В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", постановлением Правительства Вологодской области от 24 февраля 2012 года N 151 "Об утверждении графика подготовки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области", решением Череповецкой городской Думы от 29.06.2010 N 132 "О Правилах землепользования и застройки города Череповца" Череповецкая городская Дума решила:
1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013 - 2016 годы и перспективу до 2020 года (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Череповецкой городской Думы от 03.03.2009 N 10 "О программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Череповца" на 2009 - 2020 годы".
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по развитию города и муниципальной собственности.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Мэр города |
Ю.А. Кузин |
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013 - 2016 годы и перспективу до 2020 года
(утв. решением Череповецкой городской Думы от 25 декабря 2012 г. N 271)
Программный документ
Раздел 1. Паспорт Программы
Наименование Программы |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013 - 2016 годы и перспективу до 2020 года (далее - Программа, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры) |
|
Основание для разработки Программы |
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 6 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; постановление Правительства Вологодской области от 24 февраля 2012 года N 151 "Об утверждении графика подготовки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области"; Генеральный план города Череповца |
|
Заказчик Программы |
Мэрия города |
|
Разработчики Программы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Управление экономической политики мэрии города Управление архитектуры и градостроительства мэрии города Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Водоканал" Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Теплоэнергия" Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть" Открытое акционерное общество "Череповецгаз" Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоТрансСервис" |
|
Исполнители мероприятий Программы |
Все структурные подразделения мэрии города, ресурсоснабжающие организации (организации коммунального комплекса) при условии их участия в реализации Программы |
|
Цели Программы |
Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг. Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития города Череповца Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Обеспечение нормативной экологической безопасности населения |
|
Задачи Программы |
Достижение к 2020 году уровня полного благоустройства (обеспеченности всеми видами коммунальных услуг) многоквартирных домов. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, электроснабжения. Снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры Проведение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий. Достижение доступности коммунальных услуг для потребителей на всем периоде действия Программы |
|
Сроки реализации Программы |
2013 - 2016 годы и перспектива до 2020 года |
|
Важнейшие целевые показатели Программы |
Полное удовлетворение спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки по водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организаций коммунального комплекса. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры. Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса). Эффективность деятельности организаций коммунального комплекса. Источники инвестирования инвестиционной программы |
|
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы за 2013 - 2020 годы составит 25331,89 млн. руб., в том числе: |
|
бюджетные средства |
2409,37 млн. руб. |
|
внебюджетные средства |
22922,52 млн. руб., |
|
в том числе по годам: | ||
2013 год |
3792,60 млн. руб., в том числе: |
|
средства городского бюджета |
112,30 млн. руб., |
|
внебюджетные средства |
3680,29 млн. руб., |
|
2014 год |
1999,6 млн. руб., в том числе: |
|
средства городского бюджета |
204,75 млн. руб., |
|
внебюджетные средства |
1794,85 млн. руб., |
|
2015 год |
2862,93 млн. руб., в том числе: |
|
средства городского бюджета |
373,07 млн. руб. |
|
внебюджетные средства |
2489,86 млн. руб. |
|
2016 - 2020 годы |
16676,76 млн. руб., в том числе: |
|
бюджетные средства (1) |
1719,26 млн. руб. |
|
внебюджетные средства |
14957,51 млн. руб. |
|
Организация контроля за реализацией Программы |
Контроль за реализацией Программы осуществляют: мэрия города, Череповецкая городская Дума (далее - городская Дума). Мэрия города осуществляет контроль за реализацией Программы путем проведения мониторинга. Целью мониторинга Программы является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. Мониторинг Программы включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается городской Думой по итогам результатов реализации Программы |
Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры города Череповца
2.1. Водоснабжение и водоотведение
Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Водоканал" (далее - МУП "Водоканал").
Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей водоснабжения жилищного фонда. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.
Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" эксплуатирует комплекс водоочистных сооружений, комплекс очистных сооружений канализации (правобережный и левобережный участки).
Рис. 1. Принципиальная схема водоснабжения города Череповца
Состав комплекса водоочистных сооружений:
1). Водозаборные сооружения N 1 и N 2;
2). Насосные станции первого подъема N 1 и N 2;
3). Блоки барабанных сеток N 1 и N 2 (не эксплуатируется);
4). Водоочистные станции N 2, N 3 (далее - ВОС);
5). Реагентное хозяйство;
6). Резервуары чистой воды общим объемом 64 тыс. куб. м, в том числе на ВОС N 2 - 20 тыс. куб. м (N 4, N 5 - по 2000 куб. м; N 6 - 10 000 куб. м; N 7 - 6000 куб. м), на ВОС N 3 - 44 тыс. куб. м (N 10, 11, 12, 13 - по 11 000 куб. м);
7). Насосные станции второго подъема N 1 и N 2;
8). Сооружения повторного использования промывных вод с ВОС N 2 и ВОС N 3.
Полная проектная производительность водоочистного комплекса - 225,0 тыс. куб. м/сут.
Фактическая максимальная - 210,0 тыс. куб. м/сут., в том числе ВОС N 2 - 100 тыс. куб. м/сут.; ВОС N 3 - 110 тыс. куб. м/сут.
Фактическая среднегодовая за 2011 год - 130,5 тыс. куб. м/сут.
Характеристика источника водоснабжения
Согласно договору водопользования от 24.11.2009 МУП "Водоканал" производит забор воды из Шекснинского руслового участка (далее - ШРУ) Рыбинского водохранилища.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподготовки в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий устанавливают зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). Проект ЗСО поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения разработан в 2008 году и утвержден постановлением Правительства Вологодской области от 27 января 2009 года N 58.
ЗСО источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.
Границы первого пояса ЗСО поверхностного источника:
570 м от водозабора N 2 вниз по течению ШРУ;
340 м от водозабора N 1 вверх по течению ШРУ;
до 288 м вглубь берега от уреза воды (при отметке 102 м);
100 м от уреза воды (при уровне 102 м) вглубь ШРУ.
Границы второго пояса ЗСО:
500 м вглубь берегов ШРУ от уреза воды (при отметке 102 м);
вниз по течению ШРУ - 3 км от водозабора;
вверх по течению реки - 13 км от водозабора.
Границы третьего пояса ЗСО:
вглубь берегов - территория смежная с ЗСО второго пояса;
вниз по течению ШРУ - 3 км от водозабора;
вверх по течению реки - 13 км от водозабора.
Водозаборные сооружения
Водозаборные сооружения N 1 и N 2 руслового типа расположены на территории существующих водоочистных сооружений. Забор воды производится непосредственно в створе расположения сооружений.
Водозаборные сооружения N 1 в составе бетонного оголовка, самотечных водоводов и насосной станции первого подъема N 1 эксплуатируются с 1962 года. В 1986 году и в 2004 - 2005 годах была проведена реконструкция данных сооружений с доведением производительности до 220 тыс. куб. м/сут. Вода из бетонного оголовка по двум водоводам диаметром 1000 мм поступает в приемно-всасывающее ("мокрое") отделение насосной станции первого подъема N 1. Насосная станция первого подъема N 1 - шахтного типа, заглублена на 9,6 м.
Водозаборные сооружения N 2 в составе бетонного оголовка, самотечных водоводов и насосной станции первого подъема N 2 сданы в эксплуатацию в 2004 году. Проектная производительность сооружений 290 тыс. куб. м/сут. Вода из бетонного оголовка по двум водоводам диаметром 1200 мм поступает в насосную станцию первого подъема N 2. Насосная станция первого подъема N 2 - шахтного типа, заглублена на 12,65 м. Насосная станция выполнена без "мокрого" отделения, вода насосами сразу подается по водоводам на очистку.
Оголовки оборудованы рыбозащитными устройствами - фильтрующими кассетами, заполненными полиэтиленовыми шарами.
Вода забирается насосами первого подъема и по двум напорным водоводам диаметром 1000 мм подается на механическую очистку в блок барабанных сеток N 1, где установлены три барабанные сетки размером 3х2,8 м, и по одному напорному водоводу диаметром 1000 мм на ВОС N 3.
В районе водозабора отсутствуют промышленные предприятия и другие объекты, способные загрязнять водоносные пласты. Необходимость в дополнительной обработке воды перед подачей в водопроводные сети отсутствует.
Водоочистные станции
1) ВОС N 2, первая очередь которой (12 штук контактных осветлителей) введена в эксплуатацию в 1962 году, вторая очередь (еще 12 штук) - в 1973 году. В 2006 - 2007 годы была проведена реконструкция с переходом на двухступенчатую схему водоочистки. Первая ступень - контактные осветлители (12 единиц), вторая - скорые фильтры (12 единиц).
2) ВОС N 3 введена в эксплуатацию в два этапа: в 2000 году - 12 рециркуляторов-осветлителей и 7 скорых фильтров, в 2001 году - еще 12 рециркуляторов-осветлителей и 6 скорых фильтров. ВОС N 3 работает по двухступенчатой схеме водоочистки. Первая ступень - осветлители-рециркуляторы (24 единицы), вторая - скорые фильтры (13 единиц).
Станции работают параллельно, регламент их работы определен технологической службой в зависимости от потребности города в питьевой воде.
Вся вода, производимая комплексом водоочистных сооружений, обрабатывается ультрафиолетом.
Качество питьевой воды регламентируется нормативным документом СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы". Центром исследования воды постоянно контролируется качество воды по ступеням очистки и поступающей в городскую разводящую сеть по 55 показателям.
Для бесперебойного снабжения абонентов питьевой водой МУП "Водоканал" эксплуатирует 35 повысительных насосных станций.
Сооружения повторного использования промывных вод
1). В состав сооружений повторного использования вод ВОС N 2 входят: резервуар-усреднитель промывной воды от контактных осветлителей и скорых фильтров,
насосная станция перекачки промывных вод в "мокрое" отделение насосной станции первого подъема N 1, N 2.
Из "мокрого" отделения насосной станции первого подъема N 1, N 2 промывные воды вместе с речной водой насосами подаются в "голову" водоочистной станции N 3.
2). Сооружения повторного использования воды ВОС N 3 предназначены для обработки осадка от осветлителей-рециркуляторов и повторного использования промывных вод скорых фильтров.
В состав сооружений повторного использования вод от ВОС N 3 входят:
резервуары-усреднители промывной воды от скорых фильтров - 2 штуки,
резервуары-усреднители осадка от рециркуляторов-осветлителей - 2 штуки,
насосное отделение с насосом подачи осадка рециркуляторов в канализационную сеть.
Промывные воды скорых фильтров и осветленные воды из резервуаров-усреднителей осадка самотеком поступают в "мокрое" отделение насосной станции первого подъема N 1 и N 2 и вместе с речной водой насосами подаются в "голову" ВОС N 3.
По данным учета средний износ оборудования на указанных сооружениях составляет 40%, аварийных ситуаций не зафиксировано.
Рис. 2 Структурный состав потребителей от сети водоснабжения города Череповца
Структура водопотребления
Рис.3 Структурный состав потребителей от сети водоотведения города Череповца
Структура водоотведения
Общая протяженность водопроводных сетей города Череповца составляет 454,3 км. Диаметр водопроводов - от 25 до 1200 мм. В среднем износ водопроводных сетей в зависимости от типа составляет 75-90%. Неотложной замене подлежат 94 км сетей.
По материалу сети выполнены из стали, полиэтилена. Удельная аварийность на сетях водопровода в 2009 году - 1,5 аварии на 1 км, 2010 году - 1,3 аварии на 1 км, 2011 году - 0,7 аварии на 1 км.
Таблица 2.1
Динамика показателей водопотребления
Показатели |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Забор воды, тыс. куб. м. |
56 862,40 |
51 780,45 |
48 452,11 |
44 707,90 |
Возврат в голову, тыс. куб. м |
8 845,81 |
7 873,48 |
7 119,58 |
2 895,75 |
Подано на очистку, тыс. куб. м. |
65 708,22 |
59 653,94 |
55 571,69 |
47 603,65 |
Собственные нужды, тыс. куб. м |
407,58 |
388,38 |
379,19 |
1 002,81 |
Подано воды в сеть, тыс. куб. м. |
56 537,95 |
54 392,07 |
48 071,48 |
43 708,09 |
Потери воды, тыс. куб. м. |
6 529,80 |
6 141,33 |
4 996,54 |
4 421,56 |
Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть |
11,55 |
11,95 |
11,88 |
10,11 |
Реализовано воды, тыс. куб. м. - всего: |
48 225,18 |
44 315,96 |
42 201,46 |
39 010,88 |
в том числе населению, тыс. куб. м. |
32 190,07 |
29 998,88 |
28 575,23 |
25 773,54 |
прочим потребителям, тыс. куб. м. |
16 035,10 |
14 317,10 |
13 626,20 |
13 237,30 |
Доля реализации воды населению в общей реализации |
66,70 |
67,70 |
67,70 |
67,00 |
Как показывает динамика показателей водоснабжения за последние годы, объемы потребления воды значительно сократились.
Анализ водопотребления всеми категориями потребителей за период 2005 - 2011 годы
Рис. 4 Анализ водопотребления и водоотведения всеми категориями потребителей за 2005 - 2011 годы
Таблица 2.2
Динамика потребления услуг по водоснабжению и водоотведению (в натуральных показателях) по наиболее крупным потребителям-предприятиям, куб. м
Наименование |
Объем 2009 год |
Объем 2010 год |
Объем 2011 год |
|||
вода |
водоотведение |
вода |
водоотведение |
вода |
водоотведение |
|
ОАО "Северсталь" |
6 662 950 |
6 189 584 |
6 179 308 |
6 679 116 |
6 508 600 |
5 475 740 |
МУП "Теплоэнергия" |
1 059 009 |
418 579 |
1 103 251 |
471 414 |
926 245 |
268 976 |
ОАО "Аммофос" |
0 |
907 042 |
0 |
901 625 |
0 |
872 584 |
ОАО "Северсталь-Метиз" |
525 857 |
415 768 |
516 475 |
381 574 |
529 818 |
411 875 |
ЗАО "Фэско" |
173 184 |
138 347 |
173 803 |
123 829 |
178 533 |
127 174 |
ЗАО "Ботово" |
163 272 |
0 |
145 868 |
0 |
147 811 |
0 |
ОАО "Череповецкий хлебокомбинат" |
161 162 |
110 463 |
176 685 |
135 443 |
130 867 |
105 016 |
ОАО "Череповецкий молочный комбинат" |
185 332 |
185 332 |
193 785 |
193 785 |
231 518 |
231 378 |
ОАО "Череповецкий мясокомбинат" |
164 345 |
164345 |
162 286 |
162 287 |
166 904 |
166904 |
ЗАО "ЧФМК" |
180 950 |
134 028 |
191 050 |
133 164 |
184 472 |
137 262 |
ОАО "РЖД" |
77 350 |
69 878 |
91 475 |
80 232 |
72 978 |
52 503 |
Технологическая схема очистки сточных вод правобережных очистных сооружений канализации
Технологическая схема очистки сточных вод левобережных очистных сооружений канализации
Рис. 5, 5.1 Принципиальная схема очистки сточных вод города Череповца
Особенности системы водоотведения
Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 376,9 км, ливневой канализации - 214,1 км. Материал - сталь, асбестоцемент, железобетон, керамика, чугун, полиэтилен.
Общий износ сетей - 80%. Сети со сверхнормативным износом, требующие замены, - 70% от общей протяженности.
В течение 2009 года устранен 961 подпор, в 2010 году - 978, в 2011 году - 1237.
Сточные воды (хозяйственно-бытовые, производственные, ливневые), образующиеся в городе Череповце, сбрасываются в городскую канализационную сеть. Стоки самотеком поступают в систему канализации и с помощью 25 канализационных насосных станций, расположенных по всему городу, транспортируются на комплекс очистных сооружения канализации (далее также - КОСК), состоящий из правобережного и левобережного участков, общей проектной производительностью 265 тыс. куб. м/сут. Фактический среднегодовой приток сточных вод за 2011 год 127,0 тыс. куб. м/сут.
Комплекс очистных сооружений канализации
Условия приема сточных вод на очистные сооружения канализации регламентируются Постановлением Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" и постановлением мэрии города от 08.09.2009 N 3151 "Об установлении максимально допустимых значений содержания загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации города".
Качество очищенных сточных вод должно соответствовать Разрешению от 05.05.2010 N 02612010, выданному Северным управлением Ростехнадзора. Отдел сточной воды ЦИВ ведет контроль качества поступающей, очищенной сточной воды и по ступеням технологической схемы очистки.
1). Правобережный участок (ПБУ КОСК):
Проектная производительность правобережного участка 145,0 тыс. куб. м в сутки.
Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки бытовых и производственных сточных вод правобережной части г. Череповца с последующим обеззараживанием и сбросом в р. Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища.
1 очередь
На 1 очередь подаются хозяйственно-бытовые и ливневые сточные воды. Сточные воды на 1 очередь очистных сооружений поступают по двум коллекторам диаметром 700 мм и 1200 мм в приемную камеру, затем в здание решеток.
Состав сооружений 1 очереди ПБУ КОСК (проектная производительность 67,5 тыс. куб. м/сут.):
приемная камера - 1 штука,
решетки - 3 штуки,
песколовки - горизонтальные 2 штуки,
первичные радиальные отстойники - 6 штук,
аэротенк-вытеснитель - 1 штука,
вторичные радиальные отстойники - 5 штук,
УФО - 5 штук.
Сточные воды проходят полную биологическую очистку и обеззараживание ультрафиолетом. Очищенная и обеззараженная сточная вода по коллектору диаметром 1000 мм сбрасывается в Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища.
2 очередь
На 2 очередь подаются производственные сточные воды от предприятий ОАО "Северсталь", ОАО "Аммофос" и ОАО "Северсталь-метиз" по двум коллекторам диаметром 900 мм и 600 мм, также имеется возможность подачи на вторую очередь части хозяйственно-бытового стока с первой очереди ПБУ КОСК. В зимний период года на правобережном участке осуществляется прием снежных масс, убираемых с территории города дорожными организациями. Талая вода, образующаяся при плавлении снега, сточной водой вместе со стоками города проходит полную биологическую очистку и обеззараживание УФО.
Состав сооружений 2 очереди ПБУ КОСК (проектная производительность 56,5 тыс. куб. м/сут.):
приемная камера - 1 штука,
решетки - 3 штуки,
песколовки - круговые 2 штуки,
снегоприемная камера - 1 штука (работает в зимний период года),
первичные радиальные отстойники - 4 штуки,
аэротенк-смеситель - 1 штука,
вторичные радиальные отстойники - 3 штуки,
УФО - 5 штук.
Сточные воды проходят полную биологическую очистку и обеззараживание ультрафиолетом. Очищенная и обеззараженная сточная вода по коллектору диаметром 1000 мм сбрасывается в Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища.
3 очередь (не эксплуатируется)
3-я очередь ПБУ КОСК (проектная производительность 20 тыс. куб. м/сут.) - аэротенк-отстойник (1 штука).
Сооружения обработки осадка
Состав сооружений обработки осадка:
метантенки с мезофильным режимом сбраживания, 4 штуки (находятся в резерве);
метантенки с термофильным режимом сбраживания, 2 штуки (находятся в резерве);
осадкоуплотнители, 3 штуки;
фильтр-пресс "ПЛ-16", 1 штука.
Осадок из первичных отстойников I и II очереди подается на илоуплотнители, а оттуда - в Цех механического обезвоживания осадка на фильтр-пресс. Обезвоженный осадок с влажностью 77 - 78% накапливается в бункере объемом 120 куб. м и машиной вывозится на городскую свалку твердых бытовых отходов (далее - ТБО), где используется для засыпки бытового мусора.
2). Левобережный участок (ЛБУ КОСК):
Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с последующим обеззараживанием и сбросом в р. ШРУ Рыбинского водохранилища. В зимний период времени осуществляется прием снежных масс, убираемых с территории города дорожными организациями. Снегоприемная камера, как расширение приемной камеры, находится в начале сооружений ЛБУ КОСК. Талая вода, образующаяся при плавлении снега сточной водой, вместе со стоками города проходит полную биологическую очистку и обеззараживание УФО.
Сточные воды на очистные сооружения канализации подаются по трем напорным коллекторам в приемную камеру, далее в грабельное отделение, где установлены механические решетки. После решеток поток сточной жидкости распределяется на 2 очереди и поступает на песколовки.
Состав сооружений ЛБУ КОСК:
приемная камера - 1 штука,
решетки - 5 штук,
1-я очередь (проектная производительность 50 тыс. куб. м/сут.):
песколовки - круговые 2 штуки,
первичные радиальные отстойники - 4 штуки,
аэротенк-вытеснитель - 1 штука,
вторичные радиальные отстойники - 4 штуки,
УФО - 5 штук.
2-я очередь (проектная производительность 70 тыс. куб. м/сут.):
песколовки - горизонтальная 1 штука,
первичные радиальные отстойники - 4 штуки,
аэротенк-смеситель - 1 штука,
вторичные радиальные отстойники - 3 штуки,
УФО - 5 штук.
Очищенная и обеззараженная вода после обеих очередей по отводящему коллектору Ду 1200 мм отводится в Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища.
Сооружения обработки осадка левобережного участка
В состав сооружений входят:
фильтр-пресс "ПЛ-16",
ЛМН-10-1Г-01 (находится в резерве).
Сырой осадок влажностью 96-97% совместно с избыточным активным илом подается в цех механического обезвоживания на фильтр - прессы. Обезвоженный осадок с влажностью 77 - 78% накапливается в бункере объемом 120 куб. м и машиной вывозится на городскую свалку ТБО, где используется для засыпки бытового мусора.
Таблица 2.3
Динамика объемов оказываемых услуг в сфере водоотведения
Показатели |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Очищено сточных вод, тыс. куб. м, всего |
62 949,73 |
57 772,61 |
52 127,20 |
51 003,90 |
46 323,79 |
В том числе от населения |
32486,00 |
32186,00 |
29285,00 |
28564,00 |
39010,88 |
Принято от других коммуникаций, тыс. куб. м |
19416,00 |
15453,00 |
14328,50 |
112855,9 |
13237,94 |
С целью повышения надежности работы инженерных систем, энергоресурсосбережения, качества предоставляемых потребителям услуг, экологической безопасности и охраны окружающей среды развитие МУП "Водоканал" было определено федеральной целевой программой "Оздоровление окружающей среды и населения города Череповца на 1997 - 2010 годы".
С мая 1999 года МУП "Водоканал" приступил к реализации программы. Основные этапы строительства:
По комплексу водоочистных сооружений
октябрь 1999 года - введены в эксплуатацию резервуары чистой воды суммарным объемом 44000 куб. м;
октябрь 2000 года - завершено строительство первой очереди водоочистной станции N 3 производительностью 55 тыс. куб. м/сутки;
ноябрь 2001 года - сданы в эксплуатацию 2-я очередь водоочистной станции N 3 производительностью 55 тыс. куб. м/сутки, насосная станция второго подъема N 2 на 300 тыс. куб. м/сутки и первая очередь сооружений повторного использования промывных вод, способная принять не менее 10 тыс. куб. м/сутки;
2002 - 2003 годы - ввод в эксплуатацию станций УФ - обеззараживания ВОС N 2 и ВОС N 3 общей производительностью не менее 220 тыс. куб. м/сутки;
май 2003 года - сдан в эксплуатацию блок барабанных сеток ВОС N 3 на 125 тыс. куб. м/сутки;
сентябрь 2004 года - сданы в эксплуатацию водозаборные сооружения N 2, общей производительностью 290 тыс. куб. м/сутки;
2005 год - проведена реконструкция водозаборных сооружений N 1, суммарной производительностью 220 тыс. куб. м/сутки;
2005 год - пуск в эксплуатацию цеха по производству бутилированных вод с использованием фильтров с загрузкой нового поколения УСВР, разработанной российским ученым, академиком Российской академии наук В.И. Петриком;
апрель 2006 года - сданы в эксплуатацию сооружения по возврату промывных вод от водоочистной станции N 2, с вводом которых суммарный объем повторно используемых промывных вод вырос до 25 тыс. куб. м/сутки;
2006 - 2007 годы проведена реконструкция водоочистной станции N 2 с переходом на двухступенчатую схему водоподготовки;
2008 год - замена запорно-регулирующей арматуры диаметром 600-800 мм в распределительных камерах КВОС перед подачей в городскую разводящую сеть;
2009 - 2010 годы - внедрение технологии сорбционной обработки воды на ВОС N 3;
октябрь 2010 года - внедрение в эксплуатацию реагента двойного действия на ВОС N 3;
февраль 2012 года - внедрение в технологическую схему водоподготовки гипохлорита натрия.
По комплексу очистных сооружений канализации:
2001 - 2002 годы - сдан в эксплуатацию блок механической очистки 2-ой очереди левобережного участка производительностью 70 тыс. куб. м;
2003 год - введен в эксплуатацию блок биологической очистки сточных вод на левобережном участке производительностью 70 тыс. куб. м;
2005 - 2007 годы - модернизация сооружений обработки осадков сточных вод;
2004 - 2008 годы - ввод в эксплуатацию станций УФ-обеззараживания левобережного и правобережного участков общей производительностью не менее 265 тыс. куб. м. в сутки;
2009 - 2010 годы - предпроектные проработки для внедрения современных технологий доочистки сточных вод на КОСК;
2011 год - внедрение в технологию очистки сточных вод реагента нового поколения "Оксидол".
По сетевому хозяйству построены и пущены в эксплуатацию:
новые коллекторы хозяйственно-бытовых стоков Ду 1000, 560, 710 мм от КНС N 6 до ЛБУ КОСК;
коллекторы Ду 700 - 1000 мм от КНС N 3 до КНС N 6 (левый берег);
участок правобережного коллектора Ду 1000 мм от ул. Труда до т. 88;
дюкер Ду 710 мм хозяйственно-бытовых стоков через р. Ягорба;
новый коллектор хозяйственно-бытовых стоков от пос. Ирдоматка;
новый самотечный коллектор общесплавной канализации по Шекснинскому проспекту;
проведена реконструкция КНС N 1, N 2, N 3 с сетями;
модернизация системы канализации для приема и транспортировки сточных вод общесплавной системы канализации;
в 2005 году построено более 13 км новых водопроводных сетей;
в 2006 году построено более 7 км новых водопроводных сетей;
в 2005 - 2010 годах реализуется программа по замене вводов в жилые дома;
в 2005 - 2006 годах строительство магистральных сетей, попадающие в зону реконструкции моста через р. Ягорбу;
в 2007 - 2009 годах реконструкция ПНС N 21 с всасывающими водоводами;
водоводы под путепроводной развязкой на Советском проспекте;
построен новый водопроводный дюкер через р. Ягорбу;
замена запорно-регулирующей арматуры Ду 500 - 1000 мм на водопроводных сетях города.
В настоящее время МУП "Водоканал" реализует инвестиционную программу "Строительство и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на 2010 - 2013 годы", утвержденную решением Череповецкой городской Думы от 27.04.2010 N 83 "Об инвестиционной программе МУП города Череповца "Водоканал" на 2010 - 2013 годы и надбавках к тарифам".
Перспективы развития:
2010 - 2013 годы - строительство первой ступени очистки ВОС-2;
2014 - 2015 годы - строительство сооружений сорбционной обработки воды ВОС-2;
2011 - 2016 годы - внедрение системы автоматизации на КВОС;
2013 - 2017 годы - строительство сооружений доочистки сточных вод;
2010 - 2019 годы - переключение ливневых выпусков в коллектора хозяйственно-бытовых сточных вод;
2010 - 2017 годы - реконструкция сетей хозяйственно-бытовой канализации, для приема ливневых сточных вод.
За 2010 год объем отпущенной потребителям воды по приборам учета составил 98,7% и 1,3% - по нормативам потребления и расчетным методом.
В настоящее время система водоснабжения и водоотведения, испытывает ряд серьезных проблем:
1. Необходима модернизация сооружений КВОС, КОСК, сетей водопровода и канализации.
2. Отсутствие автоматического контроля и управления технологическим процессом на КВОС, КОСК.
3. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2.2. Теплоснабжение
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Теплоэнергия" (далее - МУП "Теплоэнергия") отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям города Череповца на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых не крупных промышленных предприятий города.
Отпуск тепла производится от 6 источников теплоты:
Котельная N 1 МУП "Теплоэнергия" (температурный график - , система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - от системы теплоснабжения котельной N 2),
Котельная N 2 МУП "Теплоэнергия" (температурный график - 150/70?С, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная),
Котельная N 3 МУП "Теплоэнергия" (температурный график - 150/70?С, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - от системы теплоснабжения котельной N 2),
Котельная Северная МУП "Теплоэнергия" (температурный график - 150/70?С, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - от системы теплоснабжения котельной N 2),
Котельная Южная МУП "Теплоэнергия" (температурный график - 130/70?С, система теплоснабжения - двухтрубная, открытая, подпитка - собственная),
ТЭЦ-ПВС ОАО "Северсталь" (температурный график - 130/70?С, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).
Все магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников теплоты города Череповца оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя в полном объеме.
Магистральные трубопроводы сетевой воды г. Череповец эксплуатируются МУП "Теплоэнергия".
Принципиальная схема мест взаиморасположения источников теплоты и их систем теплоснабжения в городе Череповце представлена на рис. 7. Обобщенная характеристика систем теплоснабжения города Череповец представлена в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Обобщенная характеристика систем теплоснабжения
Система теплоснабжения |
Длина трубопроводов теплосети (двухтрубные), м |
Материальная характеристика трубопроводов теплосети, кв. м |
Котельная N 1 |
51319,81 |
17769,33 |
Котельная N 2 |
79168,55 |
29674,26 |
Котельная N 3 |
43425,29 |
13755,56 |
Котельная Северная |
35155,90 |
12117,39 |
Котельная Южная |
56344,25 |
22585,37 |
Источники тепловой энергии ЧерМК |
96576,96 |
35481,20 |
Итого |
361990,76 |
131383,11 |
Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения города Череповца представлена в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения города Череповца
Система теплоснабжения |
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
|||||
Отопление + вентиляция |
Средненедельная нагрузка ГВС* по данным учета |
Суточные максимумы ГВС по данным учета |
Тепловые потери через изоляцию при расчетной температуре наружного воздуха |
Тепловые потери с нормативными утечками сетевой воды при расчетной температуре наружного воздуха |
Итого |
|
Котельная N 1 |
133,13 |
6,75 |
16,2 |
10,54 |
1,43 |
161,30 |
Котельная N 2 |
178,30 |
10,92 |
26,2 |
15,80 |
2,15 |
222,45 |
Котельная N 3 |
92,68 |
3,46 |
8,3 |
7,56 |
0,91 |
109,45 |
Котельная Северная |
67,83 |
3,83 |
9,2 |
6,72 |
0,80 |
84,55 |
Котельная Южная |
134,70 |
5,92 |
14,2 |
10,81 |
1,91 |
161,62 |
Источники тепловой энергии "ЧерМК" |
209,88 |
10,71 |
25,7 |
18,40 |
2,77 |
256,75 |
Итого |
816,52 |
41,58 |
99,80 |
69,84 |
9,97 |
996,13 |
Итого, % |
81,97 |
4,17 |
10,02 |
7,01 |
1,00 |
|
______________________________
* - расчет нагрузки ГВС выполнен с учетом реального потребления на основании анализа результатов учета отпуска тепловой энергии в летний период 2010 г.
Данные приведены с учетом потерь тепла на рециркуляцию в системах ГВС.
Соотношение нагрузок отопления, вентиляции, ГВС и расчетных потерь тепла в системах теплоснабжения города Череповца от всех источников теплоты представлено на рис. 6
Соотношение нагрузок отопления, вентиляции, ГВС, а также расчетных потерь тепла через изоляцию трубопроводов и с утечками сетевой воды в системах теплоснабжения г. Череповца от источников теплоты
Рис. 6. Соотношение нагрузок отопления, вентиляции, ГВС и расчетных потерь тепла в системах теплоснабжения города Череповца от всех источников теплоты
Рис. 7 Принципиальная схема мест взаиморасположения источников теплоты и их систем теплоснабжения в г. Череповце
Данные об установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии для систем теплоснабжения города Череповца представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Установленная и располагаемая мощность источников тепловой энергии систем теплоснабжения города Череповца
Наименование системы теплоснабжения |
Наименование источника теплоснабжения |
Установленная тепловая мощность источника |
Располагаемая тепловая мощность источника |
||
в горячей воде, Гкал/ч |
в паре, т/ч |
в горячей воде, Гкал/ч |
в паре, т/ч |
||
СЦТ города Череповца |
Собственные источники тепловой энергии МУП "Теплоэнергия": |
777,0 |
123,0 |
736,1 |
119,3 |
Котельная N 1 |
169,0 |
20,0 |
163,7 |
11,5 |
|
Котельная N 2 |
216,0 |
40,0 |
199,7 |
44,6 |
|
Котельная N 3 |
102,0 |
|
103,3 |
|
|
Котельная Северная |
90,0 |
13,0 |
79,4 |
12,8 |
|
Котельная Южная |
200,0 |
50,0 |
190,0 |
50,4 |
|
Источники тепловой энергии других ЭСО: |
|
|
338,4 |
|
|
Источники тепловой энергии ЧерМК |
|
|
338,4 |
|
|
Всего по населенному пункту |
|
|
736,1 |
119,3 |
|
Всего по ЭСО |
777,0 |
123,0 |
1074,5 |
119,3 |
Вырабатываемая источниками тепловая энергия идет на нужды жилищно-коммунального сектора (около 71,6%) и промышленного сектора (около 28,4%) города, о чем свидетельствуют реестры подключенных к тепловым сетям объектов, составленные на основании заключенных договоров.
На всех источниках ведется полный учет поступающих энергоресурсов (газа, электроэнергии и воды). Отпуск тепловой энергии из котельных производится по выводам, каждый из которых оборудован индивидуальным тепловым счетчиком, показания которых регистрируются.
Данные о составе основного оборудования источников теплоснабжения приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7
Основное оборудование источников теплоснабжения
Наименование источника теплоснабжения |
Наименование основного оборудования котельной |
Установленная тепловая мощность |
Располагаемая тепловая мощность (по режимной карте на газу) |
||
в горячей воде, Гкал/ч |
в паре, т/ч |
в горячей воде, Гкал/ч |
в паре, т/ч |
||
Котельная N 1 |
ПТВМ-50-1 |
50,0 |
|
50,1 |
|
ПТВМ-50-3 |
50,0 |
|
50,7 |
|
|
ПТВМ-50-4 |
50,0 |
|
46,5 |
|
|
ДКВР-10/13-150ГМ |
9,5 |
|
7,7 |
|
|
ДКВР-10/13-150ГМ |
9,5 |
|
8,7 |
|
|
ДКВР-10/13 |
|
10,0 |
|
6,3 |
|
ДКВР-10/13 |
|
10,0 |
|
5,2 |
|
Котельная N 2 |
КВГМ-100 |
100,0 |
|
92,8 |
|
КВГМ-100 |
100,0 |
|
91,3 |
|
|
ДКВР-20/13 |
16,0 |
|
15,6 |
|
|
ДКВР-20/13 |
|
20,0 |
|
22,1 |
|
ДКВР-20/13 |
|
20,0 |
|
22,5 |
|
Котельная N 3 |
ДКВР-4/13 |
6,0 |
|
4,0 |
|
ДКВР-4/13 |
6,0 |
|
4,0 |
|
|
ПТВМ-30М |
30,0 |
|
31,9 |
|
|
ПТВМ-30М |
30,0 |
|
31,3 |
|
|
ПТВМ-30М |
30,0 |
|
32,1 |
|
|
Котельная Северная |
КВГМ-30 |
30,0 |
|
26,9 |
|
КВГМ-30 |
30,0 |
|
25,8 |
|
|
КВГМ-30 |
30,0 |
|
26,6 |
|
|
ДЕ-6.5/14 |
|
6,5 |
|
6,3 |
|
ДЕ-6.5/14 |
|
6,5 |
|
6,5 |
|
Котельная Южная |
КВГМ-100 |
100,0 |
|
95,0 |
|
КВГМ-100 |
100,0 |
|
95,0 |
|
|
ДЕ-25/14 |
|
25,0 |
|
25,2 |
|
ДЕ-25/14 |
|
25,0 |
|
25,2 |
|
Источники тепловой энергии Череповецкого металлургического комбината ОАО "Северсталь" (далее - ЧерМК) |
ТФУ отборов турбин, пиковые водогрейные котлы |
|
|
338,4 |
|
|
Всего по городу |
777,0 |
123 |
1 074,4 |
119,3 |
Системы теплоснабжения от котельных N 1, 2, 3, Северная и источников тепловой энергии ЧерМК - закрытые. Система теплоснабжения от котельной Южная - открытая.
Тепловая сеть построена по централизованному принципу и работает по температурному графику для котельных N 1, 2, 3, Северная, для котельной Южная и для источников тепловой энергии ЧерМК.
2.3. Электроснабжение
В городе Череповце, организацией, эксплуатирующей более 90% электрических сетей муниципального образования, является муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть" (далее также - МУП "Электросеть").
Таблица 2.8
Объем эксплуатируемого оборудования МУП "Электросеть" на 01.01.2012
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Объем эксплуатируемого оборудования |
1 |
Кабель 10кВ |
км |
663,4 |
2 |
Кабель 0,4кВ |
км |
541,9 |
3 |
ВЛ-10кВ |
км |
17,2 |
4 |
ВЛ-0,4кВ |
км |
58,4 |
5 |
Г П П-110/10кВ |
шт. |
1 |
6 |
РП-10кВ |
шт. |
31 |
7 |
ТП-10/0,4кВ |
шт. |
497 |
8 |
Трансформаторы 10/0,4кВ |
шт. |
917 |
9 |
Мощность трансформаторов (суммарная) |
кВА |
467 721 |
Электрические сети, эксплуатируемые предприятием, имеют большую протяженность и высокий процент износа. Наибольший процент износа приходится на кабельные линии 0,4 и 10 кВ, а также на оборудование РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ.
Электроснабжение города Череповца осуществляется по районам: Индустриальный, Заягорбский, Зашекснинский и Северный.
Электроснабжение Индустриального района производится от трех подстанций - ПС 110/10/10 кВ ГПП-9 МУП "Электросеть", ПС 220/110/10 кВ ГПП-1 ОАО "Северсталь" и ПС 110/10 ГПП-4 ОАО "Северсталь-Метиз".
Электроснабжение в Индустриальном районе города характеризуется как надежное, однако существует ограничение по мощности для развития и компенсации роста нагрузок бытовых потребителей, а также предприятий малого и среднего бизнеса.
Степень износа объектов электросетевого хозяйства в Индустриальном районе самая высокая по сравнению с другими районами города. Требуемый объем работ по реконструкции оборудования подстанций МУП "Электросеть" (РП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ) и замене кабельных линий 10 и 0,4 кВ для повышения качества и надежности электроснабжения - максимальный.
Электроснабжение Заягорбского района осуществляется от двух подстанций ПC "Первомайская" 220/10 кВ ОАО "ФСК ЕЭС" и ПС "Заягорба" 110/10 кВ (введена в эксплуатацию в 2010 году) ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго".
Электроснабжение в Заягорбском районе города характеризуется как надежное, однако и в данном районе существует ограничение по возможности подключения энергоемких объектов от ПC "Первомайская" 220/10 кВ.
Степень износа объектов электросетевого хозяйства в Заягорбском районе - средняя.
Электроснабжение Зашекснинского района осуществляется от одного основного источника - ПС 220/110/10 кВ "Зашекснинская" ОАО "ФСК ЕЭС", которая не имеет резерва по сетям 110 кВ и 10 кВ (дефицит мощности ПС с учетом выданных технических условий составляет порядка 15 МВА), что не может обеспечить перспективную застройку новых микрорайонов Зашекснинского района. Небольшая часть района (малоэтажная застройка) подключена от ПС "Южно-Череповецкая" 35/10 кВ.
Срок службы объектов электросетевого хозяйства в Зашекснинском районе в основном не превышает нормативного. Требуемый объем работ по реконструкции оборудования и замене сетей для повышения качества и надежности электроснабжения - минимальный.
Электроснабжение Северного района осуществляется от одного основного источника - ПС 110/10 кВ "Искра" (введена в эксплуатацию в 2011 году), а также небольшая часть района (промышленная зона) подключена от ПС 220/110/10 кВ РПП-1. Ограничение по мощности для присоединения новых нагрузок отсутствует.
Степень износа объектов электросетевого хозяйства в Северном районе - средняя.
В целом по Череповецкому энергоузлу наблюдается дефицит электрической мощности. Это связано с высокой загрузкой автотрансформаторов 500/220 кВ на ПС 500 кВ Череповецкая.
В 2011 году в городе Череповце произошло незначительное (на 2,92%) снижение электропотребления по сравнению с 2010 годом. При этом потери в сетях МУП "Электросеть" снизились на 0,43%, что составило 4,92 млн. кВт/час в год. Данный эффект предприятию удалось получить благодаря выполнению мероприятий по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУП "Электросеть" на 2010 - 2012 годы".
МУП "Электросеть" заключает договоры электроснабжения с потребителями - юридическими лицами, которые имеют право заключить договор с гарантирующим поставщиком в отношении точек поставки, находящихся в границах зоны его деятельности.
Для своих абонентов МУП "Электросеть" приобретает электроэнергию по договору на поставку у гарантирующего поставщика. Расчет между гарантирующим поставщиком и МУП "Электросеть" как сетевой организацией происходит по договору оказания услуг по передаче электроэнергии (в случае, когда договор заключен между абонентом и гарантирующим поставщиком, а поставляемая электроэнергия при этом транспортируется по электрическим сетям сетевой организации).
Качество поставляемой конечному потребителю электроэнергии МУП "Электросеть" соответствует государственным стандартам. Предприятие ежегодно проходит инспекционный контроль за качеством электрической энергии, 1 раз в 3 года - сертификационный контроль по качеству электрической энергии (отдельно по каждому району города). Персонал предприятия ведет постоянный контроль по стационарным приборам качества электрической энергии, установленным на ГПП-9 и РП-10 кВ, также имеются шесть переносных приборов, которые устанавливаются непосредственно на электроустановках абонентов.
Процесс транспортировки электрической энергии не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
Информация о плате за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП "Электросеть":
В соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии (далее также РЭК) Вологодской области от 26 января 2012 года N 16 "Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП г. Череповца "Электросеть", плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) составляет 550 руб. (с НДС).
В соответствии с постановлением РЭК Вологодской области от 9 февраля 2010 года N 19. "Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП г. Череповца "Электросеть" плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 кВт до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет 3020 руб./кВт (без НДС).
В соответствии с постановлением РЭК Вологодской области от 29 июля 2011 года N 123. "Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП г. Череповца "Электросеть" плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 101 кВт до 750 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) составляет:
в случае если не требуется строительства электрических сетей - 37 руб./кВт (без НДС);
в случае необходимости строительства ВЛ и (или) КЛ - 3697 руб./кВт (без НДС);
в случае необходимости строительства комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) - 4608 руб./кВт (без НДС);
в случае необходимости строительства ВЛ и (или) КЛ, комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) - 8090 руб./кВт (без НДС).
Структура себестоимости транспорта электроэнергии МУП города Череповца "Электросеть" приведена в таблице 2.9.
Расчет произведен с учетом анализа фактических расходов предприятия за 2010 год с применением индексов потребительских цен (ИЦП соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2011 года (Протокол N 23). Согласно приведенному расчету сумма затрат и прибыли по передаче электрической энергии МУП "Электросеть" на 2012 год составляет 283312,83 тыс. руб. Рост к утвержденной сумме затрат на 2011 год составляет 7,9%.
Таблица 2.9
Структура себестоимости транспорта электроэнергии МУП "Электросеть"
N п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
2012 год |
1. |
Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) |
тыс. руб. |
283 312,83 |
1.1. |
Себестоимость всего, в том числе: |
тыс. руб. |
246 353,21 |
1.1.1 |
Материальные расходы, всего |
тыс. руб. |
24 772,51 |
1.1.1.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
6 333,00 |
1.1.2 |
Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего |
тыс. руб. |
93 925,97 |
1.1.2.1 |
в том числе на ремонт |
тыс. руб. |
|
1.1.3 |
Амортизационные отчисления |
тыс. руб. |
107 816,52 |
1.1.4 |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
19 838,21 |
1.1.4.1 |
арендная плата |
тыс. руб. |
937,10 |
1.1.4.2 |
налоги, пошлины и сборы |
тыс. руб. |
1 374,55 |
1.1.4.3 |
другие прочие расходы |
тыс. руб. |
17 526,56 |
1.2 |
Прибыль до налогообложения |
тыс. руб. |
11 685,62 |
1.2.1 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
11 685,62 |
1.2.2 |
Чистая прибыль всего, в том числе: |
тыс. руб. |
0,00 |
1.2.2.1 |
прибыль на капитальные вложения (инвестиции) |
тыс. руб. |
0,00 |
1.2.2.2 |
прибыль на возврат инвестиционных кредитов |
тыс. руб. |
0,00 |
1.2.2.3 |
дивиденды по акциям |
тыс. руб. |
0,00 |
1.2.2.4 |
прочие расходы из прибыли |
тыс. руб. |
0,00 |
1.3 |
Недополученный по независящим причинам доход (+) /избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) |
тыс. руб. |
25 274,00 |
1.4 |
Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1 + 1.1.2.1) |
тыс. руб. |
6 333,00 |
Таблица 2.10
Состояние установки приборов учета у потребителей электроэнергии МУП "Электросеть"
Наименование учета |
Количество единиц |
Расход электроэнергии за год, тыс. кВт/час |
|
3-фазный учет |
Активный |
8048 |
586135,112, в т. ч. 2149,03 (по маломощным потребителям) |
Расчет по установленной мощности |
2170* |
|
|
1-фазный учет |
Активный |
5575 |
|
Расчет по установленной мощности |
462 |
|
|
Абонентов, всего |
Общий сектор |
7078 |
|
Частный сектор |
5287 |
|
- из 2170 точек, трехфазного учета, 2045 - маломощные потребители с установленной мощностью электроприемников менее 0,1 кВт.
Также из таблицы 2.10 видно, что доля поставки электроэнергии потребителям без приборов учета составляет 0,367% от поставки электроэнергии по приборам учета.
2.4. Газоснабжение
Газоснабжение города Череповца обеспечивается на базе природного сетевого газа. Подача газа потребителям города осуществляется через газораспределительные станции ГРС-2 и ГРС-4 (Индустриальный и Заягорбский районы), ГРС-3 (Зашекснинский район).
Распределение газа на территории города осуществляется по 2-ступенчатой системе:
для Индустриального и Заягорбского районов газопроводы среднего давления - 0,3 МПа и газопроводы низкого давления - до 0,005 Мпа;
для Зашекснинского района газопроводы высокого давления II категории - 0,6 МПа и газопроводы низкого давления - до 0,005 МПа.
