Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Абаканского
городского Совета депутатов
от 19 декабря 2006 г. N 326
Изменения и дополнения в "Стратегический план развития города
Абакана до 2009 года"
1. Дополнить раздел 6 "Земли города"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п |
Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования, сумма (тыс. руб.) |
1. | Проведение мероприятий по инвентаризации земель: |
Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации г. Абакана (далее - ДГАЗ) |
Бюджет города, 10000,0 |
1.1. | Закрепление и регистрация прав на муниципальные земельные участки в рамках разграничения государственной собственности на землю |
ДГАЗ | Бюджет города |
1.2. | Создание городского земельного кадастра | ДГАЗ | Бюджет города |
1.3. | Выполнение мероприятий по подготовке сведений для исчисления земельного налога под домами многоквартирной жилой застройки |
ДГАЗ | Бюджет города |
2. | Разработка нормативных документов в области использования земель: - положение о муниципальном земельном контроле; - правила застройки и землепользования города Абакана |
ДГАЗ | Без дополнительных затрат |
Итого затрат на 2007 год | 10000,0 | ||
в том числе бюджет города | 10000,0 |
2. Дополнить раздел 7 "Градостроительство"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования, сумма (тыс. руб.) |
1. | Градостроительное планирование | ||
1.1. | Разработка и корректировка существующей | ДГАЗ | Бюджет города, |
градостроительной документации, проектов детальной планировки жилых районов |
3000,0 | ||
1.2. | Разработка Правил землепользования и застройки в г. Абакане |
ДГАЗ | Без дополнительных затрат |
2. | Капитальное строительство | ||
2.1 | Завершение строительства детского сада в 6 микрорайоне I жилого района |
ДГАЗ, МУ "Архоград" |
Бюджет города, 38000,0 |
2.2. | Детский сад в районе "Юго-Западный" | ДГАЗ,МУ "Архоград" |
Бюджет города, 30000,0 |
2.3. | Детский сад (ПИР) (1 жилой район, 6 микрорайон) |
ДГАЗ | Бюджет города, 400,0 |
2.4. | Гинекологическая больница | ДГАЗ, МУ "Архоград" |
Бюджет города, 40000,0 |
2.5. | Детская поликлиника в северном районе города |
ДГАЗ, МУ "Архоград" |
Бюджет города, 30000,0 |
2.6. | Реконструкция здания детской художественной школы им. Д.И.Каратанова с выполнением пристройки |
ДГАЗ, МУ "Архоград" |
Бюджет города, 40000,0 |
2.7. | Культурно-досуговый центр | ДГАЗ, МУ "Архоград" |
Бюджет города, 28000,0 |
2.8. | Спортивный зал (ПИР) | ДГАЗ | Бюджет города, 1000,0 |
3. | Инженерная инфраструктура | ||
3.1. | Капитальное строительство | ||
3.1.2. | Проект развития электрических сетей города Абакана |
ДГАЗ, МП "АЭС" |
Бюджет города, 400,0 |
3.1.3. | Электроснабжение X жилого района; | ДГАЗ, МП "АЭС" |
Бюджет города, 17000,0 |
3.1.4. | Строительство КЛ-10 кВт от ПС "Северная" до РТП 22 |
ДГАЗ, МП "АЭС" |
Бюджет города, 200,0 |
3.1.5. | Электроснабжение ул. Толстого (Н.Согра) | ДГАЗ, МП "АЭС" |
Бюджет города, 4000,0 |
3.1.6. | Строительство водопровода по ул.Профсоюзная |
ДГАЗ, МП "Водоканал" |
Бюджет города, 8000,0 |
3.1.7. | Корректировка проекта водоснабжения и водоотведения |
ДГАЗ, МП "Водоканал" |
Бюджет города, 300,0 |
3.1.8. | Пожарное депо (ПИР) | ДГАЗ | Бюджет города, 400,0 |
3.1.9. | Электроснабжение больничного городка с благоустройством |
Дгаз, МП "АЭС" |
Бюджет города, 7000,0 |
3.1.10. | Обустройство Преображенского парка | ДГАЗ, МУ "Архоград" |
Бюджет города. 1000,0 |
3.2. | Капитальный ремонт | ||
3.2.1. | Водопровод по ул.Чертыгашева в границах улиц Вяткина-Чертыгашева,56 |
ДГАЗ, МП "Водоканал" |
Бюджет города, 4800,0 |
3.2.2. | Водопровод по ул.Володарского в границах улиц Пушкина- Советская |
ДГАЗ, МП "Водоканал" |
Бюджет города, 2800,0 |
3.2.3. | Водопровод по ул.Советская в границах улиц Кравченко-Володарского |
ДГАЗ, МП "Водоканал" |
Бюджет города, 2100,0 |
3.2.4. | Водопровод по ул.Крылова | ДГАЗ, МП "Водоканал" |
Бюджет города, 250,0 |
3.2.5. | Электроснабжение Черногорского парка | ДГАЗ, МП "АЭС" |
Бюджет города, 1500,0 |
3.2.6. | КЛ-0,4 кв на жилые дома и объекты соцкультбыта |
ДГАЗ, МП "АЭС" |
Бюджет города, 4500,0 |
3.2.7. | КЛ-10 кв к тяговой подстанции N 1 | ДГАЗ, МП "АЭС" |
Бюджет города, 5200,0 |
3.2.8. | Долевое участие в реконструкции тепловой сети по ул.Ярыгина |
ДГАЗ, МП "АТС" |
Бюджет города, 5000,0 |
3.2.9. | Ремонт тепловых сетей города | ДГАЗ, МП "АТС" |
Бюджет города, 3000,0 |
3.2.10. | Канализационный коллектор к КНС-17 | ДГАЗ, МП "Водоканал" |
Бюджет города, 1500,0 |
3.2.11. | Проектно-сметная документация на ремонт Объектов коммунального хозяйства |
ДГАЗ | Бюджет города, 300,0 |
4. | Благоустройство | ||
4.1. | Программа реконструкции и благоустройства улиц города и уличного освещения районов города |
ДГАЗ | Бюджет города, 83000,0 |
4.2. | Расширение ул. Некрасова | ДГАЗ | Бюджет города, 24000,0 |
4.3. | Светофорные объекты | ДГАЗ | Бюджет города, 1500,0 |
5. | Капитальный ремонт | ||
5.1. | Капитальный ремонт объектов здравоохранения |
ДГАЗ | Бюджет города, 35400,0 |
5.2. | Капитальный ремонт объектов образования | ДГАЗ | Бюджет города, 30300,0 |
5.3. | Капитальный ремонт объектов культуры | ДГАЗ | Бюджет города, 18800,0 |
5.4. | Капитальный ремонт объектов и площади перед зданием МУ "Абаканский рынок" |
ДГАЗ | Бюджет города, 9400,0 |
5.5. | Демонтаж киосков и рекламы | ДГАЗ | Бюджет города, 350,0 |
Итого затрат на 2007 год | 482400,0 | ||
в том числе бюджет города | 482400,0 |
3. Дополнить раздел 8 "Муниципальное имущество"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п |
Наименование мероприятия | Стоимость (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
1. | Проведение инвентаризации, оценки и регистрации объектов недвижимости |
200,0 | Бюджет города |
2. | Создание и регистрация некоммерческой организации "Фонд развития города Абакана" |
10,0 |
Бюджет города |
3. | Передача в Фонд развития города Абакана 25 нежилых помещений для реализации уставных целей |
40,0 | Бюджет города |
4. | Монтаж системы вентиляции и дымоудаления в магазине "Палалар" |
2530,0 | Бюджет города |
5. | Осуществление продажи объектов недвижимости: - ул. Энгельса, 49 |
10,0 | Бюджет города |
6. | Осуществление продажи пакетов акций: - ОАО "Сибтехинвест" - ОАО "Магазин "Сибирь" - ОАО "Книжный мир" |
- |
Без дополнительных затрат |
7. | Завершение ликвидации: - МП "Городской молодежный культурный центр "Космос"; - МУ ИРТА "Абакан" |
