Постановление Правительства Вологодской области от 5 марта 2015 г. N 152
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1109"
Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N 1109 (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Позицию "Название государственной программы" исключить.
1.1.2. В наименовании позиции "Соисполнители государственной программы" слово "Соисполнители" заменить словом "Исполнители".
1.1.3. В наименовании позиции "Цель государственной программы" слово "Цель" заменить словом "Цели".
1.1.4. Позицию "Целевые индикаторы и показатели государственной программы" изложить в новой редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) государственной программы |
доля информационных систем, созданных в целях реализации "электронного правительства"; доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общей численности постоянного населения Вологодской области". |
1.1.5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в новой редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 876 354,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 225 680,1 тыс. рублей; 2015 год - 238 760,4 тыс. рублей; 2016 год - 69 590,5 тыс. рублей; 2017 год - 77 538,2 тыс. рублей; 2018 год - 88 395,2 тыс. рублей; 2019 год - 89 095,2 тыс. рублей; 2020 год - 87 295,2 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 849 654,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 198 980,1 тыс. рублей; 2015 год - 238 760,4 тыс. рублей; 2016 год - 69 590,5 тыс. рублей; 2017 год - 77 538,2 тыс. рублей; 2018 год - 88 395,2 тыс. рублей; 2019 год - 89 095,2 тыс. рублей; 2020 год - 87 295,2 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 26 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 26 700,0 тыс. рублей". |
1.1.6. Позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в новой редакции:
"Ожидаемые результаты реализации государственной программы |
к 2020 году планируется: обеспечение доли информационных систем, созданных в целях реализации "электронного правительства", на уровне 100% с 2014 года; увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с 1,2% в 2012 году до 70% в 2020 году; увеличение доли граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общей численности постоянного населения Вологодской области с 1,2% в 2012 году до 22% в 2020 году". |
1.2. В наименовании раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи, сроки реализации государственной программы" слова "Приоритеты государственной политики" заменить словами "Информация о приоритетах социально-экономического развития".
1.3. Раздел III "Обоснование выделения и включения в состав государственной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика" считать разделом VI и в нем наименование раздела изложить в новой редакции:
"VI. Состав государственной программы".
1.4. В разделе IV "Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" государственной программы:
наименование раздела изложить в новой редакции:
"IV. Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета";
абзацы первый - девятнадцатый изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 876 354,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 225 680,1 тыс. рублей;
2015 год - 238 760,4 тыс. рублей;
2016 год - 69 590,5 тыс. рублей;
2017 год - 77 538,2 тыс. рублей;
2018 год - 88 395,2 тыс. рублей;
2019 год - 89 095,2 тыс. рублей;
2020 год - 87 295,2 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 849 654,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 198 980,1 тыс. рублей;
2015 год - 238 760,4 тыс. рублей;
2016 год - 69 590,5 тыс. рублей;
2017 год - 77 538,2 тыс. рублей;
2018 год - 88 395,2 тыс. рублей;
2019 год - 89 095,2 тыс. рублей;
2020 год - 87 295,2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 26 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26 700,0 тыс. рублей.";
в абзаце двадцатом слово "Ресурсное" заменить словом "Финансовое".
1.5. Раздел V "Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы" считать разделом III и в нем:
в наименовании раздела слова "достижения целей и решения задач" исключить;
в абзаце втором слова "Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведена" заменить словами "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведены";
абзацы четвертый и пятый исключить;
дополнить абзацами четвертым - шестым следующего содержания:
"- обеспечить долю информационных систем, созданных в целях реализации "электронного правительства", на уровне 100% с 2014 года;
- увеличить долю граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70%, с 1,2% в 2012 году;
- увеличить долю граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общей численности постоянного населения Вологодской области до 22%, с 1,2% в 2012 году.".
1.6. Дополнить разделом V следующего содержания:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на достижение целей и решение задач государственной программы
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведена в приложении 7 к государственной программе.
Привлечение средств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 313, в пределах финансирования мероприятия "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" подпрограммы "Информационное государство".".
1.7. В приложении 1 "Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование "электронного правительства" Вологодской области" (далее - подпрограмма 1) государственной программы:
1.7.1. В паспорте подпрограммы 1 государственной программы:
1.7.1.1. Позицию "Название подпрограммы 1" исключить.
1.7.1.2. В наименовании позиции "Соисполнители подпрограммы 1" слово "Соисполнители" заменить словом "Исполнители".
1.7.1.3. В наименовании позиции "Цель подпрограммы 1" слово "Цель" заменить словом "Цели".
