Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Абаканского
городского Совета депутатов
от 28 декабря 2005 г. N 225
Изменения и дополнения в "Стратегический план
развития города Абакана до 2009 года"
1. Дополнить раздел 6 "Земли города" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
N п/п |
Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансиро- вания |
1 | Проведение мероприятий по закреплению и регистрации прав на муниципальные земельные участки в рамках разграничения государственной собственности на землю |
Департамент градострои- тельства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана (далее ДГАЗ) |
Бюджет города |
2 | Внедрение новой системы земельных платежей (земельный налог и арендная плата за землю) |
ДГАЗ | Без дополнительных затрат |
3. | Выполнение мероприятий по подготовке сведений для исчисления земельного налога под домами многоквартирной жилой застройки |
ДГАЗ | Бюджет города |
4. | Разработка нормативных документов в области использования земель: - положение о проведении аукционов по продаже земельных участков и права их аренды; - порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством; - порядок установления органами местного самоуправления публичных сервитутов на земельные участки, расположенные в черте поселения |
ДГАЗ | Без дополнительных затрат |
2. Дополнить раздел 7 "Градостроительство" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
1 | Градостроительное планирование | ||
1.1. | Завершение корректировки проекта застройки 9 микрорайона I жилого района |
ДГАЗ | Бюджет города |
1.2. | Корректировка ПДП VI и IX жилых районов в части изменения планов красных линий (доработка и утверждение) |
ДГАЗ | Бюджет города |
1.3. | Корректировка ПДП III жилого района, части IV жилого района с разработкой транспортной схемы и структуры общегородского центра |
ДГАЗ | Бюджет города |
1.4. | Правила застройки II, III и части IV жилых районов - графические материалы |
ДГАЗ | Бюджет города |
1.5. | Корректировка ПДП II жилого р-на | ДГАЗ | Бюджет города |
1.6. | Согласование и утверждение проекта корректировки части ПДП 1 очереди Юго-западного жилого района г. Абакана (площадью 5,0 га с экономическим расчетом на 96 га. |
ДГАЗ | Бюджет города |
1.7. | Разработка плана развития зеленых зон города |
ДГАЗ | Бюджет города |
2. |
Инженерная инфраструктура |
||
2.1. | Разработка программы развития сетей водоснабжения и канализации, в том числе ливневой |
ДГАЗ МП "Водоканал" |
Средства МП "Водоканал" |
2.2. | Разработка проекта развития электроснабжения г. Абакана |
ДГАЗ | Средства МП "АЭС" |
2.3. | Корректировка проекта теплоснабжения г. Абакана |
ДГАЗ | Средства МП "АЭС" |
3. |
Архитектура |
||
3.1 | Расширение базы данных проектов зданий, сооружений, малых архитектурных форм, средств наружной рекламы и т. д. |
ДГАЗ | |
3.2 | Переход от "штучной" постройки объектов к комплексной застройке микрорайонов и их частей. |
ДГАЗ, Некоммерческая Организация "Муници- пальный жилищный фонд г. Абакана" (далее НО "МЖФ" |
Средства застройщиков |
3.3 | Усиление работы по сносу ветхого жилья, подготовка стройплощадок (ул. Некрасова, ул. Советская, ул. Крылова, ул. К. Маркса) |
ДГАЗ | Средства застройщиков |
3.4 | Внедрение строительства многоэтажных стояночных комплексов, проектирование и строительство автостоянок, встроенных в цокольные и подвальные этажи жилых зданий. |
ДГАЗ | Средства застройщиков |
4. |
Строительство и ремонт |
||
4.1. | Внедрение систем автоматизированного проектирования строительных объектов в условиях возможных сейсмических воздействий |
НО "МЖФ" | Средства НО "МЖФ" |
4.2. | Внедрение на практике новых конструктивных схем объектов (строительство зданий с монолитным каркасом) |
ДГАЗ, НО "МЖФ" | Средства застройщика |
4.3. | Внедрение современных энергоэффективных, конкурентно- способных стеновых материалов, а также местных отделочных, кровельных и прочих материалов |
ДГАЗ, НО "МЖФ" | Средства НО "МЖФ" |
4.4. | Внедрение эффективных строительных технологий, в т.ч. при отделке объектов строительства (ул. Торосова и ул. Некрасова) |
ДГАЗ, НО "МЖФ" | Средства застройщика |
4.5. | Расширение практики строительства мансардных этажей |
ДГАЗ, НО "МЖФ" | Средства застройщика |
4.6. | Создание Программы доступного жилья |
3. Дополнить раздел 8 "Муниципальное имущество" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
N п/п |
Наименование мероприятия | Источник финансирования |
Исполнитель |
1. | Завершение приема в муниципальную собственность из государственной объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы и объектов, подлежащих передаче в связи с разграничением полномочий между органами власти |
Без дополнитель- ных затрат |
Комитет муни- ципальной экономики Администрации г. Абакана (далее - КМЭ) |
2. | Проведение инвентаризации, оценки и регистрации объектов недвижимости |
Бюджет города 200,0 тыс. руб. |
КМЭ |
3. | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения в муниципальном магазине "Палалар" |
Бюджет города 2383,0 тыс.руб. |
На конкурсной основе |
4. | Реконструкция и ремонт объектов МУ "Абаканский рынок" |
Бюджет города 1650,0 тыс.руб. |
МУ "Абаканский рынок", МУ "Архоград" |
5. | Осуществление продажи объектов недвижимости: - ул. 40 лет Комсомола,38 - ул. Ленина, 43 - ул. Флотская, 13 - ул. Кирпичная, 39 |
Бюджет города 10 тыс. руб. |
КМЭ |
6. | Осуществление приватизации: - МУП "Книжный мир" |
Бюджет города 5 тыс. руб. |
КМЭ |
7. | Осуществление продажи пакетов акций: - ОАО "Силуэт" 2 - ОАО "Гостиница Хакасия" |
Бюджет города 2 тыс. руб. |
КМЭ |
8. | Завершение ликвидации: - МП "Теплоком" |
Без дополнительных затрат |
КМЭ |
- МП "Фаина" - МУ "Рынок "Дружба" |
|||
- МУ "Служба заказчика ЖКХ" - МУ "ИРТА "Абакан" - МУ "Детский парк "Орленок" |
|||
9. | Разработка графика регистрации объектов недвижимости |
Без дополнительных затрат |
КМЭ |
10. | Разработка новой редакции Положения "О муниципальной собственности г. Абакана" |
Без дополнительных затрат |
КМЭ, МУ "ГПС "Кодекс" |
11. | Разработка порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. |
Без дополнительных затрат |
КМЭ, МУ "ГПС "Кодекс" |
12. | Разработка Положения о проведении аттестации руководителей муниципальных предприятий и учреждений |
Без дополнительных затрат |
