Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2 изменено. - Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 21 ноября 2017 г. N 2787-ПА
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления
города Нижний Тагил до 2020 года"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года"
23 декабря 2013 г., 29 января, 14 апреля, 12 мая, 25, 26 июня, 4, 15 июля, 1, 8, 13, 20, 28 августа, 5 ноября, 11 декабря 2014 г., 20 января, 10 февраля, 25 марта, 23 июня, 22 июля, 30 октября, 16 ноября 2015 г., 21 января, 18 марта, 26 апреля, 14 июля, 3 ноября, 29 декабря 2016 г., 22 марта, 18 апреля, 22 мая, 26 июня, 7 июля, 21 ноября 2017 г.
N строки |
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование |
Исполнители программы |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года" | ||||||||||
1 |
Всего по муниципальной программе в том числе: |
|
5 953 972,5 |
775 562,5 |
750 732,0 |
754 877,1 |
801 328,8 |
1 457 091,8 |
633 369,3 |
781 011,0 |
2 |
федеральный бюджет |
|
5 445,9 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
областной бюджет |
|
595 717,4 |
60 670,5 |
4 869,7 |
4 145,7 |
44 021,5 |
406 705,7 |
3 197,6 |
72 106,7 |
4 |
местный бюджет |
|
4 711 180,2 |
607 350,1 |
636 578,1 |
641 028,8 |
646 761,1 |
980 386,1 |
560 171,7 |
638 904,3 |
5 |
внебюджетные источники |
|
641 629,0 |
107 541,9 |
109 284,2 |
108 226,9 |
106 576,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
6 |
Капитальные вложения: |
|
237 067,0 |
107 067,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 000,0 |
7 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
областной бюджет |
|
118 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 000,0 |
9 |
местный бюджет |
|
118 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 000,0 |
10 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Прочие нужды: |
|
5 953 972,5 |
775 562,5 |
750 732,0 |
754 877,1 |
801 328,8 |
1 457 091,8 |
633 369,3 |
781 011,0 |
12 |
федеральный бюджет |
|
5 445,9 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 |
областной бюджет |
|
595 717,4 |
60 670,5 |
4 869,7 |
4 145,7 |
44 021,5 |
406 705,7 |
3 197,6 |
72 106,7 |
14 |
местный бюджет |
|
4 711 180,2 |
607 350,1 |
636 578,1 |
641 028,8 |
646 761,1 |
980 386,1 |
560 171,7 |
638 904,3 |
15 |
внебюджетные источники |
|
641 629,0 |
107 541,9 |
109 284,2 |
108 226,9 |
106 576,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
|
Подпрограмма N 1. "Совершенствование муниципального управления" |
|||||||||
17 |
Всего по подпрограмме N 1, в том числе: |
|
2 034 674,5 |
327 325,3 |
403 738,0 |
404 233,4 |
237 473,9 |
211 930,1 |
205 822,0 |
244 151,8 |
18 |
федеральный бюджет |
|
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 |
областной бюджет |
|
4 415,0 |
1 342,5 |
494,9 |
506,1 |
525,6 |
546,6 |
546,6 |
452,7 |
20 |
местный бюджет |
|
2 010 707,3 |
325 982,8 |
399 288,1 |
394 951,1 |
230 127,3 |
211 383,5 |
205 275,4 |
243 699,1 |
21 |
внебюджетные источники |
|
18 076,5 |
0,0 |
3 955,0 |
7 300,5 |
6 821,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 |
Прочие нужды: |
|
2 034 674,5 |
327 325,3 |
403 738,0 |
404 233,4 |
237 473,9 |
211 930,1 |
205 822,0 |
244 151,8 |
23 |
федеральный бюджет |
|
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 |
областной бюджет |
|
4 415,0 |
1 342,5 |
494,9 |
506,1 |
525,6 |
546,6 |
546,6 |
452,7 |
25 |
местный бюджет |
|
2 010 707,3 |
325 982,8 |
399 288,1 |
394 951,1 |
230 127,3 |
211 383,5 |
205 275,4 |
243 699,1 |
26 |
внебюджетные источники |
|
18 076,5 |
0,0 |
3 955,0 |
7 300,5 |
6 821,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
Задача. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы |
|
2 034 674,5 |
327 325,3 |
403 738,0 |
404 233,4 |
237 473,9 |
211 930,1 |
205 822,0 |
244 151,8 |
28 |
федеральный бюджет |
|
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
1 475,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 |
областной бюджет |
|
4 415,0 |
1 342,5 |
494,9 |
506,1 |
525,6 |
546,6 |
546,6 |
452,7 |
30 |
местный бюджет |
|
2 010 707,3 |
325 982,8 |
399 288,1 |
394 951,1 |
230 127,3 |
211 383,5 |
205 275,4 |
243 699,1 |
31 |
внебюджетные источники |
|
18 076,5 |
0,0 |
3 955,0 |
7 300,5 |
6 821,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) |
|
1 196 519,4 |
181 057,3 |
167 618,6 |
170 498,3 |
173 552,6 |
162 013,0 |
157 307,6 |
184 472,0 |
33 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 |
местный бюджет |
|
1 196 519,4 |
181 057,3 |
167 618,6 |
170 498,3 |
173 552,6 |
162 013,0 |
157 307,6 |
184 472,0 |
36 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 |
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих |
Отдел муниципальной службы |
14 871,3 |
2 910,0 |
2 060,3 |
1 366,9 |
2 662,9 |
1 619,1 |
1 572,1 |
2 680,0 |
38 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 |
местный бюджет |
|
14 871,3 |
2 910,0 |
2 060,3 |
1 366,9 |
2 662,9 |
1 619,1 |
1 572,1 |
2 680,0 |
41 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42 |
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) |
|
327 986,3 |
49 791,1 |
47 658,5 |
45 559,3 |
47 469,7 |
44 627,5 |
43 333,1 |
49 547,1 |
43 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 |
местный бюджет |
|
327 986,3 |
49 791,1 |
47 658,5 |
45 559,3 |
47 469,7 |
44 627,5 |
43 333,1 |
49 547,1 |
46 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 |
Мероприятие 4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области |
Отдел по взаимодействию с административными органами |
0,7 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
48 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 |
областной бюджет |
|
0,7 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
50 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52 |
Мероприятие 5. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий |
Отдел по взаимодействию с административными органами |
3 460,6 |
452,6 |
473,6 |
505,9 |
525,3 |
525,3 |
525,3 |
452,6 |
53 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 |
областной бюджет |
|
3 460,6 |
452,6 |
473,6 |
505,9 |
525,3 |
525,3 |
525,3 |
452,6 |
55 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 |
Мероприятие 6. Общегородские мероприятия |
|
43 223,2 |
18 940,7 |
8 205,4 |
3 638,7 |
2 605,3 |
1 437,4 |
1 395,7 |
7 000,0 |
58 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 |
местный бюджет |
|
43 223,2 |
18 940,7 |
8 205,4 |
3 638,7 |
2 605,3 |
1 437,4 |
1 395,7 |
7 000,0 |
61 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 |
Мероприятие 7. Мероприятия в области жилищного хозяйства |
|
531,8 |
68,8 |
89,3 |
100,4 |
160,0 |
57,5 |
55,8 |
0,0 |
63 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 |
местный бюджет |
|
531,8 |
68,8 |
89,3 |
100,4 |
160,0 |
57,5 |
55,8 |
0,0 |
66 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67 |
Мероприятие 8. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
Отдел по взаимодействию с общественными религиозными организациями и развитию гражданских инициатив |
