
В результате реализации Подпрограммы 2 возможно обеспечить:
- 100% оснащение приборами учета жилых многоквартирных домов;
- снижение объемов потребляемых населением топливно-энергетических ресурсов;
- снижение затрат населения на оплату коммунальных ресурсов (без учета роста стоимости тарифов);
- повышение комфортности проживания в жилых многоквартирных домах;
- улучшение качественных характеристик жилого фонда города.
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 8 октября 2014 г. N 5387 раздел "Характеристика мероприятий Подпрограммы 2" настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Характеристика мероприятий Подпрограммы 2
Основным мероприятием Подпрограммы 2 является мероприятие по оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду.
Финансовое обеспечение основного мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду, осуществляется за счет средств городского бюджета. Вышеуказанные средства ежегодно распределяются между 4 районами города согласно адресному перечню жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду и подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии.
Порядок организации работ по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду, содержащий в том числе принцип формирования адресного перечня жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду и подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии, а также адресный перечень жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду и подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии в текущем финансовом году, утверждаются правовыми актами мэрии города.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Объем финансовых ресурсов городского бюджета, необходимых для реализации Подпрограммы 2, представлен в приложениях 3, 4 к Программе.
Представленные объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
(далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Цель Подпрограммы 3 |
Повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов и воды потребителю |
Задачи Подпрограммы 3 |
- Проведение обязательных энергетических обследований; - снижение доли собственного потребления энергоресурсов; - снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города; - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; - снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды; - технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий; - осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 |
Показатели Е - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры: E.1. Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями; E2. Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; Е3. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; Е4. Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче; Е5. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче; Е6. Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 |
2014 - 2018 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 |
0,00 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
- Наличие, своевременная актуализация энергетических паспортов; - снижение доли собственного потребления энергоресурсов; - снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города; - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; - снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды; - переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов |
Характеристика текущего состояния энергопотребления в коммунальном хозяйстве, основные проблемы и прогноз развития сферы
Коммунальный комплекс города Череповца представлен предприятиями МУП "Теплоэнергия", МУП "Водоканал", МУП "Электросеть", ООО "Вологдагазпромэнерго".
В настоящее время теплоснабжение города обеспечивается одиннадцатью котельными: шестью котельными, находящимися в аренде ООО "Вологдагазпромэнерго", тремя котельными, находящимися в хозяйственном ведении МУП "Теплоэнергия", и двумя котельными, находящимися в собственности ОАО "Северсталь". Протяженность городских тепловых сетей составляет 323,4 км в двухтрубном исчислении. Суммарные фактические потери в тепловых сетях за 2011 год составили 13,5% от отпуска тепловой энергии.
Водоснабжение города осуществляет МУП "Водоканал". В ведении МУП "Водоканал" находится 35 водопроводных насосных станций, 17 канализационных насосных станций, водопроводные очистные сооружения производственной мощностью 76 650 тыс. м3 в год, очистные сооружения канализации мощностью 96 725 тыс. м3 в год. Потери в водопроводных сетях за 2011 год составили 10,75% от общего отпуска воды потребителям.
В хозяйственном ведении МУП "Электросеть" находится 488 трансформаторных подстанций и 1200 км электрических сетей. Потери электрической энергии в сетях, содержащихся на балансе МУП "Электросеть", составляют 10,41% от отпуска.
Поставщиком природного газа на территории города является ОАО "Вологдарегионгаз". Протяженность уличной газовой сети составляет 293,54 км.
К основным проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства города можно отнести:
- высокий уровень износа коммунальных сетей и оборудования,
- отсутствие стимулов к экономии,
- неразвитость конкурентной среды,
- неэффективная тарифная политика,
- высокая дебиторская задолженность,
- несоответствие имеющихся инфраструктурных мощностей растущим требованиям и потребителям.
Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3,сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 3
Главной целью Подпрограммы 3 является повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов потребителю.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- проведение обязательных энергетических обследований;
- снижение доли собственного потребления энергоресурсов;
- снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города;
- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
- снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды;
- технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий;
- осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде города представлены в приложении 1 к Программе.
