Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Решению Абаканского
городского Совета депутатов
от 22 декабря 2009 г. N 194
Изменения и дополнения в "Стратегический план развития
города Абакана до 2014 года"
1. В разделе 2 "Земли города" таблицу 2.1 "Комплексные мероприятия по повышению эффективности муниципального управления земельными ресурсами" изложить в следующей редакции:
Таблица 2.1
Комплексные мероприятия по повышению эффективности
муниципального управления земельными ресурсами
Этапы |
Намеченные мероприятия по реализации концепции |
Срок реали- зации |
Финансовые ресурсы (тыс. руб.) |
Источники финансирования |
Исполнители |
1. |
Завершение работ по обновлению планово- картографического материала поселения на основе аэро- фото съемки М 1:2000 |
2009 г. |
3 600 |
Муниципальный, республиканский бюджеты |
Департамент ГАЗ, ООО "Оникс-м" |
2. |
Проведение работ по формированию земельных участков садоводческих объединений в рамках Федерального За- кона от 30.06.2006 N 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав гра- ждан на отдельные объекты недвижимого имущества" |
2009 г. |
2 000 |
Муниципальный, бюджет |
Департамент ГАЗ |
3. |
Проведение экономического многофакторного анализа и оценки для целей установления ставок земельного нало га и арендной платы за землю |
2009 г |
700 |
Муниципальный бюджет |
ООО "Институт оценки собственности и финансо- вой деятельности", г.Томск |
4. |
Проведение работ по корректировке градостроительной документации по застройке поселения (Генеральный план города, планы детальной планировки жилых рай онов) |
2009 -2011гг. |
- |
Муниципальный бюджет |
Департамент ГАЗ |
5. |
Разработка программы совершенствования системы му- ниципального контроля за использованием и охраной зе- мель в поселении |
2009 г. |
- |
- |
Департамент ГАЗ |
6. |
Завершение работ по разграничению государственной собственности на землю и регистрация права муници- пальной собственности на земельные участки |
2010 г. |
1 000 |
Муниципальный бюджет |
Департамент ГАЗ |
7. |
Проведение работ по формированию земельных участков под многоквартирными жилыми домами |
2010 г. |
8 000 |
Муниципальный бюджет |
Департамент ГАЗ |
8. |
Проведение инвентаризации земель города и выявление неиспользуемых или не надлежащим образом используе- мых земель с целью вовлечения их хозяйственный оборот |
2009-2010гг. |
- |
- |
Департамент ГАЗ |
2. В разделе 3 "Население города" внести следующие изменения таблицу 3.5 "Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции.
Таблица 3.5
Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
N п/п |
Мероприятия |
Исполнители |
Нормативный документ |
Объем и источники финансирования (тыс. руб.) |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||||
1. В области семейной политики | ||||||||
1.1. |
Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Субсидирование части процентных ста- вок по ипотечным жилищным кредитам |
КМЭ, Отдел по учету и рас- пределению жилой пло- щади |
Муниципальная целевая программа "Субсидиро- вание молодым семьям части процентных ста- вок по ипотечным жи- лищным кредитам на 2010-2013гг.", утвер- жденная Постановлении- ем Мэра г. Абакана от 19.10.2009 N 2007 |
7 500 |
8 500 |
9 500 |
10 500 |
11 500 |
1.1.2. |
Предоставление единовременных, без- возмездных социальных выплат на при- обретение жилых помещений в пределах расчетной стоимости жилья; Предоставление дополнительных соци- альных выплат при рождении (усынов- лении) детей |
КМЭ, Отдел по учету и распределе- нию жилой площади |
Городская программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Абакане на 2007-2010 годы", утвержденная Абаканским городским Советом депутатов от 29.06.2007 N 397 |
2 191 |
2 629 |
- |
- |
- |
1.2. |
Строительство спорткомплекса "Аба- кан" |
ДГАЗ |
|
205 000 |
146 950 |
345 000 |
200 |
- |
1.3. |
Строительство культурно-досугового центра в жилом районе Красный Абакан |
ДГАЗ |
|
- |
- |
65 000 |
- |
- |
1.4. |
Реализация целевых проектов и прове- дение общественных акций, направлен- ных на поддержку семьи (при проведе- нии новогодней кампании, городского праздника "День города", а также иных мероприятий) |
УКМиС, УСПН, ГУО |
|
Внебюджетные источники |
||||
1.5. |
Организация работы клуба "Молодая семья" |
УСПН, ГУО, КДН |
|
Внебюджетные источники |
||||
1.6. |
Предоставление льгот по оплате образо- вательных услуг детям из малообеспе- ченных семей, посещающим муници- пальные образовательные учреждения дополнительного образования детей |
ГУО, УКМиС |
|
Бюджет города Абакана, текущее финансирование УКМиС и ГУО |
||||
1.7. |
Проведение благотворительных акций по обеспечению одеждой и обувью де- тей из малообеспеченных семей, отды- хающих в городских и загородных лет- них лагерях |
УСПН |
|
Внебюджетные источники |
||||
1.8. |
Содействие развитию совместного се- мейного досуга и отдыха: - привлечение семей к участию в тради- ционных городских мероприятиях, кон- курсах; - развитие семейного туризма, спорта через организацию работы семейных клубов выходного дня; - проведение выставок товаров и услуг, способствующих развитию семейного отдыха |
УКМиС, ГУО, УСПН, КМЭ |
|
Бюджет города Абакана, текущее финансирование УКМиС |
||||
1.9. |
Финансирование оздоровления целевых групп детей в загородных оздорови- тельных лагерях МОУ ДОД "СОБ "Ме- ридиан", на туристско-оздоровительных сборах |
УКМиС, ГУО |
Городская целевая про- грамма "Дети Абакана на 2010 год", утвер- жденная Постановлением Мэра города Абакана от 20.11.2009 N 2273 |
3 306 |
2 570 |
4 001 |
4 401 |
4 841 |
1.10. |
Организация секции "Демографическая политика. Занятость населения" в рам- ках второй научно-практической межре- гиональной конференции "Стратегиче- ское планирование развития муници- пального образования". Выпуск сборни- ка научных работ в 2009 г. |
КМЭ |
|
30 |
- |
- |
- |
- |
1.11. |
Проведение городского конкурса с при- своением звания "Образцовая семья го- рода" (Семья года), сопровождающегося вручением путевки на семейный отдых на 3 дня |
КМЭ, УКМиС, УСПН |
|
34 |
- |
- |
- |
- |
1.12. |
Пропаганда семейных ценностей: - повышение престижа семьи в общест- венном сознании; - тематические передачи на телевиде- нии; - серия публикаций в газете "Абакан"; - размещение в СМИ материалов, спо- собствующих формированию позитив- ных ценностей; - освещение мероприятий, направлен- ных на развитие физкультурно- спортивного движения, в том числе се- мейных групп, творческих занятий в се- мье |
УСПН, ГУО, УКМиС, ИРТА, Информаци- онный отдел |
|
Внебюджетные источники |
||||
1.13. |
Вручение почетного диплома Мэра го- рода Абакана "За заслуги в семейном воспитании" |
Администра- ция г. Абака- на, УКМиС |
|
250 |
240 |
303 |
333 |
366 |
2. В области здравоохранения и охраны жизни населения |
2.1. |
Развитие сети муниципальных лечебно- профилактических учреждений, в том числе: |
ГУЗ, ДГАЗ |
Городская целевая про- грамма "Развитие здра- воохранения города Абакана на 2008-2012 гг.", утвержденная Ре- шением Абаканского го- родского Совета депута- тов от 16.10.2007 N 418 |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Строительство нового родильного дома (софинасирование из республиканского бюджета Республики Хакасия: 2009 г. - 30 000; 2010 г. - 50 000; 2011 г. - 70 000) |
ГУЗ, ДГАЗ |
|
60 000 |
30 000 |
100 000 |
- |
- |
2.1.2. |
Строительство поликлиники |
ГУЗ, ДГАЗ |
|
- |
- |
50 000 |
10 000 |
- |
2.1.3. |
Строительство городской стоматологи- ческой поликлиники |
ГУЗ, ДГАЗ |
|
- |
- |
4 000 |
100 000 |
- |
2.1.4. |
Создание флюороцентра |
ГУЗ, ДГАЗ |
|
9 850 |
20 000 |
- |
- |
- |
2.2. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно- профилактических учреждений, в том числе: |
ГУЗ, ДГАЗ |
Городская целевая про- грамма "Развитие здра- воохранения города Абакана на 2008-2012 гг.", утвержденная Ре- шением Абаканского го- родского Совета депута- тов от 16.10.2007 N 418 |
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Проведение капитальных ремонтов |
ГУЗ, ДГАЗ |
|
75 770 |
600 |
42 200 |
22 900 |
14 300 |
2.2.2. |
Обновление автотранспорта |
ГУЗ |
|
3 400 |
- |
7 700 |
7 600 |
6 000 |
2.2.3 |
Оснащение оборудованием |
ГУЗ |
|
92 790 |
36 200 |
56 960 |
29 155 |
90 000 |
2.3. |
Информатизация здравоохранения горо- да Абакана |
ГУЗ |
Городская целевая про- грамма "Развитие здра- воохранения города Абакана на 2008-2012 гг.", утвержденная Ре- шением Абаканского го- родского Совета депута- тов от 16.10.2007 N 418 |
24 400 |
2 963 |
12 400 |
5 150 |
5 000 |
2.4. |
Улучшение жилищных условий меди- цинских работников муниципальных учреждений и предприятий здравоохра- нения города Абакана |
ГУЗ, КМЭ, Отдел по учету и рас- пределению жилой пло- щади |
Подпрограмма "О мерах по обеспечению жильем медицинских работни- ков муниципальных уч- реждений и предприятий здравоохранения города Абакана" городской це- левой программы "Раз- витие здравоохранения города Абакана на 2008- 2012 гг.", утвержденная Решением Абаканского городского Совета депу- татов от 16.10.2007 N 418 |
9 500 |
9 000 |
10 500 |
13 000 |
17 000 |
2.5. |
Организация и проведение иммунопро- филактики детских инфекционных забо- леваний |
ГУЗ |
|
140 |
153 |
168 |
185 |
204 |
2.6. |
Профилактика осложнений при искусст- венных прерываниях беременности и распространение агитационных мате- риалов, направленных на уменьшение количества абортов |
ГУЗ |
|
100 |
110 |
121 |
133 |
146 |
2.7. |
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Профилактика правонарушений на тер- ритории города |
УВД, ГУЗ, ГУО, КДН, УКМиС, УКХТ, ЦЗН, УСПН, КМЭ |
Городская целевая ком- плексная программа "Профилактика право- нарушений на террито- рии города Абакана на 2007-2010 годы", утвер- жденная Абаканским городским Советом де- путатов от 08.11.2006 N 306 |
4 671 |
3 279 |
- |
- |
- |
2.7.2. |
Улучшение условий и охраны труда |
КМЭ, УКМиС |
Городская программа "Улучшение условий и охраны труда в муници- пальном образовании город Абакан на 2010 год", утвержденная По- становлением Мэра го- рода Абакана от 27.08.2009 N 2071, Городская целевая про- грамма "Противопожар- ная защита и охрана тру- да в учреждениях, под- ведомственных Управ- лению культуры, моло- дежи и спорта Админи- страции города Абакана на 2009-2011гг.", утвер- жденная Постановлени- ем Мэра города Абакана от 23.10.2008 N 1938 |
655 |
838 |
953 |
191 |
220 |
2.7.3. |
Повышение безопасности дорожного движения |
ГИБДД, УКХТ, ГУО |
Городская программа "Повышение безопасно- сти дорожного движения в городе Абакане на 2007-2009 гг.", утвер- жденная Абаканским городским Советом де- путатов от 20.04.2007 N 377 |
252 730 |
4 300 |
- |
- |
- |
2.8. |
Пропаганда здорового образа жизни: - тематические конкурсы социальных проектов, общественные акции; - проведение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий го- родского уровня; - тематические передачи на телевиде- нии; - серия публикаций в газете "Абакан" |
ГУЗ, УКМиС, ГУО, ИРТА, Информаци- онный отдел |
Городская комплексная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане на 2009-2013 годы", ут- вержденная Постановле- нием Мэра города Аба- кана от 12.11.2008 N 2072 |
Бюджет города Абакана, текущее финансирование УКМиС, ГУО, ГУЗ |
||||
3. В области образования и культуры | ||||||||
3.1. |
Развитие сети муниципальных образова- тельных учреждений (далее - МОУ), в том числе: |
ГУО, ДГАЗ |
Программа "Развитие образования в городе Абакане на 2009-2013 гг.", утвержденная По- становлением Мэра го- рода Абакана от 10.11.2008 N 2053 |
|
|
|
|
|
3.1.4. |
Строительство учреждений дошкольно- го образования: - детский сад в Юго-западном жилом районе; - детский сад в 6-м микрорайоне 1-го жилого района; - детский сад в 7-м микрорайоне 1-го жилого района; - детский сад по ул. Трудовая; - детский сад для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в 8-м микрорайоне 1-го жилого района |
ГУО, ДГАЗ |
|
70 000 |
85 000 |
150 000 |
160 000 |
250 000 |
3.2. |
Создание условий для обеспечения ка- чества образования, в том числе: |
ГУО |
Программа "Развитие образования в городе Абакане на 2009-2013 гг.", утвержденная По- становлением Мэра го- рода Абакана от 10.11.2008 N 2053 |
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Формирование сети предшкольной под- готовки детей 5-7 лет |
ГУО |
|
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
3.2.2. |
Создание единого информационного пространства в муниципальной системе образования |
ГУО |
|
327 |
40 |
380 |
410 |
430 |
3.3. |
Укрепление материально-технической базы МОУ, в том числе: |
ГУО, ДГАЗ |
Программа "Развитие образования в городе Абакане на 2009-2013 гг.", утвержденная По- становлением Мэра го- рода Абакана от 10.11.2008 N 2053 |
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Капитальный ремонт МОУ |
ГУО, ДГАЗ |
|
94 256 |
42 250 |
121 127 |
148 263 |
174 241 |
3.3.2. |
Текущий ремонт МОУ |
ГУО |
|
32 300 |
38 042 |
38 873 |
51 737 |
65 759 |
3.3.3. |
Обеспечение безопасности зданий и со- оружений МОУ |
ГУО |
|
3 189 |
2 841 |
3 442 |
3 780 |
4 150 |
3.3.4. |
Обустройство территорий, прилегаю- щих к МОУ |
ГУО |
|
10 675 |
5 863 |
16 782 |
18 820 |
21 031 |
3.4. |
Развитие системы дополнительного об- разования детей, в том числе: |
ГУО |
Программа "Развитие образования в городе Абакане на 2009-2013 гг.", утвержденная По- становлением Мэра го- рода Абакана от 10.11.2008 N 2053 |
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Информатизация муниципальной систе- мы дополнительного образования детей |
ГУО |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.4.2. |
Приобретение учебного оборудования для развития технического творчества детей |
ГУО |
|
100 |
65 |
100 |
100 |
100 |
3.5. |
Замена технологического оборудования: - блока питания детских садов; - школьных столовых |
ГУО |
Программа "Развитие образования в городе Абакане на 2009-2013 гг.", утвержденная По- становлением Мэра го- рода Абакана от 10.11.2008 N 2053 |
7 320 |
4 764 |
4 888 |
4 384 |
3 974 |
3.6. |
Проведение обучающих семинаров в общеобразовательных учреждениях, на- правленных на ответственное отноше- ние к собственному здоровью, здоровью будущих поколений, пропаганду семей- ных ценностей |
ГУО |
|
25 |
10 |
36 |
43 |
52 |
3.7. |
Развитие сети МОУ дополнительного образования, подведомственных УКМиС, в том числе: |
УКМиС, ДГАЗ |
Городская целевая про- грамма "Строительство, капитальный и текущий ремонт учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежи и спорта Ад- министрации города Абакана" на 2009 год, утвержденная Постанов- лением Мэра города Абакана от 05.11.2008 N 2013 |
|
|
|
|
|
3.7.1. |
Строительство пристройки к детской музыкальной школе им. Кенеля |
УКМиС, ДГАЗ |
|
36 000 |
30 000 |
- |
- |
- |
3.7.2. |
Строительство пристройки к детской художественной школе |
УКМиС, ДГАЗ |
|
- |
- |
- |
60 000 |
- |
3.7.3. |
Строительство пристройки к детской школе искусств МОУ ДОД "Детская школа искусств N2"
|
УКМиС, ДГАЗ |
|
8 000 |
15 000 |
- |
- |
- |
4. В области трудоустройства (занятости) населения |
4.1. |
Формирование кадрового потенциала населения, в том числе: |
ЦЗН, Координаци- онный коми- тет содейст- вия занятости населения г. Абакана |
Постановление Мэра го- рода Абакана от 25.05.2005 N 919 "Об утверждении положения и состава координаци- онного комитета содей- ствия занятости населе- ния города Абакана" |
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Прогнозирование потребностей работо- дателей в кадрах на среднесрочную пер- спективу: - при проведении городского конкурса на звание "Лучший молодой предпринима- тель"; - при субсидировании субъектам малого и среднего предпринимательства части процентных ставок по кредитам, при- влекаемым для реализации инвестиции- онных проектов, или части затрат на уп- лату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды |
КМЭ |
Постановление Мэра го- рода Абакана от 20.04.2009 N 707 "Об организации и проведе- нии городского конкурса на звание "Лучший мо- лодой предприниматель. Абакан-2009" (утвер- ждается ежегодно); Постановление Мэра го- рода Абакана от 19.11.2008 N 2114 "Об утверждении город- ской программы "Ос- новные направления поддержки и содействия развитию малого и сред- него предприниматель- ства в городе Абакане на 2009 год" |
6 158 |
2 254,4 |
10 227 |
12 272 |
12 326 |
4.1.2. |
Организация ярмарок вакансий и учеб- ных рабочих мест |
ЦЗН, ГУО |
|
Бюджет города Абакана, текущее финансирование ГУО |
4.2. |
Организация занятости и развитие тру- довой мотивации молодежи |
УКМиС, ГУО |
Городская целевая ком- плексная программа "Молодежь Абакана" (2009-2012 годы), ут- вержденная Постановле- нием Мэра города Аба- кана от 13.10.2008 N 1987 |
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Проведение конкурсов, презентаций, слетов под девизом "Радуга профессий" |
ГУО |
|
16 |
- |
16 |
16 |
16 |
4.2.2. |
Реализация целевого проекта "Город- ской студенческий отряд" |
УКМиС |
|
790 |
800 |
800 |
800 |
- |
4.2.3. |
Проведение конкурса среди предпри- ятий, организаций города на лучшую постановку работы по созданию условий для временной трудовой занятости мо- лодежи |
УКМиС |
|
300 |
- |
320 |
330 |
- |
4.2.4. |
Реализация проекта "Профессиональ- ный старт" |
УКМиС |
|
25 |
25 |
29 |
31 |
- |
4.2.5. |
Реализация видеопроекта о пропаганде востребованных профессий на рынке труда, подготовка серии информацион- ных материалов о трудовых династиях города, о людях-профессионалах своего дела "Моя профессия - мое призвание" |
УКМиС, ИРТА |
|
30 |
- |
40 |
45 |
- |
4.2.6. |
Организация занятости молодежи, в том числе организация временной трудовой занятости несовершеннолетних на базе учреждений культуры, молодежи и спорта, учреждений дополнительного образования, на базе микрорайонов |
ЦЗН, УКМиС, ГУО, КДН, старосты микрорай- онов |
|
364 |
1361 |
578 |
619 |
- |
4.2.7. |
Реализация проекта "Формула успеха" |
УКМиС |
|
60 |
60 |
70 |
75 |
- |
4.2.8. |
Ежегодное вручение: - персональных стипендии Мэра города Абакана лучшим студентам высших учебных заведений; - премии Мэра города Абакана рабо- тающей молодежи |
УКМиС |
Постановление Мэра го- рода Абакана от 16.11.2009 N 2218 "Об утверждении Положения о персональной стипен- дии Мэра города Абака- на студентам высших учебных заведений" и Постановление Мэра го- рода Абакана от 31.05.2005 N 948 "Об утверждении премии Мэра города Абакана работающей молодежи" |
162 |
227 |
196 |
215 |
237 |
4.3. |
Организация оплачиваемых обществен- ных работ |
ЦЗН |
Городская программа "Общественные работы" на 2009-2011 годы, ут- вержденная Постановле- нием Мэра города Аба- кана от 29.10.2008 N 1974 |
109 |
100 |
132 |
145 |
160 |
3. В разделе 5. "Муниципальный сектор экономики" внести следующие изменения:
1) Таблицу 5.14 "Показатели деятельности муниципального сектора экономики города Абакана на плановый период 2009-2013гг." изложить в новой редакции:
Таблица 5.14
Показатели деятельности муниципального сектора экономики города Абакана
на плановый период 2009-2013гг.
