Постановление администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 30 декабря 2013 г. N 3380-а
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы"
5 марта, 29 апреля, 17 июля, 10 ноября 2014 г., 26 января, 30 марта, 26 июня 2015 г., 27 января 2016 г.
Постановлением Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 30 декабря 2016 г. N 2976-а настоящее постановление признано утратившим силу
Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документах:
Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 29 декабря 2016 г. N 2903-а
Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 5 июля 2016 г. N 1470-а
Текст настоящего документа представлен без учета изменений, внесенных названными документами
Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года", в соответствии с постановлениями Администрации Новоуральского городского округа от 09.08.2013 N 2036-а "О подготовке прогноза социально-экономического развития Новоуральского городского округа на 2014 - 2016 годы, разработке муниципальных программ Новоуральского городского округа и планов мероприятий на 2014 год" (в редакции постановления от 10.10.2013 N 2558-а), от 11.12.2013 N 3177-а "Об утверждении Положения "О порядке формирования и реализации муниципальных программ Новоуральского городского округа", постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы в новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившим силу Постановления Администрации Новоуральского городского округа от 07.07.2011 N 1273-а, от 29.07.2011 N 1398-а, от 20.10.07.2013 N 1766-а.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "10.07.2013"
3. Настоящее постановление (с приложениями) опубликовать в газете "Нейва" и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальной политике К.Н. Кутырева.
Глава Администрации городского округа |
В.В. Попов |
Постановлением Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 27 января 2016 г. N 95-а настоящая Программа изложена в новой редакции
Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
(утв. постановлением администрации Новоуральского городского округа от 30 декабря 2013 г. N 3380-а)
5 марта, 29 апреля, 17 июля, 10 ноября 2014 г., 26 января, 30 марта, 26 июня 2015 г., 27 января 2016 г.
Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Цель 2. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО. Цель 3. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня. Цель 4. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Новоуральского городского округа. Задачи: 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи; 2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи; 3. Развитие спортивного и событийного туризма; 4. Развитие массовой физической культуры и спорта; 5. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений; 6. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде; 7. Поддержка деятельности учреждений, реализующих программы молодежной политики. |
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
1. Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы 2. Подпрограмма "Развитие туризма в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы 3. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы 4. Подпрограмма "Молодежь Новоуральска" на 2014 - 2018 годы |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Привлечение молодежи к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам. 2. Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности. 3. Увеличение участников событийных мероприятий. 4. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 5. Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта. 6. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно-значимых инициатив молодежи; 7. Увеличение количества молодежи, охваченной различными формами социально-психологического консультирования с целью профилактики негативных социальных явлений; 8. Капитальный ремонт клубов по месту жительства. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 1 073 098,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 181 420,5 тыс. рублей; 2015 год - 234 773,2 тыс. рублей; 2016 год - 197 173,5 тыс. рублей; 2017 год - 200 651,1 тыс. рублей; 2018 год - 259 079,9 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 1 072 244,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 181 040,3 тыс. рублей; 2015 год - 234 299,6 тыс. рублей; 2016 год - 197 173,5 тыс. рублей; 2017 год - 200 651,1 тыс. рублей; 2018 год - 259 079,9 тыс. рублей, областной бюджет: 853,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 380,2 тыс. рублей; 2015 год - 473,6 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год -0,0 тыс. рублей; 2018 год -0,0 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Введение
Основные направления развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, а также в государственных программах Свердловской области: "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года", "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года", в том числе Концепцией развития физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа на 2013 - 2017 годы".
Паспорт
Подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей Задачи: 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи 2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Привлечение молодежи к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам. 2. Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 8 911,6 тыс. рублей; в том числе: 2014 год - 1 902,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 879,9 тыс. рублей; 2016 год - 2 179,7 тыс. рублей; 2017 год - 1 355,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 595,0 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 8 564,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 797,8 тыс. рублей; 2015 год - 1 637,3 тыс. рублей; 2016 год - 2 179,7 тыс. рублей; 2017 год - 1 355,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 595,0 тыс. рублей, областной бюджет: 346,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 104,2 тыс. рублей; 2015 год - 242,6 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации патриотического воспитания граждан
Основные задачи патриотического воспитания молодежи в Новоуральском городском округе решались в ходе реализации планов мероприятий по работе с детьми и молодежью, основной целью которых было создание системы патриотического воспитания. В настоящее время такая система в основе своей сложилась через координацию деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования и поддержки молодежных общественных объединений по решению вопросов патриотического воспитания молодежи.
На территории Новоуральского городского округа работает военно-патриотический клуб "Рекрут", клуб исторической реконструкции "Горицвет", "Икар", "Крылатая гвардия", на базе общеобразовательных школ создано четыре кадетских класса.
Ежегодно к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам привлечено около 10 000 человек.
В целом в Новоуральском городском округе заложены традиции организации работы по патриотическому воспитанию, активно внедряются новые формы работы и проведения мероприятий. В настоящее время сложилась система работы по патриотическому воспитанию молодежи через координацию деятельности и межведомственного взаимодействия муниципальных образовательных учреждений, правоохранительных органов и общественных организаций.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи:
- организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам;
- организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов с гражданами допризывного и призывного возрастов в Новоуральском городском округе;
- проведение фестивалей военно-патриотической песни, оборонно-спортивной игры "Зарница", соревнований по стрельбе из пневматической и мелкокалиберной винтовки;
- организация шефской работы над ветеранами ВОВ и других войн, работ по благоустройству памятников, обелисков, захоронений на территории НГО.
Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи:
- участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области;
- приобретение оборудования и инвентаря для организации деятельности клубов (объединений, музеев) патриотической направленности.
Паспорт
Подпрограммы "Развитие туризма в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель 1. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО Задача: 1. Развитие спортивного и событийного туризма |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
Увеличение участников событийных мероприятий. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 8 984,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 331,0 тыс. рублей; 2015 год - 739,1 тыс. рублей; 2016 год - 474,0 тыс. рублей; 2017 год - 2 670,0 тыс. рублей; 2018 год - 4 770,0 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 8 984,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 331,0 тыс. рублей; 2015 год - 739,1 тыс. рублей; 2016 год - 474,0 тыс. рублей; 2017 год - 2 670,0 тыс. рублей; 2018 год - 4 770,0 тыс. рублей. |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы развития туризма
На протяжении нескольких десятилетий на территории Новоуральского городского округа развивался только спортивный туризм. Данная программа разработана с учетом важности и перспективности развития туризма на территории НГО, для чего впервые сформирован системный и плановый подход.
Программа определяет основные пути становления, развития туризма, туристических зон в НГО и направлена на дальнейшее формирование туризма как систему, играющую важную роль в решении социальных проблем, развитии платных услуг бюджетных учреждений и удовлетворение потребности населения в туристических услугах.
Город Новоуральск расположен в 67 километрах к северу от областного центра Екатеринбурга и 70 километрах от Нижнего Тагила на берегу Верх-Нейвинского пруда. Через НГО проходит граница Европы и Азии. Через территорию современного НГО проходит осевая линия Главного водораздельного хребта Уральских гор, основной массив которого пересекает город с севера на юг. Среди горных вершин, находящихся на территории НГО можно назвать горы Бунар, Висячий камень, гора Трубная, Кирпичная, Бакушная, Мурзинка, Заплотный камень и другие.
В состав округа входят следующие населенные пункты: город Новоуральск, село Тарасково, деревни Починок, Пальники, Елани, поселок Мурзинка, на территории которых есть предпосылки по развитию сельского туризма.
В настоящее время самыми крупными предприятиями Новоуральска являются: ОАО "Уральский электрохимический комбинат", ООО "Уральский завод газовых центрифуг", ООО "Уралприбор", ООО "Завод Медсинтез", предприятия строительной отрасли. Широко развит блок предпринимательства, среднего и малого бизнеса. Развитая инфраструктура позволяет развивать промышленный туризм.
