Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 25 ноября 2015 г. N 6195
Приложение 9
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2014 - 2018 годы |
всего |
124 439,4 |
162 582,8 |
146 687,0 |
143 933,4 |
144 512,2 |
городской бюджет |
119 734,8 |
133 544,6 |
117 527,4 |
114 895,2 |
115 474,0 |
||
федеральный бюджет |
4 597,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
28 508,2 |
28 629,6 |
28 508,2 |
28 508,2 |
||
внебюджетные источники |
107,2 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
||
2. |
Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий |
всего |
77 550,9 |
79 123,9 |
75 999,1 |
74 025,4 |
74 509,2 |
городской бюджет |
77 550,9 |
79 123,9 |
75 999,1 |
74 025,4 |
74 509,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение работы СЭД "Летограф" |
всего |
277,3 |
416,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
277,3 |
416,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. |
Основное мероприятие 1.2. Материально-техническое обеспечение деятельности работников местного самоуправления |
всего |
77 273,6 |
78 707,8 |
75 999,1 |
74 025,4 |
74 509,2 |
городской бюджет |
77 273,6 |
78 707,8 |
75 999,1 |
74 025,4 |
74 509,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Подпрограмма 2.Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
13 733,0 |
16 574,3 |
16 423,7 |
16 423,7 |
16 423,7 |
городской бюджет |
13 733,0 |
16 574,3 |
16 423,7 |
16 423,7 |
16 423,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
всего |
293,0 |
273,0 |
122,4 |
122,4 |
122,4 |
городской бюджет |
293,0 |
273,0 |
122,4 |
122,4 |
122,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Основное мероприятие 2.3. Повышение престижа муниципальной службы в городе |
всего |
13 440,0 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
городской бюджет |
13 440,0 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
16 301,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Подпрограмма 4. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
33 155,5 |
66 884,6 |
54 264,2 |
53 484,3 |
53 579,3 |
городской бюджет |
28 450,9 |
37 846,4 |
25 104,6 |
24 446,1 |
24 541,1 |
||
федеральный бюджет |
4 597,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
28 508,2 |
28 629,6 |
28 508,2 |
28 508,2 |
||
внебюджетные источники |
107,2 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
723,0 |
502,1 |
658,2 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
723,0 |
502,1 |
658,2 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10. |
Основное мероприятие 4.3. Создание, развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
всего |
32 432,5 |
65 382,5 |
53 606,0 |
53 484,3 |
53 579,3 |
городской бюджет |
27 727,9 |
36 344,3 |
24 446,4 |
24 446,1 |
24 541,1 |
||
федеральный бюджет |
4 597,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
28 508,2 |
28 629,6 |
28 508,2 |
28 508,2 |
||
внебюджетные источники |
107,2 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
||
11. |
Основное мероприятие 4.4.Реализация проекта "Электронный гражданин" |
всего |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 25 ноября 2015 г. N 6195 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.