|
2011 год
|
2012 год
|
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
|
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
|
Всего
|
в том числе средства
|
Всего
|
в том числе средства
|
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
|
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
|
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
|
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
|
Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонтов) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи
|
Мероприятие 2.1. Завершение строительства ранее начатых объектов
|
Итого
|
665 845,10
|
0,00
|
665 845,10
|
0,00
|
888 835,90
|
0,00
|
888 835,90
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
204 737,00
|
0,00
|
204 737,00
|
0,00
|
129 721,00
|
0,00
|
129 721,00
|
0,00
|
Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта
|
Итого
|
842 824,67
|
636 345,37
|
206 479,30
|
0,00
|
1 149 779,65
|
818 585,77
|
331 193,88
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
288 418,60
|
205 276,80
|
83 141,80
|
0,00
|
413 209,9
|
275 618,8
|
137 591,10
|
0,00
|
Мероприятие 2.3. Проведение текущего ремонта
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 2.4. Оснащение оборудованием
|
Итого
|
730 852,31
|
677 985,32
|
52 866,99
|
0,00
|
2 299 824,25
|
2 208 805,24
|
91 019,01
|
0,00
|
в том числе на аппаратуру ГЛОНАСС/ GPS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29 209,00
|
29 209,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
14 854,70
|
4 454,70
|
10 400,00
|
0,00
|
1 308 220,30
|
1 289 899,50
|
18 320,80
|
0,00
|
Итого по задаче 1
|
2 239 522,09
|
1 314 330,70
|
925 191,39
|
0,00
|
4 338 439,80
|
3 027 391,01
|
1 311 048,79
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
508 010,30
|
209 731,50
|
298 278,80
|
0,00
|
1 851 151,20
|
1 565 518,30
|
285 632,90
|
0,00
|
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранении
|
Мероприятие 2.1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
565 967,90
|
521 043,90
|
44 924,00
|
0,00
|
1.2 Запись к врачу в электронном виде
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 297,00
|
0,00
|
5 297,00
|
0,00
|
1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
36 750,00
|
5 300,00
|
31 450,00
|
0,00
|
Итого по задаче 2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
608 014,90
|
526 343,90
|
81 671,00
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
153 361,35
|
153 361,35
|
0,00
|
0,00
|
Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
|
Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации
|
Итого
|
1 351 114,80
|
467 257,50
|
0,00
|
883 857,30
|
6 273 171,78
|
3 513 517,88
|
0,00
|
2 759 653,90
|
в том числе доля детства
|
113 250,40
|
17 342,00
|
0,00
|
95 908,40
|
1 029 831,80
|
548 211,30
|
0,00
|
481 620,50
|
Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
|
Итого
|
25 579,72
|
25 579,72
|
0,00
|
0,00
|
32 442,48
|
32 442,48
|
0,00
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
25 579,72
|
25 579,72
|
0,00
|
0,00
|
32 442,48
|
32 442,48
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
|
Итого
|
35 210,0
|
0,00
|
35 210,0
|
0,00
|
16 041,00
|
0,00
|
16 041,00
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
|
Итого
|
473 077,99
|
473 077,99
|
0,00
|
0,00
|
1 176 143,81
|
1 176 143,81
|
0,00
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
169 094,00
|
169 094,00
|
0,00
|
0,00
|
387 140,00
|
387 140,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по задаче 3
|
1 884 982,51
|
965 915,21
|
35 210,00
|
883 857,30
|
7 497 799,07
|
4 722 104,17
|
16 041,00
|
2 759 653,90
|
в том числе доля детства
|
307 924,12
|
212 015,72
|
0,00
|
95 908,40
|
1 449 414,28
|
967 793,78
|
0,00
|
481 620,50
|
Итого по Программе
|
4 124 504,60
|
2 280 245,91
|
960 401,39
|
883 857,30
|
12 444 253,77
|
8 275 839,08
|
1 408 760,79
|
2 759 653,90
|
в том числе доля детства
|
815 934,42
|
421 747,22
|
298 278,80
|
95 908,40
|
3 453 926,83
|
2 686 673,43
|
285 632,90
|
481 620,50
|