Новоуральский городской округ расположен на берегу Верх-Нейвинского пруда, что создает предпосылки для развития водного туризма. Наличие по побережью рекреационной зоны (санаторий "Зеленый мыс", санаторий-профилакторий "Весна", база отдыха "Веревкин угол") создает условия для оздоровительного отдыха, санаторно-курортного лечения и проведения досуга. На территории санатория "Зеленый мыс" построены санная и лыжная трассы, что дает возможность для развития спортивного туризма, в том числе международного. Санаторий "Зеленый мыс" располагает конференц-залом, в котором проводятся конференции и совещания со специалистами в рамках сотрудничества, что является фактором для развития делового туризма.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Развитие спортивного и событийного туризма:
- организация спортивных походов по лыжным, водным, пешим, горным, вело маршрутам;
- организация и проведение на территории ЗАО "Зеленый мыс" Чемпионата Европы и Кубка мира по натурбану;
- организация и проведение на территории НГО лыжного марафона "Азия-Европа-Азия".
Развитие паломнического и сельского туризма
- формирование зоны "Духовный центр Урала". Благоустройство территории возле Свято-Троицкий мужского монастыря. Святые источники села Тарасково.
Развитие экологического туризма:
- Оказание содействия Верх-Нейвинскому городскому округу, в рамках межмуниципального сотрудничества, в развитии рекреационного конно-спортивного центра "Каприоль".
Паспорт
Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня Задачи: 1. Развитие массовой физической культуры и спорта. |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 2. Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 904 625,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 157 702,5 тыс. рублей; 2015 год - 203 563,1 тыс. рублей; 2016 год - 165 445,2 тыс. рублей; 2017 год - 158 675,0 тыс. рублей; 2018 год - 219 239,6 тыс. рублей, из них: местный бюджет 904 449,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 157 526,5 тыс. рублей; 2015 год - 203 563,1 тыс. рублей; 2016 год - 165 445,2 тыс. рублей; 2017 год - 158 675,0 тыс. рублей; 2018 год - 219 239,6 тыс. рублей, областной бюджет: 176,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 176,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год -0,0 тыс. рублей; 2018 год -0,0 тыс. рублей. |
|
http://adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы физической культуры и спорта
Новоуральский городской округ по основным показателям развития физической культуры и спорта является одним из ведущих городов Свердловской области. Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения, спортсмены продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на областном, всероссийском и международном уровне.
Создана и работает Коллегия по вопросам развития физической культуры и спорта.
Думой Новоуральского городского округа ежегодно утверждается Сводный календарный план городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В округе ежегодно проводится более 250 соревнований, в том числе международного уровня и всероссийского.
В Новоуральском городском округе культивируется более 40 видов спорта.
В сентябре 2010 года состоялось открытие Новоуральского филиала училища олимпийского резерва N 1 г. Екатеринбурга, что позволит поднять на более высокий уровень подготовку спортсменов по следующим видам спорта: шорт-трек, лыжные гонки, коньки, биатлон.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) и перечень капитальных вложений приведены в приложении N 3.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Развитие массовой физической культуры и спорта:
- организация физкультурно-оздоровительной работы и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- пропаганда ценностей спорта в средствах массовой информации;
- участие победителей городских этапов соревнований в областных соревнованиях.
Развитие материальной базы:
- реконструкция Центрального стадиона, МАУ "КСК", лыжероллерных трасс.
Паспорт
Подпрограммы "Молодежь Новоуральска" на 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2018 годы |
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Новоуральского городского округа Задачи: 1. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений; 2. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде; 3. Поддержка деятельности учреждений, реализующих программы молодежной политики. |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно-значимых инициатив молодежи; 2. Увеличение количества молодежи, охваченной различными формами социально-психологического консультирования с целью профилактики негативных социальных явлений; 3. Капитальный ремонт клубов по месту жительства. |
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
Всего: 150 577,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 21 485,0 тыс. рублей; 2015 год - 28 591,1 тыс. рублей; 2016 год - 29 074,6 тыс. рублей; 2017 год - 37 951,1 тыс. рублей; 2018 год - 33 145,0 тыс. рублей, из них: местный бюджет: 149 994,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 21 385, 0 тыс. рублей; 2015 год - 28 360,1 тыс. рублей; 2016 год - 29 074,6 тыс. рублей; 2017 год - 38 029,9 тыс. рублей; 2018 год - 33 475,3 тыс. рублей, областной бюджет: 331,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 231,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей |
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
http://adm-ngo.ru/ |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации молодежной политики
Субъектами программы являются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет по данным 30% от общей численности жителей городского округа.
В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни общества, составляет менее 30 процентов от общей численности молодежи. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.
Молодежные общественные организации округа объединяют более 10 тысяч человек.
Функционирование объединений позволяет активно вовлекать молодежь в решение социально-значимых задач городского округа, развивать гражданские инициативы, формировать у молодежи четкие жизненные ориентиры, предупреждать проявление экстремизма, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде.
Соотношение численности населения НГО в возрасте от 14 до 35 лет по половому признаку составляет: мужчин - 51%, женщин - 49%. Семья остается одной из важнейших жизненных ценностей, обязательной частью жизненной стратегии молодых людей.
Общая смертность населения превышает уровень рождаемости, на 01.04.2013 года количество случаев смертей превысило рождаемость в 1,2 раза. Естественного прироста населения на территории не отмечается. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории остается напряженной. За счет вновь выявляемых больных число ВИЧ-инфицированных лиц ежегодно увеличивается. Эпидпроцесс по заболеваемости ВИЧ-инфекцией отмечается во всех возрастных группах населения, но наибольший процент у возрастной категории 20 - 29 лет.
К основным причинам смертности населения относится смертность от хронических неинфекционных заболеваний, а также травм и несчастных случаев - суммарный вклад в общую смертность составляет более 80%.
Общие тенденции динамики смертности населения городского округа во многом определяет смертность людей трудоспособного возраста (более 30% от общего числа умерших). Смертность в трудоспособном возрасте в основном связана с рисками. Факторами риска являются низкая физическая активность, сахарный диабет, курение, ожирение, повышенный уровень холестерина в крови, употребление алкоголя.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы
Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. План мероприятий муниципальной подпрограммы
План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельность молодежных общественных объединений:
- развитие молодежного добровольчества (волонтерства). Организация и проведение специализированных образовательных семинаров позволит дополнительно вовлечь молодежь в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
- поддержка студенческой молодежи, проведение обучающих семинаров, организация работы студенческих активов позволяет развивать студенческое самоуправление в Новоуральском городском округе;
- организация городских сборов актива общественных молодежных объединений "Лидерские каникулы".
Поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди молодежи:
- развитие новых форм семейного досуга, организация и проведение семейных конкурсов популяризируют семейные ценности среди молодежи;
Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде:
- проведение профилактических молодежных акций, круглых столов, семинаров, издание информационных профилактических материалов, организация работы на базе клубов по месту жительства служб молодежного консультирования направлена на предупреждение негативных социальных проявлений в молодежной среде (в том числе, через Интернет-Портал доверия);
Информационное обеспечение:
- создание единого молодежного информационного пространства (печатное издание, ТВ-передача и Интернет-издание) позволяют своевременно информировать молодежь о событиях и мероприятиях, затрагивать проблемы, волнующие молодежную аудиторию;
Адаптация молодежи с ограниченными возможностями здоровья:
- реализация программ, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию молодых людей с ограниченными возможностями по месту жительства, проведение городских конкурсов для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья позволят привлечь детей и молодежь к творчеству, помогут адаптироваться к социуму.
Постановлением Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 27 января 2016 г. N 95-а настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
на территории
Новоуральского городского округа"
на 2014 - 2018 годы
Цели и задачи, целевые показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
5 марта, 29 апреля, 17 июля, 10 ноября 2014 г., 26 января, 30 марта, 26 июня 2015 г., 27 января 2016 г.