14 095,8 |
4 000,0 |
4 200,0 |
1 200,0 |
2 400,0 |
1 149,9 |
1 145,9 |
0,0 |
68 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 |
местный бюджет |
|
14 095,8 |
4 000,0 |
4 200,0 |
1 200,0 |
2 400,0 |
1 149,9 |
1 145,9 |
0,0 |
71 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 |
Мероприятие 9. Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
407 438,0 |
69 214,9 |
167 456,0 |
170 767,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 |
местный бюджет |
|
407 438,0 |
69 214,9 |
167 456,0 |
170 767,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 |
Мероприятие 10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги |
|
952,6 |
889,6 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
78 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79 |
областной бюджет |
|
952,6 |
889,6 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
80 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
82 |
Мероприятие 11. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
|
1,1 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
83 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 |
областной бюджет |
|
1,1 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
85 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87 |
Мероприятие 12. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
|
693,4 |
0,0 |
0,0 |
693,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 |
федеральный бюджет |
|
693,4 |
0,0 |
0,0 |
693,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
91 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 |
Мероприятие 13. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |
|
18 076,5 |
0,0 |
3 955,0 |
7 300,5 |
6 821,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96 |
внебюджетные источники |
|
18 076,5 |
0,0 |
3 955,0 |
7 300,5 |
6 821,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97 |
Мероприятие 14 .Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса |
|
6 041,5 |
0,0 |
2 000,0 |
1 820,4 |
1 276,8 |
479,1 |
465,2 |
0,0 |
98 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 |
местный бюджет |
|
6 041,5 |
0,0 |
2 000,0 |
1 820,4 |
1 276,8 |
479,1 |
465,2 |
0,0 |
101 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 |
Мероприятие 15. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи |
|
782,3 |
0,0 |
0,0 |
782,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103 |
федеральный бюджет |
|
782,3 |
0,0 |
0,0 |
782,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 2. "Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил" |
|||||||||
107 |
Всего по подпрограмме N 2, в том числе: |
|
268 853,6 |
37 001,9 |
37 577,0 |
44 680,0 |
38 065,3 |
38 534,3 |
37 417,4 |
35 577,7 |
108 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 |
местный бюджет |
|
268 853,6 |
37 001,9 |
37 577,0 |
44 680,0 |
38 065,3 |
38 534,3 |
37 417,4 |
35 577,7 |
111 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
112 |
Прочие нужды: |
|
268 853,6 |
37 001,9 |
37 577,0 |
44 680,0 |
38 065,3 |
38 534,3 |
37 417,4 |
35 577,7 |
113 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
114 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 |
местный бюджет |
|
268 853,6 |
37 001,9 |
37 577,0 |
44 680,0 |
38 065,3 |
38 534,3 |
37 417,4 |
35 577,7 |
116 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117 |
Задача 1. Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии с требованиями действующего законодательства. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил сведениями о количестве договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения реестра муниципальной собственности. Осуществление мероприятий по контролю исполнений условий договоров муниципального имущества |
|
188 200,6 |
19 041,1 |
20 926,1 |
31 495,3 |
33 128,3 |
30 914,0 |
30 018,1 |
22 677,7 |
118 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120 |
местный бюджет |
|
188 200,6 |
19 041,1 |
20 926,1 |
31 495,3 |
33 128,3 |
30 914,0 |
30 018,1 |
22 677,7 |
121 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |
УМИ |
188 200,6 |
19 041,1 |
20 926,1 |
31 495,3 |
33 128,3 |
30 914,0 |
30 018,1 |
22 677,7 |
123 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 |
местный бюджет |
|
188 200,6 |
19 041,1 |
20 926,1 |
31 495,3 |
33 128,3 |
30 914,0 |
30 018,1 |
22 677,7 |
126 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 |
Задача 2. Обеспечение проведения рыночной оценки объектов муниципальной собственности для постановки на бюджетный учет, совершения сделок |
|
53 777,5 |
14 018,3 |
13 013,7 |
6 934,7 |
4 100,0 |
6 662,0 |
6 468,8 |
2 580,0 |
128 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 |
местный бюджет |
|
53 777,5 |
14 018,3 |
13 013,7 |
6 934,7 |
4 100,0 |
6 662,0 |
6 468,8 |
2 580,0 |
131 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
132 |
Мероприятие 2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
УМИ, отдел по учету и распределению жилья |
53 777,5 |
14 018,3 |
13 013,7 |
6 934,7 |
4 100,0 |
6 662,0 |
6 468,8 |
2 580,0 |
133 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 |
местный бюджет |
|
53 777,5 |
14 018,3 |
13 013,7 |
6 934,7 |
4 100,0 |
6 662,0 |
6 468,8 |
2 580,0 |
136 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 |
Задача 3. Обеспечение муниципального образования город Нижний Тагил технической документацией, необходимой для ведения реестра муниципальной собственности, проведения государственной регистрации права собственности, принятия управленческих решений |
|
21 875,5 |
3 942,5 |
3 637,2 |
1 250,0 |
837,0 |
958,3 |
930,5 |
10 320,0 |
138 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
139 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140 |
местный бюджет |
|
21 875,5 |
3 942,5 |
3 637,2 |
1 250,0 |
837,0 |
958,3 |
930,5 |
10 320,0 |
141 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
142 |
Мероприятие 3. Мероприятия по земле и землепользованию |
УМИ |
21 875,5 |
3 942,5 |
3 637,2 |
1 250,0 |
837,0 |
958,3 |
930,5 |
10 320,0 |
143 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145 |
местный бюджет |
|
21 875,5 |
3 942,5 |
3 637,2 |
1 250,0 |
837,0 |
958,3 |
930,5 |
10 320,0 |
146 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
147 |
Задача 4. Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
148 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 |
местный бюджет |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
151 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152 |
Мероприятие 4. Приобретение наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и канализации |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
153 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
154 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
155 |
местный бюджет |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
156 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 3. "Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории города Нижний Тагил" |