Показатели |
2009 г. (оценка) |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Объем произведенной продукции (работ, услуг), млн руб. |
2194,1 |
2210,6 |
2366.7 |
2609,6 |
2870,5 |
в том числе по отраслям: |
|
|
|
|
|
- жилищно-коммунальное хозяйство |
1874,7 |
1876,0 |
1964,7 |
2151,0 |
2344,0 |
- торговля |
261,0 |
270,0 |
329,0 |
377,0 |
429,0 |
- транспорт |
29,6 |
35,6 |
39,4 |
43,1 |
46,9 |
- прочие |
28,8 |
29,0 |
33,6 |
38,5 |
50,6 |
Объем платных услуг, млн руб. |
235,6 |
306,2 |
398,1 |
517,5 |
672,8 |
Численность работающих в муниципальном секторе экономики, тыс.чел. |
10,1 |
10,1 |
10,0 |
9,8 |
9,6 |
Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб. |
16339 |
17136 |
18741 |
20405 |
27814 |
2) Таблицу 5.15 "Показатели деятельности муниципалитета по управлению муниципальным имуществом на плановый период 2009-2013гг." изложить в новой редакции:
Таблица 5.15
Показатели деятельности муниципалитета по управлению муниципальным имуществом
на плановый период 2009-2013гг.
Показатели |
2009 г. (оценка) |
2010 г. (прогноз) |
2011 г. (прогноз) |
2012 г. (прогноз) |
2013 г. (прогноз) |
1. Доходы от использования муниципального имущества, всего, тыс. руб., в т.ч.: |
158884,6 |
158520 |
165220 |
181470 |
200720 |
а) от продажи имущества |
13184,6 |
5000 |
200 |
50 |
1200 |
б) дивиденды |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
в) арендные платежи, из них: |
145690 |
153500 |
165000 |
181400 |
199500 |
- аренда нежилых помещений |
74070 |
76500 |
81500 |
89500 |
98500 |
- аренда торговых мест на муниципальных рынках |
71620 |
77000 |
83500 |
91900 |
101000 |
2. Стоимость имущества в казне, млн. руб. |
2074 |
2100 |
2150 |
2150 |
2400 |
3. Стоимость имущества, стоящего на балансе муниципальных предприятий и учреждений, млн. руб. |
4637 |
4700 |
4750 |
4800 |
4400 |
4. Количество хозяйственных обществ с долей муниципального образования в уставном капитале, шт. |
22 |
20 |
20 |
20 |
19 |
5. Номинальная стоимость акций, находящихся в муниципальной собственности, тыс. руб. |
26985 |
26905 |
26905 |
26905 |
26634,9 |
3) Таблицу 5.16 "Мероприятия по реализации Программы развития муниципального сектора экономики" изложить в следующей редакции:
Таблица 5.16
Мероприятия по реализации Программы развития муниципального сектора экономики
Мероприятия |
Срок исполнения |
Исполнители |
I. Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития муниципального сектора экономики | ||
1.1. Разработка и утверждение Положения о балансовой комиссии Администрации г. Абакана в новой редакции |
1 квартал 2010 г. |
КМЭ г. Абакана, МУ "ГПС "Кодекс" |
1.2. Разработка и утверждение нормативных документов, направленных на совершенствование структуры муниципального сектора экономики, повышение качества управления и эффективности его функционирования |
2009-2013гг. |
КМЭ г.Абакана, МУ "ГПС "Кодекс" |
II. Повышение эффективности муниципального производственного сектора экономики | ||
1. Создание эффективного механизма управления муниципальными предприятиями. | ||
1.1. Активизация работы Балансовой комиссии Администрации г. Абакана |
постоянно |
Балансовая комиссия |
1.2. Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий и учреждений г.Абакана в свете требований федеральных законов N 131 и N 185 |
2010 г. |
КМЭ г.Абакана, УКХТ |
1.3. Оптимизация состава и структуры пакетов акций, закрепленных в муниципальной собственности г.Абакана |
2009г. |
КМЭ г.Абакана |
2. Совершенствование финансовой политики на предприятиях муниципального сектора экономики | ||
2.1. Внедрение системы бюджетирования на предприятиях |
2010 г. |
КМЭ г.Абакана, УКХТ, муниципальные предприятия |
2.2. Совершенствование тарифной политики: - проведение технологической и финансовой экспертизы цен и тарифов на предприятиях коммунального комплекса в соответствии с требованиями законодательства; - проведение технологической экспертизы и установление нормативов потребления коммунальных услуг для потребителей г.Абакана; - внедрение системы двухставочного тарифа на услуги ЖКХ и использование ценовых лимитов, ограничивающих рост цен в муниципальном секторе экономики уровнем инфляции; - введение действенных штрафных санкций за нарушение ценовой дисциплины |
не реже одного раза в три года по мере необходимости
ежегодно
2009 г. |
муниципальные предприятия
муниципальные предприятия
Комиссия по ценам и тарифам
Комиссия по ценам и тарифам |
2.3. Совершенствование налоговой политики муниципальных предприятий: - разработка и утверждение методических рекомендаций по внедрению системы налогового менеджмента на предприятиях; - выбор оптимальной модели учетной политики с учетом налогового менеджмента; - оценка налоговых преимуществ деятельности объединений муниципальных предприятий |
2010г. ежегодно 2009 г. |
КМЭ г.Абакана муниципальные предприятия КМЭ г.Абакана |
2.4. Совершенствование инвестиционной и инновационной политики: - формирование инвестиционного портфеля муниципального сектора экономики; - подготовка и утверждение инвестиционных программ муниципальных предприятий, их корректировка; - организация мониторинга реализации инвестиционных программ муниципального сектора экономики; - создание "Банка идей" по перспективному развитию предприятий муниципального сектора экономики через Интернет-страницу на сайте Администрации г.Абакана; - расширение спектра дополнительных услуг, предлагаемых муниципальными предприятиями и учреждениями г. Абакана |
ежегодно
ежегодно
постоянно
2011г.
постоянно |
КМЭ г.Абакана, УКХТ муниципальные предприятия,УКХТ, КМЭ г.Абакана КМЭ г.Абакана, УКХТ КМЭ г.Абакана, УКХТ муниципальные предприятия |
3. Развитие системы мониторинга производственного муниципального сектора экономики | ||
3.1. Введение в практику системы обязательного ежегодного опубликования основных результатов хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, отчетов о работе Балансовой комиссии Администрации г. Абакана |
2010г. |
Балансовая комиссия |
3.2. Развитие системы обратной связи с потребителями жилищно-коммунальных и других муниципальных услуг (в форме анкетирования, обмена мнениями на сайте города и др.) |
постоянно |
муниципальные предприятия |
3.3. Организация и проведение публичных слушаний по итогам реализации мероприятий программ и планов развития муниципального сектора экономики |
2012 г. |
КМЭ г.Абакана, УКХТ |
3.4. Совершенствование информационного обеспечения муниципального сектора экономики: - организация современной системы муниципальной статистики; - организация и проведение мониторинга муниципального сектора экономики |
2013г. 2012г. |
КМЭ г.Абакана КМЭ г.Абакана |
4. Совершенствование кадрового обеспечения производственного муниципального сектора экономики | ||
4.1. Проведение конкурса на звание "Лучшая управляющая организация в сфере жилищно- коммунального хозяйства за 2009 год" |
1 квартал 2010 г. |
УКХТ |
4.2. Совершенствование системы аттестации кадров муниципальных предприятий |
постоянно |
МУ "ГПС "Кодекс" |
4.3. Проведение ежегодного конкурса на лучшего руководителя, специалиста муниципального предприятия |
ежегодно |
УКХТ |
III. Повышение эффективности использования муниципального имущества | ||
1. Приватизация муниципального недвижимого имущества | ||
1.1. Разработка Плана приватизации имущества на 2011 год |
4 квартал 2010г |
КМЭ г.Абакана |
1.2. Выявление на муниципальных предприятиях и учреждениях излишнего имущества, не используемого для муниципальных нужд, проведение его приватизации |
постоянно |
КМЭ г.Абакана |
1.3. Осуществление контроля за ходом осуществления приватизации муниципального имущества |
постоянно |
КМЭ г.Абакана |
1.4. Осуществление продажи акций обществ с долей муниципального образования г.Абакан в соответствии с утвержденным Планом приватизации объектов муниципальной собственности |
2009-2013 гг. |
КМЭ г.Абакана |
2. Осуществление учета и государственной регистрации муниципального имущества | ||
2.1. Проведение учета и государственной регистрации объектов муниципального недвижимого имущества |
2009 -2013 гг. |
КМЭ г.Абакана |
2.2. Организация балансового учета муниципального имущества в соответствии с Приказом Минфина РФ "Об утверждении инструкции по бюджетному учету" от 10.02.2006 N 25 |
2010 г. |
КМЭ г.Абакана |
2.3. Усовершенствование базы данных "Реестр муниципальной собственности г.Абакана" с целью организации бухгалтерского учета и оперативного получения достоверных данных по каждому объекту муниципальной собственности |
2010 г. |
КМЭ г.Абакана |
3. Улучшение структуры и состава муниципального имущества, повышение эффективности его использования | ||
3.1. Увеличение муниципального имущества за счет строительства новых и реконструкции существующих объектов |
постоянно |
КМЭ г.Абакана |
3.2. Пополнение залогового фонда г.Абакана за счет помещений, закрепленных в муниципальной казне |
постоянно |
КМЭ г.Абакана |
3.3. Выявление бесхозяйного имущества и оформление документации на прием его в муниципальную собственность |
постоянно |
КМЭ г.Абакана |
3.4. Повышение эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, а также составляющего казну города; ежегодное увеличение поступлений в бюджет города от использования муниципального имущества в размере не ниже роста индекса потребительских цен |
постоянно |
КМЭ г.Абакана, муниципальные предприятия, муниципальные учреждения |
3.5. Повышение инвестиционной привлекательности объектов муниципальной собственности за счет: - участия бюджета города в инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт; - формирования и утверждения для организаций коммунального комплекса надбавок к тарифам и тарифов на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры; - привлечения частных инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры путем заключения концессионных соглашений, инвестиционных договоров на реконструкцию муниципальных объектов недвижимости |
постоянно |
КМЭ г.Абакана, УКХТ, БКУ г.Абакана |
4. В разделе 7. "Потребительский рынок" внести следующие изменения таблицу 7.4. "Основные мероприятия программы развития потребительского рынка города Абакана" изложить в следующей редакции:
Таблица 7.4
Основные мероприятия программы развития потребительского рынка города Абакана
N |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Источники фи- нансирования |
Финансирование, тыс. руб. |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||||
I. Развитие инфраструктуры потребительского рынка | ||||||||
1.1 |
Организация торгового обслуживания го- родских, республиканских культурно - массовых и спортивных мероприятий, из- бирательных кампаний: - Проводы зимы; - День Победы; - День защиты детей; - День России; - Весенний мотокросс; - День молодежи; - День города; - День туризма; - Новый год; - День выборов и др. |
КМЭ г. Абакана; УКМиС Адми- нистрации г.Абакана
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2 |
Работа межведомственной комиссии по координации и упорядочению деятельно- сти розничных рынков на территории го- рода Абакана |
КМЭ г. Абакана |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Работа комиссии по выдаче Документа о соответствии прилегающих территорий требованиям, предъявляемым законода- тельством Республики Хакасия к объек- там, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции с содер- жанием этилового спирта более 15% объ- ема готовой продукции |
КМЭ г. Абакана |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4 |
Упорядочение и контроль за размещением объектов передвижной мелкорозничной торговой сети: - автоцистерны с квасом; - холодильные прилавки для продажи мо- роженого; - бахчевые; - цветы, выращенные на приусадебных участках; - елочные базары и др. |
КМЭ г. Абакана; ДГАЗ Админи- страции г. Аба- кана; ОГИБДД УВД по г. Абакану |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5 |
Организация размещения и контроль за работой летних кафе |
КМЭ г. Абакана; ДГАЗ Админи- страции г. Аба- кана; ОГИБДД УВД по г. Абакану |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.6 |
Проведение заседаний Совета предприни- мателей при Администрации города Аба- кана по вопросам координации деятельно- сти структурных подразделений Админи- страции города Абакана и субъектов пред- принимательства |
КМЭ г. Абакана |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.7 |
Разработка и реализация предложений и проектов нормативных актов, направлен- ных на совершенствование системы нало- гообложения, включая изменения и до- полнения в действующие законы |
КМЭ г. Абакана |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.8 |
Поступление ЕНВД в бюджет города Аба- кана (единый налог на вмененный доход) |
КМЭ г. Абакана |
- |
143 500 |
152 950 |
163 200 |
174 110 |
185 750 |
II. Содействие и поддержка развития малого и среднего бизнеса |
|
|
||||||
2.1 |
Проведение обучающих семинаров, тре- нингов, "круглых столов" для малого и среднего предпринимательства |
КМЭ г. Абакана; ООО "Компания Мирабэль"; НО "Муниципальный фонд развития предпринима- тельства" |
Бюджет города |
50,0 |
56,0 |
62,0 |
69,0 |
75,0 |
2.2 |
Оказание консалтинговых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по организации, налогообложению и веде- нию бизнеса |
КМЭ г. Абакана; НО "Муници- пальный фонд развития пред- принимательст- ва" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Оказание консалтинговых услуг по реали- зации программам субсидирования и микрокредитования на муниципальном уровне |
КМЭ г. Абакана; НО "Муници- пальный фонд развития пред- принимательст- ва" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.4 |
Содействие продвижению товаров и услуг местных производителей путем организа- ции и проведения конкурсно- выставоч- ных мероприятий: |
КМЭ г. Абакана |
Бюджет города Абакана; внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- "Новогодняя сказка"; |
|
|
106,44 |
- |
140,7 |
162,0 |
186,1 |
|
- "Мир красоты и здоровья"; |
|
|
115,5 |
- |
198,2 |
260,0 |
337,0 |
|
- "Лучший в сфере торговли и оказания услуг населению"; |
|
|
169,5 |
172,4 |
224,2 |
257,8 |
296,5 |
|
- "Лучший молодой предприниматель"; |
|
|
157,85 |
154,4 |
178,0 |
187,0 |
196,2 |
|
- выставка - ярмарка "Лучшие товары и услуги города Абакана"; |
|
|
135,0 |
- |
163,5 |
180,0 |
197,8 |
|
- "Предпринимательский турнир"; |
|
|
179,8 |
- |
220,0 |
242,0 |
266,0 |
|
- "Партнерские встречи" |
|
|
- |
386,5 |
- |
- |
- |
|
2.5 |
Работа со СМИ: - поддержка и продвижение предпринима- тельского корпуса; - информирование об инновационных тех- нологиях в отраслях потребительского рынка |
КМЭ г. Абакана |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.6 |
Проведение аналитических, прогнозируе- мых, мониторинговых и иных исследова- ний по проблемам отраслей потребитель- ского рынка |
КМЭ г. Абакана |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
III. Защита прав потребителей | ||||||||
3.1 |
Работа с письмами и обращениями граж- дан по вопросам защиты прав потребите- лей |
КМЭ г. Абакана |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2 |
Оказание консалтинговых услуг потреби- телям, субъектам малого и среднего пред- принимательства по вопросам защиты прав потребителей |
КМЭ г. Абакана |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3 |
Обмен информацией по выявленным на- рушениям законодательства в сфере защи- ты прав потребителей между заинтересо- ванными органами исполнительной вла- сти, общественными организациями |
КМЭ г. Абакана; Управление Фе- деральной служ- бы по надзору в сфере защиты прав потребите- лей и благополу- чия человека по РХ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.4 |
Просвещение и обучение населения осно- вам потребительских знаний и культуре потребительского поведения через средст- ва массовой информации |
КМЭ г. Абакана |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
IV. Взаимодействия с государственными структурами | ||||||||
4.1 |
Взаимодействие с органами государствен- ного контроля по проведению мероприя- тий в области организации потребитель- ского рынка |
КМЭ г. Абакана; Госкомитет по промышленности и предпринима- тельству РХ; Управление Фе- деральной служ- бы по надзору в сфере защиты прав потребите- лей и благополу- чия человека по РХ; Антимоно- польный комитет; УВД по г. Абака- ну; ОГИБДД УВД по г. Абака- ну |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2 |
Взаимодействие с образовательными уч- реждениями, осуществляющими подго- товку, переподготовку кадров для потре- бительского рынка |
КМЭ г. Абакана; Хакасский госу- дарственный университет им. Катанова Н. Ф.; ГОУ "Профес- сиональный ли- цей N 2" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. В разделе 9. "Градостроительство" таблицу 9.6 "Прогнозные параметры деятельности Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации г. Абакана на 2010-2012гг." изложить в новой редакции:
Таблица 9.6
Прогнозные параметры деятельности Департамента градостроительства, архитектуры
и землеустройства Администрации г. Абакана на 2010-2012гг.