N строки |
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |
Источник значений показателей |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
||||||||
3 |
Цель 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей |
||||||||
4 |
Задача 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи |
||||||||
5 |
Привлечение молодежи к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам |
Человек |
2 500 |
2 600 |
2 650 |
2 700 |
2 750 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
|
6 |
Задача 2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи |
||||||||
7 |
Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности |
единиц |
30 |
35 |
30 |
30 |
30 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
|
8 |
Подпрограмма "Развитие туризма в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы |
||||||||
9 |
Цель 1. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО |
||||||||
10 |
Задача 1. Развитие спортивного и событийного туризма |
||||||||
11 |
Увеличение участников событийных мероприятий |
% к предыдущему году |
5% |
7% |
9% |
10% |
12% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
|
12 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
||||||||
13 |
Цель 1. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня |
||||||||
14 |
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта |
||||||||
15 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
22,5 |
27,7 |
28,8 |
30,0 |
32,0 |
Прогноз социально-экономического развития НГО на 2014 - 2018 годы |
|
16 |
Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта |
единиц |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
"Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы" |
|
17 |
Подпрограмма "Молодежь Новоуральска" на 2014 - 2018 годы |
||||||||
18 |
Цель 1. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Новоуральского городского округа |
||||||||
19 |
Задача 1. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений |
||||||||
20 |
Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно-значимых инициатив молодежи |
Процент к предыдущему году |
2% |
2% |
2% |
2% |
2% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
|
21. |
Задача 2. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде |
||||||||
22 |
Увеличение количества молодежи, охваченной различными формами социально-психологического консультирования с целью профилактики негативных социальных явлений |
Процент к предыдущему году |
2% |
2% |
2% |
2% |
2% |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
|
23 |
Задача 2. Поддержка деятельности учреждений, реализующих программы молодежной политики |
||||||||
24 |
Капитальный ремонт клубов по месту жительства |
единиц |
2 |
- |
- |
2 |
2 |
"Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы" |
Постановлением Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 27 января 2016 г. N 95-а настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
на территории
Новоуральского городского округа"
на 2014 - 2018 годы
План
мероприятий на 2014 - 2018 годы муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
5 марта, 29 апреля, 17 июля, 10 ноября 2014 г., 26 января, 30 марта, 26 июня 2015 г., 27 января 2016 г.
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
Всего по программе, в том числе: |
1 073 098,2 |
181 420,5 |
234 773,2 |
197 173,5 |
200 651,1 |
259 079,9 |
|
2 |
местный бюджет |
1 072 244,4 |
181 040,3 |
234 299,6 |
197 173,5 |
200 651,1 |
259 079,9 |
|
3 |
областной бюджет |
853,8 |
380,2 |
473,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
1. Капитальные вложения |
|||||||
5 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
30 330,8 |
2 000,0 |
6 000,0 |
2 330,8 |
0,0 |
20 000,0 |
|
6 |
местный бюджет |
30 330,8 |
2 000,0 |
6 000,0 |
2 330,8 |
0,0 |
20 000,0 |
|
7 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||
9 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
3. Прочие нужды |
|||||||
11 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 042 767,4 |
179 420,5 |
228 773,2 |
194 842,7 |
200 651,1 |
239 079,9 |
|
12 |
местный бюджет |
1 041 913,6 |
179 040,3 |
228 299,6 |
194 842,7 |
200 651,1 |
239 079,9 |
|
13 |
областной бюджет |
853,8 |
380,2 |
473,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
|||||||
15 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
8 911,6 |
1 902,0 |
1 879,9 |
2 179,7 |
1 355,0 |
1 595,0 |
|
16 |
местный бюджет |
8 564,8 |
1 797,8 |
1 637,3 |
2 179,7 |
1 355,0 |
1 595,0 |
|
17 |
областной бюджет |
346,8 |
104,2 |
242,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18 |
1. Капитальные вложения |
|||||||
19 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
20 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||
21 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
22 |
3. Прочие нужды |
|||||||
23 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
8 911,6 |
1 902,0 |
1 879,9 |
2 179,7 |
1 355,0 |
1 595,0 |
|
24 |
местный бюджет |
8 564,8 |
1 797,8 |
1 637,3 |
2 179,7 |
1 355,0 |
1 595,0 |
|
25 |
областной бюджет |
346,8 |
104,2 |
242,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
26 |
Раздел 1. Информационно-методическая деятельность по развитию патриотического воспитания |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
27 |
1.1. Деятельность постоянно действующей комиссии по подготовке граждан к военной службе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28 |
1.2. Повышение квалификации педагогов и специалистов по патриотическому воспитанию |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
29 |
Раздел 2. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи, в том числе: |
3 724,1 |
699,7 |
810,1 |
819,3 |
680,0 |
715,0 |
|
30 |
местный бюджет |
3 714,1 |
689,7 |
810,1 |
819,3 |
680,0 |
715,0 |
|
31 |
областной бюджет |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
32 |
2.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам: День вывода войск из Афганистана, День защитников Отечества, День Победы, День пограничника, День памяти и скорби, День ВМФ, День ВДВ, День Российского флага, День Героев Отечества и др. |
1 243,7 |
238,4 |
283,7 |
356,6 |
175,0 |
190,0 |
|
33 |
местный бюджет |
1 243,7 |
238,4 |
283,7 |
356,6 |
175,0 |
190,0 |
|
34 |
2.2. Мероприятия по профилактике экстремизма, развитию межнациональных и межконфессиональных отношений |
185,0 |
30,0 |
15,0 |
30,0 |
50,0 |
60,0 |
Х |
35 |
местный бюджет |
185,0 |
30,0 |
15,0 |
30,0 |
50,0 |
60,0 |
|
36 |
2.3. Проведение всероссийской акции "Мы - граждане России": торжественное вручение паспортов молодым Новоуральцам; наказов молодым гражданам, призванным в ряды Российской армии |
226,7 |
50,0 |
46,7 |
50,0 |
40,0 |
40,0 |
Х |
37 |
местный бюджет |
226,7 |
50,0 |
46,7 |
50,0 |
40,0 |
40,0 |
|
38 |
2.4. Проведение городского этапа всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни "Я люблю тебя, Россия" |
188,7 |
28,7 |
35,0 |
35,0 |
45,0 |
45,0 |
|
39 |
местный бюджет |
188,7 |
28,7 |
35,0 |
35,0 |
45,0 |
45,0 |
|
40 |
2.5. Фестиваль военно-патриотической песни "Опалённые сердца" |
360,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
95,0 |
100,0 |
|
41 |
местный бюджет |
360,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
95,0 |
100,0 |
|
42 |
2.6. Организация и проведение военно-спортивной игры "Зарница" |
229,3 |
48,8 |
50,5 |
50,0 |
40,0 |
40,0 |
|
43 |
местный бюджет |
229,3 |
48,8 |
50,5 |
50,0 |
40,0 |
40,0 |
|
44 |
2.7. Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов с гражданами допризывного и призывного возрастов в Новоуральском городском округе |
245,2 |
50,0 |
45,2 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
45 |
местный бюджет |
235,2 |
40,0 |
45,2 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
46 |
областной бюджет |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
47 |
2.8. Соревнования по стрельбе из пневматической и мелкокалиберной винтовки |
142,4 |
32,4 |
15,0 |
25,0 |
35,0 |
35,0 |
Х |
48 |
местный бюджет |
142,4 |
32,4 |
15,0 |
25,0 |
35,0 |
35,0 |
|
49 |
