Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
мэрии города
от 14 января 2015 г. N 32
Приложение 10
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце"на 2014 - 2018 годы |
всего |
124 239,4 |
160 672,5 |
157 665,6 |
158172,4 |
158 172,4 |
городской бюджет |
119 534,8 |
132 111,3 |
129 104,4 |
129 611,2 |
129 611,2 |
||
федеральный бюджет |
4 597,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
28508,2 |
28508,2 |
28508,2 |
28508,2 |
||
внебюджетные источники |
107,2 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий |
всего |
77 350,9 |
77 534,5 |
74 104,6 |
74 611,4 |
74 611,4 |
городской бюджет |
77 350,9 |
77 534,5 |
74 104,6 |
74 611,4 |
74 611,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1.: Обеспечение работы СЭД "Летограф" |
всего |
277,3 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
277,3 |
260,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. |
Основное мероприятие 1.2.: Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления |
всего |
77 073,6 |
77 274,5 |
74 104,6 |
74 611,4 |
74 611,4 |
городской бюджет |
77 073,6 |
77 274,5 |
74 104,6 |
74 611,4 |
74 611,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
13 733,0 |
16 574,3 |
16 574,3 |
16 574,3 |
16 574,3 |
городской бюджет |
13 733,0 |
16 574,3 |
16 574,3 |
16 574,3 |
16 574,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.2.: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
всего |
293,0 |
273,0 |
273,0 |
273,0 |
273,0 |
городской бюджет |
293,0 |
273,0 |
273,0 |
273,0 |
273,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Основное мероприятие 2.3.: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
всего |
13 440,0 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
городской бюджет |
13 440,0 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Подпрограмма 4: Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
33 155,5 |
66 563,7 |
66 986,7 |
66 986,7 |
66 986,7 |
городской бюджет |
28 450,9 |
38 002,5 |
38 425,5 |
38 425,5 |
38 425,5 |
||
федеральный бюджет |
4 597,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
28508,2 |
28508,2 |
28508,2 |
28508,2 |
||
внебюджетные источники |
107,2 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 4.1.: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
723,0 |
658,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
723,0 |
658,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10. |
Основное мероприятие 4.3.: Создание, развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
всего |
32 432,5 |
64 905,5 |
66 986,7 |
66 986,7 |
66 986,7 |
городской бюджет |
27 727,9 |
36 344,3 |
38 425,5 |
38 425,5 |
38 425,5 |
||
федеральный бюджет |
4 597,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
28508,2 |
28508,2 |
28508,2 |
28508,2 |
||
внебюджетные источники |
107,2 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
||
11. |
Основное мероприятие 4.4.: Реализация проекта "Электронный гражданин" |
всего |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 14 января 2015 г. N 32 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.