Связь между различными ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП), в которых давление газа снижается и поддерживается на заданном уровне. В настоящее время в городе насчитывается 29 ГРП (без учета ГРП и ШРП промышленных и коммунально-бытовых потребителей).
Согласно техническому паспорту газораспределительной организации в г. Череповце общая протяженность сетей газораспределения составляет 477,18 км, природным газом газифицировано 123149 квартир, установлено 5413 приборов учета газа. В 2011 году на предприятии утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Череповецгаз" на 2011 - 2013 годы, в соответствии с которой производится внедрение энергосберегающих мероприятий.
Направления использования газа:
промышленность,
энергоноситель для источников тепла,
пищеприготовление.
В городе Череповце эксплуатацию системы коммунального газоснабжения осуществляет ОАО "Череповецгаз".
ОАО "Череповецгаз" имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системой газоснабжения. Расчеты за предоставляемые услуги по обслуживанию газопроводов, сооружений на них, внутридомового газового оборудования проводятся на основании разработанных и утвержденных калькуляций.
По сетям в зоне эксплуатационной ответственности транспортируется газ на крупнейшие предприятия: ОАО "Северсталь", ОАО "ФосАгро-Череповец", ЗАО "Череповецкий фанерно-мебельный комбинат" и Кадуйскую ГРЭС.
В целом система газоснабжения города Череповца надежная,однако в связи с возрастающей потребностью использования газа необходимо решение следующих задач:
строительство дополнительного ввода с ГРС-2 на город Череповец для газоснабжения Заягорбской части города Череповца, что обеспечит надежное и устойчивое газоснабжение, регулирование потоков газа, увеличение пропускной возможности газопроводов;
строительство газопровода по ул. Олимпийской в связи с возрастающей потребностью в использовании природного газа в данном районе;
закольцовка Зашекснинского и Заягорбского района города Череповца обеспечивает создание единой газораспределительной системы, соединяющей Заягорбский и Зашекснинский районы;
строительство подводящих и распределительных газопроводов к новым районам города Череповца;
перекладка газопроводов, отслуживших нормативный срок;
замена устаревших отключающих устройств;
вынос газопроводов с цокольными вводами на фасады жилых домов.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит устранить технические ограничения для осуществления технологического присоединения к газораспределительным сетям новых потребителей в застраиваемых районах, а также позволит обеспечить устойчивое газоснабжение существующих потребителей.
Поставщиком газа в городе является ООО "Газпром межрегионгаз Вологда".
На 2012 год розничная цена на природный газ, реализуемый населению, установлена решением Региональной службы по тарифам Вологодской области и составляет:
Таблица 2.11
Направление потребления газа |
Розничная цена, руб./1000 куб. м |
|
с 01.01.2012 по 31.06.2012 |
с 31.06.2012 по 31.12.2012 |
|
Приготовление пищи и горячее водоснабжение |
3456 |
3976 |
Отопление жилых помещений (в пределах социальной нормы площади жилья) |
2817 |
3 240 |
Отопление жилых помещений (сверх социальной нормы площади жилья) |
2828 |
3253 |
2.5. Состояние системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов города
Захоронение отходов
Полигон твердых бытовых отходов города Череповца (далее - полигон ТБО) общей площадью 151 517 кв. м эксплуатируется ООО "ЭкоТрансСервис" на основании договоров аренды земельного участка от 10.11.2010 N 13120 и N 13121 с комитетом по управлению имуществом города. Полигон ТБО расположен на расстоянии 600 метров от ближайших жилых домов д. Новые Углы и с восточной стороны граничит с ближайшим болотом Жидиховское. Санитарно-защитная зона полигона ТБО составляет 500 м. Со всех остальных сторон территория граничит с объектами размещения отходов других предприятий: на северо-западе - шламонакопитель ОАО "Северсталь", ОАО "Аммофос", на юге - ЗАО "Череповецкая спичечная фабрика "ФЭСКО", ЗАО "ЧФМК".
Полигон ТБО начал эксплуатироваться с 1978 года без разработанного проекта и предварительно инженерной подготовки территории. Он представляет собой усовершенствованную свалку, участок под размещение которой был официально отведен решением мэра города от 17.12.1993 N 1544.
В 1998 году было выдано задание на проектирование материалов реконструкции мест складирования ТБО в городе Череповце с целью реконструкции свалки с увеличением емкости для складирования ТБО.
Проект реконструкции мест складирования ТБО в городе Череповце разработан МП ПИ "Череповецпроект" в 2003 году. На проект получено положительное заключение государственной экологической экспертизы от 02.03.2004 N 16-6/962 и санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.01.2003 N 35.ЧЦ.02.000.Т.000037.01.03.
Полигон ТБО состоит из территории, где размещены хозяйственно-бытовые объекты и территории, где непосредственно осуществляется складирование отходов.
Территория хозяйственной зоны, расположенная на въезде на полигон, забетонирована, освещена и ограждена.
Прием отходов производится с 7.00 до 19.00 часов ежедневно. Охрана объекта осуществляется круглосуточно.
Территория полигона ограждена полностью.
Подъездная дорога для подвоза мусора имеет твердое покрытие. На выезде с полигона ТБО оборудована контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровоза.
Производится весовой и радиационный контроль ввозимых отходов.
Размещение отходов производится на рабочие карты с использованием переносных сетчатых ограждений для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке отходов из мусоровозов и перемещаемых бульдозером к рабочей карте, слои мусора периодически засыпаются изоляционным материалом (пустая порода с ОАО "Северсталь", песок, грунт).
Прием и учет привозимых отходов осуществляется диспетчером. Отметка о принятом количестве ТБО делается в "Журнале приема". Транспортирование отходов осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В случае нарушения правил перевозки ТБО составляется акт о нарушении правил перевозки твердых бытовых отходов. Далее мусоровоз направляется на площадку складирования. Для удобства заполнения и соблюдения санитарных норм - участок разделяется на рабочие площадки. Каждая рабочая площадка заполняется в течение 1 месяца. Не допускается беспорядочное складирование ТБО, а только в пределах отведенной на данные сутки площадки. Мусоровозы по временной дороге въезжают на площадку перед рабочей картой и выгружают отходы. Выгруженные отходы сдвигает каток-уплотнитель на рабочую карту и уплотняет их. Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м. Уплотнение ТБО осуществляется бульдозерами Б10М и катком-уплотнителем РЭМ-25 6-кратным проходом по одному месту. Компактор РЭМ-25 представляет собой самоходный двухвальцовый кулачковый каток массой 25 тонн с бульдозерным отвалом и шарнирно-сочлененной рамой, что обеспечивает машине хорошую маневренность при работе в условиях полигона, а также достижение максимального дробящего усилия величиной более 260 кг/см на опорной плоскости вершины кулачка. Работа компактора-уплотнителя предусматривает размещение опасных отходов с их максимально возможной плотностью. Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется грунтом.
Проводится систематический мониторинг загрязнения территории. Имеются две скважины для забора подземных вод (фоновая и контрольная). Производится контроль атмосферного воздуха, контроль за состоянием грунтовых вод и почв. Мониторинг подземных вод, почвы, атмосферного воздуха производится согласно графикам контроля, согласованных с Территориальным отделом Роспотребнадзора.
Защитной лесополосы и водоотводной канавы не имеется.
Пожарные машины, в случае необходимости, заказываются в сторонней организации, на предприятии имеется мотопомпа и пожарный щит.
Потребители
ООО "ЭкоТрансСервис" обеспечивает размещение опасных отходов из жилищного фонда и организаций всех форм собственности, обеспечивает прием на полигон отходов промышленных предприятий города (V, IV и частично III класса опасности). Вывоз образующихся отходов осуществляется либо на договорной основе, либо по закупаемым талонам. Помимо этого от физических и юридических лиц принимаются отходы, вывозимых собственными силами. На предприятии существует несколько видов договоров на вывоз и прием отходов.
Сжигание отходов
Одним из видов деятельности предприятия является обезвреживание отходов.
Самый эффективный метод обезвреживания - сжигание.
Ранее на предприятии использовалась установка фирмы IWI, которая в связи с выработкой ресурса (с 1998 года), малой производительностью (менее 3%) и нецелесообразностью дальнейшего использования была остановлена.
На данный момент на территории мусоросжигательного завода установлены установки производства ООО "Удмурт Регион Снаб" крематоры КР-50 и КР-100, а также установка ЗАО "Турмалин" инсинератор ИН-50.02 К.
Крематоры предназначены для уничтожения падежа животных и птиц, других биологических отходов, отходов от ветеринарных клиник, больниц и сельскохозяйственной продукции. Используются в качестве временной меры до запуска инсинератора.
Установка инсинератора ИН-50.02К предназначена для экологически безопасного высокотемпературного обезвреживания и сжигания твердых отходов, бытовых, промышленных, медицинских и биологических.
Процесс сжигания осуществляется в следующем порядке.
Твердые отходы, упакованные в герметичные мешки, загружаются в камеру сжигания. В камере сжигания реализованы два режима термического уничтожения: пиролизный и окислительный. Пиролизный режим - процесс разложения химических соединений при нагревании без доступа воздуха, является самым эффективным с экологической точки зрения, т. к. протекает с наименьшим выделением вредных веществ. Окислительный режим (догорание) осуществляется после пиролиза. Образовавшиеся дымовые газы поступают в камеру дожигания (при температуре 1000 - 1100 градусов). Далее газы охлаждаются подмесом холодного воздуха до 300 градусов и поступают в систему газоочистки, состоящей из 2-х аппаратов: циклона и скруббера. В циклоне газы очищаются от механических примесей. В скруббере используется метод сепарации газов, в качестве реагента применяется сухая щелочь Na2CO3 (сода), в процессе смешивания с кислыми дымовыми газами происходит химическая реакция нейтрализации газов. Очищенные дымовые газы выбрасываются в атмосферу. КПД очистки по взвешенным частицам - 75%, по кислым газам - 80-90%.
Предприятие уничтожает порядка 115 куб. м медицинских отходов в месяц (1400 куб. м в год) и 5 кубов биологических отходов, основным поставщиком которых является ЧМП "Спецавтотранс".
Также в здании мусоросжигательного завода планируется установка индивидуальной газовой котельной и строительство сортировочного комплекса.
Объекты обращения с отходами. География
Рис. 8 Объекты обращения с отходами. География.
2.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в городе Череповце разработана муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2010 - 2014 годы. Программа утверждена постановлением мэрии города от 26.07.2010 N 2850.
Основными целями Программы являются:
переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;
создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются: бюджетная сфера, жилищный фонд, системы коммунальной инфраструктуры.
Бюджетная сфера
В бюджетной сфере города действует 200 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, 9 органов мэрии города, наделенных правами юридического лица (далее - организации бюджетной сферы).
За 2009 год (базовый) расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составил 25 290,00 тыс. кВт/ч, тепловой энергии - 193,65 тыс. Гкал, воды - 1 289,52 тыс. куб. м.
Всеми организациями бюджетной сферы города в 2010 году разработаны и реализуются Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Оснащенность приборами учета учреждений и организаций, финансируемых за счет средств городского бюджета, к 1 января 2011 года составила 100%.
С целью выполнения задачи по снижению потребления энергоресурсов на 3% в год от количества потребленных энергоресурсов в 2009 году организациями бюджетной сферы начиная с 2011 года проводится обязательное энергетическое обследование. По состоянию на 01.07.2012 года энергетическое обследование завершено в 30% организаций бюджетной сферы. С целью проведения энергоаудита и реализации мероприятий по энергосбережению в бюджетных организациях в городе принята и реализуется долгосрочная целевая программа "Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в муниципальных учреждениях города Череповца" на 2012 - 2014 годы (постановление мэрии города от 14.10.2011 N 4305).
Жилищный фонд
Жилищный фонд города является самым крупным потребителем энергоресурсов.
По состоянию на 01.01.2012 жилищный фонд города составляет 7,331 млн. кв. м, население города - 314,6 тыс. человек. На начало 2012 года в эксплуатации находятся 1683 многоквартирных и 1284 жилых домов.
За 2009 год расход электроэнергии населением города составил 262 692 тыс. кВт/ч, тепловой энергии - 1 875,37 тыс. Гкал, воды - 29 998,89 тыс. куб. м.
По состоянию на 01.07.2012 степень оснащенности многоквартирных домов города общедомовыми (коллективными) приборами учета составляет по:
электрической энергии - 100%,
воде - 95,3%,
тепловой энергии - 74,1% (от общего количества домов, подлежащих оснащению приборами учета в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ).
Основа и необходимый инструмент энергосбережения - энергоаудит, позволяющий определить потенциал энергосбережения, в жилищном фонде города только начинает проводиться. В настоящее время энергетическое обследование завершено в 9 многоквартирных домах.
В качестве формы поддержки граждан и организаций в осуществлении мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе осуществляется предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по реализации мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах. Общий размер субсидий в 2011 году составил 10,43 млн. руб. Мероприятия по сбережению тепловой энергии реализованы в 12 жилых многоквартирных домах города.
Раздел 3. Перспективы развития города Череповца и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.1. Динамика и прогноз численности населения
Численность населения города Череповца с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года составила 312,9 тыс. человек, увеличившись по отношению к 2009 (2) году на 0,3%.
Среднегодовая численность населения за 2010 год составила 312,4 тыс. человек.
Прогноз перспективной численности населения города основывается на тенденциях демографического развития с учетом принятых в государстве решений, которые уже оказывают влияние на рост показателей рождаемости и снижения уровня смертности, а также учитывают предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года.
Программы по стимулированию рождаемости и государственная поддержка семей с детьми, успешная реализация приоритетного национального проекта "Здоровье", федеральных целевых программ, модернизация системы здравоохранения позволят замедлить темпы естественной убыли населения.
В прогнозный период планируется также проводить мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака.
Одним из неблагоприятных демографических факторов является снижение численности женщин активного репродуктивного возраста (20 - 29 лет) при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30 - 39 лет. Кроме того, отмечается постарение возрастной модели рождаемости.
Обеспечить стабилизацию уровня рождаемости в прогнозный период призваны меры по стимулированию рождения третьих и последующих детей, которые реализуют субъекты Российской Федерации в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2011 года.
Дальнейшему замедлению темпов естественной убыли населения за счет снижения уровня смертности будет способствовать выполнение мероприятий плана по реализации второго этапа (2011 - 2015 годы) Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года.
Среди этих мероприятий - снижение уровня смертности населения в результате дорожно-транспортных происшествий, от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований, повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развитие перинатальных технологий, уменьшающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, развитие высокотехнологичной медицинской помощи, снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни граждан, включая снижение потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных факторов на здоровье населения, профилактика и своевременное выявление профессиональных заболеваний, улучшение условий труда.
Однако следует учитывать, что с 2012 года Российская Федерация переходит на новые критерии регистрации рождений, рекомендованные ВОЗ (с 500 гр.). Данное обстоятельство в течение 10 - 12 лет будет сдерживать снижение показателей смертности.
Большое значение имеет положительное сальдо миграции, которое будет частично компенсировать численные потери населения. Однако произошедшее с начала 2011 года изменение в методологии учета мигрантов (при расчете численности постоянного населения учитываются только лица, зарегистрированные (снявшиеся с регистрационного учета) по месту жительства) снижает возможности миграционного прироста по компенсации естественной убыли населения.
За 2011 год родилось 3 959 человек, что на 103 человека (2,7%) больше, чем за аналогичный период 2010 года; значение показателя смертности уменьшилось на 379 человек (8,7%) и составило 3 996 человек.
Таблица 3.1
Естественное движение населения (человек) |
Всего |
Темп прироста/убыли, % |
|
2010 год |
2011 год |
||
Родилось |
3 856 |
3 959 |
102,7 |
Умерло |
4 375 |
3 996 |
91,3 |
Естественная убыль (-) |
-519 |
-37 |
7,1 |
За период 2011 года на постоянное место жительства в город прибыло 2 354 человек, выбыло 1 937 человек. Миграционный прирост составил 417 человек.
Таблица 3.2
Миграция населения (3) (человек) |
Всего, на постоянное место жительства |
Темп прироста/убыли, % |
|
|
|
|
|
|
2010 год |
2011 год |
|
Прибыло - всего |
3 354 |
2 354 |
70,2 |
Выбыло - всего |
1 902 |
1 937 |
101,8 |
Миграционный прирост (+) |
1 452 |
417 |
28,7 |
С января 2011 года учет временных мигрантов (лиц, зарегистрированных по месту пребывания на длительный срок - 1 год и более) включен в общую систему обработки данных по миграции населения (4). С учетом временных мигрантов на 1 января 2012 года в город прибыло 5 349 человек, выбыло 3 533 человек, миграционный прирост составил 1 816 человек.
Вследствие превышения миграционного прироста (5) над естественной убылью численность населения города за 2011 года увеличилась на 1 779 человек и составила на 1 января 2012 года с учетом итогов Всероссийской переписи населения, проводимой в 2010 году, 314 682 человека (6), а среднегодовая численность населения - 313 793 человека.
Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам, численности населения трудоспособного возраста также учитывает предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года.
До 2014 года будет наблюдаться устойчивая тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте.
3.2. Прогноз развития промышленности
Объем промышленного производства
За январь - декабрь 2011 года крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 350 650,2 млн. рублей, что на 27,9% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Доля промышленности в экономике города за 2011 год составила 96,7% (96,2% за 2010 год), на прочие виды экономической деятельности приходится 3,3%.
Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство: за 2011 год его доля в промышленности города составила 72,5% (в 2010 году - 73,9%).
Динамика объема отгруженной продукции
Рис. 9 Динамика объема отгруженной продукции
Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства за 2011 год составил 103,4% (за 2010 год - 111,0%), в том числе по видам деятельности:
Таблица 3.3
Индекс физического объема (ИФО)
Год |
ИФО промышленного производства |
в том числе по видам деятельности: |
||
добыча |
обрабатывающие производства |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
||
полезных ископаемых | ||||
2011 год |
103,4 |
121,6 |
103,4 |
99,5 |
2010 год |
111 |
116,3 |
111,1 |
100,4 |
В связи со сложной внешней конъюнктурой (неопределенность относительно перспектив развития мировых рынков, рост протекционистских настроений) возможность экспортного развития обрабатывающих секторов национальной экономики в среднесрочной перспективе может быть ограничена.
Увеличение реальных располагаемых доходов населения в сочетании с улучшением условий потребительского кредитования обеспечит стабильный уровень спроса на потребительские товары (производство пищевой промышленности).
Перспективы развития промышленного производства в среднесрочной перспективе будут определяться не только параметрами улучшения ценовой конкурентоспособности и снижения издержек, но в первую очередь интенсивностью освоения новых технологий выпуска новой продукции. Решению данной задачи будут способствовать реализуемые Правительством Российской Федерации программные меры, направленные на модернизацию и диверсификацию национальной экономики.
Реализация промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции включает в себя совершенствование действующих мер таможенного и тарифного регулирования, субсидирования технологического перевооружения предприятий и стимулирования спроса (госзаказ, поддержка спроса на автомобили и сельхозтехнику и др.). Новое качество промышленная политика и политика конкурентоспособности приобретет с началом реализации с 2013 года государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также пакета программ развития ведущих высокотехнологичных секторов.
Таким образом, предполагается, что в среднесрочной перспективе реализация мер по модернизации и диверсификации национальной экономики позволит заложить основы устойчивого многофакторного развития промышленности.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (7)
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города Череповца составил за 2010 год 14 147, 914 млн. рублей или 104,5% в действующих ценах к 2009 году.
Динамика инвестиций в основной капитал все еще нестабильна.
За январь - март 2011 года объем инвестиций крупных и средних предприятий составил 2 315,1 млн. рублей или 136,6% к аналогичному периоду 2010 года.
За январь - июнь 2011 года объем инвестиций составил 7 058,5 млн. рублей или 127,5% в действующих ценах к январю - июню 2009 года. Таким образом, за 1 полугодие 2011 года наблюдается снижение прироста инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями.
В инвестиционном процессе 2011 года отмечалось продолжение тенденции опережающего роста инвестирования в машины и оборудование, включая импортные, а также в здания и сооружения.
Прибыль предприятий
По оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (Вологдастат), сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) на 1 января 2012 года сложился в сумме 35 443,4 млн. рублей. По уточненным данным Вологдастата, сальдированный финансовый результат за 2010 год предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) по данным годовой бухгалтерской отчетности составил (- 22 664,3) (8) млн. рублей.
Прибыль на общую сумму 36 934,8 млн. рублей получили 75,0% организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в аналогичном периоде 2010 года с прибылью работало 73,1% организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, сумма 2011 года выросла по отношению к 2010 году в 3 раза.
В городе на 1 января 2012 года насчитывалось 25,0% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка составила 1 491,4 млн. рублей или 4,2% к уровню 2010 года. За аналогичный период 2010 года насчитывалось 26,9% убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий.
Обороты розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению
Важными факторами, влияющими на состояние потребительского рынка, являются как структура потребительских предпочтений населения, его спроса на товары и услуги, так и экономическая ситуация в стране в целом, под воздействием которой формируются реальные располагаемые доходы населения и инфляционные ожидания.
Оборот розничной торговли по предприятиям города за 2011 год составил 30 825,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,4% к уровню прошлого года.
Таблица 3.4
Структура оборота по формам торговли и товарам
Оборот розничной торговли |
Из оборота розничной торговли: |
Из оборота розничной торговли: товары |
|||
Всего, млн. рублей |
в % к 2010 году в сопоставимых ценах |
оборот торгующих организаций |
оборот рынков и ярмарок |
пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия |
непродовольственные |
30 825,8 |
104,4 |
29 764,60 |
1 061,30 |
15 623,80 |
15 202,00 |
удельный вес в обороте розничной торговли |
96,60% |
3,40% |
50,70% |
49,30% |
В среднесрочной перспективе, по прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации, динамика оборота розничной торговли будут характеризоваться неоднозначными тенденциями.
Основными драйверами позитивных перемен в розничной торговле станут снижение инфляционного давления, расширение кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойствам требованиям населения. Однако замедление роста доходов населения будет несколько сдерживать динамику роста оборота розничной торговли.
Одновременно, изменения в предпочтениях населения по использованию денежных доходов, насыщение рынка товарами как отечественного, так и импортного производства, дальнейшее развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики Российской Федерации, поддержка развития малого и среднего бизнеса будут способствовать росту потребительского спроса со стороны домашних хозяйств, как в Российской Федерации, так и в Череповце.
В результате розничный товарооборот будет демонстрировать позитивную динамику в прогнозный период.
3.3. Прогноз развития застройки города Череповца
Планировочные решения генплана базируются на существующем функциональном зонировании города, которое включает пять производственных зон и четыре жилых района (Индустриальный, Северный, Заягорбский, Зашекснинский).
В настоящее время в границах города находится 12,094 тыс. га территории.
Численность населения города Череповца по состоянию на 1 января 2011 года согласно экспертной оценке составляет 311,0 тыс. чел. (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области численность постоянного населения города на 01.12.2010 - 310,9 чел.).
Имеющиеся в пределах существующей городской черты территориальные ресурсы позволяют развивать все функциональные зоны города и обеспечивать его устойчивое развитие до 2020 года - 836,11 га.
Наиболее предпочтительными для нового строительства являются Зашекснинский и Заягорбский районы. Зашекснинский район располагает территориальными ресурсами и характеризуется наиболее благоприятной санитарно-экологической обстановкой. Заягорбский жилой район в значительной степени уже сформирован, не вовлеченные в градостроительную деятельность территории остались только в восточной части района у городской черты.
В рамках реализации программы "Стимулирование развития жилищного строительства в г. Череповце в 2011 - 2015 годах", утвержденной постановлением мэрии города от 27.09.2011 N 3979 и Федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050, с 2012 по 2015 годы планируется построить 624,9 тыс. кв. м.
На 2012 год планируется ввести 125 тыс. кв. м жилья, 2013 год - 142 тыс. кв. м, 2014 год - 164,8 тыс. кв. м, 2015 год - 193,1 тыс. кв. м.
За 2011 год введено 110,04 тыс. кв. м жилья (на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2010 года), в том числе:
22 индивидуальных жилых дома общей площадью 9 006,3 кв. м;
18 многоквартирных домов - 101 036,4 кв. м.
Общий объем жилищного фонда в г. Череповца на 01.01.2011 составил 7 241,0 тыс. кв. м, в том числе:
муниципальный - 16,3%,
частный - 81,5%,
государственный - 0,8%,
смешанный - 1,4%.
По типу застройки жилищный фонд можно разделить на два вида:
многоквартирные жилые дома - 6 893,3 тыс. кв. м (95,2%);
индивидуальная жилая застройка - 152,4 тыс. кв. м (2,1%).
Средняя обеспеченность жильем по городу - 23,6 кв. м на человека.
Рис. 10 Динамика ввода жилья на территории города Череповца, тыс. кв. м
В рамках реализации областной и городской целевых программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда за период с 2004 по 2008 год построено 279 квартир на 266,4 млн. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 146,3 млн. руб.,
городского бюджета - 120,1 млн. руб.
В рамках реализации областной адресной программы N 2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2009 - 2011 годы с учетом необходимости стимулирования рынка жилья", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27 февраля 2009 года N 344:
для расселения жителей 8 аварийных домов приобретены у застройщиков 63 квартиры на 84,04 млн. руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ - 59,85 млн. руб., за счет средств областного бюджета - 24,18 млн. руб.;
для обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за период с 2006 по 2010 годы на средства областного бюджета в сумме 88,0 млн. руб. построено 102 квартиры в домах N 25 в 115 мкр. и N 15 В в 112 мкр. В 2011 году жилой дом N 15Б в 112 мкр. на 84 квартиры.
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. За период 2009 - 2010 годов приобрели жилые помещения 200 ветеранов ВОВ, в том числе за счет единовременной денежной выплаты на сумму 205,6 млн. руб., из них:
на первичном рынке - 28 квартир на сумму 28,8 млн. руб.;
участие в долевом строительстве - 2 квартиры на сумму 2,1 млн. руб.;
на вторичном рынке - 170 квартир на сумму 174,7 млн. руб.
В ходе реализации программы по обеспечению жильем молодых семей за 2006 - 2010 годы социальными выплатами обеспечены 76 семей. В целом за указанный период объем финансирования составил 34,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 11,6 млн. руб., областного - 18,1 млн. руб., городского - 4,6 млн. руб.
За 2006 - 2010 годы в рамках реализации программы по обеспечению жильем уволенных с военной службы, участников ликвидации радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцев для приобретения жилья предоставлено 137 жилищных сертификата на 168,9 млн. руб.
Таблица 3.5
Динамика ввода вновь построенных объектов на территории города Череповца
Наименование |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
1. Жилищное строительство - всего |
104,1 |
202,2 |
198,2 |
138,2 |
98,9 |
110,04 |
в т.ч. многоквартирные жилые дома |
93,7 |
182,9 |
185,4 |
122,3 |
90,2 |
101,04 |
индивидуальное жилое строительство |
10,4 |
19,3 |
12,8 |
15,9 |
8,7 |
9,0 |
2. Административно-коммерческие здания |
41,2 |
32,6 |
60,5 |
67,6 |
69,3 |
22,4 |
3. Бюджетные организации |
14,9 |
3,9 |
0,3 |
31,1 |
4,7 |
52,3 |
4. Промышленные |
40,0 |
40,7 |
1,1 |
2,2 |
0,8 |
7,4 |
Всего, тыс. кв. м |
200,2 |
279,4 |
260,1 |
239,1 |
173,7 |
192,14 |
В рамках исполнения обязательств областного бюджета постановлением Правительства Вологодской области от 04.10.2010 N 1136 "О долгосрочной целевой программе "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц из числа указанных категорий граждан, достигших возраста 23 лет, не реализовавших право на внеочередное получение жилого помещения, на 2011 - 2013 годы" утверждена данная долгосрочная целевая программа.
В рамках реализации этой программы предполагается построить 192 квартиры,
в 2012 - 2013 годах жилой дом N 15А в 112 мкр. на 108 квартир.
Для дальнейшего обеспечения этой категории граждан жильем городом зарезервированы участки под строительство домов N 15 Г в 112 мкр. на 84 квартиры и N 15 Д в 112 мкр. на 60 квартир.
В целях исполнения обязательств местного бюджета по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан необходимо продолжить строительство муниципального жилья. Реализация плана строительства жилых домов N 26 в 112 мкр, N 30 в 106 мкр., N 6 в 106 мкр. позволит до 2016 года построить 559 квартир, что значительно сократит очередь отдельных категорий граждан на получение жилья.
Тем не менее, площадь ветхого и аварийного жилищного фонда на начало 2011 года составляет 10 246,0 кв. м (0,14% общего жилого фонда, что значительно ниже среднеобластного уровня, составляющего 6,0%), в том числе: ветхого - 6 545,3 кв. м, аварийного - 3 7000,7 кв. м.
Площадь жилых помещений со степенью износа выше 70% составляет 1 473,8 кв. м (0,2% к общему объему жилищного фонда).
Таблица 3.6
Динамика (по годам) объемов ветхого и аварийного жилищного фонда
Год |
Общий объем жилых помещений, кв. м |
В том числе ветхих и аварийных жилых помещений, кв. м |
Из них, кв. м |
Доля ветхого и аварийного жилого фонда к общему объему, % |
|
ветхого |
аварийного |
||||
2006 |
6 649,8 |
7,4 |
7,4 |
- |
0,11 |
2007 |
6 825,0 |
13,1 |
6,7 |
6,4 |
0,19 |
2008 |
7 012,8 |
11,6 |
7,1 |
4,5 |
0,165 |
2009 |
7 146,8 |
11,0 |
7,3 |
3,7 |
0,15 |
2010 |
7 241,0 |
10,2 |
6,5 |
3,7 |
0,14 |
3.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.4.1. Холодное водоснабжение и водоотведение
Таблица 3.7
Водоснабжение, тыс. куб. м
Категории потребителей |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
По категориям потребителей |
44 315,9 |
42 201,4 |
39 010,8 |
38 605,37 |
36 982,9 |
35 375,8 |
Население |
29 998,8 |
28 575,2 |
25 773,5 |
25 388,6 |
23 991,3 |
22 384,2 |
Бюджетные организации |
2 666,9 |
2 494,5 |
1 687,36 |
1 539,34 |
1 584,4 |
1 584,4 |
Прочие потребители |
11 650,1 |
11 131,6 |
11 549,9 |
11 677,3 |
11 407,2 |
11 407,3 |
Планируется, что объемы водоснабжения и водоотведения с 2015 года будут на уровне 2014 года, так как исходя из динамики установки индивидуальных приборов учета 2010 - 2012 годы ожидается, что практически к 2015 году закончится установка приборов учета.
Таблица 3.8
Категории потребителей |
Факт 2010 год, тыс. куб. м |
План 2020 год |
Уменьшение объемов (-), увеличение объемов (+) |
По категориям потребителей |
42 201,47 |
35 375,82 |
-6825,65 |
Население |
28 575,23 |
22 384,23 |
-6191,00 |
Бюджетные организации |
2 494,56 |
1 584,35 |
-909,21 |
прочие потребители |
11 131,68 |
11 407,25 |
+275,57 |
Таблица 3.9
Водоотведение тыс. куб. м
Категории потребителей |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
От сторонних источников |
42 613,46 |
41 420,63 |
36 297,29 |
36 196,59 |
34 971,8 |
33 413,13 |
Население |
29 985,07 |
28 564,72 |
25 158,76 |
24 794,15 |
23 269,1 |
21 710,43 |
Бюджетные организации |
1 995,39 |
1 881,07 |
1 678,25 |
1 588,02 |
1 575,05 |
1 575,05 |
Прочие потребители |
10 633,00 |
10 974,84 |
9 460,28 |
9 814,42 |
10 127,6 |
10 127,65 |
Таблица 3.10
Категории потребителей |
Факт 2010 год, тыс. куб. м |
План, 2020 год |
Уменьшение объемов (-), увеличение объемов (+) |
По категориям потребителей |
41 420,63 |
33 413,13 |
-8007,5 |
Население |
28 564,72 |
21 710,43 |
-6854,29 |
Бюджетные организации |
1 881,07 |
1 575,05 |
-306,02 |
прочие потребители |
10 974,84 |
10 127,65 |
-847,19 |
3.4.2. Теплоснабжение
Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учета существующих и перспективных потерь тепловой энергии с разбивкой по источникам тепловой мощности (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям приведены в таблице 3.11.
Таблица 3.11
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей
Год |
Нагрузка потребителей от котельной N 1, Гкал/ч |
Нагрузка потребителей от котельной N 2, Гкал/ч |
Нагрузка потребителей от котельной N 3, Гкал/ч |
Нагрузка потребителей от котельной Южная, Гкал/ч |
Нагрузка потребителей от котельной Северная, Гкал/ч |
Нагрузка потребителей от источников тепловой энергии ЧерМК, Гкал/ч |
2011 |
149,4 |
202,2 |
99,84 |
148,1 |
76,3 |
234,56 |
2012 |
150,2 |
204,4 |
100,1 |
178,9 |
76,8 |
234,8 |
2013 |
152,7 |
218 |
101,9 |
205,7 |
77,2 |
234,8 |
2014 |
155,4 |
219.2 |
102,5 |
234,7 |
78,0 |
234,8 |
2015 |
155,4 |
219,7 |
102.5 |
253,8 |
81,0 |
234,8 |
2016 - 2020 |
155,7 |
261,8 |
102,6 |
365,15 |
81,5 |
234,8 |
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
3.5.3. Электроснабжение
В 2011 году полезный отпуск электроэнергии в сеть составил 586,292 млн. кВт/час, в том числе по группам потребителей:
Таблица 3.12
Полезный отпуск электроэнергии в сеть, 2011 год
Группы потребителей |
Потребление, млн. кВт*час |
Многоквартирные дома |
232,334 |
Частная застройка |
3,953 |
Бюджет |
50,780 |
Административно-коммерческие |
190,317 |
Промышленность |
108,905 |
К 2015 году планируется увеличение полезного отпуска в сеть до значения в 593,948 млн. кВт/час, в том числе по группам потребителей:
Таблица 3.13
Полезный отпуск электроэнергии в сеть, 2015 год
Группы потребителей |
Потребление, млн. кВт/час |
Многоквартирные дома |
235,368 |
Частная застройка |
4,006 |
Бюджет |
51,444 |
Административно-коммерческие |
192,803 |
Промышленность |
110,328 |
К 2020 году планируется увеличение полезного отпуска в сеть до значения в 613,505 млн. кВт/час, в том числе по группам потребителей:
Таблица 3.14
Полезный отпуск электроэнергии в сеть, к 2020 году
Группы потребителей |
Потребление, млн. кВт/час |
Многоквартирные дома |
262,671 |
Частная застройка |
0,526 |
Бюджет |
53,138 |
Административно-коммерческие |
183,208 |
Промышленность |
113,963 |
Увеличение объемов отпуска электроэнергии в основном произойдет в связи с присоединением новых нагрузок.
3.4.4. Газоснабжение
В связи с перспективой развития жилых районов города Череповца предусматривается и развитие системы газоснабжения, а именно Заягорбского и Зашекснинского районов. В соответствии с этим ожидаются следующие перспективные показатели спроса, представленные в табл. 3.15.
Таблица 3.15
Прогноз объема расхода газа
Наименование ГРП |
Адрес |
Максимальный часовой расход газа, куб. м/ч |
Сроки проведения мероприятий, год |
Заягорбский район ГРП | |||
ГРП-27 |
Малоэтажная застройка восточной части Заягорбского района |
500 |
2014 |
ГРП-28 |
500 |
2015 |
|
ГРП-29 |
720 |
2016 |
|
ГРП-30 |
Район ул. Волгучинской |
1489 |
2018 |
Зашекснинский район | |||
ГРП-32 |
107, 108, 110, 111 мкр. |
2227 |
2014 |
ГРП-33 |
117 мкр., ул. Раахе |
1927 |
2015 |
ГРП-34 |
124, 125, 126 мкр. |
1372 |
2016 |
ГРП-35 |
113, 116, 119, 121, 122, 123 мкр. |
2550 |
2017 |
ГРП-36 |
перспектива |
640 |
2018 |
ГРП-37 |
перспектива |
750 |
2019 |
ГРП-38 |
перспектива |
510 |
2020 |
Таблица 3.16
Прогноз объема образования отходов в городе Череповце, тыс. куб. м
Период |
Объем принятых отходов на полигон п. Новые углы |
Объем образования отходов в г. Череповце |
Факт | ||
2009 |
848 |
848 |
2010 |
852 |
852 |
2011 (за 11 мес.) |
808 |
878 |
План | ||
2012 |
832 |
891 |
2013 |
807 |
904 |
2014 |
783 |
918 |
2015 |
760 |
931 |
2016 |
737 |
945 |
2017 |
715 |
960 |
2018 |
693 |
974 |
2019 |
672 |
989 |
2020 |
652 |
1003 |
Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 7 октября 2010 года N 151 "Об установлении показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на территории Вологодской области".
Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на территории Вологодской области включает в себя следующие критерии:
1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 15%.
2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 15,9%.
3. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%.
4. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 20%.
Прогнозируемая плата за коммунальные услуги для граждан считается при условии соответствия:
четырем показателям - доступной,
трем показателям - ограниченно доступной,
двум и менее показателям - недоступной.
Согласно расчетным данным для оценки доступности для населения города Череповца платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия программы.
Так, в 2013 году:
доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - 5,4%;
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 13,8%;
уровень собираемости платежей за коммунальные услуги планируется в размере - 98%;
доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - 4,2%.
4.2. Группы целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры города Череповца
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность города в качественных коммунальных услугах:
надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;
сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;
доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);
эффективность деятельности организации коммунального комплекса;
источники инвестирования инвестиционной программы.
Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
Раздел "Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)" характеризуют показатели:
аварийность систем коммунальной инфраструктуры;
перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);
продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;
уровень потерь;
коэффициент потерь;
индекс замены оборудования;
износ систем коммунальной инфраструктуры;
удельный вес сетей, нуждающихся в замене.
Раздел "Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры" характеризуется двумя показателями: уровнем загрузки производственных мощностей и обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.
Раздел "Доступность товаров и услуг для потребителей" характеризуется показателями:
доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;
индекс нового строительства;
удельное водопотребление.
Раздел "Эффективность деятельности" характеризуется показателями:
рентабельность деятельности;
уровень сбора платежей.
Раздел "Источники инвестирования инвестиционной программы" характеризуется показателями:
финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;
финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение;
привлеченные средства;
заемные средства других организаций.
Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.
Спрос на потребление электроэнергии на весь период действия Программы прогнозируется как устойчивый с небольшим ростом. Рост планируется за счет ввода новых объектов коммунальной инфраструктуры и развития новых территорий города. Так, в 2011 году полезный отпуск электроэнергии в сеть составил 586,292 млн. кВт/час, к 2015 году планируется увеличение полезного отпуска в сеть до значения в 593,948 млн. кВт/час, а к 2020 году достижение данного показателя до значения 613,505 млн. кВт/час.
В соответствии с данной Программой, до 2020 года планируется ввод в эксплуатацию 84 единиц трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и увеличения установленной мощности на 148,82 МВА (со значения 467,721 МВА в 2011 году до значения в 616,541 МВА в 2020 году). Рост новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, произойдет как за счет развития города, так и за счет освоения новых территорий.
Качество поставляемого ресурса соответствует действующим стандартам и на все время действия программы планируется поддержание данного показателя.
По состоянию на 01.01.2012 года, доля поставки электроэнергии потребителям без приборов учета составляет 0,367% от поставки электроэнергии по приборам учета. Расчет по установленной мощности производится по 2170 точкам учета, 2045 из которых - маломощные потребители с установленной мощностью электроприемников менее 0,1 кВт. До 2014 года планируется снизить показатель количества точек учета, расчет по которым производится по установленной мощности до количества маломощных потребителей с установленной мощностью электроприемников менее 0,1 кВт, по которым установка прибора учета нецелесообразна. Таким образом, степень охвата потребителей приборами учета можно будет считать 100%.
Показатель надежности характеризуется снижением показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии:
,
где:
- фактическая суммарная продолжительность всех прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг за расчетный период регулирования, часы;
- максимальное за расчетный период регулирования число точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, в том числе принятых в опытно-промышленную эксплуатацию, шт.
П 2011 = 90/9032 = 0,00996
П 2020 = 81/13096 = 0,00619
Таким образом, к 2020 году планируется данный показатель улучшить на 38%.
Эффективность транспортировки электроэнергии характеризуется фактическим уровнем потерь в сетях. На 2012 год утвержден норматив потерь в сетях МУП "Электросеть" в размере 10,82% от электроэнергии, поступающей в сеть. К концу реализации Программы планируется достижение предприятием данного показателя значения 10,2%.
В экологическом плане процесс транспортировки электрической энергии не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
Количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь период разработки Программы приведен в разделе 5 "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.
Комплексное развитие системы газоснабжения города Череповца характеризуется следующими группами показателей:
надежность (бесперебойность) газоснабжения потребителей;
безопасности эксплуатации системы газоснабжении, удобство ее обслуживания;
обеспечение жилых домов использования газа для нужд пищеприготовления;
обеспечение малоэтажной застройки автономным отоплением (от индивидуальных газовых котлов).
Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 4.1:
Таблица 4.1
Использование газа по категориям потребителей
Потребители |
Назначение расходуемого газа |
Население |
приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд; отопление и горячее водоснабжение от поквартирных теплогенераторов |
Отопительные котельные |
отопление и горячее водоснабжение жилого и общественного фонда; отопление и горячее водоснабжение промышленных предприятий |
Учреждения, коммунально-бытовые предприятия |
приготовление пищи и горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур, стирка белья; отопление |
Промышленные предприятия |
отопление, вентиляция, технологические нужды |
В связи с развитием города Череповца, строительством новых микрорайонов и промышленных предприятий доля использования газа будет постоянно увеличиваться, с учетом перспективы до 2020 года составит 689 384 тыс. куб. м/год.
Система газоснабжения города Череповца в целом надежна и характеризуется следующими показателями:
уровень аварийности - низкий;
перебои в газоснабжении отсутствуют;
потери в системе газоснабжения соответствуют нормативным и происходят при плановых работах (пусках газа на вновь вводимых объектах, при проведении регламентных работ);
ежегодно проводятся работы по перекладке устаревших газопроводов, происходит замена устаревшего оборудования (ГРП, газоиспользующего оборудования);
износ газопроводов составляет 13% (отслужили нормативный срок эксплуатации 40 лет и более).
Раздел 5. Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры города Череповца
5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении
Инвестиционная программа МУП "Водоканал" "Строительство и модернизация системы водоснабжения и водоотведения на 2010 - 2013 годы", утвержденная решением городской Думы от 27.04.2010 N 83, разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в целях строительства, модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города, обеспечения качественными и доступными услугами по водоснабжению и водоотведению и повышения экологической безопасности.
Программа разработана в целях реализации программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2009 - 2020 годы", утвержденной решением Череповецкой городской Думы от 03.03.2009 N 10, и технического задания, утвержденного постановлением мэрии города Череповца от 29.05.2009 N 1908 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП города Череповца "Водоканал", с изменениями, внесенными постановлением мэрии города от 05.04.2010 N 1111 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 29.05.2009 N 1908".
Мероприятия, входящие в состав инвестиционной программы МУП "Водоканал" на 2013 год, включены в настоящую Программу. В дальнейшем для реализации программы комплексного развития на предприятии планируется разработка новой инвестиционной программы в рамках Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении разработана для достижения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры и состоит из проектов:
по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;
по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.
5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по:
электроснабжению новых объектов в соответствии с генеральным планом застройки города Череповца до 2020 года;
повышению надежности и безопасности электроснабжения потребителей города Череповца;
техническому перевооружению и реконструкции ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ;
реконструкции РП-10кВ;
созданию систем телемеханики и связи;
новому строительству КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ;
новому строительству ТП-10/0,4 кВ;
прочему новому строительству;
приобретению автотранспорта.
Мероприятия планируются за счет бюджетных средств на 759,28 млн. руб.; внебюджетных - 10 467,30 млн. руб.
5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Программой инвестиционных проектов (9) в газоснабжении предусмотрены мероприятия по:
1). Повышению надежности и безопасности газоснабжения потребителей города, в том числе:
закольцовка системы газоснабжения;
вынос газопроводов с цокольными вводами на фасад жилых домов;
реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с истекшим сроком безопасной эксплуатации (40 лет), находящихся под проезжей частью улиц;
газоснабжение новых объектов в соответствии с генеральным планом города Череповца.
2). Развитию существующей системы газоснабжения.
5.5. Программа инвестиционных проектов по утилизации (захоронению) ТБО
Мероприятия по развитию системы утилизации (захоронении) ТБО включают:
выполнение комплекса мероприятий по организации технологического процесса на полигоне ТБО;
организация отдельной утилизации древесных отходов;
выполнение работ по изоляции отработанных карт;
реконструкция и строительство инженерных сооружений и зданий административно-бытового назначения на полигоне ТБО;
выполнение противопожарных мероприятий: создание двух пожарных водоемов по 50 куб. м каждый;
проведение ежемесячного мониторинга окружающей среды в районе размещения полигона ТБО;
проведение рекультивации полигона ТБО;
выполнение работ по организации утилизации жидких бытовых отходов;
строительство мусоросортировочного завода;
создание нового полигона ТБО.
Программа инвестиционных проектов с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам (по каждой из систем коммунальной инфраструктуры) представлена в Приложении 1 к Программе.
5.6. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, системах коммунальной инфраструктуры
Оснащенность приборами учета бюджетных организаций города на 1 января 2011 года составила 100%. Установка приборов учета осуществлялась в рамках постановления мэрии города от 30.04.2010 N 1548 "Об оснащении зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений и органов мэрии приборами учета используемых энергетических ресурсов".
Степень оснащенности многоквартирных домов города общедомовыми (коллективными) приборами по состоянию на 01.07.2012 учета составляет:
по электрической энергии - 100%,
по воде - 95,3%,
по тепловой энергии - 74,1% (от общего количества домов, подлежащих оснащению приборами учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах города осуществляется в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением мэрии города от 26.07.2010 N 2850 "О муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2010 - 2014 годы".
В рамках муниципальной программы по энергосбережению запланированы следующие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В бюджетной сфере:
1. Проведение обязательного энергетического обследования.
2. Оборудование тепловых пунктов индивидуальными автоматизированными пунктами отопления и горячего водоснабжения.
3. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды.