- |
Без дополнительных затрат |
8. | Разработка новой редакции Положения "О муниципальной собственности г. Абакана" |
- | Без дополнительных затрат |
9. | Реконструкция и ремонт объектов МУ "Абаканский рынок": |
9400,0 | Бюджет города |
9.1. | Проектирование и монтаж вентиляции с установкой кондиционеров для подачи охлажденного воздуха |
2050,0 | Бюджет города |
9.2. | Капитальный ремонт здания общественного туалета; |
2700,0 | Бюджет города |
9.3. | Электроснабжение объектов и наружное освещение территории рынка |
1000,0 | Бюджет города |
9.4. | Изготовление и монтаж трех торговых рядов в зоне N IV из металлических конструкций |
350,0 | Бюджет города |
9.5. | Проектирование и капитальное строительство водопоглощающих колодцев на территории рынка в количестве 10 шт. |
670,0 | Бюджет города |
9.6. | Капитальный ремонт кровли гаража площадью 260м2 и монтаж центрального отопления к гаражу |
330,0 | Бюджет города |
9.7. | Реконструкция системы водоохлаждения компрессорного оборудования камер хранения мяса, рыбы |
300,0 | Бюджет города |
9.8. | Реконструкция площади перед зданием рынка | 2000,0 | Бюджет города |
Итого затрат на 2007 год | 12190,0 | ||
в том числе бюджет города | 12190,0 |
4. Дополнить раздел 9 "Потребительский рынок"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
исполнители |
1. | Проведение городской выставки - продажи "Мир красоты и здоровья" |
28,5 |
Бюджет города |
КМЭ, МФРП |
2. | Проведение городских конкурсов: | |||
2.1. | На звание "Лучший в сфере торговли и оказания услуг населению" |
132,065 |
Бюджет города |
КМЭ |
2.2. | На звание "Лучший молодой предприниматель" |
85,5 |
Бюджет города |
КМЭ, МФРП |
2.3. | На звание "Лучший по профессии" | 45,505 | Бюджет города | КМЭ, МФРП, ГУ "ЦЗН" |
Итого затрат на 2007 год | 291,57 | |||
в том числе бюджет города | 291,57 |
Сокращения, используемые в разделе 9.:
КМЭ - Комитет муниципальной экономики Администрации г. Абакана;
МФРП - Муниципальный фонд развития предпринимательства;
ГУ "ЦГЗН" - Государственное учреждение Центр занятости населения города Абакана.
5. Дополнить раздел 10 "Малое предпринимательство"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п |
Мероприятия | Стоимость тыс. руб. |
Источник финансирования |
1. | Реализация подпрограммы "Микрокреди- тование на муниципальном уровне" |
2500,0 | Бюджет города |
2 | Выдача гарантии для получения кредита в ООО "Хакасский муниципальный банк" |
1500,0 | Бюджет города |
3. | Субсидирование процентных ставок малым предприятиям и предпринимателям по кредитам (займам), привлекаемым для реализации инвестиционных проектов |
2000,0 |
Бюджет города |
4. | Проведение городского конкурса на звание "Лучшее малое предприятие в сфере производства. Абакан - 2007" |
89,6 | Бюджет города |
5. | Организация и проведение конкурсно - выставочных мероприятий товаропроизводителей: - "Лучшие товары и услуги. Абакан - 2007" - "Лучшие товары и услуги юга Сибири" |
25,0 25,0 300,0 |
Бюджет города Бюджет города Внебюджетные источники |
6. | Формирование банка инвестиционных проектов |
- | Без дополнительных затрат |
Итого затрат на 2007 год | 6439,6 |
в том числе средства бюджета | 6139,6 | ||
внебюджетные источники | 300,0 |
6. Дополнить раздел 11 "Бюджет города"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители |
1. | Урегулирование межбюджетных отношений посредством закрепления на долговременной основе собственных и регулирующих доходов |
Бюджетно-казначейское Управление Администрации г. Абакана (далее - БКУ) |
2. | Экономия текущих бюджетных средств посредством совершенствования системы муниципальных закупок |
БКУ, КМЭ |
3. | Поиск источников покрытия дефицита бюджета города |
БКУ, КМЭ, ДГАЗ |
4. | Экспертная оценка планируемых изменений законодательства РФ по вопросу межбюджетных отношений и выработка решений по их учету |
БКУ |
5. | Усиление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений, рассмотрение деятельности учреждений на Балансовой комиссии Администрации города |
КМЭ, БКУ |
7. Дополнить раздел 12 "Занятость населения"
таблицей следующего содержания;
Мероприятия, планируемые на 2007 год
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Перечень мероприятий | Стоимость | Исполнители
| | | (тыс. руб.) |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
|1. |Осуществление в соответствии с целевыми | |Государственное,
| |программами специальных мероприятий по | |учреждение
| |содействию занятости населения: | 134,6 |Центр занятости
| |- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих | |населения города
| |мест; | |Абакана (далее -
| |- информирование населения и работодателей о | |ГУ "ЦЗН")
| |положении на рынке труда; | |
| |- оказание предувольнительных консультационных | |
| |услуг гражданам, уволенным из организаций в связи с | |
| |сокращением численности или штата | |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
|2. |Осуществление материальной поддержки безработных | |
| |граждан в период активного поиска работы; | |
| |- выплата пособий по безработице; | 22255,8 | ГУ "ЦЗН"
| |- досрочный выход на пенсию | |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
|3. |Обеспечение реализации специальных программ: | |
| |- организация общественных работ; | 305,0 | ГУ "ЦЗН"
| |- организация временного трудоустройства безра- | |
| |ботных граждан, испытывающие трудности в поиске | 218,0 |
| |работы; | |
| |- организация временного трудоустройства безра- | 25,3 |
| |ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |выпускников, ищущих работу впервые; | |
| |- организация временного трудоустройства несовер- | 367,5 |
| |шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в | |
| |свободное от учебы время | |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
|4. |Обеспечение соответствия профессионального | | ГУ "ЦЗН"
| |обучения безработных граждан потребностям рынка | 909,0 |
| |труда, а также потребности в учебных местах и | |
| |образовательных программах для переобучения | |
| |безработных | |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
|5. |Осуществление реализации программы "Клуб ищущих | 11,0 | ГУ "ЦЗН"
| |работу" в целях социальной адаптации на рынке труда | |
| |женщин | |
| |Организация обучения женщин, зарегистрированных в | |
| |качестве безработных, основам предпринимательской | 20,0 |
| |деятельности с последующим трудоустройством и | |