|||||||||
157 |
Всего по подпрограмме N 3, в том числе: |
|
132 268,2 |
15 507,1 |
16 949,9 |
19 077,6 |
19 176,0 |
18 605,2 |
18 142,4 |
24 810,0 |
158 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159 |
областной бюджет |
|
18 002,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 629,0 |
2 651,0 |
2 651,0 |
2 589,0 |
160 |
местный бюджет |
|
114 266,2 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 509,6 |
16 547,0 |
15 954,2 |
15 491,4 |
22 221,0 |
161 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
162 |
Прочие нужды: |
|
132 268,2 |
15 507,1 |
16 949,9 |
19 077,6 |
19 176,0 |
18 605,2 |
18 142,4 |
24 810,0 |
163 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
164 |
областной бюджет |
|
18 002,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 629,0 |
2 651,0 |
2 651,0 |
2 589,0 |
165 |
местный бюджет |
|
114 266,2 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 509,6 |
16 547,0 |
15 954,2 |
15 491,4 |
22 221,0 |
166 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
167 |
Задача 1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как части историко-культурного достояния и информационных ресурсов города Нижний Тагил |
|
112 766,2 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 509,6 |
16 547,0 |
15 954,2 |
15 491,4 |
20 721,0 |
168 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
169 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170 |
местный бюджет |
|
112 766,2 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 509,6 |
16 547,0 |
15 954,2 |
15 491,4 |
20 721,0 |
171 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
172 |
Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных архивов |
|
112 766,2 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 509,6 |
16 547,0 |
15 954,2 |
15 491,4 |
20 721,0 |
173 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
174 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175 |
местный бюджет |
|
112 766,2 |
13 060,1 |
14 482,9 |
16 509,6 |
16 547,0 |
15 954,2 |
15 491,4 |
20 721,0 |
176 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
177 |
Задача 2. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |
|
19 502,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 629,0 |
2 651,0 |
2 651,0 |
4 089,0 |
178 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179 |
областной бюджет |
|
18 002,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 629,0 |
2 651,0 |
2 651,0 |
2 589,0 |
180 |
местный бюджет |
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
181 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
182 |
Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |
|
18 002,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 629,0 |
2 651,0 |
2 651,0 |
2 589,0 |
183 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
184 |
областной бюджет |
|
18 002,0 |
2 447,0 |
2 467,0 |
2 568,0 |
2 629,0 |
2 651,0 |
2 651,0 |
2 589,0 |
185 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
186 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187 |
Мероприятие 3. Создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, хранящимся на территории города Нижний Тагил |
|
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
188 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
189 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 |
местный бюджет |
|
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
191 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 4. "Информатизация Администрации города" |
|||||||||
192 |
Всего по подпрограмме N 4, в том числе |
|
66 484,1 |
7 069,8 |
7 368,7 |
8 032,8 |
12 395,0 |
11 877,8 |
11 533,3 |
8 206,7 |
193 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
194 |
областной бюджет |
|
27,8 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
195 |
местный бюджет |
|
66 456,3 |
7 042,0 |
7 368,7 |
8 032,8 |
12 395,0 |
11 877,8 |
11 533,3 |
8 206,7 |
196 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
197 |
Прочие нужды: |
|
66 484,1 |
7 069,8 |
7 368,7 |
8 032,8 |
12 395,0 |
11 877,8 |
11 533,3 |
8 206,7 |
198 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
199 |
областной бюджет |
|
27,8 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 |
местный бюджет |
|
66 456,3 |
7 042,0 |
7 368,7 |
8 032,8 |
12 395,0 |
11 877,8 |
11 533,3 |
8 206,7 |
201 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202 |
Мероприятие 1. Совершенствование системы муниципального управления в городе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий |
|
66 345,1 |
6 930,8 |
7 368,7 |
8 032,8 |
12 395,0 |
11 877,8 |
11 533,3 |
8 206,7 |
203 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
204 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
205 |
местный бюджет |
|
66 345,1 |
6 930,8 |
7 368,7 |
8 032,8 |
12 395,0 |
11 877,8 |
11 533,3 |
8 206,7 |
206 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
207 |
Мероприятия 2. Мероприятия по информатизация муниципальных образований |
|
139,0 |
139,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
208 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
209 |
областной бюджет |
|
27,8 |
27,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
210 |
местный бюджет |
|
111,2 |
111,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 5 "Защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций" |
|||||||||
212 |
Всего по подпрограмме N 5, в том числе: |
|
337 954,1 |
43 825,0 |
47 424,8 |
46 796,0 |
55 328,2 |
47 104,7 |
45 738,4 |
51 737,0 |
213 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
214 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
215 |
местный бюджет |
|
330 044,3 |
42 650,5 |
45 917,3 |
44 768,8 |
52 127,6 |
47 104,7 |
45 738,4 |
51 737,0 |
216 |
внебюджетные источники |
|
7 909,8 |
1 174,5 |
1 507,5 |
2 027,2 |
3 200,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
217 |
Капитальные вложения: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
218 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
219 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
222 |
Прочие нужды: |
|
337 954,1 |
43 825,0 |
47 424,8 |
46 796,0 |
55 328,2 |
47 104,7 |
45 738,4 |
51 737,0 |
223 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 |
местный бюджет |
|
330 044,3 |
42 650,5 |
45 917,3 |
44 768,8 |
52 127,6 |
47 104,7 |
45 738,4 |
51 737,0 |
226 |
внебюджетные источники |
|
7 909,8 |
1 174,5 |
1 507,5 |
2 027,2 |
3 200,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
227 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
|
324 866,7 |
41 965,0 |
45 634,8 |
44 996,0 |
51 635,2 |
46 625,5 |
45 273,2 |
48 737,0 |
228 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
229 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
230 |
местный бюджет |
|
316 956,9 |
40 790,5 |
44 127,3 |
42 968,8 |
48 434,6 |
46 625,5 |
45 273,2 |
48 737,0 |
231 |
внебюджетные источники |
|
7 909,8 |
