Наименование
задачи, мероприятия
|
2011 год
|
2012 год
|
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
|
Предусмотрено средств (тыс. рублей)
|
Всего
|
в том числе средства
|
Всего
|
в том числе средства
|
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
|
Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Свердловской области
|
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
|
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
|
Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
|
Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонтов) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи
|
Мероприятие 2.1. Завершение строительства ранее начатых объектов
|
Итого
|
665 845,10
|
0,00
|
665 845,10
|
0,00
|
888 835,90
|
0,00
|
888 835,90
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
204 737,00
|
0,00
|
204 737,00
|
0,00
|
129 721,00
|
0,00
|
129 721,00
|
0,00
|
Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта
|
Итого
|
842 824,67
|
636 345,37
|
206 479,30
|
0,00
|
1 159 974,33
|
818 585,76
|
341 388,57
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
288 418,60
|
205 276,80
|
83 141,80
|
0,00
|
417 445,18
|
275 618,8
|
141 826,38
|
0,00
|
Мероприятие 2.3. Проведение текущего ремонта
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 2.4. Оснащение оборудованием
|
Итого
|
730 852,31
|
677 985,32
|
52 866,99
|
0,00
|
2 899 355,26
|
2 808 336,26
|
91 019,00
|
0,00
|
в том числе на
аппаратуру ГЛОНАСС/GPS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29 209,00
|
29 209,00
|
0,00
|
0,00
|
в том числе
доля детства
|
14 854,70
|
4 454,70
|
10 400,00
|
0,00
|
1 388 231,05
|
1 369 910,25
|
18 320,80
|
0,00
|
Итого по
задаче 1
|
2 239 522,09
|
1 314 330,70
|
925 191,39
|
0,00
|
4 948 165,49
|
3 626 922,02
|
1 321 243,47
|
0,00
|
в том числе
доля детства
|
508 010,30
|
209 731,50
|
298 278,80
|
0,00
|
1 935 397,23
|
1 645 529,05
|
289 868,18
|
0,00
|
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранении
|
Мероприятие 2.1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
565 967,90
|
521 043,90
|
44 924,00
|
0,00
|
1.2 Запись к врачу в электронном виде
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 297,00
|
0,00
|
5 297,00
|
0,00
|
1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
36 750,00
|
5 300,00.
|
31 450,00
|
0,00
|
Итого
по задаче 2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
608 014,90
|
526 343,90
|
81 671,00
|
0,00
|
в том числе доля
детства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
153 361,35
|
153 361,35
|
0,00
|
0,00
|
Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
|
Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации
|
Итого
|
1 351 114,80
|
467 257,50
|
0,00
|
883 857,30
|
7 956 629,58
|
3 513 517,88
|
0,00
|
4 443 111,70
|
в том числе доля детства
|
113 250,40
|
17 342,00
|
0,00
|
95 908,40
|
1 537 165,80
|
458 322,20
|
0,00
|
1 078 843,60
|
Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
|
Итого
|
25 579,72
|
25 579,72
|
0,00
|
0,00
|
32 442,48
|
32 442,48
|
0,00
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
25 579,72
|
25 579,72
|
0,00
|
0,00
|
32 442,48
|
32 442,48
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
|
Итого
|
35 210,0
|
0,00
|
35 210,0
|
0,00
|
16 041,00
|
0,00
|
16 041,00
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
Итого
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
|
Итого
|
473 077,99
|
473 077,99
|
0,00
|
0,00
|
1 176 143,81
|
1 176 143,81
|
0,00
|
0,00
|
в том числе доля детства
|
169 094,00
|
169 094,00
|
0,00
|
0,00
|
387 140,00
|
387 140,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по задаче 3
|
1 884 982,51
|
965 915,21
|
35 210,00
|
883 857,30
|
9 181 256,87
|
4 722 104,17
|
16 041,00
|
4 443 111,70
|
в том числе доля детства
|
307 924,12
|
212 015,72
|
0,00
|
95 908,40
|
1 956 748,28
|
877 904,68
|
0,00
|
1 078 843,60
|
Итого по Программе
|
4 124 504,60
|
2 280 245,91
|
960 401,39
|
883 857,30
|
14 737 437,26
|
8 875 370,09
|
1 418 955,47
|
4 443 111,70
|
в том числе доля детства
|
815 934,42
|
421 747,22
|
298 278,80
|
95 908,40
|
4 045 506,86
|
2 676 795,08
|
289 868,18
|
1 078 843,60
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования
|
Доля (процентов)
|
В том числе расходы на детство
|
Доля (процентов)
|
Средства ФФОМС
|
11 155 616,00
|
59,14
|
3 098 542,30
|
27,78
|
Консолидированный бюджет Свердловской области
|
2 379 356,86
|
12,62
|
588 146,98
|
24,72
|
Средства ТФОМС
|
5 326 969,00
|
28,24
|
1 174 752,00
|
22,05
|
Всего по Программе
|
18 861 941,86
|
100,00
|
4 861 441,28
|
25,77
|