N п/п |
Наименование |
Ед. изм |
2008 факт |
2009 оценка |
2010 прогноз |
2011 прогноз |
2012 прогноз |
1. |
Освоение МУ "Архоград" инвестиций в капитальное строительство, ре- конструкцию, капитальный ремонт и благоустройство городских объек- тов, поступающих из различных источников финансирования, в том чис- ле: |
тыс. руб. |
562944,9 |
435833,0 |
577600,0 |
536946,0 |
590641,0 |
1.1. |
по капитальному ремонту объектов |
тыс. руб. |
101987,4 |
75264,0 |
48700,0 |
92725,0 |
101998,0 |
1.2. |
по капитальному строительству |
тыс. руб. |
145224,8 |
125769,0 |
220075,0 |
154947,0 |
170442,0 |
1.3. |
по объектам, предусмотренным целевыми программами |
тыс. руб. |
298325,5 |
223080,0 |
298825,0 |
274835,0 |
302318,0 |
1.4. |
по инвентаризации земель |
тыс. руб. |
17407,2 |
11720,0 |
10000,0 |
14439,0 |
15883,0 |
2. |
Поступление денежных средств от аренды земельных участков во все уровни бюджета |
тыс. руб. |
283074,2 |
224800,0 |
239530,0 |
257450,0 |
276915,0 |
3. |
Поступление денежных средств от продажи земельных участков, нахо- дящихся под объектами недвижимости |
тыс. руб. |
71332,9 |
32500,0 |
30000,0 |
27500,0 |
25000,0 |
4. |
Поступление денежных средств от продажи на торгах земельных участ- ков либо права на заключение договора их аренды |
тыс. руб. |
226269,1 |
77363 |
80500 |
82500 |
85000 |
5. |
Общее количество заключенных договоров аренды земельных участков |
ед. |
3034 |
1852 |
1811 |
1768 |
1802 |
6. |
Предоставление в аренду земельных участков под строительство, в том числе: |
ед. |
3034 |
1852 |
1811 |
1768 |
1802 |
6.1. |
капитальных объектов |
ед. |
305 |
58 |
64 |
70 |
77 |
6.2. |
под размещение некапитальных сооружений |
ед. |
487 |
234 |
257 |
283 |
310 |
6.3. |
под индивидуальное жилое строительство |
ед. |
327 |
110 |
120 |
115 |
115 |
6.4. |
под индивидуальные капитальные гаражи |
ед. |
223 |
150 |
120 |
100 |
100 |
6.5. |
под металлические гаражи |
ед. |
1692 |
1300 |
1250 |
1200 |
1200 |
7. |
Продление договоров аренды земельных участков под некапитальными сооружениями |
ед. |
1638 |
1800 |
1980 |
2170 |
2390 |
8. |
Предоставление земельных участков в собственность, в соответствии с действующим законодательством, (безвозмездно) |
ед. |
1248 |
1370 |
1500 |
1600 |
1700 |
9. |
Изъятие не освоенных земельных участков, предоставленных для строи- тельства: |
ед. |
22 |
40 |
30 |
20 |
20 |
9.1. |
индивидуальных жилых домов |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
9.2. |
капитальных индивидуальных гаражей |
ед. |
22 |
40 |
30 |
20 |
20 |
10. |
Выдача разрешений на строительство индивидуального жилого дома |
ед. |
39 |
45 |
40 |
30 |
30 |
11. |
Выдача разрешений на реконструкцию индивидуального жилого дома |
ед. |
21 |
50 |
45 |
40 |
40 |
12. |
Выдача разрешений на выполнение строительно-монтажных работ по ка- питальным объектам |
ед. |
128 |
154 |
110 |
120 |
120 |
13. |
Принятие в эксплуатацию законченных строительством жилых домов, в том числе: |
кв.м |
106237 |
80000 |
85000 |
93000 |
101000 |
13.1. |
многоэтажных жилых домов |
кв.м. |
63007 |
42000 |
43000 |
48000 |
52000 |
13.2. |
индивидуальных жилых домов |
кв.м. |
43230 |
38000 |
42000 |
45000 |
49000 |
14. |
Выдача разрешений на реконструкцию индивидуальных жилых домов |
ед. |
12 |
25 |
20 |
20 |
20 |
15 |
Образование земельных участков и уточнение границ земельных участков для индивидуальных гаражей |
ед. |
225 |
100 |
90 |
80 |
80 |
16. |
Утверждение градостроительных планов земельных участков для индиви- дуального жилищного строительства |
ед. |
172 |
150 |
120 |
110 |
110 |
17. |
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |
ед. |
51 |
16 |
10 |
10 |
10 |
18. |
Образование и уточнение границ земельных участков по результатам ме- жевания для индивидуального жилищного строительства |
ед. |
21 |
25 |
20 |
15 |
15 |
19. |
Проведение проверок исполнения градостроительного законодательства муниципальной инспекцией архитектурно-строительного надзора |
ед. |
1323 |
1100 |
900 |
950 |
900 |
20. |
Выдача предписаний МИАСН об устранении выявленных нарушений в области архитектуры и строительства, в том числе: |
ед. |
85 |
130 |
110 |
120 |
115 |
20.1. |
с приостановлением выполнения строительно-монтажных работ |
ед. |
51 |
120 |
100 |
110 |
100 |
21. |
Перевод жилых помещений в нежилые с проведением в них реконструк- ции |
ед. |
43 |
110 |
120 |
125 |
130 |
22. |
Выдача разрешений на проведение перепланировки в помещениях жилых домов |
ед. |
548 |
345 |
350 |
355 |
360 |
23. |
Оформление исходных данных на предварительное размещение объектов |
ед. |
44 |
72 |
78 |
80 |
84 |
24. |
Выдача разрешений на реконструкцию и строительство капитальных объ- ектов |
ед. |
140 |
105 |
110 |
115 |
120 |
25. |
Подготовка градостроительных планов на капитальные объекты (за ис- ключением индивидуальных жилых домов и гаражей) |
ед. |
43 |
86 |
90 |
94 |
98 |
26. |
Проведение проверок исполнения земельного законодательства |
ед. |
977 |
800 |
780 |
760 |
700 |
27. |
Выявление нарушений земельного законодательства |
ед. |
475 |
500 |
480 |
450 |
400 |
28. |
Устранение нарушений земельного законодательства |
ед. |
424 |
480 |
460 |
430 |
390 |
29. |
Выдача разрешений на установку рекламной конструкции |
ед. |
479 |
450 |
500 |
550 |
600 |
30. |
Поступление государственной пошлины за выдачу разрешений на уста- новку рекламных конструкций |
тыс руб |
718,5 |
320,0 |
330,0 |
350,0 |
400,0 |
31. |
Выявление рекламных конструкций, установленных без соответствующе- го разрешения |
ед. |
322 |
500 |
550 |
600 |
650 |
32. |
Демонтаж рекламных конструкций, установленных без соответствующего разрешения |
ед. |
174 |
250 |
300 |
350 |
400 |
33. |
Общее поступление в ДГАЗ Администрации г.Абакана заявлений, обра- щений, писем и прочих документов, в том числе: |
ед. |
15816 |
9597 |
10500 |
11000 |
12000 |
33.1 |
от граждан, индивидуальных предпринимателей |
ед. |
10367 |
6113 |
4978 |
5150 |
6090 |
33.2. |
от юридических лиц |
ед. |
5499 |
3484 |
5522 |
5850 |
5910 |
34. |
Среднесписочная численность работающих в ДГАЗ Администрации г.Абакана |
чел |
75 |
76 |
76 |
76 |
76 |
35. |
Среднесписочная численность работающих в МУ "Архоград" |
чел |
41 |
41 |
38 |
38 |
38 |
36. |
Средняя зарплата на одного работающего в ДГАЗ Администрации г.Абакана |
руб. |
23150,0 |
28974,0 |
28974,0 |
28974,0 |
28974,0 |
37. |
Средняя зарплата на одного работающего в МУ "Архоград" |
руб. |
20600,0 |
26039,0 |
27800,0 |
29800,0 |
31900,0 |
6. В разделе 10 "Занятость населения" таблицу 10.4 "Перечень мероприятий по содействию занятости населения" изложить в следующей редакции:
Таблица 10.4
Перечень мероприятий по содействию занятости населения
Перечень мероприятий |
Сроки испол- нения |
Исполни- тели |
Источники фи- нансирования |
Средства всех уровней бюджета (тыс. руб.) |
Ожидаемые результаты (чел.) |
||
Субвенции из федерального бюджета |
Средства местного бюджета |
За счет субвен- ции из Феде- рального бюд- жета |
За счет средств местного бюд- жета |
||||
1. Координация деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и работодате- лей по содействию занятости населения | |||||||
Проводить заседания Координационного комитета содействия занятости населения города Абакана |
2010г. |
Администра- ция ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Рассматривать вопросы, касающиеся службы за- нятости населения на заседаниях межведомст- венной комиссии в рамках городской целевой комплексной Программы "Профилактика право- нарушений на территории города Абакана на 2007-2010 годы" |
2010г. |
Администра- ция ЦЗН
|
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Рассматривать вопросы, касающиеся службы за- нятости населения на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудо- вых отношений в городе Абакане |
2010г. |
Администра- ция ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Рассматривать вопросы на заседаниях "круглых столов" по вопросам подготовки квалифициро- ванных рабочих кадров |
2010г. |
Администра- ция ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Рассматривать вопросы, касающиеся службы за- нятости населения на территориальной комиссии города Абакана по квотированию рабочих мест |
2010г. |
Администра- ция ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Осуществлять превентивные мероприятия: - оказывать предувольнительные консультацион- ные услуги гражданам, увольняемым в связи с сокращением численности или штата работников организаций |
2010г. |
Администра- ция ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
1 328 |
|
2. Улучшение функционирования рынка труда | |||||||
Продолжить работу по проведению мониторинга рынка труда города Абакана на основе данных, характеризующих ситуацию на рынке труда, по- лученных от организаций и предприятий |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Провести опрос получателей государственных услуг |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Применять в практической работе результаты научно-исследовательских работ по проблемам занятости населения других регионов Российской Федерации |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Провести работу по внедрению и сопровождению программного обеспечения квартальной отчетно- сти по трудоустройству населения |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Разрабатывать и представлять разделы службы занятости в целевые, отраслевые, инвестицион- ные и иные программы, оказывающих влияние на занятость населения и ситуацию на рынке труда города Абакана |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Осуществлять реализацию мероприятий по содействию занятости населеняи города Абакана: - трудоустройство граждан; |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
2 850 |
|
- организация общественных работ; |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
320,0 |
|
54 |
|
- организация общественных работ для трудоуст- ройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
2010г. |
Администрация, ЦЗН |
Средства мест- ного бюджета |
|
120,0 |
|
12 |
- организация временного трудоустройства без- работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников, ищущих работу впервые; |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
18,0 |
|
4 |
|
- организация временного трудоустройства без- работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
76,0 |
|
30 |
|
- организация временного трудоустройства несо- вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; |
2010г. |
|
Субвенции из федерального бюджета, сред- ства местного бюджета |
1074,0 |
1684,0 |
270 |
280 |
- профессиональное обучение безработных граждан; |
2010г. |
|
Субвенции из федерального бюджета |
10000,0 |
|
930 |
|
- профессиональная ориентация; |
2010г. |
|
Субвенции из федерального бюджета |
210,0 |
|
6 000 |
|
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; |
2010г. |
|
Субвенции из федерального бюджета |
82,0 |
|
120 |
|
- оказание содействия самозанятости населения; |
2010г. |
|
Субвенции из федерального бюджета |
195,0 |
|
7 |
|
- организация ярмарок ваканский и учебных рабочих мест |
2010г. |
|
Субвенции из федерального бюджета |
200,0 |
|
2 000 |
|
- информирование о положении на рынке труда |
2010г. |
|
Субвенции из федерального бюджета |
400,0 |
|
4 000 |
|
Формировать автоматизированный банк вакансий по городу Абакану в целях содействия гражданам в трудоустройстве и обеспечения организаций города Абакана в работниках |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Принять участие в работе по созданию единого автоматизированного общероссийского банка данных вакансий в целях содействия гражданам в трудоустройстве в другой местности, в том числе на сезонные и временные работы, обеспечения потребности предприятий в работниках |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
3. Развитие трудовых ресурсов | |||||||
Организовать работу по профессиональной пере- подготовки и повышения квалификации безра- ботных граждан с целью повышения их профес- сиональной мобильности и конкурентоспособно- сти на рынке труда |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Совершенствовать работу: - по организации профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных гра- ждан; |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
- по организации обучения безработных граждан основам предпринимательской деятельности и поддержки создаваемых ими структур малого бизнеса; |
2010г. |
ЦЗН, ФПМП |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
- по информированию незанятого населения и безработных граждан о ситуации на рынке труда города Абакана |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Содействовать при заключении отраслевых (межотраслевых) профессиональных тарифных соглашений и коллективных договоров включе- нию мер, направленных на разработку программ совершенствования кадрового потенциала: - совершенствованию (созданию) материально- технической, учебно-методической базы для профессиональной подготовки, повышения ква- лификации работников; |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
-созданию и развитию системы внутрипроизвод- ственного обучения работников, включая повы- шение квалификации и переподготовку граждан, уволенных из организаций в связи с сокращением численности или штата работников организации |
|
|
|
|
|
|
|
- развитию и организационно-практическому со- провождению системы профессиональной ориен- тации и психологической поддержки безработ- ных граждан, уволенных из организаций в связи с сокращением численности или штата, в том числе в реструктурируемых и диверсификационных от- раслях экономики, а также учащихся и выпуск- ников образовательных учебных заведений |
|
|
|
|
|
|
|
4. Содействие занятости населения | |||||||
Содействие занятости молодежи | |||||||
Разработать и представить предложения для включения в городскую целевую программу "Содействие" по оказанию государственных ус- луг несовершеннолетним гражданам и незанятой молодежи |
2010г. |
Администра- ция, ЦЗН |
Средства мест- ного бюджета, субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Содействовать совершенствованию системы тру- доустройства выпускников профессиональных учреждений среднего и высшего образования: -предоставлять информацию о положении на рынке труда, данные о потребности в работниках предприятий и организаций г.Абакана, а также сведения из общероссийского банка вакансий; - участвовать в мероприятиях по социальной адаптации выпускников на рынке труда |
2010г. |
Отделы со- действия за- нятости сту- дентов и вы- пускников УЗ, ЦЗН, УКМиС |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Оказывать информационно-методическую по- мощь по оказанию государственных услуг по профориентационной работе несовершеннолет- ним гражданам с девиантными проявлениями |
2010г. |
ГОУ, ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Оказывать методическую, консультационную помощь по вопросам занятости населения: -предоставлять информацию о положении на рынке труда, данные о потребности в работниках предприятий и организаций г.Абакана, а также сведения из общероссийского банка вакансий; - участвовать в мероприятиях по социальной адаптации выпускников на рынке труда |
2010г. |
Администра- ция, ЦЗН, УКМиС |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Проводить работу в рамках Городской межве- домственной комиссии по профилактике право- нарушений (временная занятость и профессио- нальная ориентация) |
2010г. |
