N строки
|
Наименование мероприятия
|
Срок выполнения мероприятий
|
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Взаимосвязь с целями и задачами целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
|
всего, в том числе
|
местный бюджет (плановый объем)
|
федеральный бюджет (плановый объем)
|
областной бюджет (плановый объем)
|
внебюджетные источники (плановый объем)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Всего по Программе,
|
|
5282,2
|
4865,6
|
|
416,6
|
|
|
в том числе:
|
2011 год
|
490,0
|
476,1
|
|
13,9
|
|
2012 год
|
800,0
|
687,8
|
|
112,20
|
|
2013 год
|
2269,9
|
2213,2
|
|
56,7
|
|
2014 год
|
1087,0
|
980,3
|
|
106,7
|
|
2015 год
|
635,3
|
508,2
|
|
127,1
|
|
|
Прочие нужды, всего по разделу
|
|
1422,8
|
1152,3
|
|
270,50
|
|
|
в том числе:
|
2011 год
|
140,0
|
126,1
|
|
13,90
|
|
|
2012 год
|
230,0
|
184,0
|
|
46,00
|
|
|
2013 год
|
1052,8
|
1052,8
|
|
0
|
|
|
2014 год
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
2015 год
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма муниципальных услуг в электронном виде
|
1.
|
Оснащение администрации городского округа Верхняя Пышма возимой радиостанцией межведомственной системы оперативной связи
|
2011 год
|
90,00
|
90,00
|
|
|
|
цель - раздел 2 п. 1
|
2011 год
|
90,00
|
90,00
|
|
|
|
2.
|
Приобретение персонального терминала видеоконференцсвязи для администрации городского округа Верхняя Пышма
|
2011 год
|
50,0
|
36,1
|
|
13,90
|
|
цель - раздел 2 п. 1
|
2011 год
|
50,0
|
36,1
|
|
13,90
|
|
3.
|
Оборудование помещения в здании администрации городского округа Верхняя Пышма под телекоммуникационный узел единой сети передачи данных Правительства Свердловской области
|
2012-2013 годы
|
1282,8
|
1236,8
|
|
46,0
|
|
цель - раздел 2 п. 1
|
2012 год
|
230,00
|
184,00
|
|
46,00
|
|
2013 год
|
1052,8
|
1052,8
|
|
0
|
|
Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий
|
|
Прочие нужды, всего по разделу
|
Х
|
2119,0
|
1842,3
|
|
276,7
|
|
|
2011 год
|
0,0
|
0,0
|
|
0
|
|
|
2012 год
|
373,2
|
307,0
|
|
66,2
|
|
|
2013 год
|
423,5
|
366,8
|
|
56,70
|
|
|
2014 год
|
837,0
|
780,3
|
|
56,70
|
|
|
2015 год
|
485,3
|
388,2
|
|
97,10
|
|
|
4.
|
Подключение администрации городского округа Верхняя Пышма, к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области
|
2012-2013 годы
|
0
|
0
|
|
0,0
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2012 год
|
0
|
0
|
|
0,00
|
|
2013 год
|
0
|
0
|
|
0
|
|
5.
|
Подключение поселковых администраций городского округа Верхняя Пышма к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области
|
2014 год
|
295,0
|
295,0
|
|
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2014 год
|
295,0
|
295,0
|
|
|
|
6.
|
Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений
|
2012-2013 годы
|
273,0
|
230,8
|
|
42,2
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2012 год
|
253,2
|
211,0
|
|
42,2
|
|
2013 год
|
140,0
|
140,0
|
|
0
|
|
7.
|
Организация центра общественного доступа к сети Интернет на базе Центральной городской библиотеки
|
2014 год
|
242,6
|
194,1
|
|
48,5
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2014 год
|
242,6
|
194,1
|
|
48,5
|
|
8.
|
Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе Центральной детской библиотеки
|
2012 год
|
120,0
|
96,0
|
|
24,0
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2012 год
|
120,0
|
96,0
|
|
24,0
|
|
9.
