Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Абаканского
городского Совета депутатов
от 28 декабря 2004 г. N 107
6. Земли города
N п/п |
Наименование мероприятий | Исполнители | Источники финансирования |
1. | Проведение мероприятий по закреп- лению и регистрации прав на муниципальные земельные участки в рамках разграничения государственной собственности на землю |
Департамент градо- строительства, архи- тектуры и землеуст- ройства Администра- ции города Абакана (далее - ДГАЗ) |
Бюджет города |
2. | Выполнение мероприятий по регу- лированию системы земельных платежей (ценовое зонирование территорий города) |
ФГУП "Красноярс- кий региональный кадастровый центр "Земля", ДГАЗ |
Бюджет РХ, бюджет города |
3. | Разработка нормативных документов в области использования земель: - положение о проведении аукционов по продаже земельных участков и права их аренды; - порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством; - правила землепользования и заст- ройки территории; - порядок управления и распоряже- ния земельными участками, находя- имися в муниципальной собствен- ности; - порядок установления органами местного самоуправления публичных сервитутов на земельные участки, расположенные в черте поселения |
ДГАЗ | Без дополнительных затрат |
7. Градостроительство
N п/п |
Наименование мероприятий | Исполнители | Источники финан- сирования |
1. | Градостроительное планирование | ||
1.1. | Разработка проекта застройки групп- пы общественных зданий в районе ул. Некрасова - ул. Кирова |
ДГАЗ | Без дополнительных затрат |
1.2 | Разработка проекта застройки 8 микрорайона 1 жилого района |
ДГАЗ | Без дополнительных затрат |
1.3. | Корректировка проекта застройки 9 микрорайона 1 жилого района |
ДГАЗ | Без дополнительных затрат |
1.4. | Определение территорий и участков, пригодных для подземного строительства двух объектов |
ДГАЗ | Без дополнительных затрат |
1.5. | Разработка плана развития зеленых зон города |
ДГАЗ | Без дополнительных затрат |
2. | Инженерная инфраструктура | ||
2.1 | Разработка программы развития сетей водоснабжения и канализации, в том числе ливневой |
ДГАЗ, МП "Водоканал" |
Средства МП "Водоканал" |
3. | Архитектура | ||
3.1. | Расширение базы данных проектов зданий, сооружений, малых архитек- турных форм, средств наружной рекламы и т.д. |
ДГАЗ | Без дополнительных затрат |
3.2. | Переход от "штучной" постройки объектов к комплексной застройке микрорайонов или их частей |
ДГАЗ, некоммерческая организация "Муни- ципальный жилищ- ный фонд г.Абакана" (далее - НО "МЖФ") |
Средства застройщиков |
3.3. | Усиление работы по сносу ветхого жилья, подготовка стройплощадок (ул. Советская, Крылова, Чехова) |
ДГАЗ | Средства застройщиков |
4. | Строительство и ремонт | ||
4.1. | Внедрение систем автоматизирован- ного проектирования строительных объектов |
НО "МЖФ" | Средства НО "МЖФ" |
4.2. | Внедрение на практике новых конст- руктивных схем объектов ( строи- тельство 2-х зданий с монолитным каркасом) |
ДГАЗ, НО "МЖФ" | Средства застройщиков |
4.3. | Внедрение современных энергоэф- фективных, конкурентоспособных стеновых материалов: пенобетона , а также местных отделочных, кровельных и прочих материалов |
ДГАЗ, НО "МЖФ" | Средства НО "МЖФ" |
4.4 | Внедрение эффективных строитель- ных технологий, в т.ч. при отделке объектов строительства (ул. Торо- сова и ул.Некрасова) |
ДГАЗ, НО "МЖФ" | Средства застройщиков |
4.5. | Расширение практики строительства мансардных этажей |
ДГАЗ, НО "МЖФ" | Средства застройщиков |
8. Муниципальное имущество
N п/п |
Наименование мероприятий | Источники фи- нансирования |
Исполнители |
1. | Завершение приема в муниципальную собственность из государственной объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально- культурной сферы |
Без дополнительных затрат |
Комитет муни- ципальной эко- номики Адми- нистрации г.Абакана (да- лее - КМЭ) |
2. | Реконструкция здания МУ "Абаканский рынок" |