| |самозанятостью | |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
|6. |Проведение работы по временной занятости | Без допол- | ГК "ЦЗН"
| |несовершеннолетних граждан, направленных с ОДН, | нительных |
| |КДН, наркологии и АВК | затрат |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
|7. |Организация профессионального информирования, | Без допол- | ГУ "ЦЗН"
| |профессионального консультирования, психологи- | нительных |
| |ческой поддержки инвалидов в целях выбора сферы | затрат |
| |деятельности (профессии), трудоустройства, | |
| |возможности профессионального обучения | |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
|8. |Проведение мероприятий с безработными и | Без допол- | ГУ "ЦЗН"
| |незанятыми гражданами в рамках программы | нительных |
| |"Маневр": | затрат |
| |- по переориентации граждан, уволенных с военной | |
| |службы, на гражданские специальности и их | |
| |профессиональной адаптации | |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
|9. |Совершенствование работы по профессиональной | Без допол- | ГУ "ЦЗН"
| |ориентации граждан, освобождающихся из мест | нительных |
| |лишения свободы с целью их профессионального | затрат |
| |самоопределения | |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
|10. |Содействие развитию и организационно-прак- | | ГУ "ЦЗН"
| |тическому сопровождению системы профессиональной | |
| |ориентации и психологической поддержки | 41,0 |
| |безработных граждан, уволенных из организаций в | |
| |связи с сокращением численности или штата, в том | |
| |числе в реструктурируемых отраслях экономики, а | |
| |также учащихся и выпускников образовательных | |
| |учебных заведений | |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
|11. |Проведенные работы: | Без допол- | ГУ "ЦЗН"
| |- по мониторингу рынка труда г. Абакана на основе | нительных |
| |данных, характеризующих ситуацию на рынке труда, | затрат |
| |полученных от различных организаций и предприятий; | |
| |- по сбору и обработке статистической отчетности; | |
| |ведение базы данных (динамика показателей). | |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
| |Итого затрат на 2007 год | 24287,2 |
|-------+--------------------------------------------------------------+--------------+------------------
| |в т.ч. федеральный бюджет | 24287,2 |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Дополнить раздел 13 "Социальная поддержка населения"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п |
Мероприятия |
Сроки исполнения |
Ответственный исполнитель |
I. | Организационные мероприятия | ||
1. | Создание совета по координации деятельности государственных и негосударственных организаций, занимающихся социальной защитой населения (благотворительных фондов, общественных организаций и др.) |
2007г. |
Начальник, зам. начальника Управления социальной поддержки населения (далее - УСПН) |
2. | Организация совместной работы с благотворительными фондами и обществом Красный Крест по привлечению в город и приему гуманитарной помощи в виде продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости |
2007 г. | УСПН, Абаканское отделение Красного Креста (по согласован.) |
3. | Периодическое информирование населения через СМИ о размере прожиточного минимума в целях уточнения количества нуждающихся в адресной социальной помощи, правах при предоставлении льгот, выплате пособий |
Ежекварталь но и по мере необходимо сти 2007 г. |
УСПН |
4. | Организация, проведение и (или) участие в проведении акций, привлекающих внимание к проблемам инвалидов, пожилых людей, семей с детьми других категорий населения, нуждающихся в социальной защите: - Дней, Акций милосердия; - Дня пожилого человека; - Дня матери; - Дня семьи; - Дня инвалида; - Дня защиты детей; - Дня памяти жертв политических репрессий; - Дня памяти жертв радиационных катастроф; - Дня Победы в Великой отечественной войне; - благотворительных вечеров, концертов; - выставок творчества; - спортивных мероприятий; - аукционов. |
Постоянно, в соответстви и с графиком 2007 г. |
УСПН, УКМ и С, Абаканское отделение Красного Креста (по согласованию) |
5. | Проведение модернизации компьютерного и сетевого оборудования Управления до современных стандартов |
Постоянно, 2007 г. |
УСПН |
6. | Продолжение интеграции баз данных внутри УСПН ( цель- режим "Единого окна") |
Постоянно, 2007 г. |
УСПН |
7. | Расширение спектра межведомственных взаимодействий с предприятиями и организациями, в |
Постоянно, 2007 г. |
УСПН |
которых ведется учет льготополучателей | |||
8. | Проведение комплексного анализа и идентификации льготополучателей путем обмена базами данных с предприятиями (организациями) и создания единого Банка данных |
Постоянно, 2007 г. |
УСПН |
9. | Оптимизация и автоматизация обмена данными с организациями-партнерами по электронной почте, сети Интернет |
2007 г. | УСПН |
II. |
Материальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
||
1. | Помощь семьям с детьми к 1 сентября (канцелярские товары и учебные пособия), к летнему отдыху в лагере (одежда и обувь) |
2007 г. | Отдел помощи семье и детям |
2. | Финансовая помощь семьям с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию |
2007 г. | Отдел помощи семье и детям |
3. | Финансовая помощь пожилым гражданам и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |
2007 г. | Отдел по назначению льгот |
4. | Бесплатное предоставление нуждающимся малоимущим гражданам предметов первой необходимости в виде продуктов питания, одежды, обуви, предметов быта (спонсорская помощь) |
Постоянно, 2007 г. |
Отдел помощи семье и детям |
5. | Обеспечение бесплатным питанием (горячим обедом) в летний период детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей |
2007 г. | Отдел помощи семье и детям |
6. | Обеспечение детей из многодетных семей бесплатно одеждой в соответствии с установленными нормативами (школьной формой) |
1 раз в год 2007 г. |
Отдел помощи семье и детям |
7. | Оказание поддержки в виде одежды для новорожденных многодетным матерям, матерям - одиночкам, несовершеннолетним матерям, матерям- отказницам (спонсорская помощь) |
2007 г. | Отдел помощи семье и детям |
8. | Бесплатное обучение на курсах по вождению автотранспорта инвалидов 1 и 2 групп всех категорий, имеющих право на приобретение автомобилей с ручным управлением, мотоколясок |
2007 г. | Отдел по назначению льгот |