КМЭ, МУ "ГПС "Кодекс" |
13. | Разработка механизмов и порядка приватизации или отчуждения муниципального имущества, не соответствующего требованиям ст. 50 Федерального Закона N131-ФЗ от 01.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
||
Итого затрат на 2006 год | 4250,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 4250,0 |
4. Дополнить раздел 10 "Малое предпринимательство" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
N п/п |
Мероприятия | Стоимость тыс. руб. |
Источник финансирования |
Исполни- тели |
1. | Реализация подпрограммы "Микрокредитование на муниципальном рынке" |
2500,0 1500,0 |
Бюджет города Кредит банка под гарантию бюджета |
МФРП |
2. | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам за счет средств бюджета для победителей в конкурсах производственных, инвестици- онных и инновационных проектов |
2000,0 |
Бюджет города |
МФРП |
3. | Организация и проведение конкурсно - выставочных мероприятий товаропроизводителей города Абакана |
200,0 40,0 |
Привлеченные средства Бюджет города |
КМЭ, МФРП |
4. | Формирование банка инвести- ционных проектов |
Без дополни - тельных затрат |
КМЭ, МФРП | |
Итого затрат на 2006 г. | 6240,0 | |||
в т.ч. бюджетные средства | 6040,0 | |||
привлеченные средства | 200,0 |
Сокращения, используемые в разделе:
МФРП - Муниципальный фонд развития предпринимательства
КМЭ - Комитета муниципальной экономики
5. Дополнить раздел 11 "Бюджет города" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители |
1. | Урегулирование межбюджетных отношений посредством закрепления на долговременной основе собственных и регулирующих доходов |
Бюджетно-казначейское Управление Администрации г. Абакана (далее - БКУ) |
2. | Экономия текущих бюджетных средств посредством совершенствования системы муниципальных закупок |
БКУ, КМЭ |
3. | Поиск источников покрытия дефицита бюджета города |
БКУ, КМЭ, ДГАЗ |
4. | Экспертная оценка планируемых изменений законодательства РФ по вопросу межбюджетных отношений и выработка решений по их учету |
БКУ |
5. | Усиление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений, рассмотрение деятельности учреждений на Балансовой комиссии Администрации города |
КМЭ, БКУ |
6. Дополнить раздел 12 "Занятость населения" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
N | Перечень мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
Исполнители |
1. | В соответствии с целевыми программами осуществлять специальные мероприятия по содействию занятости населения: - организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; - информирование населения и работодателей о положении на рынке труда; - оказание предувольнительных консультационных услуг гражданам, уволенным из организаций в связи с сокращением численности или штата. |
Без допол- нительных затрат |
Абаканский городской центр занятости населения (далее АГЦЗН) |
2. | Осуществлять материальную поддержку безработных граждан в период активного поиска работы: - выплата пособий по безработице; - досрочный выход на пенсию. |
25900,0 1800,0 |
АГЦЗН |
3. | Обеспечить реализацию специальных программ: - организация общественных работ; - организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающие трудности в поиске работы; - организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников, ищущих работу впервые; - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |
275,8 296,4 44,0 1992,6 |
АГЦЗН |
4. | Обеспечить соответствие профессионального обучения безработных граждан потребностям рынка труда, а также потребность в учебных местах и образовательных программах для переобучения безработных. |
Без допол- нительных затрат |
АГЦЗН |
5. | Осуществить реализацию программы "Клуб ищущих работу" в целях социальной адаптации на рынке труда женщин. Организовать обучение женщин, зарегистрированных в качестве безработных основам предпринимательской деятельности. |
9,8 | АГЦЗН |
6. | Проводить работу по временной занятости несовершеннолетних граждан, направленных с ОДН, КДН, наркологии и АВК. |
Без допол- нительных затрат |
АГЦЗН |
7. | Оказывать информационно-методическую помощь в профориентационной работе по самоопределению воспитанников: - детских домов "Аленка", "Елочка", "Малышок" - ЦВИН приют для несовершеннолетних; - коррекционные общеобразовательные школы N17, 21 |
Без допол- нительных затрат |
АГЦЗН |
8. | Организовать профессиональное информирование профессиональное консультирование, психологическую поддержку инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, возможности профессионального обучения. |
Без допол- нительных затрат |
АГЦЗН |
9. | Проводить мероприятия с безработными и незанятыми гражданами в рамках программы "Маневр": - по переориентации граждан, уволенных с военной службы, на гражданские специальности и их профессиональной адаптации. |
Без допол- нительных затрат |
АГЦЗН |
10. | Совершенствовать работу по профессиональной ориентации граждан, освобождающихся из мест лишения свободы с целью их профессионального самоопределения. |
Без допол- нительных затрат |
АГЦЗН |
11. | Содействовать развитию и организационно - прак- тическому сопровождению системы профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных граждан, уволенных из организаций в связи с сокращением численности или штата, в том числе в реструктурируемых отраслях экономики, а также учащихся и выпускников образовательных учебных заведений. |
Без допол- нительных затрат |
АГЦЗН |
12. | Проводить работу: - по мониторингу рынка труда г. Абакана на основе данных, характеризующих ситуацию на рынке труда, полученных от различных организаций и предприятий; - по сбору и обработке статистической отчетности; ведение базы данных (динамика показателей). |
Без допол- нительных затрат |
АГЦЗН |
Итого затрат на 2006 год | 32520,0 | ||
в т.ч. федеральный бюджет | 32520,0 |
7. Дополнить раздел 14 "Здравоохранение" таблицей следующего содержания:
Мероприятия по рациональному изменению структуры и сети
лечебно-профилактических учреждений города Абакана на 2006 год
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
1 | Установка шатровой кровли на объектах здравоохранения |
3200 |
Бюджет города |
2. | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | 7350 | Бюджет города |