Технические мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов и воды реализуются в муниципальных зданиях по следующим направлениям:
энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления тепловой энергии (утепление крыши, чердачных перекрытий, замена окон и входных дверей, теплоизоляция наружных стен, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами, изоляция трубопроводов системы ГВС и отопления);
энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка систем автоматического регулирования освещения, замена уличных светильников на светодиодные);
энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления воды (восстановление рециркуляции в системе ГВС, установка эффективной водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб).
Технические и организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях запланированы и реализуются в рамках долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением мэрии города от 14.10.2011 N 4305 "О долгосрочной целевой программе "Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на 2012 - 2014 годы".
В жилищном фонде:
1. Оснащение приборами учета жилых многоквартирных домов города.
2. Реализация энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых домах.
Основными организационными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде города являются:
информирование населения города о программах, комплексе мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности;
ознакомление широкой общественности с энергосберегающими технологиями;
проведение энергетического обследования в многоквартирных домах города.
Технические мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов и воды реализуются в жилищном фонде по следующим направлениям:
энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления тепловой энергии (промывка трубопроводов и стояков системы отопления, установка автоматической системы регулирования подачи теплоносителя на отопление в зависимости от погодных условий, установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления, оборудование отопительных приборов радиаторными регуляторами температуры в помещениях, изоляция/ремонт изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов, замена оконных блоков, заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей, утепление подвала, установка дверей и воздушных заслонок в проемах подвальных помещений, утепление чердака, установка люков и воздушных заслонок в проемах чердачных перекрытий, заделка межпанельных и компенсационных швов);
энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии (замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные, установка высокоэффективных светильников, модернизация системы освещения с установкой высокоэффективных светильников и установкой системы управления светом, модернизация уличного освещения с установкой систем управления светом);
энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления воды (замена кожухотрубных бойлеров на высокоэффективные пластинчатые теплообменники и установка автоматизированной системы горячего водоснабжения, восстановление циркуляционной линии ГВС или поддержание ее надежной работы, изоляция/ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов).
В системах коммунальной инфраструктуры:
Основными техническими мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве города являются:
1. Повышение энергетической эффективности в систем теплоснабжения города (модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям, снижение энергопотребления на собственные нужды котельных, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения).
2. Повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения города (установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, замена аварийных участков трубопроводов, модернизация котельных с установкой современных водогрейных котлов).
3. Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения города (замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установка светодиодных ламп, замена ветхих кабелей, вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок).
К организационным мероприятиям, реализуемым в рамках повышения энергетической эффективности во всех системах энергоснабжения города, можно отнести:
проведение энергетического аудита;
анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;
анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;
оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;
мероприятия по выявлению бесхозяйных инженерных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация передачи бесхозяйных инженерных объектов в хозяйственное ведение организаций коммунального комплекса.
Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения
Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит 25 331,89 млн. руб., в том числе:
бюджетные средства - 2 409,375 млн. руб.,
внебюджетные средства - 22 922,515 млн. руб.
Таблица 6.1
Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов
N п/п |
Инвестиционные проекты (мероприятия) |
Источники инвестиций, млн. руб. |
Основание для включения в Программу |
||
Всего за 2013 - 2020 годы |
Бюджетные средства |
Внебюджетные средства |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Электроснабжение |
||||
1.1 |
Разработка генеральной схемы электроснабжения в соответствии с генеральным планом застройки г. Череповца |
5,90 |
0 |
5,90 |
Инвестиционная программа МУП "Электросеть" |
1.2 |
Электроснабжение новых объектов в соответствии с генеральным планом застройки г. Череповца до 2020 года |
2653,44 |
759,29 |
1894,15 |
Инвестиционная программа ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", ОАО "ФСК ЕЭС", необходимость обеспечения электроснабжения новых потребителей электроэнергии в связи с развитием МО |
1.3 |
Повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей г. Череповца |
8567,25 |
0 |
8567,25 |
Инвестиционная программа МУП "Электросеть", ОАО "ФСК ЕЭС" |
|
Итого: |
11226,59 |
759,29 |
10467,3 |
|
2 |
Теплоснабжение |
||||
2.1 |
Реконструкция котельных |
1473,82 |
0 |
1473,82 |
|
2.2 |
Строительство источника электрической энергии; ТЭЦ-ГТУ |
6584,40 |
0 |
6584,40 |
|
2.3 |
Замена (новое строительство) тепловых сетей, находящихся в эксплуатации более 25 лет |
1708,64 |
0 |
1708,64 |
|
2.4 |
Режимная наладка систем теплоснабжения |
84,96 |
0 |
84,96 |
|
|
Итого: |
9851,82 |
0 |
9851,82 |
|
3 |
Водоснабжение |
||||
3.1 |
Реконструкция системы водоснабжения города |
210,84 |
0 |
210,84 |
Инвестиционные проекты МУП "Водоканал" |
3.2 |
Реконструкция сетевого хозяйства |
1205,67 |
827,85 |
377,82 |
|
3.3 |
Расширение и реконструкция системы водоотведения |
156,50 |
60,00 |
96,5 |
|
3.4 |
Сетевое хозяйство |
693,7 |
405 |
288,7 |
|
|
Итого: |
2266,71 |
1292,85 |
973,86 |
|
4 |
Газоснабжение |
||||
4.1 |
Проектирование Генеральной схемы газоснабжения города Череповца в соответствии с Генеральным планом города Череповца |
6,0 |
6,0 |
0 |
|
4.2 |
Выполнение работ по закольцовке системы газоснабжения |
661,9 |
0 |
661,9 |
Инвестиционные проекты ОАО "Череповецгаз" |
4.3 |
Вынос газопроводов с цокольными вводами на фасад жилых домов |
160 |
0 |
160 |
|
4.4 |
Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с истекшим сроком безопасной эксплуатации (40 лет), находящихся под проезжей частью улиц |
123,89 |
0 |
123,89 |
|
4.5 |
Газоснабжение новых объектов в соответствии с генеральным планом города Череповца |
351,24 |
351,24 |
0 |
|
4.6 |
Развитие существующей системы газоснабжения |
56,75 |
0 |
56,75 |
|
|
Итого: |
1359,78 |
357,24 |
1002,54 |
|
5 |
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |
||||
5.1 |
Мероприятия по развитию системы утилизации ТБО города |
627,00 |
|
627,00 |
|
|
Итого: |
25331,89 |
2409,375 |
22922,515 |
|
Для реализации вышеуказанных мероприятий необходима нижеследующая динамика уровней тарифов.
Таблица 6.2
Динамика уровней тарифов на период 2012 - 2020 годы
Услуги |
Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб., с НДС. |
||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Водоснабжение за 1 куб. м |
12,51 |
13,71 |
15,25 |
16,62 |
18,12 |
19,75 |
21,53 |
23,47 |
25,58 |
Водоотведение за 1 куб. м |
10,23 |
11,21 |
12,47 |
13,97 |
15,65 |
17,53 |
19,63 |
21,99 |
24,63 |
Теплоснабжение за 1 Гкал |
999,46 |
1009,06 |
1122,58 |
1207,92 |
1299,72 |
1398,5 |
1504,79 |
1619,15 |
1742,21 |
Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.
В нижеприведенных таблицах приведены прогнозные расчеты (на весь период действия Программы по годам) платы граждан за жилищно-коммунальные услуги на семью из трех человек, проживающих в многоквартирном доме.
Расчеты проведены по многоквартирным домам, оборудованным центральным отоплением, центральным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, с газовыми плитами.
Таблица 6.3
Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в многоквартирных домах оборудованных центральным отоплением, центральным горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, электроснабжением, газоснабжением
Год |
Содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма, руб. за кв. метр |
Отопление |
Горячее водоснабжение |
Холодное водоснабжение |
Водоотведение |
Электроснабжение |
Газоснабжение |
Плата за ЖКУ |
Плата за КУ |
||||||
тариф, руб. за Гкал |
норматив потребления, Гкал на кв. метр |
расчет стоимости 1 куб. м ГВС, руб. |
норматив потребления, куб. м на чел. |
тариф, руб. за куб. метр воды |
норматив потребления, куб. метр на чел. |
тариф, руб. за куб. метр стоков |
норматив потребления, куб. метр на чел. |
тариф, руб. за кВт. час |
норматив потребления, кВт. час на чел. |
тариф, руб. за куб. метр |
норматив потребления, куб. метр на чел. |
на семью из трех человек |
на семью из трех человек |
||
2011 |
15,66 |
897,98 |
0,0239 |
64,74 |
3,648 |
11,76 |
5,472 |
8,73 |
9,12 |
г 2,79 |
55 |
с 1.01 3,16 |
13 |
3580,105 |
2797,1 |
э 1,95 |
с 1.04 3,46 |
||||||||||||||
2012 |
17,43 |
с 1.01 897,98 |
0,0239 |
64,74 |
3,648 |
с 1.01 11,76 |
5,472 |
с 1.01 |
9,12 |
г 2,79 |
55 |
с 1.01 |
13 |
3829,10 |
2957,60 |
8,73 |
э 1,95 |
3,46 |
|||||||||||||
с 1.07 952,26 |
68,52 |
с 1.07 12,34 |
с 1.07 9,19 |
г 2,95 |
с 1.07 3,98 |
||||||||||
с 1.09 999,46 |
71,48 |
с 1.09 12,51 |
с 1.09 10,23 |
э 2,06 |
|||||||||||
2013 |
19,17 |
1054,39 |
0,0239 |
73,2469 |
3,648 |
13,71 |
5,472 |
11,21 |
9,12 |
г 3,23 |
55 |
4,36 |
13 |
4254,87 |
3296,37 |
э 2,26 | |||||||||||||||
2014 |
21,09 |
1170,37 |
0,0239 |
81,4834 |
3,648 |
15,25 |
5,472 |
12,47 |
9,12 |
г 3,59 |
55 |
4,85 |
13 |
4717,87 |
3663,37 |
э 2,51 | |||||||||||||||
2015 |
23,2 |
1299,11 |
0,0239 |
87,67 |
3,648 |
16,62 |
5,472 |
13,97 |
9,12 |
г 3,91 |
55 |
5,48 |
13 |
5185,82 |
4025,82 |
э 2,74 | |||||||||||||||
2016 |
25,52 |
1442,02 |
0,0239 |
94,33 |
3,648 |
18,12 |
5,472 |
15,65 |
9,12 |
г 4,26 |
55 |
6,19 |
13 |
5701,51 |
4425,51 |
э 2,99 | |||||||||||||||
2017 |
28,07 |
1600,64 |
0,0239 |
101,5 |
3,648 |
19,75 |
5,472 |
17,53 |
9,12 |
г 4,64 |
55 |
6,99 |
13 |
6269,13 |
4865,63 |
э 3,26 | |||||||||||||||
2018 |
30,88 |
1776,7 |
0,0239 |
109,21 |
3,648 |
21,53 |
5,472 |
19,63 |
9,12 |
г 5,06 |
55 |
7,9 |
13 |
6895,86 |
5351,86 |
э 3,55 | |||||||||||||||
2019 |
33,97 |
1972,15 |
0,0239 |
117,5 |
3,648 |
23,47 |
5,472 |
21,99 |
9,12 |
г 5,52 |
55 |
8,93 |
13 |
7587,14 |
5888,64 |
э 3,87 | |||||||||||||||
2020 |
37,37 |
2189,09 |
0,0239 |
126,43 |
3,648 |
25,58 |
5,472 |
24,63 |
9,12 |
г 6,02 |
55 |
10,09 |
13 |
8348,72 |
6480,22 |
э 4,22 |
Данные о доступности планируемой платы за коммунальные услуги критериям доступности на период действия Программы приведены в таблице 6.4.
Критерии доступности установлены постановлением РЭК Вологодской области от 7 октября 2010 года N 151 "Об установлении показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на территории Вологодской области" (далее - постановление РЭК).
Таблица 6.4
Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по городскому округу город Череповец
Наименование |
Ед. измерения |
Расчетное значение критерия |
Показатели критериев, установленные постановлением РЭК |
||||||||
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
% |
5,2 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
не более 15 % |
Исходные данные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) |
тыс. руб. |
2957,6 |
3296,4 |
3663,4 |
4025,8 |
4425,5 |
4865,6 |
5351,9 |
5888,6 |
6480,2 |
|
Численность населения муниципального образования |
тыс. чел. |
315,8 |
317 |
318,1 |
319,1 |
320,1 |
320 |
320,7 |
321,2 |
321,6 |
|
Среднедушевой доход населения муниципального образования |
руб./ человека в месяц |
15006 |
16056 |
17662 |
19428 |
21371 |
23508 |
25859 |
28445 |
31289 |
|
2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
% |
13,8 |
13,8 |
13,4 |
12,6 |
12,6 |
12,7 |
12,7 |
12,7 |
12,7 |
не более 15,9 % |
Прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании |
тыс. чел. |
43,639 |
43,809 |
42,577 |
40,277 |
40,409 |
40,523 |
40,616 |
40,687 |
40,735 |
|
Общая прогнозируемая численность населения муниципального образования |
тыс. чел. |
315,8 |
317 |
318,1 |
319,1 |
320,1 |
320 |
320,7 |
321,2 |
321,6 |
|
3. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |
% |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
не менее 85 % |
4. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения |
% |
3,8 |
4,2 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
не более 20 % |
Исходные данные: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий |
ед. |
5000 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
|
Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности |
чел. |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
|
Раздел 7. Управление Программой
В реализации Программы участвуют органы городского самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.
Общее руководство реализацией Программы осуществляется мэром города. Контроль за реализацией Программы осуществляют городская Дума, мэрия города, органы мэрии города в рамках своих полномочий.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.
Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города.
Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.
Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.
Обосновывающие материалы
Раздел 1. Перспективные показатели развития города Череповца
1.1. Характеристика муниципального образования городской округ город Череповец
Череповец - город в России, крупный город Вологодской области, административный центр Череповецкого района.
Порт на реке Шексне, левом притоке Волги, на берегу Рыбинского водохранилища. Расстояние от Череповца до Москвы составляет 620 км, до Санкт-Петербурга 473 км по железной дороге и 530 км по автомагистрали.
Череповец, получивший статус города в 1777 году, ведет свое начало с XIV века, имеет интересную историю, разнообразные и самобытные культурные традиции.
Климат города определяется его географическим положением, малым количеством солнечной радиации. Череповец находится в атлантико-континентальной области умеренного климатического пояса. Характерной чертой является частая смена воздушных масс, обусловленная быстрым прохождением барических образований в течение года. Отчетливо выражена сезонная смена ветров преобладающих направлений. Большую часть года преобладают южные ветры, повторяемость которых за год составляет 23%. Реже отмечаются восточные (7%) и северо-западные ветры (7%).
Территориальное деление
Город делится на четыре района:
Индустриальный (город)
Заягорбский (Заречье, в советские годы назывался Первомайским)
Зашекснинский (104 мкр. или Простоквашино)
Северный ("Фанера")
Индустриальный район
Индустриальный является самым экономически развитым районом.
Индустриальный район - историческое ядро города, активное формирование которого началось в XVIII-м веке. Экологическая ситуация в границах района сложилась неблагополучная по причине близости к производственным мощностям ОАО "Северсталь".
До недавнего времени вся территория района попадала в пятикилометровую санитарно-защитную зону (СЗЗ) от комбината, но в 2004 году была утверждена новая СЗЗ радиусом 1 км от основных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В результате жилая застройка оказалась вне этой зоны. Тем не менее, учитывая, что реализация природоохранных мероприятий по снижению выбросов в атмосферу рассчитана на период до 2015 года, в целях снижения экспозиционной нагрузки на население, проживающее в непосредственной близости к промзоне, принято решение о расселении жителей части кварталов N 213 и 214.
В перспективе расселение жителей из 213 и 214 кварталов позволяет в этой зоне разместить городской центр профориентации, учебные классы и мастерские средних учебных учреждений, культурный центр учебной зоны, офисные помещения и объекты продовольственной, промтоварной и оптово-розничной торговли.
Предполагается улучшение экологической ситуации в Индустриальном районе за счет переноса некоторых производств, например, завода "Красная звезда", сокращения выбросов вредных веществ - для ОАО "Череповецкий завод металлоконструкций". То же самое относится и к другим предприятиям, нарушающих регламенты СЗЗ - ОАО "Череповецкий сталепрокатный завод", ОАО "Череповецкая кондитерская фабрика", ОАО "Череповецкий ликеро-водочный завод".
Заягорбский район
Заягорбский район является самым густозаселенным спальным районом города, в нем проживает порядка 130 тыс. человек. В народе его называют "Заречье". Второй мост через р. Шексну в створе ул. Архангельской будет частично профинансирован из федерального бюджета, частично - из областного и городского, его строительство одобрил председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин в ходе своей поездки в Череповец. В настоящее время в г. Череповце с одного берега Шексны на другой на автомобиле можно проехать по Октябрьскому мосту, который соединяет Индустриальный и Зашекснинский районы. С точки зрения безопасности и разгрузки основных магистралей второй мост через р. Шексну - важнейший проект для развития г. Череповца в ближайшие десятилетия.
На территории, занятой малоэтажной индивидуальной застройкой сформируют архитектурную доминанту, совмещающую жилую, общественно-деловую и культурно-развлекательную функции. Это один из проектов создания "речного фасада" города. Объекты коммунально-складского и производственного назначения перепрофилируются, планируется расширение Макаринской рощи за счет организации парка в береговой зоне, а также благоустройство Зареченского пляжа. Юго-восточную часть Заречья, занятую городскими лесами, планируется использовать как спортивно-рекреационную зону.
Зашекснинский район
Зашекснинский район является перспективным с точки зрения строительства и расширения территорий города, с целью дальнейшего закольцовывания городских автодорог. В обиходе горожан этот район также называют "104 микрорайон", по нумерации одного из микрорайонов Зашекснинского района, хотя в настоящее время это один из многих микрорайонов. У Зашекснинского района есть еще одно неофициальное "народное" название - "Простоквашино" (так его назвали в начале 80-х годов, когда этот район только начали строить, и, в момент начала строительства, был популярен мультфильм "Трое из Простоквашино"), также сохраняются названия деревень: "Матурино", "Гритино". Существует микрорайон новой застройки у пожарной части N 55, в народе его называют "Черемушки" (Официальное название - 112 микрорайон).
Северный район
Жители города называют его "Фанерой" из-за находящегося там фанерно-мебельного комбината. Северный считается самым маленьким спальным районом г. Череповца.
Постепенно подвергаются городской застройке ближайшие поселения, например, Ясная Поляна.
Демография
Население города на 1 января 2011 года составляет 312 904 человек. Город Череповец один из немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта Российской Федерации (г. Вологду) как по численности населения, так и по промышленному потенциалу.
Таблица 1.1
Численность населения | ||||||||
Момент основания 1777 |
1959 |
1970 |
1979 |
1989 |
2002 |
2010 |
2011 |
2012 |
538 |
92 356 |
188 348 |
265 933 |
310 463 |
311 869 |
312 311 |
312 904 |
314 683 |
Экономика
Основу экономического потенциала Череповца составляют предприятия черной металлургии и химического комплекса. Ведущими предприятиями города являются ОАО "Северсталь", ОАО "Северсталь-метиз", ОАО "ФосАгро-Череповец", на которых работает 40% горожан. Также в городе действуют предприятия дерево- и металлообработки, пищевой и легкой промышленности, строительного комплекса. Кроме того, в Череповце насчитывается более 1500 малых и средних предприятий. В России город занимает одну из первых позиций по выпуску промышленной продукции на душу населения, которая более чем в два раза превышает общероссийский уровень. Экономический потенциал города формируется двумя крупнейшими металлургическими предприятиями, такими, как "Северсталь" и Череповецкий сталепрокатный завод, и химическим предприятием ОАО "ФосАгро-Череповец", на которые приходятся 75% выпускаемых в городе промышленных изделий. Индекс промышленного производства по городу в целом за 2006 год составил 105,3% (В Вологде - 104,1%, в целом по области - 105,2%).
Доля Череповецкого металлургического комбината в выпуске российского проката составляет примерно 14%, он входит в четверку крупнейших производителей данной продукции в стране. Сталепрокатный завод, реконструированный в 1996 году - одно из самых больших в России предприятий метизной отрасли, ежегодно производит 1,15 миллиона тонн готовых изделий. Важную роль в экономике города играет ОАО "ФосАгро-Череповец" - поставщик минеральных удобрений, серной кислоты, аммиака, мочевины и карбамида. Его доля в общем объеме городской промышленной продукции составляет 11%.
С начала 2009 года Череповец, как и другие промышленные города России, переживает глобальный экономический кризис. По данным на ноябрь 2009 года, количество безработных составляет 6 800 человек.
Экология
Итоги многолетних наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, выполняемые лабораторией Росгидромета показывают, что все жилые кварталы города в той или иной мере испытывают определенную техногенную нагрузку. Исследование помесячной изменчивости собирательного показателя загрязнения атмосферы позволяет сделать вывод, что наиболее неблагоприятная обстановка в городе складывается в весенне-осенний период, когда чаще возникают неблагоприятные метеоусловия (НМУ), ухудшающие рассеивание вредных веществ и способствующие их накоплению в атмосфере вследствие слабого ветра, воздействия термической устойчивости и образования инверсий, или меняющие направление переноса примесей, выбрасываемых в атмосферу. В этой связи наиболее неблагоприятным для города является западное направление ветра, при котором выбросы от многих источников переносятся в сторону жилой застройки.
Повышенный уровень загрязнения воздуха чаще отмечается в Индустриальном и Северном районах, так как они расположены ближе к промплощадке металлургического комбината. Однако, из-за преимущественно северных ветров, значительная часть выбросов оседает в Зашекснинском районе. Экологическая ситуация в этом районе усугубляется также и из-за почти полного отсутствия деревьев в этой части города и высокой плотности заселения (в основном преобладает многоэтажная застройка, с этажностью домов более 5 этажей).
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от неподвижных источников по городу Череповцу за 2009 год - 304,5 тыс. тонн, или около 1 тонны на 1 чел./год.
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты по городу Череповцу за 2009 год - 29,7 миллионов кубических метров, в том числе без очистки: 0,7 миллионов кубических метров.
Транспорт
Череповец связан с областным центром, г. Москвой, г. Санкт-Петербургом и иными городами страны автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.
Водное сообщение
Череповец - крупный промышленный порт на Рыбинском водохранилище и пассажирский порт на р. Шексна. Через систему Волго-Балтийского водного пути город имеет выходы в Балтийское, Северное, Черное, Азовское, Средиземное моря. Таким образом, Череповец посредством системы водного сообщения связан с северными, южными и западными регионами России. Вместе с тем, местное пассажирское судоходство в настоящее время слабо развито. В теплый период года постоянно осуществляет рейсы (1,5 часа) теплоход МО - 116.
Автодорожное сообщение
Через Череповец проходит федеральная автотрасса А114 Вологда-Новая Ладога, связывающая город с Вологдой и Санкт-Петербургом, и автодорога Р104 Череповец-Сергиев Посад, связывающая Череповец с Ярославлем и Москвой.
Железнодорожное сообщение
Череповецкий железнодорожный узел, расположенный на железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Вологда, является вторым по грузообороту на Северной железной дороге (после узла Вологда-1-Вологда-2-Лоста Сортировочная). Через него за сутки проходит транзитом 120 грузовых, 20 пассажирских поездов и до 30 составов, прибывающих на промышленные гиганты Череповца. В 2009 объемы перевозок и погрузки резко упали. Узел включает в себя пассажирскую станцию "Череповец-1", грузовые станции "Череповец-2" и "Кошта".
Воздушное сообщение
Основная статья: Череповец (аэропорт)
Международный аэропорт "Череповец" находится в 25 километрах от Череповца вблизи поселка Ботово. Эксплуатантом аэропорта является ООО "Авиапредприятие "Северсталь", которое выполняет внутренние и международные регулярные и чартерные авиарейсы по России, странам СНГ и Европы. Авиарейсы внутренние: Москва (Внуково), Москва (Домодедово), Петрозаводск, Санкт-Петербург.
Городской транспорт
В г. Череповце с 1979 года действует Октябрьский мост - первый вантовый мост, построенный на территории России. С 1956 года в городе действует трамвайная сеть. Работает 3 маршрута. Подвижной состав составляют вагоны КТМ-5 (46 единиц, в том числе 2 двухвагонные системы) и КТМ-8 (10 единиц).
Действует разветвленная сеть автобусных маршрутов. Движение по маршрутной сети города полностью осуществляется автобусами большой вместимости. Крупнейший перевозчик - МУП "Автоколонна 1456", основу парка которого составляют автобусы ЛиАЗ-5256, ГолАЗ АКА-6226, Mercedes-Benz O345, МАЗ-103, МАЗ-104, ПАЗ-4234, ЛиАЗ-6212 и др. Помимо этого движение по городским маршрутам осуществляют большое количество частных автобусов. Одной из особенностей г. Череповца является практически полное отсутствие маршрутных такси, имеющихся во многих российских городах, включая областную столицу. Маршрутные такси в г. Череповце участвуют в пригородном сообщении. Все городские маршруты обслуживаются автобусами большой вместимости.
1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)
Динамика демографических показателей до 2014 года предусматривается исходя из среднего варианта прогноза Росстата и расчета управления стратегического планирования.
Таблица 1.2
Динамика демографических показателей до 2014 года
2012 (прогноз) |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
|||
значение, тыс. чел. |
темп роста, % |
значение, тыс. чел. |
темп роста, % |
значение, тыс. чел. |
темп роста, % |
Численность населения города | |||||
314,1 |
100,2 |
314,6 |
100,2 |
315 |
100,1 |
В том числе: трудоспособного | |||||
194,78 |
99,1 |
192,955 |
99,1 |
190,796 |
98,9 |
до 18 лет: | |||||
58,252 |
101,7 |
59,195 |
101,6 |
60,066 |
101,5 |
Среднегодовая численность населения | |||||
313,8 |
100,2 |
314,35 |
100,2 |
314,8 |
100,1 |
В том числе: трудоспособного | |||||
195,704 |
99,1 |
193,868 |
99,1 |
191,876 |
99 |
До 18 лет: | |||||
57,778 |
101,7 |
58,724 |
101,6 |
59,631 |
101,5 |
Рис. 1 Численность трудоспособного населения города Череповца
Таблица 1.3
Уровень занятости в разрезе основных отраслей экономики
Виды экономической деятельности |
Среднесписочная численность работников, человек |
Изменение численности, человек |
|
2010 год |
2011 год |
||
Всего по городу, в том числе: |
98 823 |
99 568 |
745 |
Обрабатывающие производства, из них: |
52 775 |
53 579 |
804 |
производство пищевых продуктов, включая напитки |
2 638 |
2 646 |
8 |
обработка древесины и производство изделий из дерева |
1 964 |
1 862 |
-102 |
химическое производство |
7 303 |
7 201 |
-102 |
производство кирпича и товарного бетона |
848 |
958 |
110 |
металлургическое производство |
24 313 |
24 372 |
59 |
производство готовых металлических изделий |
2 004 |
1 955 |
-49 |
производство машин и оборудования; предоставление услуг по их монтажу, ремонту и техобслуживанию |
12 675 |
13 373 |
698 |
производство мебели и прочей продукции |
855 |
840 |
-15 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
2 735 |
2 649 |
-86 |
Строительство |
3 940 |
4 000 |
60 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий |
2 251 |
2 510 |
259 |
Гостиницы и рестораны |
673 |
542 |
-131 |
Транспорт и связь |
2 849 |
3 743 |
894 |
Финансовая деятельность |
1 427 |
1 651 |
224 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
2 817 |
3 084 |
267 |
Образование |
11 375 |
10 978 |
-397 |
Здравоохранение |
9 736 |
9 524 |
-212 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
3 100 |
2 868 |
-232 |
1.3. Прогноз развития промышленности
Рис. 2 Динамика объема промышленного производства (млрд. руб.)
Таблица 1.4
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности | ||||||||||
2012 (прогноз) |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
||||||||
значение, млн. руб. |
темп роста, % |
значение, млн. руб. |
темп роста, % |
значение, млн. руб. |
темп роста, % |
|||||
361 266 |
106,8 |
392 535 |
108,7 |
425 206 |
108,3 |
|||||
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) (10) | ||||||||||
2012 (прогноз) |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
||||||||
значение, млн. руб. |
темп роста, % |
значение, млн. руб. |
темп роста, % |
значение, млн. руб. |
Темп роста, % |
|||||
19 391 |
107,5 |
20 807 |
107,3 |
22 305 |
107,2 |
|||||
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения, всего (11) | ||||||||||
2012 (прогноз) |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
||||||||
значение, млн. руб. |
темп роста, % |
значение, млн. руб. |
темп роста, % |
значение, млн. руб. |
темп роста, % |
|||||
56 682 |
104,6 |
60 031 |
105,9 |
63 139 |
105,2 |
|||||
Оборот розничной торговли (12) | ||||||||||
2012 (прогноз) |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
||||||||
Млн. руб. |
Темп роста, % |
Млн. руб. |
Темп роста, % |
Млн. руб. |
Темп роста, % |
|||||
В тек. ценах |
В сопост. ценах |
В тек. ценах |
В сопост. ценах |
В тек. ценах |
В сопост. ценах |
|||||
35 081 |
108,1 |
102,65 |
39 968 |
113,9 |
108,0 |
46 325 |
115,9 |
110,7 |
||
Оборот общественного питания (13) | ||||||||||
2012 (прогноз) |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
||||||||
Млн. руб. |
Темп роста, % |
Млн. руб. |
Темп роста, % |
Млн. руб. |
Темп роста, % |
|||||
В тек. ценах |
В сопост. ценах |
В тек. ценах |
В сопост. ценах |
В тек. ценах |
В сопост. ценах |
|||||
1 625 |
112,1 |
106,5 |
1 825 |
112,3 |
106,5 |
2 056 |
112,6 |
107,6 |
||
Объем платных услуг населению (14) | ||||||||||
2012 (прогноз) |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
||||||||
Млн. руб. |
Темп роста, % |
Млн. руб. |
Темп роста, % |
Млн. руб. |
Темп роста, % |
|||||
В тек. ценах |
В сопост. ценах |
В тек. ценах |
В сопост. ценах |
В тек. ценах |
В сопост. ценах |
|||||
16 090 |
111,0 |
104,8 |
17 925 |
111,4 |
103,4 |
19 941 |
111,2 |
104,0 |
1.4. Прогноз развития застройки города Череповца
Наиболее предпочтительными для нового строительства являются Зашекснинский и Заягорбский районы. Зашекснинский район располагает территориальными ресурсами и характеризуется наиболее благоприятной санитарно-экологической обстановкой. Заягорбский жилой район в значительной степени уже сформирован, не вовлеченные в градостроительную деятельность территории остались только в восточной части района у городской черты.
Генеральным планом предусматривается строительство второго автомобильного моста через р. Шексну в створе Архангельской улицы. В связи с этим значение этой улицы как одной из основных планировочных осей района возрастает, а место пересечения с природной планировочной осью - рекой Шексна приобретает особо важное градостроительное значение. Поэтому на территории, занятой в настоящее время малоэтажной индивидуальной застройкой, предусматривается формирование полифункционального высотного комплекса, как особой архитектурной доминанты, совмещающей жилую, общественно-деловую и культурно-развлекательную функции.
Ресурс Зашекснинского района - 655,55 га, объем жилья - 1628,03 тыс. кв. м.
Ресурс Заягорбского района - 179,86 га, объем жилья - 860 тыс. кв. м.
В рамках реализации программы "Стимулирование развития жилищного строительства в г. Череповце в 2011 - 2015 годах", утвержденной постановлением мэрии города от 27.09.2011 N 3979, и федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" в период с 2012 по 2015 годы планируется построить 624,9 тыс. кв. м.
Рис. 3 Прогноз развития застройки города Череповца
На 2012 год планируется ввести 125 тыс. кв. м жилья, 2013 год - 142 тыс. кв. м, 2014 год - 164,8 тыс. кв. м, 2015 год - 193,1 тыс. кв. м.
1.5. Прогноз изменения доходов населения
Средняя заработная плата за 2010 и 2011 годы по видам экономической деятельности
Таблица 1.5
Вид экономической деятельности |
Средняя заработная плата |
Темп роста, % |
|
2010 |
2011 |
||
Всего по городу, в том числе: |
26 051,19 |
29 240,38 |
112,2% |
Обрабатывающие производства, из них: |
31 660,31 |
35 021,44 |
110,6% |
производство пищевых продуктов, включая напитки |
19 674,38 |
19 641,72 |
99,8% |
обработка древесины и производство изделий из дерева |
21 047,58 |
24 430,47 |
116,1% |
химическое производство |
26 913,91 |
29 784,56 |
110,7% |
производство кирпича и товарного бетона |
29 594,76 |
30 487,41 |
103,0% |
металлургическое производство |
36 375,41 |
41 471,34 |
114,0% |
производство готовых металлических изделий |
16 417,39 |
19 007,33 |
115,8% |
производство машин и оборудования; предоставление услуг по их монтажу, ремонту и техобслуживанию |
32 846,50 |
34 114,25 |
103,9% |
производство мебели и прочей продукции |
19 757,93 |
23 821,27 |
120,6% |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
22 499,15 |
25 246,51 |
112,2% |
Строительство |
25 468,99 |
28 496,90 |
111,9% |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий |
19 049,12 |
20 101,49 |
105,5% |
Гостиницы и рестораны |
11 639,90 |
14 687,93 |
126,2% |
Транспорт и связь |
18 306,65 |
21 466,65 |
117,3% |
Финансовая деятельность |
44 003,52 |
46 186,20 |
105,0% |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
24 601,75 |
26 577,68 |
108,0% |
Образование |
12 678,76 |
13 299,11 |
104,9% |
Здравоохранение |
13 809,25 |
15 092,79 |
109,3% |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
25 077,32 |
41 609,61 |
165,9% |
В том числе: организация отдыха, культура и спорт |
27 590,44 |
47 580,62 |
172,5% |
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (15) | ||||||||
2012 (прогноз) |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
||||||
значение, тыс. руб. |
темп роста, % |
значение, тыс. руб. |
темп роста, % |
значение, тыс. руб. |
темп роста, % |
|||
45 705 869 |
108,5 |
49 636 574 |
108,6 |
53 954 956 |
108,7 |
|||
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города | ||||||||
2012 (прогноз) |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
||||||
значение, тыс. чел. |
темп роста, % |
значение, тыс. чел. |
темп роста, % |
значение, тыс. чел. |
темп роста, % |
|||
130,495 |
100,1 |
130,581 |
100,1 |
131,227 |
100,5 |
|||
Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций города (включая малые предприятия) (16) | ||||||||
2012 (прогноз) |
2013 (прогноз) |
2014 (прогноз) |
||||||
значение, руб. |
темп роста, % |
значение, руб. |
темп роста, % |
значение, руб. |
темп роста, % |
|||
29 187 |
108,4 |
31 780 |
108,9 |
34 263 |
107,8 |
Рис. 4 Прогноз средней заработной платы (руб.)
Таблица 1.6
Целевые показатели (17)
NN пп |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт |
План |
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2020 |
|||
1 |
Численность населения |
чел. |
308000 |
309010 |
310169 |
310400 |
310800 |
311200 |
311200 |
31100 |
310800 |
308000 |
2 |
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения |
% |
28,7 |
25,7 |
22,6 |
22,0 |
22,0 |
21,5 |
21,5 |
21 |
21 |
19.5 |
3 |
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения |
% |
11,8 |
11,9 |
12,6 |
12,3 |
12,5 |
13 |
13 |
13,5 |
13,5 |
15 |
4 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
0,7 |
0,5 |
4,3 |
2,0 |
1,7 |
1,5 |
1,4 |
1,3 |
1,4 |
1,2 |
5 |
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов |
чел. |
- |
- |
- |
2000 |
1900 |
1500 |
1000 |
700 |
700 |
500 |
6 |
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом с 2010 года) |
чел. |
- |
- |
- |
5354 |
8070 |
10467 |
12709 |
15009 |
16849 |
25999 |
7 |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий |
руб. |
18203,1 |
21917,8 |
22488,0 |
23162,4 |
23857,5 |
24573,2 |
25310,4 |
26069,7 |
26851,8 |
31128,6 |
8 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
млн. руб. |
260613,0 |
336346,2 |
205491,7 |
215766,3 |
223838,1 |
232223,9 |
240936,6 |
249989,4 |
259396,4 |
312277,4 |
9 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями |
млн. руб. |
207534,1 |
248107,5 |
148024,4 |
151036,4 |
155567,5 |
160234,5 |
165041,6 |
169992,8 |
175092,6 |
202980,3 |
10 |
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
79,6 |
72 |
70,1 |
70,0 |
69,5 |
69,0 |
68,5 |
68,0 |
67,5 |
65,0 |
11 |
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
10 |
12 |
Количество малых предприятий |
ед. |
1848 |
2300 |
2300 |
2500 |
2600 |
2700 |
2800 |
2900 |
3000 |
3500 |
13 |
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет |
млн. руб. |
- |
- |
- |
60,6 |
98,7 |
131,3 |
155,5 |
174,2 |
193,4 |
210,0 |
14 |
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций |
млн. руб. |
- |
- |
- |
10764 |
33700 |
51800 |
49100 |
56100 |
52500 |
65800 |
15 |
Доля собственных доходов бюджета города Череповца в общих доходах бюджета |
% |
50,9 |
54,8 |
58,1 |
53,6 |
70,8 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
Дополнительно рекомендуемые показатели | ||||||||||||
1 |
Сальдо финансовых потоков |
млн. руб. |
|
+14730 |
+15000 |
+15000 |
+15000 |
+15000 |
+15000 |
+15000 |
+15000 |
+15000 |
2 |
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций города, не относящихся к субъектам малого предпринимательства |
млн. руб. |
68717,1 |
90570,1 |
25071,9 |
25824,1 |
26790,2 |
27793,8 |
28836,6 |
29920,1 |
31046,0 |
37375,1 |
3 |
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий |
млн. руб. |
59913,8 |
59665,9 |
19668,6 |
20258,7 |
20866,5 |
21492,5 |
22137,2 |
22801,3 |
23485,4 |
27226,0 |
Таблица 1.7
Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в городе Череповце в 2009 - 2020 годах, человек (18)
Наименование |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 - 2020 годы (в среднем за год) |
Количество официально зарегистрированных безработных |
6935 |
4681 |
3870 |
3329 |
2080 |
Высвобождение работников, всего |
16000 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
в том числе в металлургическом производстве |
7862 |
100 |
200 |
200 |
200 |
Создание новых рабочих мест, всего |
12542 |
5354 |
2716 |
2506 |
1950 |
в том числе: | |||||
в рамках реализации инвестиционных проектов |
0 |
254 |
566 |
606 |
330 |
в малом и среднем предпринимательстве |
12542 |
5100 |
2150 |
1900 |
1830 |
Занятые на общественных работах |
8273 |
3417 |
800 |
600 |
500 |
Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
2.1. Водоснабжение и водоотведение
Прогнозный спрос на услуги водоснабжения и водоотведения на планируемый период 2012 - 2020 годы определен на основании данных прошлых лет с учетом сложившейся динамики, также учтено подключение новых объектов капитального строительства.
По группе потребителей "население" за основу при расчете приняты объемы реализации с учетом увеличения оснащения индивидуальными приборами учета в 2013 году с 59% на начало года до 79% на конец года всех квартир. В соответствии с муниципальной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец на 2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением мэрии города от 26.07.2010 N 2850, на начало 2013 год оснащение квартирными приборами учета планировалось 65% на конец года 85%.
На рис. 5 отображено потребление холодной воды (литров в сутки) одним жителем по годам, который подтверждает, что переход на приборный учет стимулирует сбережение воды как управляющими организациями в виде затрат на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета.
Рис. 5 Динамика водопотребления по городу Череповцу по годам (литров в сутки на человека)
В 2007 - 2011 годах интенсивность снижения объемов составляла в среднем процентном отклонение 5,68% к предыдущему году.
Уровень снижения потребления холодной воды соответствует требованиям муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец на 2010 - 2014 годы", отклонение в сторону снижения по которой ежегодно должно составлять1010,224 тыс. куб. м.
Таблица 2.1
Целевой показатель в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевого показателя |
|||||
В результате реализации Программы |
в том числе по годам: |
||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Экономия воды в натуральном выражении |
куб. м в год |
5 051 120 |
1 010 224 |
1 010 224 |
1 010 224 |
1 010 224 |
1 010 224 |
2.2. Теплоснабжение
Таблица 2.2
Показатели перспективного спроса и мероприятия, обеспечивающие спрос на тепловую мощность на расчетный период с 2013 по 2020 год
|
Заягорбский район |
Индустриальный район |
Зашекснинский район |
Северный район |
Нагрузка потребителей на расчетный срок с учетом выданных технических условий и объемов нового строительства, Гкал/час |
404,668 |
111,074 |
379,69 |
89,022 |
Дефицит тепловой мощности, Гкал/час |
119,258 |
8,374 |
257,49 |
10,422 |
Мероприятия, покрывающие дефицит и перспективный спрос на тепловую мощность |
1. Реконструкция котельной N 1 - комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов ПТВМ-50 (3шт.) 2. Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 1.5 МВт на территории котельной N 1 3. Расширение (реконструкция) котельной N 2 с увеличением мощности на 100 Гкал/час 4. Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 5 МВт на территории котельной N 2 5. Замена (новое строительство) тепловых сетей района, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оптимизацией диаметров трубопроводов 6. Режимная наладка системы теплоснабжения 7. Реконструкция котельной N 2 - комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов ДКВР-20/13 (3шт.) |
1. Реконструкция котельной N 3 - комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов ПТВМ-30 (2шт.) 2. Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 1.5 МВт на территории котельной N 3 3. Режимная наладка системы теплоснабжения 4. Замена (новое строительство) тепловых сетей района,находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оптимизацией диаметров трубопроводов |
1. Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 5 МВт на территории котельной "Южная" 2. Расширение (реконструкция) котельной "Южная" двумя котлами КВ-ГМ-116,3-150 с увеличением мощности на 200 Гкал/час 3. Реконструкция дымовой трубы для новых котлов - замена внутреннего ствола с увеличением диаметра 4. Реконструкция котельной "Южная" - комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов КВГМ-100 (2шт.) 5. Режимная наладка системы теплоснабжения 6. Строительство ТЭЦ-ГТУ с электрической мощностью 100 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/час |
1. Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 1,5 МВт на котельной "Северная" 2. Реконструкция котельной Северная - комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов КВГМ-30 (3 шт.) и ДЕ 6,5/14 (2шт.) 3. Режимная наладка системы теплоснабжения 4. Замена (новое строительство) тепловых сетей района, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оптимизацией диаметров трубопроводов |
Реализация мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2010 - 2014 годы". |
2.3. Электроснабжение
В 2011 году полезный отпуск электроэнергии в сеть составил 586,292 млн. кВт/ час, в том числе по группам потребителей:
Таблица 2.3
Группы потребителей |
Потребление, млн. кВт/час |
Многоквартирные дома |
232,334527 |
Частная застройка |
3,953958 |
Бюджет |
50,78059 |
Административно-коммерческие |
190,317388 |
Промышленность |
108,905537 |
К 2015 году планируется увеличение полезного отпуска в сеть до значения в 593,948 млн. кВт/час, в том числе по группам потребителей:
Таблица 2.4
Группы потребителей |
Потребление, млн. кВт/час |
Многоквартирные дома |
235,368 |
Частная застройка |
4,006 |
Бюджет |
51,444 |
Административно-коммерческие |
192,803 |
Промышленность |
110,328 |
К 2020 году планируется увеличение полезного отпуска в сеть до значения в 613,505 млн. кВт/час, в том числе по группам потребителей:
Таблица 2.5
Группы потребителей |
Потребление, млн. кВт/час |
Многоквартирные дома |
262,671 |
Частная застройка |
0,526 |
Бюджет |
53,138 |
Административно-коммерческие |
183,208 |
Промышленность |
113,963 |
Увеличение объемов отпуска электроэнергии в основном произойдет в связи с присоединением новых нагрузок, а объем роста заложен исходя из статистических данных МУП "Электросеть" с учетом застройки и ввода в эксплуатацию жилых микрорайонов города Череповца N 105, 106, 112.
2.4. Газоснабжение
Объем потребления природного газа за 2010 год составил:
население - 47673,4 тыс. куб. м/год;
промышленные предприятия - 61182,0 тыс. куб. м/год;
коммунально-бытовые предприятия - 567343,7 тыс. куб. м/год.
Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития города Череповца на 2013 - 2016 годы, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере города Череповца за последние 2 года.
Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением, предприятий. Так, при прогнозе ежегодного ввода жилья и предприятий расход газа на 2020 год будет составлять 689 384 тыс. куб. м/год.
Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
3.1. Холодное водоснабжение и водоотведение
В декабре 1915 года в городе Череповец была создана служба эксплуатации системы водоснабжения "Водосвет", которая впоследствии была реорганизована в муниципальное унитарное предприятие "Водоканал".
Потребителями услуг МУП "Водоканал" являются предприятия, организации, предприниматели и управляющие компании, а также жители частного сектора города Череповца и части Череповецкого района.
МУП "Водоканал" арендует по договору аренды с мэрией города Череповца объекты, предназначенные для водоснабжения и водоотведения.
МУП "Водоканал" является монополистом на рынке услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городе Череповце.
Инфраструктура водоснабжения включает в себя:
две станции водозабора проектной мощностью 550 000 куб. м. воды в сутки;
две станции водоподготовки проектной производительностью 210 000 куб. м. воды в сутки;
8 резервуаров чистой воды;
2 станции 2-го подъема воды;
34 повысительные станции;
113,175 км магистральных водоводов;
396,125 км сетей водоснабжения (кроме магистральных).
Характеристика источников водоснабжения
В настоящее время для водоснабжения города используются один источник - Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища.
Водозаборные сооружения N 1 и N 2 руслового типа расположены на территории существующего Комплекса очистных сооружений водопровода (КВОС). В состав водозаборных сооружений входят: два бетонных оголовка с рыбозащитными устройствами, два самотечных водовода Д=1000 мм, два самотечных водовода Д=1200 мм, две насосных станции первого подъема шахтного типа. По данным учета средний износ трубопроводов составляет 30%, оборудования на данных сооружениях составляет 50%.
Состояние Комплекса очистных сооружений водопровода
Комплекс очистных сооружений водопровода расположен в юго-восточной части города, на правом берегу Шекснинского руслового участка Рыбинского водохранилища Территория КВОС является зоной строгого санитарного режима.