1.7.1.4. Позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 |
доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа; доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа; доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда"; доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области; количество инфоматов, установленных в районных центрах области; доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области; доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов; доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг; доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области; доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области; доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области; объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год; индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году; объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год; прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи к предыдущему году". |
1.7.1.5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 365 654,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 151 067,7 тыс. рублей; 2015 год - 137 045,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 580,0 тыс. рублей; 2017 год - 14 407,8 тыс. рублей; 2018 год - 18 184,6 тыс. рублей; 2019 год - 18 184,6 тыс. рублей; 2020 год - 18 184,6 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 338 954,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 124 367,7 тыс. рублей; 2015 год - 137 045,0 тыс. рублей; 2016 год - 8 580,0 тыс. рублей; 2017 год - 14 407,8 тыс. рублей; 2018 год - 18 184,6 тыс. рублей; 2019 год - 18 184,6 тыс. рублей; 2020 год - 18 184,6 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 26 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 26 700,0 тыс. рублей". |
1.7.1.6. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
в результате реализации подпрограммы 1 планируется достигнуть к 2020 году следующих результатов: поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года; поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года; увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда", с 11,4% в 2012 году до 100% в 2020 году; увеличение доли граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 70% в 2020 году; увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 50 штук к 2020 году; увеличение доли населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 1,7% в 2020 году; увеличение доли цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов с 12,7% в 2012 году до 65% в 2020 году; увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг с 0,12% в 2012 году до 25,6% в 2020 году; увеличение доли описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области с 5% в 2012 году до 20% в 2020 году; увеличение доли сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области с 11,1% в 2012 году до 100% в 2020 году; увеличение доли населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области с 70% в 2012 году до 98,8% в 2020 году; увеличение объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, с 6 847,9 млн. рублей в 2012 году до 12 932,7 млн. рублей в 2020 году; увеличение индекса физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году, со 102,8% в 2012 году до 110,0% в 2020 году; увеличение объема инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год, с 2 177,0 млн. рублей в 2012 году до 2 500,0 млн. рублей в 2020 году; прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи на 869 рабочих мест к 2020 году по сравнению с 2012 годом". |
1.7.2. В разделе II "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1":
в абзаце одиннадцатом слова "Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена" заменить словами "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены";
абзацы тринадцатый - пятнадцатый изложить в новой редакции:
"поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года;
поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года;
увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда", с 11,4% в 2012 году до 100% в 2020 году;";
абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
"увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 50 штук к 2020 году;";
в абзаце восемнадцатом цифры "4,5" заменить цифрами "1,7".
1.7.3. В разделе III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1":
абзац тридцать седьмой считать абзацем сорок вторым и в нем слово "соисполнители" заменить словом "исполнители";
дополнить абзацами тридцать седьмым - сорок первым следующего содержания:
"Основное мероприятие 6 "Содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории области".
Цель мероприятия: увеличение доступности услуг связи для населения и организаций области, устранение цифрового неравенства на территории области.
В рамках реализации данного мероприятия предусматриваются:
разработка программы развития всех видов связи на территории области;
реализация соглашений о взаимодействии с операторами связи области в сфере развития услуг связи.".
1.7.4. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 365 654,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 151 067,7 тыс. рублей;
2015 год - 137 045,0 тыс. рублей;
2016 год - 8 580,0 тыс. рублей;
2017 год - 14 407,8 тыс. рублей;
2018 год - 18 184,6 тыс. рублей;
2019 год - 18 184,6 тыс. рублей;
2020 год - 18 184,6 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 338 954,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 124 367,7 тыс. рублей;
2015 год - 137 045,0 тыс. рублей;
2016 год - 8 580,0 тыс. рублей;
2017 год - 14 407,8 тыс. рублей;
2018 год - 18 184,6 тыс. рублей;
2019 год - 18 184,6 тыс. рублей;
2020 год - 18 184,6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 26 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 26 700,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 1.
В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 1 либо исполнителем подпрограммы 1 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 1 либо исполнитель подпрограммы 1 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
IV(1). Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на достижение целей и решение задач подпрограммы 1
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.".
1.7.5. Приложения 1 - 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.
1.7.6. Приложение 4 к подпрограмме 1 считать приложением 5 к подпрограмме 1 и в нем в таблице "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1":
раздел "Основное мероприятие 2. Развитие сервисов информационного общества на основе информационных и телекоммуникационных технологий" дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
"14. |
Приказ Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области |
Об утверждении Положения о государственной информационной системе учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счет средств областного бюджета |
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
2 квартал 2015 года |
15. |
Приказ Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области |
О внесении изменений в приказ Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области от 31 декабря 2013 года N 133-О "Об утверждении Положения о разработке и внедрении информационных систем в органах исполнительной государственной власти области" с целью создания Реестра проектов по разработке и внедрению информационных систем, подлежащих реализации в рамках мероприятий государственной программы |
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
2 квартал 2015 года"; |
в разделе "Основное мероприятие 3. Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, внедрение универсальной электронной карты":
пункты 14 - 15 считать соответственно пунктами 16 - 17;
дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
"18. |
Приказ Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области |
Об утверждении Порядка разработки и размещения интерактивных форм заявлений о предоставлении государственных и типовых муниципальных услуг в государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области" |
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
1 квартал 2015 года |
19. |
Постановление Правительства области |
О системе исполнения регламентов Вологодской области |
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
4 квартал 2015 года". |
1.8. В приложении 2 "Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области" (далее - подпрограмма 2) к государственной программе:
1.8.1. В паспорте подпрограммы 2 государственной программы:
1.8.1.1. Позицию "Наименование подпрограммы 2" исключить.