3. | Текущий ремонт (побелка, покраска, замена линолеума, ремонт столярки) |
6024 |
Бюджет города |
4. | Капитальный ремонт системы вентиляции | 1200 | Бюджет города |
5. | Монтаж пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, оснащение огнетушителями, спецзнаками, доводчиками на двери |
2384 |
Бюджет города |
6. | Капитальный ремонт подвального помещения (замена электроснабжения, сантехники) |
800 |
Бюджет города |
7. | Разработка проектно-сметной документации на объектах ГУЗ |
707,5 |
Бюджет города |
Итого затрат на 2006 год | 21665,5 | ||
в т.ч. средства бюджета | 21665,5 |
8. Дополнить раздел 15 "Образование" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
N п/п |
Наименование мероприятия | Стоимость (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
1. | Устройство шатровой кровли | 12784,0 | Бюджет города |
2. | Ремонт шиферной кровли | 198,0 | Бюджет города |
3. | Ремонт фасадов | 2220,0 | Бюджет города |
4. | Ремонт мягкой кровли | 198,0 | Бюджет города |
5. | Ремонт деревянных полов | 776,0 | Бюджет города |
6. | Замена оконных блоков | 434,0 | Бюджет города |
7. | Ремонт воздушно-тепловой завесы в тамбуре при входе в школу |
800,0 | Бюджет города |
8. | Электромонтажные работы | 544,0 | Бюджет города |
9. | Ремонт системы отопления с заменой радиаторов | 2570,0 | Бюджет города |
10. | Ремонт санузлов | 1552,0 | Бюджет города |
11. | Ремонт канализационной системы | 824,0 | Бюджет города |
12. | Ремонт чаши бассейна, вентиляционной системы | 371,0 | Бюджет города |
13. | Ремонт лестничных маршей | 199,0 | Бюджет города |
14. | Ремонт в прачечной и столовой д/с "Дельфин" | 33,0 | Бюджет города |
15. | Текущий ремонт (краска, линолеум, стекло, лампы) | 4651,0 | Бюджет города |
16. | Замена розлива холодного трубопровода | 45,0 | Бюджет города |
17. | Проектно-сметная документация на объектах управления образования |
532,0 | Бюджет города |
Итого затрат на 2006 год | 28731,0 | ||
в том числе бюджет города | 28731,0 |
9. Дополнить раздел 16 "Молодежная политика" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
N п/п |
Мероприятия | Исполнитель | Финансирование (тыс. руб.) |
1. Развитие деятельности по формированию культуры здорового образа жизни, охране здоровья молодых горожан |
|||
1.1. | Создание центров профилактики здоровья и воспитания культуры здорового образа жизни на базе ОКЦМ "Чайка", "Родник" |
ОКЦМ |
Без дополнительных затрат |
1.2. | Разработка и реализация общественных проектов по пропаганде здорового образа жизни и контрпропаганде вредных привычек: - "Здоровым быть здорово" |
ОКЦМ |
21,0 из городского бюджета |
1.3. | "Перекресток семи дорог" - поддержка общественных проектов и инициатив, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, предоставление услуг по оздоровлению, организации активного досуга молодежи, на конкурсной основе |
Отдел молодежи |
42,0 из городского бюджета |
1.4. | Развитие системы медико-психологического консультирования молодежи: - Цикл занятий по основам медицинских и санитарно-гигиенических знаний для несовершеннолетних "Помоги себе сам" |
ОКЦМ ЦМП |
7,0 из городского бюджета |
2. Развитие деятельности по поддержке молодежи в сфере образования, культуры, досуга, творчества |
|||
2.1. | Проведение городских фестивалей, конкурсов, направленных на выявление талантливой молодежи: - Фестиваль творчества студентов "Синяя птица"; - Фестиваль работающей молодежи; - "Рок-фестиваль"; - Фестиваль молодежных субкультур "Hip-Hop Формат"; - Игры КВН сезона 2006 г.; - Интеллектуальные игры сезона 2006 г. |
Отдел молодежи ГЦК "Победа" АДМ |
220,0 из городского бюджета |
2.2. | Создание банка данных одаренной молодежи, творческих коллективов |
АДМ | Без дополнительных средств |
2.3. | Поддержка представителей талантливой молодежи через персональные стипендии: -стипендии Мэра для студенческой молодежи -премии Мэра работающей молодежи |
Отдел молодежи |
110,8 из городского бюджета |
2.4. | Делегирование представителей талантливой молодежи на республиканские, региональные, российские фестивали, конкурсы: - участие сборной команды КВН в играх международного союза КВН |
Отдел молодежи |
150,0 из городского бюджета |
3. Содействие экономической самостоятельности, занятости и предпринимательству молодежи |
|||
3.1. | Организация "круглых столов" по проблемам трудовой занятости молодежи: - "круглый стол" по подведению итогов 3-его летнего трудового семестра |
Отдел молодежи |
Без дополнительных средств |
3.2. | Реализация проекта "Студенческий отряд проводников "Горизонт-2006" |
Отдел молодежи |
Без дополнительных средств |
3.3. | Реализация локальных проектов временной трудовой занятости несовершеннолетних |
Отдел молодежи |
145,4 из городского бюджета |
3.4. | Проведение ярмарок-презентаций выпускников для работодателей: -конкурс-презентация выпускников вузов "Формула успеха"; -конкурс-презентация выпускников общеобразовательных школ "Выпускник-2006". |
Отдел молодежи |
60,0 из городского бюджета |
3.5. | Реализация образовательных программ, направленных на повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда: - "Школа вожатых"; - Курсы подготовки проводников ЖД для студентов. |
Отдел молодежи |
11,0 из городского бюджета 360,0- внебюджетные средства |
4. Поддержка молодой семьи, обеспечение жильем, создание условий, способствующих увеличению рождаемости |
|||
4.1. | Цикл просветительских мероприятий для подростков "Семья, о семье, для семьи" |
ОКЦМ, ЦБС | 7,0 из городского бюджета |
4.2. | Социальная реклама, формирующая позитивное отношение молодежи к ценностям семейной жизни и материнства: "Конкурс "Молодая семья" |
Отдел молодежи |
За счет внебюджетных средств |
4.3. | Реализация городской целевой программы "Жилье для молодой семьи" |
КМЭ, МЖФ | За счет внебюджетных средств |
5. Развитие деятельности по формированию духовно-нравственных ценностей, общественно- активной жизненной позиции и гражданской культуры молодежи |
|||
5.1. | Гражданский Форум молодежи "Солдаты Державы Российской" |
Отдел молодежи |
100,0 из городского бюджета 26,4 из бюджета РХ |
5.2. | Издание дискуссионной брошюры по определению подходов в области патриотического воспитания молодежи |
Отдел молодежи ЦПС "Рост" |
6,0 из бюджета РХ |
5.3. | Конкурс пилотных проектов по военно- патриотическому воспитанию "Школа мужества" |