Водопроводные очистные сооружения состоят из двух станций:
ВОС N 2 (12 контактных осветлителей + 12 скорых фильтров +4 установки УФО);
ВОС N 3 (24 рецеркулятора осветлителя + 8 установок УФО + 13 скорых фильтров).
Станции работают параллельно, регламент работы определен в зависимости от требуемых расходов. По данным учета средний износ оборудования на данных сооружениях составляет 25-30%.
Вода, поднятая насосными станциями первого подъема по двум трубопроводам Д=1000 мм - износ составляет 30% , поступает на очистку на ВОС N 2 и ВОС N 3, далее в резервуары чистой воды. Из резервуаров подача происходит 2-я насосными станциями по водоводам:
левому Д=1000 мм
правому Д=1000 мм
западному Д=1000 мм
средний износ составляет 55%.
Общая протяженность водопроводных сетей города Череповца составляет 509,3 км. Диаметр водопроводов - от 25 до 1200 мм. В среднем износ водопроводных сетей составляет 65,81%.
По материалу сети выполнены из чугуна, стали, полиэтилена. Удельная аварийность на сетях водопровода в 2009 году - 1,5 аварии на 1 км, 2010 году - 1,3 аварии на 1 км, 2011 году составила 0,7 аварии на 1 км.
Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определения размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Они составляют 10 - 12% общего объема подачи воды в водопроводные сети.
Структурный состав потребителей от сети водоснабжения города Череповец:
население, в том числе и частный сектор - 67%,
промышленные предприятия, бюджетные организации и прочие потребители - 33%.
Таблица 3.1
Динамика показателей водопотребления
Показатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Забор воды, тыс. куб. м. |
56 862,40 |
51 780,45 |
48 452,10 |
44 707,89 |
Возврат в голову, тыс. куб. м |
8 845,81 |
7 873,48 |
7 119,58 |
2 895,74 |
Подано на очистку, тыс. куб. м. |
65 708,21 |
59 653,93 |
55 571,68 |
47 603,64 |
Собственные нужды, тыс. куб. м |
407,58 |
388,38 |
379,19 |
1002,81 |
Подано воды в сеть, тыс. куб. м. |
56537,95 |
54392,07 |
48 071,47 |
43 708,08 |
Потери воды, тыс. куб. м. |
6529,80 |
6141,33 |
4996,54 |
4421,56 |
Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть |
11,55 |
11,95 |
11,88 |
10,11 |
Реализовано воды, тыс. куб. м - всего: |
48225,18 |
44315,96 |
42201,46 |
39010,88 |
в том числе населению, тыс. куб. м |
32190,07 |
29998,88 |
28575,23 |
25773,54 |
прочим потребителям, тыс. куб. м |
16035,10 |
14317,10 |
13626,20 |
13237,30 |
Доля реализации воды населению в общей реализации |
66,70 |
67,70 |
67,70 |
67,00 |
Как показывает динамика показателей водоснабжения за последние три года, объемы потребления воды сократились значительно.
Особенности системы водоотведения:
очистка стоков промышленных предприятий производится на комплексе очистных сооружениях канализации;
отвод промышленных, бытовых и ливневых стоков происходит по совместной схеме;
главные канализационные коллекторы самотечные, напорные.
Сточные воды, образующиеся в городе Череповце в результате жизнедеятельности человека, сбрасываются в городскую канализационную сеть. Туда поступают стоки от населения и предприятий и организаций города. Стоки поступают в систему канализации и с помощью 18 канализационных насосных станций, расположенных по всему городу, транспортируются на очистные сооружения канализации (КОСК) проектной производительностью 265 тыс. куб. м в сутки.
Концентрация загрязнений в сточных водах практически всегда превышает величины, допустимые для сброса в городскую канализацию. Накопления осадков и химические процессы в коллекторах ведут к изменению пропускной способности системы водоотведения и разрушению коллекторов в результате наличия коррозии бетона: газовой, кислотной, сульфатной и бактериальной. Проблему усугубляет и низкая эффективность работы локальных очистных сооружений промышленных предприятий города, т. е. не соответствие их нормативным требованиям, вследствие чего сточные воды сбрасываются в городские канализационные сети с большим содержанием токсичных загрязняющих веществ.
Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 393,3 км, сетей ливневой канализации составляет 218,9 км. Материал - сталь, асбестоцемент, железобетон, керамика, чугун, полиэтилен.
Общий износ сетей в среднем составляет 65,5%.
В течение 2009 года устранен 961 подпор, в 2010 году - 978 подпоров, в 2011 году - 1237 подпоров.
Подробная структура канализационных сетей по диаметру труб представлена в таблице 3.2:
Таблица 3.2
Структура канализационных сетей по диаметру
Диаметр, мм |
Метраж хозяйственно-бытовой канализации, м |
Метраж дождевой канализации, м |
До 100 |
4358 |
587 |
150 |
135348 |
3951 |
200 |
90323 |
23847 |
250 |
25775 |
13322 |
300 |
43136 |
49534 |
350 |
1797 |
2152 |
400 |
12834 |
28555 |
500 |
25753 |
27569 |
600 |
16916 |
6956 |
700 |
10672 |
5889 |
800 |
4004 |
7745 |
900 |
9967 |
11554 |
1000 |
9893 |
18720 |
>1000 |
2524 |
18519 |
Итого |
393300 |
218900 |
КНС-1 расположена по адресу: г. Череповец, ул. Пролетарская. Станция эксплуатируется с 1966 года, здание кирпичное. Проектная производительность станции 50 000 тыс. куб. м в сутки. Оборудование морально устарело. Система автоматического контроля работы станции отсутствует. Износ строительных конструкций составляет 50%.
КНС-2 расположена по адресу: г. Череповец, ул. Судостроительная. Станция эксплуатируется с 1975 года, здание кирпичное. Проектная производительность станции 50 000 тыс. куб. м в сутки. Оборудование морально устарело. Система автоматического контроля работы станции отсутствует. Износ трубопроводов 35%.
КНС-3 расположена по адресу: г. Череповец, ул. Белинского. Общая проектная мощность 50 000 куб. м в сутки. Оборудование морально устарело. Система автоматического контроля работы станции отсутствует. Износ трубопроводов 35%.
КНС-6 расположена по адресу: г. Череповец, Октябрьский проспект. Общая проектная мощность 50 000 куб. м в сутки. Износ строительных конструкций составляет 35%.
Комплекс очистных сооружений канализации (КОСК) эксплуатируется с 1965 - 1974 - 1986 - 2003 года.
КОСК предназначен для полной биологической очистки бытовых и производственных вод с последующим обеззараживанием УФО.
Показатели сброса в водоем соответствуют:
взвешенные вещества - 12-19 мг/л (НДС-15-20 мг/л)
БПК - 6-8 мг/л (НДС-15-18 мг/л)
В настоящее время на КОСК отсутствует автоматическая система контроля и управления технологическими процессами. Общий износ оборудования и сооружений ПБУ КОСК составляет 75-80%. Изношенность трубопроводов, запорной аппаратуры насосного оборудования приводит к высоким энергозатратам на перекачку стоков. В капитальном ремонте нуждаются приемные камеры, распределительные лотки, решетки в грабельном отделении 2-ой очереди, аэротенки 1-ой очереди. Система аэрации представлена полиэтиленовыми трубчатыми аэраторами НПФ "Экополимер", "Экотон", "Этек" и используется уже с 2002 года, поэтому к настоящему моменту требует замены.
Таблица 3.3
Баланс системы водоотведения и очистки стоков
Элементы системы водоотведения |
Имеющиеся мощности тыс. куб. м в сутки |
Объемы потребления, тыс. куб. м в сутки |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 прогноз |
||
ПБУ-1очередь |
67,5 |
67,95 |
58,26 |
63,60 |
65,49 |
ПБУ-2очередь |
77,5 |
25,76 |
29,71 |
34,34 |
37,20 |
ЛБУ |
120 |
49,11 |
51,78 |
28,93 |
22,61 |
КОСК |
265 |
142,82 |
139,75 |
126,87 |
125,30 |
3.2 Теплоснабжение
Основная часть тепловой энергия, поступающей в теплосети города Череповца, вырабатывается шестью собственными котельными МУП "Теплоэнергия" суммарной располагаемой мощностью 736,1 Гкал/час по горячей воде и 136,6 т/час по пару.
Кроме МУП "Теплоэнергия" поставщиком тепловой энергии является ОАО "Северсталь": ТЭЦ ПВС и водогрейная котельная ТСЦ. Располагаемая мощность этих источников для города оставляет 338,4 Гкал/час (278,4 и 60 Гкал/час соответственно).
Имеется значительный физический износ оборудования котельных МУП "Теплоэнергия" (например, срок эксплуатации водогрейных котлов ПТВМ-50 ст. N 1 и 2 котельной N 1 составляет 41 год и 38 лет при расчетном сроке службы - 30 лет, срок эксплуатации водогрейных котлов КВГМ-100 ст. N 1, 2 котельной N 2 составляет по 28 лет при расчетном сроке службы - 30 лет).
Тем не менее, эффективность работы котельных МУП "Теплоэнергия" достаточно высока, КПД "брутто" водогрейных котлов марки КВГМ составляет от 92 до 95%, водогрейных котлов марки ПТВМ составляет от 91 до 94%, что подтверждает высокий уровень организации эксплуатации и ремонтов оборудования.
Тепловые нагрузки Зашекснинского района покрываются котельной Южная, Заягорбского района - котельными N 1 и N 2 МУП "Теплоэнергия". Тепловые нагрузки Индустриального и Северного районов покрываются котельными N 3 и Северная МУП "Теплоэнергия" и ТЭЦ-ПВС и пиковой котельной ОАО "Северсталь".
Системой теплоснабжения правобережной части города (Индустриальный, Северный и Заягорбский районы) решено взаимное резервирование источников тепла, в Зашекснинском районе выполнены резервирующие перемычки между смежными магистралями, за счет чего достигнута достаточная надежность работы магистральных тепловых сетей.
Также достигнута относительно высокая эффективность работы магистральных тепловых сетей, в основном посредством поддержания установленных нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии за счет проведения капитальных ремонтов (перекладок) аварийных участков теплосетей и использования трубопроводов с изоляцией из ППУ.
В результате внедрения комплекса мероприятий по энергоресурсосбережению на предприятии МУП "Теплоэнергия" созданы предпосылки для дальнейшего снижения темпов роста себестоимости тепловой энергии, что увеличивает конкурентоспособность системы централизованного теплоснабжения.
В Зашекснинском районе система ЦТ от котельной Южная с открытым водоразбором постепенно переводится на закрытую схему.
Генеральный план 1987 года в части размещения теплоисточников, магистральных тепловых сетей и обеспеченности населения теплом в значительной степени реализован. Центральным отоплением и горячим водоснабжением обеспечена почти вся капитальная застройка города (98,5%).
С целью выявления реального соотношения между мощностями по выработке тепла и подключенными нагрузками потребителей проведены расчеты гидравлических режимов работы систем теплоснабжения по реальным тепловым нагрузкам базового периода (2010 года).
Для выполнения расчетов гидравлических режимов по каждой системе теплоснабжения были систематизированы и обработаны результаты коммерческого учета отпуска тепловой энергии от источников теплоты города Череповца, как сторонних, так и находящихся на балансе МУП "Теплоэнергия".
По результатам сравнительного анализа фактических и расчетных (нормативных) показателей работы систем теплоснабжения установлено, что фактический (по данным приборного учета) отпуск тепловой энергии в сетевой воде от источников теплоты МУП "Теплоэнергия" практически соответствует договорным значениям при средней температуре наружного воздуха отопительного периода.
В то же время анализ функционирования систем теплоснабжения в периоды нерасчетных похолоданий и итоги сравнения фактических и расчетных (нормативных) режимов их работы за базовый период 2010 года позволяют сделать следующие выводы о состоянии систем централизованного теплоснабжения города:
Фактический расход сетевой воды превышает нормативный во всех СЦТ города (от 340 т/ч в СЦТ от котельной Южная до 800 - 1200 т/ч в СЦТ от остальных источников).
Ограничение отпуска тепла потребителям в период зимнего максимума (температурные графики на источниках фактически имеют срезку температуры воды в подающих трубопроводах на , а, следовательно, и ограничение отпуска тепла потребителям при температурах наружного воздуха ниже .
Требования температурного графика по температуре сетевой воды в обратном трубопроводе по всем системам теплоснабжения не соблюдаются во всем диапазоне температур наружного воздуха. Температура сетевой воды в обратном трубопроводе превышает расчетную на . Главная проблема по превышению температуры обратной сетевой воды состоит в отсутствии регулировки систем теплопотребления зданий потребителей тепловой энергии.
Изношенность трубопроводов магистральных тепловых сетей, опережающая темпы строительства и капитального ремонта (доля участков теплосетей МУП "Теплоэнергия" со сроком эксплуатации более 25 лет составляет 35%, объемы перекладок теплотрасс недостаточны: 10 - 15 км в год из 100 км необходимых).
Балансы располагаемых тепловых мощностей на источниках и подключенных нагрузок потребителей (дефицит или резерв тепловой мощности) в системах централизованного теплоснабжения города Череповца по состоянию на 01.07.2011 приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Балансы располагаемых тепловых мощностей на источниках и подключенных нагрузок потребителей в системах централизованного теплоснабжения города
Источники тепла |
Единица измерения |
Располагаемая тепловая мощность источника |
Расчетная (нормативная) тепловая нагрузка по состоянию на 01.07.2011 года: |
Существующий резерв (+) или дефицит (-) тепловой мощности |
Котельная N 1 |
Гкал/час |
163,70 |
161,30 |
+2,4 |
Котельная N 2 |
Гкал/час |
199,70 |
222,45 |
-22,75 |
Котельная N 3 |
Гкал/час |
103,30 |
109,45 |
-6,15 |
Котельная "Северная" |
Гкал/час |
79,40 |
84,55 |
-5,15 |
Котельная "Южная" |
Гкал/час |
190,00 |
161,62 |
+28,38 |
По источникам МУП "Теплоэнергия" в целом |
Гкал/час |
736,1 |
739,3 |
-3,2 |
Источники тепловой энергии ЧерМК |
Гкал/час |
338,40 |
256,75 |
+81,65 |
По городу в целом |
Гкал/час |
1074,5 |
996,13 |
+78,37 |
Анализ существующего состояния систем теплоснабжения города позволяет предложить в первую очередь привести в соответствие расходы сетевой воды в системах теплоснабжения с нормативными требованиями температурного графика. Это позволит повысить пропускную способность магистральных трубопроводов, снизить расходы электроэнергии на транспортировку сетевой воды, обеспечить подключение перспективных тепловых нагрузок без значительных реконструкций существующих трубопроводов систем теплоснабжения. Для этого необходимо:
провести гидравлические расчеты систем теплоснабжения, по результатам которых выполнить подготовку к регулировке систем теплоснабжения;
выполнить регулировку систем теплоснабжения города;
согласовать работу автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов потребителей с режимами работы теплосети от каждого источника теплоснабжения;
привести шайбирования всех зданий-потребителей в соответствие с АИТП для ограничения потребления тепловой энергии при пиковых режимах;
произвести перерасчет элеваторных узлов у потребителей после шайбирования и регулировки зданий с АИТП;
на зданиях, где отсутствуют элеваторы, установить АИТП или восстановить элеваторы;
для выявления и использования резервов тепловой мощности у потребителей необходимо провести энергетические обследования, составить типовые паспорта зданий-потребителей и разработать мероприятия по экономии тепловой мощности у зданий-потребителей.
Определение резервов тепловой мощности у зданий потребителей позволит определить реальные тепловые нагрузки потребителей и сэкономить тепловую мощность, благодаря которой появится возможность подключить новые объекты без увеличения существующей тепловой мощности котельных.
3.3. Электроснабжение
В городе Череповце, организацией, эксплуатирующей более 90% электрических сетей муниципального образования, является МУП города Череповца "Электросеть". Эксплуатация производится на основании договора с комитетом по управлению имуществом мэрии города Череповца о закреплении за предприятием муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 01.01.2005 года.
Таблица 3.5
Объем эксплуатируемого оборудования на 01.01.2012 год
Наименование |
Ед. изм. |
Объем эксплуатируемого оборудования |
Кабель 10кВ |
км |
663,4 |
Кабель 0,4кВ |
км |
541,9 |
ВЛ-10кВ |
км |
17,2 |
ВЛ-0,4кВ |
км |
58,4 |
ГПП-110/10кВ |
шт. |
1 |
РП-10кВ |
шт. |
31 |
ТП-10/0,4кВ |
шт. |
497 |
Трансформаторы 10/0,4кВ |
шт. |
917 |
Мощность трансформаторов (суммарная) |
кВА |
467 721 |
Наряду с большой протяженностью электрических сетей, эксплуатируемых предприятием, данные сети имеют высокий процент износа.
Таблица 3.6
Объем электрических сетей, отслуживших нормативный срок
Сети, РП, ТП |
Необходимо заменить сетей (РП, ТП), отслуживших нормативный срок, (км, ед.) |
% необходимой замены |
ВЛ-10 кВ |
2,09 |
12,15 |
ВЛ-0,4 кВ |
16,62 |
28,80 |
КЛ-10 кВ |
252,06 |
38,24 |
КЛ-0,4 кВ |
203,71 |
37,59 |
РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ |
360 |
68,05 |
Таким образом, как видно из таблицы 3.6, основной объем средств инвестиционных программ МУП "Электросеть" на 2013 - 2020 годы необходимо направлять на поддержание объектов электросетевого хозяйства в рабочем состоянии и на плановую замену объектов, отслуживших нормативный срок.
Электроснабжение города Череповца можно разделить на четыре района: Индустриальный, Заягорбский, Зашекснинский и Северный.
Электроснабжение Индустриального района осуществляется от трех подстанций - ПС 110/10/10 кВ ГПП-9 МУП "Электросеть", ПС 220/110/10 кВ ГПП-1 ОАО "Северсталь" и ПС 110/10 ГПП-4 ОАО "Северсталь-Метиз". Кроме того, в аварийном режиме возможен перевод части нагрузок ГПП-9 МУП "Электросеть" от ПС 220/10 кВ ГПП-7 ОАО "Северсталь", а также нагрузки РП-17 (район ул. Сталеваров - ул. Парковая - ул. Ломоносова - ул. Ленина) от ПС 220/110/10 кВ "Зашекснинская" ОАО "ФСК ЕЭС".
Электроснабжение в Индустриальном районе города можно характеризовать как достаточно надежное, однако в данном районе существует ограничение по мощности для развития и компенсации роста нагрузок бытовых потребителей, а так же предприятий малого и среднего бизнеса. Это связано с невозможностью увеличения нагрузки по линиям, отходящих с подстанций промышленных предприятий по причинам дефицита мощности на самих промышленных предприятиях (ОАО "Северсталь" и ОАО "Северсталь-Метиз"), а также причина заложена в основной функции данных подстанций - надежное электроснабжение металлургического производства, тогда как технологические нарушения в городских сетях оказывают негативное влияние и вызывают остановки технологического процесса из-за посадок напряжения. Данная проблема имеет два варианта решения:
1) замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 ГПП-9 МУП "Электросеть", что нецелесообразно ввиду того, что ГПП-9 введена в эксплуатацию в 2005 году и существующее оборудование еще не выработало свой ресурс. Также замена трансформаторов не даст улучшения надежности электроснабжения потребителей Индустриального района города Череповца;
2) прокладка новых вводных кабельных линий с подстанций, расположенных в других районах города (Заягорбский и Северный районы) на РП-10 кВ, расположенные в Индустриальном районе. Данное мероприятие, при сопоставимых затратах с заменой трансформаторов на ГПП-9 имеет существенное преимущество - повышается надежность электроснабжения РП-10 кВ, включенных от нескольких независимых источников питания, и как следствие, появляется возможность обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения для наиболее ответственных объектов городской инфраструктуры.
Следовательно, приоритетным направлением инвестиционных мероприятий МУП "Электросеть" на 2013 - 2020 годы в Индустриальном районе станет прокладка дополнительных вводных кабельных линий на РП-10 кВ с целью изменения схемы электроснабжения района в части увеличения надежности электроснабжения потребителей и создания резерва мощности для технологического присоединения новых потребителей, а также замена полностью изношенных сетей и оборудования распределительных и трансформаторных подстанций.
Степень износа объектов электросетевого хозяйства в Индустриальном районе самая высокая по сравнению с другими районами города. Требуемый объем работ по реконструкции оборудования подстанций МУП "Электросеть" (РП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ) и замене кабельных линий 10 и 0,4 кВ для повышения качества и надежности электроснабжения - максимальный.
Электроснабжение Заягорбского района осуществляется от двух подстанций ПC "Первомайская" 220/10 кВ ОАО "ФСК ЕЭС" и ПС "Заягорба" 110/10 кВ (введена в эксплуатацию в 2010 году) ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго".
Электроснабжение в Заягорбском районе города можно характеризовать как надежное, т.к. внешнее электроснабжение выполнено от двух независимых, имеющих взаимное резервирование ПС. Однако и в данном районе существует ограничение по возможности подключения энергоемких объектов от ПC "Первомайская" 220/10 кВ, т.к. при наличии резерва трансформаторной мощности ПС и возможности подключения от существующих РП-10 кВ, отсутствует возможность присоединения новых объектов к РУ-10 кВ ПC "Первомайская" 220/10 кВ без проведения реконструкции ЗРУ 10 кВ (запланировано в инвестиционной программе ОАО "ФСК ЕЭС" в период 2012 - 2014 годы).
Степень износа объектов электросетевого хозяйства в Заягорбском районе - средняя. Основной объем работ по реконструкции электросетевых объектов для повышения качества и надежности электроснабжения - прокладка дополнительных вводных кабельных линий на РП-10 кВ от внешних источников питания, замена участков существующих вводных кабельных с большим количеством соединительных муфт, а так же замена полностью изношенных сетей и оборудования распределительных и трансформаторных подстанций.
Электроснабжение Зашекснинского района осуществляется от одного основного источника - ПС 220/110/10 кВ "Зашекснинская" ОАО "ФСК ЕЭС" которая, не имеет резерва ни по сети 110 кВ, ни по сети 10 кВ (дефицит мощности ПС с учетом выданных технических условий составляет порядка 15 МВА), что не может обеспечить перспективную застройку новых микрорайонов Зашекснинского района, а также небольшая часть района (малоэтажная застройка) подключена от ПС "Южно-Череповецкая" 35/10 кВ. В аварийном режиме возможна передача мощности в размере 5 МВт из Индустриального района от РП-17 в Зашекснинский, что позволит обеспечить электроэнергией социально-значимые объекты МУП "Теплоэнергия" и МУП "Водоканал".
Объекты электросетевого хозяйства в Зашекснинском районе в основном со сроком службы, не превышающий нормативный. Требуемый объем работ по реконструкции оборудования и замене сетей для повышения качества и надежности электроснабжении - минимальный.
В 2012 году ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" начато проектирование и строительство новой ПС-110/35/10 кВ "Южная" 4x16 МВА для электроснабжения новых микрорайонов в Зашекснинском районе города Череповца. Однако только строительством одной новой подстанции проблема с обеспечением надежности электроснабжения и создание резерва мощности для технологического присоединения энергоустановок потребителей в Зашекснинском районе не решается. Требуется проведение реконструкции сети - 35, 110 кВ.
В настоящее время существует транзит 35 кВ "Н. Углы - Батран", который по дуге с северо-запада до юго-востока опоясывает город Череповец. Это ВЛ- "Южная", "Лапач", "Домозеровская" протяженностью более 50 км. Линии построены в 60 - 70 годы прошлого века, сечении провода от 70 до 120 кв. мм. Трасса проходит вблизи Череповецкого района и трех районов города Череповца (Северного, Заягорбского и Зашекснинского) в одном коридоре с ВЛ-220 кВ "Пошехонье-Череповец-1, 2", ВЛ-500 кВ "Конаково-Череповец". На своем пути он пересекает реки Ягорба, Шексна, Северную железную дорогу и ВЛ-110 кВ "Шекснинская-1, 2", причем большой переход через р. Шексна выполнен в изоляционных габаритах 220 кВ. На транзите расположены 3 ПС в зоне перспективного роста нагрузок, это ПС "Ирдоматка", ПС "Южно-Череповецкая", ПС "Домозерово", две из которых находится в пригороде города Череповца. Подробнее мероприятия по изменению схемы транзита будут рассмотрены в разделе "Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей".
Электроснабжение Северного района осуществляется от одного основного источника - ПС 110/10 кВ "Искра" (введена в эксплуатацию в 2011 году), а также небольшая часть района (промышленная зона) подключена от ПС 220/110/10 кВ РПП-1. Ограничение по мощности для присоединения новых нагрузок - отсутствует. Резервирование от других источников - отсутствует. Кабельные линии 10 кВ с ПС 220/110/10 кВ РПП-1 и ПС 110/10 кВ ГПП-9 не дают возможности зарезервировать всех потребителей от ПС "Искра".
Степень износа объектов электросетевого хозяйства в Северном районе - средняя. Основной объем работ по реконструкции электросетевых объектов для повышения качества и надежности электроснабжения - прокладка дополнительных вводных кабельных линий на РП-10 кВ от внешних источников питания, замена участков существующих вводных кабельных с большим количеством соединительных муфт, а так же замена полностью изношенных сетей и оборудования распределительных и трансформаторных подстанций.
Также по электроснабжению Северного района существует проблема и по сети 110 кВ. Очень протяженные (около 60 км) транзитные ВЛ-110 кВ "Шекснинская-1,2" на которых отпайками включены 4 ПС, в том числе и ПС 110/10 кВ "Искра". Проблема заключается в том, что за 35-летнюю историю существования транзита, окружающий его лес, по которому он проходит на протяжении более 30 км, существенно вырос при оставшейся неизменной ширине просеки. Проектная ширина просеки 18 - 20 м, высота лесного массива достигает высоты 20 - 25 м. Большая часть инцидентов на данных ВЛ связана с падением деревьев, и хотя за последние 20 лет не было ситуации, чтобы одновременно отключались обе ВЛ-110 кВ, вероятность такого стечения обстоятельств с каждым годом возрастает. В этом случае может произойти полное погашение ПС 110/10 кВ "Искра", т.е. практически всего Северного района на несколько часов. Для решения проблемы требуется:
1) расширение просеки до 30 м, что потребует вырубки 14,5 га лесного массива, расширение до 40 м - 26,5 га; 2) изменение схемы транзита. Подробнее мероприятия по изменению схемы транзита будут рассмотрены в разделе "Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей".
В целом же по Череповецкому энергоузлу наблюдается дефицит электрической мощности. Это связано с тем, что по данным ОДУ Центра на ПС 500 кВ Череповецкая имеет место высокая загрузка автотрансформаторов 500/220 кВ. В настоящее время на этой подстанции установлено два АТ 500/220 кВ мощностью по 3х167 МВА. При выводе в ремонт или аварийном отключении одного из них могут возникнуть перегрузки второго автотрансформатора и, как следствие, ограничение потребителей.
Следует отметить, что ПС 500 кВ Череповецкая является основным источником питания Череповецкого промышленного узла, от нее получают питание крупнейшие промышленные потребители Вологодской области: ОАО "Северсталь", ОАО "ФосАгро-Череповец" и др. Большинство потребителей, присоединенных к подстанции, относятся к 1 и 2 категории надежности электроснабжения.
Оборудование ПС 500 кВ Череповецкая морально и физически устарело, ей требуется реконструкция с заменой автотрансформаторов 500/220 кВ. Для повышения надежности электроснабжения потребителей Череповецкого промышленного узла установлен автотрансформатор 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА на ПС 750 кВ Белозерская с сооружением ОРУ 220 кВ и заводом на него ВЛ 220 кВ Пошехонье - ГПП-1 и ВЛ 220 кВ Первомайская - РПП-1, переводом ВЛ 220 кВ Энергия-3 (Череповецкая - РПП-2) с ПС 500 кВ Череповецкая на ПС 750 кВ Белозерская (2011 г).
Технические мероприятия, позволяющие решить проблему, определены Соглашением о развитии энергетики Вологодского региона между Губернатором Вологодской области и Председателем Правления ОАО РАО "ЕЭС России", подписанном 19 февраля 2008 года. Подробнее технические мероприятия рассмотрены в разделе "Программа инвестиционных проектов, систем коммунальной инфраструктуры города Череповца".
Рис. 6 Схема внешнего электроснабжения города
Таблица 3.7
Баланс электрической мощности по районам города Череповца и питающим центрам
Район, источник |
Максимальная потребляемая мощность МУП "Электросеть", МВт |
Максимальная потребляемая мощность ОАО "ВСК", МВт |
Максимальная общая потребляемая мощность, МВт |
Население (МУП "Электросеть"), МВт |
Прочие потребители (МУП "Электросеть"), МВт |
Общая мощность на источниках питания, МВА |
Текущая резервная мощность на источниках питания на 09.2011, МВА |
Дополнительная резервная мощность на источниках питания при реализации программ развития к 2015 году |
Итоговая резервная мощность на источниках питания к 2015 году (текущая + дополнительная) |
Заягорбский, в т.ч. |
51,342 |
8,826 |
60,168 |
21,56364 |
29,77836 |
80 |
19,832 |
0 |
19,832 |
ПС Первомайская (ФСК) |
25,982 |
1,686 |
27,668 |
|
|
40 |
12,332 |
0 |
12,332 |
ПС Заягорба (МРСК Вологдаэнерго) |
25,36 |
7,14 |
32,5 |
|
|
40 |
7,5 |
0 |
7,5 |
Северный,в т.ч. |
14,408 |
16,15 |
30,558 |
6,05136 |
8,35664 |
31 |
24,442 |
0 |
24,442 |
ПС Искра (МРСК Вологдаэнерго) |
10,495 |
14,77 |
25,265 |
|
|
40 |
14,735 |
0 |
14,735 |
ПСРПП-1(ФСК) |
3,613 |
1,38 |
4,993 |
|
|
10 |
5,007 |
0 |
5,007 |
ПС Тяговая СЖД (Северная железная дорога) |
0,3 |
|
0,3 |
|
|
5 |
4,7 |
0 |
4,7 |
Зашекснинский, в т.ч. |
23,613 |
2,494 |
26,107 |
9,91746 |
13,69554 |
35,5 |
9,393 |
32 |
41,393 |
ПС Зашекснинская (ФСК) |
22,173 |
1,714 |
23,887 |
|
|
31,5 |
7,613 |
0 |
7,613 |
ПС Юж. - Череповецкая (МPCK "Вологдаэнерго") |
1,44 |
0,78 |
2,22 |
|
|
4 |
1,78 |
40 |
37,78 |
Индустриальный, в т.ч. |
48,617 |
|
|
20,41914 |
28,19786 |
48,5 |
0 |
0 |
0 |
ГПП-9 (МУП "Электросеть") |
26,836 |
|
|
|
|
26,8 |
0 |
0 |
0 |
ГПП-1(ОАО ЧерМК) |
9,351 |
|
|
|
|
9,3 |
0 |
0 |
0 |
ГПП-4 (ОАО "Северсталь - Метиз") |
12,43 |
|
|
|
|
12,4 |
0 |
0 |
0 |
Пром. зона р-н Веретья, в т.ч. |
0 |
3,84 |
3,84 |
|
|
12,5 |
8,66 |
0 |
8,66 |
ПС "Новые Углы" |
0 |
3,84 |
3,84 |
|
|
12,5 |
8,66 |
0 |
8,66 |
Примечание: Максимальная потребляемая мощность МУП "Электросеть" определена на основании максимального "зимнего" режимного дня с 2008 по 2011 год |
Как видно из таблицы 3.7, резерв мощности на перспективное развитие города Череповца в настоящее время присутствует только в Северном, Заягорбском районах и промышленной зоне района п. Веретье. После завершения строительства ПС-110/35/10 кВ "Южная" 4x16 МВА, необходимый резерв для развития города появится и в Зашекснинском районе. В Индустриальном районе резерв мощности появится только после прокладки новых вводных кабельных линий с подстанций, расположенных в других районах города (Заягорбский и Северный районы).
Таблица 3.8
Баланс электрической энергии по предприятию МУП "Электросеть"
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СНI, СНII и НН, млн. кВ/ч | |||||||||||
N п/п |
Показатели |
Период регулирования 2010 год |
Период регулирования 2011 год |
||||||||
|
|
всего |
ВН |
CHI |
СНII |
НН |
всего |
ВН |
CHI |
СНII |
НН |
1 |
Поступление электроэнергии в сеть, всего |
674,16 |
132,72 |
|
673,17 |
418,85 |
654,45 |
124,94 |
|
653,38 |
403,34 |
1.1 |
из смежной сети, всего |
|
|
|
131,72 |
418,85 |
|
|
|
123,87 |
403,34 |
|
в том числе из сети |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВН |
|
|
|
131,72 |
|
|
|
|
123,87 |
|
|
СНI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СНII |
|
|
|
|
418,85 |
|
|
|
|
403,34 |
1.2 |
От электростанций ПЭ (ЭСО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
От других поставщиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Поступление электроэнергии от других организаций |
674,16 |
132,72 |
|
541,45 |
|
654,45 |
124,94 |
|
529,51 |
|
2 |
Потери электроэнергии в сети |
73,08 |
0,73 |
|
28,78 |
43,57 |
68,16 |
0,69 |
|
26,84 |
40,63 |
|
то же в % (п. 1.1/п. 1.3) |
10,84% |
0,55% |
|
4,28% |
10,40% |
10,41% |
0,55% |
|
4,11% |
10,07% |
3 |
Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Полезный отпуск из сети |
601,08 |
0,26 |
|
225,54 |
375,28 |
586,29 |
0,39 |
|
223,20 |
362,70 |
4.1 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственным потребителям ЭСО |
601,08 |
0,26 |
|
225,54 |
375,28 |
586,29 |
0,39 |
|
223,20 |
362,70 |
Как видно из таблицы 3.8, в 2011 году в городе Череповце произошло незначительное (на 2,92%) снижение электропотребления по сравнению с 2010 годом. При этом потери в сетях МУП "Электросеть" снизились на 0,43%, что составило 4,92 млн. кВт/час в год. Данный эффект предприятию удалось получить благодаря выполнению мероприятий по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУП города Череповца "Электросеть" на 2010 - 2012 годы", а именно: в 2011 году начато создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ нижнего уровня). Ввод в эксплуатацию в конце 2012 - начале 2013 года позволит предприятию получить еще более существенное снижение потерь электрической энергии. Также эффект получен и за счет внедрения энергосберегающих технологий, направленных на снижение энергопотребления на "собственные" нужды предприятия (замена индукционных реле РТ-80, РТВ и РТМ на электронные реле РС-80, снижение расхода электроэнергии на собственные нужды, необходимого для работы технологического оборудования подстанций и жизнедеятельности обслуживающего персонала, вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок и т.д.).
Также с 2006 по 2012 год произошло значительное снижение технологических нарушений на объектах электросетевого хозяйства, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Электросеть". Как видно из приведенной диаграммы, количество технологических нарушений снизилось со 153 в 2006 году до 94 в 2011 году, т.е. снижение составило 38,6%, при этом среднее время ликвидации технологического нарушения в 2006 году составило 59 мин., в 2011 году - 58 мин.
Рис. 7 Сравнительный анализ количества технологических нарушений за 2006 - 2012 годы в сетях МУП "Электросеть"
В настоящее время на территории города Череповца работают четыре организации, имеющие статус гарантирующего поставщика (далее ГП): ОАО "Вологдаэнергосбыт", ОАО "Северсталь", ОАО "Оборонэнергосбыт" и ОАО "РЖД". Гарантирующий поставщик (далее также - ГП) - это коммерческая организация, участник оптового и розничных рынков электрической энергии, обязанная заключить договор с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии, желающим приобретать электрическую энергию и который расположен в границах зоны деятельности ГП. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, бюджетные организации могут без проведения конкурса заключать договоры электроснабжения с гарантирующим поставщиком, размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Население и потребители, приравненные к категории население (исполнители коммунальных услуг, собственники жилых домов и пр.), могут заключить договор электроснабжения (купли-продажи электроэнергии) с ГП или энергосбытовой компанией.
МУП "Электросеть" заключает договоры электроснабжения с потребителями - юридическими лицами, которые имеют право заключить договор также и с ГП в отношении точек поставки, находящихся в границах зоны его деятельности.
Для своих абонентов МУП "Электросеть" приобретает электроэнергию по договору на поставку у гарантирующего поставщика. Расчет между гарантирующим поставщиком и МУП "Электросеть" как сетевой организацией происходит по договору оказания услуг по передаче электроэнергии (в случае, когда договор заключен между абонентом и гарантирующим поставщиком, а поставляемая электроэнергия при этом транспортируется по электрическим сетям сетевой организации).
Расчет с поставщиками производится по приборам учета, расположенным на подстанциях поставщиков (на границе балансовой и эксплуатационной принадлежности), кроме того, на РП-10 кВ установлены контрольные счетчики электроэнергии, включенные в АИИС КУЭ, которые в случае выхода из строя основных могут быть использованы в качестве расчетных, что повышает точность расчетов и надежность системы в целом. Кроме того, в 2012 году введена в эксплуатацию АИИС КУЭ нижнего уровня для расчетов МУП "Электросеть" и потребителей по распределительной сети 0,4 кВ. Данная система позволяет:
получить баланс электроэнергии по трансформаторной подстанции;
на основе разницы показаний балансовых счетчиков и суммой счетчиков потребителей выявить потери по ТП;
осуществлять статистическую обработку накопленной информации, а на ее основе выявлять источники безучетного потребления.
Таким образом, МУП "Электросеть", используя каналы связи системы домового учета электроэнергии, имеет возможность собирать и передавать в УК, ТСЖ, ЖСК данные по расходу электроэнергии с выставлением счетов на оплату.
В экологическом плане процесс транспортировки электрической энергии не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
Таблица 3.9
Анализ финансового состояния предприятия, выполнение ремонтов и инвестиций, дебиторская и кредиторская задолженности
Наименование показателя |
Нормативное ограничение |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Примечание |
Коэффициент независимости |
не менее 0,5 |
0,73 |
0,80 |
0,75 |
0,81 |
Доля собственных средств в стоимости имущества |
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств |
не более 1 |
0,37 |
0,24 |
0,33 |
0,23 |
Показывает сколько привлеченных средств приходится на 1 руб. собственных |
Коэффициент реальной стоимости основных фондов и материальных оборотных средств в имуществе предприятия |
не менее 0,5 |
0,74 |
0,82 |
0,74 |
0,80 |
Доля основных средств и запасов (материальных оборотных средств) в стоимости имущества |
Коэффициент быстрой ликвидности |
более 0,8 |
0,49 |
0,94 |
0,97 |
1,03 |
Чем выше, тем выше платежеспособность предприятия |
Коэффициент тек. ликвидности |
равен или более 1 |
0,92 |
1,00 |
1,01 |
1,15 |
Чем выше, тем выше платежеспособность предприятия |
Предприятие является платежеспособным, финансово устойчивым.
Таблица 3.10
Выполнение капитальных ремонтов инвестиций с 2008 по 2011 год, тыс. руб.
Наименование |
Период |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
Капитальный ремонт |
План |
2 273,00 |
2 872,00 |
2 585,00 |
6 060,29 |
Факт |
14 039,87 |
10 886,01 |
13 038,10 |
16 303,46 |
|
Инвестиции |
План |
56 746,32 |
116 821,00 |
120 095,00 |
115 269,00 |
факт |
65 774,11 |
131 550,00 |
132 888,00 |
125 844,00 |
Как видно из таблицы, предприятие ежегодно перевыполняло планы капитальных ремонтов и инвестиций. В 2008 году проведена переоценка основных средств, в связи с чем произошло увеличение амортизации и как следствие - инвестиций.
Таблица 3.11
Дебиторская и кредиторская задолженность с 2008 по 2011 года, тыс. руб.
Наименование показателя |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Дебиторская задолженность |
211 459 |
225 014 |
335 412 |
211 333 |
Кредиторская задолженность |
202 331 |
198 949 |
306 346 |
209 057 |
Таблица 3.12
Наименование показателя |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Примечание |
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности |
8,81 |
7,32 |
6,52 |
5,24 |
Скорость оборота дебиторской задолженности |
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности |
8,23 |
7,96 |
7,23 |
5,56 |
Расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию |
Период погашения дебиторской задолженности |
41 |
49 |
55,2 |
68,7 |
Средний срок погашения дебиторской задолженности |
Период погашения кредиторской задолженности |
44 |
45 |
49,8 |
64,7 |
Средний срок возврата долгов предприятия |
3.4. Газоснабжение
Газоснабжение города Череповца обеспечивается от системы магистральных газопроводов. Подача газа потребителям города осуществляется через газораспределительные станции ГРС-2 и ГРС-4 (Индустриальный и Заягорбский районы), ГРС-3 (Зашекснинский район).
Распределение газа на территории города осуществляется по 2-ступенчатой системе:
для Индустриального и Заягорбского районов газопроводы среднего давления-0,3 МПа и газопроводы низкого давления до 0,005 Мпа;
для Зашекснинского района газопроводы высокого давления II категории 0,6 МПа и газопроводы низкого давления до 0,005 МПа.
Связь между различными ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП), в которых давление газа снижается и поддерживается на заданном уровне.
В настоящее время в городе насчитывается 29 ГРП (без учета ГРП и ШРП промышленных и коммунально-бытовых потребителей).
В городе Череповце природным газом газифицировано 123149 квартир, что составляет 92% от общего количества газифицированных.
Направления использования газа:
промышленность;
энергоноситель для источников тепла;
пищеприготовление.
Эксплуатация газового хозяйства осуществляется ОАО "Череповецгаз".
Согласно Генеральному плану городского округа предусматривается:
сохранение основных направлений использования природного газа, при этом увеличивается доля использования природного газа для малоэтажного индивидуального строительства в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов;
мероприятия по развитию инфраструктуры газового хозяйства для обеспечения бесперебойности подачи газа потребителям, безопасности эксплуатации системы газоснабжении, простоты и удобства ее обслуживания.
Для обеспечения бесперебойности подачи газа потребителям, безопасности эксплуатации, необходимо:
осуществить связь ГРС-3, включающую ее в единую систему газоснабжения г. Череповца, посредством устройства дюкерного перехода через р. Шексну;
предусмотреть строительство и ввод элементов системы в увязке с очередностью строительства. Расширить долю использования газа при индивидуальном строительстве.
Для реализации стабильной работы системы газоснабжения в зависимости от срока ввода в эксплуатацию перспективных потребителей до 2020 года необходимо поэтапно построить:
1 этап
дополнительный выход из ГРС-2-Заречье.
2 этап
участок газопровода от ул. Краснодонцев по ул. Олимпийской до р. Шексны;
дюкер через р. Шексну;
ГРП высокого давления;
участок газопровода от р. Шексна до газопровода высокого давления от ГРС-3 Баскаково.
3 этап
произвести увеличение мощностей ГРС-3 в Зашекснинском районе;
выполнить перекладку существующих участков газопровода с Ду 500 мм до Ду 700 мм от ГРС-3 до ответвления на ГРП высокого давления;
выполнить перекладку существующих участков газопровода в 112 мкр. от Шекснинского проспекта до Октябрьского проспекта с Ду 150 мм до Ду 400 мм.
4 этап
выполнить перекладку существующих участков газопровода с Ду 700 мм до Ду 1200 мм от ГРС-2 по Кирилловскому шоссе;
выполнить перекладку существующих участков газопровода с Ду 700 мм до Ду 1200 мм от ГРС-2-Заречье.
В настоящее время газораспределительная сеть включает в себя 29 ГРП (без учета ГРП и ШРП промышленных и коммунально-бытовых предприятий). На перспективу развития до 2020 года предусматривается дополнительная установка 11 газорегуляторных пунктов в микрорайонах и кварталах новой жилой застройки и ГРП для снижения давления с высокого до среднего. Места установки проектируемых ГРП в районах перспективной жилой застройки будут уточнены при проектировании сетей низкого давления в этих районах. В качестве проектируемых ГРП предлагается использовать блочные газорегуляторные пункты, выпускаемые отечественными производителями и имеющие разрешение и сертификаты соответствия Госстандарта России.
В целом система газоснабжения города Череповца надежна. Но в связи с возрастающей потребностью использования газа необходимо решение ряда задач, а именно:
строительство дополнительного ввода с ГРС-2 для газоснабжения Заягорбской части города Череповца. Данное решение обеспечивает надежное и устойчивое газоснабжение, регулирование потоков газа, увеличение пропускной возможности газопроводов;
строительство газопровода по ул. Олимпийской в связи с возрастающей потребностью в использовании природного газа в данном районе;
закольцовка Зашекснинского и Заягорбского района города Череповца обеспечивает создание единой газораспределительной системы, соединяющей Заягорбский и Зашекснинский районы.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит устранить технические ограничения для осуществления технологического присоединения к газораспределительным сетям новых потребителей в застраиваемых районах, а также позволит обеспечить устойчивое газоснабжение существующих потребителей.
Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории города Череповца, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.
Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста.
Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:
бюджетный сектор;
жилищный фонд;
системы коммунальной инфраструктуры.
Реализация мероприятий по энергосбережению на территории города Череповца осуществляется в рамках муниципальной программы по энергосбережению "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением мэрии города от 26 июля 2010 года N 2850, (далее - муниципальная программа по энергосбережению).
Особый интерес в вопросе энергосбережения вызывают объекты бюджетной сферы, так как данные учреждения потребляют достаточно большое количество ресурсов, в то же время их потенциал энергосбережения весьма высокий.
Оснащенность приборами учета учреждений и организаций, финансируемых за счет средств городского бюджета, по состоянию на 01.01.2011 составила 100%.
Обязанность, возложенная на бюджетные учреждения, - снижение в сопоставимых условиях потребляемых ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленных ресурсов в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%, за 2010 - 2011 год бюджетными учреждениями города не выполнена.
Экономия потребления энергоресурсов и воды бюджетной сферой города за 2010 - 2011 годы в сопоставимых условиях составила: воды - 18,6%; тепловой энергии - 3%; электрической энергии - 4% при требуемых 6% к 01.01.2012 года по каждому из энергоресурсов.
Основными проблемами энергосбережения в зданиях бюджетной сферы города являются изношенность внутридомовых инженерных сетей, значительные тепловые потери через ограждающие конструкции зданий, а также отсутствие энергосберегающего оборудования, тогда как во внедрении прогрессивных энергоэффективных технологий скрыт основной резерв энергосбережения.
Анализ существующего положения в области энергосбережения в городе показал, что мероприятия по энергосбережению в зданиях бюджетной сферы практически не реализуются. Причинами являются низкий объем финансирования и отсутствие четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики.