В результате реализации Подпрограммы 3 возможно обеспечить:
- наличие энергетических паспортов;
- снижение доли собственного потребления энергоресурсов;
- снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города;
- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
- снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды;
- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов.
Характеристика мероприятий Подпрограммы 3
К мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве города относятся:
1. Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения города (модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям, снижение энергопотребления на собственные нужды котельных, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения).
2. Повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения города (установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, замена аварийных участков трубопроводов, модернизация котельных с установкой современных водогрейных котлов).
3. Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения города (замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установка светодиодных ламп, замена ветхих кабелей, вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок).
К организационным мероприятиям, реализуемым в рамкахповышения энергетической эффективности во всех системах энергоснабжения города, можно отнести:
- проведение энергетического аудита;
- анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;
- анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;
- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;
- мероприятия по выявлению бесхозяйных инженерных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация передачи бесхозяйных инженерных объектов в хозяйственное ведение организаций коммунального комплекса.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 осуществляется за счет собственных средств предприятий ООО "Вологдагазпромэнерго", МУП "Теплоэнергия", МУП "Водоканал", МУП "Электросеть". Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры с необходимыми затратами на их реализацию представлен в таблице 3.
Таблица 3
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и необходимые затраты на их реализацию
N |
Предприятие /объект/, наименование мероприятия |
Затраты по годам, тыс. руб.*(1) |
Всего затрат, тыс. руб. |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
МУП "Теплоэнергия" |
500,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 500,0 |
1.1. |
Энергетическое обследование зданий |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
1.2. |
Реконструкция котлоагрегата ДКВР котельной "Жемчужина Мологи" с уменьшением мощности |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
1.3. |
Капитальный ремонт межпанельных швов и остекления здания котельной "Жемчужина Мологи" |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2 |
МУП "Водоканал" |
7 623,5 |
682,0 |
5 070,3 |
0,0 |
0,0 |
13 375,8 |
2.1. |
Модернизация оборудования ПНС (монтаж электродных котлов) |
542,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
542,2 |
2.2. |
Модернизация насосного оборудования на КНС |
1 062,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 062,7 |
2.3. |
Установка ТПЧ |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
2.4. |
Замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники |
56,0 |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
112,0 |
2.5. |
Замена аварийных участков трубопроводов, с применением труб ПНД |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
2.6. |
Замена изоляции на тепловых узлах и нанесение жидкой изоляции "КорунД" |
0,0 |
94,0 |
112,0 |
0,0 |
0,0 |
206,0 |
2.7. |
Автоматизация и модернизация тепловых пунктов |
0,0 |
0,0 |
1736,3 |
0,0 |
0,0 |
1 736,3 |
2.8. |
Модернизация воздуходувного оборудования |
2 902,6 |
0,0 |
3194,0 |
0,0 |
0,0 |
6 096,6 |
2.9. |
Замена системы отопления с использованием электродных котлов "Галан" |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
3 |
МУП "Электросеть" |
15 925,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 925,0 |
3.1. |
Замена индукционных реле РТ-80, РТВ и РТМ на электронные реле РС-80 или аналогичные |
628,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
628,0 |
3.2. |
Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ-0,4 к В |
5 268,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 268,0 |
3.3. |
Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня |
7 540,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 540,0 |
3.4. |
Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
3.5. |
Прокладка новых кабельных линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРУ ж/д |
2 205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 205,0 |
3.6. |
Реконструкция системы отопления на РП |
263,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
263,0 |
4 |
ООО "Вологдагазпромэнерго"*(2) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего по предприятиям коммунального комплекса |
24 048,5 |
7 682,0 |
5 070,3 |
0,0 |
0,0 |
36 800,8 |
______________________________
*(1) Планы по реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях и на предприятиях города формируются на 3-хлетний период. Планы на 2017 - 2018 гг. будут сформированы в 2014 - 2015 гг.
*(2) Будут определены после утверждения инвестиционной программы.
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 октября 2013 г. N 4808 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
к Программе
Информация
о показателях муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2018 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
10 октября 2012 г., 10 октября 2013 г.