КДН, ОКЦМ | 50,0 из городского бюджета |
5.4. | Конкурс патриотической песни "Полигон" | Отдел молодежи |
30,0 из городского бюджета |
5.5. | Организация мероприятий, направленных на развитие форм общественного самоуправления молодежи и навыков молодежи в его осуществлении: -проект "Городской студенческий совет"; - проект "Студенческий костер". |
Отдел молодежи |
51,0 из городского бюджета |
5.6. | Проведение городских добровольческих акций молодежи: |
Отдел молодежи |
20,0 из городского |
- "Весенняя акция добра"; - "Новогодняя акция добра". |
бюджета | ||
5.7. | Участие молодежи в мероприятиях, посвященных юбилейным и памятным датам в истории Отечества и родного города: - акция "Юные художники - городу"; - конкурс среди начинающих журналистов "Я - абаканец", посвященный 75-летию образования города |
Отдел молодежи, МИА |
20,0 из городского бюджета |
6. Развитие печатных и электронных средств массовой информации, информационных центров, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи |
|||
6.1. | Оборудование телевизионной студии в помещении Молодежного информационного агентства |
МИА | 59,0 из городского бюджета |
6.2. | Участие городских молодежных СМИ в региональных, российских фестивалях и конкурсах молодежных СМИ |
МИА | 11,0 из городского бюджета |
6.3. | Проведение рекламных акций молодежных СМИ | МИА | Без дополнительных средств |
7. Развитие деятельности по профилактике асоциального поведения, экстремизма, агрессии в молодежной среде |
|||
7.1. | Кинолекторий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |
ГЦК "Победа" |
За счет платных услуг |
7.2. | Семейные старты "Мама, папа, я - спортивная семья" |
Отдел спорта | 25,0 из городского бюджета |
7.3. | Досуговая занятость подростков в кружках ОКЦМ и спортивных школах |
Учреждения спорта, ОКЦМ |
Без дополнительных средств |
7.4. | Проект временной досуговой занятости подростков "Спортивный двор" |
Отдел спорта, ОКЦМ |
60,0 из городского бюджета |
7.5. | Проект "Дворовый досуг" | ОКЦМ | 15,0 из городского бюджета |
7.6. | Организация занятости и оздоровления подростков группы "риска" на базе "Ергаки", городского лагеря "Надежда" |
ДЮШСТ, ОКЦМ |
130,0 из городского бюджета |
Итого затрат на 2006 год | 1737,6 | ||
в т.ч. бюджет города | 1345,2 | ||
республиканский бюджет | 32,4 | ||
привлеченные средства | 360,0 |
Сокращения, используемые в разделе:
ОКЦМ - общественно культурный центр микрорайона
КДН - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
МИА - молодежное информационное агентство
ЦБС - централизованная библиотечная система
ДЮШСТ - детско-юношеская школа спортивного туризма
ЦМП - центр медицинской профилактики
АДМ - Абаканский Дворец молодежи
ГЦК "Победа" - городской центр культуры
ЦПС "Рост" - центр психологического сопровождения
КМЭ - комитет муниципальной экономики
МЖФ - муниципальный жилищный фонд
10. Дополнить раздел 17 "Культура и искусство" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
N п/п |
Мероприятия | Исполнитель | Финансирование (тыс. руб.) |
1. Развитие библиотечной деятельности | |||
1.1. | Мониторинг информационных запросов пользователей библиотек |
ЦБС | Без дополнительных средств |
1.2. | Приобретение книг, проведение подписной кампании на периодические издания |
ЦБС | 1070,0 из городского бюджета |
1.3. | Комплектование библиотечного фонда нетрадиционными носителями |
ЦБС | 30,0 из городского бюджета |
1.4. | Приобретение компьютеров и программного обеспечения |
ЦБС | 82,0 из городского бюджета |
1.5. | Подключение компьютеров ЦБ к сети Интернет | ЦБС | 12,0 из городского бюджета |
1.6. | Создание локальной сети в ЦБ | ЦБС | 8,0 из городского бюджета |
1.7. | Всероссийский День библиотек: конкурс профессионального мастерства библиотекарей |
ЦБС | 21,0 из городского бюджета |
1.8. | Неделя детской и юношеской книги | ЦБС | 10,0 из городского бюджета |
1.9. | Конкурс летнего чтения | ЦБС | 5,0 из городского бюджета |
1.10. | Слет книгочеев | ЦБС | 8,0 из городского бюджета |
2. Развитие художественного искусства и выставочной деятельности | |||
2.1. | Выставка-конкурс профессиональных художников "Золотая кисть" |
АКГ | 43,0 из городского бюджета |
2.2. | Выставка-конкурс художественного творчества детей "Золотая кисточка" |
АКГ | 25,0 из городского бюджета |
2.3. | Выставка "Абакан-река дружбы" | АКГ | 28,0 из городского бюджета |
2.4. | Выставка "Земля предков" | АКГ | 5,0 из городского бюджета |
2.5. | Выставка молодых художников | АКГ | 4,0 из городского бюджета |
2.6. | Выставочный проект "Крылья культуры" | АКГ | 5,0 из городского бюджета |
2.7. | Выставка "Арт-хроника" | АКГ | 5,0 из городского бюджета |
2.8. | Персональная юбилейная выставка Коваль Т.Г. | АКГ | 2,0 из городского бюджета |
2.9. | Выставка "Святая святых женщин" | АКГ | 2,0 из городского бюджета |
2.10. | Привозные выставки | АКГ | 22,0 из городского бюджета |
2.11. | Фотовыставки, посвященные 75-летию города Абакана: "Один день любимого города", "Город и горожане" |
АКГ | 38,0 из городского бюджета |
2.12. | Персональная юбилейная фотовыставка Малыгаевой Л.И. |
АКГ | За счет внебюджетных средств |
2.13. | Персональная фотовыставка Налобина Б.С. "Заповедник Хакасский" |
АКГ | 1,0 из городского бюджета |
3. Развитие художественного, музыкального, хореографического образования | |||
3.1. | Марафон творчества детей и подростков "Новые имена" |
МОУДОД | 112,0 из городского бюджета |
3.2. | Конкурс исполнительского мастерства среди воспитанников МОУДОД "Юные дарования - 2006" |
МОУДО | 43,0 из городского бюджета |
3.3. | Поддержка одаренных детей через подпрограмму "Одаренные дети" городской целевой программы "Дети Абакана" |
МОУДОД | 275,0 из городского бюджета |
3.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство пристройки к ДХШ им. Д.И. Каратанова |
ДГАЗ | через ДГАЗ |
3.5. | Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для музыкальных школ и школ искусств |
МОУДОД | За счет платных услуг |
4. Развитие культурно-досуговой деятельности | |||
4.1. | Городской праздник "Новый год" | Отдел культуры |
351,0 из городского бюджета |
4.2. | Городской праздник "Проводы Зимы" | Отдел культуры |
70,0 из городского бюджета |
4.3. | Городской праздник "День Победы" | Отдел культуры |