9. | Активизация работы по приспособлению городской среды для нужд инвалидов |
2007 г. | Департамент ГАЗ |
III. |
Помощь в виде предоставления льгот и услуг пожилым гражданам и инвалида |
||
1. | Предоставление инвалидам 1 и 2 групп, участникам ВОВ льгот по оплате бытовых услуг (бани, прачечных, парикмахерских, ремонтных мастерских, ателье, проката) |
2007 г. | Отдел по назначению льгот |
2. | Обеспечение надомного обслуживания (на бесплатной и платной основе) нуждающихся одиноких престарелых граждан и инвалидов, |
2007 г. | Заведующие отделениями помощи на дому, |
расширение перечня услуг, повышение их качества, оптимизация процесса оказания социальных услуг в целях увеличения количества обслуживаемых граждан |
директор КЦСОН |
||
3. | В целях реализации ФЗ N122 от 22.08.2004 - предоставление в полном объеме, с максимальными удобствами для получателей различных видов льгот как региональным, так и федеральным льготникам в рамках своих полномочий |
2007 г. | Начальник, зам.начальника УСПН |
4. | Усиление взаимодействия и координация действий УСПН с организациями (предприятиями), в рамках своих полномочий, предоставляющих услуги и льготы, в целях полного обеспечения пожилых граждан и инвалидов жизненных потребностей (ФСС, МСЭ, Пенсионный фонд и др.) |
2007 г. | Начальник, зам.начальника УСПН |
IV. |
Мероприятия, содействующие обеспечению занятости лиц, нуждающихся в социальной помощи |
||
1. | Привлечение граждан, нуждающихся в социальной поддержке, к участию в общественных и временных работах, работах с неполным рабочим днем |
2007 г. | ГУ "ЦЗН", УСПН |
2. | Проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности инвалидов и других незащищенных категорий граждан на рынке труда: обучение профессиям, профессиональная реабилитация, повышение квалификации в учебно- производственных центрах, мастерских, специальных ПУ для инвалидов |
2007 г. | ГУ "ЦЗН", УСПН |
3. | Оказание помощи в организации производственной и коммерческой деятельности предприятий, общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда, многодетных семей, семей с детьми- инвалидами как источника их дополнительного финансирования |
2007 г. | ГУ "ЦЗН", УСПН |
V. | Развитие сети учреждений, предоставляющих социальные услуги | ||
1. | Открытие Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) с отделениями: - информационно- методическое; - срочной соц.помощи (первичный прием, материальная помощь, помощь лицам БОМЖ, - оформление в дом ветеранов, разовая доставка обедов и т.д.); - социальной помощи на дому (3 отд.); -специализированное медико-социального обслуживания (2 отд.); - социально-досуговое (клубы по интересам); - социальной и психолого-педагогической помощи семье и детям; - социальной реабилитации детей- инвалидов; |
Начальник, зам. начальника УСПН, директор КЦСОН |
Отделения: помощи женщинам в кризисной ситуации, временного пребывания для семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов, бытовых и торговых услуг и др. |
|||
2. | Реорганизация Приюта для несовершеннолетних в Центр реабилитации для несовершеннолетних с дневным отделением, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2007г. | Мин.труда РХ, директор Приюта |
3. | Открытие третьего специализированного отделения социального обслуживания на дому |
2007 г. | Директор КЦСОН |
4. | Открытие в городе Дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся из мест лишения свободы |
Мин.труда РХ, директор КЦСОН |
|
VI. |
Меры по социальной поддержке семей с детьми |
||
1. | Выделение единовременных компенсационных выплат родителям в связи с рождением тройни |
2007 г. | УСПН |
2. | Повышение внимания к вопросам: -усиление адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям; -усиление адресной помощи родителям с детьми- инвалидами; -усиление работы по профилактике социального сиротства; -защита прав несовершеннолетних в семьях "группы риска"; -усиление социальной поддержки мамам-отказницам |
2007 г. | Начальник УСПН, отдел помощи семье и детям совместно с другими субъектами (ГУЗ, ГУО, ВОИ,КДН) |
3. | Усиленное внимание к вопросам медицинской, социальной и профессиональной реабилитации детей- инвалидов, особенно неорганизованных |
2007 г. | УСПН,ГУЗ,ВОИ ,ВОС,ВОГ,МСЭ, ФСС |
4. | Принятие комплексной программы реабилитации инвалидов |
2007 г. | УСПН, ВОИ, ВОГ |
5. | Создание и постоянное обновление компьютерной базы данных (с внесением полного спектра оказанной социальной помощи): - многодетных семей; - семей "группы риска"; - семей с детьми-инвалидами; - неблагополучных семей; - малообеспеченных семей, нуждающихся в пособиях, компенсациях, дополнительном питании и лекарственном обеспечении и других видах помощи, с целью планирования финансирования для оказания всех видов адресной помощи |
2007 г. | Отдел помощи семье и детям, Отдел пособий на детей |
Примечание: источником финансирования мероприятий, предусмотренных разделом 13, являются средства республиканского бюджета.
9. Дополнить раздел 14 "Здравоохранение"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия на 2007 год по выполнению городской целевой программы
"Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
здравоохранения г. Абакана на 2006-2008 гг."
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
1. | Капитальный ремонт объектов здравоохранения: - операционного блока N 1 МУЗ "Абаканская городская больница"; - 2-го этажа стационара, рентгенкабинета поликлиники N1 МУЗ "Абаканская детская больница"; - боксированного отделения МУЗ Абаканская инфекционная больница"; - 3 и 4 этажей старого корпуса и 2-х рентген- кабинетов МУЗ "Абаканская городская поликлиника"; - 2-го гинекологического отделения МУЗ "Родильный дом" |
23500,0 5600,0 6400,0 1200,0 8000,0 2000,0 |
Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города |
2. | Текущий ремонт (покраска, побелка, замена линолеума, ремонт столярки) |
6440,0 |
Бюджет города |
3. | Разработка проектно-сметной документации на объектах ГУЗ |
750,0 |
Бюджет города |
4. | Ремонт прочих объектов | 4710 | Бюджет города |
Итого затрат на 2007 год | 35400,0 | ||
в том числе бюджет города | 35400,0 |
10. Дополнить раздел 15 "Образование"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия по выполнению городской целевой программы
"Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений
образования г.Абакана
на 2006-2008 гг."