При дальнейшем сохранении таких тенденций неизбежно увеличение потребления коммунальных ресурсов бюджетными организациями из-за увеличения потерь ресурсов вследствие физического износа инженерных сетей и оборудования, что приведет к значительному увеличению финансовых средств, расходуемых на оплату коммунальных ресурсов и работ по поддержанию объектов инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения.
Для успешного решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов организациями с участием муниципального образования, осуществляется реализация мероприятий муниципальной программы по энергосбережению, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и сфере оказания услуг".
Жилищный фонд города на 01.01.2012 составляет 7,331 млн. квадратных метров. Население города по состоянию на 01.01.2012 составляет 314,6 тыс. человек и является самым крупным потребителем энергоресурсов. На начало 2012 года в эксплуатации находятся 1683 многоквартирных и 1284 жилых домов.
Годовое потребление энергетических ресурсов жилищным фондом города составляет свыше 60% от общего отпуска энергоресурсов энергоснабжающими предприятиями.
Эффективное управление многоквартирными домами невозможно без использования энергосберегающих технологий - применения современных теплоизоляционных материалов, установки приборов учета и регулирования энергоресурсов, замены изношенных трубопроводов на современные, установки энергосберегающего оборудования.
При использовании данных технологий возможно не только улучшение качественных характеристик жилых домов, комфортности проживания, но и значительное сокращение издержек по содержанию и ремонту зданий, увеличение межремонтных сроков, экономия коммунальных ресурсов, что приведет в конечном итоге к снижению платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Для решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов в жилищном фонде города осуществляется реализация мероприятий муниципальной программы по энергосбережению, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде".
В состав организаций коммунального комплекса города входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.
Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса в настоящее время является приоритетным не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги коммунального комплекса, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
По состоянию на 01.01.2012 фактический износ оборудования муниципальных предприятий коммунального комплекса, предназначенного для производства, транспортировки энергетических ресурсов, составляет более 60%.
Основу систем жизнеобеспечения любого современного города составляют многочисленные трубопроводы водо-, газо- и теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Эти сети создавались десятилетиями, их протяженность измеряется многими сотнями километров. В настоящее время состояние коммунальных сетей представляет собой проблему, серьезность которой нельзя недооценивать.
В Череповце 322 км тепловых сетей, 199 из них уже отслужили свой нормативный срок, общий износ тепловых сетей составляет 54%. Не лучше ситуация и оборудованию котельных - износ 35%. Потери тепловой энергии за 2011 год составляют 13,45% от отпущенной энергии всем потребителям.
Износ водопроводных и канализационных сетей составляет 72% и 66% соответственно. 214 км водопроводных сетей и 130 км канализационных отслужили установленные нормативные сроки. Потери за 2011 год составили почти 10,75% от общего отпуска воды всем потребителям.
Электрических сетей в городе более 1200 км, из них 430 отслужили нормативный срок. Потери электрической энергии за 2011 год составили 10,41%.
Для успешного решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов организациями коммунального комплекса, осуществляется реализация мероприятий Программы, представленных в Подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве".
Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории города возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти Вологодской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:
затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;
требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач муниципальной программы по энергосбережению;
требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Перспективное строительство жилья и объектов социально-культурной сферы потребует существенных дополнительных мощностей для надежного обеспечения новых потребителей. Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить у населения возрастающие расходы на коммунальные платежи, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность.
Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность города в качественных коммунальных услугах:
надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организаций коммунального комплекса;
сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;
доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);
эффективность деятельности организации коммунального комплекса;
источники инвестирования инвестиционной программы.
При формировании целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры применены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года N 48. Группы показателей характеризуются индикаторами, просчитанные на перспективу до 2020 года, представлены в приложении 2 к Программе.
Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения
Перспективная схема электроснабжения муниципального образования предусматривает инвестиционные проекты, направленные на ликвидацию дефицита электрической мощности по Череповецкому энергоузлу в целом, включая город Череповец (инвестиционные проекты ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и ОАО "ФСК ЕЭС"), наиболее энергоемкие инвестиционные проекты, планируемые к выполнению в период с 2013 по 2020 год и инвестиционные проекты МУП "Электросеть", направленные на улучшение надежности электроснабжения города Череповца, повышение категории надежности энергообъектов, замену изношенных объектов электросетевого хозяйства.
Согласно представленной схеме планируется использовать створ существующего транзита 35 кВ в качестве трассы для новой ВЛ-110 кВ, тем самым связать между собой ВЛ-110 кВ Шекснинская-2 и ОРУ-110 кВ ПС "Зашекснинская", для этого необходимо:
строительство новой ПС-110/10 кВ "Ирдоматка", включение ее в рассечку ВЛ-110 кВ "Шекснинская-2" и перевод на вновь построенную ПС нагрузок существующей ПС-35/10 кВ "Ирдоматка";
строительство новой ПС 110/10 кВ "Южная" для обеспечения эл. снабжения застройки восточной части Зашекснинского района;
для подключения новой ПС 110/10 кВ "Южная" построить две ВЛ-110 кВ: от ПС-110/10 кВ "Ирдоматка", используя существующий переход через р. Шексна и от ПС-220/110/10 кВ "Зашекснинская" по новому коридору;
существующую ПС-35/10 кВ "Южно-Череповецкая" демонтировать, а идущие от нее ВЛ-10 кВ переключить на новую ПС 110/10 кВ "Южная".
Рис. 8 Схема перспективного внешнего электроснабжения города Череповца
Данная схема перспективного электроснабжения позволит получить следующие преимущества:
Улучшается надежность электроснабжения Зашекснинского района за счет строительства новой ПС 110/10 кВ "Южная", включения ее от ПС-220/110/10 кВ "Зашекснинская", а также за счет связей между РП-10 кВ. Кроме того, появляется возможность подключения новых микрорайонов города.
Улучшается надежность электроснабжения Северного и Заягорбского районов из-за разрезания транзита и уменьшения длинны ВЛ-110 кВ "Шекснинская-2".
Схема учитывает перспективу развития сети в случае строительства ПС-110 кВ в индустриальном парке "Шексна".
Ликвидируется протяженный транзит 35 кВ.
Снижаются потери электроэнергии.
Также все инвестиционные проекты Программы инвестиционных проектов, рассмотренные в разделе 5 Программного документа, обеспечивающие достижение целевых показателей, можно разделить на три основные группы:
разработка генеральной схемы электроснабжения города Череповца в соответствии с генеральным планом застройки города до 2020 года;
электроснабжение новых объектов в соответствии с генеральным планом застройки города Череповца до 2020 года;
повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей города Череповца.
Основные группы в свою очередь подразделяются по источнику финансирования (амортизационные отчисления МУП "Электросеть", финансирование ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", финансирование ОАО "ФСК ЕЭС", финансирование за счет бюджетных средств, финансирование за счет инвестора).
Разработка генеральной схемы электроснабжения города Череповца в соответствии с генеральным планом застройки города Череповца до 2020 года.
Развитие инженерных сетей и источников энергоснабжения находится в "одной связке" с генеральным планом застройки города Череповца. Год от года объемы ввода в строй новых площадей возрастают, причем речь идет не только о жилищном, но и о промышленном и коммерческом строительстве. Поэтому становится актуальным разработка генеральной схемы электроснабжения г. Череповца в соответствии с генеральным планом застройки города Череповца до 2020 года, которая определит развитие электрической сети города, позволяющее обеспечить достаточный для современного города уровень электроснабжения существующих потребителей и подключения новых.
Выполнение данного инвестиционного проекта запланировано на 2013 - 2014 год. Источник финансирования - амортизационные отчисления МУП "Электросеть". Требуемый объем инвестиций 5,9 млн. руб.
Электроснабжение новых объектов в соответствии с генеральным планом застройки города Череповца до 2020 года включает в себя мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения наиболее энергоемких объектов капитального строительства до 2020 года, и состоит из следующих мероприятий:
Разработка проекта и строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" и ВЛ-110\35\10кВ в Зашекснинском районе г. Череповца. ( ВЛ-110/35 кВ "Лапач" от ПС-110/10 кВ "Южная" до ПС-35/10 кВ "Южно-Череповецкая" и ВЛ-110 кВ от ПС-110/35/10 кВ "Южная" до ПС-220/110/10 кВ "Зашекснинская") необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца и устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей в целом по Зашекснинскому району, с целью создания системы энергоснабжения для реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье" и повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов. Источник финансирования - ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго". Требуемый объем финансирования - 526 млн. руб. Срок выполнения работ 2012 - 2014 год.
Реконструкция ОРУ-110 кВ (открытое распределительное устройство) ПС-220/110/10 кВ "Зашекснинская" необходимо для энергообеспечения резерва мощности в виду развития Зашекснинского района г. Череповца. Источник финансирования - ОАО "ФСК ЕЭС". Требуемый объем финансирования - 291,9 млн. руб. Срок выполнения 2014 - 2015 годы.
Проектирование и строительство РП (распределительного пункта) в восточной части Заягорбского района (за ул. Олимпийской) согласно разработанному проекту с прокладкой 2-х вводных кабельных линий от ПС 220/10 кВ "Первомайская" и ПС 110/10 кВ "Заягорбинская" общей протяженностью 9,6 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Заягорбского района (26 мкр.). Источник финансирования - бюджетные средства. Требуемый объем финансирования - 74,95 млн. руб. Срок выполнения работ 2015 год.
Проектирование и строительство 5 ед. ТП установленной мощностью 10 МВА в восточной части Заягорбского района (за ул. Олимпийской в 26 мкр.) согласно разработанному проекту c учетом прокладки КЛ-10 кВ протяженностью 8,7 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Заягорбского района (26 мкр.). Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования - 66,08 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 год.
Проектирование и строительство кабельной канализации от ПС 110/10 кВ "Южная" до 108, 110 и 119 мкр. Зашекснинского района необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца и устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей в целом по Зашекснинскому району, с целью создания системы энергоснабжения для реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье" и повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов. Источник финансирования - бюджетные средства. Требуемый объем финансирования - 250 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 - 2017 год.
Проектирование и строительство РП в 110 мкр. восточной части Зашекснинского района согласно проекту застройки новых микрорайонов с учетом прокладки вводных КЛ-10 кВ общей протяженностью 11,48 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Источник финансирования - бюджетные средства. Требуемый объем финансирования - 88,21 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 год.
Проектирование и строительство РП в 119 мкр. восточной части Зашекснинского района согласно проекту застройки новых микрорайонов с учетом прокладки вводных КЛ-10 кВ общей протяженностью 14,46 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Источник финансирования - бюджетные средства. Требуемый объем финансирования - 96,65 млн. руб. Срок выполнения работ 2018 год.
Проектирование и строительство 6 ед. ТП установленной мощностью 12 МВА в 107 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 10,5 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 107 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования - 89,489 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 - 2017 год.
Проектирование и строительство 5 ед. ТП установленной мощностью 10 МВА в 108 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 8,7 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 108 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования - 52,9 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 - 2018 год.
Проектирование и строительство 6 ед. ТП установленной мощностью 12 МВА в 109 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 10,5 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 109 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования - 79,3 млн. руб. Срок выполнения работ 2018 год.
Проектирование и строительство 8 ед. ТП установленной мощностью 16 МВА в 110 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 14 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 110 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования - 105,73 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 - 2017 год.
Проектирование и строительство 3 ед. ТП установленной мощностью 6 МВА в 111 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 5,25 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 111 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования - 31,72 млн. руб. в 2020 году. Срок выполнения работ 2020 - 2021 год.
Проектирование и строительство 8 ед. ТП установленной мощностью 16 МВА в 119 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 14 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 119 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования - 105,75 млн. руб. Срок выполнения работ 2018 - 2019 год.
Проектирование и строительство 4 ед. ТП установленной мощностью 8 МВА в 117 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 7 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 117 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования - 52,85 млн. руб. Срок выполнения работ 2019 год.
Проектирование и строительство 2 ед. ТП установленной мощностью 4 МВА в 100 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 3,5 км необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки 100 микрорайона в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования - 26,43 млн. руб. Срок выполнения работ 2019 год.
Строительство РП, 4ед. ТП-10/0,4 кВ установленной мощностью 7,2 МВА и КЛ-10 кВ для электроснабжения историко-этнографического музея "Усадьба Гальских". Общая протяженность КЛ-10 кВ до РП 19,2 км, от РП до ТП - 4 км. Требуемый объем финансирования - 143,58 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 - 2015 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство 1 ед. ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,7 км для электроснабжения городского парка культуры и отдыха (Соляной сад). Реконструкция. Требуемый объем финансирования - 6,089 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет бюджетных средств.
Строительство РП-10 кВ в 108 мкр., ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 3,2 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 14 км для электроснабжения многофункционального дворца ледовых видов спорта необходимо для технологического присоединения энергоустановок застройки жилых микрорайонов в Восточной части Зашекснинского района г. Череповца и многофункционального дворца ледовых видов спорта. Финансирование за счет инвестора. Требуемый объем финансирования - 110,00 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 - 2017 год. Финансирование за счет бюджетных средств.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,4 км для электроснабжения спортивно-досугового парка "Гритинская гора". Требуемый объем финансирования -15,057 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения торгово-офисного центра на пересечении пр. Победы - ул. Сталеваров. Требуемый объем финансирования -15,812 млн. руб. Срок выполнения работ 2020 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,28 км для электроснабжения здания гостиничного комплекса с медицинским центром. Требуемый объем финансирования - 9,051 млн. руб. Срок выполнения работ 2020 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 5,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 4 км для электроснабжения здания торгово-развлекательного центра "360" на пересечении Октябрьский пр. - ул. Раахе. Требуемый объем финансирования - 76,682 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 4,0 км для электроснабжения техноцентра за ул. Рыбинской Зашекснинского района. Требуемый объем финансирования - 19,588 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения выставки индивидуального домостроения (участок около "Ледового дворца"). Требуемый объем финансирования - 13,924 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 3,2 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,8 км для электроснабжения многофункционального торгового комплекса в 26 мкр. Требуемый объем финансирования - 38,373 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения здания автосервисного центра, пр. Победы, 11А. Требуемый объем финансирования - 12,626 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания автосалона с закрытой автостоянкой в цокольном этаже, Кирилловское шоссе (в районе ипподрома). Требуемый объем финансирования - 7,198 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания автосервиса с автомойкой, ул. К. Беляева, 56. Требуемый объем финансирования - 7,198 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения автотехцентра, Октябрьский пр., напротив ТЦ "Аксон". Требуемый объем финансирования - 10,738 млн. руб. Срок выполнения работ 2015 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения крытого многоуровневнего паркинга в 105 мкр. на ул. Годовикова (около ТРЦ "ИЮНЬ"). Требуемый объем финансирования - 7,198 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 3,2 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1 км для электроснабжения торгового комплекса "Макси", пр. Победы, 188А". Требуемый объем финансирования -11,682 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения административно-торгового здания, ул. Городецкая, 1. Требуемый объем финансирования - 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,8 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения объекта торговли, стр. N 39, 40/105 мкр. ул. Ленинградская. Требуемый объем финансирования - 7,67 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения объекта на торги, 16/103 мкр. Требуемый объем финансирования - 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2015 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения склада, объекта оптовой торговли, в районе Кирилловское шоссе, 52. Требуемый объем финансирования - 7,198 млн. руб. Срок выполнения работ 2015 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения ремесленной палаты, ул. Первомайская, 2. Требуемый объем финансирования - 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания физкультурно-оздоровительного центра, пересечение ул. Городецкая - ул. Сазонова. Требуемый объем финансирования - 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения многофункционального спортивного комплекса с бассейном на ул. Беляева в 24 мкр. Требуемый объем финансирования - 12,626 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения яхтклуба в западной рекреационной зоне Зашекснинского района. Требуемый объем финансирования - 7,198 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения пассажирского причала Набережная - Соборная горка. Требуемый объем финансирования - 7,198 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование за счет инвестора.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,8 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения детского сада в 103 мкр. (стр. N 15) на 330 мест. Требуемый объем финансирования - 7,67 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет бюджетных средств.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения поликлиники для взрослых в 105 мкр. (стр. N 46, N 47). Требуемый объем финансирования - 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2014 год. Финансирование за счет бюджетных средств.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,8 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения жилого дома на 160 квартир в вост. части Зашек. р-на. Требуемый объем финансирования - 7,67 млн. руб. Срок выполнения работ 2019 год. Финансирование за счет бюджетных средств.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания учебного корпуса и производственных мастерских (ГПТУ N 27, г. Череповец, ул. Металлургов, д. 38) под технопарк малого бизнеса. Требуемый объем финансирования - 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 год. Финансирование за счет бюджетных средств.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения многофункционального центра (пристройка к зданию мэрии по пр. Строителей, 2). Требуемый объем финансирования - 7,906 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год. Финансирование за счет бюджетных средств.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 5,0 км для электроснабжения специализированного комплекса для одиноких пенсионеров и ветеранов в 108 мкр. ЗШК. Требуемый объем финансирования - 7,91 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 год. Финансирование за счет бюджетных средств.
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания Череповецкого городского суда на углу ул. Годовикова и ул. Ленинградской в 105 мкр. ЗШК. Требуемый объем финансирования - 7,91 млн. руб. Срок выполнения работ 2016 год. Финансирование за счет бюджетных средств.
Строительство двух ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,34 км для электроснабжения моста через р. Шексну в створе ул. Архангельской. Требуемый объем финансирования - 9,22 млн. руб. Срок выполнения работ 2019 год. Финансирование за счет бюджетных средств.
Повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей г. Череповца.
Реконструкция ПС-500 кВ "Череповецкая" включающая замену АТ 6х167 МВА на аналогичные, замена ячеек 500, 220 кВ, строительство нового здания ОПУ необходима для энергообеспечения развития г. Череповца, создания возможностей для подключения новых объектов, ввиду того что на ПС 500 кВ Череповецкая имеет место высокая загрузка автотрансформаторов 500/220 кВ. В настоящее время на этой подстанции установлено два АТ 500/220 кВ мощностью по 3х167 МВА. При выводе в ремонт или аварийном отключении одного из них могут возникнуть перегрузки второго автотрансформатора и, как следствие, ограничение потребителей. Требуемый объем финансирования - 5007,2 млн. руб. Срок выполнения работ 2018 год. Финансирование ОАО "ФСК ЕЭС".
Реконструкция ВЛ 220кВ Энергия 3, ВЛ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220кВ Первомайская с заходами на ПС 750кВ Белозерская и реконструкция ОРУ-220 кВ РПП-1. Необходимо для энергообеспечения развития г. Череповца, создания возможностей для подключения новых объектов. Требуемый объем финансирования - 2191 млн. руб. Срок выполнения работ 2013 год. Финансирование ОАО "ФСК ЕЭС".
Новое строительство электроснабжение квартал 203 (ТП-362, 368,369), необходимо ввиду изношенности оборудования трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения данного квартала. Реконструкция предусматривает замену 3-х трансформаторных подстанций 1x400 кВА, 1x320 кВА и 1x320 кВА 1958 и 1960 годов ввода в эксплуатацию на две 2БГКТП - 630 кВА, замену существующей сети 10 и 0,4 кВ также с истекшим сроком полезного использования (1,1 КЛ-10 кВ и 7,4 КЛ-0,4 кВ), реконструкцию схемы электроснабжения 0,4 кВ квартала с целью обеспечения необходимого качества напряжения.
Замена объектов электросетевого хозяйства, имеющих 100% физический и моральный износ (годы ввода в эксплуатацию подстанций и основного количества кабельных линий 1958 - 1960 годы) на новые позволит:
уменьшить количество технологических нарушений в сети 10 и 0,4 кВ;
минимизировать затраты на эксплуатацию ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10 и 0,4 кВ;
улучшить уровень качества электроэнергии;
Увеличение трансформаторной мощности подстанций данного района дает возможность технологического подключения новых потребителей.
Требуемый объем финансирования - 31,86 млн. руб. Срок выполнения работ 2017 год.
Содержание и ремонт 1 км кабельных линий составляет в среднем 85 тыс. рублей в год (всего 8,5 км). Таким образом, срок окупаемости кабельных линий составит 28 лет. Содержание и ремонт ТП составляет в среднем 230 тыс. руб. на одну ТП (всего 3 ед.). Таким образом, срок окупаемости ТП составит 17 лет.
Проект "Реконструкция сетей электроснабжения квартал 203" является экономически эффективным (соответствует установленным параметрам экономической эффективности).
Финансирование за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Новое строительство электроснабжение квартал Д (ТП-367, 359), необходимо ввиду изношенности оборудования трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения данного квартала. Реконструкция предусматривает замену 2-х трансформаторных подстанций мощностью по 630 кВА 1956 и 1959 годов ввода в эксплуатацию на две 2БГКТП-630 кВА, замену существующей сети 10 и 0,4 кВ также с истекшим сроком полезного использования (0,75 КЛ-10 кВ и 7,3 КЛ-0,4 кВ), реконструкцию схемы электроснабжения 0,4 кВ квартала с целью обеспечения необходимого качества напряжения.
Замена объектов электросетевого хозяйства, имеющих 100% физический и моральный износ (годы ввода в эксплуатацию подстанций и основного количества кабельных линий 1956 - 1959 годы), на новые позволит:
уменьшить количество технологических нарушений в сети 10 и 0,4 кВ;
минимизировать затраты на эксплуатацию ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10 и 0,4 кВ;
улучшить уровень качества электроэнергии.
Увеличение трансформаторной мощности подстанций данного района дает возможность технологического подключения новых потребителей.
Требуемый объем финансирования - 29,5 млн. руб. Срок выполнения работ 2018 год.
Содержание и ремонт 1 км кабельных линий составляет в среднем 85 тыс. рублей в год. Таким образом, срок окупаемости кабельных линий составит 30 лет. Содержание и ремонт ТП составляет в среднем 230 тыс. руб. Таким образом, срок окупаемости ТП составит 19,5 года.
Финансирование за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Техническое перевооружение и реконструкция ТП-10/0,4 кВ с заменой оборудования РУ-10 и 0,4 кВ, в связи с физическим и моральным износом данного оборудования, с целью повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов и жилых домов города Череповца, осуществления возможности технологического присоединения потребителей. Оборудование реконструируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ введено в эксплуатацию в 1961 - 1987 году, амортизация составляет 100%.
При реализации проекта предусмотрены использование современного оборудования, учтена возможность технологического присоединения потребителей за счет установки дополнительных коммутационных аппаратов. В соответствии с данной программой запланирована реконструкция и ввод в эксплуатацию ТП после реконструкции с заменой следующего оборудования:
Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП с заменой вводных автоматических выключателей типа APU-30 и APU-50 на автоматические выключатели типа ВА в (ТП-343,400,906,95 и РУ-0,4 кВ РП-11 и т.д.) в количестве: 2013 год - 2 ед. , 2014 год - 5 ед., 2015 - 2020 годы - по 19 ед.
Реконструкция РУ-10 кВ ТП с заменой разъединителей 10 кВ типа РВ (разъединитель высоковольтный) на выключатели нагрузки типа ВНР (выключатель нагрузки с ручным приводом) и ВНА и замена кабельных перемычек на трансформаторы в количестве: 2013 год - 2 ед. ВН, 2014 год - 11 ед. КЛ, 10 ед. ВН, 2015 - 2020 годы по 30 ед. КЛ, 20 ед. ВН.
Замена трансформаторов и оборудования РУ-10 и 0,4 кВ ТП в связи перегрузкой и необходимостью обеспечения резерва мощности (ТП-904,ТП-354,ТП-164, ТП-184, ТП-183, ТП-221, ТП-224 и т.д.) в количестве: 2016 - 2020 годы - по 5 ед.
Замена камер КСО-386 (камеры сборные одностороннего обслуживания) на камеры КСО-366 с ВНА (выключателем нагрузки автогазовым) (ТП-103-5, ТП-115-7и т.д.) в количестве: 2016 - 2020 годы - по 15 ед.
Замена в связи с физическим износом и с целью снижения потерь, трансформаторов мощностью 180,315,320 и 560кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА в количестве: 2016 - 2020 годы - по 4 ед.
Замена оборудования РУ-0,4 кВ ТП в связи с физическим и моральным износом оборудования, отсутствием резервных точек присоединения для подключения потребителей и отсутствием защиты на вводе РУ-0,4 кВ в количестве: 2016 - 2020 годы - по 3 ед.
Всего затраты на выполнение технического перевооружения и реконструкцию ТП-10/0,4 кВ на весь период действия программы составляют, млн. руб.:
Таблица 6.1
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020, |
Всего, млн. руб. |
1,340 |
2,775 |
2,775 |
13,881 |
13,881 |
13,881 |
13,881 |
13,881 |
76,295 |
Содержание и ремонт ТП составляет в среднем 230 тыс. руб. (всего 18 ТП). Снижение потерь позволит сэкономить до 378 тыс. руб. в год (90 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб. за 1 кВт). Таким образом, срок окупаемости мероприятия составит 17 лет.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ-10 кВ предусматривает реконструкцию ВЛ-10 кВ ТП 44 - ТП 59 - КНС-6 (участок от 11 до 40 опоры) - реконструкция с заменой провода А-50 мм 2 - 4500 м на СИП- 70 кв. мм - 1500 м. Протяженность - 1,5 км. Реконструкция воздушных линий 10 кВ с истекшим нормативным сроком эксплуатации позволит обеспечить:
необходимый уровень качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ;
надежность электроснабжения социально-значимых объектов и жилых домов, за счет замены провода на самонесущий изолированный провод;
возможность технологического присоединения потребителей за счет увеличения сечения провода.
Выполнение данного мероприятия запланировано на 2015 год. Объем необходимых инвестиций составляет 2,168 млн. руб.
Содержание и ремонт 1 км ВЛ-10 кВ составляет в среднем 82 тыс. рублей в год (всего 1,5 км). Снижение потерь позволит сэкономить до 21,4 тыс. руб. в год (5,1 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб. за 1 кВт). Таким образом, срок окупаемости мероприятия составит 15 лет.
Финансирование - за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ-0,4 кВ необходима для обеспечения надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца. Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ с истекшим нормативным сроком эксплуатации позволит обеспечить:
необходимый уровень качества электроэнергии, в соответствии с ГОСТ;
надежность электроснабжения социально-значимых объектов и жилых домов, за счет замены провода на самонесущий изолированный провод;
возможность технологического присоединения потребителей за счет увеличения сечения провода.
Объем выполняемых работ:
Таблица 6.2
Год |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
Протяженность, км |
1,45 |
2,16 |
5,01 |
2,33 |
2,33 |
2,33 |
2,33 |
2,33 |
20,26 |
Затраты на реконструкцию, млн. руб. |
3,332 |
4,881 |
6,101 |
5,265 |
5,265 |
5,265 |
5,265 |
5,265 |
40,640 |
Содержание и ремонт 1 км ВЛ-0,4 кВ составляет в среднем 78 тыс. рублей в год (всего 20,26 км). Снижение потерь позволит сэкономить до 1 129,8 тыс. руб. в год (269 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб.). Таким образом, срок окупаемости мероприятия составит 15 лет.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Реконструкция РП-10 кВ необходима для обеспечения надежности электроснабжения потребителей города Череповца. Реконструкция включает в себя монтаж схемы АВР между вводами РП-10 кВ, замену масляных выключателей на вакуумные и установка быстродействующих микропроцессорных защит на вводные ячейки РП-10 кВ. По РП-27 необходима реконструкция с установкой 24 новых камер КРУ-С для осуществления возможности подключения вновь строящихся объектов в восточной части Зашекснинского района (102, 107, 108 мкр.). РП-18, 3, 1, 5, 7, 9, 4 требуют полной замены оборудования ввиду сильного и морального износа, а также отсутствия запасных частей на установленное электрооборудование.
При реализации проекта предусмотрено использование современных видов оборудования, в том числе реле тока Micom P-123, вакуумных выключателей ВВ-TEL, регистраторы аварийных процессов и качества электроэнергии "Парма".
Реконструкция РП-10 кВ позволит обеспечить:
надежность электроснабжения потребителей города Череповца, ввиду обеспечения АВР по секциям РП;
снижение эксплуатационных расходов МУП "Электросеть" ввиду установки вакуумных выключателей и быстродействующих защит, не дающих глубокого развития аварий;
возможность подключения вновь строящихся объектов в восточной части Зашекснинского района (102, 107, 108 мкр.).
Всего затраты на выполнение реконструкции РП-10 кВ на весь период действия программы составляют, млн. руб.:
Таблица 6.3
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
3,067 |
30,307 |
7,836 |
35,263 |
23,227 |
4,347 |
34,319 |
34,555 |
180,087 |
Содержание и ремонт РП составляет в среднем 230 тыс. руб. (всего 8 РП). Снижение потерь позволит сэкономить до 7 165,2 тыс. руб. в год (1 706 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб.). Таким образом, срок окупаемости мероприятия составит 20 лет.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Создание систем телемеханики и связи предусматривает модернизацию АИИС КУЭ нижнего уровня, включающую в себя замену приборов учета жилых частных домов граждан - потребителей, что позволит:
значительно снизить потери электроэнергии МУП города Череповца "Электросеть";
снизить эксплуатационные расходы МУП "Электросеть" на обработку информации о потреблении электроэнергии гражданами - потребителями.
Всего затраты на модернизацию АИИС КУЭ нижнего уровня на весь период действия программы составляют:
Таблица 6.4
2013 |
2014 |
2015 |
Всего, млн. руб. |
7,088 |
14,135 |
11,104 |
32,327 |
Снижение потерь (за счет новых приборов учета, а также выявления безучетного потребления) позволит сэкономить до 8 108 тыс. руб. в год (1 930,4 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб.). Таким образом, срок окупаемости мероприятия составит 4 года.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Новое строительство КЛ-10 кВ взамен изношенных и прокладка КЛ-10 кВ для обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей МУП "Электросеть позволит обеспечить:
замену КЛ-10 кВ с истекшим нормативным сроком эксплуатации и большим количеством муфт на 1 км линии, с целью повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов и жилых микрорайонов города Череповца;
передачу трансформаторной мощности от центров питания для устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей;
прокладку дополнительных вводных КЛ-10 кВ, что существенно улучшит надежность электроснабжения сразу нескольких районов города;
прокладку новых вводных кабельных линий с подстанций, расположенных в других районах города (Заягорбский и Северный районы) на РП-10 кВ, расположенные в Индустриальном районе. Данное мероприятие при сопоставимых затратах с заменой трансформаторов на ГПП-9 имеет существенное преимущество - повышается надежность электроснабжения РП-10 кВ, включенных от нескольких независимых источников питания, и как следствие, появляется возможность обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения для наиболее ответственных объектов городской инфраструктуры.
Объем выполняемых работ:
Таблица 6.5
Год |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
Протяженность, км |
20,12 |
27,11 |
25,72 |
27,23 |
25,63 |
26,36 |
41,49 |
45,08 |
238,74 |
Затраты на реконструкцию, млн. руб. |
66,283 |
64,905 |
86,298 |
77,691 |
72,590 |
103,088 |
112,422 |
122,586 |
705,864 |
Содержание и ремонт 1 км кабельных линий 10 кВ составляет в среднем 90 тыс. рублей в год (всего 244,69 км). Снижение потерь позволит сэкономить до 1 440,6 тыс. руб. в год (343 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб.). Таким образом, срок окупаемости кабельных линий составит 31 год.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Новое строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0.4 кВ до ВРУ жилых домов в связи с физическим износом существующих сетей и отсутствием 4-й жилы согласно требованиям ПУЭ и прокладка дополнительных вводных КЛ-0,4 кВ позволит обеспечить:
необходимый уровень качества электроэнергии, в соответствии с ГОСТ;
надежность электроснабжения социально-значимых объектов и жилых домов, за счет прокладки дополнительной кабельной линии (здание запитано по одной кабельной линии с истекшим нормативным сроком эксплуатации).
Объем выполняемых работ:
Таблица 6.6
Год |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
Протяженность, км |
4,7 |
16,00 |
10,16 |
1,69 |
1,91 |
2,12 |
2,33 |
2,54 |
41,45 |
Затраты на реконструкцию, млн. руб. |
6,065 |
22,66 |
15,092 |
4,000 |
4,500 |
5,000 |
5,500 |
6,000 |
68,817 |
Содержание и ремонт 1 км кабельных линий 0,4 кВ составляет в среднем 80 тыс. рублей в год (всего 41,45 км). Снижение потерь позволит сэкономить до 623,28 тыс. руб. в год (148,4 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб.). Таким образом, срок окупаемости кабельных линий составит 17,5 лет.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Новое строительство ВЛ-0,4 кВ позволит обеспечить:
необходимый уровень качества электроэнергии, в соответствии с ГОСТ;
надежность электроснабжения социально-значимых объектов;
возможность технологического присоединения потребителей.
При реализации проекта предусмотрено использование современных материалов провод СИП, ж/б опоры СВ-95.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть". На 2013 год запланировано новое строительство 0,43 км ВЛ-0,4 кВ на сумму 0,972 млн. руб.
Строительство воздушных линий позволит снизить потери на 408,5 тыс. руб. (133,9 тыс. кВт/ч*3,0509). Срок окупаемости в целом составит 2,4 года(972/408,5).
ТП-10/0,4 кВ: строительство новых блочных трансформаторных подстанций 10/04 кВ (2х630 кВА) и выполнение перевода нагрузок потребителей в г. Череповце (от ликвидируемых ТП-10/0,4 кВ, в связи с физическим и моральным износом оборудования). Осуществление возможности передачи увеличенной трансформаторной мощности подстанций 10/0,4 кВ для устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей. Замена оборудования и строительной части ТП 10/0,4 кВ с истекшим нормативным сроком эксплуатации, с целью повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов и жилых домов города Череповца.
Ликвидируемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ введены в эксплуатацию в 1952 - 1967 годах, амортизация составляет 100%.
При реализации проекта предусмотрены использование современного оборудования, система пожарной и охранной сигнализации, возможность выполнения ремонтных работ на оборудовании без отключения потребителей за счет резервирования мощности при строительстве двухтрансформаторных ТП в бетонном корпусе.
Снижение количества объектов электросетевого хозяйства, имеющих 100% физический износ (годы ввода в эксплуатацию подстанций - 1952-1967), и замена данных объектов на новые позволяет:
максимально уменьшить вероятность технологических нарушений в сети 10 кВ, за счет ликвидации морально и физически устаревшего оборудования;
минимизировать затраты на эксплуатацию ТП 10/0,4 кВ;
увеличить пропускную способность сети и уровень качества электроэнергии;
значительно повысить сетевую надежность ТП.
Возможность увеличения передачи трансформаторной мощности от подстанции снимет существующее в настоящий момент ограничение в технологическом подключении новых потребителей, даст возможность развития инфраструктуры и жилищного строительства города Череповца.
Объем выполняемых работ:
Таблица 6.7
Год |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
Количество, ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
11 |
Затраты на новое строительство, млн. руб. |
5,137 |
10,273 |
10,273 |
10,273 |
10,273 |
10,273 |
56,502 |
Содержание и ремонт ТП составляет в среднем 230 тыс. руб. (всего 11 ТП). Снижение потерь позволит сэкономить до 2 179,8 тыс. руб. в год (519 тыс. кВт в год при цене 4,2 руб. за 1 кВт). Таким образом, срок окупаемости мероприятия составит 12 лет.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Прочее новое строительство включает в себя следующие мероприятия:
замену индукционных реле РТ-80, РТВ и РТМ на электронные реле РС-80;
замену и приобретение нового оборудования АСУ;
отопление РП-10 кВ;
приобретение испытательной установки для тестирования, диагностики и проверки МВ, ВВ;
приобретение передвижного дизель-генератора.
Замена индукционных реле РТ-80, РТВ и РТМ на электронные реле РС-80 направлена на снижение расхода электроэнергии на "собственные нужды" потребляемую на РП-10 кВ МУП "Электросеть", и достижения 15% экономии данного показателя на период до 2015 года (на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановления Правительства Вологодской области от 30 июля 2010 года N 886 "О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"). Также замена индукционных реле на электронные даст снижение эксплуатационных затрат МУП "Электросеть" на весь срок службы реле, который составляет 15 лет.
Объем выполняемых работ:
Таблица 6.8
2014 |
2015 |
Всего, млн. руб. |
0,628 |
1,985 |
2,613 |
Снижение потребления расхода электроэнергии на "собственные нужды" потребляемую на РП-10 кВ МУП "Электросеть", ожидается к концу 2014 года на уровне 193,078 тыс. кВт/час в год. Срок окупаемости составит 13 лет.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационной системы предприятия. Замене подлежат компьютеры выпуска 2002 - 2003 годов, а также приобретение оборудования, материалов и услуг для поддержания в рабочем состоянии информационной системы МУП "Электросеть". Срок полезного использования данной техники составляет 3 года, амортизация - 100%. Техника является физически и морально устаревшей, комплектующие для ее модернизации не выпускаются. Также в связи с внедрением новых программных комплексов в МУП "Электросеть" увеличились объемы обрабатываемой информации, поэтому для ускорения обработки данных необходима замена устаревших компьютеров в комплексе с приобретением сетевых принтеров (для печати черно-белых и цветных документов) и блоков бесперебойного питания.
Обновление устаревшей компьютерной техники позволит персоналу МУП "Электросеть" в большем объеме и в гораздо меньшие сроки обрабатывать информацию об абонентах, т.е. произойдет увеличение оперативности обработки информации, в том числе обеспечения непрерывности обработки данных на предприятии, и увеличение производительности труда, что, в свою очередь, позволит избежать простоев в работе.
Объем выполняемых работ:
Таблица 6.9
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего, млн. руб. |
0,806 |
0,826 |
2,732 |
2,732 |
2,732 |
2,732 |
2,732 |
2,732 |
18,022 |
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Целесообразность включения мероприятия "Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационной системы предприятия" оправдывается увеличением объемов обрабатываемой информации (внедрением новых программно-аппаратных комплексов) и требованием ускорения обработки данных, а также внедрением программных продуктов системы защиты персональных данных, требующих повышения производительности компьютеров. Новая и современная компьютерная техника позволит производить своевременную рассылку счетов и уведомлений, и как следствие, приведет к снижению задолженности абонентов перед МУП "Электросеть".
Проект отопление РП-10 кВ направлен на снижение расходов электроэнергии для отопления зданий РП-10 кВ МУП "Электросеть" и достижения 15% экономии данного показателя на период до 2015 года (на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановления Правительства Вологодской области от 30 июля 2010 года N 886 "О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года").
Основная задача - обеспечение необходимых температурных режимов работы технологического оборудования подстанций с использованием автоматики электроотопления, как следствие, снижение расхода потребления электрической энергии на "собственные нужды" РП-10 кВ.
Объем выполняемых работ по годам:
Таблица 6.10
2015 |
2016 |
2017 |
Всего, млн. руб. |
0,767 |
0,384 |
0,997 |
2,148 |
Ожидаемый результат реализации программы - экономия 15% от потребляемой электрической энергии за 2009 год на "собственные нужды" РП-10 кВ, которая составит 165,449 кВт/час в год. Срок окупаемости - 4,6 года.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Приобретение испытательной установки для тестирования, диагностики и проверки МВ, ВВ. Проект состоит из приобретения комплекса Ретом-21, микроометра БСЗ 10.3, Ретом-61, комплекта поискового КП-500, рефлектометров Рейс-305 и Рейс-105, прибора для выбора кабеля из пучка KSG 100, InterSelect, установки для испытания оболочки и определения повреждения SHIRLA, переносной тест системы испытаний СНЧ - VLF-28, устройства дистанционного прокалывающего ДПК-16 (ИД-952).
Приобретение данного комплекса испытательных установок позволит существенно снизить как эксплуатационные затраты предприятия, так и среднее время нахождения неисправности оборудования.
Объем выполняемых работ по годам:
Таблица 6.11
2015 |
2016 |
Всего, млн. руб. |
1,103 |
4,762 |
5,865 |
Среднее ежегодное снижение общеэкплуатационных затрат составит 97,3 тыс. руб. (135 шт. х 3 604 руб. х 20%), где 135 шт. - среднее количество плановых ремонтов выключателей, 3 604 руб. - средняя стоимость планового ремонта выключателя, 20% - процент снижения затрат).
Средний ежегодный недоотпуск (передача) электроэнергии 0,3% от полезного отпуска вследствие технологических нарушений или 1 758,87 тыс. кВт/ч (в денежном выражении - 1 090 тыс. руб.). Срок окупаемости проекта составит 4 года.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Приобретение передвижного дизель-генератора. Наряду с централизованным способом электроснабжения потребителей от сетей энергосистем в ряде случаев необходимо предусматривать местные источники электроснабжения. К ним относятся дизельные электростанции, которые широко используются также в качестве резервных установок, обеспечивающих электрической энергией потребителей при отключении питания в случае аварий на линиях энергосистемы. Для потребителей с повышенными требованиями к бесперебойности электроснабжения установка резервных источников электроснабжения обязательна.
Целью настоящего проекта является приобретение передвижного дизель-генератора ДГУ Cummins С440D5S в шумозащитном всепогодном кожухе мощностью 320 кВт (400 кВА). Передвижные дизель-электростанции располагаются в герметичных блоках на шасси, где присутствуют все необходимые системы жизнеобеспечения. В первую очередь дизель-генератор будет направляться для аварийного энергоснабжения больниц, котельных, водозаборов. Мощность дизель-генератора позволяет обеспечить резервное энергоснабжение многоэтажного жилого дома или таких социально-значимых объектов, как крупная котельная или больница.
Дизель-генератор установлен на прицепе и предназначен для буксировки автомобилем к объектам, нуждающимся в аварийном электроснабжении.
Приобретение запланировано на 2013 год. Объем финансирования - 2,596 млн. руб. Источник финансирования - амортизационные отчисления МУП "Электросеть".
Приобретение автотранспорта. В настоящее время износ большей части автомобильного парка МУП "Электросеть" составляет 100% (выпуск от 1993 до 2004 года). С этим связаны частые поломки автомобилей, большие эксплуатационные затраты и, как следствие, невозможность быстрого реагирования персонала при производстве переключений, отыскании повреждений и ремонте на сетях электроснабжения.
Целью настоящего проекта является обновление автомобильного парка МУП "Электросеть". При реализации проекта предусмотрено использование современных автомобилей, что кроме снижения затрат на ремонтные работы и скорости реагирования персонала МУП "Электросеть" повлияет также на уменьшение расхода топлива, и, как следствие, на уменьшение платежей МУП "Электросеть" за негативное воздействие на окружающую среду.
Объем выполняемых работ по годам:
Таблица 6.12
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
2,54 |
2,57 |
9,87 |
6,800 |
6,800 |
6,800 |
6,800 |
6,800 |
48,97 |
Среднее за нормативный период эксплуатации ежегодное снижение эксплуатационных затрат 7 785 тыс. руб. (249,5 тыс. руб.*30), где 249,5 тыс. руб. - стоимость ремонта 1 ед. транспорта, 30 - количество заменяемых автомашин. Срок окупаемости проекта составит 6,5 лет (48 970/7 485)
Финансирование мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений МУП "Электросеть".
Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения
На сегодняшний день в городе утверждена схема теплоснабжения (постановление мэрии города от 04.04.2012 N 1796 "Об утверждении схемы теплоснабжения города Череповца до 2026 года"), разработанная ЗАО "Ивэнергосервис", г. Иваново. Основой для разработки схемы послужил Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.
Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии:
1. Проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки:
строительство ТЭЦ-ГТУ электрической мощностью 100 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/час - возможность подключения новых потребителей
2. Проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки:
расширение (реконструкция) котельной Южная двумя котлами КВ-ГМ-116,3-150 с увеличением мощности на 200 Гкал/час - возможность подключения новых потребителей;
реконструкция дымовой трубы для новых котлов: замена внутреннего ствола с увеличением диаметра - обеспечение требуемой производительности;
расширение (реконструкция) котельной N 2 с увеличением мощности на 100 Гкал/час - возможность подключения новых потребителей.
3. Проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:
реконструкция котельной N 3;
комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов ПТВМ-30 (2шт.);
реконструкция котельной Южная: комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов КВГМ-100 (2шт.);
реконструкция котельной N 1: комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов ПТВМ-50 (3шт.);
реконструкция котельной N 2: комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов ДКВР-20/13 (3шт.);
реконструкция котельной Северная: комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов КВГМ-30 (3 шт.) и ДЕ 6,5/14 (2 шт.) - повышение эффективности работы котлов.
4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:
строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 1,5 МВт на территории котельной N 3;
строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 5 МВт на территории котельной Южная;
строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 1,5 МВт на территории котельной N 1;
строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 5 МВт на территории котельной N 2;
строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 1,5 МВт на котельной Северная - обеспечение электроэнергией собственных нужд котельной, снижение себестоимости тепловой энергии.
5. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом резерва:
согласно СНиП II-35-76 "Котельные установки" аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается;
решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии без аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии города Череповца
Наименование источника теплоснабжения |
Наименование основного оборудования котельной |
Установленная тепловая мощность |
Располагаемая тепловая мощность |
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды |
Располагаемая тепловая мощность "нетто" |
Нагрузка потребителей |
Тепловые потери в тепловых сетях |
Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) |
Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
2013 год | |||||||||
Котельная N 1 |
3хПТВМ-50-1 2хДКВР-10/13-150ГМ |
169,0 |
163,7 |
1,2 |
162,5 |
152,7 |
11,968 |
164,668 |
-2,168 |
Котельная N 2 |
2хКВГМ-100 ДКВР-20/13 1хКВГМ-35-150 |
246,0 |
229,7 |
2,7 |
227,0 |
218 |
17,951 |
235,951 |
-8,951 |
Котельная N 3 |
2хДКВР-4/13 3хПТВМ-30М |
102,0 |
103,3 |
0,6 |
102,7 |
101,9 |
8,474 |
110,374 |
-7,674 |
Котельная Южная |
2хКВГМ-100 |
200,0 |
190,0 |
5,1 |
184,9 |
205,68 |
12,72 |
218.4 |
-33,5 |
Котельная Северная |
3хКВГМ-30 |
90,0 |
79,3 |
0,7 |
78,6 |
77,2 |
7,522 |
84,722 |
-6,122 |
Источники тепловой энергии ЧерМК |
- |
- |
- |
- |
338,4 |
234,8 |
21,173 |
255,973 |
+82,427 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
1094,1 |
990,28 |
79,808 |
1070,088 |
+24,012 |
2014 год | |||||||||
Котельная N 1 |
3хПТВМ-50-1 2хДКВР-10/13-150ГМ |
169,0 |
163,7 |
1,2 |
162,5 |
155,4 |
11,968 |
167,368 |
-4,868 |
Котельная N 2 |
2хКВГМ-100 ДКВР-20/13 1хКВГМ-35-150 |
246,0 |
246,0 |
2,7 |
243,3 |
219,2 |
17,951 |
237,151 |
6,149 |
Котельная N 3 |
2хДКВР-4/13 3хПТВМ-30М когенерационная установка |
103,7 |
105,0 |
0,6 |
104,4 |
102.5 |
8,474 |
110,974 |
-6,574 |
Котельная Южная |
2хКВГМ-100, когенерационная установка |
200,0 |
202,6 |
5,1 |
197,5 |
234,68 |
12,72 |
247.4 |
-49.9 |
Котельная Северная |
3хКВГМ-30, когенерационная установка |
90,0 |
91.3 |
0,7 |
90.6 |
78 |
7,522 |
85,522 |
5.078 |
Источники тепловой энергии ЧерМК |
- |
- |
- |
- |
338,4 |
234,8 |
21,173 |
255,973 |
+82,427 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
1136.7 |
1024,58 |
79,808 |
1104,388 |
32.312 |
2015 год | |||||||||
Котельная N 1 |
3хПТВМ-50-1 2хДКВР-10/13-150ГМ |
169,0 |
163,7 |
1,2 |
162,5 |
155, |
11,968 |
167,368 |
-4,868 |
Котельная N 2 |
2хКВГМ-100 ДКВР-20/13 1хКВГМ-35-150 |
246,0 |
246,0 |
2,7 |
243.3 |
219,7 |
17,951 |
237,651 |
+5.649 |
Котельная N 3 |
2хДКВР-4/13 3хПТВМ-30М, когенерационная установка |
103,7 |
105,0 |
0,6 |
104,4 |
102,5 |
8,474 |
110,974 |
-6.574 |
Котельная Южная |
3хКВГМ-100, когенерационная установка |
302,6 |
302.6 |
7,5 |
295.1 |
253,826 |
13,074 |
266.9 |
+28.2 |
Котельная Северная |
3хКВГМ-30, когенерационная установка |
91,3 |
91,3 |
0,7 |
90,6 |
81,0 |
7,522 |
88,522 |
+2.078 |
Источники тепловой энергии ЧерМК |
- |
- |
- |
- |
338,4 |
234,8 |
21,173 |
255,973 |
+82,427 |
ТЭЦ ГТУ |
ГТУ:86 Гкал/ч, Водогрейные котлы: 115 Гкал/ч |
- |
- |
- |
40,0 |
8,296 |
5,329 |
13,625 |
+26,375 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
1274,3 |
1055,522 |
85,491 |
1141,013 |
+133,287 |
2016 - 2020 годы | |||||||||
Котельная N 1 |
3хПТВМ-50-1 2хДКВР-10/13-150ГМ когенерационная установка. |
173,3 |
168,0 |
1,2 |
166,8 |
155,7 |
11,968 |
167,668 |
-0,888 |
Котельная N 2 |
2хКВГМ-100 ДКВР-20/13 1хКВГМ-35-150 когенерационная установка. |
252,45 |
252,45 |
2,7 |
249,75 |
226,049 |
10,951 |
237,0 |
+12,75 |
Котельная N 3 |
2хДКВР-4/13 3хПТВМ-30М когенерационная установка |
103,7 |
105,0 |
0,6 |
104,4 |
102,6 |
8,474 |
111,074 |
-6,674 |
Котельная Южная |
4хКВГМ-100 когенерационная установка |
402,6 |
402,6 |
9,5 |
393,1 |
365,154 |
14,536 |
379.69 |
+13,41 |
Котельная Северная |
3хКВГМ-30, когенерационная установка. |
91,3 |
91,3 |
0,7 |
90,6 |
81,5 |
7,522 |
89,022 |
+1.578 |
ТЭЦ ПГУ - 90 |
- |
40 |
40 |
2,0 |
38,0 |
35,751 |
7,0 |
42,751 |
-4,751 |
Источники тепловой энергии ЧерМК |
- |
- |
- |
- |
338,4 |
234,8 |
21,173 |
255,973 |
+82,427 |
ТЭЦ ГТУ |
ГТУ-86 Гкал/ч, Водогрейные котлы - 115 Гкал/ч |
- |
- |
- |
80,0 |
57,371 |
5,329 |
62,7 |
+17,3 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
1461,05 |
1258,925 |
86,953 |
1345,878 |
+115,172 |
Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, в том числе: проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения:
замена тепловых сетей Заягорбского, Индустриального, Северного районов, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оптимизацией диаметров трубопроводов. Общая протяженность 58 км - повышение надежности тепловых сетей, снижение объема тепловых потерь при передаче тепловой энергии.
Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения
Реконструкция системы водоснабжения города
Реконструкция ВОС N 2. Целью проекта является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 32 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2016 годы.
Модернизация ВОС N 3. Целью проекта является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 49 600 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2020 годы.
Реконструкция и модернизация комплекса водоочистных сооружений. Целью проекта является увеличение производительности комплекса водоочистных сооружений до 260 тыс. куб. м/сут. на перспективу. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 100 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2020 годы.
Модернизация энергохозяйства. Целью проекта является повышение надежности работы оборудования головных сооружений, а также снижение энергозатрат. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 29 240 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2015 годы.
Реконструкция сетевого хозяйства
Строительство водоводов к ПНС N 21 d=2 х 820 мм, L общ=3441,6 м. Целью проекта является обеспечение питьевой водой застройки восточной части Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 152 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2017 годы.
Строительство магистрального водопровода (105, 106 мкр.) по ул. Рыбинской от Шекснинского пр. до ул. Раахе, d=560 мм, L=1228,48 м. Целью проекта является обеспечение питьевой водой застройки восточной части Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 21 180 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2016 годы.
Строительство магистрального водопровода (105, 106 мкр.) по ул. Годовикова от Шекснинского пр. до ул. Раахе, d=500 мм, L=520 м. Целью проекта является обеспечение питьевой водой застройки восточной части Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 10 200 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2017 годы.
Строительство магистрального водопровода (102 мкр.) по ул. Раахе от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской, d=500 мм, L=3400 м. Целью проекта является улучшение качества водоснабжения, увеличение пропускной способности. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 72 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2017 годы.
Строительство магистрального водопровода района малоэтажной застройки ул. Матуринской, Совхозной, d=100 мм, L=2000 м. Целью проекта является улучшение качества водоснабжения, увеличение пропускной способности. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 14 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2016 - 2018 годы.
Строительство водовода по ул. Олимпийской от ул. К. Белова до ул. Боршодской d=300 мм, L=1600 м. Целью проекта является обеспечение бесперебойного водоснабжения восточной части Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 30 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Строительство водовода д. Ирдоматки d=200 мм, L=3000 м. Целью проекта является обеспечение бесперебойного водоснабжения восточной части Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 20 000 000 рублей. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Реконструкция участка водовода на д. Ирдоматку d=200 мм, L=2600 м. Целью проекта является обеспечение бесперебойного водоснабжения восточной части Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 11 000 000 рублей. Срок реализации проекта - 2013 - 2015 годы.
Строительство магистрального водопровода для застройки восточной части Заягорбского района d=300 мм, L=3000 м. Целью проекта является обеспечение питьевой водой перспективной застройки восточной части Заягорбского района, улучшение качества водоснабжения восточной части Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 50 000 000 рублей. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода для застройки восточной части Заягорбского района d = 150 - 200 мм., L = 3000-3500 м. Целью проекта является обеспечение питьевой водой перспективной застройки восточной части Заягорбского района, улучшение качества водоснабжения восточной части Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 10 720 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2020 годы.
Строительство ПНС в восточной части Заягорбского района производительностью 70 - 75 куб. м/час. Целью проекта является обеспечение питьевой водой перспективной застройки восточной части Заягорбского района, улучшение качества водоснабжения восточной части Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 3 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2016 годы.
Строительство магистрального водопровода для застройки восточной части Зашекснинского района 107 - 113 мкр., 116 - 122 мкр. d=500 мм, L=5000 м. Целью проекта является обеспечение питьевой водой перспективной застройки восточной части Зашекснинского района, улучшение качества водоснабжения восточной части Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 40 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2020 годы.
Строительство внутриквартальных и уличных сетей в мкр. 107 - 113, 116 - 122 водопровода d = 200 - 300 мм, L = 4500 - 5000 м. Целью проекта является обеспечение питьевой водой перспективной застройки восточной части Зашекснинского района, улучшение качества водоснабжения восточной части Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 19 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2020 годы.
Строительство магистрального водопровода для районов малоэтажной индивидуальной застройки в восточной части Заягорбского района d=100 мм, L=4000 м. Целью проекта является обеспечение питьевой водой перспективной малоэтажной застройки восточной части Заягорбского района, улучшение качества водоснабжения восточной части Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 20 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода для районов малоэтажной индивидуальной застройки восточной части Заягорбского района d = 100 мм, L = 6500 - 7000 м. Целью проекта является обеспечение питьевой водой перспективной малоэтажной застройки восточной части Заягорбского района, улучшение качества водоснабжения восточной части Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 15 900 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2020 годы.
Строительство второго ввода водопроводов Северного района d=600 мм, L=2000 м. Целью проекта является Бесперебойное водоснабжение Северного района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 20 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Строительство магистральных водопроводов Зашекснинского района (107 - 113 мкр., 116 - 122 мкр.). Целью проекта является обеспечение питьевой водой перспективной застройки восточной части Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 80 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2020 годы.
Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода в восточной части Зашекснинского района d = 100 - 150 мм, L = 1500 - 2000 м. Целью проекта является обеспечение питьевой водой перспективной застройки восточной части Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 4 500 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2020 годы.
Реконструкция магистральных водоводов Заягорбского района (уличные водоводы, замена вводов). Целью проекта является улучшение качества водоснабжения Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 4000 000 рублей. Срок реализации проекта - 2013 - 2020 годы.
Водовод на ОАО "Северсталь" Ду=1200 мм. Целью проекта является улучшение качества водоснабжения ОАО "Северсталь". Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 158 400 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Реконструкция магистральных водоводов Индустриального района (уличные водоводы, замена вводов). Целью проекта является улучшение качества водоснабжения Индустриального района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 4000 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2020 годы.
Реконструкция водовода на ОАО "Северсталь" Ду=900 мм. Целью проекта является улучшение качества водоснабжения ОАО "Северсталь". Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 90 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Реконструкция магистральных водоводов к ПНС N 1. Целью проекта является улучшение качества и обеспечение бесперебойного водоснабжения Индустриального района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 60 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2016 - 2019 годы.
Реконструкция магистральных водоводов Северного района (уличные водоводы, замена вводов). Целью проекта является улучшение качества водоснабжения Северного района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 2 500 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Строительство водовода к ПНС N 14 Ду=700 мм. Целью проекта является улучшение качества и обеспечение бесперебойного водоснабжения Северного района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 40 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2016 - 2020 годы.
Строительство дюкера через р. Шексну Ду=900 мм. Целью проекта является обеспечение питьевой водой перспективной застройки восточной части Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 150 000 000 рублей. Срок реализации проекта - 2017 - 2020 годы.
Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода в южной части 22 мкр., Заягорбского района L=2000 м. Целью проекта является обеспечение питьевой водой перспективной застройки южной части 22 микрорайона Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 10 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2017 годы.
Модернизация энергохозяйства ПНС. Целью проекта является повышение надежности работы оборудования ПНС, обеспечение бесперебойного водоснабжения города. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 26 700 000 рублей. Срок реализации проекта - 2013 - 2016 годы.
Модернизация оборудования ПНС (арматура, насосы). Целью проекта является повышение надежности работы оборудования ПНС, обеспечение бесперебойного водоснабжения города. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 4 800 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2015 годы.
Реконструкция и модернизация городских сетей водоснабжения: строительство магистральных сетей Зашекснинского района (2 этап). Целью проекта является улучшение качества водоснабжения Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 61 770 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2020 годы.
Раздел 9. Перспективная схема водоотведения
Комплекс очистных сооружений канализации
Реконструкция КОСК (доочистка). Целью проекта является обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 76 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2020 годы.
Реконструкция трансформаторной подстанции левобережного участка (1 и 2 этапы). Целью проекта является повышение надежности электроснабжения комплекса очистных сооружений канализации. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 3 700 000 руб. Срок реализации проекта - 2019 год.
Реконструкция и модернизация сооружений обработки осадков сточных вод (фильтр-пресс, метантенки, биогаз). Целью проекта является повышение надежности работы оборудования, обеспечение экологической безопасности осадков сточных вод. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 48 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2020 годы.
Внедрение энергосберегающих технологий на КОСК. Целью проекта является повышение надежности работы оборудования. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 28 800 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2020 годы.
Сетевое хозяйство
Строительство магистральной хозяйственно-бытовой канализации по ул. Годовикова от Шекснинского пр. до ул. Раахе (105,106 мкр.) d=500 мм, L=1189,5 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 21 480 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2017 годы.
Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Монтклер от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской 112 мкр. d=500 мм, L=1090 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения поверхностных стоков перспективной застройки Зашекснинского района, повышение пропускной способности существующей сети канализации Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 26 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2020 годы.
Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации восточной части Заягорбского района d=500 - 1000 мм, L=5000 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 40 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации для застройки восточной части Заягорбского района d = 200 - 250 мм, L = 4000 - 5000 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 15 800 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2019 годы.
Строительство КНС в восточной части Заягорбского района производительностью 75-80 куб. м/час. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 3 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2019 годы.
Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации восточной части Зашекснинского района d=500-1000 мм, L=5000 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 40 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2020 годы.
Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации в восточной части Зашекснинского района d = 200 мм, L = 2000-2500 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 7 100 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2019 годы.
Строительство КНС в восточной части Зашекснинского района производительностью 15 куб. м/час. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 1 500 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2020 годы.
Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации района малоэтажной застройки ул. Матуринской, Совхозной d=400 мм, L=2100 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения и улучшение качества водоотведения Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 30 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2020 годы.
Реконструкция канализационной насосной станции (далее - КНС) N 1. Целью проекта является увеличение производительности станции в связи с необходимостью приема поверхностных дождевых и талых вод. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 13 200 000 рублей. Срок реализации проекта - 2013 - 2015 годы.
Строительство самотечного правобережного коллектора хозяйственно-бытовых стоков от колодца 88 до КОСК-1 d=1000 мм, L=2300 м. Целью проекта является обеспечение приема поверхностных дождевых и талых вод для очистки на очистных сооружениях канализации. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 75 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2016 - 2020 годы.
Реконструкция и расширение КНСN 2, 3 с сетями. Целью проекта является увеличение производительности станций в связи с необходимостью приема поверхностных дождевых и талых вод. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 12 300 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Строительство уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации для районов малоэтажной индивидуальной застройки ул. Семенковской, Ивачевской, Волгучинской d=300 мм, L=4000 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной малоэтажной застройки Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 16 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2020 годы.
Строительство напорного коллектора от КНС N 5 до Советского пр.d=1200 мм, L=1000 м. Целью проекта является обеспечение и улучшение нормального режима водоотведения Северного района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 8 068 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2017 годы.
Строительство коллектора дождевой канализации по Кирилловскому шоссе d=400 мм, L=2000 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения поверхностных дождевых и талых вод Северного района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 41 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2016 - 2020 годы.
Строительство коллектора дождевой канализации по Северному шоссе d=400 мм, L=2300 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения поверхностных дождевых и талых вод Северного района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 52 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2016 - 2020 годы.
Строительство канализации малоэтажной застройки ул. Школьной, Кирилловской d=300 мм, L=1500 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения Северного района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 10 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2017 годы.
Строительство хозяйственно-бытовой канализации малоэтажной застройки пер. Каменный, пер. Серов d=300 мм, L=1500 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения Северного района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 8 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2017 годы.
Строительство КНС в южной части 22 мкр. Заягорбского района производительностью 208 куб. м/час. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки южной части 22 микрорайона Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 6 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2017 годы.
Строительство внутриквартальных и уличных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации южной части 22 мкр. Заягорбского района d=200 - 250 мм, L=2000 - 3000 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки южной части 22 микрорайона Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 9 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2017 годы.
Организация, модернизация системы сооружений для транспортировки сточных вод общесплавной системы канализации города: строительство переключений во всех районах города. Целью проекта является обеспечение приема поверхностных дождевых и талых вод для очистки на очистных сооружениях канализации. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 21 074 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации Зашекснинского района (107 - 113 мкр., 116-122 мкр.). Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 40 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2020 годы.
Строительство внутриквартальных и уличных сетей в мкр. 107-113, 116-122 хозяйственно-бытовой и ливневой канализации d = 250 - 400 мм, L = 4500 - 5000 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения перспективной застройки Зашекснинского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 22 900 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2020 годы.
Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации Заягорбского района. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 40 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации для районов малоэтажной индивидуальной застройки восточной части Заягорбского района d = 150 мм, L = 7000 - 7500 м. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 19 900 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2020 годы.
Строительство КНС в восточной части Заягорбского района производительностью 30 куб. м/час. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения восточной части Заягорбского района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 2 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2020 годы.
Реконструкция магистральных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации Северного района. Целью проекта является обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения Северного района. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 2 500 000 руб. Срок реализации проекта - 2014 - 2018 годы.
Строительство системы переключения для приема дождевых стоков в хозяйственно-бытовую канализацию. Целью проекта является обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 8 000 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы.
Модернизация энергохозяйства КНС. Целью проекта является повышение надежности энергоснабжения КНС. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 58 200 000 руб. Срок реализации проекта - 2015 - 2020 годы.
Модернизация оборудования КНС (арматура, насосы). Целью проекта является повышение надежности работы оборудования КНС. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 3 600 000 руб. Срок реализации проекта - 2013 - 2015 годы.
Внедрение системы автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИСКУЭ). Целью проекта является повышение надежности работы оборудования. Капитальные затраты на реализацию данного проекта составляют 14 800 000 руб. Срок реализации проекта - 2017 - 2018 годы.
Раздел 10. Перспективная схема обращения с ТБО
Перспективные территориальные схемы (системы) обращения с отходами рекомендуется разрабатывать с учетом требований СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".
В состав территориальной схемы обращения с отходами поселения рекомендуется включать:
расчет перспективных количеств образующихся отходов;
расчет систем сбора и транспортировка отходов;
распределение образующихся отходов по действующим и проектируемым предприятиям по утилизации и переработке отходов;
распределение образующихся отходов по действующим и проектируемым полигонам;
закрепление площадок под полигоны и предприятия;
размещение баз предприятий по обеспечению вывоза, захоронения (утилизации) отходов поселения.
Перспективные территориальные схемы (системы) обращения с отходами поселений рекомендуется выполнять комплексно, с увязкой между собой различных этапов обращения с отходами: сбора, сортировки, транспорта, переработки, утилизации, захоронения. Предложениями рекомендуется предусматривать возможность поэтапного развития системы обращения с отходами без коренного переустройства сооружений на каждом этапе.
В состав перспективной территориальной схемы обращения с отходами рекомендуется включать анализ существующего положения территориальных схем обращения с отходами.
Транспортные организации на основании договорных отношений осуществляют вывоз отходов от жилищного фонда, объектов торговли, предприятий и организаций г. Череповца и осуществляют их доставку на полигон ТБО ООО "ЭкоТрансСервис".
ООО "ЭкоТрансСервис" принимает для захоронения на полигоне ТБО отходы в соответствии с лицензией N 35-0006 от 19.12.2010 на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности.
Прием отходов на полигоне происходит по предъявлению талона, приобретенного в кассе ООО "ЭкоТрансСервис" путем наличного или безналичного расчета. Объем поступающих на полигон отходов определяется исходя из вместимости кузова транспортного средства, доставившего отходы, с учетом коэффициента уплотнения, предусмотренного руководством по эксплуатации указанного транспортного средства.
Талон является документом, удостоверяющим право на прием и захоронение указанного в нем объема и вида отходов, и действует в течение месяца с момента его получения.
В раздел "Перспективные количества образующихся отходов" рекомендуется включать:
сведения о количествах образующихся ТБО, в том числе: отходы городского населения; отходы сельского населения; отходы сезонного населения;
сведения о количествах образующихся промышленных отходов, приравниваемых к ТБО;
сведения о количествах образующихся строительных отходов и отходов ремонта зданий и сооружений;
сведения о количествах образующихся загрязненных грунтов;
сведения о количествах образующихся медицинских отходов;
сведения об объектах размещения отходов, в том числе: действующих полигонах; действующих объектах сортировки и предварительной переработки отходов; закрытых свалках, требующих рекультивации;
сведения о прочих объектах обращения с отходами (например, комплексах по сортировке отходов производства и потребления);
сведения о переработчиках отходов.
В раздел "Предложения по строительству и расширению (рекультивации) системы обращения с отходами" рекомендуется включать:
сведения об объектах систем обращения с отходами, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективного увеличения объемов образующихся отходов;
сведения о действующих объектах, предлагаемых к расширению для обеспечения перспективных приростов образующихся отходов;
сведения о закрытых полигонах, предлагаемых к рекультивации;
сведения о запланированных к новому строительству заводов и комплексов по сортировке, подготовке, утилизации, переработке отходов;
цели и задачи нового строительства/реконструкции головного объекта;
юридический статус объекта;
место размещения;
исходные технические требования к созданию полигона и/или основному оборудованию заводов и комплексов;
описание структуры и количества принимаемых отходов;
обоснование выбора предлагаемой технологии (складирование, захоронение, сортировка, переработка, утилизация);
состав основного оборудования;
обоснование загрузки оборудования;
оценка воздействия на окружающую среду;
технико-экономические показатели головного объекта.
В раздел "Предложения по созданию и модернизации систем сбора, транспортировки и сортировки отходов" рекомендуется включать:
сведения о предлагаемых к созданию системах сбора, сортировки и транспортировки отходов, обеспечивающих совершенствование систем обращения с отходами;
цели и задачи создания системы;
описание вариантов маршрутов сбора отходов;
исходные технические требования к транспортным и сортирующим системам;
прогноз прироста образующихся отходов;
диспетчеризация.
В раздел "Оценка воздействия на окружающую среду" рекомендуется включать следующие разделы:
краткая характеристика климатических условий района расположения объекта;
сведения о составе и количестве выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от отвалов ТБО;
Таблица 10.1
Расчетные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (проект ПДВ)
Вредное вещество |
Валовый выброс (т/год) |
Максимально разовый выброс (г/сек) |
Азота диоксид |
2,4311797 |
0,1414869 |
Аммиак |
11,6740430 |
0,6793919 |
Ксилол |
9,7028162 |
0,5646728 |
Метан |
1158,9718258 |
67,4484454 |
Оксид углерода (CO) |
5,5194349 |
0,3212134 |
Оксиды серы (в пересчете на SO2) |
1,5331764 |
0,0892260 |
Сероводород (H2S) |
0,5694655 |
0,0331411 |
Толуол |
15,8355217 |
0,9215766 |
Формальдегид (HCHO) |
2,1026419 |
0,1223670 |
Этилбензол |
2,0807394 |
0,1210924 |
расчет выбросов от проектируемого полигона на основе объектов-аналогов;
обоснование интенсивности горения;
обоснование учета нестационарности выбросов во времени;
обоснование исходных данных, принятых для расчета приземных концентраций вредных веществ в атмосфере;
Для расчета выбросов загрязняющих веществ от полигона ТБО в проекте предельно допустимых выбросов определены на программном модуле "Экорасчет" (версия 4.06 от 01.11.2006) НПП "Логус" г. Москва:
расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы;
предложения по установлению санитарно-защитной зоны.
Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) обусловливаются категорией вредности предприятия.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" ООО "ЭкоТрансСервис" имеет ориентировочные санитарно-защитные зоны: полигон ТБО - 1000 м.
Границы санитарно-защитных зон установлены от границ подразделений предприятия.
В ориентировочную СЗЗ попадает жилая застройка, расположенная с северной стороны от промплощадки предприятия (п. Новые Углы) на расстоянии 650 м.
Воздействие на атмосферный воздух при аварийных ситуациях: аварийная ситуация возможная на полигоне ТБО - возгорание.
Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна: инструментальные методы контроля аналитической лабораторией, аккредитованной на данные виды измерений в соответствии с графиком контроля влияния полигона ТБО на атмосферный воздух, согласованным с Территориальным отделом Роспотребнадзора.
Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды: загрязнение подземных вод взвешенными веществами, ионами аммония, нитритами, нитратами, хлоридами, сульфатами, железом, нефтепродуктами, фосфатами, алюминием, медью, цинком, марганцем, фтором, никелем, свинцом, кадмием.
Защита подземных вод, оценка воздействия на растительность и животный мир, предложения по комплексному экологическому мониторингу.
Комплексный экологический мониторинг должен включать контроль за загрязнением грунтовых вод, контроль за загрязнением атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и в теле полигона, контроль за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона.
Раздел "Оценка капитальных вложений в создание и модернизацию системы обращения с отходами поселения" рекомендуется разрабатывать с учетом следующих положений:
оценку капитальных вложений в создание и модернизацию системы обращения с отходами поселения рекомендуется выполнять в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ;
оценку капитальных вложений следует проводить в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.
Раздел 11. Общая программа инвестиционных проектов для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года
Общая программа проектов представлена в Приложении 1 к Программе.
Раздел 12. Финансовые потребности для реализации Программы
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Итого |
Инвестиции на реализацию Программы, млн. руб. |
|||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 - 2020 годы |
|||
Мероприятия в сфере электроснабжения |
БС |
759,29 |
42,42 |
70,19 |
202,01 |
444,679 |
ВС |
10467,31 |
2797,69 |
541,82 |
529,55 |
6598,24 |
|
Итого: |
|
11226,58 |
2840,12 |
612,01 |
731,56 |
7042,92 |
Мероприятия в сфере теплоснабжения |
БС |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ВС |
9851,82 |
658,44 |
880,28 |
1563,5 |
6749,6 |
|
Итого: |
|
9851,82 |
658,44 |
880,28 |
1563,5 |
6749,6 |
Мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения |
БС |
1292,85 |
69,88 |
128,56 |
171,06 |
923,35 |
ВС |
973,86 |
78,72 |
81,93 |
126,18 |
687,03 |
|
Итого: |
|
2266,71 |
148,6 |
210,49 |
297,24 |
1610,38 |
Мероприятия в сфере газоснабжения |
БС |
357,24 |
0 |
6 |
0 |
351,24 |
ВС |
1002,54 |
140,44 |
181,32 |
63,63 |
617,15 |
|
Итого: |
|
1359,78 |
140,44 |
187,32 |
63,63 |
968,39 |
Мероприятия в сфере захоронения (утилизации) ТБО |
БС |
|
|
|
|
|
ВС |
627,00 |
5,00 |
109,50 |
207,00 |
305,50 |
|
Итого: |
|
627,00 |
5,00 |
109,50 |
207,00 |
305,50 |
Всего, в том числе |
|
25331,89 |
3792,60 |
1999,6 |
2862,93 |
16676,76 |
БС-бюджетные средства |
|
2409,37 |
112,3 |
204,75 |
373,07 |
1719,26 |
ВС-внебюджетные средства |
|
22922,52 |
3680,29 |
1794,85 |
2489,86 |
14957,51 |
______________________________
(1) Объем бюджетных средств будет определяться при формировании бюджетов разных уровней
(2) Данные, по сравнению с ранее опубликованными, уточнены от предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года: численность населения на 01.01.2010 - 312,0 тыс. человек
(3) Зарегистрированные по месту постоянного жительства
(4) Ранее обработка данных по миграции населения включала только лиц, зарегистрированных по месту постоянного жительства; лица, зарегистрированные по месту пребывания, распределялись по субъектам РФ на федеральном уровне по итогам года.
(5) С учетом временных мигрантов
(6) С учетом данных всероссийской переписи населения численность населения на 01.01.2010 года составила 312 903 человека
(7) По крупным и средним предприятиям в действующих ценах каждого года
(8) По оперативным данным предприятий, предоставляемым в органы статистики по форме П-3 "Сведения о финансовом состоянии организаций", сальдированный результат за 2010 год составлял 35 351,6 млн. рублей
(9) Реализация мероприятий будет производиться по мере согласования инвестиционной программы ОАО "Череповецгаз"
(10) В действующих ценах каждого года
(11) С учетом рекомендаций Департамента экономики Вологодской области и Департамента финансов Вологодской области, в действующих ценах каждого года
(12) С учетом рекомендаций Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области
(13) С учетом рекомендаций Департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области
(14) С учетом рекомендаций Департамента экономики Вологодской области
(15) С учетом рекомендаций Департамента экономики Вологодской области
(16) С учетом рекомендаций Департамента экономики Вологодской области
(17) В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 27 декабря 2010 года N 1573 "О комплексном инвестиционном плане модернизации города Череповца Вологодской области" (с изменениями).
(18) В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 27 декабря 2010 года N 1573 "О комплексном инвестиционном плане модернизации города Череповца Вологодской области" (с изменениями)
Приложение 1
к Программе
Программа
инвестиционных проектов к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013 - 2016 годы и перспективу до 2020 года
N п/п |
Наименование мероприятия |
Затраты на 2012 - 2020 годы, млн. руб., включая НДС |
Обоснование стоимости |
Примечание |
Сроки проведения мероприятий |
Источник финансирования |
Срок проведения мероприятий программы, год |
|||||||||||||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||
млн. руб. | ||||||||||||||||||||||||
Перечень мероприятий МУП "Электросеть" | ||||||||||||||||||||||||
|
Разработка генеральной схемы электроснабжения города Череповца в соответствии с генеральным планом застройки города Череповца |
|||||||||||||||||||||||
1 |
Проектирование Генеральной схемы электроснабжения г. Череповца в соответствии с Генеральным планом застройки г. Череповца |
5,900 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям, предложение ОГУП "Проектный институт ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" г. Иваново |
|
2013 - 2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
2,360 |
3,540 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Электроснабжение новых объектов в соответствии с генеральным планом застройки города Череповца до 2020 года |
|||||||||||||||||||||||
2 |
Разработка проекта и строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" и ВЛ-110\35\10 кВ в Зашекснинском районе г. Череповца. ( ВЛ-110/35 кВ "Лапач"от ПС-110/10 кВ "Южная"до ПС-35/10 кВ "Южно-Череповецкая". Протяженность - 4,1 км, ВЛ-110 кВ от ПС-110/35/10 кВ "Южная"до ПС-220/110/10 кВ "Зашекснинская". Протяженность - 3,9 км) |
526,000 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение резерва мощности для развития Зашекснинского района г. Череповца |
2012 - 2014 |
Финансирование ОАО "МРСК Северо-Запада"ОАО "Вологдаэнерго" |
276,000 |
250,000 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 |
Реконструкция ОРУ-110 кВ (открытое распределительное устройство) ПС-220/110/10 кВ "Зашекснинская" |
291,900 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение резерва мощности для развития Зашекснинского района г. Череповца |
2015 |
Финансирование ОАО "ФСК ЕЭС" |
|
|
291,90 |
|
|
|
|
|
||||||||||
4 |
Проектирование и строительство РП (распределительного пункта) в восточной части Заягорбского района (за ул. Олимпийской) согласно разработанному проекту с прокладкой 2-х вводных кабельных линий от ПС 220/10 кВ "Первомайская"и ПС 110/10 кВ "Заягорбинская" общей протяженностью 9,6 км |
74,950 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, АПП (архитектурно планировочного проекта) застройки для индивидуального жилищного строительства в г. Череповце. Стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения малоэтажной застройки за ул. Олимпийской |
2015 |
бюджетные средства |
|
|
74,95 |
|
|
|
|
|
||||||||||
5 |
Проектирование и строительство 5 ед. ТП установленной мощностью 10 МВА в восточной части Заягорбского района (за ул. Олимпийской в 26 мкр.) согласно разработанному проекту c учетом прокладки КЛ-10 кВ протяженностью 8,7 км |
66,080 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Заягорбского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2016 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
|
66,080 |
|
|
|
|
||||||||||
6 |
Проектирование и строительство кабельной канализации от ПС 110/10 кВ "Южная"до 108, 110 и 119 мкр. Зашекснинского района |
320,000 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Зашекснинского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2013 - 2017 |
бюджетные средства |
42,420 |
48,520 |
127,06 |
51,000 |
51,000 |
|
|
|
||||||||||
7 |
Проектирование и строительство РП в 110 мкр. восточной части Зашекснинского района согласно проекту застройки новых микрорайонов с учетом прокладки вводных КЛ-10 кВ общей протяженностью 11,48 км |
88,210 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Зашекснинского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2016 |
бюджетные средства |
|
|
|
88,210 |
|
|
|
|
||||||||||
8 |
Проектирование и строительство РП в 119 мкр. восточной части Зашекснинского района согласно проекту застройки новых микрорайонов с учетом прокладки вводных КЛ-10 кВ общей протяженностью 14,46 км |
96,650 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Зашекснинского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2018 |
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
96,650 |
|
|
||||||||||
9 |
Проектирование и строительство 6 ед. ТП установленной мощностью 12 МВА в 107 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 10,5 км |
89,489 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Зашекснинского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2016-2017 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
|
73,63 |
15,86 |
|
|
|
||||||||||
10 |
Проектирование и строительство 5 ед. ТП установленной мощностью 10 МВА в 108 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 8,7 км |
52,900 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Зашекснинского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2017 - 2018 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
|
|
42,32 |
10,58 |
|
|
||||||||||
11 |
Проектирование и строительство 6 ед. ТП установленной мощностью 12 МВА в 109 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 10,5 км |
79,300 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Зашекснинского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2018 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
|
|
|
79,30 |
|
|
||||||||||
12 |
Проектирование и строительство 8 ед. ТП установленной мощностью 16 МВА в 110 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 14 км |
105,730 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Зашекснинского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2016 - 2017 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
|
63,44 |
42,29 |
|
|
|
||||||||||
13 |
Проектирование и строительство 3 ед. ТП установленной мощностью 6 МВА в 111 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 5,25 км |
31,720 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Зашекснинского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2020 - 2021 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
|
|
|
|
|
31,72 |
||||||||||
14 |
Проектирование и строительство 8 ед. ТП установленной мощностью 16 МВА в 119 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 14 км |
105,750 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Зашекснинского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2018 - 2019 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
|
|
|
21,15 |
84,60 |
|
||||||||||
15 |
Проектирование и строительство 4 ед. ТП установленной мощностью 8 МВА в 117 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 7 км |
52,850 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Зашекснинского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2019 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
|
|
|
|
52,85 |
|
||||||||||
16 |
Проектирование и строительство 2 ед. ТП установленной мощностью 4 МВА в 100 мкр. восточной части Зашекснского района согласно проекту застройки с учетом прокладки КЛ-10 кВ общей протяженностью 3,5 км |
26,430 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Зашекснинского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2019 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
|
|
|
|
26,43 |
|
||||||||||
17 |
Строительство РП, 4ед. ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 7,2 МВА и КЛ-10 кВ для электроснабжения историко-этнографического музея "Усадьба Гальских". Общая протяженность КЛ-10 кВ до РП 19,2 км, от РП до ТП - 4 км |
147,358 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 - 2015 |
Финансирование за счет инвестора |
49,11 |
49,11 |
49,14 |
|
|
|
|
|
||||||||||
18 |
Строительство 1 ед. ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,7 км для электроснабжения городского парка культуры и отдыха (Соляной сад). Реконструкция |
6,089 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2015 |
Бюджетные средства |
|
6,089 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
19 |
Строительство РП-10 кВ в 108 мкр., ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 3,2 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 14 км для электроснабжения многофункционального дворца ледовых видов спорта |
110,000 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2016 - 2017 |
Бюджетные средства |
|
|
|
55,000 |
55,000 |
|
|
|
||||||||||
20 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,4 км для электроснабжения спортивно-досугового парка "Гритинская гора" |
15,057 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 |
Финансирование за счет инвестора |
15,06 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
21 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения торгово-офисного центра на пересечении пр. Победы - ул. Сталеваров |
15,812 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2020 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
|
|
|
|
|
15,81 |
||||||||||
22 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,28 км для электроснабжения здания гостиничного комплекса с медицинским центром |
9,051 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2020 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
|
|
|
|
|
9,05 |
||||||||||
23 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 5,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 4 км для электроснабжения здания торгово-развлекательного центра "360" на пересечении Октябрьский пр. - ул. Раахе |
76,682 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 |
Финансирование за счет инвестора |
76,68 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
24 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 4,0 км для электроснабжения техноцентра за ул. Рыбинской Зашекснинского района |
19,588 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2014 |
Финансирование за счет инвестора |
|
19,59 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
25 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения выставки индивидуального домостроения (участок около "Ледового дворца") |
13,924 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 |
Финансирование за счет инвестора |
13,92 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
26 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 3,2 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,8 км для электроснабжения многофункционального торгового комплекса в 26 мкр. |
38,374 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2014 |
Финансирование за счет инвестора |
|
38,37 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
27 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения здания автосервисного центра, пр. Победы, 11А |
12,626 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 |
Финансирование за счет инвестора |
12,63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
28 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания автосалона с закрытой автостоянкой в цокольном этаже, Кирилловское шоссе (в районе ипподрома) |
7,198 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 |
Финансирование за счет инвестора |
7,20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
29 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания автосервиса с автомойкой, ул. К. Беляева, 56 |
7,198 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 |
Финансирование за счет инвестора |
7,20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
30 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения автотехцентра, Октябрьский пр., напротив ТЦ "Аксон" |
10,738 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2015 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
10,74 |
|
|
|
|
|
||||||||||
31 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения крытого многоуровневнего паркинга в 105 мкр. на ул. Годовикова (около ТРЦ "ИЮНЬ") |
7,198 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 |
Финансирование за счет инвестора |
7,20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
32 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 3,2 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1 км для электроснабжения торгового комплекса "Макси", пр. Победы, 188А |
11,682 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 |
Финансирование за счет инвестора |
11,68 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
33 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения административно-торгового здания , ул. Городецкая, 1 |
7,906 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2014 |
Финансирование за счет инвестора |
|
7,91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
34 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,8 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения объекта торговли, стр. N 39, 40/105 мкр. ул. Ленинградская |
7,670 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2014 |
Финансирование за счет инвестора |
|
7,67 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
35 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения объекта на торги, 16/103 мкр. |
7,906 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2015 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
7,91 |
|
|
|
|
|
||||||||||
36 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения склада, объекта оптовой торговли, в районе Кирилловское шоссе, 52 |
7,198 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2015 |
Финансирование за счет инвестора |
|
|
7,20 |
|
|
|
|
|
||||||||||
37 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения ремесленной палаты, ул. Первомайская, 2 |
7,906 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 |
Финансирование за счет инвестора |
7,91 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
38 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания физкультурно-оздоровительного центра, пересечение ул. Городецкая - ул. Сазонова |
7,906 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2014 |
Финансирование за счет инвестора |
|
7,91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
39 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 2,0 км для электроснабжения многофункционального спортивного комплекса с бассейном на ул. Беляева в 24 мкр. |
12,626 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 |
Финансирование за счет инвестора |
12,63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
40 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения яхтклуба в западной рекреационной зоне Зашекснинского района |
7,198 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2014 |
Финансирование за счет инвестора |
|
7,20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
41 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения пассажирского причала Набережная - Соборная горка |
7,198 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 |
Финансирование за счет инвестора |
7,20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
42 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,8 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения детского сада в 103 мкр. (стр. N 15) на 330 мест |
7,670 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2014 |
бюджетные средства |
|
7,67 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
43 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения поликлиники для взрослых в 105 мкр. (стр. N 46, N 47) |
7,906 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2014 |
бюджетные средства |
|
7,91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
44 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,8 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения жилого дома на 160 квартир в вост. части Зашек. р-на |
7,670 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2019 |
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
7,67 |
|
||||||||||
45 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания учебного корпуса и производственных мастерских (ГПТУ N 27, г. Череповец, ул. Металлургов, д. 38) под технопарк малого бизнеса |
7,906 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2016 |
бюджетные средства |
|
|
|
7,910 |
|
|
|
|
||||||||||
46 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения многофункционального центра (пристройка к зданию мэрии по пр. Строителей, 2) |
7,906 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2017 |
бюджетные средства |
|
|
|
|
7,91 |
|
|
|
||||||||||
47 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 1,26 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 5,0 км для электроснабжения специализированного комплекса для одиноких пенсионеров и ветеранов в 108 мкр. ЗШК |
7,910 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2016 |
бюджетные средства |
|
|
|
7,91 |
|
|
|
|
||||||||||
48 |
Строительство ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 0,5 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 1,0 км для электроснабжения здания Череповецкого городского суда на углу ул. Годовикова и ул. Ленинградской в 105 мкр. ЗШК |
7,198 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2016 |
бюджетные средства |
|
|
|
7,20 |
|
|
|
|
||||||||||
49 |
Строительство двух ТП -10/0,4 кВ установленной мощностью 2,0 МВА и КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,34 км для электроснабжения моста через р. Шексну в створе ул. Архангельской |
9,220 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2019 |
бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
9,22 |
|
||||||||||
|
Повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей города Череповца |
|||||||||||||||||||||||
50 |
Реконструкция ПС-500 кВ "Череповецкая"включающая замену АТ 6х167 МВА на аналогичные, замена ячеек 500, 220 кВ, строительство нового здания ОПУ |
5007,200 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2018 |
Финансирование ОАО "ФСК ЕЭС" |
|
|
|
|
|
5007,20 |
|
|
||||||||||
51 |
Реконструкция ВЛ 220кВ Энергия 3, ВЛ Пошехонье - Череповец 1 и ВЛ 220кВ Первомайская с заходами на ПС 750кВ Белозерская и реконструкция ОРУ-220 кВ РПП-1 |
2191,000 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателями и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2013 |
Финансирование ОАО "ФСК ЕЭС" |
2191,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
52 |
Нов. строительство электроснабжение квартал 203 (ТП-362, 368, 369) |
31,860 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям, стоимость и дата ввода в эксплуатацию будут уточнены после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного электроснабжения жителей Индустриальной части города Череповца |
2017 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
|
31,86 |
|
|
|
||||||||||
53 |
Нов. строительство электроснабжение квартал Д (ТП-367, 359) |
29,500 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям, стоимость и дата ввода в эксплуатацию будут уточнены после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного электроснабжения жителей Индустриальной части города Череповца |
2018 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
|
|
29,50 |
|
|
||||||||||
Техническое перевооружение и реконструкция ТП-10/0,4 кВ | ||||||||||||||||||||||||
54 |
Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП с заменой вводных автоматических выключателей типа APU-30 и APU-50 на автоматические выключатели типа ВА в (ТП-343,400,906,95 и РУ-0,4 кВ РП-11 и т.д.) в количестве: 2013 г. - 2 ед. 2014 г. - 5 ед., 2015 - 2020 годы - по 19 ед. |