2.9. Организация тематических встреч, бесед, торжественных мероприятий с ветеранами и молодежью |
186,3 |
31,4 |
34,9 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
50 |
местный бюджет |
186,3 |
31,4 |
34,9 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
51 |
2.10. Организация творческих площадок клубов ролевой игры и исторической реконструкции |
174,5 |
24,7 |
29,8 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
Х |
52 |
местный бюджет |
174,5 |
24,7 |
29,8 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
|
53 |
2.11. Организация шефской работы над ветеранами ВОВ и других войн, работ по благоустройству памятников, обелисков, захоронений на территории НГО |
196,0 |
45,3 |
90,7 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
54 |
местный бюджет |
196,0 |
45,3 |
90,7 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
55 |
2.12. Изготовление и размещение рекламных баннеров патриотической направленности на улицах города, оформление фасадов зданий патриотической тематикой |
346,3 |
70,0 |
108,6 |
67,7 |
50,0 |
50,0 |
Х |
56 |
местный бюджет |
346,3 |
70,0 |
108,6 |
67,7 |
50,0 |
50,0 |
|
57 |
Раздел 3. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи |
5187,5 |
1202,3 |
1069,8 |
1 360,4 |
675,0 |
880,0 |
|
58 |
местный бюджет |
4850,7 |
1108,1 |
827,2 |
1 360,4 |
675,0 |
880,0 |
|
59 |
областной бюджет |
336,8 |
94,2 |
242,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
60 |
3.1. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области |
646,1 |
101,6 |
169,3 |
120,2 |
125,0 |
130,0 |
Х |
61 |
местный бюджет |
585,7 |
97,0 |
113,5 |
120,2 |
125,0 |
130,0 |
|
62 |
областной бюджет |
60,4 |
4,6 |
55,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
63 |
3.2. Приобретение оборудования и инвентаря для организации деятельности клубов (объединений, музеев) патриотической направленности |
2152,4 |
393,8 |
605,8 |
402,8 |
350,0 |
400,0 |
|
64 |
местный бюджет |
1876,0 |
304,2 |
419,0 |
402,8 |
350,0 |
400,0 |
|
65 |
областной бюджет |
276,4 |
89,6 |
186,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
66 |
3.3. Поддержка деятельности МБОУ ДОД "ДЮЦ" для реализации программы по патриотическому воспитанию молодёжи (Организация дополнительных видов физической культуры и спорта) |
1189,2 |
158,0 |
294,7 |
186,5 |
200,0 |
350,0 |
Х |
67 |
местный бюджет |
1189,2 |
158,0 |
294,7 |
186,5 |
200,0 |
350,0 |
|
68 |
3.4. Ремонт и содержание помещений школы N 55 для размещения Центра патриотического воспитания (ВПК "Рекрут", музей ВИК "Искатель", ВПК "Пересвет") |
412,0 |
412,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
69 |
местный бюджет |
412,0 |
412,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70 |
3.5. Замена светильников в спортзале помещения "Центра военно-патриотического воспитания" НГО по ул. Фрунзе, 7 |
116,9 |
116,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
71 |
местный бюджет |
116,9 |
116,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
72 |
3.6. Приобретение парт ученических для "Центра военно-патриотического воспитания" НГО по ул. Фрунзе, 7 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
73 |
местный бюджет |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
74 |
3.7. Ремонт помещений центра военно-патриотического воспитания и клубов по месту жительства |
651,0 |
0,0 |
0,0 |
651,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
651,0 |
0,0 |
0,0 |
|
76 |
Подпрограмма "Развитие туризма в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы |
|||||||
77 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
8984,1 |
331,0 |
739,1 |
474,0 |
2670,0 |
4770,0 |
|
78 |
местный бюджет |
8984,1 |
331,0 |
739,1 |
474,0 |
2670,0 |
4770,0 |
|
79 |
1. Капитальные вложения |
|||||||
80 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
81 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||
82 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
84 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
8 984,1 |
331,0 |
739,1 |
474,0 |
2 670,0 |
4 770,0 |
|
85 |
местный бюджет |
8 984,1 |
331,0 |
739,1 |
474,0 |
2 670,0 |
4 770,0 |
|
86 |
Раздел 1. Развитие спортивного и событийного туризма, в том числе: |
1 406,0 |
226,0 |
256,0 |
284,0 |
320,0 |
320,0 |
|
87 |
местный бюджет |
1 406,0 |
226,0 |
256,0 |
284,0 |
320,0 |
320,0 |
|
88 |
1.1. Организация походов выходного дня по маршрутам (6 маршрутов) |
922,2 |
150,0 |
182,2 |
190,0 |
200,0 |
200,0 |
Х |
89 |
местный бюджет |
922,2 |
150,0 |
182,2 |
190,0 |
200,0 |
200,0 |
|
90 |
1.2. Организация спортивных походов по лыжным, водным, пешим, горным, вело маршрутам |
188,0 |
25,0 |
30,0 |
33,0 |
50,0 |
50,0 |
Х |
91 |
местный бюджет |
188,0 |
25,0 |
30,0 |
33,0 |
50,0 |
50,0 |
|
92 |
1.3. Организация и проведение мероприятий на территории ООО "УК "Зеленый мыс" |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
93 |
местный бюджет |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
94 |
1.4. Организация и проведение на территории НГО лыжного марафона "Азия-Европа-Азия" |
285,8 |
51,0 |
43,8 |
51,0 |
70,0 |
70,0 |
|
95 |
местный бюджет |
285,8 |
51,0 |
43,8 |
51,0 |
70,0 |
70,0 |
|
96 |
Раздел 2. Развитие выставочного, культурно-познавательного и исторического туризма |
1 528,1 |
0,0 |
328,1 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
|
97 |
местный бюджет |
1 528,1 |
0,0 |
328,1 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
|
98 |
2.1. Проектирование площадки для проведения фестивалей исторической реконструкции |
1 528,1 |
0,0 |
328,1 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
Х |
99 |
местный бюджет |
1 528,1 |
0,0 |
328,1 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
|
100 |
Раздел 3. Развитие лечебно-рекреационной зоны |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
Х |
101 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
|
102 |
3.1. Благоустройство территории береговой зоны пляжа ЗАО Санаторий "Зеленый мыс" |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
Х |
103 |
Раздел 4. Развитие паломнического и сельского туризма |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
104 |
местный бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
105 |
4.1. Формирование зоны "Духовный центр Урала". Благоустройство территории возле Свято-Троицкий мужского монастыря |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Х |
106 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
107 |
4.2. Святые источники села Тарасково. Благоустройство территории и реконструкция святого источника во имя иконы Божьей Матери "Всецарица" |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
Х |
108 |
местный бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
|
109 |
Раздел 5. Развитие экологического туризма |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
|
110 |
местный бюджет |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
|
111 |
5.1. Оказание содействия Верх-Нейвинскому городскому округу, в рамках межмуниципального сотрудничества, в развитии рекреационного конно-спортивного центра "Каприоль" |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Х |
112 |
местный бюджет |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
113 |
5.2. Разработка совместных туристических маршрутов для развития межмуниципального сотрудничества с Верх-Нейвинским городским округом |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
114 |
местный бюджет |
250,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
115 |
Раздел 6. Продвижение туристических возможностей города, участие в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях |
450,0 |
5,0 |
55,0 |
90,0 |
150,0 |
150,0 |
|
116 |
местный бюджет |
450,0 |
5,0 |
55,0 |
90,0 |
150,0 |
150,0 |
|
117 |
6.1. Участие в работе областных, российских туристических выставках. Проведение рекламных туров и пресс-туров для представителей туроператоров средств массовой информации, изготовление печатной продукции, полиграфия |
330,0 |
0,0 |
50,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
Х |
118 |
местный бюджет |