Администра- ция, ЦЗН, УКМиС |
Средства мест- ного бюджета, работодателей субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Организовать работу по временной занятости не- совершеннолетних граждан из группы риска, на- правленных в службу занятости для оказания го- сударственных услуг субъектами профилактики |
2010г. |
КДН и ЗП ЦЗН, УКМиС |
Средства мест- ного бюджета, работодателей субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Оказывать содействие в трудоустройстве, обуче- нии по направлению службы занятости несо- вершеннолетним из слабозащищенной категории граждан |
2010г. |
ЦЗН, УКМиС |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Содействовать трудоустройству молодежи, особо нуждающейся в социальной защите и испыты- вающий трудности в поиске работы в соответст- вии установленными квотами |
2010г. |
Администра- ция, ЦЗН |
Средства мест- ного бюджета, работодателей субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Содействие занятости инвалидов | |||||||
Содействовать внедрению эффективных меха- низмов проведения активной политики занятости населения, включая организацию и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан - инвалидов в целях оказа- ния им помощи в трудоустройстве |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Организовать профессиональное информирова- ние, профессиональное консультирование, пси- хологическую поддержку инвалидов в целях вы- бора сферы деятельности (профессии), трудоуст- ройства, возможности профессионального обуче- ния |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Организовать в период проведения Декады инва- лидов и семинаров работу по оказанию услуг по вопросам профессиональной реабилитации, адап- тации и трудоустройства инвалидов |
2010г. |
Администра- ция, ЦЗН |
Средства мест- ного бюджета, работодателей субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Содействовать трудоустройству инвалидов в со- ответствии установленными квотами |
2010г. |
Администра- ция, ЦЗН |
Средства мест- ного бюджета, работодателей субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Содействие занятости граждан, уволенных с военной службы | |||||||
Проводить мероприятия с безработными и неза- нятыми гражданами: - по военно-профессиональной ориентации в це- лях их подготовки к призыву на военную службу, поступлению на нее по контракту; - по переориентации граждан, уволенных с воен- ной службы, на гражданские специальности и их профессиональной адаптации |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Осуществлять обмен открытой информацией для опубликования: - о количественно-качественной характеристике трудовых ресурсов в г. Абакане; - о потребностях Вооруженных Сил Российской Федерации в тех или иных категориях специали- стов; - о возможностях их переобучения и трудоустрой- ства |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Содействие занятости лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы | |||||||
Предоставлять информационно-методическую помощь специалистам учреждений уголовно- исполнительной системы |
2010г. |
ЦЗН, учреж- дения УФСИН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Предоставлять органам исполнения наказания сведения о перечне профессий, специальностей, пользующихся спросом на рынке труда с целью организации упреждающего обучения
|
2010г. |
ЦЗН, учреж- дений УФСИН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
5. Социальная поддержка безработных граждан | |||||||
Социальные выплаты: - выплата пособия по безработице; - возмещение расходов пенсионному фонду по выплате досрочных пенсий; - выплата стипендии в период профессионального обучения; - материальная помощь |
2010г. |
ЦЗН
|
Субвенции из федерального бюджета
|
60 000,0 5 000,0
5 141,0
0 |
|
3 500 62
930
0 |
|
Осуществлять выплату материальной поддержки граждан в период их участия во временных работах: - общественные работы; |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
320,0 |
|
54 |
|
- временное трудоустройство безработных граж- дан, испытывающих трудности в поиске работы; |
|
|
Субвенции из федерального бюджета |
76,0 |
|
30 |
|
- временное трудоустройство безработных граж- дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни- ков, ищущих работу впервые; |
|
|
Субвенции из федерального бюджета |
18,0 |
|
4 |
|
- временное трудоустройство несовершеннолет- них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод- ное от учебы время |
|
|
Субвенции из федерального бюджета |
1074,0 |
|
270 |
|
Оказывать содействие безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности |
|
|
Субвенции из федерального бюджета |
195,0 |
|
7 |
|
Совершенствовать работу по унификацию пер- вичного документооборота в соответствии с тех- нологией работы органов службы занятости в рамках программного комплекса |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Совершенствовать электронный документооборот со Сбербанком РФ по РХ, Управлением федерального казначейства Министерства финансов РФ по РХ, Отделением пенсионного фонда РФ по РХ |
2010г. |
ЦЗН |
Субвенции из федерального бюджета |
|
|
|
|
Итого затрат на 2010 год |
82 716 |
1 804 |
22 085 |
292 |
7. В разделе 11. "Социальная защита" таблицу 11.18 "Основные мероприятия и ресурсные обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
Таблица 11.18
Основные мероприятия и ресурсные обеспечение программы
N п/п |
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки исполнения и объем финансирования (тыс. руб.) |
Источники финан- сирования |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||||
1. Организационные мероприятия | ||||||||
1.1 |
Продолжение интеграции баз данных в режиме "Еди- ного окна" (внутри УСПН) |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
1.2. |
Организация, проведение и (или) участие в проведе- нии акций, привлекающих внимание к проблемам пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и дру- гих граждан, нуждающихся в социальной поддержке (месячников, декадников, международных дней, ис- торических дат): - Акций милосердия; - Дня пожилого человека; - Дня инвалида; - Дня Победы в Великой отечественной войне; - Дня семьи; - Дня защиты детей; - Дня матери; - выставок творчества детей-инвалидов в Детской реабилитационной комнате; - Фестивалей художественного творчества детей с ог- раниченными возможностями (городского "Утенок", Республиканского "Поверь в себя"); - Спартакиад детей с ограниченными возможностями (городской, республиканской) |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
1.3. |
Проведение информационно-разъяснительной работы по переводу мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ус- тановленных федеральным и региональным законода- тельством, в денежную форму |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
1.4. |
Оптимизация и автоматизация обмена данными с ор- ганизациями-партнерами, предоставляющими жи- лищно-коммунальные услуги по электронной почте, сети Интернет |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
1.5. |
Работа по формированию личных дел льготников для осуществления работы по переводу мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральным и региональным законодательством, в денежную форму |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
1.6. |
Проведение выездных консультаций в жилые районы города Абакана |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
1.7. |
Ведение электронного банка данных лиц льготных категорий, неблагополучных семей с детьми и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
1.8. |
Ведение электронного банка данных многодетных, неблагополучных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
1.9. |
Создание и ведение электронного банка данных де- тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оздоровлении |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
1.10. |
Создание и ведение электронного банка данных де- тей-инвалидов |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
1.11. |
Расширение спектра межведомственных взаимодейст- вий по вопросам социальной поддержки пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
1.12. |
Расширение круга источников информации, обеспе- чение прямого контакта УСПН со средствами массо- вой информации |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
2. Меры социальной поддержки льготных категорий граждан | ||||||||
2.1. |
Возмещение затрат по предоставленным льготам (ус- луги ЖКХ, топливо, проезд, зубопротезирование, ус- тановка телефона, компенсация абонентской платы за пользование телефоном и радиоточкой, медикамен- ты), в полном объеме и с максимальными удобствами региональным и федеральным льготным категориям граждан согласно действующему законодательству (ветераны труда, ветераны военной службы, ветераны государственной службы, труженики тыла, реабили- тированные лица и лица, пострадавшие от политиче- ских репрессий, ветераны войны и боевых действий, лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ле- нинграда", члены семей погибших (умерших) инва- лидов войны, участников ВОВ, узники концлагерей, ветеранов боевых действий, инвалиды, в том числе дети-инвалиды, многодетные семьи, лица, постра- давшие в результате радиационной катастрофы на ЧАЭС) |
УСПН |
195 199,0 |
221 375,0 в т.ч.
-105 678
- 115 697 |
259 008,0 |
303 039,0 |
354 555,0 |
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет |
2.2. |
Выдача удостоверений, талонов на проезд и их дуб- ликатов льготным категориям |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
3. Меры социальной поддержки семей с детьми | ||||||||
3.1. |
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязатель- ному социальному страхованию |
УСПН |
5 792,4 |
6 206,1 |
6 826,7 |
7 509,4 |
8 260,3 |
Федеральный бюджет |
3.2. |
Назначение и выплата ежемесячного пособия по ухо- ду за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию |
УСПН |
42 000,0 |
52 000,0 |
47 520,0 |
52 272,0 |
57 499,2 |
Федеральный бюджет |
3.3. |
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ре- бенка семьям, имеющим доход ниже величины про- житочного минимума |
УСПН |
15 600,0 |
21 000,0 |
17 400,0 |
17 900,0 |
18 300,0 |
Республиканский бюджет |
3.4. |
Назначение и выплата единовременного пособия бе- ременной жене военнослужащего, проходящего во- енную службу по призыву |
УСПН |
145,6 |
600 |
218,4 |
236,6 |
254,8 |
Федеральный бюджет |
3.5. |
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ре- бенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
УСПН |
1 489,8 |
4 000 |
2 782,3 |
3 338,8 |
3 672,63 |
Федеральный бюджет |
3.6. |
Предоставление мер социальной поддержки много- детным семьям: - проезд детей школьного возраста; - проезд одного из родителей; -оплата ЖКХ; - обеспечение лекарствами; - обеспечение топливом (Закон Республики Хакасия N 43-ЗРХ от 02.10.2008 "О мерах социальной под- держки многодетных семей в Республике Хакасия") |
УСПН |
4 744,0 |
6 154,8 |
6 831,4 |
8 197,6 |
9 838,0 |
Республиканский бюджет |
3.7. |
Предоставление многодетным семьям, среднедуше- вой доход которых не превышает величины прожи- точного минимума на душу населения, установленно- го в Республике Хакасия, ежегодной денежной вы- платы в размере 1000 рублей на одного ребенка, обу- чающегося в общеобразовательном учреждении, для подготовки к началу учебного года (Закон Республи- ки Хакасия N 43-ЗРХ от 02.10.2008 "О мерах соци- альной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия") |
УСПН |
1 200,0 |
700,0 |
- |
- |
- |
Республиканский бюджет |
3.8. |
Предоставление многодетным семьям, среднедуше- вой доход которых не превышает величины прожи- точного минимума на душу населения, установлено- го в Республике Хакасия, единовременной матери- альной помощи в размере 10000 рублей ребенку, по- ступившему в высшее учебное заведение (Закон Рес- публики Хакасия N 43-ЗРХ от 02.10 2008 "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Респуб- лике Хакасия") |
УСПН |
1 000,0 |
300 |
- |
- |
- |
Республиканский бюджет |
3.9. |
Проведение профилактических мер, направленных на решение семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних через взаимодействие с другими субъектами профилактики. Совершенствование форм и методов проведения индивидуально- профилактической работы с семьями и детьми |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
3.10. |
Внедрение конструктивно-стимулирующих методов в социальную работу с детьми-инвалидами для реалии- зации социо-культурной реабилитации детей- инвалидов в Детской реабилитационной комнате УСПН |
УСПН |
33,0 |
- |
- |
- |
- |
Республиканский бюджет |
4. Меры социальной поддержки малоимущего населения и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ||||||||
4.1. |
Назначение и выплата жилищных субсидий |
УСПН |
36 500,0 |
41 553,3 |
38 700,0 |
40 450,0 |
42 000,0 |
Республиканский бюджет |
4.2. |
Оказание адресной материальной помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуа- ции |
УСПН |
170,0 |
260,0 |
210,0 |
230,0 |
250,0 |
Республиканский бюджет |
4.3. |
Оформление документов для оказания материальной помощи из средств Пенсионного фонда РФ нерабо- тающим пенсионерам |
УСПН |
590,0 |
600,0 |
- |
- |
- |
Федеральный бюд- жет |
||
4.4. |
Оказание финансовой помощи на оформление доку- ментов лицам, освободившимся из мест лишения свободы, лицам, попавшим в трудную жизненную си- туацию (документы, удостоверяющие личность, ме- дицинская карта для устройства в дома-интернаты (оплата анализов), приобретение проездных докумен- тов) |
УСПН |
150,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
Городской бюджет |
||
4.5. |
Бесплатное предоставление нуждающимся гражданам и семьям с детьми, находящимся в трудной жизнен- ной необходимости, натуральной помощи в виде продуктов питания, а также предметов первой необ- ходимости, одежды, обуви, школьных принадлежно- стей (б/у) |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Благотворительные пожертвования фи- зических и юриди- ческих лиц |
||
5. Помощь в виде предоставления льгот и услуг пожилым гражданам, инвалидам и семьям с детьми | ||||||||||
5.1. |
Обеспечение надомного обслуживания на платной и бесплатной основе нуждающихся одиноких престаре- лых граждан |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
||
5.2. |
Патронаж семей, имеющих пожилых людей и инва- лидов, с целью преодоления кризисной ситуации. |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
||
5.3. |
Организация волонтерского движения с целью оказа- ния содействия в социальном обслуживании и соци- альной поддержки населения |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
||
5.4. |
Организация досуговой деятельности для пожилых граждан, состоящих на социальном обслуживании (спонсорская помощь) |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
||
6. Мероприятия, содействующие обеспечению занятости лиц, нуждающихся в социальной поддержке | ||||||||||
6.1. |
Формирование муниципального социального стан- дарта, гарантирующего предоставление социальных услуг в сфере трудовой занятости молодежи |
УКМиС УСПН ГУ РХ "ЦЗН г. Абакана" |
Участие в разработке орг. механизма |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
||||
7. Развитие сети учреждений, предоставляющих социальные услуги | ||||||||||
7.1. |
Открытие Комплексного центра социального обслу- живания населения |
УСПН |
- |
- |
- |
- |
- |
Текущее финанси- рование |
|
Всего: |
|
|
281 872,2 в т.ч.