Бюджет города 3000 тыс. руб. |
МУ "Архоград" |
3. | Строительство торгового павильона на территории МУ "Абаканский рынок" |
Бюджет города 500 тыс. руб. |
КМЭ, МУ "Архоград" |
4. | Разработка графика регистрации объектов недвижимости |
Без дополнительных затрат |
КМЭ |
5. | Разработка и утверждение по каждому му- ниципальному предприятию, учреждению и органу местного самоуправления планов приобретения автотранспорта, оборудова- ния, компьютерной техники, оргтехники, а также планов капитального строительства и капитального ремонта на 2006-2009 г.г. |
Без дополнительных затрат |
КМЭ |
6. | Разработка новой редакции Положения "О муниципальной собственности города Абакана" |
Без дополнительных затрат |
КМЭ, МУ ГПС "Кодекс" |
7. | Осуществление продажи объектов недви- жимости: - ул. Катерная, 38; - ул. Флотская, 13; - ул. Курочкина, 68; - ул. Кирпичная, 39 |
Бюджет города 10 тыс. руб. |
КМЭ |
8. | Осуществление продажи пакетов акций: - ОАО "Кондитерская ф-ка "Абаканская"; - ОАО "Силуэт"; - ОАО "Гостиница "Хакасия" |
Бюджет города 3 тыс. руб. |
КМЭ |
9. | Разработка порядка составления, утверж- дения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий |
Без дополнительных затрат |
КМЭ |
10. | Разработка Положения о проведении аттестации руководителей муниципальных предприятий и учреждений |
Без дополнительных затрат |
КМЭ, МУ ГПС "Кодекс" |
11. | Завершение ликвидации МП "Теплоком"; МП "Фаина"; МУ "Рынок "Дружба" |
Без дополнительных затрат |
КМЭ |
12. | Разработка механизмов и порядка прива- тизации или отчуждения муниципального имущества, не соответствующего требова- ниям ст. 50 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуп- равления в Российской Федерации" |
Без дополнительных затрат |
КМЭ, МУ ГПС "Кодекс" |
Итого затраты на 2005 г. | 3513,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 3513,0 |
9. Потребительский рынок
N п/п |
Наименование мероприятий | Источники фи- нансирования |
Исполнители |
1. | Разработка Положения об осуществлении розничной торговли на территории города Абакана |
Без дополнительных затрат |
КМЭ |
2. | Выделение зон для организации уличных ярмарок и специализированных базаров |
Без дополнительных затрат |
КМЭ, ДГАЗ |
3. | Организация специализированного рынка для торговли рассадой и садово-огородной продукцией |
Без дополнительных затрат |
КМЭ, ДГАЗ |
4. | Создание единой информационной системы торговли |
Бюджет города 10 тыс. руб. |
КМЭ |
5. | Оформление документов по реконструкции объектов под оптово-розничные базы |
Без дополнительных затрат |
ДГАЗ |
6. | Открытие специализированных отделов по обслуживанию ветеранов и участников войны |
Без дополнительных затрат |
КМЭ |
7. | Проведение аналитической работы для корректировки коэффициентов системы налогообложения по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в г. Абакане |
Без дополнительных затрат |
КМЭ |
Итого затраты на 2005 г. | 10,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 10,0 |
10. Малое предпринимательство
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость, (тыс.руб.) |
Источники Финансирова- ния |
Исполнители |
1. | Реализация подпрограммы "Микрокре- дитование на муниципальном уровне" |
2500,0 | Бюджет города | МФФ ПМП |
2. | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам за счет средств бюджета для победителей в конкурсах производственных, инвести- ционных и инновационных проектов |
1000,0 |
Бюджет города |
МФФ ПМП |
3. | Организация и проведение конкурсно- выставочных мероприятий товаро- производителей города Абакана |
100,0 |
Привлеченные средства |
КМЭ, МФФ ПМП |
4. | Формирование банка инвестиционных проектов |
- | Без дополни- тельных затрат |
КМЭ, МФФ ПМП |
Итого затраты на 2005 г. | 3600,0 | |||
в т.ч. бюджетные средства | 3500,0 | |||
привлеченные средства | 100,0 |
сокращения, используемые в разделе:
- МФФ ПМП - Муниципальный фонд финансовой поддержки малого предпринимательства