330,0 |
0,0 |
50,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
|
119 |
6.2. Обучение специалистов руководителей и специалистов туристской индустрии (семинары, тренинги, научно-практические конференции, форумы, круглые столы, деловые встречи) |
120,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
50,0 |
50,0 |
Х |
120 |
местный бюджет |
120,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
50,0 |
50,0 |
|
121 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы |
|||||||
122 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
904 625,4 |
157 702,5 |
203 563,1 |
165 445,2 |
158 675,0 |
219 239,6 |
|
123 |
местный бюджет |
904 449,4 |
157 526,5 |
203 563,1 |
165 445,2 |
158 675,0 |
219 239,6 |
|
124 |
областной бюджет |
176,0 |
176,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
125 |
1. Капитальные вложения |
|||||||
126 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
30 330,8 |
2 000,0 |
6 000,0 |
2 330,8 |
0,0 |
20 000,0 |
|
127 |
местный бюджет |
30 330,8 |
2 000,0 |
6 000,0 |
2 330,8 |
0,0 |
20 000,0 |
|
128 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
129 |
1.1. Реконструкция Центрального стадиона (1 этап) |
30 330,8 |
2 000,0 |
6 000,0 |
2 330,8 |
0,0 |
20 000,0 |
|
130 |
местный бюджет |
30 330,8 |
2 000,0 |
6 000,0 |
2 330,8 |
0,0 |
20 000,0 |
|
131 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
136 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||
137 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
138 |
3. Прочие нужды |
|||||||
139 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
874 294,6 |
155 702,5 |
197 563,1 |
163 114,4 |
158 675,0 |
199 239,6 |
|
140 |
местный бюджет |
874 118,6 |
155 526,5 |
197 563,1 |
163 114,4 |
158 675,0 |
199 239,6 |
|
141 |
областной бюджет |
176,0 |
176,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
142 |
Раздел 1. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в том числе: |
732 783,8 |
130 583,5 |
135 730,2 |
136 318,2 |
148 512,3 |
181 639,6 |
|
143 |
местный бюджет |
732 673,5 |
130 473,2 |
135 730,2 |
136 318,2 |
148 512,3 |
181 639,6 |
|
144 |
областной бюджет |
110,3 |
110,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
145 |
1.1. Предоставление доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
59 281,0 |
10 014,0 |
10 898,4 |
12 948,2 |
11 920,4 |
13 500,0 |
|
146 |
местный бюджет |
59 281,0 |
10 014,0 |
10 898,4 |
12 948,2 |
11 920,4 |
13 500,0 |
|
147 |
1.2. Предоставление доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени |
258 235,2 |
44 157,5 |
48 992,8 |
56 860,7 |
53 224,2 |
55 000,0 |
|
148 |
местный бюджет |
258 235,2 |
44 157,5 |
48 992,8 |
56 860,7 |
53 224,2 |
55 000,0 |
|
149 |
1.3. Организация работы в клубах по месту жительства |
83 160,4 |
15 385,7 |
18 149,0 |
12 588,0 |
18 037,7 |
19 000,0 |
|
150 |
местный бюджет |
83 160,4 |
15 385,7 |
18 149,0 |
12 588,0 |
18 037,7 |
19 000,0 |
|
151 |
1.4. Работа по подготовке спортивных сборных команд по видам спорта в т.ч. сборной команды по хоккею МАУ ДО "СДЮСШОР" |
83 341,9 |
20 292,3 |
9 907,4 |
8 739,8 |
10 402,4 |
34 000,0 |
Х |
152 |
местный бюджет |
83 341,9 |
20 292,3 |
9 907,4 |
8 739,8 |
10 402,4 |
34 000,0 |
|
153 |
1.5. Создание условий для оказания услуг (выполнение работ) |
177 393,6 |
28 525,7 |
34 248,6 |
30 556,8 |
39 062,5 |
45 000,0 |
Х |
154 |
местный бюджет |
177 393,6 |
28 525,7 |
34 248,6 |
30 556,8 |
39 062,5 |
45 000,0 |
|
155 |
1.6. Развитие объединений дополнительного образования |
60 184,3 |
10 823,4 |
11 142,8 |
11 479,4 |
13 732,1 |
13 006,6 |
|
156 |
местный бюджет |
60 184,3 |
10 823,4 |
11 142,8 |
11 479,4 |
13 732,1 |
13 006,6 |
|
157 |
1.7. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением соревнований различного уровня, с участием спортсменов СДЮСШОР, в соответствии с Положениями о проведении соревнований и Регламентами соревнований |
3 776,1 |
1 384,9 |
2 391,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
158 |
местный бюджет |
3 665,8 |
1 274,6 |
2 391,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
159 |
областной бюджет |
110,3 |
110,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
160 |
1.8. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. для сельских населенных пунктов, а так же культурно-массовых мероприятий |
1 012,3 |
0,0 |
0,0 |
1 012,3 |
0,0 |
0,0 |
|
161 |
местный бюджет |
1 012,3 |
0,0 |
0,0 |
1 012,3 |
0,0 |
0,0 |
|
162 |
1.9. Налог на имущество МБУ "СК "Кедр", МАУ "КСК" |
6 399,0 |
0,0 |
0,0 |
2 133,0 |
2 133,0 |
2 133,0 |
|
163 |
местный бюджет |
6 399,0 |
0,0 |
0,0 |
2 133,0 |
2 133,0 |
2 133,0 |
|
164 |
Раздел 2. Развитие массовой физической культуры и спорта, в том числе: |
9 042,8 |
2 030,0 |
2 124,0 |
1 701,1 |
1 187,7 |
2 000,0 |
|
165 |
местный бюджет |
9 042,8 |
2 030,0 |
2 124,0 |
1 701,1 |
1 187,7 |
2 000,0 |
|
166 |
2.1. Пропаганда ценностей спорта в средствах массовой информации, производство и размещение информационных, научно-популярных, художественно-популяристических материалов в средствах массовой информации, спортивное телевидение |
1 330,0 |
200,0 |
210,0 |
650,0 |
0,0 |
270,0 |
Х |
167 |
местный бюджет |
1 330,0 |
200,0 |
210,0 |
650,0 |
0,0 |
270,0 |
|
168 |
2.2. Участие сборных команд города в областных, региональных и общероссийских соревнованиях и массовых мероприятиях |
716,3 |
190,0 |
192,0 |
154,3 |
0,0 |
180,0 |
Х |
169 |
местный бюджет |
716,3 |
190,0 |
192,0 |
154,3 |
0,0 |
180,0 |
|
170 |
2.3. Проведение медицинских обслуживаний спортсменов, членов сборных команд города по видам спорта для допуска на областные и Всероссийские соревнования |
1 106,0 |
240,0 |
252,0 |
264,0 |
0,0 |
350,0 |
Х |
171 |
местный бюджет |
1 106,0 |
240,0 |
252,0 |
264,0 |
0,0 |
350,0 |
|
172 |
2.4. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. для сельских населенных пунктов, а так же культурно-массовых мероприятий |
5 890,5 |
1 400,0 |
1 470,0 |
632,8 |
1 187,7 |
1 200,0 |
|
173 |
местный бюджет |
5 890,5 |
1 400,0 |
1 470,0 |
632,8 |
1 187,7 |
1 200,0 |
|
174 |
Раздел 3. Создание условий для развития муниципальных учреждений и укрепления их материально-технической базы, в том числе: |
98 226,7 |
22 282,4 |
52 782,9 |
15 186,4 |
3 675,0 |
4 300,0 |
|
175 |
местный бюджет |
98 226,7 |
22 282,4 |
52 782,9 |
15 186,4 |
3 675,0 |
4 300,0 |
|
176 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
177 |
3.1. Сертификация спортивных объектов в соответствии с федеральным законодательством |
2 249,3 |
267,0 |
382,3 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
Х |
178 |
местный бюджет |
2 249,3 |
267,0 |
382,3 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
|
179 |
3.2. Замена покрытия на волейбольной площадке ДС "Дельфин" |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
180 |
местный бюджет |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
181 |
3.3. Ремонт здания МАУ "Концертно-спортивный комплекс" с прилегающей территорией |
37 208,6 |
5 408,6 |
31 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
182 |
местный бюджет |
37 208,6 |
5 408,6 |
31 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
183 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
184 |
3.4. Содержание спортивных площадок |
1 261,1 |
1 261,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
185 |
местный бюджет |
1 261,1 |
1 261,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
186 |
3.5. Организация и проведение новогодних мероприятий |
12 175,0 |
1 700,0 |
3 200,0 |
100,0 |
3 675,0 |
3 500,0 |
Х |
187 |
местный бюджет |
12 175,0 |
1 700,0 |
3 200,0 |
100,0 |
3 675,0 |
3 500,0 |
|
188 |
3.6. Приобретение холодильной установки МАУ "КСК" |
9 500,0 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
189 |
местный бюджет |
9 500,0 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
190 |
3.7. Приобретение основных средств МБУ "СК "Кедр" |
2 202,1 |
2 202,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
191 |
местный бюджет |
2 202,1 |
2 202,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
192 |