N п/п |
Наименование мероприятия | Стоимость ( тыс. руб.) |
Источник финансирования |
1. | Устройство шатровых кровель | 8220,0 | Бюджет города |
2. | Ремонт шиферной кровли | 198,0 | Бюджет города |
3. | Ремонт фасадов | 3500,0 | Бюджет города |
4. | Ремонт мягкой кровли | 160,0 | Бюджет города |
5. | Ремонт деревянных полов | 1351,0 | Бюджет города |
6. | Замена оконных блоков | 384,0 | Бюджет города |
7. | Электромонтажные работы | 7362,0 | Бюджет города |
8. | Ремонт системы отопления с заменой радиаторов | 4569,0 | Бюджет города |
9. | Ремонт санузлов | 3395,0 | Бюджет города |
10. | Ремонт системы канализации | 697,0 | Бюджет города |
11. | Ремонт вентиляционной системы | 385,0 | Бюджет города |
12. | Ремонт чаши бассейна (школы NN 12, 25) | 1500,0 | Бюджет города |
13. | Текущий ремонт объектов | 5846,0 | Бюджет города |
14. | Восстановление овощехранилища МДОУ "Детский сад "Звездочка" |
600,0 | Бюджет города |
15. | Капитальный ремонт здания МДОУ "Центр развития ребенка детский сад "Чайка" |
1700,0 | Бюджет города |
16. | Реконструкция объектов | 343,0 | Бюджет города |
Итого затрат на 2007 год | 40210,0 | ||
в том числе бюджет города | 40210,0 |
11. Дополнить раздел 16 "Молодежная политика" таблицей
следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п |
Мероприятия | Исполнители | Финансирование (тыс. руб.) |
1. Развитие деятельности по формированию культуры, здорового образа жизни, охране здоровья молодых горожан |
|||
1.1. | Работа центров профилактики здоровья и воспитания культуры здорового образа жизни на базе ОКЦМ "Чайка", "Родник" |
ОКЦМ |
Без дополнительных затрат |
1.2. | Разработка и реализация общественных проектов по пропаганде здорового образа жизни и контрпропаганде вредных привычек |
ОКЦМ |
50,0 из городского бюджета (за счет средств муниципального гранта по ГМП) |
1.3. | "Перекресток семи дорог" - поддержка общественных проектов и инициатив, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, предоставление услуг по оздоровлению, организации активного досуга молодежи, на конкурсной основе |
Отдел молодежи |
44,0 из городского бюджета (за счет средств программы "Дети Абакана" |
1.4. | Развитие системы медико-психологического консультирования молодежи: - Цикл занятий по основам медицинских и санитарно-гигиенических знаний для несовершеннолетних "Помоги себе сам" |
ОКЦМ ЦМП |
7,0 из городского бюджета (за счет средств программы "Дети Абакана |
2. Развитие деятельности по поддержке молодежи в сфере образования, культуры, досуга, творчества |
|||
2.1. | Проведение городских фестивалей, конкурсов, направленных на выявление талантливой молодежи: - Фестиваль творчества студентов "Синяя птица" - 45,0 т. р. - Фестиваль работающей молодежи"- 40,0 т.р. - "Рок-фестиваль" - 27,0 т.р. - -Игры КВН сезона 2007 г.- 70,0 т.р. -Интеллектуальные игры сезона 2007 г.- 20,0 т.р. |
Отдел молодежи ГЦК "Победа" АДМ |
202,0 из городского бюджета |
2.2. | Создание банка данных одаренной молодежи, творческих коллективов |
АДМ | Без дополнительных средств |
2.3. | Поддержка представителей талантливой молодежи через персональные стипендии: -стипендии Мэра для студенческой молодежи - 50,0 т.р. -премии Мэра работающей молодежи - 62,0 т.р. - премии Мэра одаренным детям - 32,0 т.р. |
Отдел молодежи |
144,0 из городского бюджета |
2.4. | Участие представителей талантливой молодежи в республиканских, региональных, российских фестивалях, конкурсах |
Отдел молодежи |
100,0 из городского бюджета |
3. Содействие экономической самостоятельности, занятости и предпринимательству молодежи |
|||
3.1. | Реализация городской целевой программы "Содействие" |
УКМиС, ГУО, КМЭ |
2331,2 из городского бюджета |
4. Поддержка молодой семьи, обеспечение жильем, создание условий, способствующих увеличению рождаемости |
|||
4.1. | Цикл просветительских мероприятий для подростков "Семья, о семье, для семьи" |
ОКЦМ, ЦБС | 8,0 из городского бюджета |
5. Развитие деятельности по формированию духовно-нравственных ценностей, общественно-активной жизненной позиции и гражданской культуры молодежи |
|||
5.1. | Реализация городской целевой программы "Патриотический выбор молодежи" |
Отдел молодежи |
395,0 т.р. из городского бюджета |
5.2. | Форум молодежи "Солдаты Державы Российской", в т.ч. конкурс патриотической песни "Полигон" |
Отдел молодежи |
32,0 т.р. из городского бюджета |
5.3. | Издание методической брошюры по методике эвалюации проектов |
Отдел молодежи ЦПС "Рост" |
За счет внебюджетных средств |
5.4. | Организация мероприятий, направленных на развитие форм общественного самоуправления молодежи и навыков молодежи в его осуществлении : -проект "Городской студенческий совет" - 10,0 т.р. - проект "Студенческий костер" - 25,0 т.р. |
Отдел молодежи |
35,0 из городского бюджета |
5.5. | Проведение городских добровольческих акций молодежи: - "Весенняя акция добра" - 20,0 т.р. -"Новогодняя акция добра" - 25,0 т.р. |
Отдел молодежи |
45,0 из городского бюджета |
5.6. | Участие молодежи в мероприятиях, посвященных юбилейным и памятным датам в истории Отечества и родного города |
Отдел молодежи, МИА |
Без дополни- тельных затрат |
6. Развитие печатных и электронных средств массовой информации, информационных центров, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи |
|||
6.1. | Участие городских молодежных СМИ в региональных, российских фестивалях и конкурсах молодежных СМИ |
МИА | 18,0 из городского бюджета |
6.2. | Проведение рекламных акций молодежных СМИ | МИА | Без дополнительных средств |
7. Развитие деятельности по профилактике асоциального поведения, экстремизма, агрессии в молодежной среде |
|||
7.1. | Кинолекторий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |
ГЦК "Победа" |
5,0 т.р. из городского бюджета (за счет средств программы "Дети Абакана" |
7.2. | Семейные старты "Мама, папа, я - спортивная семья" |
Отдел спорта | 45,0 т.р. из городского бюджета |
7.3. | Досуговая занятость подростков в кружках ОКЦМ и спортивных школах |
Учреждения спорта, ОКЦМ |
Без дополнительных средств |
7.4. | Проект "Дворовой досуг" | Отдел спорта, ОКЦМ |