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
|||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2018 годы | ||||||||||||
А.1. |
Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами |
кг у.т./ тыс. руб. |
2,597 |
2,496 |
2,203 |
1,972 |
1,933 |
1,895 |
1,856 |
|||
А.2. |
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО |
% |
97,878 |
99,000 |
99,000 |
99,000 |
99,000 |
99,000 |
99,000 |
|||
А.3. |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
67,678 |
68,000 |
70,000 |
72,000 |
74,000 |
76,000 |
78,000 |
|||
А.4. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО |
% |
99,459 |
99,500 |
99,600 |
99,700 |
99,800 |
99,800 |
99,800 |
|||
А.5. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО |
% |
87,348 |
90,000 |
90,000 |
92,000 |
94,000 |
95,000 |
96,000 |
|||
А.6. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |
% |
86,076 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
85,000 |
|||
А.7. |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
А.8. |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
В.1. |
Экономия ЭЭ в натуральном выражении |
тыс.кВтч |
204 489,606 |
219 562,822 |
263 572,285 |
298 282,376 |
304 128,174 |
309 973,972 |
315 819,715 |
|||
В.2. |
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
472 370,991 |
507 190,118 |
608 851,979 |
689 032,288 |
702 536,081 |
716 039,875 |
729 543,543 |
|||
В.3. |
Экономия ТЭ в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
851,321 |
914,073 |
1 097,292 |
1 241,795 |
1 266,132 |
1 290,469 |
1 314,805 |
|||
В.4. |
Экономия ТЭ в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
764 469,523 |
860 005,969 |
1 173 739,799 |
1 510 156,475 |
1 750 544,987 |
2 028 449,109 |
2 349 634,945 |
|||
В.5. |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс. м.куб |
15 239,218 |
16 362,522 |
19 642,247 |
22 228,954 |
22 664,602 |
23 100,249 |
23 535,893 |
|||
В.6. |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
150 106,295 |
161 170,840 |
193 476,137 |
218 955,198 |
223 246,326 |
227 537,454 |
231 828,542 |
|||
В.7. |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс. куб. м |
110 753,684 |
118 917,493 |
142 753,473 |
161 552,817 |
164 718,961 |
167 885,106 |
171 051,221 |
|||
В.8. |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
руб. |
258 831,358 |
277 910,180 |
333 614,866 |
377 548,932 |
384 948,212 |
392 347,492 |
399 746,703 |
|||
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг" | ||||||||||||
С.1. |
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,245 |
0,234 |
0,227 |
0,220 |
0,214 |
0,207 |
0,201 |
|||
С.2. |
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,139 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.3. |
Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,011 |
-0,011 |
-0,007 |
-0,007 |
-0,007 |
-0,006 |
-0,006 |
|||
С.4. |
Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/В.м |
-0,110 |
-0,139 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.5. |
Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
0,568 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.6. |
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |
куб. м./чел. |
46,844 |
45,439 |
44,076 |
42,754 |
41,471 |
40,227 |
39,020 |
|||
С.7. |
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |
куб. м./чел. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.8. |
Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |
куб. м./чел. |
-10,502 |
-1,405 |
-1,363 |
-1,322 |
-1,283 |
-1,244 |
-1,207 |
|||
С.9. |
Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |
куб. м./чел. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.10. |
Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.11. |
Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |
кВтч/чел. |
1 861,769 |
1 805,916 |
1 751,739 |
1 699,186 |
1 648,211 |
1 598,764 |
1 550,802 |
|||
С.12. |
Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |
кВтч/чел. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.13. |
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |
кВтч/чел. |
186,745 |
-55,853 |
-54,177 |
-52,552 |
-50,976 |
-49,446 |
-47,963 |
|||
С.14. |
Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |
кВтч/чел. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.15. |
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.16. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |
% |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
С.17. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |
% |
98,061 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
С.18. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО |
% |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
С.19. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО |
% |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
С.20. |
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
С20.1. |
для фактических условий |
% |
4,277 |
5,261 |
5,529 |
5,529 |
5,529 |
5,529 |
5,529 |
|||
С20.2. |
для сопоставимых условий |
% |
5,376 |
4,468 |
4,324 |
4,620 |
5,261 |
5,529 |
5,529 |
|||
С.21. |
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
С21.1. |
для фактических условий |
тыс. руб. |
-17 336,500 |
22 778,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С21.2. |
для сопоставимых условий |
тыс. руб. |
11 493,400 |
34 272,100 |
34 272,100 |
34 272,100 |
34 272,100 |
34 272,100 |
34 272,100 |
|||
С.22. |
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.23. |
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
тыс. руб. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.24. |
Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
С.25. |
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками |
ед. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.26. |
Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
С.27. |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
% |
5,319 |
5,319 |
5,319 |
5,319 |
5,319 |
5,319 |
5,319 |
|||
С.28. |
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) |
тыс. руб./ чел. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
F.1. |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
F.2. |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" | ||||||||||||
D.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |
% |
98,068 |
99,000 |
99,000 |
99,000 |
99,000 |
99,000 |
99,000 |
|||
D.2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
97,094 |
98,000 |
98,500 |
99,000 |
99,000 |
99,000 |
99,000 |
|||
D.3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
98,500 |
98,500 |
98,500 |
99,000 |
99,000 |
99,000 |
99,000 |
|||
D.4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) |
% |
33,410 |
38,000 |
40,000 |
42,000 |
44,000 |
46,000 |
48,000 |
|||
D.5. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
63,821 |
66,000 |
68,000 |
70,000 |
72,000 |
74,000 |
76,000 |
|||
D.6. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО |
% |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|||
D.7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
99,003 |
99,200 |
99,200 |
99,400 |
99,600 |
99,700 |
99,800 |
|||
D.8. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
52,865 |
70,000 |
80,000 |
90,000 |
94,000 |
96,000 |
98,000 |
|||
D.9. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО |
% |
97,357 |
97,000 |
97,400 |
97,600 |
97,800 |
98,000 |
98,200 |
|||
D.10. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО |
% |
5,482 |
6,000 |
7,000 |
7,200 |
7,400 |
7,600 |
7,800 |
|||
D.11. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) |
ед. |
49,000 |
49,000 |
49,000 |
49,000 |
49,000 |
49,000 |
49,000 |
|||
D.12. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
1,651 |
1,635 |
1,635 |
1,635 |
1,635 |
1,635 |
1,635 |
|||
D.13. |
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,234 |
0,233 |
0,231 |
0,230 |
0,230 |
0,229 |
0,228 |
|||
D.14. |
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв. м |
0,212 |
0,193 |
0,181 |
0,170 |
0,159 |
0,149 |
0,139 |
|||
D.15. |
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
D15.1. |
для фактических условий |
Гкал/кв. м |
-0,064 |
-0,001 |
-0,002 |
0,000 |
-0,001 |
-0,001 |
-0,001 |
|||
D15.2. |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв. м |
-0,053 |
-0,054 |
-0,056 |
-0,056 |
-0,057 |
-0,058 |
-0,058 |
|||
D.16. |
Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
D16.1. |
для фактических условий |
Гкал/кв. м |
-0,025 |
-0,019 |
-0,012 |
-0,011 |
-0,011 |
-0,010 |
-0,010 |
|||
D16.2. |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв. м |
-0,088 |
-0,107 |
-0,119 |
-0,130 |
-0,141 |
-0,151 |
-0,161 |
|||
D.17. |
Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
D17.1. |
для фактических условий |
- |
0,904 |
0,828 |
0,784 |
0,736 |
0,691 |
0,648 |
0,608 |
|||
D17.2. |
для сопоставимых условий |
- |
0,738 |
0,672 |
0,631 |
0,591 |
0,554 |
0,518 |
0,484 |
|||
D.18. |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб. м./кв. м |