3.8. Приобретение основных средств МАУ "КСК" |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
193 |
местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
194 |
3.9. Приобретение мебели, шахмат, шашек, дартсов и т.п. в клубы по месту жительства МБУ "СК "Кедр" |
91,5 |
91,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
195 |
местный бюджет |
91,5 |
91,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
196 |
3.11. Противопожарные мероприятия МБУ "СК "Кедр" |
874,4 |
0,0 |
874,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
197 |
местный бюджет |
874,4 |
0,0 |
874,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
198 |
3.12. Ремонт конькобежной дорожки МБУ "СК "Кедр" |
2 252,8 |
0,0 |
2 252,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
199 |
местный бюджет |
2 252,8 |
0,0 |
2 252,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 |
3.13. Выполнение проектно-сметной документации конькобежного павильона МБУ "СК "Кедр" |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
201 |
местный бюджет |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202 |
3.14. Приобретение светового оборудования МАУ "КСК" |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
203 |
местный бюджет |
4 000,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
204 |
3.15. Налог на имущество МБУ "СК "Кедр", МАУ "КСК" |
1 544,3 |
0,0 |
1 544,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
205 |
местный бюджет |
1 544,3 |
0,0 |
1 544,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
206 |
3.16. Ремонт асфальтобетонного покрытия лыжероллерной трассы (15 МКР) |
3 813,2 |
0,0 |
3 813,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
207 |
местный бюджет |
3 813,2 |
0,0 |
3 813,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
208 |
3.17. ПИР лыжероллерной трассы и стрелкового тира открытого типа в районе ОЛ "Зеленый Мыс" |
1 059,0 |
0,0 |
1 059,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
209 |
местный бюджет |
1 059,0 |
0,0 |
1 059,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
210 |
3.18. Ремонт наружного освещения фасада здания МАУ "КСК" |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211 |
местный бюджет |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
212 |
3.19. Приобретение звуковой аппаратуры для МБУ "СК "Кедр" |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
213 |
местный бюджет |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
214 |
3.20. Приобретение светодиодных светильников |
134,8 |
0,0 |
134,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
215 |
местный бюджет |
134,8 |
0,0 |
134,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
216 |
3.21. Выполнение ремонтных работ по замене напольной кафельной плитки и гидроизоляции в чаше бассейна и душевых ДС "Дельфин" |
3 731,8 |
0,0 |
0,0 |
3 731,8 |
0,0 |
0,0 |
|
217 |
местный бюджет |
3 731,8 |
0,0 |
0,0 |
3 731,8 |
0,0 |
0,0 |
|
218 |
3.22. Приобретение комплектующих для системы водоподготовки ДС "Дельфин" |
410,0 |
0,0 |
0,0 |
410,0 |
0,0 |
0,0 |
|
219 |
местный бюджет |
410,0 |
0,0 |
0,0 |
410,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220 |
3.23. Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на конструкции из ПВХ ДС "Дельфин" |
160,1 |
0,0 |
0,0 |
160,1 |
0,0 |
0,0 |
|
221 |
местный бюджет |
160,1 |
0,0 |
0,0 |
160,1 |
0,0 |
0,0 |
|
222 |
3.24. Выполнение работ по ремонту ковра мягкой кровли здания Лыжной базы |
1 213,7 |
0,0 |
0,0 |
1 213,7 |
0,0 |
0,0 |
|
223 |
местный бюджет |
1 213,7 |
0,0 |
0,0 |
1 213,7 |
0,0 |
0,0 |
|
224 |
3.25. Выполнение работ по ремонту ковра мягкой кровли здания Зала игровых видов спорта |
418,6 |
0,0 |
0,0 |
418,6 |
0,0 |
0,0 |
|
225 |
местный бюджет |
418,6 |
0,0 |
0,0 |
418,6 |
0,0 |
0,0 |
|
226 |
3.26. Выполнение проектных работ и проведение экспертизы на реконструкцию ФСК "Солнечный" |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
227 |
местный бюджет |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
228 |
3.27. Выполнение проектных работ и выполнение работ по приведению в соответствие с требованием правил узлов коммерческого учета потребляемой энергии на объектах МБУ "СК "Кедр" |
2 000,3 |
0,0 |
752,1 |
1 248,2 |
0,0 |
0,0 |
|
229 |
местный бюджет |
2 000,3 |
0,0 |
752,1 |
1 248,2 |
0,0 |
0,0 |
|
230 |
3.28. Приобретение и установка металлического гаража размером 8,0х5,5х4,5 для снегоуплотнительной машины "ратрак" |
574,0 |
0,0 |
0,0 |
574,0 |
0,0 |
0,0 |
|
231 |
местный бюджет |
574,0 |
0,0 |
0,0 |
574,0 |
0,0 |
0,0 |
|
232 |
3.29. Приобретение автомобиля Газель |
1 850,0 |
0,0 |
850,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
233 |
местный бюджет |
1 850,0 |
0,0 |
850,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
234 |
3.30. Проведение экспертизы проектно-сметной документации конькобежного павильона |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
235 |
местный бюджет |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
236 |
3.31. Проведение экспертизы проектно-сметной документации лыжероллерной трассы и тира открытого типа в р-не ОЛ "Зеленый мыс" |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
237 |
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238 |
3.32. Оборудование ДС "Дельфин", стрелкового тира, Зала игровых видов спорта системой видеонаблюдения |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
|
239 |
местный бюджет |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
530,0 |
0,0 |
0,0 |
|
240 |
3.33. Завершение строительства спортивной площадки МАУ "КСК" размером 28х15 м |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
241 |
местный бюджет |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
242 |
3.34. Строительство лыжной базы по ул. Фурманова |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
243 |
местный бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
244 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
245 |
Раздел 4. Развитие приоритетных видов спорта на территории НГО |
34 241,3 |
806,6 |
6 926,0 |
9 908,7 |
5 300,0 |
11 300,0 |
|
246 |
местный бюджет |
34 175,6 |
740,9 |
6 926,0 |
9 908,7 |
5 300,0 |
11 300,0 |
|
247 |
областной бюджет |
65,7 |
65,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
248 |
4.1. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - СДЮСШОР |
3 140,0 |
254,5 |
1 935,5 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
|
249 |
местный бюджет |
3 074,3 |
188,8 |
1 935,5 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250 |
областной бюджет |
65,7 |
65,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251 |
4.2. Приобретение спортивного инвентаря МБУ "СК "Кедр" |
13 314,7 |
0,0 |
4 990,5 |
2 324,2 |
0,0 |
6 000,0 |
|
252 |
местный бюджет |
13 314,7 |
0,0 |
4 990,5 |
2 324,2 |
0,0 |
6 000,0 |
|
253 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
254 |
4.3. Приобретение оборудования "Воркаут" |
1 386,4 |
552,1 |
0,0 |
834,3 |
0,0 |
0,0 |
|
255 |
местный бюджет |
1 386,4 |
552,1 |
0,0 |
834,3 |
0,0 |
0,0 |
|
256 |
4.4. Приобретение и установка уличных спортивных тренажеров |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
|
257 |
местный бюджет |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
|
258 |
4.5. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением соревнований различного уровня, с участием спортсменов СДЮСШОР, в соответствии с Положениями о проведении соревнований и Регламентами соревнований |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
259 |
местный бюджет |
6 900,0 |
0,0 |
0,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
260 |
4.6. Работа по подготовке спортивных сборных команд по видам спорта в т.ч. сборной команды по хоккею МАУ ДО "СДЮСШОР" |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Х |
261 |
местный бюджет |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
262 |
Подпрограмма "Молодежь Новоуральска" на 2014 - 2018 годы |
|||||||
263 |
Всего по подпрограмме, в том числе: |
150 577,1 |
21 485,0 |
28 591,1 |
29 074,6 |
37 951,1 |
33 475,3 |
|
264 |