245,0 из городского бюджета |
4.4. | Праздничный концерт, посвященный | ДМШ N1 | 98,0 |
Всемирному Дню музыки | из городского бюджета |
||
4.5. | Фестиваль авторской песни "Солнцеворот-2006" | Отдел культуры |
84,0 из городского бюджета |
4.6. | Музыкально-поэтический фестиваль | Отдел культуры |
32,0 из городского бюджета |
4.7. | Конкурс самодеятельного творчества детей- инвалидов "Утенок" |
ГЦК "Победа" |
22,0 из городского бюджета |
4.8. | Песенный фестиваль | Отдел культуры |
26,0 из городского бюджета |
4.9. | Инновационный проект "Полянка гармонистов" | Ансамбль "Звоны" МП "Д/п "Орленок" |
38,0 из городского бюджета |
4.10. | День Города "Город-парад" - праздник, посвященный 75-летию города Абакана |
Отдел культуры |
654,0 из городского бюджета 1000,0 за счет внебюджетных средств |
4.11. | Краеведческая экскурсия "Абакан-город, в котором живу" |
АКГ | 5,0 из городского бюджета |
4.12. | Целевые летние проекты досуговой занятости детей и подростков: "Летняя афиша", "Веселое лето", "Летняя филармония", "Каникулы", "Ура, каникулы!", "Фабрика звезд" |
Отдел культуры, учреждения культуры |
155,0 из городского бюджета |
4.13. | Интеллектуальные игры | Отдел культуры |
20,0 из городского бюджета |
Итого затрат на 2006 год | 4656,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 3656,0 | ||
привлеченные средства | 1000,0 |
Сокращения, используемые в разделе:
ЦБС - централизованная библиотечная система
АКГ - Абаканская картинная галерея
МОУДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей
ДМШ - детская музыкальная школа
ДГАЗ - Департамент градостроительства, архитектуры и
землеустройства
11. Дополнить раздел 18 "Физическая культура, спорт и туризм" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
N п/п |
Мероприятия | Исполнитель | Финансирование (тыс. руб.) |
1. Развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением | |||
1.1. | Проведение ежегодного городского смотра- конкурса на лучшую постановку работы по содержанию простейших спортсооружений по месту жительства, пришкольных плоскостных спортсооружений и их подготовку к зимнему и летнему сезонам |
Отдел спорта | 60,0 из городского бюджета |
1.2. | Реконструкция и восстановление парковых площадок и трасс для самостоятельных занятий населения физической культурой и спортом |
ДГАЗ | 69,0 из городского бюджета |
1.3. | Поддержка целевых проектов оздоровления и организации спортивного досуга населения по месту жительства и работы на конкурсной основе на средства муниципального гранта |
Отдел спорта | 80,0 из городского бюджета |
1.4. | Поддержка целевых проектов развития массовой физической культуры горожан на конкурсной основе на средства муниципального гранта |
Отдел спорта | 170,0 из городского бюджета |
1.5. | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий |
Отдел спорта, учреждения спорта |
428,4 из городского бюджета |
1.6. | Проведение спортивно-массовых мероприятий в микрорайонах |
Отдел спорта, старосты |
60,0 из городского бюджета |
1.7. | Проведение спортивно-массовых мероприятий в трудовых коллективах |
Отдел спорта | 48,0 из городского бюджета |
2. Развитие физической культуры в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования |
|||
2.1. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов физического воспитания |
ГУО | Через ГУО |
2.2. | Поддержка целевых проектов физической подготовки молодежи к службе в армии на конкурсной основе на средства муниципального гранта |
Отдел спорта | 40,0 из городского бюджета |
2.3. | Формирование единого календаря спортивно- массовых мероприятий |
ГУО, отдел спорта |
Без дополнительных средств |
2.4. | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий для различных возрастных групп учащейся и студенческой молодежи |
ГУО, отдел спорта |
62,0 из городского бюджета |
2.5. | Проведение спортивно-массовых мероприятий для допризывной молодежи |
ГУО, отдел спорта |
19,0 из городского бюджета |
3. Развитие физкультурно-спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями |
|||
3.1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов |
КДЮСШ | 20,0 из городского бюджета |
3.2. | Подготовка спортсменов-инвалидов к всероссийским и международным соревнованиям |
КДЮСШ | 50,0 из городского бюджета |
4. Развитие спорта высоких достижений | |||
4.1. | Реализация городской целевой программы развития спорта в городе Абакане |
Отдел спорта | 3787,0 из городского |
бюджета | |||
4.2. | Поддержка целевых проектов развития спорта на конкурсной основе на средства муниципального гранта |
Отдел спорта | 490,0 из городского бюджета |
5. Развитие спортивно-оздоровительного туризма | |||
5.1. | Организация походов выходного дня, Дней здоровья для учащихся средних общеобразова- тельных школ |
ДЮШСТ ОКЦМ |
100,0 из городского бюджета |
5.2. | Туристское многоборье по пешеходному туризму среди жителей города |
ДЮШСТ | 15,0 из городского бюджета |
5.3. | Соревнования по водному туризму "Абаканское ралли" |
ДЮШСТ | 5,0 из городского бюджета |
5.4. | Городской праздник "Мы выбираем туризм" | Отдел спорта, ДЮШСТ |
10,0 из городского бюджета |
5.5. | Реклама спортивно-оздоровительного туризма | ДЮШСТ | За счет внебюджетных средств |
Итого затрат на 2006 год | 5513,4 | ||
в т.ч. бюджет города | 5513,4 |
Сокращения, используемые в разделе:
ГУО - городское управление образования
КДЮСШ - комплексная детско-юношеская спортивная школа
ДЮШСТ - детско-юношеская школа спортивного туризма
ОКЦМ - общественно культурный центр микрорайона
ДГАЗ - Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства
12. Дополнить раздел 19 "Коммунальное хозяйство" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
/---------------------------------------------------------------------------------\
| |Наименование мероприятий | Стоимость |Источник |