1 174,5 |
1 507,5 |
2 027,2 |
3 200,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
232 |
Мероприятие 2. Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил |
|
475,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
475,0 |
233 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
234 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
235 |
местный бюджет |
|
475,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
475,0 |
236 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
237 |
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
1 134,7 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
238 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
239 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
240 |
местный бюджет |
|
1 134,7 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
241 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 |
Мероприятие 4. Модернизация и развитие автоматизированной системы централизованного оповещения города, реконструкция уличной громкоговорящей связи |
|
1 207,5 |
150,0 |
157,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
243 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
244 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245 |
местный бюджет |
|
1 207,5 |
150,0 |
157,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
246 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
247 |
Мероприятие 5. Создание и содержание запасов материально-технических средств в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и средств индивидуальной защиты |
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
248 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
249 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250 |
местный бюджет |
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
252 |
Мероприятие 6. Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и мероприятий гражданской обороны |
|
5 369,9 |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
2 758,3 |
287,5 |
279,1 |
1 295,0 |
253 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
254 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
255 |
местный бюджет |
|
5 369,9 |
0,0 |
0,0 |
750,0 |
2 758,3 |
287,5 |
279,1 |
1 295,0 |
256 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
257 |
Мероприятие 7. Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, мероприятий, направленных на пропаганду знаний по гражданской обороне, действиям в ЧС, водной и пожарной безопасности |
|
473,5 |
270,0 |
203,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
258 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
259 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
260 |
местный бюджет |
|
473,5 |
270,0 |
203,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 |
Мероприятие 8. Обеспечение деятельности учебно-консультационных пунктов гражданской обороны и пожарной безопасности |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
263 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
264 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
265 |
местный бюджет |
|
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
266 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
267 |
Мероприятие 9. Разработка (переработка) Паспорта безопасности города, Плана аварийных разливов нефтепродуктов на территории города |
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
269 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
270 |
местный бюджет |
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
271 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 |
Мероприятие 10. Обеспечение деятельности и совершенствование движения "Школа безопасности" |
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
273 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
275 |
местный бюджет |
|
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
276 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
277 |
Мероприятие 11. Оснащение территории муниципального образования город Нижний Тагил пожарной техникой и противопожарным оборудованием, обустройство минерализованных полос, углубление дна пожарных водоемов |
|
941,0 |
512,0 |
429,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
278 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
280 |
местный бюджет |
|
941,0 |
512,0 |
429,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
281 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
282 |
Мероприятие 12. Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны |
|
2 257,8 |
300,0 |
400,0 |
450,0 |
400,0 |
191,7 |
186,1 |
330,0 |
283 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
284 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
285 |
местный бюджет |
|
2 257,8 |
300,0 |
400,0 |
450,0 |
400,0 |
191,7 |
186,1 |
330,0 |
286 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
287 |
Мероприятие 13. Проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах на территории муниципального образования город Нижний Тагил |
|
328,0 |
128,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
288 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
289 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 |
местный бюджет |
|
328,0 |
128,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
291 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 6 "Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства об охране окружающей среды" |
|||||||||
292 |
Всего по подпрограмме N 6, в том числе: |
|
309,4 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
43,2 |
42,0 |
51,0 |
293 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
295 |
местный бюджет |
|
309,4 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
43,2 |
42,0 |
51,0 |
296 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
297 |
Прочие нужды: |
|
309,4 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
43,2 |
42,0 |
51,0 |
298 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
299 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 |
местный бюджет |
|
309,4 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
43,2 |
42,0 |
51,0 |
301 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
302 |
Задача 1. Обеспечить функционирование системы информирования населения о высоких уровнях загрязнения атмосферы на территории города Нижний Тагил, о факторах среды обитания, представляющих риск здоровью населения |
|
309,4 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
43,2 |
42,0 |
51,0 |
303 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
304 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
305 |
местный бюджет |
|
309,4 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
43,2 |
42,0 |
51,0 |
306 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
307 |
Мероприятие 1. Разработка шумовой карты города Нижний Тагил |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
308 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