117 136,1
164 686,1
50 000 |
|
|
|
Федеральный бюд- жет
Республиканский бюджет
Бюджет г. Абакана |
8. В разделе 12. "Здравоохранение" таблицу 12.15 "Мероприятия программы развития здравоохранения города Абакана" изложить в следующей редакции:
Таблица 12.15
Мероприятия программы развития здравоохранения города Абакана
N п/п |
Мероприятия |
Сумма финанси- рования (тысяч рублей) |
Финансирование по годам (тысяч рублей) |
Ответствен- ный исполни- тель |
||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||||
1. |
Кадры здравоохранения |
текущее финанси- рование |
|
|
|
|
|
ГУЗ МУЗ |
1.1. |
Повышение квалификации Це- левые специализации, участие в работе съездов, конгрессов, конференций |
текущее финанси- рование |
|
|
|
|
|
ГУЗ МУЗ |
1.2. |
Социальная защита работников здравоохранения. Страхование здоровья и профессиональной ответственности |
текущее финанси- рование |
|
|
|
|
|
ГУЗ МУЗ |
1.3. |
Материальное стимулирование |
текущее финанси- рование |
|
|
|
|
|
ГУЗ МУЗ |
2. |
Обеспечение жильем медицин- ских работников муниципаль- ных учреждений и предпри- ятий здравоохранения |
59000 |
9500 |
9000 |
10500 |
13000 |
17000 |
КМЭ |
2.1. |
Предоставление жилья из фон- да коммерческого найма |
18000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
4000 |
КМЭ |
2.2. |
Предоставление субсидий по ипотечным жилищным креди- там |
41000 |
4500 |
6000 |
7500 |
10000 |
13000 |
КМЭ |
3. |
Развитие сети муниципальных лечебно-профилактических уч- реждений |
864250 |
43050 |
50000 |
264000 |
300000 |
100000 |
ДГАЗ ГУЗ |
3.1. |
Строительство и реконструк- ция |
864250 |
43050 |
50000 |
264000 |
300 000 |
100000 |
ДГАЗ ГУЗ |
3.1.1 |
МУЗ "Абаканская детская го- родская больница" |
206000 |
|
|
6000 |
100000 |
100000 |
ДГАЗ ГУЗ |
3.1.2 |
МУЗ "Родильный дом" |
350000 |
30000 |
30000 |
170000 |
|
|
ДГАЗ ГУЗ |
3.1.3 |
МУЗ "Абаканская городская стоматологическая поликлини- ка" |
104000 |
|
|
4000 |
100000 |
|
ДГАЗ ГУЗ |
3.1.4 |
МУЗ "Абаканская городская поликлиника N2" |
153000 |
|
|
50000 |
100000 |
|
ДГАЗ ГУЗ |
3.1.5 |
МУЗ "Абаканская городская поликлиника" Флюороцентр |
10850 |
10850 |
20000 |
|
|
|
ДГАЗ ГУЗ |
3.1.6 |
МУЗ "Станция скорой меди- цинской помощи" Подстанция |
2200 |
2200 |
|
|
|
|
ДГАЗ ГУЗ |
3.1.7 |
МУЗ "Абаканская городская больница" вспомогательные службы |
34000 |
|
|
30000 |
|
|
ДГАЗ |
3.1.8 |
МУ "Автохозяйство ГУЗ" Ад- министративная пристройка |
4200 |
|
|
4000 |
|
|
ДГАЗ |
3.2. |
Введение дополнительных ста- вок |
Текущее финан- сирование |
|
|
|
|
|
ГУЗ БКУ |
4. |
Укрепление материально- технической базы ЛПУ г. Абакана |
615055 |
174560 |
83155 |
116860 |
59655 |
110300 |
|
4.1. |
Выполнение санитарно- гигиенических требований |
232720 |
78370 |
51100 |
52200 |
22900 |
14300 |
|
4.1.1 |
Проведение капитальных ре- монтов В т.ч.: |
216030 |
75770 |
50600 |
42200 |
22900 |
14300 |
ДГАЗ ГУЗ |
|
МУ "Автохозяйство ГУЗ" |
4200 |
3000 |
600 |
400 |
400 |
|
ДГАЗ ГУЗ |
|
МУЗ "Абаканская городская поликлиника" |
44800 |
23800 |
10000 |
7000 |
|
|
ДГАЗ ГУЗ |
|
МУЗ "Абаканская инфекцион- ная больница" |
22800 |
15000 |
3200 |
2500 |
2000 |
|
ДГАЗ ГУЗ |
|
МУЗ "Абаканская городская больница" |
66100 |
15400 |
10800 |
14200 |
10200 |
14300 |
ДГАЗ ГУЗ |
|
МУЗ "Абаканская детская го- родская больница" |
51220 |
15570 |
12000 |
18100 |
10300 |
|
ДГАЗ ГУЗ |
|
МУЗ "Станция скорой меди- цинской помощи" |
14000 |
1000 |
2000 |
|
|
|
ДГАЗ ГУЗ |
|
МУЗ "Абаканская городская стоматологическая поликлини- ка" |
1100 |
|
1000 |
|
|
|
ДГАЗ ГУЗ |
|
МУЗ "Родильный дом" |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
ДГАЗ ГУЗ |
|
Городское управление здраво- охранения |
|
|
4000 |
|
|
|
ГУЗ |
|
Пуско-наладочные работы по объектам здравоохранения |
|
|
700 |
|
|
|
ДГАЗ |
|
Подключение объектов здраво- охранения к сетям инженерно- технического обеспечения |
|
|
1000 |
|
|
|
ДГАЗ |
|
ПСД объектов здравоохране- ния |
|
|
5000 |
|
|
|
ДГАЗ |
|
Санитарно- эпидемиологические работы и услуги по объектам здраво- охранения |
|
|
300 |
|
|
|
ДГАЗ |
4.1.2. |
Модернизация системы обес- печения медицинскими газами |
6600 |
2600 |
500 |
|
|
|
ДГАЗ ГУЗ |
4.1.3. |
Организация системы утилиза- ции медицинских отходов |
Текущее финан- сирование |
|
|
|
|
|
ГУЗ |
4.1.4. |
Благоустройство территории ЛПУ, электроснабжение, ограждение |
20000 |
|
|
10000 |
|
|
ДГАЗ ГУЗ |
4.2. |
Обеспечение лечебно- диагностического процесса |
382355 |
96190 |
32055 |
64660 |
36755 |
96000 |
|
4.2.1. |
Обновление автотранспорта |
29500 |
3400 |
|
7700 |
7600 |
6000 |
ГУЗ БКУ |
4.2.2. |
Оснащение оборудованием |
352835 |
92790 |
32055 |
56960 |
29155 |
90000 |
ГУЗ БКУ |
5. |
Информатизация здравоохра- нения г. Абакана |
93300 |
24400 |
2963 |
12400 |
5150 |
5000 |
ГУЗ |
|
Итого |
1548285 |
251510 |
145118 |
403760 |
377805 |
232300 |
|
9. В разделе 13. "Образование" таблицу 13.7 "Основные программные мероприятия" изложить в следующей редакции:
Таблица 13.7
Основные программные мероприятия
N п/п |
Основные действия и мероприятия |
Исполнители |
Объем финансирования по годам, тыс. руб |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Всего |
|||
1. Развитие сети муниципальных образовательных учреждений | ||||||||
1.1. |
Анализ действующей сети общеобразова- тельных учреждений, социальных и других рисков, связанных с ее развитием, подго- товка предложений по дальнейшему ее развитию |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Строительство новых детских садов |
ДГАЗ |
70 000 |
85 000 |
150 000 |
160 000 |
200 000 |
645 112 |
1.3. |
Работа со СМИ по информированию об- щественности о необходимости развития сети ОУ |
ГУО, МК |
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Осуществление мониторинга реализации Программы |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
Всего |
70 000 |
85 000 |
150 000 |
160 000 |
200 000 |
645 112 |
||
2. Создание условий для обеспечения качества образования | ||||||||
2.1. |
Инновационная деятельность в муници- пальной системе образования |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Переход на новый уровень управления ин- новационными площадками через форми- рование локальных инновационных сетей |
Инновационный совет ГУО |
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Формирование сети предшкольной подго- товки детей 5-7 лет |
ГУО, ОУ |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
700 |
2.1.3 |
Мониторинг инновационных процессов, внедрение в практику методик анализа и оценки инноваций |
МК, ОУ |
5 |
10 |
10 |
15 |
15 |
55 |
2.1.4 |
Выявление и поддержка инициатив МОУ через проведение Смотра-конкурса иннова- ционных, разработок, проектов, программ и др. |
ГУО, МК |
100 |
110 |
120 |
140 |
160 |
630 |
2.1.5. |
Осуществление консалтинговой деятель- ности по актуальным вопросам развития образовательных учреждений |
МК |
|
|
|
|
|
|
2.1.5 |
Проведение обучающих семинаров, кон- ференций, мастер-классов по проблемам экспериментальной деятельности и освое- нию нововведений |
ГУО, МК |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
2.1.7. |
Тиражирование и распространение иннова- ционного опыта (издание сборников, посо- бий, рекомендаций, публикация в педаго- гической печати) |
МК, ОУ |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
470 |
2.1.8 |
Активное использование сайта МК для информационно-методической работы |
МК |
10 |
25 |
25 |
30 |
30 |
120 |
2.1.9 |
Обеспечение дифференцированного и ин- дивидуального подхода в работе с педаго- гическими кадрами (диагностика профес- сионального уровня, выстраивание индиви- дуальной траектории повышения профес- сиональной компетентности и т.д.) |
МК, ОУ |
5 |
10 |
10 |
15 |
20 |
60 |
2.1.10 |
Осуществление научного руководства му- ниципальными инновационными площад- ками (экспериментальными, базовыми площадками и ресурсными центрами) |
ГУО, ОУ |
400 |
0 |
500 |
500 |
500 |
1 900 |
2.1.11 |
Оказание научной поддержки в создании конкурсных материалов ОУ - участникам республиканских и российских конкурсов |
ГУО, МК |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
250 |
2.1.12 |
Выявление и поощрение лучших иннова- ционных практик педагогов через профес- сиональные массовые мероприятия |
ГУО, МК |
170 |
480 |
200 |
200 |
200 |
1 250 |
2.1.13 |
Повышение квалификации и переподго- товка участников инновационных процесс- сов в научно-образовательных центрах РХ и РФ |
ГУО, МК, ОУ |
350
|
160 |
170 |
180 |
500
|
1 360
|
2.1.14 |
Создание единого информационного про- странства в муниципальной системе обра- зования: - введение должности главного специали- ста ГУО по информатизации - создание сайта ГУО |
ГУО |
302
25 |
0
40 |
350
30 |
380
30 |
400
30 |
1 432
155 |
2.1.15 |
Преобразование МК в Информационно- методический центр, введение в штатное расписание должности методиста по ин- форматизации образовательного процесса: - заработная плата - техническое оснащение |
ГУО |
150 40 |
170 |
180 |
190 |
200 |
890 40 |
2.1.16 |
Мониторинг эффективности использова- ния ИКТ в реальном образовательном про- цессе |
ГУО, МК |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
2.1.17 |
Создание условий для дистанционного обучения и Интернет-обучения всем субъ- ектам образовательного процесса |
ГУО, МК, ОУ |
30 |
0 |
40 |
40 |
45 |
155 |
|||
2.1.18 |
Оптимизация использования Интернет- ресурсов: - систематизация информационно- образовательных ресурсов; - создание виртуальных профессиональных объединений; - осуществление сетевых коммуникаций в педагогическом Интернет-сообществе (проведение дистанционных семинаров, онлайн-конференций). |
МК, ОУ |
|
|
|
|
|
|
|||
2.1.19 |
Внедрение в практику ОУ управленческих, диагностических, коррекционных, профи- лактических компьютерных программ, по- вышающих эффективность ОП |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|||
2.1.20 |
Проведение ключевого мероприятия по информатизации образования - городского Форума "Информатизация образования" |
ГУО, МК |
|
100 |
|
150 |
|
250 |
|||
2.1.21 |
Долевое финансирование проектов участ- ников конкурса на соискание грантов МО и Н РХ в сфере развития единой информа- ционной среды образовательной среды на 2008-2010 гг. |
ГУО |
100 |
100 |
|
|
|
200 |
|||
Всего |
1 932 |
1 500 |
1 950 |
2 205 |
2 455 |
10 042 |
|||||
2.2. Внедрение и отработка региональной модели оценки качества образования | |||||||||||
2.2.1 |
Совершенствование организации и прове- дения итоговой аттестации по завершению основного образования |
ГУО |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
|||
2.2.2 |
Участие в международных исследованиях по оценке качества образования |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|||
2.2.3 |
Приобретение программ для автоматиза- ции сбора статистической информации |
ГУО |
100 |
|
100 |
|
|
200 |
|||
2.2.4 |
Формирование банка образовательных достижений обучающихся |
ГУО, ОУ |
|
|
|
|
|
|
|||
2.2.5 |
Создание муниципальной системы инфор- мирования жителей г. Абакана об образо- вательных результатах МОУ |
ГУО, ОУ |
|
|
|
|
|
|
2.2.6 |
Организация и проведение социологиче- ских исследований удовлетворенности по- требителей качеством образовательных услуг |
ГУО, ОУ |
|
|
|
|
|
|
Всего |
110 |
10 |
110 |
10 |
10 |
250 |
||
2.3. Укрепление материально-технической базы | ||||||||
2.3.1 |
Капитальный ремонт МОУ |
ДГАЗ |
70 168 |
42 250 |
85 090 |
97 845 |
117 226 |
410 329 |
ГУО |
24 088 |
- |
36 037 |
50 418 |
57 015 |
167 558 |
||
2.3.2 |
Текущий ремонт МОУ |
ГУО |
32 300 |
38 042 |
38 873 |
51 737 |
65 759 |
226 711 |
2.3.3 |
Обеспечение безопасности зданий и со- оружений МОУ |
ГУО |
3 189 |
2 841 |
3 442 |
3 780 |
4 150 |
17 402 |
2.3.4 |
Обустройство территорий, прилегающих к МОУ |
ГУО |
10 675 |
5 863 |
16 782 |
18 820 |
21 031 |
73 171 |
Всего |
140 420 |
88 996 |
180 224 |
222 600 |
265 181 |
895 171 |
||
2.4. Кадровое обеспечение муниципальной системы образования | ||||||||
2.4.1. |
Взаимодействие с учреждениями дополни- тельного профессионального образования по организации повышения квалификации и переподготовки педагогических и руко- водящих работников МОУ |
МК, ОУ |
|
|
|
|
|
|
2.4.2. |
Мониторинг прохождения курсовой под- готовки педагогическими и руководящими работниками МОУ |
МК, ОУ |
5 |
0 |
5 |
10 |
15 |
35 |
2.4.3. |
Совершенствование системы подбора и расстановки управленческих кадров в му- ниципальной системе образования |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
2.4.4. |
Выявление педагогически одаренных вы- пускников МОУ и ориентация их на овла- дение педагогическими специальностями |
ОУ, ЦДТ |
|
|
|
|
|
|
2.4.5. |
Развитие и совершенствование институ- циональных стимулов закрепления высо- коквалифицированных кадров в МОУ |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
2.4.6. |
Приобретение и внедрение автоматизиро- ванной системы "Кадры учреждений обра- зования" |
ГУО |
|
|
20 |
20 |
25 |
65 |
2.4.7. |
Открытие на сайтах ГУО, МОУ раздела "Требуется учитель" |
ГУО, ОУ |
|
|
|
|
|
|
|||
Всего |
5 |
0 |
25 |
30 |
40 |
100 |
|||||
3. Развитие системы дополнительного образования детей | |||||||||||
3.1. |
Информатизация муниципальной системы дополнительного образования |
ОУ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
|||
3.2. |
Поддержка и развитие школьных музеев |
ОУ |
50 |
0 |
70 |
80 |
90 |
290 |
|||
3.3. |
Приобретение учебного оборудования для развития технического творчества |
ЦДТ, ОУ |
100 |
65 |
100 |
100 |
100 |
435 |
|||
Всего |
250 |
165 |
270 |
280 |
290 |
1 225 |
|||||
4. Расширение общественного участия в управлении образованием | |||||||||||
4.1. |
Принятие нормативного акта, регламенти- рующего общественное участие в управле- нии муниципальной системой образования |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
|||
4.2. |
Представление в СМИ позитивных образ- цов общественного участия в управлении МОУ |
ГУО, ОУ |
10 |
0 |
10 |
10 |
10 |
40 |
|||
4.3. |
Проведение совместных совещаний с представителями органов государственно- общественного управления и руководите- лями МОУ по организации взаимодейст- вия |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
|||
4.4. |
Проведение совещаний с представителями общественности, участвующими в оценке качества образования в период итоговой аттестации |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
|||
4.5. |
Разработка порядка подготовки и пред- ставления публичных отчетов МОУ |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
|||
4.6. |
Мониторинг предоставления ежегодных публичных отчетов МОУ |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
|||
4.7. |
Создание и организация деятельности об- щественного совета по развитию образова- ния в г. Абакане |
ГУО |
50 |
30 |
60 |
60 |
70 |
270 |
|||
Всего |
60 |
30 |
70 |
70 |
80 |
310 |
5. Совершенствование экономических механизмов в сфере образования | ||||||||
5.1. |
Финансово-экономического анализ поло- жения МОУ, подготовка информационно- аналитической базы |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Отработка механизма доведения средств до общеобразовательных учреждений, ос- нованного на принципах нормативного по- душевого финансирования (далее - НПФ) |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
5.3. |
Проведение семинаров для различных кА- тегорий работников образования, бухгал- терии по вопросам перехода НПФ |
ГУО |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
5.4. |
Организация работы со СМИ по информи- рованию общественности о переходе МОУ на финансирование по подушевому прин- ципу |
ГУО, ОУ |
|
|
|
|
|
|
5.5. |
Формирование смет расходов МОУ на ос- нове принципов НПФ |
ГУО, ОУ |
|
|
|
|
|
|
5.6. |
Поэтапный переход образовательных уч- реждений на НПФ |
ГУО, ОУ |
|
|
|
|
|
|
5.7. |
Подготовка муниципальной нормативно- правовой и методической базы внедрения НПФ |
ГУО, МК |
|
|
|
|
|
|
5.8 |
Разработка в педагогических коллективах показателей качества педагогического тру- да и принципов зависимости оплаты труда от этих показателей |
ГУО, МК, ОУ |
|
|
|
|
|
|
5.9. |
Принятие нормативного акта, устанавли- вающего систему оплаты труда для работ- ников МОУ |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
5.10. |
Подготовка бухгалтеров к расчету зара- ботной платы педагогического, админист- ративно-руководящего, учебно- вспомогательного персонала на основе но- вой системы оплаты труда |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
5.11. |
Разработка механизма оплаты труда учи- телей, ведущих элективные курсы, при обучении детей из других школ |
ГУО |
|
|
|
|
|
|
5.12. |
Проведение семинаров для различных ка- тегорий работников образования по введе- нию новой системы оплаты труда |
ГУО |
20 |
0 |
20 |
20 |
20 |
80 |
5.13. |
Поэтапное введение новой системы оплаты труда в МОУ |
ГУО, ОУ |
|
|
|
|
|
|
5.14. |
Проведение муниципальной конференции по итогам введения новой системы оплаты труда |
ГУО |
|
|
|
|
30 |
30 |
Всего |
40 |
20 |
40 |
40 |
70 |
210 |
||
6. Совершенствование организации питания обучающихся | ||||||||
6.1. |
Проведение мониторинга состояния здоро- вья детей дошкольного и школьного воз- раста |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
6.2. |
Организация питания детей из малообес- печенных и многодетных семей |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
6.3. |