11. Бюджет города
N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители |
1. | Урегулирование межбюджетных отношений посредством закрепления на долговременной основе собственных и регулирующих доходов |
Бюджетно-казначейс- кое управление Администрации г. Аба- кана (далее - БКУ) |
2. | Экономия текущих бюджетных средств посредством совершенствования системы Муниципальных закупок |
БКУ, КМЭ |
3. | Поиск источников покрытия дефицита бюджета города |
БКУ, КМЭ, ДГАЗ |
4. | Экспертная оценка планируемых изменений законодательства РФ по вопросу межбюджетных отношений и выработка решений по их учету |
БКУ |
5. | Усиление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений, рассмотрение деятельности учреждений на Балансовой комиссии Администрации города |
КМЭ, БКУ |
12. Занятость населения
N п/п |
Наименование мероприятий | Исполнители |
1. | Разработка Целевой программы развития кадрового потенциала организаций |
Абаканский городс- кой центр занятости населения (далее - АГЦЗН) |
2. | Разработка Программы профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения |
АГЦЗН |
3. | Разработка Программы социальной адаптации военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, военных формирований и органов, членов их семей |
АГЦЗН |
4. | Разработка Программы содействия трудоустройства и обеспечения временного трудоустройства граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессиональ- ного образования, ищущих работу впервые |
АГЦЗН |
5. | Подготовка предложений по совершенствованию налогового законодательства с целью предоставления налоговых льгот работодателям для стимулирования создания рабочих мест в эффективно развивающихся отраслях экономики |
АГЦЗН |
6. | Проведение анализа перспектив развития занятости в проблемных отраслях, в том числе: легкой, лесной, деревообрабатывающей, пищевой и т.д. |
АГЦЗН |
14.Здравоохранение
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость, (тыс. руб.) |
Источники финансирования |
1. | Строительство гинекологической больницы | 5000,0 | Бюджет города |
2. | Капитальный ремонт третьего этажа стационара детской больницы |
1700,0 | Бюджет города |
3. | Капитальный ремонт помещений первого этажа детской поликлиники |
2000,0 | Бюджет города |
4. | Реконструкция помещений по ул. Герцена, 23 под отделение городской поликлиники |
2000,0 | Бюджет города |
5. | Замена мягкой кровли на шатровую здания городской поликлиники |
2200,0 | Бюджет города |
6. | Капитальный ремонт пищеблока городской больницы |
2500,0 | Бюджет города |
7. | Электроснабжение больничного городка | 6000,0 | Бюджет города |
8. | Внедрение медицинской информационной системы фирмы "Медкор - 2000" |
2 000,0 800,0 |
Средства ФОМС Бюджет РХ |
Итого затраты на 2005 г. | 24200,0 | ||
т.ч. бюджет города | 21400,0 | ||
бюджет РХ | 800,0 | ||
средства ФОМС | 2000,0 |
15. Образование
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость, (тыс. руб.) |
Источники финансирования |
1. | Замена мягкой кровли на шатровую школы N2 |
2400,0 | Бюджет города |
2. | Замена мягкой кровли на шатровую школы N27 |
500,0 | Бюджет города |
3. | Замена мягкой кровли на шатровую школы N 14 |
1800,0 | Бюджет города |
4. | Замена мягкой кровли на шатровую гимназии |
1800,0 | Бюджет города |
5. | Замена мягкой кровли на шатровую детского сада N 24 |
600,0 | Бюджет города |
6. | Замена мягкой кровли на шатровую детского сада N 19 |
600,0 | Бюджет города |
7. | Замена мягкой кровли на шатровую детского сада N 3 |
600,0 | Бюджет города |
8. | Электроснабжение школы N 30 | 2000,0 | Бюджет города |
9. | Реконструкция спортивного зала школы N 17 |
1800,0 | Бюджет города |
10. | Разработка проекта реконструкции входа "Центра детского творчества" |
200,0 | Бюджет города |
11. | Реконструкция фасада школы N19 | 1000,0 | Бюджет города |
12. | Строительство второй очереди школы N 26 | 23000,0 | Бюджет города |
Итого затраты на 2005 г. | 36300,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 36300,0 |