60,0 т.р. из городского бюджета |
7.5. | Организация занятости и оздоровления подростков группы "риска" на базе "Ергаки", городского лагеря "Надежда" |
ДЮШСТ, ОКЦМ |
130,0 из городского бюджета(за счет средств программы "Дети Абакана" |
Итого затрат на 2007 год | 3651,2 | ||
в том числе бюджет города | 3651,2 |
12. Дополнить раздел 17 "Культура и искусство"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п |
Мероприятия | Исполнители | Финансиров ание (тыс. руб.) |
1. Развитие библиотечной деятельности | |||
1.1. | Мониторинг информационных запросов пользователей библиотек |
ЦБС | Без дополнительных средств |
1.2. | Приобретение книг, проведение подписной кампании на периодические издания |
ЦБС | 1172,0 из городского бюджета |
1.3. | Комплектование библиотечного фонда нетрадиционными носителями |
ЦБС | 100,0 из городского бюджета |
1.4. | Работа компьютеров ЦБ в сети Интернет | ЦБС | 24,0 из городского бюджета |
1.5. | Создание локальной сети в ЦБ | ЦБС | 10,0 из городского бюджета |
1.6. | Всероссийский День библиотек: конкурс профессионального мастерства библиотекарей |
ЦБС | 29,0 из городского бюджета |
1.7. | Неделя детской и юношеской книги | ЦБС | 15,0 из городского бюджета |
1.8. | Конкурс чтения (в период летних каникул) | ЦБС | 7,0 из городского бюджета |
1.9. | Слет книгочеев | ЦБС | 10,0 из городского бюджета |
2. Развитие художественного искусства и выставочной деятельности | |||
2.1. | Выставка-конкурс профессиональных художников "Золотая кисть" |
АКГ | 45,0 из городского бюджета |
2.2. | Выставка-конкурс художественного творчества детей "Золотая кисточка" |
АКГ | 28,0 из городского бюджета |
2.3. | Выставка "Абакан-река дружбы" | АКГ | 29,0 из городского бюджета |
2.4. | Выставка "Земля предков" | АКГ | 4,2 из городского бюджета |
2.5. | Выставка молодых художников | АКГ | 1,5 из городского бюджета |
2.6. | Привозные выставки | АКГ | 12,7 из городского бюджета |
3. Развитие художественного, музыкального, хореографического образования | |||
3.1. | Марафон творчества детей и подростков "Новые имена" |
МОУДОД | 125,0 из городского бюджета |
3.2. | Конкурс исполнительского мастерства среди воспитанников МОУДОД "Юные дарования - 2006" |
МОУДО | 55,0 из городского бюджета |
3.3. | Поддержка одаренных детей через подпрограмму "Одаренные дети" городской целевой программы "Дети Абакана" |
МОУДОД | 302,5 из городского бюджета |
3.4. | Строительство пристройки к ЖХШ им. Д.И.Каратанова |
ДГАЗ | Бюджет города |
3.5. | Городская целевая программа "Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования учебными пособиями, тех- ническими средствами обучения, оборудова- нием и музыкальными инструментами на 2007- 2009 годы" |
МОУДОД | 1783,587 из городского бюджета |
4. Развитие культурно - досуговой деятельности | |||
4.1. | Городской праздник "Новый год" | Отдел культуры |
386,0 из городского бюджета |
4.2. | Городской праздник "Проводы Зимы" | Отдел культуры |
77,0 из городского бюджета |
4.3. | Городской праздник "День Победы" | Отдел культуры |
225,0 из городского бюджета |
4.4. | Праздничный концерт, посвященный Всемирному Дню музыки |
Отдел культуры |
15,0 из городского бюджета |
4.5. | Музыкально-поэтический фестиваль | Отдел культуры |
30,0 из городского бюджета |
4.6. | Конкурс самодеятельного творчества детей- инвалидов "Утенок" |
ГЦК "Победа" |
24,4 из городского бюджета |
4.7. | Проект "Звоны" приглашают друзей" | Ансамбль "Звоны" МП "Детский парк "Орленок" |
Без дополнительных средств |
4.8. | День города | Отдел культуры |
2800,0 из городского бюджета, спонсорские средства |
4.9. | Целевые летние проекты досуговой занятости детей и подростков на базе учреждений культуры и искусства |
Отдел культуры. учреждения культуры |
250,5 из городского бюджета (за счет целевой программы "Дети Абакан" |
4.13. | Интеллектуальные игры | Отдел культуры |
15,0 из городского бюджета |
Итого затрат на 2007 год | 7576,4 | ||
в том числе бюджет города | 7576,4 |
13. Дополнить раздел 18 "Физическая культура, спорт и туризм"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п |
Мероприятия | Исполнители | Финансирование (тыс. руб.) |
1. Развитие массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением | |||
1.1. | Реконструкция и восстановление парковых площадок и трасс для самостоятельных занятий населения физической культурой и спортом |
ДГАЗ | Бюджет города |
1.2. | Поддержка целевых проектов развития массовой физической культуры горожан на конкурсной основе на средства муниципального гранта |
Отдел спорта | За счет муници- пального гранта из городского бюджета |
1.3. | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий |
Отдел спорта, учреждения спорта |
432,0 из городского бюджета |
1.4. | Проведение спортивно-массовых мероприятий в микрорайонах |
Отдел спорта, старосты |
112,1 из городского бюджета |
1.5. | Проведение спортивно-массовых мероприятий в трудовых коллективах |
Отдел спорта | 60,0 из городского бюджета |
2. Развитие физической культуры в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования |
|||
2.1. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов физического воспитания |
ГУО | Через ГУО |
2.2. | Поддержка целевых проектов физической подготовки молодежи к службе в армии на конкурсной основе из средства муниципального гранта |
Отдел спорта | За счет муници- пального гранта из городского бюджета |
2.3. | Формирование единого календаря спортивно- массовых мероприятий |
ГУО, отдел спорта |
Без дополнительных средств |
2.4. | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий для различных возрастных групп учащейся и студенческой молодежи |
ГУО, отдел спорта |
573,55 из городского бюджета |
2.5. | Проведение спортивно-массовых мероприятий для допризывной молодежи |
ГУО, отдел спорта |
44,0 из городского бюджета |
2.6. | Проведение мероприятий по техническим видам спорта |
ГУО, ЦДТ | 58,95 из городского бюджета |
3. Развитие физкультурно-спортивной работы среди людей с ограниченными возможностями |
|||
3.1 | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов |
КДЮСШ | 26,6 из городского бюджета |
3.2. | Подготовка спортсменов-инвалидов к всероссийским и международным соревнованиям |
КДЮСШ | Без дополни- тельных средств |
4. Развитие спорта высоких достижений |
|||
4.1. | Реализация городской целевой программы развития спорта в городе Абакане |
Отдел спорта | 1212,0 из городского бюджета |
4.2. | Поддержка целевых проектов развития спорта на конкурсной основе на средства муниципального гранта |
Отдел спорта | За счет муници- пального гранта из городского бюджета |
5. Развитие спортивно-оздоровительного туризма |
|||
5.1. | Организация походов выходного дня, Дней здоровья для учащихся СОШ |
ДЮШСТ ОКЦМ |
100,0 из городского бюджета |
5.2. | Туристское многоборье по пешеходному туризму среди жителей города |
ДЮШСТ | 13,0 из городского бюджета |
5.3. | Соревнования по водному туризму "Абаканское ралли" |
ДЮШСТ | 5,0 из городского бюджета |
5.4. | Городской праздник "Мы выбираем туризм" | Отдел спорта, ДЮШСТ |
40,0 из городского бюджета |
5.5. | Реклама спортивно-оздоровительного туризма | ДЮШСТ | За счет внебюджетных средств |
Итого затрат на 2007 год | 2677,2 | ||
в том числе бюджет города на 2007 год | 2677.2 | ||
Всего затрат по УКМмС на | 13904,8 | ||
в том числе бюджет города | 13904,8 |
Примечание: общая сумма, выделяемая на муниципальные гранты в области физической культуры и спорта 900,0 тыс. руб. по номинации будет распределена только в начале 2007 года.
Сокращения, используемые в разделе:
ОКЦМ - Общественно культурный центр микрорайона
ЦМП - Центр медицинской профилактики
АДМ - Абаканский Дворец Молодежи
УКМиС - Управление культуры, молодежи и спорта
ГУО - Городское управление образования
КМЭ - Комитет муниципальной экономики
ЦБС - Централизованная библиотечная система
ЦПС "Рост" - Центр психологического сопровождения
МИА - Молодежное информационное агентство
ДЮШСТ - Детско-юношеская школа спортивного туризма
АКГ - Абаканская картинная галерея
МОУДОД - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей
МОУДО - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования
ДГАЗ - Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства
ДМШ N 1 - Детская музыкальная школа N 1
ЦДТ - Центр детского творчества
КДЮСШ - Комплексная детско-юношеская спортивная школа
14. Дополнить раздел 19 "Коммунальное хозяйство"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N |Наименование мероприятий | Стоимость | Источник |
|п/п | | (тыс. руб.) | финансирования |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МУП "Абаканские электрические сети" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Реконструкция объектов, приобретение |
| |основных средств |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Реконструкция линий уличного освещения | | |
| |районов города | 3000,0 |Бюджет города |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|2. |Проект развития электрических сетей | | |
| |г.Абакана | 400,0 |Бюджет города |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|3. |Строительство КЛ-10 от подстанции | | |
| |"Северная" до РТП 22 | 200,0 |Бюджет города |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|4. |Электроснабжение X жилого района | 17000,0 |Бюджет города |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|5. |Электроснабжение ул. Толстого (Н.Согра) | 4000,0 |Бюджет города |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|6. |Электроснабжение больничного городка с | | |
| |благоустройством | 7000,0 |Бюджет города |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|7. |Электроснабжение Черногорского парка | 1500,0 |Бюджет города |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|8. |Капитальный ремонт КЛ-0,4 на жилые дома и | | |
| |объекты соцкультбыта | 4500,0 |Бюджет города |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|9. |Капитальный ремонт КЛ-10к тяговой | | |
| |подстанции "N 1 | 5200,0 |Бюджет города |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
| |Итого затрат на 2007 год | 42800,0 | |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
| |В том числе бюджет города | 42800,0 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МП "Водоканал" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|N п/п |Наименование мероприятий | Стоимость | Источник |
| | | (тыс. руб.) | финансирования |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
| |Затраты на приобретение техники | | |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|1. |Экскаватор (ЭО-4321) | 2000,0 |Средства предприятия |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|2. |Оборудование для бестраншейной прокладки | | |
| |водопроводной сети | 650,0 |Средства предприятия |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|3. |Оргтехника | 50,0 |Средства предприятия |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|4. |Системы частотного регулирования для | 1500,0 |Средства предприятия |
| |сооружении водопровода и канализации | | |
|-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
|5. |Замена насосного оборудования на | 700,0 |Средства предприятия |
| |сооружениях водопровода и канализации | | |
\-------+------------------------------------------------------+-------------------+----------------------|
6. |Обновление станочного парка ОГМ | 750,0 |Средства предприятия |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
|||
1. | Берегоукрепление водозабора N1 | 400,0 | Бюджет города |
2. | Замена водопровода по ул. Володарского (в гр. Пушкина-Советская) |
2800,0 |
Бюджет города |
3. | Замена водопровода по ул. Советская (в гр. ул. Кравченко-Володарского) |
2100,0 |
Бюджет города |
4. | Замена водопровода по ул. Чертыгашева (в гр. ул. Вяткина-Чертыгашева, 56) |
4800,0 |
Бюджет города |
5. | Строительство водопровода по ул. Профсоюзная |
8000,0 |
Бюджет города |
6. | Капитальный ремонт водопровода по ул.Крылова |
250,0 |
Бюджет города |
7. | Капитальный ремонт канализационного коллектора к КНС - 17 |
1500,0 |
Бюджет города |
8. | Корректировка проекта водоснабжения и водоотведения |
300,0 |
Бюджет города |