1.8.1.2. В наименовании позиции "Соисполнители подпрограммы 2" слово "Соисполнители" заменить словом "Исполнители".
1.8.1.3. В наименовании позиции "Цель подпрограммы 2" слово "Цель" заменить словом "Цели".
1.8.1.4. В позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2":
наименование позиции изложить в новой редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2";
в абзаце третьем слова "различного масштаба" заменить словами "масштаба 1:50000";
абзацы пятый, шестой исключить.
1.8.1.5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 21 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 500,0 тыс. рублей; 2015 год - 19 500,0 тыс. рублей; 2018 год - 500,0 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 21 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 500,0 тыс. рублей; 2015 год - 19 500,0 тыс. рублей; 2018 год - 500,0 тыс. рублей". |
1.8.1.6. В позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2":
абзац четвертый изложить в новой редакции:
"увеличение доли территории области, покрытой актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году;";
абзацы шестой, седьмой исключить.
1.8.2. В разделе II "Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2":
в абзаце четвертом слова "Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена" заменить словами "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведены";
абзац восьмой изложить в новой редакции:
"увеличение доли территории области, покрытой актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году;";
абзацы десятый, одиннадцатый исключить.
1.8.3. В абзаце двадцатом раздела III "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2" слово "соисполнители" заменить словом "исполнители".
1.8.4. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 21 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 19 500,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 21 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 19 500,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 2.
В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 2 либо исполнителем подпрограммы 2 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 2 либо исполнитель подпрограммы 2 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
1.8.5. Приложения 1 - 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 5 - 7 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении 3 "Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 3) к государственной программе:
1.9.1. В паспорте подпрограммы 3 государственной программы:
1.9.1.1. Позицию "Название подпрограммы 3" исключить.
1.9.1.2. В наименовании позиции "Цель подпрограммы 3" слово "Цель" заменить словом "Цели".
1.9.1.3. В позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2" наименование позиции изложить в новой редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3".
1.9.1.4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 489 200,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 73 112,4 тыс. рублей; 2015 год - 82 215,4 тыс. рублей; 2016 год - 61 010,5 тыс. рублей; 2017 год - 63 130,4 тыс. рублей; 2018 год - 69 710,6 тыс. рублей; 2019 год - 70 910,6 тыс. рублей; 2020 год - 69 110,6 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 489 200,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 73 112,4 тыс. рублей; 2015 год - 82 215,4 тыс. рублей; 2016 год - 61 010,5 тыс. рублей; 2017 год - 63 130,4 тыс. рублей; 2018 год - 69 710,6 тыс. рублей; 2019 год - 70 910,6 тыс. рублей; 2020 год - 69 110,6 тыс. рублей". |
1.9.2. В абзаце девятом раздела II "Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3" слова "Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведена" заменить словами "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены".
1.9.3. Раздел IV "Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 489 200,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73 112,4 тыс. рублей;
2015 год - 82 215,4 тыс. рублей;
2016 год - 61 010,5 тыс. рублей;
2017 год - 63 130,4 тыс. рублей;
2018 год - 69 710,6 тыс. рублей;
2019 год - 70 910,6 тыс. рублей;
2020 год - 69 110,6 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 489 200,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 73 112,4 тыс. рублей;
2015 год - 82 215,4 тыс. рублей;
2016 год - 61 010,5 тыс. рублей;
2017 год - 63 130,4 тыс. рублей;
2018 год - 69 710,6 тыс. рублей;
2019 год - 70 910,6 тыс. рублей;
2020 год - 69 110,6 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 3.".
1.9.4. Приложения 1 - 4 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно соответственно приложениям 8 - 11 к настоящему постановлению.
1.10. Приложения 4 - 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно соответственно приложениям 12 - 14 к настоящему постановлению.
1.11. Дополнить приложением 7 к государственной программе согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области |
О.А. Кувшинников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Вологодской области от 5 марта 2015 г. N 152 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1109"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region35) 6 марта 2015 г., в газете "Красный Север" от 14 марта 2015 г. N 26