Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Марий Эл
от 8 августа 2002 г. N 257
Форма программы
Утверждена
______________________________
(наименование ведомственного
______________________________
акта органа исполнительной
______________________________
власти Республики Марий Эл,
______________________________
на который возложены
______________________________
координация и регулирование
______________________________
деятельности в соответствующей
______________________________
отрасли (сфере) управления)
от "___" ____________ г. N ___
Программа
деятельности государственного унитарного предприятия
Республики Марий Эл
___________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ________ год
г. _________________
Сведения о предприятии | |
1. Полное официальное наименование предприятия |
|
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества собственности Республики Марий Эл: |
|
реестровый номер | |
дата присвоения реестрового номера | |
3. Юридический адрес (местонахождение) | |
4. Почтовый адрес | |
5. Отрасль | |
6. Основной вид деятельности | |
7. Размер уставного фонда | |
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
9. Телефон (факс) | |
10. Адрес электронной почты | |
Сведения о руководителе предприятия | |
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
дата контракта | |
номер контракта | |
наименование органа исполнительной власти, заключившего контракт |
|
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
начало | |
окончание | |
14. Телефон (факс) |
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности предприятия в предыдущем году
и в первом полугодии текущего года
1.1.__________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
____________________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности
____________________________________________________________
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее
____________________________________________________________
выполнения в текущем году)
1.2. _________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
__________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
Мероприятие | Источ- ник финан- сирова- ния |
Сумма затрат | Ожидаемый эффект | |||||||||
за год, все- го |
в том числе | пла- ниру- емый год |
год, сле- дую- щий за пла- ни- руе- мым |
второй год, следую- щий за плани- руемым |
||||||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||
1.1.1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||||
1.2.1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||
1.3.1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||||
чистой прибыли | х | х | х | |||||||||
амортизации | х | х | х | |||||||||
республиканского бюджета Республики Марий Эл |
х | х | х | |||||||||
займов (кредитов) | х | х | х | |||||||||
прочих источников | х | х | х | |||||||||
2. Производственная сфера | ||||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||
2.1.1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||||
2.2.1 | ||||||||||||
2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||
2.3.1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||||
чистой прибыли | х | х | х | |||||||||
амортизации | х | х | х | |||||||||
республиканского бюджета Республики Марий Эл |
х | х | х | |||||||||
займов (кредитов) | х | х | х | |||||||||
прочих источников | х | х | х | |||||||||
3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||
3.1.1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||||
3.2.1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||
3.3.1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Итого по подразделу в том числе за счет: |
||||||||||||
чистой прибыли | х | х | х | |||||||||
амортизации | х | х | х | |||||||||
pecny6ликанского бюджета Республики Марий Эл |
х | х | х | |||||||||
займов (кредитов) | х | х | х | |||||||||
прочих источников | х | х | х | |||||||||
4. Социальная сфера | ||||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||
4.1.1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||||
4.2.1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
4.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||
4.3.1 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||||
чистой прибыли | х | х | х | |||||||||
амортизации | х | х | х | |||||||||
республиканского бюджета Республики Марий Эл |
х | х | х | |||||||||
займов (кредитов) | х | х | х | |||||||||
прочих источников | х | х | х | |||||||||
Всего по всем мероприятиям, в том числе за счет: |
||||||||||||
чистой прибыли | х | х | х | |||||||||
амортизации | х | х | х | |||||||||
республиканского бюджета Республики Марий Эл |
х | х | х | |||||||||
займов (кредитов) | х | х | х | |||||||||
прочих источников | х | х | х |
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие
мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния
и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов
для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)
предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие
мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции
(работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение
новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных
производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение
программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости
производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются
следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой
устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных
ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация
налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие
мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения
работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной
и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения
(уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации
мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во
втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
Код | Наименование статьи | Сумма | |||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год | |||
I. Доходы государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл |
|||||||
10000 | Доходы государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл |
||||||
11000 | Остатки средств на счетах на начало периода |
||||||
12000 | Доходы по обычным видам деятельности | ||||||
12100 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр.010, форма N 2) |