Итого затрат на 2007 год | 25800,0 | ||
в том числе: средства предприятия | 5650,0 | ||
бюджет города | 20150,0 |
МП "Абаканские тепловые сети"
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
1. | Проектирование магистральной тепловой сети по ул. Ярыгина |
200,0 |
Средства предприятия |
2. | Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Ярыгина от ТК-7 по ул.Советской до сальникова компенсатора (1 очередь) |
3430,0 |
Средства предприятия |
3. | Строительство тепловой сети ТК-3 А (ТК-1) от котельной N 9 |
8410,0 |
Средства предприятия |
4. | Проектирование тепловой сети от ТК-17 по ул. Ломоносова до котельной N 16 |
250,0 |
Средства предприятия |
3. | Ремонт тепловых сетей | 3000,0 | Бюджет города |
4. | Долевое участие в реконструкции тепловой сети по ул. Ярыгина |
5000,0 |
Бюджет города |
Итого затрат на 2007 год | 20290,0 | ||
в том числе бюджет города | 8000,0 | ||
средства предприятия | 12290,0 | ||
МУП "Спецавтобаза ЖКХ" | |||
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
Приобретение автотранспорта | |||
1. | Мусоровоз МК-20 КАМАЗ-53213 | 600,0 | Бюджет города |
2. | Мусоровоз КО-440 ГАЗ-3307 | 560,0 | Средства предприятия |
3. | Вакуумная КО-520 ЗИЛ-433362 | 260,0 | Бюджет города |
4. | Укладка асфальта на кладбище N 4 | 4314,8 | Бюджет города |
5. | Асфальтирование подъездных путей к МУП "Pитуальные услуги" |
115,0 | Бюджет города |
6. | Приобретение оборудования | 500,0 | Бюджет города |
7. | Приобретение ручных тележек для перевозки мусора |
60,0 | Бюджет города |
Итого затрат на 2007 год | 6595,2 | ||
в том числе бюджет города | 6595,2 | ||
Всего затрат по разд. 19 на 2007 год | 100737,8 | ||
в том числе бюджет города | 81693,2 | ||
средства предприятия | 19044,6 |
15. Дополнить раздел 20 "Транспорт"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
Безопасность дорожного движения | |||
1. | Проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия улиц города |
3000,0 | Бюджет города |
2. | Изготовление и установка остановочных павильонов |
250,0 | Бюджет города |
3. | Ремонт остановочных павильонов | 250,0 | Бюджет города |
4. | Устройство искусственных дорожных неровностей |
100,0 | Бюджет города |
Развитие электротранспорта | |||
1. | Приобретение троллейбусов ( 2 шт.) | 2500,0 | Бюджет города |
Итого затрат на 2007 год | 6100,0 | ||
в том числе бюджет города | 6100,0 |
16. Дополнить раздел 21 "Жилищный фонд"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
1. | Реализация ипотечной программы города | 1000,0 | Бюджет города |
2. | Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам |
2500,0 |
Бюджет города |
3. | Капитальный ремонт жилищного фонда и коммунальных объектов, в том числе: |
42200,0 | Бюджет города |
- установка приборов учета тепловой энергии (199 шт.); |
25000,0 |
Бюджет города |
|
- капитальный ремонт подъездов (166 шт.) | 12000,0 | Бюджет города |
4. | Самосвал со съемным контейнером ММЗ-49525 ЗИЛ-494560 - съемные контейнера |
576,0 360,0 |
Бюджет города Бюджет города |
5. | Подметально-уборочная ПУМ-93 ЗИЛ-433362 |
450,0 | Бюджет города |
6. | Навесное оборудование Bobcat: - пескоразбрасывающее устройство: - оборудование для пересадки деревьев |
95,0 211,0 |
Бюджет города Бюджет города |
7. | Универсально-уборочная МК-10 МТЗ-82.1 |
270,0 | Бюджет города |
8. | Снегопогрузчик лаповый КО-206 | 320,0 | Бюджет города |
9. | Автогрейдер ГС-1402 | 920,0 | Бюджет города |
10. | Автоподъемник коленчатый УАЗ | 360,0 | Бюджет города |
11. | Бортовая машина ГАЗ-330210 | 100,0 | Бюджет города |
12. | Мусоровоз с задней загрузкой КО-440 ГАЗ- 3307 |
216,0 | Бюджет города |
13. | Компьютерная техника | 50,0 | Средства предприятия |
Строительство, капитальный ремонт | |||
1. | Проектирование и начало строительства мойки для автомобилей |
494,6 | Средства предприятия |
Итого затрат на 2007 год | 5842,6 | ||
в том числе бюджет города | 4738,0 | ||
средства предприятия | 1104,6 |
МУП "Абаканское банно-прачечное хозяйство "Айра"
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
Капитальный ремонт | |||
1. | Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции Бани N 2 "Мылча" |
160,0 | Бюджет города |
2. | Капитальный ремонт отделений Бани N 4 "Аира" |
250,0 | Бюджет города |
Итого затрат на 2007 год | 410,0 | ||
в том числе бюджет города | 410,0 |
МУП "Ритуальные услуги"
N п/п |
Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
1. | Ремонт сеточных ограждений на кладбищах N 2,3 |
92,4 | Бюджет города |
2. | Изготовление и установка сеточного ограждения на кладбище N 3 |
230,0 | Бюджет города |
3. | Изготовление и установка сеточного ограждения на кладбище N 4 |
1283,0 | Бюджет города |
4. | Реконструкция жилищного фонда | 18000,0 | Бюджет города |
5. | Благоустройство дворовых территорий | 5200,0 | Бюджет города |
Итого затрат на 2007 год: | 68900,0 | ||
в том числе бюджет города | 68900,0 |
16.# Дополнить раздел 22 "Экология и санитарно-эпидемиологическая обстановка"
таблицей следующего содержания:
Мероприятия, планируемые на 2007 год
N п/п |
Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования, сумма (тыс. руб.) |
1. | Санитарно-гигиенические исследования по воде открытых водоемов в г. Абакане |
УКХТ | Бюджет города, 80,0 |
2 | Подготовка пляжа к купальному сезону | УКХТ | Без дополнительных затрат |
3. | Реализация инвестиционной программы МУП "Спецавтобаза ЖКХ" по развитию системы коммунальной инфраструктуры на 2007 год |
МУП "Спецавтобаза ЖКХ" |
Собственные средства, бюджет города |
4. | Проведение конкурсов среди населения "Чистый уголок", "Зеленый двор", "Цветущий балкон" и др. |
УКХТ | Бюджет города, 150,0 |
5. | Ликвидация несанкционированных свалок в г. Абакане |
УКХТ, МУП "Спецавтобаза ЖКХ" |
Бюджет города, 350,0 |
6. | Обработка деревьев города от вредителей | УКХТ | Бюджет города, 150,0 |
Итого затрат на 2007 гол | 730,0 | ||
в том числе бюджет города | 730,0 |
<< Назад |
||
Содержание Решение Абаканского городского Совета депутатов Республики Хакасия от 19 декабря 2006 г. N 326 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.