3,223 |
3,112 |
2,995 |
2,911 |
2,830 |
2,747 |
2,668 |
|||
D.19. |
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб. м./кв. м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
D.20. |
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
D20.1. |
для фактических условий |
куб. м./кв. м |
-0,294 |
-0,111 |
-0,117 |
-0,084 |
-0,082 |
-0,082 |
-0,080 |
|||
D20.2. |
для сопоставимых условий |
куб. м./кв. м |
-1,093 |
-1,204 |
-1,320 |
-1,404 |
-1,486 |
-1,568 |
-1,648 |
|||
D.21. |
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
D21.1. |
для фактических условий |
куб. м./кв. м. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
D21.2. |
для сопоставимых условий |
куб. м./кв. м. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
D.22. |
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
D22.1. |
для фактических условий |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
D22.2. |
для сопоставимых условий |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
D.23. |
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв. м |
35,818 |
34,841 |
33,918 |
33,065 |
32,073 |
31,111 |
30,177 |
|||
D.24. |
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВтч/кв. м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
D.25. |
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
D25.1. |
для фактических условий |
кВтч/кв. м |
0,006 |
-0,976 |
-0,924 |
-0,853 |
-0,992 |
-0,962 |
-0,933 |
|||
D25.2. |
для сопоставимых условий |
кВтч/кв. м |
2,480 |
1,504 |
0,581 |
-0,272 |
-1,264 |
-2,226 |
-3,160 |
|||
D.26. |
Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
D26.1. |
для фактических условий |
кВтч/кв. м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
D26.2. |
для сопоставимых условий |
кВтч/кв. м |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
D.27. |
Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
D27.1. |
для фактических условий |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
D27.2. |
для сопоставимых условий |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
D.28. |
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/ кв. м |
0,011 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|||
D.29. |
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс. куб. м/ кв. м |
0,026 |
0,028 |
0,024 |
0,021 |
0,019 |
0,017 |
0,014 |
|||
D.30. |
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
D30.1. |
для фактических условий |
тыс. куб. м/ кв. м |
-0,010 |
-0,001 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
D30.2. |
для сопоставимых условий |
тыс. куб. м/ кв. м |
-0,002 |
-0,002 |
-0,002 |
-0,002 |
-0,002 |
-0,002 |
-0,002 |
|||
D.31. |
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
D31.1. |
для фактических условий |
тыс. куб.. /кв. м |
0,009 |
0,002 |
-0,004 |
-0,002 |
-0,002 |
-0,002 |
-0,002 |
|||
D31.2. |
для сопоставимых условий |
тыс. куб. м/ кв. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
D.32. |
Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
D32.1. |
для фактических условий |
- |
2,465 |
2,876 |
2,305 |
2,094 |
1,891 |
1,693 |
1,501 |
|||
D32.2. |
для сопоставимых условий |
- |
2,156 |
2,327 |
1,956 |
1,751 |
1,557 |
1,373 |
1,199 |
|||
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве" | ||||||||||||
E.1. |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
т.у.т./кВтч |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|||
Е.2. |
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ |
т.у.т./Гкал |
0,0000 |
-0,0005 |
-0,0005 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|||
Е.3. |
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
-9 838 000,000 |
-146 300,000 |
10964300,000 |
-2 591 000,000 |
-3 597 000,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Е.4. |
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
Гкалч |
-7 688,290 |
-1 660,000 |
-2 700,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Е.5. |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
куб. м |
-317 300,000 |
-353 460,000 |
839 420,000 |
-45 750,000 |
-49 790,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
Е.6. |
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
кВт |
-525 800,000 |
-125 590,000 |
541 373,000 |
-15 000,000 |
-47 000,000 |
0,000 |
0,000 |
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 октября 2013 г. N 4808 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к Программе
Перечень
основных мероприятий Программы
10 октября 2012 г., 10 октября 2013 г.