309 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
311 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
312 |
Мероприятие 2. Разработка проекта нормативов ПДВ города |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
313 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
314 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
315 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
316 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
317 |
Мероприятие 3. Проведение работ по оценке влияния факторов среды обитания (атмосферный воздух, почва, вода) на здоровье человека (многосредовой риск) |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
318 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320 |
местный бюджет |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
321 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
322 |
Мероприятие 4. Получение специализированной информации о прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха на территории города Нижний Тагил для реализации плана мероприятий по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий |
|
309,4 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
43,2 |
42,0 |
51,0 |
323 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
324 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
325 |
местный бюджет |
|
309,4 |
32,4 |
56,5 |
39,2 |
45,1 |
43,2 |
42,0 |
51,0 |
326 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
327 |
Задача 2. Реализовать меры по снижению химической нагрузки на здоровье населения в связи с воздействием некачественной питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения, загрязнением почв |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
328 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
329 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
330 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
331 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
332 |
Мероприятие 5. Проведение обследований загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации и реабилитации |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
335 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
336 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
337 |
Мероприятие 6. Разработка проекта по рекультивации загрязненных земель бывшего рудника им. 3-го Интернационала в целях их консервации и реабилитации |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
338 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
339 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
341 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
342 |
Мероприятие 7. Проведение обследований загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов бывшего ГУП "Высокогорский механический завод" в целях их консервации и реабилитации |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
343 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
345 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
346 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
347 |
Мероприятие 8. Разработка проекта по рекультивации загрязненных земель шламохранилища промышленных отходов бывшего ГУП "Высокогорский механический завод" в целях их консервации и реабилитации |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
348 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
349 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
351 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
352 |
Мероприятие 9. Водохозяйственные мероприятия на территории города |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
353 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
354 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
355 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
356 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 7 "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории города Нижний Тагил" |
|||||||||
357 |
Всего по подпрограмме N 7, в том числе: |
|
1 134 282,7 |
107 067,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
70 000,0 |
807 016,2 |
0,0 |
145 600,0 |
358 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
359 |
областной бюджет |
|
557 041,6 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
403 508,1 |
0,0 |
65 000,0 |
360 |
местный бюджет |
|
577 241,1 |
53 533,5 |
3 493,5 |
1 106,0 |
35 000,0 |
403 508,1 |
0,0 |
80 600,0 |
361 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
362 |
Капитальные вложения: |
|
237 067,0 |
107 067,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 000,0 |
363 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
364 |
областной бюджет |
|
118 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 000,0 |
365 |
местный бюджет |
|
118 533,5 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 000,0 |
366 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
367 |
Прочие нужды: |
|
1 027 215,7 |
0,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
70 000,0 |
807 016,2 |
0,0 |
145 600,0 |
368 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
369 |
областной бюджет |
|
503 508,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
403 508,1 |
0,0 |
65 000,0 |
370 |
местный бюджет |
|
523 707,6 |
0,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
35 000,0 |
403 508,1 |
0,0 |
80 600,0 |
371 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
372 |
Задача 1. Подготовка условий для переселения граждан, зарегистрированных в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа. |
|
4 599,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
373 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
374 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
375 |
местный бюджет |
|
4 599,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
376 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377 |
Мероприятие 1. Подготовка списка аварийных жилых домов, подлежащих сносу |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
378 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
379 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
382 |
Мероприятие 2. Подготовка списка граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, выплата выкупной цены |
|
4 599,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
384 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
385 |
местный бюджет |
|
4 599,5 |
0,0 |
3 493,5 |
1 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
386 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387 |
Задача 2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
|
1 114 083,2 |
107 067,0 |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
807 016,2 |
0,0 |
130 000,0 |
388 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
389 |
областной бюджет |
|
557 041,6 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
403 508,1 |
0,0 |
65 000,0 |
390 |
местный бюджет |
|
557 041,6 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
403 508,1 |
0,0 |
65 000,0 |