16. Молодежная политика
N п/п |
Наименование мероприятий | Исполнители | Источники финансирования стоимость (тыс. руб.) |
1. Развитие деятельности по формированию культуры здорового образа жизни, охране здоровья молодых горожан |
|||
1.1. | Оформление заказа на 2005-2006 учебный год для студентов ВУЗов и колледжей на подготовку дипломных проектов, связанных с разработкой минимальных муниципальных стандартов и нормативов в обеспечение мер, направленных на формирование ЗОЖ и охрану здоровья молодых горожан |
Управление культуры, мо- лодежи и спорта Адми- нистрации г.Абакана (далее - УКМиС) |
Без дополнитель- ных затрат |
1.2. | Формирование заказа на размещение социальной рекламы здорового образа жизни для ДГАЗ (наружная реклама) и ИРТА "Абакан" |
УКМиС | Без дополни- тельных затрат |
1.3. | Проведение конкурса проектов, направленных на формирование здорового образа жизни "Перекресток семи дорог" |
УКМиС | Бюджет города 40,0 |
2. Развитие деятельности по поддержке молодежи в сфере образования, культуры, досуга, творчества |
|||
2.1. | Проведение городских фестивалей, конкурсов, турниров, олимпиад, направленных на выявление талантливой молодежи: |
||
1) Конкурс "Выпускник года - 2005"; 2) Конкурс "Выпускник ВУЗа -2005"; 3) Фестиваль студентов "Синяя птица"; 4) Фестиваль творчества работающей молодежи |
УКМиС, Го- родское уп- равление об- разования Админист- Раии г. Абакана (далее -ГУО) |
Бюджет города 25,0 |
|
УКМиС | Бюджет города 30,0 |
||
УКМиС | Бюджет города 40,0 |
||
УКМиС | Бюджет города 30,0 |
||
2.2. | Презентация на городском сайте творческих резюме- портретов лауреатов премии Мэра |
УКМиС, ГУО | Без дополни- тельных затрат |
2.3. | Вручение премии Мэра одаренным детям | УКМиС, ГУО | Бюджет города (Программа "Дети Абакана") 25,5 |
2.4. | Делегирование команды Абакана на отборочные игры "КВН на Енисее" |
УКМиС | Бюджет города 55,0 |
3. Содействие экономической самостоятельности, занятости и предпринимательству молодежи |
|||
3.1. | Проведение круглого стола по проблемам развития студенческих отрядов |
УКМиС, АГЦЗН |
Без дополни- тельных затрат |
3.2. | Организация студенческих трудовых отрядов на период летнего трудового семестра |
УКМиС, АЦЗН |
Без дополни- тельных затрат |
4. Поддержка молодой семьи, обеспечение жильем, создание условий, способствующих увеличению рождаемости |
|||
4.1. | Разработка проекта социальной рекламы, формирующей позитивное отношение молодежи к ценностям семейной жизни и материнства |
УКМиС, ДГАЗ |
Без дополни- тельных затрат |
5. Развитие деятельности по формированию духовно-нравственных ценностей, общественно- активной жизненной позиции и гражданской культуры молодежи |
|||
5.1. | Презентация брошюры, обобщающей опыт гражданско-патриотического воспитания молодежи в городе |
УКМиС, ГУО | Без дополни- тельных затрат |
5.2. | Реализаци городских целевых программ по гражданско-патриотическому воспитанию "Я- абаканец!", "Молодые лидеры", Молодежное добровольчество" |
УКМиС, ГУО | Бюджет города 79,0 |
5.3. | Работа общественных молодежных формирований: 1) городского Студенческого совета; 2) клуба молодых лидеров |
УКМиС | Без дополни- тельных затрат |
5.4. | Проведение городских добровольческих акций молодежи: 1) Весенняя акция Добра; 2) Новогодняя акция Добра |
УКМиС, ГУО, старосты |
Бюджет города, (программа "Мо- лодежное добро- вольчество") 10,0 |
5.5. | Проведение мероприятий в ОКЦМах, посвященных 60-летию Победы в ВОВ |
УКМиС | Бюджет города 34,0 |
5.6. | Проведение Форума молодежи "Солдаты державы российской" |
УКМиС, ГУО | Привлеченные средства |
6.Развитие деятельности по профилактике асоциального поведения,экстремизма,агрессии в молодежной среде |
|||
6.1. | Оздоровление детей группы "риска" в летних оздоровительных и туристских лагерях |
УКМиС, ГУО | Бюджет города Программа "Дети Абакана" 280,0 |
Итого затрат на 2005 год | 648,5 | ||