11,699 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
0,236 |
0,479 |
1,831 |
1,831 |
1,831 |
1,831 |
1,831 |
1,831 |
||||||||||
55 |
Реконструкция РУ-10 кВ ТП с заменой разъединителей 10 кВ типа РВ (разъединитель высоковольтный) на выключатели нагрузки типа ВНР (выключатель нагрузки с ручным приводом) и ВНА и замена кабельных перемычек на трансформаторы в количестве: 2013 г. - 2 ед. ВН, 2014 г. - 11 ед. КЛ, 10 ед. ВН, 2015 - 2020 годы - по 30 ед. КЛ, 20 ед. ВН |
6,017 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,348 |
0,945 |
0,945 |
0,945 |
0,945 |
0,945 |
0,945 |
||||||||||
56 |
Замена трансформаторов и оборудования РУ-10 и 0,4 кВ ТП в связи перегрузкой и необходимостью обеспечения резерва мощности (ТП-904,ТП-354,ТП-164,ТП-184,ТП-183,ТП-221,ТП-224 и т.д.) в количестве: 2016-2020 годы - по 5 ед. |
34,700 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2016 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
6,940 |
6,940 |
6,940 |
6,940 |
6,940 |
||||||||||
57 |
Замена камер КСО-386 (камеры сборные одностороннего обслуживания) на камеры КСО-366 с ВНА (выключателем нагрузки автогазовым) (ТП-103-5, ТП-115-7и т.д.) в количестве: 2016-2020 годы - по 15 ед. |
6,195 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного электроснабжения жителей города Череповца |
2016 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
1,24 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
||||||||||
58 |
Замена в связи с физическим износом и с целью снижения потерь, трансформаторов мощностью 180,315,320 и 560кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА в количестве: 2016 - 2020 годы - по 4 ед. |
8,260 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Череповца и снижение потерь электроэнергии |
2016 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
1,65 |
1,65 |
1,65 |
1,65 |
1,65 |
||||||||||
59 |
Замена оборудования РУ-0,4 кВ ТП в связи с физическим и моральным износом оборудования, отсутствием резервных точек присоединения для подключения потребителей и отсутствием защиты на вводе РУ-0,4 кВ в количестве: 2016 - 2020 годы - по 3 ед. |
6,372 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, создание возможностей для подключения новых объектов |
2016-2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
1,27 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
||||||||||
|
Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ-10 кВ |
|||||||||||||||||||||||
60 |
ТП 44 - ТП 59 - КНС-6 (участок от 11 до 40 опоры) - реконструкция с заменой провода А-50 кв. мм - 4500 м на СИП- 70 кв. мм - 1500 м. Протяженность - 1,5 км |
2,168 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
2,168 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Техническое перевооружение и реконструкция ВЛ-0,4 кВ |
|||||||||||||||||||||||
61 |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ выход с ТП 2316 с заменой провода, заменой вводов на жилые дома. Протяженность - 0,27 км |
0,602 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,602 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
62 |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ выход с ТП 43 ул. Матуринская - школа N 8 с заменой провода и опор. Протяженность - 0,3 км |
0,678 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,678 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
63 |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Семенковская выход с ТП 17 с заменой провода и переводом на ТП 2513. Протяженность - 0,88 км |
2,659 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
2,659 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
64 |
Реконструкция ул. Серовская выход с ТП 63 заменой провода, заменой вводов на жилые дома. Протяженность - 0,3 км |
0,678 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,678 |
|
|
|
|
|
||||||||||
65 |
Реконструкция ул. Набережная реки Серовки выход с ТП 63 заменой провода, заменой вводов на жилые дома. Протяженность - 0,23 км |
0,520 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,520 |
|
|
|
|
|
||||||||||
66 |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Мелиоративная выход с ТП 57 с заменой провода. Протяженность - 0,35 км |
0,791 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,791 |
|
|
|
|
|
||||||||||
67 |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Линейная, переулок Болотный выход с ТП 57 с заменой провода. Протяженность - 0,3 км |
0,678 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,678 |
|
|
|
|
|
||||||||||
68 |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Дементьевская выход с ТП 57 с заменой провода. Протяженность - 0,3 км |
0,678 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,678 |
|
|
|
|
|
||||||||||
69 |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Верещагина выход с ТП 35 с заменой провода. Протяженность - 0,33 км |
0,746 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,746 |
|
|
|
|
|
||||||||||
70 |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Карла Либнехта выход с ТП 35 с заменой провода. Протяженность - 0,43 км |
0,972 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,972 |
|
|
|
|
|
||||||||||
71 |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Курманова, Улица Андреевская выход с ТП 35 с заменой провода. Протяженность - 0,21 км |
0,475 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,475 |
|
|
|
|
|
||||||||||
72 |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Улица Бородинская выход с ТП 35 с заменой провода. Протяженность - 0,24 км |
0,542 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,542 |
|
|
|
|
|
||||||||||
73 |
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 2016-2020 годы. Протяженность - по 2,33 км |
26,325 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2016 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
5,265 |
5,265 |
5,265 |
5,265 |
5,265 |
||||||||||
|
Реконструкция РП-10 кВ |
|||||||||||||||||||||||
74 |
Реконструкция РП-3 с установкой дополнительной ячейки на ВВ |
0,657 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
0,657 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
75 |
РП-10 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |
2,174 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
2,174 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
76 |
Реконструкция РП-27 с установкой 24 новых камер КРУ-С |
28,910 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Энергообеспечение развития Зашекснинского района г. Череповца, создание возможностей для подключения новых объектов |
2013 - 2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
2,950 |
25,960 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
77 |
РП-22 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |
2,174 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
2,174 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
78 |
РП-6 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |
2,174 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
2,174 |
|
|
|
|
|
||||||||||
79 |
РП-5 с установкой двух дополнительных ячеек на ВВ |
1,315 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
1,315 |
|
|
|
|
|
||||||||||
80 |
РП-5 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |
2,174 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
2,174 |
|
|
|
|
|
||||||||||
81 |
РП-24 с заменой вводных и секционного МВ на ВВ, реконструкция схемы РЗА |
2,174 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
2,174 |
|
|
|
|
|
||||||||||
82 |
Реконструкция РП-18 (котельная N 2) с полной заменой оборудования |
12,980 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2016 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
12,980 |
|
|
|
|
||||||||||
83 |
Реконструкция РП-3 с полной заменой оборудования |
18,880 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2017 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
|
18,880 |
|
|
|
||||||||||
84 |
Реконструкция РП-1 с полной заменой оборудования |
17,936 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
|
|
|
|
17,936 |
||||||||||
85 |
Реконструкция РП-5 с полной заменой оборудования |
17,936 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2016 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
17,936 |
|
|
|
|
||||||||||
86 |
Реконструкция РП-7 с полной заменой оборудования |
16,992 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2019 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
|
|
|
16,992 |
|
||||||||||
87 |
Реконструкция РП-9 с полной заменой оборудования |
12,980 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2019 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
|
|
|
12,980 |
|
||||||||||
88 |
Реконструкция РП-4 с полной заменой оборудования |
12,272 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
|
|
|
|
12,272 |
||||||||||
89 |
Установка микропроцессорных блоков релейной защиты на вводные и секционные ячейки РП- 9, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 |
21,735 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2016 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
4,347 |
4,347 |
4,347 |
4,347 |
4,347 |
||||||||||
|
Создание систем телемеханики и связи |
|||||||||||||||||||||||
90 |
Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня |
32,327 |
Сметный расчет |
Снижение технологических потерь электроэнергии |
2013 - 2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
7,088 |
14,135 |
11,104 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Новое строительство КЛ-10 кВ |
|||||||||||||||||||||||
91 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-357-ТП-334. Протяженность - 0,34 км |
1,150 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
1,150 |
|
|
|
|
|
||||||||||
92 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 2 яч.10 - ТП 31 яч. 4. Протяженность - 0,7 км |
2,367 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
2,367 |
|
|
|
|
|
||||||||||
93 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 5 яч.5 - ТП 31 яч. 5. Протяженность - 0,7 км |
2,367 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
2,367 |
|
|
|
|
|
||||||||||
94 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Искра - РП Северного района N 6, 13, 19, 25; РП 25 - РП13. Протяженность - 9,6 км |
24,874 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
24,874 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
95 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Искра - РП Индустриального района NN 2, 5, 14. Протяженность 2013 г. - 13,93 км, 2014 г.- 8,11 км, 2015 г. - 5,78 км |
82,129 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013 - 2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
41,260 |
24,229 |
16,640 |
|
|
|
|
|
||||||||||
96 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Южная - РП 27А. Протяженность - 19 км |
40,676 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
40,676 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
97 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-27 - РП-14 Протяженность - 0,03 км |
0,074 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
0,074 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
98 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ТП-27 - ТП-901 Протяженность - 0,03 км |
0,074 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
0,074 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
99 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ РП-25 - РП-9. Протяженность - 1,41 км |
4,201 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
4,201 |
|
|
|
|
|
||||||||||
100 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Заягорба Г.С. N 2 - ТП 10 яч. 2. Протяженность - 1,41 км |
5,073 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
5,073 |
|
|
|
|
|
||||||||||
101 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Заягорба Г.С. N 3 - ТП 10 яч. 14. Протяженность - 1,5 км |
5,073 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
5,073 |
|
|
|
|
|
||||||||||
102 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП "Заягорба"- РП-20 яч.8. Протяженность -1,1 км |
3,720 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
3,720 |
|
|
|
|
|
||||||||||
103 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП "Заягорба"- РП-20 яч.5. Протяженность - 1,1 км |
3,720 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
3,720 |
|
|
|
|
|
||||||||||
104 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 24 - РП 8. Протяженность - 0,5 км |
1,691 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
1,691 |
|
|
|
|
|
||||||||||
105 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ РПП 1 - РП 9. Протяженность - 1,25 км |
4,227 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
4,227 |
|
|
|
|
|
||||||||||
106 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Заягорба ф. Жил. район N 2 - РП 7 яч. 23. Протяженность - 0,42 км |
1,409 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
1,409 |
|
|
|
|
|
||||||||||
107 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Заягорба ф. Жил. район N 4 - РП 7 яч. 13. Протяженность - 0,42 км |
1,409 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
1,409 |
|
|
|
|
|
||||||||||
108 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Заягорба ф. Жил. район N 3 - РП 11 яч. 5. Протяженность - 1,1 км |
3,720 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
3,720 |
|
|
|
|
|
||||||||||
109 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Зашекснинская ф. ЗЖР N 3 и ЗЖР N 4 - РП-26 и КЛ-10 кВ РП-26 - ТП1155, РП-26 - ТП-1157 в районе ул. Монтклер. Протяженность - 1,52 км |
4,503 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
4,503 |
|
|
|
|
|
||||||||||
110 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 9 - ТП 86. Протяженность - 0,76 км |
2,565 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
2,565 |
|
|
|
|
|
||||||||||
111 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 27 - ТП 1064 Протяженность - 0,9 км |
3,044 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
3,044 |
|
|
|
|
|
||||||||||
112 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 23 - ТП 37. Протяженность - 1,24 км |
4,183 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
4,183 |
|
|
|
|
|
||||||||||
113 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ РП 17 - ТП 348. Протяженность - 1,0 км |
3,382 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
3,382 |
|
|
|
|
|
||||||||||
114 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Зашекснинская ф. ЗЖР N 1 и ЗЖР N 2 - РП-22 в районе ул. Наседкина. Протяженность - 0,22 км |
1,802 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
1,802 |
|
|
|
|
|
||||||||||
115 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Зашекснинская ф. ЗЖР N 1 и ЗЖР N 2 - РП-22 и ГПП Зашекснинская ф. ЗЖР N 3 и ЗЖР N 4 - РП-26 в районе ул. Рыбинской. Протяженность - 0,33 км |
2,610 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
2,610 |
|
|
|
|
|
||||||||||
116 |
Нов. строительство КЛ-10 кВ ГПП Заягорба я. 24 - РП 10 яч. 7. Протяженность - 2,2 км |
7,440 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
7,440 |
|
|
|
|
|
||||||||||
117 |
Прокладка новых вводных кабельных линий от ПС 110/10 кВ - "Южная"на РП Зашекснинского района N 27, N 26, ТП КНС-6, ТП КВОС Левобережного участка. Протяженность - 35,5 км |
85,275 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Зашекнинского района города Череповца |
2018 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
|
|
28,43 |
28,43 |
28,43 |
||||||||||
118 |
Прокладка новых участков вводных кабельных линий 10 кВ в проходном кабельном тоннеле от ПС 220/110/10 кВ-Зашекснинская до РП "Южная котельная", РП-22, РП-26, взамен существующих проложенных в земле. Протяженность - 24,6 км |
69,667 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Зашекснинского района города Череповца |
2018 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
|
|
23,22 |
23,22 |
23,22 |
||||||||||
119 |
Прокладка новой вводной кабельной линии от ПС 220/10 кВ "Первомайская"на РП-Котельной N 1. Протяженность - 5,1 км |
14,443 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение необходимой категории надежности электроснабжения РП-Котельной N 1 |
2016 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
14,44 |
|
|
|
|
||||||||||
120 |
Прокладка новой вводной кабельной линии от ПС 110/10 кВ "ГПП-9"на РП-Северной котельной N 1. Протяженность - 2,5 км |
7,080 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение необходимой категории надежности электроснабжения РП-Северной котельной N 1 |
2017 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
|
7,08 |
|
|
|
||||||||||
121 |
Прокладка дополнительных вводных кабельных линий 10 кВ от ПС 110/10 "Заягорба"до РП Первомайского района N 24 Протяженность 4,1 км |
12,200 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Заягорбского района города Череповца |
2016 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
12,20 |
|
|
|
|
||||||||||
122 |
Новое строительство КЛ-10 кВ 2016 - 2020 год Протяженность 2016 г - 18,025 км, 2017 г. - 23,132 км, 2018 г. - 18,164 км, 2019 г - 21,460 км, 2020 г - 25,049 км |
299,713 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2016 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
51,048 |
65,510 |
51,441 |
60,775 |
70,939 |
||||||||||
|
Новое строительство КЛ-0,4 кВ |
|||||||||||||||||||||||
123 |
Строительство объектов электросетевого хозяйства для электроснабжения малоэтажной застройки в Восточной части за ул. Олимпийской. Протяженность 2013 г. - 4,7 км, 2014 г.- 14,5 км, 2015 г. - 8,12, км |
35,422 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013 - 2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
6,065 |
18,821 |
10,536 |
|
|
|
|
|
||||||||||
124 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 2114 - ул. Транспортная, 83. Протяженность - 0,1 км |
0,272 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,272 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
125 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 388 - пер. Клубный, 4. Протяженность - 0,25 км |
0,681 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,681 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
126 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 376 - ул. Ломоносова, 45. Протяженность - 0,09 км |
0,245 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,245 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
127 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 369 - ул. Металлургов, 23. Протяженность - 0,14 км |
0,381 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,381 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
128 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 362 - ул. Ленина,110б. Протяженность - 0,12 км |
0,327 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,327 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
129 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ул. Устюженская, 2 - ул. Устюженская, 8. Протяженность - 0,15 км |
0,408 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,408 |
|
|
|
|
|
||||||||||
130 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ул. Боршодская, 22 - ул. Боршодская, 24. Протяженность - 0,12 км |
0,327 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,327 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
131 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 359 - ул. Металлургов, 9. Протяженность - 0,21 км |
0,572 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,572 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
132 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 219 - ул. Архангельская, 15. Протяженность - 0,12 км |
0,327 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,327 |
|
|
|
|
|
||||||||||
133 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП-104 - ул. Пионерская, 21. Протяженность - 0,3 км |
0,817 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,817 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
134 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 387 - ул. Ленина 159а. Протяженность - 0,08 км |
0,218 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,218 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
135 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ Ломоносова 39 - ул. Ленина 141. Протяженность - 0,13 км |
0,354 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,354 |
|
|
|
|
|
||||||||||
136 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ул. Ленина110 - ул. Ленина 110а. Протяженность - 0,16 км |
0,436 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,436 |
|
|
|
|
|
||||||||||
137 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 322 - ул. Чкалова,8. Протяженность - 0,05 км |
0,136 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,136 |
|
|
|
|
|
||||||||||
138 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ул. Чкалова,8 - ул. Чкалова 6. Протяженность - 0,05 км |
0,136 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,136 |
|
|
|
|
|
||||||||||
139 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ул. Чкалова,6 - ул. Чкалова 4. Протяженность - 0,05 км |
0,136 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,136 |
|
|
|
|
|
||||||||||
140 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ул. Чкалова,4 - ул. Чкалова 4а. Протяженность - 0,06 км |
0,163 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,163 |
|
|
|
|
|
||||||||||
141 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ул. Чкалова,4 - ул. Чкалова 4а. Протяженность - 0,025 км |
0,068 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,068 |
|
|
|
|
|
||||||||||
142 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ул. Чкалова,4 - ул. Чкалова 2/30. Протяженность - 0,05 км |
0,136 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,136 |
|
|
|
|
|
||||||||||
143 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ Краснодонцев 48 - Архангельская 39. Протяженность - 0,1 км |
0,272 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,272 |
|
|
|
|
|
||||||||||
144 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ К. Белова 53 (3 - 5 под.). Протяженность - 0,09 км |
0,245 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,245 |
|
|
|
|
|
||||||||||
145 |
Нов. строительство КЛ-0,4 кВ ТП 104.9 - Шекснинский 11. Протяженность - 1,0 км |
1,738 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
1,738 |
|
|
|
|
|
||||||||||
146 |
Прокладка новых кабельных линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРУ (вводных распределительных устройств) ж/д в связи с физическим износом существующих сетей и отсутствием 4-й жилы (нулевой проводник) согласно требованиям ПУЭ (правил устройства электроустановок) 2016 - 2020 годы. Протяженность 2016г - 1,7 км, 2017 г. - 1,9 км, 2018 г. - 2,1 км, 2019 г - 2,3 км, 2020г - 2,54 км |
25,000 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2016 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
4,000 |
4,500 |
5,000 |
5,500 |
6,000 |
||||||||||
|
Новое строительство ВЛ - 0,4 кВ |
|||||||||||||||||||||||
147 |
ТП-805- ТП-58 Протяженность - 0,43 км |
0,972 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
0,972 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Новое строительство ТП-10/0,4 кВ |
|||||||||||||||||||||||
148 |
Строительство ТП - 63 включая демонтаж существующей ТП. Установленная мощность - 1,26 МВА |
5,137 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
5,137 |
|
|
|
|
|
||||||||||
149 |
Установка новой блочной ГКТП (городской комплектной трансформаторной подстанции) в бетонном корпусе взамен существующих (ТП-35, ТП-319, ТП-175, ТП-365, ТП-364, ТП-353, ТП-367, ТП-63, ТП-65, ТП-308, ТП-352 и т.д.) в связи с физическим износом оборудования, разрушением строительной части и дефицитом мощности 2016 - 2020 г. Установленная мощность - по 2,56 МВА |
51,365 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2016 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
10,273 |
10,273 |
10,273 |
10,273 |
10,273 |
||||||||||
|
Прочее новое строительство |
|||||||||||||||||||||||
150 |
Замена индукционных реле РТ-80,РТВ и РТМ на электронные реле РС-80 |
2,613 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 - 2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,628 |
1,985 |
|
|
|
|
|
||||||||||
151 |
Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационной системы предприятия |
18,022 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
0,806 |
0,826 |
2,732 |
2,732 |
2,732 |
2,732 |
2,732 |
2,732 |
||||||||||
152 |
Отопление РП-10 кВ |
2,148 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 - 2017 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
0,767 |
0,384 |
0,997 |
|
|
|
||||||||||
153 |
Приобретение испытательной установки для тестирования, диагностики и проверки МВ, ВВ |
5,865 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 - 2016 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
1,103 |
4,762 |
|
|
|
|
||||||||||
154 |
Приобретение передвижного дизель-генератора |
2,596 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
2,596 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Приобретение автотранспорта |
|||||||||||||||||||||||
155 |
Газ - 330273 - 1 ед. |
0,835 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
0,835 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
156 |
Газ - 27057 - 2 ед. |
1,736 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013, 2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
0,868 |
|
0,868 |
|
|
|
|
|
||||||||||
157 |
Газ - 27527 - 1 ед. |
0,839 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2013 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
0,839 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
158 |
CAT-444E с гидромолотом - 1 ед. |
6,043 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
6,043 |
|
|
|
|
|
||||||||||
159 |
Газ - 27057 - 1 ед. |
0,889 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
0,889 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
160 |
Газ - 27527 - 2 ед. |
1,678 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2014 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
1,678 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
161 |
Шевроле-Нива 2 ед. |
1,277 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
1,277 |
|
|
|
|
|
||||||||||
162 |
Газ - 27527 - 2 ед. |
1,678 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2015 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
1,678 |
|
|
|
|
|
||||||||||
163 |
Приобретение автотранспорта 2016 - 2020 г. |
34,000 |
Сметный расчет |
Обеспечение надежного электроснабжения и резерва мощности жителей города Череповца |
2016 - 2020 |
Амортизационные отчисления МУП "Электросеть" |
|
|
|
6,800 |
6,800 |
6,800 |
6,800 |
6,800 |
||||||||||
164 |
Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт |
77,776 |
Ориентировочный расчет по укрупненным показателям и объектам-аналогам, стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
Обеспечение электроснабжения новых потребителей электроэнергии |
2013 - 2020 |
Прибыль МУП "Электросеть" |
9,722 |
9,722 |
9,722 |
9,722 |
9,722 |
9,722 |
9,722 |
9,722 |
||||||||||
|
Итого по МУП "Электросеть" |
11226,61 |
|
|
|
|
2840,12 |
612,01 |
731,56 |
591,15 |
396,22 |
5405,49 |
381,68 |
268,39 |
||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Собственные средства МУП "Электросеть" |
1374,935 |
|
|
|
|
102,28 |
154,06 |
162,66 |
170,77 |
181,84 |
190,61 |
200,91 |
211,81 |
|||||||||||
ОАО "МРСК Северо-Запада"ОАО "Вологдаэнерго" |
526,000 |
|
|
|
|
276,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
ОАО "ФСК ЕЭС" |
7490,100 |
|
|
|
|
2191,00 |
0,00 |
291,90 |
0 |
0,00 |
5007,20 |
0 |
0 |
|||||||||||
Бюджетные средства |
759,299 |
|
|
|
|
42,42 |
70,19 |
202,01 |
217,23 |
113,91 |
96,65 |
16,89 |
0,00 |
|||||||||||
Инвестор |
1076,278 |
|
|
|
|
228,42 |
137,76 |
74,99 |
203,15 |
100,47 |
111,03 |
163,88 |
56,58 |
|||||||||||
Перечень мероприятий МУП "Теплоэнергия" |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Индустриальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1 |
Реконструкция котельной N 3 - комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствии с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов ПТВМ-30 (2 шт.) |
17,70 |
Технико-экономическое обоснование |
Повышение эффективности работы котлов |
2013 |
Внебюджетные средства |
17,70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2 |
Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 1,5 МВт на территории котельной N 3 |
70,80 |
Технико-экономическое обоснование |
Обеспечение электроэнергией собственных нужд котельной, снижение себестоимости тепловой энергии |
2013 |
Внебюджетные средства |
70,80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 |
Режимная наладка системы теплоснабжения |
28,32 |
Технико-экономическое обоснование |
Сокращение расхода природного газа и электроэнергии, возможность подключения новых потребителей |
2013 |
Внебюджетные средства |
28,32 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
4 |
Замена (новое строительство) тепловых сетей района, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оптимизацией диаметров трубопроводов |
472,00 |
Технико-экономическое обоснование |
Повышение надежности тепловых сетей, снижение объема тепловых потерь при передаче тепловой энергии |
2013 - 2020 |
Внебюджетные средства |
62,54 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
55,46 |
||||||||||
|
Итого по району, в том числе: |
588,82 |
|
|
|
|
179,36 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
55,46 |
||||||||||
|
проектирование |
61,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
строительство |
527,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Зашекснинский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
5 |
Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 5 МВт на территории котельной Южная |
236,00 |
Технико-экономическое обоснование |
Обеспечение электроэнергией собственных нужд котельной, снижение себестоимости тепловой энергии |
2013 - 2014 |
Внебюджетные средства |
129,80 |
106,20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
6 |
Расширение (реконструкция) котельной "Южная" двумя котлами КВ-ГМ-116,3-150 с увеличением мощности на 200 Гкал/час |
842,52 |
Технико-экономическое обоснование |
Возможность подключения новых потребителей |
2015 - 2018 |
Внебюджетные средства |
|
|
31,86 |
270,22 |
270,22 |
270,22 |
|
|
||||||||||
7 |
Реконструкция дымовой трубы для новых котлов-замена внутреннего ствола с увеличением диаметра |
82,60 |
Технико-экономическое обоснование |
Обеспечение требуемой производительности |
2015 - 2016 |
Внебюджетные средства |
|
|
3,54 |
79,06 |
|
|
|
|
||||||||||
8 |
Реконструкция котельной "Южная" - комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов КВГМ-100 (2шт.) |
20,06 |
Технико-экономическое обоснование |
Повышение эффективности работы котлов |
2013 |
Внебюджетные средства |
20,06 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
9 |
Режимная наладка системы теплоснабжения |
14,16 |
Технико-экономическое обоснование |
Сокращение расхода природного газа и электроэнергии, возможность подключения новых потребителей |
2015 |
Внебюджетные средства |
|
|
14,16 |
|
|
|
|
|
||||||||||
10 |
Строительство ТЭЦ-ГТУ с электрической мощностью 100 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/час |
5900,00 |
Технико-экономическое обоснование |
Возможность подключения новых потребителей |
2014 - 2020 |
Внебюджетные средства |
|
295,00 |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
885,00 |
||||||||||
|
Итого по району, в том числе: |
7095,34 |
|
|
|
|
149,86 |
401,20 |
993,56 |
1293,28 |
1214,22 |
1214,22 |
944,00 |
885,00 |
||||||||||
|
- проектирование |
357,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
- строительство |
6737,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Заягорбский район |
|||||||||||||||||||||||
11 |
Реконструкция котельной N 1 - комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов ПТВМ-50 (3шт.) |
40,12 |
Технико-экономическое обоснование |
Повышение эффективности работы котлов |
2013 |
Внебюджетные средства |
40,12 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
12 |
Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 1,5 МВт на территории котельной N 1 |
70,80 |
Технико-экономическое обоснование |
Обеспечение электроэнергией собственных нужд котельной, снижение себестоимости тепловой энергии |
2013 - 2014 |
Внебюджетные средства |
3,54 |
67,26 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
13 |
Расширение (реконструкция) котельной N 2 с увеличением мощности на 100 Гкал/час |
401,20 |
Технико-экономическое обоснование |
Возможность подключения новых потребителей |
2014 - 2016 |
Внебюджетные средства |
|
23,60 |
236,00 |
141,60 |
|
|
|
|
||||||||||
14 |
Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 5 МВт на территории котельной N 2 |
236,00 |
Технико-экономическое обоснование |
Обеспечение электроэнергией собственных нужд котельной, снижение себестоимости тепловой энергии |
2013 - 2015 |
Внебюджетные средства |
11,80 |
118,00 |
106,20 |
|
|
|
|
|
||||||||||
15 |
Замена (новое строительство) тепловых сетей района, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оптимизацией диаметров трубопроводов |
887,36 |
Технико-экономическое обоснование |
Повышение надежности тепловых сетей, снижение объема тепловых потерь при передаче тепловой энергии |
2013 - 2020 |
Внебюджетные средства |
115,64 |
110,92 |
110,92 |
110,92 |
110,92 |
110,92 |
110,92 |
106,20 |
||||||||||
16 |
Режимная наладка системы теплоснабжения |
28,32 |
Технико-экономическое обоснование |
Сокращение расхода природного газа и электроэнергии, возможность подключения новых потребителей |
2014 |
Внебюджетные средства |
|
28,32 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
17 |
Реконструкция котельной N 2 - комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствии с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов ДКВР-20/13 (3шт.) |
28,32 |
Технико-экономическое обоснование |
Повышение эффективности работы котлов |
2014 |
Внебюджетные средства |
|
28,32 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Итого по району, в том числе: |
1692,12 |
|
|
|
|
171,10 |
376,42 |
453,12 |
252,52 |
110,92 |
110,92 |
110,92 |
106,20 |
||||||||||
|
- проектирование |
109,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
- строительство |
1582,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Северный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
18 |
Строительство источника электрической энергии собственных нужд мощностью 1,5 МВт на котельной "Северная" |
70,80 |
Технико-экономическое обоснование |
Обеспечение электроэнергией собственных нужд котельной, снижение себестоимости тепловой энергии |
2013 |
Внебюджетные средства |
70,80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
19 |
Реконструкция котельной "Северная" - комплекс работ по приведению систем газоснабжения в соответствие с ПБ 12-529-03 и автоматизации котлов КВГМ-30 (3шт.) и ДЕ 6,5/14 (2 шт.) |
41,30 |
Технико-экономическое обоснование |
Повышение эффективности работы котлов |
2013 |
Внебюджетные средства |
41,30 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
20 |
Режимная наладка системы теплоснабжения |
14,16 |
Технико-экономическое обоснование |
Сокращение расхода природного газа и электроэнергии, возможность подключения новых потребителей |
2015 |
Внебюджетные средства |
|
|
14,16 |
|
|
|
|
|
||||||||||
21 |
Замена (новое строительство) тепловых сетей района, находящихся в эксплуатации более 25 лет, с оптимизацией диаметров трубопроводов |
349,28 |
Технико-экономическое обоснование |
Повышение надежности тепловых сетей, снижение объема тепловых потерь при передаче тепловой энергии |
2013 - 2020 |
Внебюджетные средства |
46,02 |
43,66 |
43,66 |
43,66 |
43,66 |
43,66 |
43,66 |
41,30 |
||||||||||
|
Итого по району, в том числе: |
475,54 |
|
|
|
|
158,12 |
43,66 |
57,82 |
43,66 |
43,66 |
43,66 |
43,66 |
41,30 |
||||||||||
|
- проектирование |
40,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
- строительство |
435,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Всего по мероприятиям, в том числе: |
9851,82 |
|
|
|
|
658,44 |
880,28 |
1563,50 |
1648,46 |
1427,80 |
1427,80 |
1157,58 |
1087,96 |
||||||||||
|
- проектирование |
568,76 |
|
|
|
|
92,04 |
359,90 |
74,34 |
10,62 |
10,62 |
10,62 |
10,62 |
|
||||||||||
|
- строительство |
9283,06 |
|
|
|
|
566,40 |
520,38 |
1489,16 |
1637,84 |
1417,18 |
1417,18 |
1146,96 |
1087,96 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
по объектам генерации |
8058,22 |
|
|
|
|
405,92 |
638,38 |
1321,60 |
1434,88 |
1214,22 |
1214,22 |
944,00 |
885,00 |
||||||||||
|
- проектирование |
398,84 |
|
|
|
|
42,48 |
320,96 |
35,40 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
- строительство |
7659,38 |
|
|
|
|
363,44 |
317,42 |
1286,20 |
1434,88 |
1214,22 |
1214,22 |
944,00 |
885,00 |
||||||||||
|
по тепловым сетям |
1793,60 |
|
|
|
|
252,52 |
241,90 |
241,90 |
213,58 |
213,58 |
213,58 |
213,58 |
202,96 |
||||||||||
|
- проектирование |
169,92 |
|
|
|
|
49,56 |
38,94 |
38,94 |
10,62 |
10,62 |
10,62 |
10,62 |
|
||||||||||
|
- строительство |
1623,68 |
|
|
|
|
202,96 |
202,96 |
202,96 |
202,96 |
202,96 |
202,96 |
202,96 |
202,96 |
||||||||||
|
Перечень мероприятий МУП "Водоканал" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Реконструкция системы водоснабжения города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1 |
Реконструкция водоочистной станции (далее - ВОС) N 2 |
32,00 |
В соответствии с проектно-сметной документацией, Государственная экспертиза от 03.03.2008 N 35-1-3-0063-08 |
Бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества |
2013 - 2016 |
Собственные средства (амортизация) |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
|
|
|
||||||||||
2 |
Модернизация ВОС N 3 |
49,60 |
По аналогии с ВОС N 2 |
Бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества |
2013 - 2020 |
Собственные средства (амортизация) |
6,20 |
6,20 |
6,20 |
6,20 |
6,20 |
6,20 |
6,20 |
6,20 |
||||||||||
3 |
Реконструкция и модернизация комплекса водоочистных сооружений |
100,00 |
В соответствии с проектно-сметной документацией, Государственная вневедомственная экспертиза от 03.01.96 N 1-7/3 |
Увеличение производительности комплекса водоочистных сооружений до 260 тыс. куб. м/сут. на перспективу |
2013 - 2020 |
Собственные средства (амортизация) |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
||||||||||
4 |
Модернизация энергохозяйства |
29,24 |
|
|
2013 - 2015 |
Собственные средства (амортизация) |
14,62 |
8,00 |
6,62 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Реконсрукция сетевого хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
5 |
Строительство водоводов к ПНС N 21 d=2 х 820 мм, L общ=3441,6 м |
152,00 |
В соответствии с проектно-сметной документацией |
В связи с перспективным строительством восточной части Зашекснинского района |
2014 - 2017 |
Бюджетные средства |
|
38,00 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
|
|
|
||||||||||
6 |
Строительство магистрального водопровода (105, 106 мкр.) по ул. Рыбинской от Шекснинского пр. до ул. Раахе, d=560 мм, L=1228,48 м |
21,18 |
В соответствии с проектно-сметной документацией |
В связи с перспективным строительством восточной части Зашекснинского района Магистральные сети в восточной части ЗШК района города, 2 этап |
2014 - 2016 |
Бюджетные средства |
|
7,06 |
7,06 |
7,06 |
|
|
|
|
||||||||||
7 |
Строительство магистрального водопровода (105, 106 мкр.) по ул. Годовикова от Шекснинского пр. до ул. Раахе, d=500 мм, L=520 м |
10,20 |
В соответствии с проектно-сметной документацией |
|
2015 - 2017 |
Плата за подключение |
|
|
3,40 |
3,40 |
3,40 |
|
|
|
||||||||||
8 |
Строительство магистрального водопровода (102 мкр.) по ул. Раахе от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской, d=500 мм, L=3400 м |
72,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Улучшение качества водоснабжения, увеличение пропускной способности. Магистральные сети в восточной части ЗШК района города |
2015 - 2018 |
Бюджетные средства |
|
|
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
|
|
||||||||||
9 |
Строительство магистрального водопровода района малоэтажной застройки ул. Матуринской, Совхозной, d=100 мм, L=2000 м |
14,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Улучшение качества водоснабжения, увеличение пропускной способности, Магистральные сети в восточной части ЗШК района города |
2016 - 2018 |
Бюджетные средства |
|
|
|
4,67 |
4,67 |
4,66 |
|
|
||||||||||
10 |
Строительство водовода по ул. Олимпийской от ул. К. Белова до ул. Боршодской d=300 мм, L=1600 м |
30,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Обеспечение бесперебойного водоснабжения восточной части Заягорбского района, Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2013 - 2017 |
Бюджетные средства |
2,50 |
2,50 |
9,00 |
8,00 |
8,00 |
|
|
|
||||||||||
11 |
Строительство водовода д. Ирдоматка d=200 мм, L=3000 м |
20,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Улучшение качества водоснабжения, увеличение пропускной способности Заягорбского района |
2013 - 2017 |
Целевая программа "Вода Вологодчины" |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
|
|
||||||||||
12 |
Реконструкция участка водовода на д. Ирдоматка d=200 мм, L=2600 м |
11,00 |
В соответствии с проектно-сметной документацией |
Улучшение качества водоснабжения, увеличение пропускной способности Заягорбского района |
2013 - 2015 |
Плата за подключение |
3,70 |
3,70 |
3,60 |
|
|
|
|
|
||||||||||
13 |
Строительство магистрального водопровода для застройки восточной части Заягорбского района d=300 мм, L=3000 м |
50,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей, улучшение качества водоснабжения восточной части Заягорбского района, Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2015 - 2018 |
Бюджетные средства |
|
|
10,00 |
10,00 |
10,00 |
20,00 |
|
|
||||||||||
14 |
Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода для застройки восточной части Заягорбского района d = 150-200 мм, L = 3000-3500 м |
10,72 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей, улучшение качества водоснабжения восточной части Заягорбского района, Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2015 - 2020 |
Плата за подключение |
|
|
1,79 |
1,79 |
1,79 |
1,79 |
1,78 |
1,78 |
||||||||||
15 |
Строительство ПНС в восточной части Заягорбского района производительностью 70 - 75 куб. м/час |
3,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей, улучшение качества водоснабжения восточной части Заягорбского района, Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2015 - 2016 |
Плата за подключение |
|
|
1,50 |
1,50 |
|
|
|
|
||||||||||
16 |
Строительство магистрального водопровода для застройки восточной части Зашекснинского района 107 - 113 мкр., 116 - 122 мкр. d=500 мм, L=5000 м |
40,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей, улучшение качества водоснабжения, Магистральные сети в восточной части ЗШК района города |
2016 - 2020 |
Бюджетные средства |
|
|
|
11,44 |
11,43 |
5,71 |
5,71 |
5,71 |
||||||||||
17 |
Строительство внутриквартальных и уличных сетей в мкр. 107 - 113,116 - 122 водопровода d = 200 - 300 мм, L = 4500 - 5000 м |
19,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Дополнение к перечню мероприятий |
2015 - 2020 |
Плата за подключение |
|
|
3,17 |
3,17 |
3,17 |
3,17 |
3,16 |
3,16 |
||||||||||
18 |
Строительство магистрального водопровода для районов малоэтажной индивидуальной застройки в восточной части Заягорбского района, d=100 мм, L=4000 м |
20,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей в районах малоэтажной застройки, обеспечение водоснабжения, Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2013 - 2017 |
Бюджетные средства |
2,50 |
4,00 |
4,00 |
5,50 |
4,00 |
|
|
|
||||||||||
19 |
Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода для районов малоэтажной индивидуальной застройки восточной части Заягорбского района d = 100 мм, L = 6500 - 7000 м |
15,90 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей в районах малоэтажной застройки, обеспечение водоснабжения, Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2015 - 2020 |
Плата за подключение |
|
|
2,65 |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
||||||||||
20 |
Строительство второго ввода водопроводов Северного района d=600 мм, L=2000 м |
18,50 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Бесперебойное водоснабжение Северного района |
2013 - 2017 |
Целевая программа "Вода Вологодчины" |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
|
|
|
||||||||||
1,50 |
Собственные средства (амортизация) |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
|
|
|
|||||||||||||||
21 |
Строительство магистральных водопроводов Зашекснинского района (107 - 113 мкр., 116 - 122 мкр.) |
80,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с перспективным строительством восточной части Зашекснинского района, Магистральные сети в восточной части ЗШК района города |
2017 - 2020 |
Бюджетные средства |
|
|
|
|
22,86 |
22,86 |
22,86 |
11,42 |
||||||||||
22 |
Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода в восточной части Зашекснинского района d = 100 - 150 мм, L = 1500 - 2000 м. |
4,50 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с перспективным строительством восточной части Зашекснинского района, Магистральные сети в восточной части ЗШК района города |
2015 - 2020 |
Плата за подключение |
|
|
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
||||||||||
23 |
Реконструкция магистральных водоводов Заягорбского района (уличные водоводы, замена вводов) |
4,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с износом сетей Заягорбского района |
2013 - 2020 |
Собственные средства (амортизация) |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
||||||||||
24 |
Водовод на ОАО "Северсталь"Ду=1200 мм* |
158,40 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с износом трубопровода |
2013 - 2017 |
Целевая программа "Вода Вологодчины" |
31,68 |
31,68 |
31,68 |
31,68 |
31,68 |
|
|
|
||||||||||
25 |
Реконструкция магистральных водоводов Индустриального района (уличные водоводы, замена вводов) |
4,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с износом сетей Индустриального района |
2013 - 2020 |
Собственные средства (амортизация) |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
||||||||||
26 |
Реконструкция водовода на ОАО "Северсталь"Ду=900 мм |
90,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с износом трубопровода |
2013 - 2017 |
Целевая программа "Вода Вологодчины" |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
|
|
|
||||||||||
27 |
Реконструкция магистральных водоводов к ПНС N 1 |
60,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с износом трубопровода |
2016 - 2019 |
Собственные средства (амортизация) |
|
|
|
10,00 |
10,00 |
20,00 |
20,00 |
|
||||||||||
28 |
Реконструкция магистральных водоводов Северного района (уличные водоводы, замена вводов) |
2,50 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с износом трубопроводов, и перспективой развития |
2013 - 2017 |
Собственные средства (амортизация) |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
|
|
||||||||||
29 |
Строительство водовода к ПНС N 14 Ду=700 мм |
40,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с износом трубопровода |
2016 - 2020 |
Собственные средства (амортизация) |
|
|
|
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
20,00 |
||||||||||
30 |
Строительство дюкера через р. Шексну Ду=900 мм |
150,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с перспективой развития |
2017 - 2020 |
Собственные средства (амортизация) |
|
|
|
|
37,50 |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
||||||||||
31 |
Строительство внутриквартальных и уличных сетей водопровода в южной части 22 мкр., Заягорбского района L=2000 м |
10,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с перспективным строительством южной части 22 мкр. Заягорбского района |
2015 - 2017 |
Плата за подключение |
|
|
3,40 |
3,30 |
3,30 |
|
|
|
||||||||||
32 |
Модернизация энергохозяйства ПНС |
26,70 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с износом оборудования |
2013 - 2016 |
Собственные средства (амортизация) |
8,90 |
7,00 |
5,00 |
5,80 |
|
|
|
|
||||||||||
33 |
Модернизация оборудования ПНС (арматура, насосы) |
4,80 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с износом оборудования |
2013 - 2015 |
Собственные средства (амортизация) |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
|
|
|
|
|
||||||||||
34 |
Реконструкция и модернизация городских сетей водоснабжения: строительство магистральных сетей Зашекснинского района (2 этап) |
61,77 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с износом сетей, улучшение качества водоснабжения |
2014 - 2020 |
Целевая программа "Вода Вологодчины" |
|
8,83 |
8,83 |
8,83 |
8,82 |
8,82 |
8,82 |
8,82 |
||||||||||
|
Расширение и реконструкция системы водоотведения города |
|||||||||||||||||||||||
|
Комплекс очистных сооружений канализации (далее - КОСК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
35 |
Реконструкция КОСК (доочистка) |
60,00 |
В соответствии с предложениями ОАО "НИИ КВОВ"от 06.04.2007 N 10-10 |
Обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод |
2013 - 2020 |
Целевая программа "Вода Вологодчины" |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
||||||||||
16,00 |
Собственные средства (амортизация) |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||||||||||||
36 |
Реконструкция трансформаторной подстанции левобережного участка (1 и 2 этапы) |
3,70 |
В соответствии с проектно-сметной документацией |
Повышение надежности электроснабжения |
2019 |
Собственные средства (амортизация) |
|
|
|
|
|
|
3,70 |
|
||||||||||
37 |
Реконструкция и модернизация сооружений обработки осадков сточных вод (фильтр-пресс, метантенки, биогаз) |
48,00 |
В соответствии с проектно-сметной документацией |
В связи с износом оборудования, обеспечение экологической безопасности осадков сточных вод |
2013 - 2020 |
Собственные средства (амортизация) |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
||||||||||
38 |
Внедрение энергосберегающих технологий на КОСК |
28,80 |
В соответствии с проектно-сметной документацией |
Повышение надежности оборудования |
2013 - 2020 |
Собственные средства (амортизация) |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
||||||||||
|
Сетевое хозяйство |
|||||||||||||||||||||||
39 |
Строительство магистральной хозяйственно-бытовой канализации по ул. Годовикова от Шекснинского пр. до ул. Раахе (105,106 мкр.) d=500 мм, L=1189,5 м |
21,48 |
В соответствии с проектно-сметной документацией |
В связи с перспективным строительством Зашекснинского района |
2015 - 2017 |
Плата за подключение |
|
|
7,16 |
7,16 |
7,16 |
|
|
|
||||||||||
40 |
Строительство коллектора дождевой канализации по ул. Монтклер от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской 112 мкр. d=500 мм, L=1090 м |
26,00 |
В соответствии с проектно-сметной документацией |
В связи с перспективным строительством Зашекснинского района, улучшение пропускной способности трубопроводов, Магистральные сети в 112 мкр. ЗШК района города |
2016 - 2020 |
Бюджетные средства |
|
|
|
7,44 |
7,43 |
3,71 |
3,71 |
3,71 |
||||||||||
41 |
Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации восточной части Заягорбского района d=500 - 1000 мм, L=5000 м |
40,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей, обеспечение водоотведения Заягорбского района. Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2016 - 2018 |
Бюджетные средства |
|
|
|
16,00 |
16,00 |
8,00 |
|
|
||||||||||
42 |
Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации для застройки восточной части Заягорбского района d = 200 - 250 мм, L=4000 - 5000 м |
15,80 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей, обеспечение водоотведения Заягорбского района. Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2015 - 2019 |
Плата за подключение |
|
|
3,16 |
3,16 |
3,16 |
3,16 |
3,16 |
|
||||||||||
43 |
Строительство КНС в восточной части Заягорбского района производительностью 75-80 куб. м/час |
3,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей, обеспечение водоотведения Заягорбского района. Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2015 - 2019 |
Плата за подключение |
|
|
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
0,60 |
|
||||||||||
44 |
Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации восточной части Зашекснинского района d=500 - 1000 мм, L=5000 м |
40,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей, обеспечение водоотведения, перспективное развитие Зашекснинского района, Магистральные сети в восточной части ЗШК района города |
2016 - 2020 |
Бюджетные средства |
|
|
|
11,44 |
11,43 |
5,71 |
5,71 |
5,71 |
||||||||||
45 |
Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации в восточной части Зашекснинского района d = 200 мм, L = 2000 - 2500 м |
7,10 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Дополнение к перечню мероприятий |
2015 - 2019 |
Плата за подключение |
|
|
1,42 |
1,42 |
1,42 |
1,42 |
1,42 |
|
||||||||||
46 |
Строительство КНС в восточной части Зашекснинского района производительностью 15 куб. м/час |
1,50 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Дополнение к перечню мероприятий |
2015 - 2020 |
Плата за подключение |
|
|
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
||||||||||
47 |
Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации района малоэтажной застройки ул. Матуринской, Совхозной d=400 мм, L=2100 м |
30,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей канализации в 102 мкр., улучшение качества водоотведения, Магистральные сети в восточной части ЗШК района города |
2016 - 2020 |
Бюджетные средства |
|
|
|
8,58 |
8,58 |
4,28 |
4,28 |
4,28 |
||||||||||
48 |
Реконструкция канализационной насосной станции (далее - КНС) N 1 |
13,20 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Увеличение производительности станции в связи с необходимостью приема поверхностных дождевых и талых вод |
2013 - 2015 |
Собственные средства (амортизация) |
4,40 |
4,40 |
4,40 |
|
|
|
|
|
||||||||||
49 |
Строительство самотечного правобережного коллектора хозяйственно-бытовых стоков от колодца 88 до КОСК-1 d=1000 мм, L=2300 м |
75,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Обеспечение приема поверхностных дождевых и талых вод на очистку на очистных сооружениях канализации |
2016-2020 |
Целевая программа "Вода Вологодчины" |
|
|
|
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
||||||||||
50 |
Реконструкция и расширение КНС NN 2, 3 с сетями |
12,30 |
В соответствии с проектно-сметной документацией |
Увеличение производительности станции в связи с необходимостью приема поверхностных дождевых и талых вод |
2013 - 2017 |
Собственные средства (амортизация) |
2,46 |
2,46 |
2,46 |
2,46 |
2,46 |
|
|
|
||||||||||
51 |
Строительство уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации для районов малоэтажной индивидуальной застройки ул. Семенковской, Ивачевской, Волгучинской d=300 мм, L=4000 м |
16,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей в районах малоэтажной застройки, обеспечение водоотведения, Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2014-2020 |
Бюджетные средства |
|
2,29 |
2,29 |
2,29 |
2,29 |
2,28 |
2,28 |
2,28 |
||||||||||
52 |
Строительство напорного коллектора от КНС N 5 до Советского пр. d=400 мм, L=1500 м |
8,68 |
В соответствии с проектно-сметной документацией |
Обеспечение водоотведения хозяйственно-бытовой канализации |
2014 - 2017 |
Собственные средства (амортизация) |
|
2,17 |
2,17 |
2,17 |
2,17 |
|
|
|
||||||||||
53 |
Строительство коллектора дождевой канализации по Кирилловскому шоссе d=400 мм, L=2000 м |
41,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Обеспечение водоотведения дождевой канализации |
2016 - 2020 |
Бюджетные средства |
|
|
|
8,20 |
8,20 |
8,20 |
8,20 |
8,20 |
||||||||||
54 |
Строительство коллектора дождевой канализации по Северному шоссе d=400 мм, L=2300 м |
52,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Подача ливневых стоков на локальные очистные сооружения перед сбросом в водоем |
2016 - 2020 |
Бюджетные средства |
|
|
|
10,40 |
10,40 |
10,40 |
10,40 |
10,40 |
||||||||||
55 |
Строительство канализации малоэтажной застройки ул. Школьной, Кирилловской d=300 мм, L=1500 м |
10,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей, обеспечение водоотведения Северного района |
2015 - 2017 |
Плата за подключение |
|
|
3,34 |
3,33 |
3,33 |
|
|
|
||||||||||
56 |
Строительство хозяйственно-бытовой канализации малоэтажной застройки пер. Каменный, пер. Серов d=300 мм, L=1500 м |