391 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
392 |
Мероприятие 3. Строительство жилых помещений в пределах границ территорий муниципального образования |
|
130 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 000,0 |
393 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
394 |
областной бюджет |
|
65 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 000,0 |
395 |
местный бюджет |
|
65 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 000,0 |
396 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
397 |
Мероприятие 4. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных не пригодными для проживания |
|
984 083,2 |
107 067,0 |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
807 016,2 |
0,0 |
0,0 |
398 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
399 |
областной бюджет |
|
492 041,6 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
403 508,1 |
0,0 |
0,0 |
400 |
местный бюджет |
|
492 041,6 |
53 533,5 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
403 508,1 |
0,0 |
0,0 |
401 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
402 |
Задача 3. Снос домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа. |
|
15 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 600,0 |
403 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
404 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
405 |
местный бюджет |
|
15 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 600,0 |
406 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
407 |
Мероприятие 5. Снос жилых домов, рекультивация земельных участков |
|
15 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 600,0 |
408 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
409 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
410 |
местный бюджет |
|
15 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 600,0 |
411 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 8 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления" |
|||||||||
412 |
Всего по подпрограмме N 8, в том числе: |
|
264 779,2 |
52 996,8 |
48 849,3 |
44 081,2 |
41 927,1 |
18 516,5 |
17 979,3 |
40 429,0 |
413 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
414 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
415 |
местный бюджет |
|
166 307,4 |
23 694,5 |
22 252,8 |
21 774,8 |
21 660,5 |
18 516,5 |
17 979,3 |
40 429,0 |
416 |
внебюджетные источники |
|
98 471,8 |
29 302,3 |
26 596,5 |
22 306,4 |
20 266,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
417 |
Прочие нужды: |
|
264 779,2 |
52 996,8 |
48 849,3 |
44 081,2 |
41 927,1 |
18 516,5 |
17 979,3 |
40 429,0 |
418 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
419 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
420 |
местный бюджет |
|
166 307,4 |
23 694,5 |
22 252,8 |
21 774,8 |
21 660,5 |
18 516,5 |
17 979,3 |
40 429,0 |
421 |
внебюджетные источники |
|
98 471,8 |
29 302,3 |
26 596,5 |
22 306,4 |
20 266,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
422 |
Задача 1. Производство и распространение телепрограмм для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, производство и распространение радио-программ для местного вещания о деятельности города Нижний Тагил и иной социальной сферы, размещение социально значимой информации в телегазете, прокат социальных роликов |
|
85 271,9 |
17 302,5 |
17 616,9 |
7 027,1 |
16 541,4 |
8 507,0 |
8 922,0 |
9 355,0 |
423 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
424 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
425 |
местный бюджет |
|
48 919,3 |
6 012,5 |
7 396,9 |
7 027,1 |
7 344,8 |
5 978,3 |
5 804,7 |
9 355,0 |
426 |
внебюджетные источники |
|
41 586,6 |
11 290,0 |
10 220,0 |
10 880,0 |
9 196,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
427 |
Мероприятие 1. Обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам |
|
85 271,9 |
17 302,5 |
17 616,9 |
7 027,1 |
16 541,4 |
8 507,0 |
8 922,0 |
9 355,0 |
428 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
429 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
430 |
местный бюджет |
|
48 919,3 |
6 012,5 |
7 396,9 |
7 027,1 |
7 344,8 |
5 978,3 |
5 804,7 |
9 355,0 |
431 |
внебюджетные источники |
|
41 586,6 |
11 290,0 |
10 220,0 |
10 880,0 |
9 196,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
432 |
Задача 2. Обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов муниципальной власти города Нижний Тагил, материалов о деятельности Администрации города Нижний Тагил, иной официальной и социальной информации, новостей о жизни города в периодическом издании, учрежденном органами местного самоуправления) (в газете "Тагильский рабочий") |
|
174 273,3 |
35 694,3 |
31 232,4 |
26 174,1 |
25 385,7 |
12 538,2 |
12 174,6 |
31 074,0 |
433 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
434 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
435 |
местный бюджет |
|
117 388,1 |
17 682,0 |
14 855,9 |
14 747,7 |
14 315,7 |
12 538,2 |
12 174,6 |
31 074,0 |
436 |
внебюджетные источники |
|
56 885,2 |
18 012,3 |
16 376,5 |
11 426,4 |
11 070,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
437 |
Мероприятие 2. Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления |
|
174 273,3 |
35 694,3 |
31 232,4 |
26 174,1 |
25 385,7 |
12 538,2 |
12 174,6 |
31 074,0 |
438 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
439 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
440 |
местный бюджет |
|
117 388,1 |
17 682,0 |
14 855,9 |
14 747,7 |
14 315,7 |
12 538,2 |
12 174,6 |
31 074,0 |
441 |
внебюджетные источники |
|
56 885,2 |
18 012,3 |
16 376,5 |
11 426,4 |
11 070,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 9. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года" |
|||||||||
442 |
Всего по подпрограмме N 9, в том числе: |
|
706 125,3 |
100 142,2 |
103 920,7 |
106 738,8 |
114 270,1 |
94 894,6 |
92 142,2 |
94 016,7 |
443 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
444 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
445 |
местный бюджет |
|
679 711,9 |
93 077,1 |
96 760,8 |
100 636,0 |
108 184,5 |
94 894,6 |
92 142,2 |
94 016,7 |
446 |
внебюджетные источники |
|
26 413,4 |
7 065,1 |
7 159,9 |
6 102,8 |
6 085,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447 |
Прочие нужды: |
|
706 125,3 |
100 142,2 |
103 920,7 |
106 738,8 |
114 270,1 |
94 894,6 |
92 142,2 |
94 016,7 |
448 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
449 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450 |
местный бюджет |
|
679 711,9 |
93 077,1 |
96 760,8 |
100 636,0 |
108 184,5 |
94 894,6 |
92 142,2 |
94 016,7 |
451 |
внебюджетные источники |
|
26 413,4 |
7 065,1 |
7 159,9 |
6 102,8 |
6 085,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
452 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений |
|
703 546,4 |
100 142,2 |
103 920,7 |
106 689,9 |
111 740,1 |
94 894,6 |
92 142,2 |
94 016,7 |
453 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