||||||
13000 | Прочие доходы | ||||||
13100 | Операционные доходы | ||||||
13110 | Проценты к получению (стр.060, форма N 2): |
||||||
13111 | по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
||||||
13112 | за предоставление в пользование денежных средств |
||||||
13113 | за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
||||||
13120 | Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр.080, форма N 2) |
||||||
13130 | Прочие операционные доходы (стр.090, форма N 2): |
||||||
13131 | прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
||||||
13132 | сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
||||||
13133 | сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов |
||||||
13200 | Внереализационные доходы (стр.120, форма N 2): |
||||||
13201 | штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
||||||
13202 | выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
||||||
13203 | суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
||||||
13204 | курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
||||||
13205 | безвозмездное получение активов | ||||||
13300 | Чрезвычайные доходы (стр.170, форма N 2): |
||||||
13301 | суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
||||||
13302 | стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
||||||
13400 | Кредиты и займы (кредитные договоры) | ||||||
13500 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование: |
||||||
13501 | за счет средств федерального бюджета | ||||||
13502 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
||||||
13503 | за счет средств местного бюджета | ||||||
II. Расходы государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл |
|||||||
20000 | Расходы государственного унитарного предприятия Республики Марий Эл |
||||||
2.1. Капитальные расходы | |||||||
2.1.1. Направления расходов | |||||||
21000 | Капитальные расходы, в том числе в: | ||||||
снабженческо-сбытовой сфере | |||||||
производственной сфере | |||||||
финансово-инвестиционной сфере | |||||||
социальной сфере | |||||||
21100 | Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
||||||
снабженческо-сбытовой сфере | |||||||
производственной сфере | |||||||
финансово-инвестиционной сфере | |||||||
социальной сфере | |||||||
21200 | Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
||||||
снабженческо-сбытовой сфере | |||||||
производственной сфере | |||||||
финансово-инвестиционной сфере | |||||||
социальной сфере | |||||||
21300 | Финансовые вложения, в том числе в: | ||||||
снабженческо-сбытовой сфере | |||||||
производственной сфере | |||||||
финансово-инвестиционной сфере | |||||||
социальной сфере | |||||||
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов | |||||||
21000 | Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
||||||
чистой прибыли | |||||||
амортизации | |||||||
республиканского бюджета Республики Марий Эл |
|||||||
займов (кредитов) | |||||||
прочих источников | |||||||
2.2. Текущие расходы | |||||||
22000 | Текущие расходы | ||||||
22100 | Расходы на производство продукции, работ, услуг |
||||||
22200 | Коммерческие расходы | ||||||
22300 | Управленческие расходы | ||||||
22400 | Операционные расходы | ||||||
22410 | Проценты к уплате | ||||||
22420 | Прочие операционные расходы | ||||||
22500 | Внереализационные расходы: | ||||||
22501 | штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
||||||
22502 | выявленные убытки прошлых лет | ||||||
22503 | суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, не реальные для взыскания |
||||||
Непредвиденные расходы | |||||||
22600 | Затраты на оплату труда | ||||||
22700 | Расчеты с бюджетом | ||||||
22701 | отчисления от прибыли в республиканский бюджет Республики Марий Эл |
||||||
22800 | Выплаты по кредитам и займам | ||||||
30000 | Профицит (дефицит) бюджета | ||||||
31000 | Остатки средств на счетах на конец периода |
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на __________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За год | ||
1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|||||
2. | Чистая прибыль (убыток) | |||||
3. | Чистые активы | |||||
4. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в республи- канский бюджет Республики Марий Эл* |
------------------------------
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
бюджет Республики Марий Эл в планируемом году по итогам деятельности
предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _____________ год
(планируемый период)
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За год | ||
1. | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятель- ности (тыс. рублей) |
|||||
1.1. | ||||||
1.2. | ||||||
1.3. | ||||||
1.4. | ||||||
1.5. | ||||||
2. | Среднесписочная числен- ность (человек) |
|||||
3. | Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|||||
4. | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
|||||
5. | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
3. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности
_____________________________________________
(наименование предприятия)
на _______________________________ годы
(два года, следующие за планируемым)
(тыс. рублей)
_________________ год (год, следующий за планируемым) |
___________________ год (второй год, следующий за планируемым) |
||
1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
||
2. | Чистая прибыль (убыток) |
||
3. | Чистые активы | ||
4. | Часть прибыли, подлежащая перечисле- нию в республиканский бюджет Республики Марий Эл* |
------------------------------
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
республиканский бюджет Республики Марий Эл в данном году по итогам
деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут
устанавливаться органом исполнительной власти республики в отношении
предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию (работы,
услуги).
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном
выражении могут устанавливаться по 3-5 основным видам продукции (работ,
услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально
нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из
ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов
социально-экономического развития страны.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Республики Марий Эл от 8 августа 2002 г. N 257 "О мерах по повышению эффективности использования... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.