Организация информационно- просветительской работы с обучающими- ся, их родителями по вопросам здорового питания: - издание методических рекомендаций,; - проведение совместных конференций, семинаров руководителей МОУ с пред- ставителями сферы питания и др. |
ГУО, ОУ |
30 |
10 |
35 |
35 |
40 |
150 |
6.4. |
Грантовая поддержка школьных проектов "Здоровое питание детей в ОУ" |
ОУ |
100 |
100 |
100 |
120 |
120 |
540 |
6.5. |
Замена технологического оборудования - блока питания детских садов; - школьных столовых. |
ГУО |
4 689
2 631 |
2 643
2 121 |
2 142
2 746 |
1 741
2 643 |
1 231
2 743 |
12 446
12 884 |
Всего |
7 450 |
4 874 |
5 023 |
4 539 |
4 134 |
26 020 |
||
Итого |
220 267 |
180 595 |
337 712 |
389 774 |
472 260 |
1 600 608 |
10. В разделе 14 "Молодежная политика" таблица 14.10 "Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
Таблица 14.10
Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
N п/п |
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки исполнения и финансирование из городского бюджета, (в тыс. руб.) |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013г. |
|||
1. Нормативно-правовое обеспечение, формирование системы муниципальной молодежной политики | |||||||
1.1. |
Создание Координационного совета по делам молодежи при Мэре города |
Администрация го- рода, УКМиС |
- |
- |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
1.2. |
Анализ состояния работы с молодежью в различных ведомствах, образователь- ных учреждениях |
Координационный совет по делам мо- лодежи |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3. |
Формирование системы мониторинга социального положения молодежи в ос- новных сферах жизни |
Координационный совет по делам мо- лодежи |
- |
- |
28 |
30 |
50 |
1.4. |
Определение приоритетов муниципаль- ной молодежной политики |
УКМиС, МАГ, ГСС |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5. |
Развитие деятельности Молодежной Администрации города |
УКМиС, МАГ |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
50,0 |
55,0 |
1.6. |
Развитие деятельности Городского сту- денческого совета |
УКМиС, ГСС |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
29,0 |
1.7. |
Развитие деятельности городской дет- ской организации "Дружба-ынархас" |
ГУО |
10,0 |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
15,0 |
1.8. |
Формирование календаря мероприятий молодежной политики в городе |
УКМиС, МАГ |
- |
- |
- |
- |
- |
1.9. |
Развитие сети учреждений и служб по оказанию услуг молодежи |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
1.10. |
Реализация городской целевой ком- плексной программы "Молодежь Аба- кана" |
УКМиС, ГУО, КМЭ, ГУЗ, КДН |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11. |
Экспертиза результатов проекта "Моло- дежное информационное пространство", определение перспективы развития |
Координационный совет по делам мо- лодежи |
- |
- |
- |
- |
- |
1.12. |
Поиск, освоение, разработка новых ин- струментов реализации муниципальной молодежной политики (муниципальные социальные стандарты и др.) |
Координационный совет по делам мо- лодежи |
- |
- |
55 |
60 |
65 |
1.13. |
Обучение специалистов, работающих с молодежью, обмен опытом с городами и регионами Российской Федерации |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Оказание содействия социальному становлению и развитию, реализации социального потенциала молодежи города | |||||||
2.1. |
Разработка и реализация в 2010 г. про- ектов развития молодежного само- управления в городе по месту жительст- ва, учебы, работы, расширения форм участия молодежи в управлении реалии- зацией молодежной политики |
УКМиС, МАГ, ГСС ТОС, ОУ |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2. |
Проведение ежегодного Форума моло- дежи города |
УКМиС, МАГ |
100,0 |
120,0 |
140,0 |
160,0 |
178,0 |
2.3. |
Формирование инновационной практи- ки, направленной на оказание содейст- вия трудовой занятости, повышению адаптации молодежи на рынке труда |
УКМиС, МАГ, ГСС, АЦЗН, ГУО, ОУ |
- |
- |
- |
- |
- |
2.4. |
Реализация целевых проектов, способ- ствующих формированию трудовой мо- тивации, социальной и профессиональ- ной компетентности, реализации трудо- вого потенциала молодежи ("Город- ской студенческий отряд", "Формула успеха", "Город мастеров", "Временная занятость несовершеннолетних" и др.) |
УКМиС, ГУО, МАГ, ГСС, АЦЗН, ОУ |
2 911,0 |
2 296,0 |
3 408,0 |
3 625,0 |
3 987,0 |
2.5. |
Проведение мероприятий, направлен- ных на формирование культуры здоро- вого образа жизни молодежи |
УКМиС, МАГ, ГУО, ОУ |
115,0 |
25,0 |
149,0 |
166,0 |
183,0 |
2.6. |
Проведение мероприятий, направлен- ных на формирование экологической культуры молодежи, реализация эколо- гических проектов |
УКМиС, МАГ, УКХТ, ОУ |
30,0 |
- |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
2.7. |
Целевая поддержка, организационно- методическое обеспечение и формиро- вание, закрепление положительных практик патриотического воспитания в городе |
УКМиС, ГУО, гор. военкомат, город- ской Совет ветера- нов, ОУ |
1 055,0 |
239,0 |
495,0 |
875,0 |
567,0 |
2.8. |
Разработка мер адресной поддержки молодой семьи, подготовки молодежи к созданию семьи, реализация целевых проектов |
Координационный совет по делам мо- лодежи |
- |
- |
- |
- |
- |
2.9. |
Создание условий для развития общест- венно-полезного досуга молодежи |
УКМиС, ГУО |
тек. фин. |
тек. фин. |
тек. фин. |
тек. фин. |
тек. фин. |
2.10. |
Проведение мероприятий, направлен- ных на профилактику правонарушений среди молодежи |
УКМиС, МАГ МУ "ООП", ГУО, ОУ |
1 771,0 |
1 771,0 |
1 771,0 |
1 771,0 |
1 771,0 |
2.11 |
Разработка и реализация проектов, на- правленных на адресную поддержку молодых граждан, находящихся в труд- ной жизненной ситуации, в том числе проработка вопроса создания Центра поддержки для данной категории моло- дежи |
Координационный совет по делам мо- лодежи |
- |
- |
- |
- |
- |
2.12. |
Разработка и распространение социаль- ной рекламы в городе |
УКМиС, МАГ, ИРТА "Абакан" |
235,0 |
200,0 |
259,0 |
261,0 |
287,0 |
2.13. |
Разработка и реализация целевых проек- тов информационной поддержки моло- дежи по актуальным вопросам жизни молодежи |
УКМиС,МАГ, ГСС, ИРТА "Аба- кан", ОУ |
35,0 |
45,0 |
41,0 |
44,0 |
48,0 |
3. Поддержка молодежных общественных организаций и объединений | |||||||
3.1. |
Создание реестра молодежных и дет- ских общественных объединений, Поль- зующихся муниципальной поддержкой |
УКМиС, МАГ |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2. |
Создание Ресурсного центра для работы с молодежными объединениями, ис- пользование ресурсов общественного участия взрослого населения города в работе центра |
УКМиС, МАГ |
- |
- |
- |
- |
- |
3.3. |
Проведение конкурсов социальных про- ектов |
УКМиС, МАГ |
210,0 |
240,0 |
270,0 |
300,0 |
330,0 |
3.4. |
Информационная поддержка молодеж- ных объединений через сайт "Молодежь Абакана", издания Молодежного ин- формационного агентства, иные каналы |
УКМиС, МИА, МАГ |
160,0 |
182,0 |
200,0 |
220,0 |
242,0 |
3.5. |
Поддержка, обучение, продвижение ли- деров, руководителей, активов моло- дежных объединений |
УКМиС, ГУО, МАГ, ТИК, ОУ |
78,0 |
- |
98,0 |
107,0 |
117,0 |
3.6. |
Проведение встреч по вопросам Дея- тельности молодежных объединений, обмен опытом с другими городами и регионами РФ |
УКМиС, МАГ |
- |
- |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
3.7. |
Проведение городского конкурса "Ли- дер" |
УКМиС, ГУО |
35,0 |
- |
37,0 |
38,0 |
42,0 |
3.8. |
Целевая поддержка программ и проек- тов городских молодежных и детских объединений |
УКМиС, МАГ |
70,0 |
- |
84,0 |
91,0 |
100,0 |
3.9. |
Проработка вопроса о введении ставки специалиста по работе с молодежными объединениями |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
4. Поддержка талантливой молодежи | |||||||
4.1. |
Проведение городских мероприятий, направленных на выявление и распро- странение творческих достижений мо- лодежи |
УКМиС |
407,0 |
417,0 |
460,0 |
485,0 |
534,0 |
4.2. |
Поддержка талантливой молодежи, творческих молодежных коллективов на конкурсной основе |
УКМиС |
365,0 |
350,0 |
480,0 |
535,0 |
589,) |
4.3. |
Развитие творческих движений молоде- жи, содействие в создании творческих объединений, научных обществ и др. |
УКМиС, МАГ, ГСС, ГУО |
50,0 |
50,0 |
150,0 |
200,0 |
220,0 |
4.4. |
Проведение сбора творческой молодежи города |
УКМиС,МАГ |
130,0 |
135,0 |
140,0 |
145,0 |
160,0 |
4.5. |
Разработка и реализация творческих проектов с участием молодежи |
УКМиС, МАГ |
- |
- |
210,0 |
215,0 |
237,0 |
4.6. |
Информационная поддержка талантли- вой молодежи в целях обеспечения ее доступа к российским и международ- ным программа обучения, творческим конкурсам и пр. |
УКМиС, ГСС, МАГ, МИА, АЦБС, ОУ |
- |
- |
- |
- |
- |
4.7. |
Содействие развитию благотворитель- ных фондов на базе муниципальных уч- реждений культуры, образования, на- правленных на поддержку и развитие одаренных детей и молодежи |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
4.8. |
Премии и стипендии Мэра города та- лантливой молодежи |
УКМиС |
162,0 |
227,0 |
196,0 |
216,0 |
238,0 |
Итого: |
7 981,0 |
6 365,0 |
8 820,0 |
9 726,0 |
10 152,0 |
11. В разделе 15 "Культура и искусство" таблицу 15.11 "Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
Таблица 15.11
Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
N п/п |
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки исполнения и финансирование из городского бюджета, в тыс. руб. |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1. Формирование системы муниципальной политики в области культуры | |||||||
1.1. |
Развитие нормативно-правовых и финансо- вых основ муниципальной политики в облас- ти культуры и искусства |
УКМиС, МУ "ГПС "Кодекс", БКУ |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
Развитие структурно-кадрового обеспечения муниципальной политики в области культу- ры и искусства |
УКМиС, МУ "ГПС "Кодекс", БКУ |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3. |
Разработка реестра объектов культурного наследия местного значения, определения порядка их охраны и использования в куль- турных целях, разработка системы охранных мер |
УКМиС, ДГАЗ, УКХТ, МУ "ГПС "Кодекс" |
- |
- |
- |
- |
150,0 |
1.4. |
Разработка муниципальных реестров по ви- дам, направлениям, субъектам культурной и творческой деятельности в городе как ос- новного инструмента формирования полно- мочий Администрации города по направле- ниям муниципальной культурной политики (творческих организаций, видов и субъектов местных народных промыслов и т.п.) |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5. |
Формирование нормативно-правовых и ор- ганизационных основ взаимодействия с творческими организациями, разработка ме- ханизмов и форм поддержки на целевой и конкурсной основе согласно муниципально- му реестру Администрации города |
УКМиС, МУ "ГПС "Кодекс" |
- |
- |
- |
- |
- |
1.6. |
Повышение эффективности взаимодействия с органами государственной власти, иными субъектами по вопросам культурной полити- ки |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
1.7. |
Разработка механизмов стимулирования труда работников сферы с учетом целевых групп: "руководители учреждений", "руководители творческих коллективов", "молодые специа- листы", "специалисты, имеющие высокие профессиональные достижения" |
УКМиС, МУ "ГПС "Ко- декс", БКУ |
- |
- |
220,0 |
240,0 |
260,0 |
1.8. |
Вручение премии общественного признания в области культуры и искусства |
Администрация города, УКМиС |
- |
- |
100,0 |
115,0 |
125,0 |
1.9. |
Разработка механизмов поддержки и разви- тия традиций благотворительности и парт- нерства в сфере культуры и искусства |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
1.10. |
Разработка городской целевой комплексной программы "Развитие культуры в городе Абакане до 2013 г." |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
1.11. |
Разработка городской целевой программы строительства, капитального и текущего ре- монта, учреждений культуры на 2010-2013 гг. |
УКМиС, ДГАЗ |
65 767,0 |
57 005,0 |
79578,0 |
87536,0 |
96290,0 |
1.12. |
Разработка целевых проектов, направленных на поддержку и развитие различных видов и направлений культурной и творческой дея- тельности в городе |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
-
|
2. Создание условий для организации досуга населения, развития культурно-досуговой деятельности | |||||||
2.1. |
Совершенствование нормативно-правовых и организацион- ных основ развития культурно-досуговой деятельности в го- роде |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Разработка программы и организация прове- дения мониторинга досуговых запросов го- рожан |
УКМиС |
- |
- |
- |
50,0 |
- |
2.1.2. |
Формирование социального заказа Админи- страции города на организацию культурно- досуговой деятельности в городе, определе- ние финансовых нормативов его обеспече- ния |
Администрация города, УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.3. |
Оценка и проработка условий перехода к размещению муниципального заказа на про- ведение городских массовых мероприятий и праздников на конкурсной основе, формиро- вание практики проведения конкурсов |
Администрация города, УКМиС, ГПС "Кодекс" |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.4. |
Совершенствование порядка проведения культурно-массовых мероприятий на терри- тории города, внесение изменений, разра- ботка нормативных актов |
УКМиС, УВД, ГПС "Кодекс" |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.5. |
Усиление координации в деятельности субъ- ектов сферы, разработка единого календаря массовых мероприятий |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.6. |
Разработка стандарта обеспечения жилых районов города открытыми культурно- досуговыми площадками, учреждениями культуры |
Администрация города, УКМиС, ДГАЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.7. |
Развитие сети учреждений культуры по мес- ту жительства, определение финансовых нормативов их содержа-ния, численности штатов, в т.ч.: - КДЦ в Красном Абакане; - КДЦ в районе "Нижняя Согра (пристройка к зданию ДШИ N1) |
Администрация города, УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.8. |
Модернизация системы информирования го- рожан, развитие социального маркетинга в организации культурно-досуговой деятель- ности |
УКМиС, ин- форм.отдел, ИРТА "Абакан" |
- |
- |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
2.2. |
Развитие праздничной культуры города, повышение качества проведения массовых мероприятий |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Анализ состояния, подготовка предложений по развитию инфраструктуры городской среды, используемой для проведения массо- вых мероприятий, формирование единого пространства праздничной культуры города |
УКМиС, УКХТ, ДГАЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.2. |
Развитие материально-технической базы, повышение качества технического оснаще- ния городских массовых мероприятий и праздников, установления регламента хране- ния и использования оборудования |
УКМиС, УКХиТ |
- |
- |
5 000,0 |
5 000,0 |
12 000,0 |
2.2.3. |
Формирование культуры торгового обслу- живания, обеспечения санитарно - гигиенических условий при проведении мас- совых мероприятий |
КМЭ, УКХТ |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.4. |
Формирование культуры проведения про- фессиональных, отраслевых, спортивных, семейных праздников |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.5. |
Разработка регламента проведения государ- ственных, праздников на территории города |
Администрация города, УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3. |
Повышение качества деятельности учреждений культуры по организации культурно-досуговой деятельности |
|
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Разработка и принятие планов развития культурно-досуговых учреждений: - ГЦК "Победа", КДЦ "Заречье": 2010 г. - АДМ, КДЦ "Южный": 2012 г. |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2. |
Развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.3. |
Разработка планов развития профес- сиональных творческих коллективов, опти- мизация численного состава |
УКМиС, МАУ "Звоны", МАУ "Духовой ор- кестр" |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.4. |
Повышение квалификации, обучение спе- циалистов сферы |
УКМиС |
38,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
2.3.5. |
Проведение ежегодного круглого стола по вопросам развития культурно-досуговой сферы |
УКМиС |
5,0 |
- |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
2.3.6. |
Разработка условий, проведение конкурса профессионального мастерства "Празднич- ный Абакан" |
УКМиС |
- |
- |
115,0 |
130,0 |
150,0 |
2.3.7. |
Разработка и реализация инновационных проектов в культурно-досуговых учреждени- ях |
Учреждения культуры |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.8. |
Развитие и поддержка деятельности клубов по интересам |
Учреждения культуры |
- |
- |
120,0 |
140,0 |
160,0 |
2.3.9. |
Разработка и реализация целевых летних до- суговых проектов |
УКМиС |
518,0 |
570,0 |
627,0 |
689,0 |
758,0 |
2.4. |
Развитие самодеятельного творчества горожан |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Проведение фестивалей по жанрам искусств, с учетом целевых групп |
УКМиС |
845,0 |
- |
1 020,0 |
1 033,0 |
1 033,0 |
2.4.2. |
Поддержка самодеятельных творческих кол- лективов города на конкурсной основе |
УКМиС |
60,0 |
- |
180,0 |
210,0 |
250,0 |
2.4.3. |