в т.ч. бюджет города | 648,5 |
17. Культура и искусство
N п/п |
Наименование мероприятий | Исполнители | Источники финансирования, стоимость (тыс. руб.) |
1. Развитие библиотечной деятельности | |||
1.1. | Организация круглого стола "Чтение как способ удовлетворения информационных потребностей пользователей библиотек" |
УКМиС, Централизо- ванная биб- лиотечная система (далее-ЦБС |
Без дополни- тельных затрат |
1.2. | Мониторинг информационных запросов пользователей библиотек через проведение дней сплошного учета читателей |
УКМиС, ЦБС |
Без дополни- тельных затрат |
1.3. | Приобретение книг | УКМиС, ЦБС |
Бюджет города 210,0 |
1.4. | Проведение подписной кампании на периодические издания |
УКМиС, ЦБС |
Бюджет города 430,0 |
1.5. | Формирование информационной базы в Центре правовой информации на базе Центральной библиотеки согласно запросам потребителей |
УКМиС, ЦБС |
Без дополни- тельных затрат |
1.6. | Участие в региональных конференциях, семинарах заседаниях круглых столов по проблемам библиотечной деятельности, информационного обслуживания |
УКМиС, ЦБС |
Без дополни- тельных затрат |
2. Развитие художественного, музыкального, хореографического образования | |||
2.1. | Реализация системной кадровой политики в учреждениях: |
||
1) Подготовка и повышение квалификации работников учреждений дополнительного образования |
УКМиС | Без дополни- тельных затрат |
|
2) Празднование профессионального праздника "День музыки" |
УКМиС | Бюджет города 10,0 |
|
2.2. | Участие профильных учреждений в республиканских, региональных, российских, международных творческих и образовательных проектах |
УКМиС | Бюджет города (программа "Дети Абакана") 160,0 |
2.3. | Подготовка проектно-сметной документации на строительство пристройки к зданию детской художественной школы |
МУ "Архоград" |
Бюджет города 300,0 |
2.4. | Приобретение оборудования и наглядных пособий для художественной школы и школы искусств |
УКМиС | Привлеченные средства |
2.5. | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Одаренные дети" (городская программа "Дети Абакана") |
УКМиС, ГУО |
Бюджет города 340,5 |
2.6. | Просветительская работа с населением в области художественного, музыкального, хореографического искусства |
УКМиС | Без дополни- тельных затрат |
2.7. | Проектно-изыскательские работы на строительство школы искусств по ул. Аскизская |
МУ "Архоград" |
Бюджет города 200,0 |
2.8. | Капитальный ремонт детской музыкальной школы N1 |
МУ "Архоград" |
Бюджет города 1700,0 |
2.9. | Электроснабжение аттракционов парка "Орленок" | МУ "Архоград" |
Бюджет города 2000,0 |
2.10 | Обустройство Черногорского парка | МУ "Архоград" |
Бюджет города 500,0 |
Итого затрат на 2005 год | 5850,5 | ||
В т.ч. бюджет города | 5850,5 |
18. Физическая культура, спорт и туризм
N п/п |
Наименование мероприятий | Исполнители | Источники финансирования, стоимость (тыс. pуб.) |
1. Развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением | |||
1.1. | Проведение ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую постановку работы по содержанию простейших спортсооружений по месту жительства, пришкольных плоскостных спортсооружений и их подготовке к зимнему и летнему сезонам |
УКМиС | Бюджет города 60,0 |
1.2. | Ремонт спортивно-игровых площадок на дворовых территориях |
УКХиТ | Бюджет города 200,0 |
1.3. | Работы по благоустройству территории и обо- рудованию спортивных площадок для самостоятельных занятий населения физической культурой и спортом около АДМ и в Черногорском парке |
ДГАЗ | Привлеченные средства |
1.4. | Подготовка социального заказа для ДГАЗ на размещение социальной рекламы физической культуры и спорта в городе |
УКМиС, | Без дополнительных затрат |
1.5. | Поддержка физкультурно-спортивных организаций, клубов и федераций по видам спорта на конкурсной основе |
УКМиС | Бюджет города 800,0 |
2. Развитие спорта высших достижений | |||