454 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
455 |
местный бюджет |
|
677 133,0 |
93 077,1 |
96 760,8 |
100 587,1 |
105 654,5 |
94 894,6 |
92 142,2 |
94 016,7 |
456 |
внебюджетные источники |
|
26 413,4 |
7 065,1 |
7 159,9 |
6 102,8 |
6 085,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
457 |
Мероприятие 2. Проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и объектов недвижимого имущества |
|
2 578,9 |
0,0 |
0,0 |
48,9 |
2 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
458 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
459 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
460 |
местный бюджет |
|
2 578,9 |
0,0 |
0,0 |
48,9 |
2 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
461 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 10. "Развитие туризма" |
|||||||||
462 |
Всего по подпрограмме 10, в том числе: |
|
62 877,5 |
8 718,3 |
8 173,9 |
7 984,7 |
8 523,7 |
7 773,1 |
7 547,7 |
14 156,1 |
463 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
464 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
465 |
местный бюджет |
|
62 120,0 |
8 718,3 |
8 108,6 |
7 494,7 |
8 321,5 |
7 773,1 |
7 547,7 |
14 156,1 |
466 |
внебюджетные источники |
|
757,5 |
0,0 |
65,3 |
490,0 |
202,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
467 |
Прочие нужды: |
|
62 877,5 |
8 718,3 |
8 173,9 |
7 984,7 |
8 523,7 |
7 773,1 |
7 547,7 |
14 156,1 |
468 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
469 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
470 |
местный бюджет |
|
62 120,0 |
8 718,3 |
8 108,6 |
7 494,7 |
8 321,5 |
7 773,1 |
7 547,7 |
14 156,1 |
471 |
внебюджетные источники |
|
757,5 |
0,0 |
65,3 |
490,0 |
202,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
472 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
|
62 877,5 |
8 718,3 |
8 173,9 |
7 984,7 |
8 523,7 |
7 773,1 |
7 547,7 |
14 156,1 |
473 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
474 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
475 |
местный бюджет |
|
62 120,0 |
8 718,3 |
8 108,6 |
7 494,7 |
8 321,5 |
7 773,1 |
7 547,7 |
14 156,1 |
476 |
внебюджетные источники |
|
757,5 |
0,0 |
65,3 |
490,0 |
202,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
477 |
Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по развитию и укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
478 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
479 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
480 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
481 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма N 11. "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
482 |
Всего по подпрограмме N 11, в том числе: |
|
519 681,1 |
75 778,7 |
73 179,7 |
71 607,4 |
80 991,4 |
70 683,2 |
70 665,7 |
76 775,0 |
483 |
федеральный бюджет |
|
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
484 |
областной бюджет |
|
16 231,0 |
3 319,7 |
1 907,8 |
1 071,6 |
5 866,9 |
0,0 |
0,0 |
4 065,0 |
485 |
местный бюджет |
|
9 479,9 |
2 459,0 |
1 271,9 |
535,8 |
1 154,3 |
683,2 |
665,7 |
2 710,0 |
486 |
внебюджетные источники |
|
490 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
487 |
Прочие нужды: |
|
519 681,1 |
75 778,7 |
73 179,7 |
71 607,4 |
80 991,4 |
70 683,2 |
70 665,7 |
76 775,0 |
488 |
федеральный бюджет |
|
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
489 |
областной бюджет |
|
16 231,0 |
3 319,7 |
1 907,8 |
1 071,6 |
5 866,9 |
0,0 |
0,0 |
4 065,0 |
490 |
местный бюджет |
|
9 479,9 |
2 459,0 |
1 271,9 |
535,8 |
1 154,3 |
683,2 |
665,7 |
2 710,0 |
491 |
внебюджетные источники |
|
490 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
492 |
Задача 1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческой организации "Микрофинансовая организация Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства" |
|
20 595,8 |
5 778,7 |
3 179,7 |
1 607,4 |
1 906,1 |
683,2 |
665,7 |
6 775,0 |
493 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
494 |
областной бюджет |
|
11 570,2 |
3 319,7 |
1 907,8 |
1 071,6 |
1 206,1 |
0,0 |
0,0 |
4 065,0 |
495 |
местный бюджет |
|
9 025,6 |
2 459,0 |
1 271,9 |
535,8 |
700,0 |
683,2 |
665,7 |
2 710,0 |
496 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
497 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
УПП и РП, НТМФПП |
5 294,7 |
0,0 |
0,0 |
535,8 |
700,0 |
683,2 |
665,7 |
2 710,0 |
498 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
499 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 |
местный бюджет |
|
5 294,7 |
0,0 |
0,0 |
535,8 |
700,0 |
683,2 |
665,7 |
2 710,0 |
501 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
502 |
Мероприятие 2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга |
УПП и РП, НТМФПП |
2 916,5 |
2 350,0 |
566,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
503 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
504 |
областной бюджет |
|
1 350,0 |
1 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
505 |
местный бюджет |
|
1 566,5 |
1 000,0 |
566,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
506 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
507 |
Мероприятие 3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса "Молодой предприниматель города Нижний Тагил" |
УПП и РП, НТМФПП |
1 705,5 |
1 410,0 |
295,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
508 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
509 |
областной бюджет |
|
810,0 |
810,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
510 |
местный бюджет |
|
895,5 |
600,0 |
295,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
511 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
512 |
Мероприятие 4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях |
УПП и РП, НТМФПП |
554,6 |
505,3 |
49,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
513 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
514 |
областной бюджет |
|
290,3 |
290,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
515 |
местный бюджет |
|
264,3 |
215,0 |
49,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
516 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
517 |
Мероприятие 5. Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства |
УПП и РП, НТМФПП |
113,3 |
0,0 |
113,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
518 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
519 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
520 |
местный бюджет |
|
113,3 |
0,0 |
113,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
521 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
522 |
Мероприятие 6. Организация обучения начинающих и действующих предпринимателей и физических лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью |
УПП и РП, НТМФПП |
247,3 |
0,0 |
247,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
523 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
524 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
525 |
местный бюджет |