N |
Номер и наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями Программы |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" |
||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсовжилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
2014 |
2018 |
Экономия коммунальных ресурсов, снижение платежей населения за коммунальные ресурсы |
Неисполнение требований законодательства, рост платежей населения за коммунальные ресурсы |
В.1., В.2., В.5., В.6., D.3., D.8. |
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 3 апреля 2014 г. N 1876 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 3
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)
10 октября 2013 г., 3 апреля 2014 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Муниципальная программа |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2018 годы |
всего |
|
|
|
|
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
0501 |
1520001 |
244 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
всего |
|
|
|
|
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
|
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
0501 |
1520001 |
244 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду |
всего |
|
|
|
|
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии |
0501 |
1520001 |
244 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 3 апреля 2014 г. N 1876 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 4
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов городского бюджета, внебюджетных источников, юридических лиц на реализацию целей Программы
10 октября 2013 г., 3 апреля 2014 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2018 годы |
всего |
38 794,1 |
31 437,7 |
31 677,7 |
1 229,6 |
1 229,6 |
городской бюджет (департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии) |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
||
внебюджетные источники (муниципальные предприятия города) |
37 546,5 |
30 208,1 |
30 448,1 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
муниципальной программы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг |
всего |
13 516,0 |
22 526,1 |
25 377,8 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники (муниципальные предприятия города) |
13 516,0 |
22 526,1 |
25 377,8 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
муниципальной программы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
всего |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
городской бюджет (департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии ) |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
1 229,6 |
||
внебюджетные источники (собственники помещений в многоквартирных домах) |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
муниципальной программы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |
всего |
24 048,5 |
7 682,0 |
5 070,3 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники (МУП "Теплоэнергия", МУП "Электросеть", МУП "Водоканал",ООО "Вологдагазпромэнерго") |
24 048,5 |
7 682,0 |
5 070,3 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 3 апреля 2014 г. N 1876 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 5
к Программе
План
реализации Программы
3 апреля 2014 г.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Код бюджетной классификации |
Финансирование (тыс. руб.) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (начальник департамента ЖКХ С.А. Васюнов), собственники помещений в многоквартирных домах города |
2014 |
2018 |
- 100% оснащение приборами учета многоквартирных домов; - снижение объемов потребляемых населением топливно-энергетических ресурсов; - снижение затрат населения на оплату коммунальных ресурсов (без учета роста стоимости тарифов); - повышение комфортности проживания в жилых многоквартирных домах; - улучшение качественных характеристик жилого фонда города |
0501 |
6 148,0 |
Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (С.А. Васюнов) |
2014 |
2018 |
Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии |
0501 |
6 148,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 июля 2010 г. N 2850 "О муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2021 годы"
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 26 октября 2021 г. N 4139 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 7 апреля 2021 г. N 1516
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 28 декабря 2020 г. N 5514
Положения муниципальной программы в части изменений наименования, финансового обеспечения и показателей (индикаторов) на 2021 - 2023 гг. вступают в силу с 1 января 2021 г.
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 2 ноября 2020 г. N 4481
Подпункт 1.1 пункта 1 изменений, положения муниципальной программы в части изменений наименования, финансового обеспечения и показателей (индикаторов) на 2021 - 2023 гг. вступают в силу с 1 января 2021 г.
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 17 июля 2020 г. N 2910
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 24 марта 2020 г. N 1336
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 12 ноября 2019 г. N 5394
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 16 октября 2019 г. N 4917
Положения Муниципальной программы в части изменений наименования, финансового обеспечения и показателей (индикаторов) на 2020 - 2022 гг. вступают в силу с 1 января 2020 г.
Подпункт 1.1 пункта 1 названного постановления вступает в силу с 1 января 2020 г.
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 16 октября 2019 г. N 4917
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 29 августа 2019 г. N 4186
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 18 октября 2018 г. N 4497
Подпункт 1.1 пункта 1 названного постановления вступает в силу с 1 января 2019 г.
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 18 мая 2018 г. N 2202
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 октября 2017 г. N 5017 (в редакции постановления мэрии г. Череповца Вологодской области от 23 марта 2018 г. N 1188)
Изменения вступают в силу с 1 января 2018 г.
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 31 января 2017 г. N 420
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 11 октября 2016 г. N 4546
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 4 августа 2016 г. N 3471
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 мая 2016 г. N 1770
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 9 октября 2015 г. N 5381
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 октября 2014 г. N 5472
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 8 октября 2014 г. N 5387
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 3 апреля 2014 г. N 1876
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 октября 2013 г. N 4808
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 октября 2012 г. N 5372
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 апреля 2011 г. N 1687
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 11 ноября 2010 г. N 4292