N строки
|
Наименование мероприятия
|
Срок выполнения мероприятия
|
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
|
Всего, в том числе
|
Местный бюджет
|
Федеральный бюджет
|
Областной бюджет (плановый объем)
|
Внебюджетные источники бюджет (плановый объем)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Всего по Программе,
|
|
4512,4
|
4183,6
|
|
328,8
|
|
|
в том числе:
|
2011 год
|
490,0
|
476,1
|
|
13,9
|
|
|
2012 год
|
800,0
|
687,8
|
|
112,20
|
|
|
2013 год
|
2269,9
|
2213,2
|
|
56,7
|
|
|
2014 год
|
802,5
|
686,5
|
|
116,0
|
|
|
2015 год
|
150,0
|
120,0
|
|
30,0
|
|
|
|
Прочие нужды, всего по разделу
|
|
4512,4
|
4183,6
|
|
328,8
|
|
|
в том числе:
|
2011 год
|
490,0
|
476,1
|
|
13,9
|
|
|
2012 год
|
800,0
|
687,8
|
|
112,20
|
|
|
2013 год
|
2269,9
|
2213,2
|
|
56,7
|
|
|
2014 год
|
802,5
|
686,5
|
|
116,0
|
|
|
2015 год
|
150,0
|
120,0
|
|
30,0
|
|
|
Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма муниципальных услуг в электронном виде
|
1.
|
Оснащение администрации городского округа Верхняя Пышма возимой радиостанцией межведомственной системы оперативной связи
|
2011 год
|
90,00
|
90,00
|
|
|
|
цель раздел 2 п. 1
|
2011 год
|
90,00
|
90,00
|
|
|
|
|
2.
|
Приобретение персонального терминала видеоконференцсвязи для администрации городского округа Верхняя Пышма
|
2011 год
|
50,0
|
36,1
|
|
13,90
|
|
цель раздел 2 п. 1
|
2011 год
|
50,0
|
36,1
|
|
13,90
|
|
3.
|
Оборудование помещения в здании администрации городского округа Верхняя Пышма под телекоммуникационный узел единой сети передачи данных Правительства Свердловской области
|
2012-2013 годы
|
1282,8
|
1236,8
|
|
46,0
|
|
цель раздел 2 п. 1
|
2012 год
|
230,00
|
184,00
|
|
46,00
|
|
2013 год
|
1052,8
|
1052,8
|
|
0
|
|
цель раздел 2 п. 1
|
Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий
|
|
Прочие нужды, всего по разделу
|
Х
|
1399,2
|
1160,3
|
|
238,9
|
|
|
2012 год
|
373,2
|
307,0
|
|
66,2
|
|
|
2013 год
|
423,5
|
366,8
|
|
56,70
|
|
|
2014 год
|
602,5
|
486,5
|
|
116,0
|
|
|
4.
|
Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений ( в том числе сельские поселковые администрации)
|
2012-2014 годы
|
533,2
|
463,0
|
|
70,2
|
|
|
2012 год
|
253,2
|
211,0
|
|
42,2
|
|
|
2013 год
|
140,0
|
140,0
|
|
0
|
|
|
2014 год
|
140,0
|
112,0
|
|
28,0
|
|
|
5.
|
Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе Центральной детской библиотеки
|
2012 год
|
120,0
|
96,0
|
|
24,0
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2012 год
|
120,0
|
96,0
|
|
24,0
|
|
6.
|
Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек (городская библиотека - ул. Ленина, 12, библиотека семейного чтения - ул. Победы, 7, Исетская библиотека - ул. Мира, Балтымский клуб-библиотека - ул. Набережная 4А, центр национальных литератур - ул. Красноармейская)
|
2013 год
|
283,5
|
226,8
|
|
56,7
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
283,5
|
226,8
|
|
56,7
|
|
7.
|
Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек (центральная детская библиотека (филиал N 11) - ул. Уральских рабочих 41А, Мостовская библиотека, Кедровская библиотека, Красненский сельский клуб-библиотека, Ольховский сельский клуб-библиотека)
|
2014 год
|
440,0
|
352,0
|
|
88,0
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2014 год
|
440,0
|
352,0
|
|
88,0
|
|
8.
|
Приобретение мебели для компьютерной техники
|
2014 год
|
22,50
|
22,50
|
|
|
|
|
2014 год
|
22,50
|
22,50
|
|
|
|
|
Повышение эффективности работы органов местного самоуправления на основе совершенствования информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
|
|
Прочие нужды, всего по разделу
|
|
1690,4
|
1660,4
|
|
30,0
|
|
|
2011 год
|
350,0
|
350,0
|
|
0
|
|
|
2012 год
|
196,8
|
196,8
|
|
0
|
|
|
2013 год
|
793,6
|
793,6
|
|
0
|
|
|
2014 год
|
200,00
|
200,0
|
|
0
|
|
|
2015 год
|
150,0
|
120,0
|
|
30,0
|
|
|
9.
|
Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа
|
2011-2013 годы
|
350,0
|
350,0
|
|
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2011 год
|
350,0
|
350,0
|
|
|
|
|
2012 год
|
196,8
|
196,8
|
|
|
|
|
2013 год
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
10.
|
Приобретение оборудования для автоматизации рабочих мест сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих государственные услуги в электронном виде
|
2013 год
|
208,0
|
208,0
|
|
0
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
208,0
|
208,0
|
|
0
|
|
11.
|
Приобретение лицензионного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих государственные услуги в электронном виде
|
2013 год
|
164,3
|
164,3
|
|
0
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
164,3
|
164,3
|
|
0
|
|
12.
|
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных рабочих мест сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих государственные услуги в электронном (в том числе в соответствии с 152-ФЗ)
|
2013 год
|
321,3
|
321,3
|
|
0
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
321,3
|
321,3
|
|
0
|
|
13.
|
Внедрение межведомственной системы электронного документооборота
|
2014-2015 годы
|
350,00
|
320,0
|
|
30,00
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2014 год
|
200,00
|
200,0
|
|
0
|
|
|
2015 год
|
150,0
|
120,0
|
|
30,0
|
|
|