|
247,3 |
0,0 |
247,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
526 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
527 |
Мероприятие 7. Обеспечение деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, созданных с участием Администрации города Нижний Тагил |
УПП и РП, НТМФПП |
1 513,4 |
1 513,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
528 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
529 |
областной бюджет |
|
869,4 |
869,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
530 |
местный бюджет |
|
644,0 |
644,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
531 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
532 |
Мероприятие 8. Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил и содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства |
УПП и РП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
533 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
534 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
535 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
536 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
537 |
Мероприятие 9. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки |
УПП и РП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
538 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
539 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
541 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
542 |
Мероприятие 11. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования за счет средств областного бюджета |
УПП и РП, НТМФПП |
8 250,5 |
0,0 |
1 907,8 |
1 071,6 |
1 206,1 |
0,0 |
0,0 |
4 065,0 |
543 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
544 |
областной бюджет |
|
8 250,5 |
0,0 |
1 907,8 |
1 071,6 |
1 206,1 |
0,0 |
0,0 |
4 065,0 |
545 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
546 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
547 |
Задача 2. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|
499 085,3 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
79 085,3 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
548 |
федеральный бюджет |
|
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 970,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
549 |
областной бюджет |
|
4 660,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 660,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550 |
местный бюджет |
|
454,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
454,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
551 |
внебюджетные источники |
|
490 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
552 |
Мероприятие 12. Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) |
УПП и РП, НТМФПП |
3 835,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 835,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
553 |
федеральный бюджет |
|
1 676,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 676,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
554 |
областной бюджет |
|
1 967,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 967,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
555 |
местный бюджет |
|
191,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
191,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
556 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
557 |
Мероприятие 13. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства |
УПП и РП, НТМФПП |
5 249,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 249,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
558 |
федеральный бюджет |
|
2 294,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 294,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
559 |
областной бюджет |
|
2 693,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 693,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560 |
местный бюджет |
|
262,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
561 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
562 |
Мероприятие 10. Реализация программы микрокредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства |
НТМФПП |
490 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
563 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
564 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
565 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
566 |
внебюджетные источники |
|
490 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
|
Подпрограмма N 12. "Профилактика правонарушений на территории города Нижний Тагил" |
|||||||||
567 |
Всего по подпрограмме N 12, в том числе: |
Отдел по взаимодействию с административными органами |
5 542,3 |
98,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
479,1 |
465,2 |
3 500,0 |
568 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
569 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
570 |
местный бюджет |
5 542,3 |
98,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
479,1 |
465,2 |
3 500,0 |
|
571 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
572 |
Прочие нужды: |
5 542,3 |
98,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
479,1 |
465,2 |
3 500,0 |
|
573 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
574 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
575 |
местный бюджет |
5 542,3 |
98,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
479,1 |
465,2 |
3 500,0 |
|
576 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
577 |
Мероприятие 1. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |
5 542,3 |
98,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
479,1 |
465,2 |
3 500,0 |
|
578 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
579 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
580 |
местный бюджет |
5 542,3 |
98,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
479,1 |
465,2 |
3 500,0 |
|
581 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма N 14. "Управление финансами муниципального образования город Нижний Тагил" |
|||||||||
582 |
Всего по подпрограмме N 14, в том числе: |
Финансовое управление |
420 140,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 633,0 |
129 633,8 |
125 873,7 |
42 000,0 |
583 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
584 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
585 |
местный бюджет |
420 140,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 633,0 |
129 633,8 |
125 873,7 |
42 000,0 |
|
586 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
587 |
Мероприятие 1. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга |
420 140,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 633,0 |
129 633,8 |
125 873,7 |
42 000,0 |
|
588 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
589 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
590 |
местный бюджет |
420 140,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 633,0 |
129 633,8 |
125 873,7 |
42 000,0 |
|
591 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.