2.1. | Развитие сети спортивных учреждений : 1) Открытие ДЮШ по танцевальному спорту; 2) Организация ДЮШ по спортивному туризму на базе ЦДЮТур; 3) Организация СДЮШор по летним видам спорта на базе ДЮСШ N1 |
УКМиС | Бюджет города 4197.0 |
3. Развитие спортивно-оздоровительного туризма | |||
3.1. | Проведение рабочих встреч с представителями туристских организаций по вопросам создания Федерации спортивного туризма |
УКМиС | Без дополни- тельных затрат |
3.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий по различным видам туризма |
УКМиС | Привлеченные средства |
Итого затрат на 2005 г. | 5257,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 5257,0 |
19. Коммунальное хозяйство
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость, (тыс. руб.) |
Источники финансирования |
|
МП "Абаканские электрические сети" | ||||
1. | Выполнение капитального ремонта электрических сетей |
6885,0 | Средства предприятия | |
2. | Строительство 2-ой очереди подстанции 110/10 "Полярная" |
12000,0 500,0 |
Средства предприятия Бюджет города |
|
3. | Проектирование РТП 10 кВ N 20 в 6 жилом районе (II очередь) |
250,0 | Бюджет города | |
4. | Электроснабжение 10-го жилого района | 2000,0 | Бюджет города | |
5. | Приобретение автомобиля ГАЗ 33023 (грузовой) |
500,0 | Средства предприятия | |
6. | Приобретение грунторезной машины на базе МТЗ-82 |
400,0 | Средства предпряития | |
7. | Строительство РТП-21 | 2000,0 | Бюджет города | |
8. | Строительство ТП-136 (территория цент - рального рынка) |
2300,0 | Бюджет города | |
9. | Разработка проекта электроснабжения ул.Толстого (район Н. Согра) |
250,0 | Бюджет города | |
Итого затраты на 2005 год | 27085,0 | |||
в т.ч. - средства предприятия | 19785,0 | |||
- средства бюджета | 7300,0 | |||
МП "Абаканские тепловые сети" | ||||
1. | Разработка проекта на строительство тепловой сети к котельной N 11 |
237,3 | Средства предприятия | |
2. | Строительство тепловой сети к котельной N 11 (II очередь строительства) |
3200,0 | Средства предприятия | |
3. | Строительство тепловой сети к котельной N 19 |
2200,0 в т.ч.: 900,0 1300,0 |
Средства предприятия Бюджет города |
|
4. | Капитальный ремонт котельных | 1500,0 | Средства предприятия | |
5. | Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей |
6000,0 1000,0 |
Средства предприятия Бюджет города |
|
6. | Реконструкция котельной N16 | 450,0 | Средства предприятия | |
7. | Приобретение оргтехники и оборудования | 750,0 | Средства предприятия | |
8. | Приобретение экскаватора, гидроклина, самосвалов, а/м "Газель" |
3420,0 | Средства предприятия | |
9. | Проектирование и монтаж тепловой сети и узла учета тепловой энергии на квартал КЭЧ |
350,0 | Средства предприятия | |
Итого затраты на 2005 год | 19107,3 | |||
В том числе: | ||||
- средства предприятия | 16807,3 | |||
- бюджет города | 2300,0 | |||
МП "Водоканал" | ||||
1. | Берегоукрепление водозабора N1 | 500,0 350,0 |
Бюджет города Средства предприятия |
|
2. | Замена водопровода по ул. Пушкина в границах ул.Л. Комсомола - Ярыгина (180м.) |
1500,0 | Бюджет города | |
3. | Проектно - изыскательские работы по закольцовке водопроводов по ул. Мира в границах ул. Пушкина- Гагарина (1420м.) |
300,0 | Бюджет города | |
4. | Строительство напорного трубопровода от КНС - 1 6 до камеры гашения (р-н МПС) |
664,0 |
Средства предприятия | |
5. | Приобретение машины для резания асфальта |
54,0 | Средства предприятия | |
6. | Приобретение машины -илососная КО - 507 |
934,2 | Средства предприятия | |
7. | Приобретение экскаватора - погрузчика типа ЭО- 21 -26 |
660,0 | Средства предприятия | |
8. | Приобретение машины для перевозки питьевой воды |
477,0 | Средства предприятия | |
9. | Приобретение оборудования для бестраншейной прокладки самотечных коллекторов и компрессорной станции |
1200,0 | Средства предприятия | |
Итого затраты на 2005 год | 6639,2 | |||
в т.ч. средства предприятия | 4339,2 | |||
бюджет города | 2300,0 | |||
МУП "Спецавтобаза ЖКХ" | ||||