местный бюджет |
150 246,1 |
21 385,0 |
28 360,1 |
29 074,6 |
37 951,1 |
33 475,3 |
|
265 |
областной бюджет |
331,0 |
100,0 |
231,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
266 |
1. Капитальные вложения |
|||||||
267 |
Всего по направлению "Капитальные вложения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
268 |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|||||||
269 |
Всего по направлению "НИОКР" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
270 |
3. Прочие нужды |
|||||||
271 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
150 577,1 |
21 485,0 |
28 591,1 |
29 074,6 |
37 951,1 |
33 475,3 |
|
272 |
местный бюджет |
150 246,1 |
21 385,0 |
28 360,1 |
29 074,6 |
37 951,1 |
33 475,3 |
|
273 |
областной бюджет |
331,0 |
100,0 |
231,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
274 |
Раздел 1. Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в том числе: |
130 807,3 |
18 194,4 |
24 896,8 |
25 609,7 |
33 576,1 |
28 530,3 |
|
275 |
местный бюджет |
130 807,3 |
18 194,4 |
24 896,8 |
25 609,7 |
33 576,1 |
28 530,3 |
|
276 |
1.1. Реализация программ дополнительного образования для детей |
46 613,7 |
6 443,5 |
8 595,1 |
8 824,9 |
12 550,2 |
10 200,0 |
|
277 |
местный бюджет |
46 613,7 |
6 443,5 |
8 595,1 |
8 824,9 |
12 550,2 |
10 200,0 |
|
278 |
1.2. Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые отряды |
47 033,8 |
6 589,8 |
8 811,2 |
9 034,1 |
12 498,7 |
10 100,0 |
|
279 |
местный бюджет |
47 033,8 |
6 589,8 |
8 811,2 |
9 034,1 |
12 498,7 |
10 100,0 |
|
280 |
1.3. Работа по предоставлению социально-психологической помощи молодежи |
24 559,4 |
3 505,8 |
4 670,3 |
4 830,3 |
5 553,0 |
6 000,0 |
|
281 |
местный бюджет |
24 559,4 |
3 505,8 |
4 670,3 |
4 830,3 |
5 553,0 |
6 000,0 |
|
282 |
1.4. Создание условий для предоставления услуг (выполнение работ) |
11 293,3 |
1 585,9 |
2 564,2 |
2 599,3 |
2 643,9 |
1 900,0 |
|
283 |
местный бюджет |
11 293,3 |
1 585,9 |
2 564,2 |
2 599,3 |
2 643,9 |
1 900,0 |
|
284 |
1.5. Проведение обязательного медицинского осмотра работников МБОУ ДОД "ДЮЦ" |
69,4 |
69,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
285 |
местный бюджет |
69,4 |
69,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
286 |
1.6. Налог на имущество организаций |
1 237,7 |
0,0 |
256,0 |
321,1 |
330,3 |
330,3 |
|
287 |
местный бюджет |
1 237,7 |
0,0 |
256,0 |
321,1 |
330,3 |
330,3 |
|
288 |
Раздел 2. Содействие трудовой занятости молодежи, поддержка деловой активности молодежи |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
|
289 |
Раздел 3. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений, в том числе: |
4 852,0 |
814,9 |
1 011,1 |
1 011,0 |
1 000,0 |
1 015,0 |
|
290 |
местный бюджет |
4 702,0 |
714,9 |
961,1 |
1 011,0 |
1 000,0 |
1 015,0 |
|
291 |
областной бюджет |
150,0 |
100,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
292 |
3.1. Организация и проведение молодежного фестиваля, посвященного Дню молодежи |
1 820,0 |
400,0 |
290,0 |
330,0 |
400,0 |
400,0 |
|
293 |
местный бюджет |
1 820,0 |
400,0 |
290,0 |
330,0 |
400,0 |
400,0 |
|
294 |
3.2. Организация творческих фестивалей, конкурсов, акций (фестиваль "Граффити", городской конкурс творчества, КВН, Студенческая весна) |
1 250,2 |
159,1 |
241,1 |
250,0 |
300,0 |
300,0 |
|
295 |
местный бюджет |
1 250,2 |
159,1 |
241,1 |
250,0 |
300,0 |
300,0 |
|
296 |
3.3. Привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни, вовлечение молодежи в самоуправление |
295,0 |
25,0 |
120,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
|
297 |
местный бюджет |
245,0 |
25,0 |
70,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
|
298 |
областной бюджет |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
299 |
3.4. Развитие и поддержка молодежного добровольчества (волонтерства) |
215,0 |
20,0 |
45,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
|
300 |
местный бюджет |
215,0 |
20,0 |
45,0 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
|
301 |
3.5. Организация участия молодежи в областных и всероссийских мероприятиях (в т.ч. в проектах Росмолодежи) |
206,8 |
20,8 |
40,0 |
41,0 |
50,0 |
55,0 |
|
302 |
местный бюджет |
206,8 |
20,8 |
40,0 |
41,0 |
50,0 |
55,0 |
|
303 |
3.6. Организация городских сборов актива общественных молодежных объединений |
915,0 |
190,0 |
275,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
304 |
местный бюджет |
815,0 |
90,0 |
275,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
305 |
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
306 |
3.7. Организация участия в молодежных отраслевых конкурсах и фестивалях Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
307 |
3.8. Организация акции "Молодежь - родному городу!" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
308 |
3.9. Организация и проведение молодежного форума |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
309 |
местный бюджет |
|
|
|
150,0 |
|
|
|
310 |
Раздел 4. Поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди молодежи |
1 574,2 |
159,8 |
209,7 |
209,7 |
495,0 |
500,0 |
|
311 |
местный бюджет |
1 574,2 |
159,8 |
209,7 |
209,7 |
495,0 |
500,0 |
|
312 |
4.1. Реализация программы по семейному воспитанию молодежи "Сегодня подросток, завтра родитель" |
145,0 |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
50,0 |
55,0 |
|
313 |
местный бюджет |
145,0 |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
50,0 |
55,0 |
|
314 |
4.2. Поддержка работы центра психологической помощи молодой семье |
344,7 |
13,2 |
15,0 |
16,5 |
150,0 |
150,0 |
|
315 |
местный бюджет |
344,7 |
13,2 |
15,0 |
16,5 |
150,0 |
150,0 |
|
316 |
4.3. Реализация разнообразных форм семейного досуга |
246,4 |
16,4 |
65,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
Х |
317 |
местный бюджет |
241,4 |
16,4 |
65,0 |
50,0 |
55,0 |
55,0 |
|
318 |
4.4. Выпуск информационных материалов для молодых семей |
172,1 |
32,1 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
Х |
319 |
местный бюджет |
172,1 |
32,1 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
320 |
4.5. Организация и проведение городских семейных конкурсов и фестивалей |
500,6 |
68,4 |
64,7 |
67,5 |
150,0 |
150,0 |
|
321 |
местный бюджет |
494,8 |
68,4 |
64,7 |
61,7 |
150,0 |
150,0 |
|
322 |
4.6. Организация участия молодых семей в областных и всероссийских мероприятиях |
176,2 |
19,7 |
15,0 |
31,5 |
55,0 |
55,0 |
|
323 |
местный бюджет |
176,2 |
19,7 |
15,0 |
31,5 |
55,0 |
55,0 |
|
324 |
Раздел 5. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде |
6 906,2 |
1 207,5 |
1 387,1 |
1 411,6 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
325 |
местный бюджет |
6 802,3 |
1 207,5 |
1 283,2 |
1 411,6 |
1 450,0 |
1 450,0 |
|
326 |
областной бюджет |
103,9 |
0,0 |
103,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
327 |
5.1. Организация работы на базе клубов по месту жительства служб молодежного консультирования и психолого-консультационного Интернет-портала доверия "Как-Быть.рф" |
4 353,8 |
759,4 |
894,4 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
328 |
местный бюджет |
4 249,9 |
759,4 |
790,5 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
329 |
областной бюджет |
103,9 |
0,0 |
103,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
330 |
5.2. Проведение профилактических молодежных акций, круглых столов, семинаров, конкурсов; издание информационных профилактических материалов |
1 522,9 |
289,1 |
288,0 |
345,8 |
300,0 |
300,0 |
|
331 |
местный бюджет |
1 448,7 |
289,1 |
288,0 |
271,6 |
300,0 |
300,0 |
|
332 |
5.3. Организация и проведение городского конкурса "Будь здоров" |
150,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
333 |
местный бюджет |
150,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
334 |
5.4. Организация работы с волонтерскими группами по профилактике ВИЧ-инфекции |
505,2 |
50,0 |
95,2 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|
335 |
местный бюджет |
505,2 |
50,0 |
95,2 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|
336 |