| | |(тыс. руб.)|финансирования |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| МП "Абаканские электрические сети" |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Долевой участие в реконструкции ТП-529 | 400,0 |Бюджет города |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|2. |Электроснабжение Х жилого района | 8400,0 |Бюджет города |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|3. |Электроснабжение ул. Толстого (Н.Согра) | 4000,0 |Бюджет города |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|4. |КЛ 10 кВт к РТП N 20 в VI жилом районе | 4000,0 |Бюджет города |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|5. |Электроснабжение больничного городка | 2000,0 |Бюджет города |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|6. |КЛ 10 кВт до ТП-136 | 1500,0 |Бюджет города |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|7. |Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.24/6 (4,6 км.) | 9200 |Средства предприятия|
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|8. |Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (1,5 км.) | 1600 |Средства предприятия|
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|9. |Реконструкция РП замена ВМГ на ВВ/ТЕL | 1300 |Средства предприятия|
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|10.|Монтаж РЗиА в РП | 848,4 |Средства предприятия|
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|11.|Установка новых КТП 10/0,4 кВ с заменой | 3000 |Средства предприятия|
| |сетей 10-0,4 кВ (6 шт.) | | |
| |КТП 630/10 / 0,4 N 12 | | |
| |КТП 630/10 / 0,4 N 108 | | |
| |КТП 630/10 /0,4 N (район школы N 18) | | |
| |КТП 630/10 /0,4 р-н п/ст "Полярная" | | |
| |Замена МТП на КТП 400/10 / 0,4 N 430 | | |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|12.|Внедрение системы коммерческого учета | | |
| |эл. энергии АС КУЭ в т.ч. приобретение | 4400 |Средства предприятия|
| |приборов учета, внедрение телемеханики | | |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|13.|Приобретение автотранспорта 4 шт.: | | |
| |- лаборатория, ГАЗЕЛЬ г/пассажирская | 3000 |Средства предприятия|
| |- автовышка, УАЗ-3909 | | |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|14.|Приобретение оргтехники и компьютеров | 650 |Средства предприятия|
| |(14 единиц) | | |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|15.|Приобретение трансформаторов (4 шт.): | | |
| |- ТМ-400 - 2 шт. | 650 |Средства предприятия|
| |- ТМ-630 - 2 шт. | | |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|16.|Сертификация электрической энергии | 2600 |Средства предприятия|
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|17.|Приобретение автоматических выключателей | 330 |Средства предприятия|
| |типа ВА 5541 (5 шт.) | | |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|18.|Прокладка КЛ-10 кВ от п/ст "Полярная" 110/ | 6000,0 |Средства предприятия|
| |10 кВ до ТП N 228 (3,5 км.) | | |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
| |Итого затрат на 2006 год | 54578,4 | |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
| |в т.ч. бюджет города | 20300,0 | |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
| |средства предприятия | 34278,4 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| МП "Абаканские тепловые сети" |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Строительство 2 очереди тепловой сети к | 6000,0 |Средства предприятия|
| |котельной N 11 | 5000,0 |бюджет города |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|2. |Капитальный ремонт тепловых сетей | 2000 |Бюджет города |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
| |Итого затрат на 2006 год | 6700,0 | |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
| |в т.ч. бюджет города | 700,0 | |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
| |средства предприятия | 6000,0 | |
|---------------------------------------------------------------------------------/
| МП "Водоканал"
|---------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование мероприятий | Стоимость |Источник |
| |(тыс. руб.)|финансирования |
|------------------------------------------------+-----------+--------------------|
|Капитальный ремонт | | |
| | | |
|------------------------------------------------+-----------+--------------------|
|1. Самотечный коллектор в районе | 300,0 |Бюджет города |
| ж/д по пр. Северный, 31 | | |
|2. Ремонт водопровода по ул. Совхозная | 500,0 |Средства предприятия|
|------------------------------------------------+-----------+--------------------|
|Капитальное строительство | | |
| | | |
|------------------------------------------------+-----------+--------------------|
|1. Водопровод по ул. Профсоюзная (в границах ул.| 2000,0 |Бюджет города |
|Аскизская - ул.Пушкина), диам. 500 мм. | 4000,0 |Средства предприятия|
|------------------------------------------------+-----------+--------------------|
|Итого затрат на 2006 год | 6800,0 | |
|------------------------------------------------+-----------+--------------------|
|в т.ч. бюджет города | 2300,0 | |
|------------------------------------------------+-----------+--------------------|
|средства предприятия | 4500,0 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| МУП "Спецавтобаза ЖКХ" |
| |
| 1. Приобретение автотранспорта |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Мусоровоз МК-20 КАМАЗ-53215 | 684,0 |Средства предприятия|
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|2. |Многоцелевая строительная машина | 330,0 |Бюджет города |
| |(МКСМ-800) | | |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|3. |Манипулятор isuzu | 420,0 |Бюджет города |
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|4. |Снегопогрузчик лаповый КО-206 | 806,0 |Средства предприятия|
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|5. |Мусоровоз КО-440 ГАЗ233-07 | 465,0 |Средства предприятия|
|---+--------------------------------------------+-----------+--------------------|
|6. |Стенд по регулировке и ремонту топливной | |Средства предприятия|
\---------------------------------------------------------------------------------/
аппаратуры | 620,0 | ||||
7. | Компьютерная техника | 124,0 | Средства предприятия | ||
8. | Лизинговые платежи | 1721,5 | Бюджет города | ||
Итого затрат на 2006 г. | 5170,5 | ||||
в т.ч. бюджет города | 2471,5 | ||||
средства предприятия | 2699,0 | ||||
2. Капитальное строительство, капитальный ремонт | |||||
1. | Реконструкция зоны техобслуживания | 434,0 | Средства предприятия | ||
2. | Обустройство цеха по ремонту аппаратуры | 124,0 | Средства предприятия | ||
3. | Капитальный ремонт автотранспорта и котельной |
908,0 | Средства предприятия | ||
Итого затрат на 2006 г. | 1466,0 | ||||