8,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Отсутствие сетей, обеспечение водоотведения Северного района |
2015 - 2017 |
Плата за подключение |
|
|
2,67 |
2,67 |
2,66 |
|
|
|
||||||||||
57 |
Строительство КНС в южной части 22 мкр. Заягорбского района производительностью 208 м3/час |
6,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с перспективным строительством южной части 22 мкр. Заягорбского района |
2015 - 2017 |
Плата за подключение |
|
|
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
||||||||||
58 |
Строительство внутриквартальных и уличных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации южной части 22 мкр. Заягорбского района d=200 - 250 мм, L=2000 - 3000 м |
9,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с перспективным строительством южной части 22 мкр. Заягорбского района |
2015 - 2017 |
Плата за подключение |
|
|
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|
|
|
||||||||||
59 |
Организация, модернизация системы сооружений для транспортировки сточных вод общесплавной системы канализации города: строительство переключений во всех районах города |
21,74 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Обеспечение приема поверхностных дождевых и талых вод на очистку на очистных сооружений канализации |
2013 - 2017 |
Собственные средства (амортизация) |
1,74 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
||||||||||
60 |
Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации Зашекснинского района (107 - 113 мкр., 116 - 122 мкр.) |
40,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
В связи с перспективой развития Зашекснинского района, Магистральные сети в восточной части ЗШК района города |
2016 - 2020 |
Бюджетные средства |
|
|
|
5,72 |
11,43 |
11,43 |
5,71 |
5,71 |
||||||||||
61 |
Строительство внутриквартальных и уличных сетей в мкр. 107 - 113, 116 - 122 хоз. бытовой и ливневой канализации d = 250 - 400 мм, L = 4500 - 5000 м |
22,90 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Дополнение к перечню мероприятий |
2015 - 2020 |
Плата за подключение |
|
|
3,82 |
3,82 |
3,82 |
3,82 |
3,81 |
3,81 |
||||||||||
62 |
Строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации Заягорбского района |
40,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Обеспечение водоотведения Заягорбского района, Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2015 - 2019 |
Бюджетные средства |
|
|
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
||||||||||
63 |
Строительство внутриквартальных и уличных сетей канализации для районов малоэтажной индивидуальной застройки восточной части Заягорбского района d = 150 мм, L = 7000 - 7500 м |
19,90 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Обеспечение водоотведения Заягорбского района, Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2015 - 2020 |
Плата за подключение |
|
|
3,32 |
3,32 |
3,32 |
3,32 |
3,31 |
3,31 |
||||||||||
64 |
Строительство КНС в восточной части Заягорбского района производительностью 30 куб. м/час |
2,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Обеспечение водоотведения Заягорбского района, Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2015 - 2020 |
Плата за подключение |
|
|
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,34 |
0,34 |
||||||||||
65 |
Реконструкция магистральных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации Северного района |
19,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Обеспечение водоотведения Северного района |
2014 - 2018 |
Собственные средства (амортизация) |
|
3,80 |
3,80 |
3,80 |
3,80 |
3,80 |
|
|
||||||||||
5,00 |
Целевая программа "Вода Вологодчины" |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
|||||||||||||||
66 |
Реконструкция магистральных сетей хозяйственно-бытовой и дождевой канализации Индустриального района |
2,50 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Обеспечение водоотведения Индустриального района |
2014 - 2018 |
Собственные средства (амортизация) |
|
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
|
||||||||||
67 |
Строительство системы переключения для приема дождевых стоков в хозяйственно-бытовую канализацию |
8,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод |
2014 - 2017 |
Собственные средства (амортизация) |
|
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
|
|
||||||||||
68 |
Модернизация энергохозяйства КНС |
58,20 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Повышение надежности электроснабжения |
2016 - 2020 |
Собственные средства (амортизация) |
|
|
|
9,70 |
19,40 |
9,70 |
9,70 |
9,70 |
||||||||||
69 |
Модернизация оборудования КНС (арматура, насосы) |
3,60 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Повышение надежности оборудования |
2013 - 2015 |
Собственные средства (амортизация) |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
|
|
|
|
|
||||||||||
70 |
Внедрение системы автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИСКУЭ) |
14,80 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Повышение надежности оборудования |
2017 - 2018 |
Собственные средства (амортизация) |
|
|
|
|
7,40 |
7,40 |
|
|
||||||||||
|
Итого по мероприятиям МУП "Водоканал": |
2266,71 |
|
|
|
|
148,60 |
210,49 |
297,24 |
404,60 |
463,86 |
302,02 |
236,61 |
203,29 |
||||||||||
Перечень мероприятий ОАО "Череповецгаз" | ||||||||||||||||||||||||
|
Разработка генеральной схемы газоснабжения города Череповца в соответствии с Генеральным планом города Череповца |
|||||||||||||||||||||||
1 |
Проектирование Генеральной схемы газоснабжения города Череповца в соответствии с Генеральным планом города Череповца |
6,00 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
В связи с разработкой нового Генплана города Череповца до 2030 года |
2013 |
Бюджетные средства |
|
6,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Повышение надежности и безопасности газоснабжения потребителей города |
|||||||||||||||||||||||
|
Закольцовка системы газоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2 |
Строительство дополнительного ввода с ГРС-2 для газоснабжения города Ду=400 мм протяженностью 1 км |
131,40 |
Выполнен проект. Стоимость по смете к проекту |
Обеспечение газоснабжения в перспективном районе города Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2013 |
Внебюджетные средства |
43,80 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 |
Строительство газопровода от дюкера до Зашекснинского района Dy 720 мм - 1.9 км |
Создание единой системы газоснабжения города Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2014 |
Внебюджетные средства |
|
43,80 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
4 |
Строительство ГРП для уравнивания давления в газораспределительных сетях Зашекснинского и Заягорбского районов |
Повышение пропускной способности газопроводов с учетом перспективы Магистральные сети в восточной части ЗШК района города и Заягорбском районе города |
2014 |
Внебюджетные средства |
|
43,80 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
5 |
Строительство дюкера под р. Шексной с прилегающими газопроводами Ду=630 мм х 2 протяженностью 1,5 км |
98,90 |
Выполнен проект. Стоимость по смете к проекту. |
Создание единой системы газоснабжения города Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2013 - 2014 |
Внебюджетные средства |
49,45 |
49,45 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
6 |
переустройство существующих газопроводов с увеличением диаметров Dy 700 мм - 3.48 км, Dy 1200 мм - 8.63км, Dy 500 мм - 4.4 км |
431,60 |
Выполнен проект. Стоимость по смете к проекту. |
Повышение пропускной способности газопроводов с учетом перспективы |
2017 - 2020 |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
107,90 |
107,90 |
107,90 |
107,90 |
||||||||||
|
Вынос газопроводов с цокольными вводами на фасад жилых домов |
|||||||||||||||||||||||
7 |
Вынос подземных газопроводов на фасад (381 ж. д.) |
160,00 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2013-2018 |
Внебюджетные средства |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
26,60 |
26,60 |
|
|
||||||||||
|
Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с истекшим сроком безопасной эксплуатации (40 лет), находящихся под проезжей частью улиц |
|||||||||||||||||||||||
8 |
Проектно-изыскательские работы |
3,90 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
|
2013 - 2018 |
Внебюджетные средства |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
|
|
||||||||||
9 |
Ул. Коммунистов (от пр. Луначарского до ул. Набережной), газопровод НД Ду=150 мм, L=726 м, 1963 г. |
11,34 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2013 |
Внебюджетные средства |
11,34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
10 |
Пр. Победы (от Красноармейской пл. до ул. Набережной), газопровод НД Ду=150 мм, L=187 м, 1963 г. |
2,90 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2014 |
Внебюджетные средства |
|
2,92 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
11 |
Пр. Победы (от ул. М. Горького до ул. Сталеваров), газопровод НД Ду=150 мм, L=936 м, 1964 г. |
14,62 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2015 |
Внебюджетные средства |
|
|
14,62 |
|
|
|
|
|
||||||||||
12 |
Пр. Победы (от Красноармейской пл. до пр. Луначарского), газопровод НД Ду=150 мм, L=383 м, 1963 г. |
5,98 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2016 |
Внебюджетные средства |
|
|
|
5,98 |
|
|
|
|
||||||||||
13 |
Северный бульвар (от ул. Набережной до Советского пр.), газопровод НД Ду=150 мм, L=482 м, 1963 г. |
7,53 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2016 |
Внебюджетные средства |
|
|
|
7,53 |
|
|
|
|
||||||||||
14 |
Северный бульвар (от ул. Набережной до Советского пр.), газопровод СД Ду=300 мм, L=678 м, 1963 г. |
10,58 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2014 - 2017 |
Внебюджетные средства |
|
2,65 |
2,65 |
2,65 |
2,65 |
|
|
|
||||||||||
15 |
Советский пр. (от Северного бульвара до ул. Коммунистов), газопровод НД Ду=150 мм, L=1436 м, 1962 г. |
22,42 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2014 - 2017 |
Внебюджетные средства |
|
5,60 |
5,60 |
5,60 |
5,60 |
|
|
|
||||||||||
16 |
Ул. М. Горького (от Северного бульвара до ул. Ленина), газопровод НД Ду=219 мм, L=817 м, 1963 г. |
12,75 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2014 - 2017 |
Внебюджетные средства |
|
3,20 |
3,20 |
3,20 |
3,20 |
|
|
|
||||||||||
17 |
Ул. М. Горького (от Северного бульвара до ул. К. Маркса), газопровод СД Ду=377 мм, L=656 м, 1964 г. |
10,24 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2014 - 2017 |
Внебюджетные средства |
|
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
|
|
|
||||||||||
18 |
Ул. Ломоносова (от ул. Мира до ул. Ленина), газопровод СД Ду=377 мм, L=403 м, 1962 г. |
6,30 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2015 - 2018 |
Внебюджетные средства |
|
|
1,58 |
1,58 |
1,57 |
1,57 |
|
|
||||||||||
19 |
Ул. Набережная (от пр. Победы до Северного бульвара), газопровод НД Ду=150 мм, L=402 м, 1964 г. |
6,30 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2015 - 2018 |
Внебюджетные средства |
|
|
1,58 |
1,58 |
1,57 |
1,57 |
|
|
||||||||||
20 |
Ул. Набережная (от пр. Победы до Северного бульвара), газопровод НД Ду=300 мм, L=579 м, 1966 г. |
9,03 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения |
2015 - 2018 |
Внебюджетные средства |
|
|
2,25 |
2,25 |
2,25 |
2,25 |
|
|
||||||||||
|
Газоснабжение новых объектов в соответствии с Генеральным планом города Череповца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
21 |
Строительство газопровода по ул. Олимпийской Ду=720 мм протяженностью 3.546 км |
42,00 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Повышение надежности и безопасности газоснабжения Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2016 - 2017 |
Бюджетные средства |
|
|
|
20,00 |
22,00 |
|
|
|
||||||||||
22 |
Строительство 2 ГРП в Восточной части Заягорбского р-на |
4,00 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Обеспечение газоснабжения в районе новостроек Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2016 - 2017 |
Бюджетные средства |
|
|
|
2,00 |
2,00 |
|
|
|
||||||||||
23 |
Строительство распределительных газопроводов к малоэтажной застройке в Восточной части Заягорбского района (11 км) |
121,00 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Обеспечение газоснабжения в районе новостроек Магистральные сети в Заягорбском районе города |
2017 - 2020 |
Бюджетные средства |
|
|
|
|
30,25 |
30,25 |
30,25 |
30,25 |
||||||||||
24 |
Строительство ГРП (мкр. NN 126, 121, 117, 109) |
8,24 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Обеспечение газоснабжения в районе новостроек Магистральные сети в восточной части ЗШК района города |
2017 - 2020 |
Бюджетные средства |
|
|
|
|
2,06 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
||||||||||
25 |
Строительство газопровода высокого давления к вновь строящимся микрорайонам в Зашекснинском районе (16 км) |
176,00 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах |
Обеспечение газоснабжения в районе новостроек Магистральные сети в восточной части ЗШК района города |
2016 - 2020 |
Бюджетные средства |
|
|
|
22,00 |
22,00 |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
||||||||||
|
Развитие существующей системы газоснабжения |
|||||||||||||||||||||||
26 |
Распределительный газопровод к малоэтажной застройке по ул. Линейная |
8,50 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах (среднее давление l=0.5 км, ГРП, низкое давление l =1.5 км) |
Обеспечение газоснабжения малоэтажной застройки |
2013 |
плата за подключение |
8,50 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
27 |
Газоснабжение ул. Семенковской |
2,25 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах (среднее давление l=0.5 км, полиэтилен) |
Обеспечение газоснабжения малоэтажной застройки |
2015 |
плата за подключение |
|
|
2,25 |
|
|
|
|
|
||||||||||
28 |
Газоснабжение ул. Старогритинской, малоэтажной застройки в районе мкр. 5.5 |
14,00 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах (среднее давление l=0.3 км, ГРП, низкое давление l =1,0 км) |
Обеспечение газоснабжения малоэтажной застройки |
2017 |
плата за подключение |
|
|
|
|
14,00 |
|
|
|
||||||||||
29 |
Газоснабжение ул. Волгучинской |
32,00 |
Стоимость работ определена исходя из фактических состава и стоимости работ на аналогичных объектах (среднее давление l=0.3 км, ГРП) |
Обеспечение газоснабжения малоэтажной застройки |
2018 |
плата за подключение |
|
|
|
|
|
4,00 |
28,00 |
|
||||||||||
|
Итого по мероприятиям ОАО "Череповецгаз": |
1 359,78 |
|
|
|
|
140,44 |
187,32 |
63,63 |
104,27 |
246,85 |
220,85 |
212,21 |
184,21 |
||||||||||
Перечень мероприятий в сфере захоронения (утилизации) ТБО | ||||||||||||||||||||||||
|
Мероприятия по развитию системы утилизации ТБО города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
1 |
Выполнение комплекса мероприятий по организации технологического процесса на полигоне ТБО |
2,00 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Исполнение требований "Инструкции по проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции полигонов ТБО" в полном объеме |
|
Финансирование за счет инвестора |
1,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
2 |
Организация отдельной утилизации древесных отходов |
1 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Улучшение экологической обстановки в районе размещения полигона ТБО |
|
Финансирование за счет инвестора |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
3 |
Реконструкция и строительство инженерных сооружений и зданий административно-бытового назначения на полигоне ТБО |
37,5 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Исполнение требований "Инструкции по проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции полигонов ТБО" в полном объеме |
|
Финансирование за счет инвестора |
|
1,50 |
16,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
|
||||||||||
4 |
Выполнение противопожарных мероприятий: создание 2-ух пожарных водоемов 50 куб. м каждый |
2 |
Выполнен проект. Стоимость по смете к проекту. |
Тушение очаговых пожаров, снижение уровня задымления |
|
Финансирование за счет инвестора |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
5 |
Проведение ежемесячного мониторинга окружающей среды в районе размещения полигона ТБО |
16 |
Стоимость работ определена исходя их фактических состава и стоимости работ |
Исполнение требований природоохранного законодательства (федерального закона) |
|
Финансирование за счет инвестора |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
||||||||||
6 |
Бурение по периметру полигона контрольных скважин в кол-ве 15 ед. и мерных колодцев в кол-ве 4 ед. в теле полигона |
28,5 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Исполнение требований "Инструкции по проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции полигонов ТБО" в полном объеме |
|
Финансирование за счет инвестора |
|
4,00 |
4,00 |
20,50 |
|
|
|
|
||||||||||
7 |
Проведение рекультивации полигона ТБО |
100 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
|
|
Финансирование за счет инвестора |
|
|
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
||||||||||
8 |
Строительство мусоросортировочного завода |
240 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Организация эффективной утилизации ТБО, извлечение вторичного сырья, улучшение экологической обстановки в городе |
|
Финансирование за счет инвестора |
|
|
120,00 |
120,00 |
|
|
|
|
||||||||||
9 |
Создание нового полигона ТБО |
200 |
Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам |
Организация утилизации ТБО |
|
Финансирование за счет инвестора |
|
100,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Итого по мероприятиям в сфере захоронения (утилизации) ТБО |
627,00 |
|
|
|
|
5,00 |
109,50 |
207,00 |
217,50 |
27,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
Приложение 2
к Программе
Холодное водоснабжение
N п/п |
Показатели мониторинга, единицы измерения |
Характеристика показателя |
Индикаторы мониторинга, единицы измерения |
Механизм расчета индикатора |
Значение индикатора |
||
на начало реализации Программы |
на конец реализации Программы |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Производственные программы |
|
|
|
|
||
1.1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
|
|
|
|||
1.1.1 |
Объем производства товаров и услуг, тыс. куб. м |
Кол-во воды поднятой насосными станциями первого подъема |
Объем производства товаров и услуг, тыс. куб. м |
Определяется по ежедневным записям в технических журналах насосных станций на основании показаний водомеров, а при отсутствии водомеров по времени работы насосов и их установленной производительности в час или по другим, более точным методам учета (например, по объему резервуаров, расположенных на территории насосных станций) |
44 785,0 |
40 447,0 |
|
1.1.2 |
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м |
Объем воды отпущенной всем потребителям |
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м |
Кол-во реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством |
38 751 |
35 375 |
|
1.1.3 |
Объем потерь, тыс. куб. м |
Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть и кол-вом воды, реализованной всем потребителям |
Уровень потерь, % |
Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть |
12,5 |
11,3 |
|
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м |
Количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета |
|
|
44 305 |
39 908 |
||
1.1.4 |
Объем потерь, тыс. куб. м |
Потери воды при её транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между кол-вом воды, поданной в сеть и кол-вом воды реализованной всем потребителям |
Коэффициент потерь, куб. м/км |
Отношение объема потерь к протяженности сети |
10,904 |
8,03 |
|
Протяженность сетей, км |
Одиночное протяжение водопроводной сети |
|
|
509,3 |
564,5 |
||
1.1.5 |
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м |
Кол-во реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия по нормативам потребления, установленными в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный управляющими организациями, ТСЖ и иным специализированным кооперативам, приобретающим воду для оказания услуг водоснабжения населению |
Удельное водопотребление куб. м/чел. |
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации |
81,963 |
69,6 |
|
|
Численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел. |
Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения |
|
|
309,755 |
321,61 |
|
1.2 |
Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
|
|
100 |
100 |
||
1.3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км |
Отношение кол-ва аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
|
|
||
1.3.1 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. |
Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения |
0 |
0 |
|||
Фактический срок службы оборудования, лет |
Период времени и, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга |
|
|
49,63 |
48 |
||
1.3.2 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и ТБ нуждается в замене |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % |
Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |
55 |
60 |
|
Протяженность сетей, км |
Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |
|
|
509,3 |
564,5 |
||
2 |
Показатели функционирования |
|
|
|
|
||
2.1 |
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
|
|
|
|||
2.1.1 |
Кол-во аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. |
Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения |
Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день |
Отношение кол-ва часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде |
0 |
0 |
|
Протяженность сетей |
Одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |
|
|
509,3 |
564,5 |
||
2.1.2 |
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов |
Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от предоставления товаров (услуг) |
Уровень потерь, % |
Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть |
0,002 |
0,0018 |
|
Кол-во потребителей, страдающих от отключений, человек |
Кол-во потребителей, проживающих в домах в которых происходили отключения |
|
|
|
|
||
Численность населения муниципального образования, человек |
Общая численность населения муниципального образования |
|
|
309 755 |
321 610 |
||
2.1.3 |
Кол-во часов предоставления услуг за отчетный период, часов |
Продолжительность предоставления услуги водоснабжения за период. При определении продолжительности водоснабжения не учитываются перерывы в водоснабжении и, связанные с авариями на сети или восстановительными работами |
|
|
8760 |
8760 |
|
Кол-во дней в отчетном периоде, дней |
Календарное кол-во дней в отчетном периоде |
|
|
365 |
365 |
||
2.1.4 |
Объем потерь, тыс. куб. м |
Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между кол-вом воды поданной в сеть и кол-вом воды, реализованной всем потребителям |
Уровень потерь, % |
Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть |
12,5 |
11,3 |
|
2.1.5 |
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м |
Кол-во воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета |
|
|
44305 |
39908 |
|
Объем потерь, тыс. куб. м |
Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между кол-вом воды, поданной в сеть и кол-вом воды, реализованной всем потребителям |
Коэффициент потерь, куб. м/км |
Отношение объема потерь к протяженности сети |
10,9 |
8,03 |
||
Протяженность сетей, км |
Одиночное протяжение водопроводной сети |
|
|
509,3 |
564,5 |
||
2.1.6 |
Кол-во замененного оборудования, ед. |
Кол-во оборудования, которое было заменено в отчетном периоде |
Индекс замены оборудования |
Отношение кол-ва замененного оборудования к кол-ву установленного оборудования |
Оборудование водозабора-7,692 Оборудование очистки-1,136 Оборудование транспортировки-0,177 |
Оборудование водозабора-8 Оборудование очистки-1,5 Оборудование транспортировки-10,8 |
|
Общее кол-во установленного оборудования, ед. |
Кол-во оборудования, установленного на предприятии |
|
|
|
|
||
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
Одиночное протяжение водопроводной сети, которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и ТБ нуждается в замене |
|
|
55% |
60% |
||
2.2 |
Протяженность сетей, км |
Одиночное протяжение водопроводной сети |
|
|
509,3 |
564,5 |
|
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|||
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб. м |
Определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу ко времени работы оборудования, сут. |
Уровень загрузки производственных мощностей. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % |
Отношение фактической производительности оборудования к установленной. Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг |
водозабор-25,892 водоочистные-67,48 транспортировка воды-59,42 |
водозабор-21,7 водоочистные-52,06 транспортировка воды-52,06 |
||
2.2.1 |
Установленная производительность оборудования, тыс. куб. м |
Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут. |
|
|
509,3 |
564,5 |
|
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. куб. м |
Кол-во реализованной воды по показаниям приборов учета |
|
|
38751 |
35375 |
||
2.2.2 |
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м |
Кол-во реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия по нормативам потребления и иным нормам расхода воды для различных категорий потребителей, установленным в соответствии в с законодательством |
|
|
38751 |
35375 |
|
2.3 |
Доступность товаров и услуг для потребителей |
|
|
|
|
||
2.3.1 |
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м |
Кол-во реализованной воды населению определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем воды, реализованный УК, ТСЖ, ЖСК и иными специализированными кооперативами, приобретающими воду для оказания услуг водоснабжения населению |
Удельное водопотребление куб. м/чел. |
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации |
81,963 |
69,6 |
|
Численность населения, получающего услуги организации, чел. |
Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения |
|
|
309 755 |
321 610 |
||
2.4 |
Численность персонала, чел. |
Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды |
|
|
305 куб. м/чел. в год |
302 куб. м/чел. в год |
|
Протяженность сетей, км |
Одиночное протяжение водопроводной сети |
|
|
509,3 |
564,5 |
||
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м |
Объем воды, отпущенной всем потребителям |
|
|
38 751 |
35 375 |
||
2.4.1 |
Численность персонала, чел. |
Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды |
|
|
127 |
117 |
Водоотведение
N п/п |
Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения |
Характеристика показателя |
Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения |
Механизм расчета индикатора |
Значение индикатора |
|
1 |
Производственные программы |
|
|
на начало реализации Программы |
на конец реализации Программы |
|
1.1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м |
Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей |
Объем реализации товаров и услуг |
Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом |
36196,56 |
33412,13 |
1.1.2 |
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м |
Количество отведенных стоков от населения определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги для оказания услуг водоотведения населению |
Удельное водоотведение, куб. м/чел. |
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации |
81,6 |
68,78 |
Численность населения, получающего услуги организации, человек |
Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения |
303 786 |
315641 |
|||
1.2 |
Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения, тыс. куб. м |
Количество пропущенных сточных вод через очистные сооружения канализаций, которое определяется по показаниям измерительных приборов на этих сооружениях и составляет общий объем сточной жидкости, поступившей на станцию очистки от абонентов. Если в составе очистных сооружений канализации отсутствуют отстойники и производится лишь грубое осветление сточной жидкости через решетки и сита, эта жидкость не включается показатель |
Наличие контроля качества товаров и услуг, % |
Отношение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения, к объему отведенных стоков |
1,28 |
1,37 |
Объем отведенных стоков, тыс. куб. м |
Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей |
36 196,59 |
33413,13 |
|||
1.2.2 |
Количество проб, соответствующих нормативам, единиц |
Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов |
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, % |
Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к фактическому количеству проб |
1 |
1 |
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения, единиц |
Фактическое количество проб для определения качества очистки сточных вод |
|
|
|||
1.2.3 |
Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов |
Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде |
8760 |
8760 |
Количество дней в отчетном периоде, дней |
Календарное количество дней в отчетном периоде |
365 |
365 |
|||
1.3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц |
В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км |
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
0 |
0 |
Протяженность сетей, км |
Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |
393,3 |
436,98 |
|||
1.3.2 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % |
Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |
65,5% |
69% |
Протяженность сетей, км |
Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |
393,3 |
436,98 |
|||
2 |
Показатели функционирования |
|
|
|
|
|
2.1 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц |
В системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км |
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
0 |
0 |
Протяженность сетей, км |
Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |
393,3 |
436,98 |
|||
2.1.1 |
Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов |
Продолжительность предоставления услуги водоотведения за период. При определении продолжительности водоотведения не учитываются перерывы в водоотведении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде |
8760 |
8760 |
Количество дней в отчетном периоде, дней |
Календарное количество дней в отчетном периоде |
365 |
365 |
|||
Протяженность сетей, км |
Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |
393,3 |
436,98 |
|||
2.2 |
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Фактическая производительность оборудования, тыс. куб. м |
Определяется отношением объемов стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут. |
Уровень загрузки производственных мощностей, % |
Отношение фактической производительности оборудования к установленной |
33,4 |
33,4 |
Установленная производительность оборудования, тыс. куб. м |
Установленная производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут. |
|
|
|||
2.3 |
Доступность товаров и услуг для потребителей |
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек |
Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % |
|
303786 |
315641 |
Протяженность сетей, км. |
Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |
|
|
393,3 |
436,98 |
|
2.3.2 |
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м |
Количество отведенных стоков от населения определяется по показаниям коллективных приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. По данной категории также отражается объем услуг, реализованный управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным специализированным кооперативам, приобретающим услуги для оказания услуг водоотведения населению |
Удельное водоотведение, куб. м/чел. |
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации |
81,6 |
68,78 |
Численность населения, получающего услуги организации, человек |
Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения |
303786 |
321610 |
|||
2.4 |
Эффективность деятельности |
|
|
|
|
|
2.4.1 |
Расход электрической энергии на транспортировку/ очистки стоков, тыс. кВт/ч |
Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки/утилизации стоков |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт/ч/куб. м |
Отношение расходов электрической энергии на транспортировку/очистку стоков к объемам транспортировки/очистки стоков |
0,097 |
0,095 |
Объем отведения/ очистки стоков, тыс. куб. м |
Объем отведенных/очищенных стоков |
|
|
|||
2.4.2 |
Численность персонала, человек |
Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) чел./км |
Отношение численности персонала к протяженности сетей |
0,35 |
0,31 |
Протяженность сетей, км |
Одиночное протяжение канализационной сети (всех видов) |
393,3 |
436,98 |
Теплоснабжение
N п/п
|
Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения |
Характеристика показателя |
Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения |
Механизм расчета индикатора |
На начало реализации Программы |
На конец реализации Программы |
|||
показатель |
индикатор |
показатель |
индикатор |
||||||
1 |
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
|
|
|
|
|
|
||
1.1 |
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. |
Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км |
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Протяженность сетей, км |
Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети |
|
|
326,6 |
|
330,7 |
|
|
1.2 |
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов |
Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления товаров (услуг) (гидравлические испытания - 15 суток) |
|
Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования |
1 344 |
|
1 344 |
|
|
|
Количество потребителей, страдающих от отключений, человек |
Количество потребителей, проживающих в домах, в отношении которых происходили отключения |
|
|
280 032 |
|
280 032 |
|
|
|
|
|
|
Произведение продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования |
376 363 008 |
|
376 363 008 |
|
|
|
Численность населения муниципального образования, человек |
Общая численность населения муниципального образования |
Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования |
314 683 |
1196,01 |
321,6 |
- |
|
1.3 |
Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов |
Продолжительность предоставления услуги теплоснабжения за период. При определении продолжительности теплоснабжения не учитываются перерывы в теплоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде |
7416 |
20,32 |
7416 |
20,32 |
|
Количество дней в отчетном периоде, дней |
Календарное количество дней в отчетном периоде |
|
|
365 |
|
365 |
|
||
1.4 |
Объем потерь, тыс. Гкал |
Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды |
Уровень потерь, % |
Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть |
391,42 |
13,44 |
495,05 |
12,4 |
|
Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал |
Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть. |
|
|
2 910,74 |
|
3 992,41 |
|
||
1.5 |
Объем потерь, тыс. Гкал |
Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды |
Коэффициент потерь, куб. м/км |
Отношение объема потерь к протяженности сети |
391,42 |
1,213 |
495,05 |
1,49 |
|
Протяженность сетей, км |
Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении) |
|
|
326,6 |
|
330,7 |
|
||
1.6 |
Объем потерь, тыс. Гкал |
Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды |
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. |
Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии |
391,42 |
0,975 |
495,05 |
0,97 |
|
Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал |
Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным Приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265 |
|
|
401,508 |
|
- |
|
||
1.7 |
Количество замененного оборудования, единиц (км) |
Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде |
Индекс замены оборудования, % |
Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования |
Котлы - 1 шт., т/сети - 1,989 км |
2,632 |
т/сети - 58,00 км |
- |
|
Общее количество установленного оборудования, единиц (км) |
Количество оборудования, установленного на предприятии. |
Индекс замены оборудования, %. |
|
Котлы - 38 шт., т/сети - 326,6км |
0,617 |
Котлы - 41 шт., т/сети - 330,7км |
17,538 |
||
1.8 |
Фактический срок службы оборудования, лет |
Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга |
Износ систем коммунальной инфраструктуры, % |
Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока |
Котлы - 30 лет, т/сети - 28,9 лет |
100,0 |
Котлы - 38 лет, т/сети - 36,9 лет |
100,0 |
|
1.8.1 |
Нормативный срок службы оборудования, лет |
Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |
Износ систем коммунальной инфраструктуры, % |
|
Котлы - 27 лет, т/сети - 25,7 лет |
94,14 |
Котлы - 27 лет, т/сети - 25,7 лет |
94,14 |
|
1.8.2 |
Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет |
Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |
|
|
Котлы - 3 года, т/сети - 5 лет |
|
Котлы - 3 года, т/сети - 5 лет |
|
|
1.9 |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
Протяженность тепловых сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % |
Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |
125,8 |
36,30 |
159,9 |
48,35 |
|
Протяженность сетей, км |
Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении) |
|
|
326,6 |
|
330,7 |
|
||
2 |
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
||
2.1 |
Фактическая производительность оборудования, Гкал/ч |
Определяется отношением объемов тепловой энергии, выработанной на источниках,к времени работы оборудования, час |
Уровень загрузки производственных мощностей, % |
Отношение фактической производительности оборудования к установленной |
239,20 |
27,81 |
- |
27,81 |
|
Установленная производительность оборудования, Гкал/ч |
Суммарная мощность источников теплоснабжения (тепловая мощность отопительных котельных установок), которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них котлов (энергоустановок) |
|
|
860,10 |
|
1160,10 |
|
||
2.2 |
Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал |
Количество реализованной тепловой энергии по показаниям приборов учета |
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % |
Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг |
1 676,24 |
66,641 |
- |
100 |
|
Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал |
Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством |
|
|
2 515,34 |
|
2950,8 |
|
||
3 |
Доступность товаров и услуг для потребителей |
|
|
|
|
|
|
||
3.1 |
Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек |
Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % |
Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования |
280 729 |
89,21 |
302,501 |
94,6 |
|
3.2 |
Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, руб. |
Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством |
Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения |
450,81 |
3,618 |
- |
- |
|
3.3 |
Протяженность построенных сетей, км |
Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию |
Индекс нового строительства, ед. |
Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
|
|
Протяженность сетей, км. |
Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении) |
|
|
326,6 |
|
330,7 |
|
|
3.4 |
Объем реализации товаров и услуг населению, Гкал. Разносить в Гкал, а не в тыс. Гкал |
Количество реализованной тепловой энергии населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством |
Удельное теплопотребление Гкал/чел. |
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации |
1 868 320 |
6,655 |
- |
- |
|
3.5 |
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал/ч |
Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством |
Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, % |
Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья |
- |
|
- |
|
|
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, рублей |
Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры |
Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м,%. |
Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья |
37 400 |
|
- |
|
||
4 |
Эффективность деятельности |
|
|
|
|
|
|
||
4.1 |
Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. Валовая прибыль |
|
Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг |
Рентабельность деятельности, %. |
Отношение финансового результата до налогообложения к выручке |
12 325 |
0,659 |
- |
|
Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. |
Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса |
|
|
1 871 292 |
|
- |
|
||
4.2 |
Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. |
Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса |
Уровень сбора платежей, %. |
Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств |
2 168 154,46 |
98,025 |
- |
- |
|
Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. |
Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса |
|
|
2 211 831,75 |
|
- |
|
||
4.3 |
Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал |
Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |
Эффективность использования топлива, кг у. т./Гкал |
Определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловыхэлектростанций и котельных, утвержденным Приказом Минпромэнерго России |
154,60 |
|
153,6 |
|
|
4.4 |
Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал |
Фактические значения удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед. |
Отношение фактического и удельного нормативного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |
154,60 |
1,000 |
153,6 |
1,000 |
|
Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал |
Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |
|
|
154,60 |
|
- |
|
||
4.5 |
Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал |
Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |
Эффективность использования воды, куб. м/Гкал |
Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке |
0,133 |
|
0,133 |
|
|
4.6 |
Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал |
Фактические значения удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию |
Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед. |
Отношение фактического и удельного нормативного расхода воды на отпущенную тепловую энергию |
0,136 |
1,023 |
0,136 |
1,023 |
|
Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал |
Фактические значения удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию |
|
|
0,133 |
|
0,133 |
|
||
4.7 |
Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал |
Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |
Эффективность использования электрической энергии, кВт/ч/Гкал |
Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке |
0,06 |
|
0,06 |
|
|
4.8 |
Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал |
Фактические значения удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию |
Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед. |
Отношение фактического и удельного нормативного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию |
0,06 |
1,000 |
0,06 |
1,000 |
|
Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВт/ч на Гкал |
Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами |
|
|
0,06 |
|
0,06 |
|
||
4.9 |
Численность персонала, человек |
Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км |
Отношение численности персонала к протяженности сетей |
250 |
0,775 |
|
|
|
Протяженность сетей, км |
Протяженность тепловых сетей определяется по длинее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении) |
|
|
326,6 |
|
330,70 |
|
||
4.10 |
Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал |
Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством |
Производительность труда, Гкал/чел. |
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала. |
2515,34 |
10,061 |
|
|
|
Численность персонала, человек |
Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии |
|
|
250 |
|
- |
|
||
4.11 |
Количество дней в отчетном периоде, дней |
Календарное количество дней в отчетном периоде |
|
|
365 |
|
365 |
|
|
Объем выручки от реализации, тыс. руб. |
Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации инвестиционной программы |
Период сбора платежей, дней |
Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Объем дебиторской задолженности, тыс. руб. |
Объем дебиторской задолженности за период реализации инвестиционной программы |
|
|
455 251 |
|
|
|
|
5 |
Источники инвестирования инвестиционной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Всего инвестиций за период, тыс. руб. |
|
|
Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры |
|
Сумма инвестиций за счет привлеченных средств |
48 536 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Электроснабжение
N п/п |
Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения |
Характеристика показателя |
Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения |
Механизм расчета индикатора |
Значение индикатора |
||
На начало реализации Программы |
На конец реализации Программы |
||||||
1 |
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
|
|
|
|||
1.1 |
1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. 0 - текущее 0 - ожидаемое |
Аварией считается отказ элементов систем и сетей, повлекший прекращение подачи электрической энергии потребителям и абонентам на электроснабжение на период более 8 часов |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км |
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
0/1275,9 = 0 |
0/1583,1= 0 |
|
2. Протяженность сетей, км 1275,9 - текущее 1583,1 - ожидаемое |
Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения |
|
|
||||
1.2 |
1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов. 8760 - 90 = 8670 - текущий 8679 - прогнозный |
Продолжительность предоставления услуги электроснабжения за период. При определении продолжительности электроснабжения не учитываются перерывы в электроснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде |
8670/365=23,75 |
8679/365=23,78 |
|
2. Количество дней в отчетном периоде, дней - 365 |
Календарное количество дней в отчетном периоде |
||||||
1.3 |
1. Фактический уровень потерь в сетях, тыс. кВт/ч 68159 - текущий 69914 - прогнозный |
Потери электрической энергии при ее транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям |
Уровень потерь, % |
Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть |
68159/654451= 10,41 |
69914/683419= 10,2 |
|
2. Объем отпуска в сеть, тыс. кВт/ч 654451 - текущий 683419 - прогнозный |
Количество электрической энергии, поданной в сеть, определенное по приборам учета или другим методом |
||||||
1.4 |
1. Фактический уровень потерь в сетях, тыс. кВт/ч 68159 - текущий 69914 - прогнозный |
Потери электрической энергии при ее транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям |
Коэффициент потерь, кВт/ч/км |
Отношение объема потерь к протяженности сети |
68159/1275,9= 53,42 |
69914/1583,1=44,16 |
|
2. Протяженность сетей, км 1275,9 - текущее 1583,1 - ожидаемое |
Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения |
||||||
1.5 |
1. Количество замененного оборудования, единиц (км) 1.1. ТП-10/0,4 кВ 0 ед. - текущее 16 ед. - планируемое
1.2. вводные автоматические выключатели 0 ед. - текущее 161 ед. - планируемое
1.3. разъединители 10 кВ типа РВ 0 ед. - текущее 170 ед. - планируемое
1.4. Трансформаторы и оборудование РУ-10 и 0,4 кВ ТП 0 ед. - текущее 25 ед. - планируемое
1.5. камеры КСО-386 0 ед. - текущее 75 ед. - планируемое
1.6. трансформаторы 10/0,4 кВ 0 ед. - текущее 20 ед. - планируемое
1.7. оборудование РУ- 0,4 кВ ТП 0 ед. - текущее 15 ед. - планируемое
1.8. ВЛ-10 кВ 0 км - текущее 1,5 км - планируемое
1.9. ВЛ-0,4 кВ 1,512 км - текущее 20,26 км - планируемое
1.10. РП-10 кВ 0 ед. - текущее 18 ед. - планируемое
1.11. КЛ-10 кВ 0 км - текущее 152,11 км - планируемое
1.12. КЛ-0,4 кВ 0,452 км - текущее 24,44 км - планируемое |
Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде |
Индекс замены оборудования, % |
Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования |
ТП-10/0,4 кВ 0/497=0 вводные автоматические выключатели 0/526=0
разъединители 10 кВ типа РВ 0/649=0
Трансформаторы и оборудование РУ-10 и 0,4 кВ ТП 0/497=0
камеры КСО-386 0/150=0
трансформаторы 10/0,4 кВ 0/917=0
оборудование РУ- 0,4 кВ ТП 0/477=0
ВЛ-10 кВ 0/17,2=0
ВЛ-0,4 кВ 1,512/58,4=2,6
РП-10 кВ 0/31=0
КЛ-10 кВ 0/663,4=0
КЛ-0,4 кВ 0,452/541,9=0,1 |
ТП-10/0,4 кВ 16/581=2,75 вводные автоматические выключатели 161/694=23,2
разъединители 10 кВ типа РВ 170/649=26,2
Трансформаторы и оборудование РУ-10 и 0,4 кВ ТП 25/581=4,3
камеры КСО-386 75/150=50
трансформаторы 10/0,4 кВ 20/1089=1,8
оборудование РУ- 0,4 кВ ТП 15/561=2,7
ВЛ-10 кВ 1,5/17,2=8,7
ВЛ-0,4 кВ 20,26/84=24
РП-10 кВ 18/37=48,6
КЛ-10 кВ 152,1/965,07= 15,8 КЛ-0,4 кВ 24,44/634,7=3,9 |
|
2. Общее количество установленного оборудования, единиц (км)
2.1. ТП-10/0,4 кВ 497 ед. - текущее ТП-10/0,4 кВ 581 ед. - планируемое
2.2. Вводные автоматические выключатели 526 ед. - текущее 694 ед. - планируемое
2.3. Разъединители 10 кВ типа РВ 649 ед. - текущее 649 ед. - планируемое
2.4. Трансформаторы и оборудование РУ-10 и 0,4 кВ ТП 497 ед. - текущее 581 ед. - планируемое
2.5. Камеры КСО-386 150 ед. - текущее 150 ед. - планируемое
2.6. Трансформаторы 10/0,4 кВ 917 ед. - текущее 1089 ед. - планируемое
2.7. Оборудование РУ- 0,4 кВ ТП 477 ед. - текущее 561 ед. - планируемое
2.8. ВЛ-10 кВ 17,2 км - текущее 17,2 км - планируемое
2.9. ВЛ-0,4 кВ 58,4 км - текущее 84 км - планируемое
2.10. РП-10 кВ 31 ед. - текущее 37 ед. - планируемое
2.11. КЛ-10 кВ 663,4 км - текущее 965,07 км - планируемое
2.12. КЛ-0,4 кВ 541,9 км - текущее 634,7 км - планируемое |
Количество оборудования, установленного на предприятии |
||||||
1.6 |
1. Фактический срок службы оборудования, лет. текущее ТП, РП, ГПП - 26 лет КЛ-10, 0,4 кВ - 25,5 лет ВЛ-10, 0,4 кВ - 18 лет планируемое ТП, РП, ГПП - 26 лет КЛ-10, 0,4 кВ - 24,5 лет ВЛ-10, 0,4 кВ - 10 лет |
Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга |
Износ систем коммунальной инфраструктуры, % |
Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока |
ТП, РП, ГПП 26/20+5=104 КЛ-10, 0,4 кВ 25,5/31+5=70,8 ВЛ-10, 0,4 кВ 18/15+5=90 |
ТП, РП, ГПП 26/20+5=104 КЛ-10, 0,4 кВ 24,5/31+5=68 ВЛ-10, 0,4 кВ 10/15+5=50 |
|
2. Нормативный срок службы оборудования, лет текущее ТП, РП, ГПП - 20 лет КЛ-10, 0,4 кВ - 31 год ВЛ-10, 0,4 кВ - 15 лет планируемое |
Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений |
||||||
3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет. ТП, РП, ГПП - 5 лет КЛ-10, 0,4 кВ - 5 лет ВЛ-10, 0,4 кВ - 5 лет |
Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный |
||||||
1.7 |
1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км 474,480 - текущее 383,108 - ожидаемое |
Протяженность электрических сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %. |
Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |
474,480/1275,9=37,19 |
383,108/1583,1=24,2 |
|
2. Протяженность сетей, км 1275,9 - текущее 1583,1 - ожидаемое |
Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения |
||||||
2 |
Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|||
2.1 |
1. Фактическая подключенная нагрузка (мощность), тыс. кВт 89,683- текущая 126,888- ожидаемая |
Фактическая подключенная нагрузка всех потребителей |
Уровень загрузки производственных мощностей |
Отношение фактической подключенной нагрузки к установленной мощности |
89,683/467,721=0,192 |
126,888/616,541=0,206 |
|
2. Установленная мощность трансформаторных подстанций, тыс. кВт. 467,721- текущая 616,541- ожидаемая |
Суммарная мощность трансформаторных подстанций, которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них трансформаторов |
||||||
2.2 |
1. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. кВт/ч 2011 год - 569 600;
2020 год - 596 327 |
Количество реализованной электрической энергии по показаниям приборов учета |
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % |
Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг |
569600/586292*100%=97,2% |
596327/613505*100%=97,2% |
|
2. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. кВтч. 2011 год - 586 292;
2020 год - 613 505 |
Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством |
||||||
3 |
Доступность товаров и услуг для потребителей |
|
|
|
|||
3.1 |
1. Протяженность построенных сетей, км 307,2- ожидаемое |
Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию |
Индекс нового строительства, ед. |
Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей |
|
307,2/1583,1=0,19 |
|
2. Протяженность сетей, км 1583,1 - ожидаемое |
Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения |
||||||
4 |
Эффективность деятельности |
|
|
|
|||
4.1 |
1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб. 2011 год - 15 158; 2020 год - 17 000 |
Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг |
Рентабельность деятельности, % |
Отношение финансового результата до налогообложения к выручке |
15158/1433546*100%=1,06% |
17000/1450000 *100%=1,17% |
|
2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб. 2011 год - 1 433 546; 2020 год - 1 450 000 |
Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса |
||||||
4.2 |
1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. 2011 год - 911 678; 2020 год - 1 500 299 |
Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса |
Уровень сбора платежей, % |
Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств |
911678/1012530*100%=90% |
1500299/1630760*100%=92% |
|
2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб. 2011 год - 1 012 530; 2020 год - 1 630 760 |
Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса |
||||||
4.3 |
1. Численность персонала, человек. 2011 год - 137; 2020 год - 166 |
Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по передаче электрической энергии |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км |
Отношение численности персонала к протяженности сетей |
137/1275,9=0,107 |
166/1583,1=0,105 |
|
2. Протяженность сетей, км 1275,9 - текущее 1583,1 - ожидаемое |
Протяженность воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения |
||||||
4.4 |
1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. кВт/ч. 2011 год - 586 292; 2020 год - 613 505 |
Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством |
Производительность труда, кВт/ч/чел. |
Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала |
586292/137=4 279 504 |
613505/166=3 695 813 |
|
2. Численность персонала, человек. 2011 год - 137; 2020 год - 166 |
Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по передаче электрической энергии |
||||||
5 |
Источники инвестирования инвестиционной программы |
|
|
|
|||
5.1 |
Всего инвестиций за период без учета НДС, тыс. руб., в т.ч. |
Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры |
- |
Сумма инвестиций за счет привлеченных средств |
88 158,735 |
180 986,483 |
|
|
финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб. |
|
- |
- |
|||
|
финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб. |
|
- |
- |
|||
5.2 |
Привлеченные средства с учетом НДС, за весь период действия программы (2013 - 2020 годы) тыс. руб., из них |
Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры |
- |
Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства |
|
1 835,534 |
Рост спроса на электроснабжение характеризуется следующими из рассмотренных выше показателей:
рост общего количества установленного оборудования;
увеличение протяженности сетей;
увеличение фактической подключенной нагрузки;
увеличение установленной мощности трансформаторных подстанций;
увеличение объема товаров и услуг, реализуемого по приборам учета и общего объема реализации товаров и услуг;
протяженность построенных сетей;
рост объема реализации товаров и услуг.
Показатели эффективности передачи электроэнергии характеризуется показателями:
уменьшение фактического уровня потерь в сетях;
увеличение объема отпуска в сеть.
Показатель надежности поставки электроэнергии характеризуется показателями:
нулевым значением количества аварий на системе электроснабжения;
увеличением количества часов предоставления услуг за отчетный период;
увеличения количества замененного оборудования;
снижения среднего фактического срока службы оборудования.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 25 декабря 2012 г. N 271 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013 - 2016 годы и перспективу до 2020 года"
Текст решения опубликован в газете "Речь" от 31 января 2013 г. N 17, от 5 февраля 2013 г. N 20, от 7 февраля 2013 г. N 22
Решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 1 декабря 2022 г. N 151 настоящий документ признан утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Череповецкой городской Думы Вологодской области от 7 апреля 2015 г. N 42
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного решения