5.5. Проведение цикла мероприятий с молодежью по правовым знаниям на базе клубов по месту жительства |
448,4 |
79,0 |
79,4 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
|
337 |
местный бюджет |
448,4 |
79,0 |
79,4 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
|
338 |
Раздел 6. Кадровое, методическое и информационное обеспечение |
2 381,6 |
480,0 |
534,2 |
457,4 |
280,0 |
630,0 |
|
339 |
местный бюджет |
2 304,5 |
480,0 |
457,1 |
457,4 |
280,0 |
630,0 |
|
340 |
областной бюджет |
77,1 |
0,0 |
77,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
341 |
6.1. Создание единого информационного молодежного пространства: молодежная газета; молодежный Интернет-портал; молодежное телевидение; наглядная агитация; информационные буклеты |
1 381,6 |
260,0 |
324,2 |
247,4 |
250,0 |
300,0 |
Х |
342 |
местный бюджет |
1 304,5 |
260,0 |
247,1 |
247,4 |
250,0 |
300,0 |
|
343 |
областной бюджет |
77,1 |
0,0 |
77,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
344 |
6.2. Организация обучающих семинаров по трудовому законодательству РФ для молодежного профсоюзного актива города |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Х |
345 |
6.3. Участие специалистов, работающих с молодежью, в областных, региональных и межрегиональных семинарах по вопросам реализации молодежной политики |
80,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
Х |
346 |
местный бюджет |
80,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
|
347 |
6.4. Издание и распространение информационных материалов (памятки, буклеты, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции среди различных групп населения |
920,0 |
200,0 |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
300,0 |
|
348 |
местный бюджет |
920,0 |
200,0 |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
300,0 |
|
349 |
Раздел 7. Адаптация молодежи с ограниченными возможностями здоровья |
849,6 |
85,0 |
154,6 |
110,0 |
250,0 |
250,0 |
|
350 |
местный бюджет |
849,6 |
85,0 |
154,6 |
110,0 |
250,0 |
250,0 |
|
351 |
7.1. Проведение социально значимых мероприятий по адаптации молодежи с ограниченными возможностями здоровья |
849,6 |
85,0 |
154,6 |
110,0 |
250,0 |
250,0 |
|
352 |
местный бюджет |
849,6 |
85,0 |
154,6 |
110,0 |
250,0 |
250,0 |
|
353 |
7.2. Оказание содействия в трудоустройстве молодым гражданам с ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории НГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
354 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
355 |
Раздел 8. Создание условий для развития муниципальных учреждений и укрепления их материально-технической базы, в том числе: |
2 606,2 |
543,4 |
397,6 |
265,2 |
600,0 |
800,0 |
|
356 |
местный бюджет |
2 606,2 |
543,4 |
397,6 |
265,2 |
600,0 |
800,0 |
|
357 |
Развитие материально-технической базы МБУ ДО "ДЮЦ" |
265,2 |
0,0 |
0,0 |
265,2 |
0,0 |
0,0 |
|
358 |
местный бюджет |
265,2 |
0,0 |
0,0 |
265,2 |
0,0 |
0,0 |
|
359 |
8.1. Работы по ремонту кровли клубов по месту жительства "Альфа", "Уют" |
1 071,7 |
471,7 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|
360 |
местный бюджет |
1 071,7 |
471,7 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|
361 |
8.2. Ремонт помещений центра патриотического воспитания и клубов по месту жительства |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
|
362 |
местный бюджет |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
|
363 |
8.3. Ремонт пожарной сигнализации в клубах по месту жительства |
179,1 |
71,7 |
107,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
364 |
местный бюджет |
179,1 |
71,7 |
107,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
365 |
8.4. Приобретение основных средств МБОУ ДОД "ДЮЦ" |
106,3 |
0,0 |
106,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
366 |
местный бюджет |
106,3 |
0,0 |
106,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
369 |
8.5. Обустройство душевых в Центре военно-патриотического воспитания (шк. 55) |
75,4 |
0,0 |
75,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
370 |
местный бюджет |
75,4 |
0,0 |
75,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
371 |
8.6. Приобретение светодиодных светильников |
36,8 |
0,0 |
36,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
372 |
местный бюджет |
36,8 |
0,0 |
36,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
373 |
8.7. Приобретение проточных фильтров |
19,8 |
0,0 |
19,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
374 |
местный бюджет |
19,8 |
0,0 |
19,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
375 |
8.8. Косметический ремонт санитарного узла в клубе "Новые дети" МБУ ДО "ДЮЦ" |
51,9 |
0,0 |
51,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
376 |
местный бюджет |
51,9 |
0,0 |
51,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Постановлением Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 27 января 2016 г. N 95-а настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
на территории
Новоуральского городского округа"
на 2014 - 2018 годы
Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
5 марта, 29 апреля, 17 июля, 10 ноября 2014 г., 26 января, 30 марта, 26 июня 2015 г., 27 января 2016 г.
N строки |
Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) / Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства |
Адрес объекта капитального строительства |
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: |
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
|||||||
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) |
в ценах соответствующих лет реализации проекта |
начало |
ввод (завершение) |
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Реконструкция Центрального стадиона, включая эскизный проект |
ул. Ленина, 54 |
|
|
2014 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Всего по объекту: |
|
30 330,8 |
30 330,8 |
|
|
30 330,8 |
2 000,0 |
6 000,0 |
2 330,8 |
0,0 |
20 000,0 |
3 |
в том числе: областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
местный бюджет |
|
30 330,8 |
38 000,0 |
|
|
30 330,8 |
2 000,0 |
6 000,0 |
2 330,8 |
0,0 |
20 000,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 гг. разработана для достижения следующих целей:
формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО.
создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня.
создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Новоуральского городского округа.
Задачами муниципальной программы являются:
гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи;
поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи;
развитие спортивного и событийного туризма;
развитие массовой физической культуры и спорта;
поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений;
профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде;
поддержка деятельности учреждений, реализующих программы молодежной политики.
Сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2018 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа.
Ранее действующий документ признан утратившим силу.
Постановление администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 30 декабря 2013 г. N 3380-а "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Нейва" от 17 января 2014 г. N 3/4; на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа (http://adm-ngo.ru)
Постановлением Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 30 декабря 2016 г. N 2976-а настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 27 января 2016 г. N 95-а
Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 26 июня 2015 г. N 1286-а
Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 30 марта 2015 г. N 685-а
Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 26 января 2015 г. N 105-а
Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 10 ноября 2014 г. N 2447-а
Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 17 июля 2014 г. N 1547-а
Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 29 апреля 2014 г. N 839-а
Постановление Администрации Новоуральского городского округа Свердловской области от 5 марта 2014 г. N 432-А