Разработка целевого проекта поддержки уча- стников самодеятельных коллективов "На- родный артист" |
УКМиС |
- |
- |
110,0 |
120,0 |
130,0 |
2.5. |
Разработка и реализация целевых проектов в культурно- досуговой сфере |
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Анализ реализации проекта развития детско- го парка "Орленок", определение перспекти- вы развития парка, оценка возможности ре- конструкции административного здания под семейный досуговый центр |
УКМиС, ДГАЗ, МУП "Детский парк "Орленок" |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5.2. |
Разработка проекта "Парковое кольцо Аба- кана: 2010-1013 годы" |
УКМиС, ДГАЗ, УКХТ |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5.3. |
Разработка проекта "Досуг горожан по месту жительства" |
УКМиС, ОКЦМ |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5.4. |
Разработка совместных проектов учрежде- ний культуры и дополнительного образова- ния в сфере культурно-досуговой деятельно- сти |
УКМиС, ГУО |
- |
- |
115,0 |
131,0 |
150,0 |
3. Развитие библиотечного обслуживания населения | |||||||
3.1. |
Анализ и развитие нормативно-правовых ос- нов деятельности АЦБС |
УКМиС, АЦБС, МУ "ГПС "Ко- декс" |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2. |
Проведение мониторинга информационных запросов пользователей и качества библио- течного обслуживания |
УКМиС, АЦБС |
- |
- |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
3.3. |
Формирование социального заказа Админи- страции города публичным библиотекам, определение финансо-вых нормативов его обеспечения |
Администрация города, УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
3.4. |
Повышение кадрового обеспечения библио- тек с учетом формируемого социального за- каза, мероприятия по работе с кадрами |
УКМиС, АЦБС |
15,0 |
- |
141,0 |
135,0 |
135,0 |
3.5. |
Повышение экономической эффективности деятельности централизованной библиотеч- ной сети, решение вопроса о размещении ЦГБ в центральных районах города с боль- шой плотностью населения, оптимизация развития и размещения библиотечной сети в целом |
УКМиС, АЦБС |
- |
- |
- |
- |
- |
3.6. |
Выполнение стандарта библиотечного об- служивания по формированию библиотечно- го фонда |
УКМиС, АЦБС |
1 800,0 |
1 850,0 |
4 000,0 |
5 000,0 |
6 700,0 |
3.7. |
Компьютеризация и модернизация деятель- ности библиотек, включая открытие про- фильного отдела автоматизации в структуре Центральной библиотеки |
УКМиС, АЦБС |
210,0 |
70,0 |
500,0 |
660,0 |
760,0 |
3.8. |
Развитие материально-технической базы библиотек, приобретение библиотечного оборудования |
УКМиС, АЦБС |
250,0 |
65,0 |
1 070,0 |
1 700,0 |
2 250,0 |
3.9. |
Стандартизация условий библиотеч-ного об- служивания и повышение комфортности Ра- боты библиотекарей и читателей |
УКМиС, АЦБС |
- |
- |
- |
- |
- |
3.10. |
Профилактика нарушений охраны труда в библиотеках, перевод отдела комплектова- ния в новое помещение |
УКМиС |
- |
98,0 |
- |
- |
30,0 |
3.11. |
Разработка проектов обновления деятельно- сти библиотек с учетом запросов целевых групп: создание библиотеки семейного чте- ния (филиал N 3), молодежного информаци- онно-интеллектуального центра ("Ровес- ник"), информационного градоведческого центра "Мой город" (ЦБ), детского центра творческого чтения (ЦДБ) |
УКМиС, АЦБС |
- |
- |
- |
- |
- |
3.12. |
Разработка и реализация целевого проекта "Библиобус: библиотека едет к читателю" |
УКМиС, АЦБС |
- |
- |
480,0 |
1 210,0 |
820,0 |
3.13. |
Разработка целевого комплексного проекта популяризации чтения среди горожан "Аба- кан читающий" |
УКМиС, АЦБС |
- |
- |
- |
- |
- |
3.14. |
Разработка проекта "Супер- библиотека" |
УКМиС, АЦБС |
- |
- |
- |
- |
- |
4. Создание условий для эстетического воспитания горожан, художественного образования | |||||||
4.1. |
Развитие нормативно-правовых и организационных основ деятельности |
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Создание при Мэре города Художественного экспертного совета по вопросам архитектуры и дизайна городской среды, развития искус- ства в городе |
Администрация города, ДГАЗ, УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.2. |
Подготовка предложений по введению должности главного художника города |
УКМиС, ДГАЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.3. |
Формирование социального заказа Админи- страции города в сфере художественного об- разования и эстетического воспитания горо- жан, определение финансовых нормативов его обеспечения |
Администрация города, УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.4. |
Разработка стратегии развития учреждений, обеспечивающих художественное образова- ние и эстетическое воспитание горожан |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2. |
Развитие художественного образования в городе |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.2.1. |
Развитие сети школ искусств, открытие хо- реографической школы |
Администрация города, УКМиС, ГУО |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.2. |
Определение базовых общеобразова-тельных школ и дошкольных учреждений для разви- тия художественного образования в городе |
Администрация города, УКМиС, ГУО |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.3. |
Анализ деятельности школ искусств по на- правлениям, определение стратегии развития ведущих школ искусств как методических центров художественного образования в го- роде |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.4. |
Развитие материально-технической базы школ искусства на основе требований госу- дарственных стандартов |
УКМиС, ДГАЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.5. |
Внедрение в программы дополнительного образования современных технических средств обучения, приобретение инструмен- тов |
УКМиС, ГУО |
4 193,0 |
- |
750,0 |
250,0 |
250,0 |
4.2.6. |
Создание галереи выпускных и дипломных работ учащихся школ искусств и студентов |
УКМиС |
- |
- |
80,0 |
- |
- |
4.2.7. |
Поддержка одаренных детей |
УКМиС |
923,0 |
724,0 |
1 117,0 |
1 229,0 |
1 351,0 |
4.3. |
Развитие концертно-просветительской, выставочной и иной художественно-просветительской деятельности в городе |
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Реализация целевых музыкальных проектов: "Музыкальные вечера в Преображенском парке", "Звоны приглашают друзей", "По городу с оркестром" и др. |
УКМиС, МУ "Духовой ор- кестр", МУ "Зво- ны" |
89,0 |
89,0 |
208,0 |
218,0 |
230,0 |
4.3.2. |
Улучшение условий выставочной деятель- ности, включая оснащение выставочных за- лов и приобретение технического оборудо- вания для передвижных выставок |
УКМиС, АКГ |
200,0 |
49,0 |
664,0 |
544,0 |
620,0 |
4.3.3. |
Подготовка художественных изданий, попу- ляризирующих произведения искусства ме- стных авторов |
УКМиС |
300,0 |
- |
150,0 |
200,0 |
250,0 |
4.3.4. |
Изучение и учет ведомственных и частных коллекций, представляющих художествен- ную, историческую, научную ценность, и нуждающихся в создании особых условий хранении и популяризации, определение перспективы создания городского музея в городе |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
4.3.5. |
Поддержка проектов творческих организа- ций и объединений на конкурсной основе |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
4.3.6. |
Целевые проекты городских творческих общественных объединений |
УКМиС |
- |
- |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
4.3.7. |
Проведение праздника поэзии, посвящено- го 210-летию со дня рождения А.С. Пушкина |
УКМиС |
- |
10,0 |
- |
- |
- |
4.3.8. |
Реализация целевого проекта "Хада-вместе" |
УКМиС, ИРТА "Абакан" |
288,0 |
200,0 |
348,0 |
383,0 |
421,0 |
Итого: |
75 501,0 |
58 970 |
96 915,0 |
107 181,0 |
125 567,0 |
12. В разделе 16. "Физическая культура, спорт" таблицу 16.15 "Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
Таблица 16.15
Физическая культура, спорт
N п/п |
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки исполнения и финансирование из городского бюджета, (в тыс. руб.) |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1. Развитие массовой физической культуры | |||||||
1.1. |
Создание при Мэре города межведомст- венной комиссии по развитию физиче- ской культуры и спорта в городе |
Администрация города, УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
Создание материально-технической базы развития массовой физической культуры |
УКМиС, ДГАЗ, УКХТ |
4 800,0 |
1000 |
120,0 |
630,0 |
140,0 |
1.3. |
Разработка плана и поэтапное оснащение общеобразовательных и дошкольных уч- реждений спортинвентарем и оборудова- нием |
ГУО |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4. |
Проведение ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую постановку работы по содержанию стадионов, про- стейших спортсоору- жений по месту жительства, пришколь ных плоскостных спортсооружений |
УКМиС |
- |
|
198,0 |
218,0 |
240,0 |
1.5. |
Организационно-методическое обеспе чение работы по развитию массовой фи- зической культуры в городе |
УКМиС |
50,0 |
- |
120.0 |
140,0 |
160,0 |
1.6. |
Кадровое обеспечение работы по разви- тию массовой физической культуры |
УКМиС |
- |
- |
- |
130,0 |
140,0 |
1.7. |
Разработка и реализация инновацион- ных проектов, направленных на развитие массовой физической культуры в городе |
УКМиС, ГУО, ГПС "Кодекс" |
50,0 |
30 |
170,0 |
180,0 |
200,0 |
1.8. |
Поддержка инициативных физкультур- ных проектов на конкурсной основе |
УКМиС |
600,0 |
600,0 |
700,0 |
750,0 |
800,0 |
1.9. |
Разработка регламента формирования единого календаря физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в го- роде |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
1.10. |
Социальная реклама физической культу- ры, повышение превентивной роли фи- зической культуры в профилактике за- болеваний, вредных привычек, асоци- ального поведения |
УКМиС, ГУО, ИРТА "Абакан", ДГАЗ, КДН, ГУЗ |
15,0 |
- |
90,0 |
103,0 |
116,0 |
1.11. |
Формирование базы статистических дан- ных о состоянии физического развития населения |
УКМиС, ГУЗ, ГУО |
- |
- |
- |
- |
- |
1.12. |
Разработка плана развития МОУ ДОД "СОБ "Меридиан" |
УКМиС, КМЭ |
- |
- |
- |
- |
- |
1.13. |
Проведение городских физкультурных мероприятий |
УКМиС, ГУО |
630,0 |
560,0 |
740,0 |
795,0 |
850,0 |
1.14. |
Развитие спортивно-оздоровительного туризма в городе |
УКМиС, ГУО |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Развитие спорта | |||||||
2.1. |
Развитие нормативно-правовых основ развития спорта в городе, приведение в соответствие содержания спортивных школ с установленными нормативами |
УКМиС, ГПС "Кодекс" |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2. |
Повышение оснащенности города спор- тивными сооружениями, развитие мате- риально-технической базы видов спорта |
УКМиС, ДГАЗ, ГУО |
14 780,0 |
2230 |
2 230,0 |
2 340,0 |
1 600,0 |
2.3. |
Текущий ремонт учреждений спорта |
УКМиС |
1 476,0 |
1 169 |
1 786,0 |
1 965,0 |
2 161,0 |
2.4. |
Развитие сети МОУДОД, осущест- вляющих спортивную подготовку |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5. |
Развитие сети физкультурно- спортивных организаций в городе |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
2.6. |
Кадровое обеспечения развития видов спорта, мероприятия по кадровой поли- тике |
УКМиС |
1 530,0 |
660,0 |
2 335,0 |
920,0 |
4 080,0 |
2.7. |
Подготовка спортивных сборных команд города по видам спорта |
УКМиС |
- |
280,0 |
- |
350,0 |
- |
2.8. |
Развитие новых видов спорта в городе |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
2.9. |
Проведение городских спортивных ме- роприятий |
УКМиС |
800,0 |
700,0 |
900,0 |
950,0 |
1 000,0 |
2.10. |
Разработка инновационных механизмов и форм содействия развитию спорта в городе |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
2.11. |
Поддержка инициативных спортивных проектов на конкурсной основе |
УКМиС |
800,0 |
400,0 |
830,0 |
840,0 |
850,0 |
2.12. |
Социальная реклама видов спорта и по- пуляризация достижений абакан ских спортсменов, разработка проекта аллеи спортивной славы Абакана |
УКМиС, ИРТА "Абакан", ДГАЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
2.13. |
Разработка системы поощрения спортив- ных достижений, учреждение ежегодной премии Мэра лучшему спортсмену и лучшей спортивной команде года |
УКМиС |
55,0 |
55,0 |
242,0 |
266,0 |
292,0 |
2.14. |
Усиление медицинского контроля за подготовкой спортсменов в спортивных школах, проработка вопросов медицин- ской реабилитации спортсменов |
УКМиС |
70,0 |
77,0 |
85,0 |
92,0 |
101,0 |
2.15. |
Увеличение охвата и повышение качест- ва оздоровления спортсменов |
УКМиС |
1 305,0 |
1 176,0 |
1 580,0 |
1 737,0 |
1 911,0 |
3. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта | |||||||
3.1. |
Создание муниципального городского клуба по техническим и военно- прикладным видам спорта |
УКМиС, ГУО, РОСТО |
- |
- |
1 850,0 |
1 170,0 |
1 400,0 |
3.2. |
Развитие материально-технической базы технических и военно-прикладных видов спорта |
УКМиС, ГУО, РОСТО |
- |
- |
1 150,0 |
1 700,0 |
1 850,0 |
3.3. |
Проведение спортивных мероприятий по техническим и военно-прикладным ви- дам спорта |
УКМиС, ГУО, РОСТО |
150,0 |
200,0 |
250,0 |
300,0 |
350,0 |
3.4. |
Формирование и подготовка сборных команд города по техническим и военно- прикладным видам спорта |
УКМиС, ГУО, РОСТО |
25,0 |
- |
100,0 |
150,0 |
200,0 |
3.5. |
Популяризация технических и военно- прикладных видов спорта |
УКМиС, ГУО, РОСТО |
- |
- |
150,0 |
200,0 |
250,0 |
4. Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья | |||||||
4.1. |
Создание детско-юношеского спортив- ного клуба для инвалидов и детей с огра- ниченными возможностями здоровья |
УКМиС |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2. |
Введение дополнительных ставок трене- ров и инструкторов по адаптивной физи- ческой культуре и спорту, мероприятия по повышению квалификации кадров |
УКМиС, КДЮСШ |
- |
175,0 |
15,0 |
- |
20,0 |
4.3. |
Приобретение специального спортин- вентаря для занятий адаптивной физиче- ской культурой и спортом |
КДЮСШ |
50,0 |
50,0 |
220,0 |
280,0 |
300,0 |
4.4. |
Формирование и подготовка сборных команд города по видам адаптивного спорта |
УКМиС, КДЮСШ |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
110.0 |
4.5. |
Проведение городских соревнований по видам адаптивного спорта |
УКМиС, КДЮСШ |
115,0 |
50,0 |
215,0 |
265,0 |
315,0 |
Итого: |
27 371,0 |
9 492 |
16 166,0 |
16 571,0 |
19 436,0 |
13. В раздел 17 "Коммунальное хозяйство" внести следующие изменения:
1) Таблицу 17.13 "Программа развития МП г. Абакана "Абаканские тепловые сети" до 2012 г." изложить в новой редакции:
Таблица 17.13
Программа развития МП г. Абакана "Абаканские тепловые сети" на 2010 год
N п/п |
Наименование |
Всего |
I |
Проектно-изыскательские работы |
|
1.1 |
ПИР на реконструкцию тепловой сети от котельной N 2 до тепловой камеры ТК-7 |
753,1 |
1.2 |
ПИР на замену магистральной тепловой сети по ул. Тельмана |
800,0 |
II |
Капитальное строительство, реконструкция, модернизация тепловых сетей и котельных |
|
2.1 |
Реконструкция тепловой сети по ул. Пушкина от ТК П-1 до ТК П-4 |
13138,2 |
2.2 |
Реконструкция тепловой сети и водопровода в железобетонном канале, расположенной на территории МП "АТС" по ул. Промышленной, 25 |
1076,3 |
2.3 |
Реконструкция помещения котельной N 2 (увеличение площади котельного зала для размещения котлов, уст- ройство бытовых помещений) |
691,8 |
2.4 |
Приобретение регулятора температуры "СКАТ" котел N2 на котельной N 1 |
85,3 |
2.5 |
Модернизация котла N 1 котельной N 2 (замена на водогрейный котел тип Гефест 0,8-95шп) |
1054,5 |
2.6 |
Модернизация котла N 1 котельной N 10 (замена на водогрейный котел тип КВр-0,6-95 с охлаждаемой угол- ковой решеткой (ОУР) |
582,9 |
2.7 |
Замена бака аккумуляторного N1 котельной N 6 V=300 м?, Д=8м, Н=7м |
2073,3 |
2.8 |
Установка вытяжного шкафа для хим. Лаборатории котельной N 6 |
69,4 |
2.9 |
Устройство вентиляции столярного цеха |
500,0 |
2.10 |
Реконструкция охранно-пожарной сигнализации на базе МП "АТС" |
202,9 |
2.11 |
Устройство ограждения территории водозаборной скважины котельной N 6, расположенной по ул. Луначар- ского, 38 г. Абакан |
575,5 |
2.12 |
Строительство I очереди тепловой сети 2 Ду 700мм от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистрали те- пловой сети до тепловой камеры ТК 19А по ул. Ярыгина |
66846,0 |
2.13 |
Строительство I очереди внутриквартирных тепловых сетей 8 и 9 микрорайона I жилого района |
39211,0 |
2.14 |
Строительство I очереди внутриквартирных тепловых сетей незастроенной части II жилого района |
16488,0 |
2.15 |
Строительство тепловой сети по ул. Крылова от тепловой камеры ТК95 до микрорайона "Полярный" |
15351,0 |
III |
Приобретение основных средств (оборудования и автотранспорта) |
|
3.1 |
Приобретение аппарата сварочного постоянного тока ВД-40в |
45,0 |
3.2 |
Приобретение гидромолота |
450,0 |
3.3 |
Приобретение МАЗ-5432А5-320 |
1200,0 |
3.4 |
Приобретение ЗИЛ-ММЗ-45085 |
1100,0 |
3.5 |
Приобретение погрузчика ТО-18БЗ |
1850,0 |
3.6 |
Приобретение резервных электродвигателей ПМЗ 1,1 квт. 100 об/мин. На котельную N 6 |
50,0 |
3.7 |
Приобретение трубореза |
250,0 |
3.8 |
Приобретение оргтехники |
300,0 |
|
Всего: |
164744,2 |
2) Таблицу 17.14 "План стратегического развития систем ВиК МП "Водоканал" на 2009-2013 гг." изложить в следующей редакции:
Таблица 17.14
План стратегического развития систем ВиК МП "Водоканал" на 2009-2013 гг.