средства предприятия | 1466,0 | ||||
Всего затрат на 2006 г. | 6636,5 | ||||
в т.ч. бюджет города | 2471,5 | ||||
средства предприятия | 4165,0 | ||||
МП "АЖПЭТ-1" |
|||||
1. | Приобретение мусоровоза КО-440 | 450,0 | Средства предприятия | ||
2. | Приобретение гильотины для рубки стали | 150,0 | Средства предприятия | ||
3. | Приобретение сварочного агрегата АДД-4004 | 340,0 | Средства предприятия | ||
4. | Приобретение экскаватора-погрузчика ЭО- 2626 |
680,0 | Средства предприятия | ||
5. | Приобретение легкового автомобиля ВАЗ-2107 | 160,0 | Средства предприятия | ||
6. | Приобретение самосвала на базе ГАЗ-САЗ-3507 | 320,0 | Средства предприятия | ||
Итого затрат на 2006 г. | 2100,0 | ||||
в т.ч. средства предприятия | 2100,0 | ||||
МП "АЖПЭТ-2" | |||||
1. | Приобретение ГАЗ-3307 (мусоровоз КО-440-3) | 416,0 | Средства предприятия | ||
2. | Приобретение грузового автомобиля "Газель" ГАЗ-33023 |
250,0 | Средства предприятия | ||
3. | Приобретение станка вертикально- фрезерного | 80,0 | Средства предприятия | ||
4. | Приобретение МТЗ-82 - фрезера для ямочного ремонта АМХОДОР-8047 |
470,0 | Средства предприятия | ||
5. | Приобретение станка токарно-винторезного | 150,0 | Средства предприятия | ||
6. | Приобретение компьютерной техники | 120,0 | Средства предприятия | ||
7. | Приобретение компрессора | 320.0 | Средства предприятия | ||
8. | Приобретение крана с выдвижной стрелой | 1022,0 | Средства предприятия | ||
9. | Приобретение станка фрезерного одно - шпидельного с шинорезной кареткой ФСШ-1 |
75,0 | Средства предприятия | ||
10. | Приобретение рейсмусового станка | 80,0 | Средства предприятия | ||
11. | Реконструкция бывшей котельной по ул.Аскизская, 212 под производственную базу ЖЭУ-2 |
95,0 | Средства предприятия | ||
Итого затрат на 2006 г. | 3078,0 | ||||
в т.ч. средства предприятия | 3078,0 | ||||
МУП "Ритуальные услуги" | |||||
1. Приобретение спецавтомашины УАЗ |
260,0 |
Бюджет города |
|||
2. Приобретение газонокосилок (2 шт.) |
30,0 |
Бюджет города |
|||
Итого затрат на 2006 год | 390,0 | ||||
в т.ч. бюджет города | 390,0 |
МУП "Абаканское банно-прачечное
хозяйство "Айра"
1. | Капитальный ремонт бани "Айра" Кирова, 20 |
380,0 | Бюджет города |
2. | Приобретение оборудования | 185,0 | Бюджет города |
в т.ч. - пароманикен |
35,0 |
||
- автомобиль "ОДА-Версия" | 150,0 | ||
Итого затрат на 2006 год | 565,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 565,0 | ||
Благоустройство и озеленение | |||
1. | Посадка крупногабаритных деревьев комовым способом |
1100,0 | Бюджет города |
2. | Обустройство Преображенского парка | 1000,0 | Бюджет города |
3. | Изготовление и установка малых архи- тектурных форм |
500,0 | Бюджет города |
4. | Реконструкция сетей уличного освещения | 600,0 | Бюджет города |
5. | Строительство линий уличного освещения | 2600,0 | Бюджет города |
6. | Грейдерование улиц в районах индиви- дуальной жилой застройки |
500,0 | Бюджет города |
7. | Программа реконструкции и благоустройства улиц города |
55000,00 | Бюджет города |
8. | Расширение улицы Некрасова | 10000,0 | Бюджет города |
9. | Водоотвод по ул.Элеваторная | 200,0 | Бюджет города |
10. | Водоотвод по пер. Рабочий | 200,0 | Бюджет города |
Итого затрат на 2006 г. | 71700,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 71700,0 | ||
Всего по разделу | 152547,9 | ||
в т.ч. бюджет города | 98426,5 | ||
средства предприятия | 54121,4 |
13. Дополнить раздел 20 "Транспорт" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
Источники финансирования |
1. | Безопасность дорожного движения | ||
1.1. | Проведение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия |
7500,0 | Бюджет города |
1.2. | Изготовление и установка остановочных павильонов |
120,0 | Бюджет города |
1.3. | Ремонт остановочных павильонов | 100,0 | Бюджет города |
1.4. | Светофорные объекты | 900,0 | Бюджет города |
1.5. | Разработать Программу по безопасности дорожного движения в г. Абакане |
Бюджет города | |
2. | Развитие электротранспорта | ||
2.1. | Лизинговые платежи по приобретению троллейбусов |
5100 | Бюджет города |
Итого затрат на 2006 год | 13720,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 13720,0 |
14. Подраздел "Основные мероприятия и направления деятельности по эксплуатации и управлению жилищным фондом города" раздела 21 "Жилищный фонд" изложить в следующей редакции:
1. Стимулирование увеличения количества управляющих компаний жилищным фондом и создание конкурентной среды в области управления жилищным фондом. Наличие нескольких крупных управляющих компаний позволит повысить их ответственность перед жильцами за качество содержания жилья и оказываемых коммунальных услуг.
2. Совершенствование системы конкурсного отбора подрядчиков для выполнения ремонтных работ и оказания коммунальных услуг. Существующая система отбора подрядчиков требует существенной доработки. Необходимо уделять больше внимания на технические возможности подрядчика, способности выполнять работу с высоким качеством и в полном объеме, а также обеспечивать бесконфликтное обслуживание жильцов жилых домов по их заявкам.
3. Поэтапное достижение безубыточности эксплуатации и содержания жилищного фонда предполагает приведение его в нормативное состояние с последующим неукоснительным исполнением всех регламентных работ в установленные сроки. При этом эксплуатационные затраты должны покрываться за счет средств жильцов жилых домов через утвержденные тарифы на оплату жилищных и коммунальных услуг и за счет дотаций бюджетов города, РХ и РФ (нерешение данного вопроса может свести на нет все усилия по стабилизации положения в жилищно-коммунальном комплексе).
4. Развитие института собственников жилищного фонда предполагает значительное увеличение количества ТСЖ, ТД не только за счет организации их во вновь вводимых жилых домах, но и за счет организации граждан - собственников жилья муниципального жилищного фонда, готовых взять на себя ответственность по содержанию и управлению жилыми домами, где они проживают. Для этих целей начиная с 2006 года необходимо ежегодно проводить конкурсы по выбору управляющей организации, если собственники помещений в многоквартирном жилом доме до 01.03.2006 года не выбрали способ управления многоквартирным жилым домом.