1. | Приобретение КамАЗа (мусоровоз КО - 440 -5 |
1100,0 |
Средства предприятия | |
2. | Приобретение ГАЗ - 3307 (вакуумная КО- 503 -В1) |
211,0 | Средства предприятия | |
3. | Приобретение ЗИЛ - 433362 (комбини- рованный КО - 713) |
539,7 | Бюджет города | |
4. | Изготовление проекта на строительство мойки для грузовых автомобилей |
35,0 | Средства предприятия | |
5. | Лизинговые платежи по трем приоб- ретенным автомобилям |
1700,0 | Бюджет города | |
Итого затраты на 2005 год | 3585,7 | |||
в т.ч. средства предприятия | 1346,0 | |||
бюджет города | 2239,7 | |||
МП "АЖПЭТ-1" | ||||
1. | Капитальный ремонт инженерных сетей в подвальной части здания (ул. Дзержин- ского, 91) |
100,0 | Средства предприятия | |
2. | Капитальный ремонт теплосети (ул. Дзер- жинского,91) |
110,0 | Средства предприятия | |
3. | Приобретение автомашины "Газель" | 250,0 | Средства предприятия | |
4. | Приобретение сварочного агрегата | 320,0 | Средства предприятия | |
5. | Приобретение компрессора | 320,0 | Средства предприятия | |
средства предприятий | 58502,5 | |||
6. | Приобретение вышки телескопической | 700,0 | Средства предприятия | |
7. | Приобретение легкового автомобиля | 150,0 | Средства предприятия | |
8. | Приобретение сварочного трансформатора | 50,0 | Средства предприятия | |
9. | Приобретение компьютеров | 150,0 | Средства предприятия | |
10. | Строительство сушилки для пиломатериала (ул. Дзержинского, 91) |
200,0 | Средства предприятия | |
11. | Строительство склада для ЖЭУ- 1 | 50,0 | Средства предприятия | |
12. | Строительство проходной здания автотранспортного цеха (ул.Дзержинского 91) |
450,0 | Средства предприятия | |
13. | Реконструкция подвального помещения здания под убежище (ул. Дзержинского,91 |
150,0 | Средства предприятия | |
Итого затраты на 2005 год | 3000,0 | |||
в т.ч. средства предприятия | 3000,0 | |||
МП "АЖПЭТ-2" | ||||
1. | Реконструкция сети канализации производственной базы ЖЭУ-3 протяженностью 45 п.м. (ул. Кати Перекрещенко, 6 А) |
85,0 |
Средства предприятия |
|
2. | Приобретение грузового автомобиля "Газель" |
250,0 | Средства предприятия | |
3. | Приобретение компрессора | 320,0 | Средства предприятия | |
4. | Приобретение автокрана с выдвижной стрелой |
900,0 | Средства предприятия | |
5. | Приобретение легкового автомобиля "Волга" |
160,0 | Средства предприятия | |
6. | Приобретение компьютерной техники | 120,0 | Средства предприятия | |
7. | Строительство ЛЭП к производственной базе (ул. Деповская, 14) |
800,0 | Средства предприятия | |
Итого затраты на 2005 год | 2635,0 | |||
в т.ч. средства предприятия | 2635,0 | |||
МУП "Ритуальные услуги" | ||||
1. | Устройство технологического помещения и трансформаторной подстанции на кладбище N 4 |
330,0 | Бюджет города | |
2. | Приобретение автомобиля для службы "СТАС" |
150,0 | Бюджет города | |
3. | Приобретение земельного участка для расширения кладбища N 4 у АО "Алтайское" |
1000,0 | Бюджет города | |
Итого затраты на 2005 год | 1480,0 | |||
в т.ч. бюджет города | 1480,0 | |||
МП "Гостиница "Абакан" | ||||
1. | Реконструкция гостиничных номеров | 2700,0 | Средства предприятия | |
2. | Телефонизация номеров | 300,0 | Средства предприятия | |
3. | Оборудование конференц-зала | 200,0 | Средства предприятия | |
4. | Приобретение компьютеров | 40,0 | Средства предприятия | |
Итого затраты на 2005 год | 3240,0 | |||
в т.ч. средства предприятия | 3240,0 | |||
МП "Абаканское предприятие химической чистки и крашения одежды" | ||||
1. | Приобретение стиральной машины | 180,0 | Бюджет города | |
Благоустройство и озеленение | ||||
1. | Посадка крупногабаритных деревьев комовым способом |
500,0 | Бюджет города | |
2. | Обустройство Преображенского парка | 5000,0 | Бюджет города | |
3. | Благоустройство районов города | 3400,0 | Бюджет города | |
4. | Благоустройство площади у "Вечного огня" |
250,0 | Бюджет города | |
5. | Ограждение центральной аллеи ул. Ленина в границах ул. Щетинкина- парк "Орленок" |