N п/п |
Мероприятие |
Ед. изм. |
Кол- во |
Освоение финансовых средств, тыс. руб. |
Источник инансиро- вания |
Обоснование эффективности |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||||||
|
I. Водозаборные сооруже- ния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Строительство ЛЭП 10кВ от РП-13/9 до ТП-287 с выносом из зоны затопления (водоза- бор N 1) |
км |
1.8 |
4000 |
|
|
|
|
бюджет |
Обеспечение надежности эл/снабжения объекта 1 ка- тегории |
2 |
Дооценка запасов подземных вод Черногорского месторож- дения |
шт |
2 |
|
|
|
|
5000 |
бюджет |
выполнение лицензионного со- глашения |
3 |
Проект оценки технического состояния водозаборных со- оружений |
шт |
2 |
|
|
|
2200 |
|
бюджет |
Выполнение требований норма- тивных документов по надежно- сти особоважных объектов обес- печивающих жизнедеятельность города города. |
4 |
ПСД и реконструкция водоза- борных сооружений |
шт |
1 |
|
- |
17000 |
17000 |
17000 |
бюджет |
|
|
- замена сифонных линий |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
Повышение надежности работы водозаборных и водоподъемных сооружений |
|
- замена напорных линий |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
Выполнение требований норма- тивных документов по охране особоважных объектов обеспе- чивающих жизнедеятельность города. |
|
- реконструкция ЗРУ электро- оборудования водозабор N 1 |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
бюджет |
Обеспечение надежности эл/снабжения объекта 1 ка- тегории |
|
- реконструкция ЗРУ электро- оборудования водозабор N 2 |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
бюджет |
Обеспечение надежности эл/снабжения объекта 1 ка- тегории |
5 |
ПСД на оценку технического состояния и реконструкцию станций NN1 и 2 2-го водо- подъема |
шт |
2 |
|
|
|
|
|
бюджет |
Выполнение требований норма- тивных документов по надежно- сти особоважных объектов обес- печивающих жизнедеятельность города |
6 |
Реконструкция станций водо- подъема NN 1 и 2 |
шт |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- реконструкция ЗРУ 10кВ РП- 14 ст.2-го водоподъема |
Яч. |
16 |
|
- |
4000 |
4000 |
6000 |
бюджет |
Модернизация электрооборудо- вания для обеспечения надеж- ности электроснабжения объек- та 1-й категории |
|
- монтаж станции частот- ного управления на 2-ю станцию 2-го водоподъе- ма 6кВ 1000кВт на 2 элек- тропривода |
К-т |
1 |
600 |
6 500 |
10000 |
|
|
плата за подключе- ние |
Повышение надежности и эф- фективности работы насосной станции, стабильность давления в сетях, отсутствие гидравличе- ских ударов |
|
- замена на современную за- порную арматуру диам.800мм на ст.N2 2-го водоподъема |
шт |
12 |
|
|
2000 |
3000 |
2000 |
бюджет го- рода |
Качество и надежность, безу- пречная работоспособность |
7 |
Выполнение требований лицен- зионного соглашения и приве- дение в соответствие требова- ниям СНиП Водозабора В.Согры |
|
|
|
- |
|
|
|
Бюджет |
Требование лицензионного со- глашения |
|
Итого по разделу I
|
|
|
4600 |
6 500 |
33000 |
26200 |
30000 |
|
|
|
II. Водопроводные сети |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
ПСД и реконструкция водовода КПД от камеры "Б" (ул.Домостроительная) до ул.Тувинская, д.500 мм |
км |
3,0 |
|
|
|
8000 |
8000 |
бюджет |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения г.Абакана |
2 |
ПСД и реконструкция основ- ного Кировского маг.водовода Дб00мм от кА- меры "Б" до ул.Чертыгашева |
км |
1,6 |
|
- |
8000 |
8000 |
6000 |
Бюджет + плата за подключе- ние |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения |
3 |
ПСД и стр-во резервного водовода от ст.2-го водо- подъема до камеры "Б", ди- ам.800мм |
км |
2,9 |
|
|
|
33800 |
30000 |
бюджет |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения |
4 |
ПСД и реконструкция за- кольцовки водовода по ул.Пушкина (в гр.Хлебозавод- Л.Комсомола), диам.350мм |
км |
0,43 |
|
500 |
6300 |
|
|
бюджет |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения |
5 |
ПСД и реконструкция водо- вода по пр.Северный от жи- лого дома N7(ВК14) до ул.Комарова, Д300мм |
км |
0,37 |
|
|
2500 |
|
|
бюджет |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения |
6 |
ПСД и реконструкция во- довода по ул.Пушкина в границах Ярыгина - К.Маркса, Д350мм |
км |
0,47 |
|
|
|
5200 |
1680 |
бюджет |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения |
7 |
ПСД и реконструкция водовода по ул.Пушкина в границах от ул.К.Маркса до ул.Щорса, Д350мм |
км |
1,8 |
|
|
|
15000 |
11000 |
Бюджет |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения |
8 |
ПСД и реконструкция водо- провода по ул.Советская в гра- ницах ул.Ярыгина -К.Маркса, Д200мм |
км |
0,46 |
|
- |
2600 |
|
|
бюджет |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения я |
9 |
ПСД и реконструкция водо- провода по ул.М.Жукова в гра- ницах ул.Крылова -Братская, Д300мм |
км |
1,06 |
|
- |
2000 |
5000 |
5000 |
бюджет |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения |
10 |
ПСД и реконструкция водо- вода по ул.Володарского в границах ул.Советская- Чертыгашева, диам. 355мм |
км |
0,24 |
300 |
300 |
3360 |
|
|
плата за подключе- ние |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения я |
11 |
ПСД и строительство заколь- цовки водоводов по ул.Некрасова в границах ул.Пушкина-Крылова, ди- ам.355мм ПЭ-100 |
км |
2,0 |
4000 |
16500 |
|
|
|
плата за подключе- ние |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения |
12 |
ПСД по водоснабжению 6,9,10 жилых районов |
|
|
4000 |
|
|
|
|
бюджет |
Развитие инженерной инфра- структуры города |
13 |
Строительство сетей водопро- вода 6,9,10 жилых районов |
км |
16 |
|
|
|
10000 |
30000 |
бюджет |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения |
14 |
ПИР и строительство системы водоснабжения 8,9 микрорай она I-го жилого района (I оче- редь) |
пм |
3134 |
6700 |
6700 |
3900 |
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
15 |
ПИР и строительство системы водоснабжения 4,5,6,12 микро- района II-го жилого района (I очередь) |
пм |
692 |
1600 |
1600 |
|
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
16 |
ПИР и строительство ПНС III- го подъема для I-го жилого района |
объект |
1 |
6000 |
6000 |
15000 |
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
17 |
ПИР и строительство заколь- цовки водовода по ул.Итыгина в границах ул.Чертыгашева (ВК086)-Крылова (ВК001), ди- ам.600мм |
пм |
1629 |
|
4000 |
18200 |
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
18 |
ПИР и реконструкция водовода диам.600 мм, по ул. Торосова в границах ул.Крылова - Др.Народов |
пм |
1450 |
14700 |
14700 |
|
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
19 |
ПИР и строительство ПНС II-го жилого района |
объект |
2 |
10500 |
10500 |
10000 |
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
20 |
Реконструкция системы водо- снабжения юго-западного р-на (п.МПС) |
объект |
1 |
6700 |
|
|
|
|
бюджет |
Повышение качества и надеж- ности работы сетей водоснаб- жения |
21 |
Стр-во ВиК по ул.Островского- Герцена |
|
|
2200 |
|
|
|
|
бюджет |
Обеспечение инфраструктурой города |
|
Итого по разделу II |
|
|
56700 |
60800 |
71860 |
85300 |
91680 |
|
|
|
III. Сооружения и сети сис- темы водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
ПСД на реконструкцию КНС-6: |
шт |
1 |
600 |
|
|
|
|
бюджет |
|
|
- реконструкция электрообору- дования КНС-6:-ЗРУ-10кВ и 0,4кВ |
яч. |
12 |
1500 |
1500 |
5800 |
2500 |
|
плата за подключе- ние |
Модернизация эл/оборудования для обеспечения качества и на- дежности работы станции |
|
- монтаж станций частотного привода н/а КНС |
к-т |
1 |
|
|
5700 |
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечения качества и надеж- ности работы станции. Выпол- нение программы энергосбере- жения |
|
- замена насосных агре- гатов и запорной арма- туры |
К-т |
4 |
1500 |
1500 |
4000 |
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечения качества и надеж- ности работы станции. Выпол- нение программы энергосбере- жения |
2 |
ПСД по реконструкции КНС- 17: |
шт |
1 |
|
|
3000 |
|
|
бюджет |
|
|
- реконструкция электрообору- дования КНС-17:-ЗРУ-ЮкВ и 0,4кВ |
яч. |
12 |
|
|
1500 |
2800 |
2800 |
бюджет |
Модернизация эл/оборудования для обеспечения качества и на- дежности работы станции |
|
- монтаж станций частотного привода н/а на 2 привода |
к-т |
1 |
|
|
2800 |
2800 |
|
бюджет |
Обеспечения качества и надеж- ности работы станции. Выпол- нение программы энергосбере- жения |
|
- замена запорной арматуры |
|
|
500 |
|
500 |
500 |
500 |
бюджет |
|
3 |
Разработка ПСД и замена на- порного трубопровода канна- лизации в здании КНС-17 от н/а до наружной стены |
км |
0,2 |
|
|
2000 |
2000 |
|
бюджет |
Повышение качества и надеж- ности работы системы водоот- ведения г.Абакана |
4 |
Разработка ПСД по перена- правлению стоков от КНС-16 до КНС-31 и СМР с учетом стоков 6,9,10 жилых районов |
км |
6,5 |
3000 |
|
5000 |
5000 |
60000 |
бюджет |
Развитие системы водоотве- дения жилых районов г.Абакана |
5 |
Разработка ПСД и реконст- рукция напорного коллек- тора от КНС-23 с выносом из-под жилой застройки |
км |
1,98 |
1200 |
|
4000 |
2000 |
|
бюджет |
Вынос, обеспечение беспере- бойной работы сетей водоотве- дения |
6 |
Реконструкция напорного тру- бопровода от КНС-17 (до Каме- ры гашения аэропорта) Д1020мм |
км |
3,4 |
10000 10000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
плата за подключе- ние |
Повышение качества и надеж- ности работы системы водоот- ведения г.Абакана |
7 |
ПСД и реконструкция на- порных коллекторов от здания КНС-17 до дрены |
км |
0,21 |
300 |
|
|
2000 |
2500 |
бюджет |
Повышение качества и надеж- ности работы системы водоот- ведения г.Абакана |
8 |
ПСД системы водоотведения 6,9,10 жилых районов с под- ключением в КНС-31 |
км |
10 |
6000 |
|
|
|
|
бюджет |
Развитие системы водоотве- дения жилых районов г.Абакана |
9 |
ПСД и строительство системы водоотведения р-да "Подсиний" |
км |
2.8 |
|
|
3000 |
|
|
бюджет |
Развитие системы водоотве- дения жилых районов г.Абакана |
10 |
Строительство насосной сливной станции в районе КНС-31 |
шт |
1 |
3500 |
3500 |
|
|
|
бюджет |
Выполнение требований Роспот- ребнадзора |
11 |
ПСД и реконструкция систе- мы водоотведения группы жи- лых домов по ул.Гагарина 46- 38 |
К-т |
1 |
|
|
|
|
|
бюджет |
Развитие системы водоотве- дения жилых районов г.Абакана |
12 |
ПСД и строительство ре- зервного питания электро- снабжения КНС-30 жилого района В.Согры 0,4кВ |
км |
0.9 |
|
|
|
|
|
бюджет, собственные средства |
Обеспечение надежности эл/снабжения КНС |
13 |
Оборудование КНС системами телеметрии для мониторинга технологических процессов с выводом информации на дис- петчерский пункт |
шт |
30 |
|
|
3500 |
3000 |
3000 |
бюджет, собственные средства |
Мониторинг технологических процессов для повышения на- дежности работы КНС и сниже- ние производственных затрат на содержание объектов водоотве- дения |
14 |
Разработка ПСД и реконструк- ция малых КНС с установкой современного энергосберегаю- щего насосного оборудования способными работать в затоп- ленном режиме КНС- 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10... |
шт |
14 |
|
|
4000 |
5000 |
6000 |
бюджет, собственные средства плата за подключе- ние |
Повышение качества и надежно- сти работы станций. Выполнение программы энергосбережения. |
15 |
ПСД и реконструкция на- порных коллекторов КНС-8,10,21 |
км |
3,2 |
|
|
4000 |
3500 |
3500 |
бюджет, собственные средства |
Повышение качества и надежно- сти работы системы водоотве- дения г.Абакана |
16 |
ПИР и реконструкция КНС-7 (реконструкция системы венти- ляции, насосного оборудова- ния, внедрение частотного при- вода, установка шиберного за- твора, реконструкция грабель- ного отделения) |
объект |
1 |
15850 |
15850 |
5300 |
5350 |
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
17 |
ПИР и реконструкция КНС-15 (реконструкция системы венти- ляции, насосного оборудова- ния, внедрение частотного при- вода, реконструкция грабельно- го отделения) |
объект |
1 |
5650 |
5650 |
|
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
18 |
ПИР и реконструкция КНС-16 (реконструкция системы венти- ляции, насосного оборудова- ния, внедрение частотного при- вода, реконструкция грабельно- го отделения) |
объект |
1 |
10200 |
10200 |
3000 |
2100 |
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
19 |
ПИР и строительство системы водоотведения 8,9 микрорайона I-го жилого района |
пм |
2920 |
13500 |
13500 |
6000 |
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
20 |
ПИР и строительство системы водоотведения 4,5,6,12 микро- района II-го жилого района |
пм |
2592 |
7600 |
7600 |
2350 |
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
21 |
ПИР и строительство мини КНС во II-ом жилом районе |
объект |
1 |
15000 |
15000 |
|
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
22 |
ПИР и строительство напорных коллекторов от КНС до I-ого жилого района (2 нитки) |
пм |
2200 |
5350 |
5350 |
1350 |
|
|
плата за подключе- ние |
Обеспечение инфраструктурой перспективной застройки города |
|
Итого по разделу III |
|
|
11250 |
99650 |
87860 |
58550 |
98300 |
|
|
|
IV. Водосбережение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Приобретение комплектной |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
бюджет, СП |
Снижение потерь и затрат по экс- плуатации и ремонту сетей ВиК |
лаборатории для проведения | ||||||||||
мониторинга сетей ВиК |
2 |
ПСД и гидравлический расчет схемы водоснабжения г.Абакана |
шт |
1 |
3000 |
|
|
|
|
бюджет |
Улучшение качества предоставления услуг водоснабжению города |
3 |
ПСД и оборудование водопро- водной сети системой телемет- рии с выводом информации на диспетчерский пункт |
К-т |
1 |
|
|
2000 |
2000 |
|
бюджет, собственные средства плата за |
Оперативное отслеживание процессов работы систем водоснабжения |
|
Итого по разделу IV |
|
|
3000 |
|
2000 |
2000 |
|
|
|
|
V. Приобретение спецтехни- ки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Мини-каналопромывочная машина на базе а/м "Соболь" |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
собственные средства |
Обеспечение оперативного устранения засоров на се- тях водоотведения |
2 |
Ассмашина КО-503Б на базе ГАЗ-3309 |
шт |
2 |
|
|
700 |
700 |
|
собственные средства |
Обновление технологического транспорта и укрепления тех- нической базы предприятия |
3 |
Погрузчик фронтальный V-1,7- 2 мз |
шт |
1 |
1500 |
|
|
|
|
лизинг |
Укрепление технической базы предприятия |
4 |
Грунторезная машина на базе МТЗ-80 |
шт |
1 |
|
|
1300 |
|
|
лизинг |
Сокращение затрат по восстанов- лению асфальто-бетонного по- крытия |
5 |
Вахтовый а/м на базе ГАЗ-3309 |
шт |
3 |
|
|
1000 |
1200 |
1200 |
собственные средства |
Оперативность в обслуживании сетей ВиК |
6 |
Вахтовый а/м на базе Га- зель цельнометалличе- ский на 7 мест |
шт |
2 |
450 |
450 |
|
|
500 |
собственные средства |
Оперативность в обслуживании сетей ВиК |
7 |
Автобус ПАЗ (удлиненная база) дизель |
шт |
1 |
|
|
|
1300 |
|
собственные средства |
Укрепление технической базы предприятия |
8 |
Автокран грузоподъемностью 16тн |
шт |
1 |
|
|
|
|
2000 |
лизинг |
Укрепление технической базы предприятия |
9 |
Кран-манипулятор Q-3,0 л.с. |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
собственные средства |
Укрепление технической базы предприятия |
10 |
Токарно-винторезный станок 16к625 |
шт |
1 |
|
|
|
|
1200 |
собственные средства |
Укрепление технической базы предприятия |
11 |
Передвижной САГ-200 |
шт |
1 |
400 |
400 |
|
|
|
собственные средства |
Оперативность в обслуживании сетей ВиК |
12 |
Дизельная эл.станция мобиль- ная мощностью 200 кВт |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
бюджет |
Обеспечение беспе- ребойного электро- снабжения в ава- рийных ситуациях |
13 |
Сварочный агрегат для сварки ПЭ труб диам.300-800мм Гидроклин на базе HUNDAI |
К-т д.355 |
1 |
370 |
|
|
|
|
собственные средства |
Внедрение новых технологий при строительстве, реконструк- ции и капремонте сетей ВиК |
14 |
Установка горизонтального бурения диам. до 700мм |
шт |
1 |
|
|
6000 |
|
|
бюджет |
Производство земляных работ без нарушения асфальто- бетонного покрытия и сноса де- ревьев |
|
Итого по разделу V: |
|
|
2720 |
850 |
9000 |
3200 |
4900 |
|
|
|
Всего, в том числе: - городской бюджет; - собственные средства пред- приятия |
|
|
178270 |
167800
4 000
163 800 |
203720 |
174950 |
224880 |
|
|
14. В разделе 20 "Обеспеченность жильем" внести следующие изменения таблицу 20.7 "Ресурсное обеспечение мероприятий, направленных в том числе и на развитие рынка ипотечного кредитования" изложить в следующей редакции:
Таблица 20.7
Ресурсное обеспечение мероприятий, направленных в том числе
и на развитие рынка ипотечного кредитования
N п/п |
Мероприятия |
Исполнители |
Нормативный документ |
Объем и источники финансирования (тыс. руб.) |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||||
1. |
Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Субсидирование части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам |
КМЭ, Отдел по учету и распределе- нию жилой площади |
Муниципальная целевая программа "Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотеч- ным жилищным кредитам на 2010- 2013гг.", утвержденная Постановле- нием Мэра г. Абакана от 19.10.2009 N 2007 |
7 500 |
8 500 |
9 500 |
10 500 |
11 500 |
1.2. |
Предоставление единовременных, безвозмездных социальных выплат на приобретение жилых помещений в пределах расчетной стоимости жилья с предоставление дополни- тельных социальных выплат при рождении (усыновлении) детей |
КМЭ, Отдел по учету и распределе- нию жилой площади |
Городская программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Абакане на 2007-2010 годы", утвер- жденная Абаканским городским Со- ветом депутатов от 29.06.2007 N 397 |
2 191 |
2 629 |
- |
- |
- |
2. |
Улучшение жилищных условий медицинских работников муници- пальных учреждений и предпри- ятий здравоохранения города Аба- кана |
ГУЗ, КМЭ, Отдел по учету и распределе- нию жилой площади |
Подпрограмма "О мерах по обеспе- чению жильем медицинских работ- ников муниципальных учреждений и предприятий здравоохранения города Абакана" городской целевой про- граммы "Развитие здравоохранения города Абакана на 2008-2012 гг.", утвержденная Решением Абаканско- го городского Совета депутатов от 16.10.2007 N 418 |
9 500 |
9 000 |
10 500 |
13 000 |
17 000 |
3. |
Информационно-аналитическое и организационно-методическое обеспечение работы по развитию ипотечного жилищного кредитова- ния |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Проведение информационно- разъяснительной работы среди на- селения в виде консультаций и се- минаров |
КМЭ, ДГАЗ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3.2 |
Распространение методических материалов и брошюр |
КМЭ, ДГАЗ |
|
30 |
50 |
60 |
70 |
80 |
3.3. |
Организация мониторинга разви- тия ипотечного жилищного креди- тования |
КМЭ, ДГАЗ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Решение Абаканского городского Совета депутатов Республики Хакасия от 22 декабря 2009 г. N 194 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.