Реализация прав собственников в управлении своей собственностью в домах с несколькими владельцами, и как следствие - в управлении общим имуществом, должно происходить преимущественно через создание товариществ собственников жилья, регистрируемое как юридическое лицо.
Процесс образования Товариществ собственников жилья в городе Абакане начинался с регистрации юридических лиц объединений владельцев жилья на базе уже созданных и много лет функционировавших ЖСК.
Основные проблемы развития организаций ТСЖ лежат в трех плоскостях: экономической, информационной и кадровой.
Для их решения нужно активизировать деятельность в следующих направлениях:
- создание ТСЖ для управления вновь вводимыми в эксплуатацию кондоминиумами на стадии подписания договоров о долевом участии в строительстве жилья;
- образование ТСЖ в жилых домах, в которых доля приватизированного жилья более 50%. Для стимулирования данного процесса предполагается проведение комплексного капитального ремонта жилых домов с последующей обязательной организацией ТСЖ, которые возьмут на себя функции дальнейшего содержания и управления жилым домом;
- создание управляющих компаний, способных осуществлять управление несколькими компактно расположенными имущественными жилыми комплексами;
- организация адресной финансовой помощи ТСЖ и иным объединениям граждан на капитальный ремонт многоквартирных домов. Нежелание собственников самостоятельно управлять домом определяется, в том числе, и тем, что некоторые многоквартирные дома находятся в неудовлетворительном состоянии и управление такими домами на первоначальном этапе потребует значительных вложений на капитальный ремонт, средств на который у вновь созданных организаций нет;
- организация системной комплексной подготовки кадров по управлению кондоминиумами; на начальном этапе организация семинарских занятий с привлечением квалифицированных управленцев ЖКХ города Абакана; в перспективе организация учебного процесса в высших, либо среднеспециальных учебных заведениях по специальности "Управление и эксплуатация жилого имущественного комплекса";
- подготовка и обеспечение методическими материалами председателей объединений;
- содействие муниципальных учреждений, осуществляющих надзор за землепользованием на территории города, в безвозмездной передаче земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в общую совместную собственность граждан - собственником жилых помещений в этом доме.
5. Проведение инвентаризации жилищного фонда, определение реальных объемов ремонтных работ для приведения зданий в нормативное состояние.
6. Приведение системы учета жилого фонда в соответствие с требованиями законодательства - учет и инвентаризация только жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых по договору социального найма. Для этих целей необходимо произвести снятие с учета и баланса МУ "Служба заказчика ЖКХ" многоквартирных жилых домов.
7. Проведение энергообследования жилых домов, разработка программы реконструкции внутридомовых систем теплопотребления с использованием приборов автоматического регулирования.
8. Повсеместная установка приборов учета тепло-водопотребления. Постепенный переход от расчетов за нормативное потребление, к расчетам за фактическое потребление ресурсов по приборам учета.
Основными направлениями деятельности в области совершенствования тарифной политики являются:
- переход к индивидуальным тарифам, основанным на фактическом потреблении каждым домом коммунальных услуг;
- защита экономических интересов населения;
- усиление контроля за расчетами тарифов организаций, занимающих монопольное положение в предоставлении услуг;
- выявление внутренних резервов организаций в целях повышения эффективности производства, обеспечения ресурсосбережения;
- определение путей снижения производственной себестоимости по регулируемой деятельности;
- защита экономических интересов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги по регулируемым тарифам;
- выявление неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчеты тарифов. Муниципальным предприятиям и учреждениям города необходимо повышать качество оказываемых услуг.
В области сохранения условий для обеспечения жильем нуждающихся граждан города в ближайшие пять лет планируется:
- дальнейшее развитие программы поэтапного приобретения жилья (на базе МЖФ);
- дальнейшее развитие ипотечной программы города;
- участие города в федеральной ипотечной программе;
- выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства граждан.
- создание фонда социального использования для обеспечения жильем малоимущих жителей города.
15. Дополнить раздел 21 " Жилищный фонд" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
Источники финансирования |
|
1. |
Реализация ипотечной программы города |
5000,0 |
Бюджет города |
2. | Капитальный ремонт жилищного фонда | 21000,0 | Бюджет города |
3. | Реконструкция жилищного фонда | 11000,0 | Бюджет города |
4. | Благоустройство дворовых территорий | 3000,0 | Бюджет города |
Итого затрат на 2006 год | 40000,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 40000,0 |
16. Дополнить раздел 22 "Экология и санитарно-эпидемиологическая обстановка" таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2006 год
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители | Источники финансирования |
1. | Санитарно-гигиенические исследования по воде открытых водоемов в г. Абакане |
УКХТ | Бюджет города 70 тыс. руб. |
2. | Подготовка пляжа к купальному сезону |
УКХТ | Не требует дополнительных финансовых средств. |
3. | Разработка проектно-сметной документации мусоросортировочного комплекса |
УКХТ | Бюджет Республики Хакасия на 2006г. 294 тыс. руб. |
4. | Реализация инвестиционной программы МУП "Спецавтобаза ЖКХ" по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2006 год. |
МУП "Спецавтобаза ЖКХ" |
Собственные средства МУП "Спецавтобаза ЖКХ", бюджет города на 2006г. |
5. | Проведение конкурсов среди населения "Чистый уголок", "Зеленый двор", "Цветущий балкон" и др. |
УКХТ | Бюджет города на 2006 г. 120 тыс. руб. |
6. | Ликвидация несанкционированных свалок в г. Абакане |
УКХТ МУП "Спецавтобаза ЖКХ" |
Бюджет города на 2006 г. 400 тыс. руб. |
7. | Закрытие 11 котельной в районе "Полярный" |
МП "Абаканские тепловые сети" |
Средства предприятия, ТЭЦ |
8. | Закрытие ведомственных котельных в районе "Полярный" |
Предприятия города | Средства предприятий |
9. | Обработка деревьев города от вредителей |
УКХТ | Бюджет города на 2006г. 80 тыс. руб. |
Итого затрат на 2006 г. | 964,0 | ||
в т.ч. бюджет города | 670,0 | ||
бюджет республики | 294,0 |
<< Назад |
||
Содержание Решение Абаканского городского Совета депутатов от 28 декабря 2005 г. N 225 "О внесении изменений и дополнений в "Стратегический... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.