1000,0 | Бюджет города | |
6. | Благоустройство улиц (Ленинского Комсомола, К. Перекрещенко, Торосова, Цукановой, Тельмана) |
6850,0 | Бюджет грода# | |
7. | Реконструкция Привокзальной площади (ж/д вокзал) |
8000,0 | Бюджет города | |
8. | Изготовление и установка малых архитектурных форм |
500,0 | Бюджет города | |
9. | Реконструкция сетей уличного освещения | 600,0 | Бюджет города | |
10. | Капитальный ремонт линии уличного освещения |
2000,0 | Бюджет города | |
11. | Грейдерование улиц в районах индивидуальной жилой застройки |
600,0 | Бюджет города | |
Итого затрат на 2005 г. | 28700,0 | |||
в т.ч. бюджет города | 28700,0 | |||
Всего по разделу | 103002,2 | |||
в т.ч. бюджет города | 44499,7 |
20. Транспорт
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость, (тыс. руб.) |
Источники фи- нансирования |
1. | Безопасность дорожного движения | ||
1.1. | Реконструкция ул. Крылова в границах ул.Щетинкина-Жукова (в т.ч. троллейбусная линия) |
22000,0 | Бюджет города |
1.2. | Проведение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия |
8000,0 | Бюджет города |
1.3. | Изготовление и установка двух остановочных павильонов |
60,0 | Бюджет города |
1.4. | Ремонт остановочных павильонов | 90,0 | Бюджет города |
1.5. | Ремонт коммунального моста | 450,0 | Бюджет города |
1.6. | Обследование мостовых переходов | 300,0 | Бюджет города |
1.7. | Обустройство перекрестков новыми свето- форными объектами |
600,0 | Бюджет города |
1.8. | Устройство заездных карманов остановочных пунктов |
700,0 | Бюджет города |
1.9. | Восстановление дорожного полотна до летнего оздоровительного лагеря "Баланкуль" |
120,0 | Бюджет города |
2. | Развитие электротранспорта | ||
2.1. | Обновление подвижного состава, приобретение кузовов троллейбусов |
1200,0 | Бюджет города |
2.2. | Лизинговые платежи по приобретению кузовов троллейбусов |
4200,0 | Бюджет города |
2.3 | Ремонт административного здания и производственных помещений (цехов) |
100,0 | Бюджет города |
Итого затрат на 2005 г. | 37820,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 37820,0 |
21. Жилищный фонд
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость, (тыс. руб.) |
Источники фи- нансирования |
1. | Реализация ипотечной программы города |
5000,0 | Бюджет города |
2. | Участие в федеральной ипотечной программе |
1000,0 | Бюджет города |
3. | Реконструкция жилищного фонда, обслуживаемого МУ "Служба Заказчика ЖКХ" |
10860,0 | Бюджет города |
4. | Капитальный ремонт жилищного фонда, обслуживаемого МУ "Служба Заказчика ЖКХ" |
19140,0 | Бюджет города |
5. | Благоустройство дворовых территорий |
3600,0 | Бюджет города |
6. | Обустройство въездов в дворовые территории и ремонт проездов дворов |
5000,0 | Бюджет города |
Итого затрат на 2005 г. | 44600,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 44600,0 |
22. Экология и санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе
N п/п |
Наименование мероприятий | Исполнители | Источники фи- нансирования |
1. | Разработка новой редакции Правил, порядка и условий содержания тер- риторий города Абакана |
Управление комму- нального хозяйства и транспорта (далее - УКХТ) |
Без дополнительных затрат |
2. | Размещение автомобильных моек при корректировке проекта детальной планировки города |
ДГАЗ | Без дополнительных затрат |
3. | Проведение мероприятий по закры- тию котельной N 19 (ул. Аскизская) |
КМЭ, МП "Абакан- ские тепловые сети" |
Средства МП "Аба- канские тепловые сети" |
4. | Обеспечение поставки для питания больных и детей только обогащен- ного хлеба и молочной продукции (йодом и кальцием) |
ГУЗ, ГУО | Бюджет города |
5. | Утилизация люминисцентных ламп | ГУО, ГУЗ | Бюджет города 168,0 |
<< Назад |
||
Содержание Решение Абаканского городского Совета депутатов от 28 декабря 2004 г. N 107 "О внесении изменений и дополнений в "Стратегический... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.