|
Организация центра общественного доступа к сети Интернет на базе детской библиотеки филиал N 12
|
2013 год
|
141,75
|
113,4
|
|
28,35
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
141,75
|
113,4
|
|
28,35
|
|
10.
|
Организация центра общественного доступа к сети Интернет на базе библиотеки ЦНЛ
|
2013 год
|
141,75
|
113,4
|
|
28,35
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
141,75
|
113,4
|
|
28,35
|
|
11.
|
Организация центра общественного доступа к сети Интернет на базе городской библиотеки филиал N 1
|
2014 год
|
80,90
|
64,70
|
|
16,20
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2014 год
|
80,90
|
64,70
|
|
16,20
|
|
12.
|
Организация центра общественного доступа к сети Интернет на базе Кедровской библиотеки
|
2014 год
|
121,40
|
97,10
|
|
24,30
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2014 год
|
121,40
|
97,10
|
|
24,30
|
|
13.
|
Организация центра общественного доступа к сети Интернет на базе Балтымской библиотеки
|
2014 год
|
161,80
|
129,4
|
|
32,4
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2014 год
|
161,81
|
129,4
|
|
32,4
|
|
14.
|
Организация центра общественного доступа к сети Интернет на базе Красненской библиотеки
|
2015 год
|
202,2
|
161,8
|
|
40,4
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2015 год
|
202,2
|
161,8
|
|
40,4
|
|
15.
|
Организация центра общественного доступа к сети Интернет на базе Ольховской библиотеки
|
2015 год
|
121,36
|
97,1
|
|
24,30
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2015 год
|
121,36
|
97,1
|
|
24,30
|
|
16.
|
Организация центра общественного доступа к сети Интернет на базе Мостовской библиотеки
|
2015 год
|
80,9
|
64,7
|
|
16,20
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2015 год
|
80,9
|
64,7
|
|
16,20
|
|
17.
|
Организация центра общественного доступа к сети Интернет на базе Исетской библиотеки
|
2015 год
|
80,9
|
64,7
|
|
16,20
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2015 год
|
80,9
|
64,7
|
|
16,20
|
|
Повышение эффективности работы органов местного самоуправления на основе совершенствования информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
|
|
Прочие нужды, всего по разделу
|
|
1740,4
|
1660,4
|
|
80,0
|
|
|
2011 год
|
350,0
|
350,0
|
|
0
|
|
2012 год
|
196,8
|
196,8
|
|
0
|
|
2013 год
|
793,6
|
793,6
|
|
0
|
|
2014 год
|
250,00
|
200,0
|
|
50,00
|
|
2015 год
|
150,0
|
120,0
|
|
30,0
|
|
18.
|
Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа
|
2011-2013 годы
|
350,0
|
350,0
|
|
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2011 год
|
350,0
|
350,0
|
|
|
|
|
2012 год
|
196,8
|
196,8
|
|
|
|
|
2013 год
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
19.
|
Приобретение оборудования для автоматизации рабочих мест сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих государственные услуги в электронном виде
|
2013 год
|
208,0
|
208,0
|
|
0
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
208,0
|
208,0
|
|
0
|
|
20.
|
Приобретение лицензионного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих государственные услуги в электронном виде
|
2013 год
|
164,3
|
164,3
|
|
0
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
164,3
|
164,3
|
|
0
|
|
21.
|
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных рабочих мест сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих государственные услуги в электронном (в том числе в соответствие с 152-ФЗ)
|
2013 год
|
321,3
|
321,3
|
|
0
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
321,3
|
321,3
|
|
0
|
|
22.
|
Внедрение межведомственной системы электронного документооборота
|
2014-2015 годы
|
400,00
|
320,0
|
|
80,00
|
|
цель - раздел 2 п. 2
|
2014 год
|
250,00
|
200,0
|
|
50,00
|
|
2015 год
|
150,0
|
120,0
|
|
30,0
|
|