N строки
|
Наименование мероприятия
|
Срок выполнения мероприятия
|
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Взаимосвязь с целями и задачами муниципальной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)
|
Всего, в том числе
|
Местный бюджет
|
Федеральный бюджет
|
Областной бюджет (плановый объем)
|
Внебюджетные источники бюджет (плановый объем)
|
|
Всего по Программе,
|
|
4470,8
|
4183,6
|
|
287,2
|
|
|
в том числе:
|
2011 год
|
490,0
|
476,1
|
|
13,9
|
|
|
2012 год
|
800,0
|
687,8
|
|
112,20
|
|
|
2013 год
|
2269,9
|
2213,2
|
|
56,7
|
|
|
2014 год
|
790,9
|
686,5
|
|
104,4
|
|
|
2015 год
|
120,0
|
120,0
|
|
0
|
|
|
|
Прочие нужды, всего по разделу
|
|
4470,8
|
4183,6
|
|
287,2
|
|
|
в юм числе:
|
2011 год
|
490,0
|
476,1
|
|
13,9
|
|
|
|
2012 год
|
800,0
|
687,8
|
|
112,20
|
|
|
|
2013 год
|
2269,9
|
2213,2
|
|
56,7
|
|
|
|
|
2014 год
|
790,9
|
686,5
|
|
104,4
|
|
|
2015 год
|
120,0
|
120,0
|
|
0
|
|
|
Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма муниципальных услуг в электронном виде
|
|
Итого по разделу:
|
2011 - 2013 год
|
992,55
|
932,65
|
|
59,9
|
|
|
2011 год
2012 год
2013 год
|
140,0 230,0
622,55
|
126,1 184,0 622,55
|
|
13,90 46,0
|
|
|
1.
|
Оснащение администрации городского округа Верхняя Пышма возимой радиостанцией межведомственной системы оперативной связи
|
2011 год
|
90,00
|
90,00
|
|
|
|
цель раздел 2 п. 1
|
2011 год
|
90,00
|
90,00
|
|
|
|
|
2.
|
Приобретение персонального терминала видеоконференцсвязи для администрации городского округа Верхняя Пышма
|
2011 год
|
50,0
|
36,1
|
|
13,90
|
|
цель раздел 2 п. 1
|
2011 год
|
50,0
|
36,1
|
|
13,90
|
|
3.
|
Оборудование помещения в здании администрации городского округа Верхняя Пышма под телекоммуникационный узел единой сети передачи данных Правительства Свердловской области
|
2012 - 2013 годы
|
1282,8
|
1236,8
|
|
46,0
|
|
цель раздел 2 п. 1
|
2012 год
|
230,00
|
184,00
|
|
46,00
|
|
2013 год
|
622,55
|
622,55
|
|
0
|
|
цель раздел 2 п. 1
|
Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий
|
|
|
X
|
1801,07
|
1573,77
|
|
10 227,3
|
|
|
2012 год
|
373,2
|
307,0
|
|
66,2
|
|
|
2013 год
|
836,97
|
780,27
|
|
56,70
|
|
|
2014 год
|
590,9
|
486,5
|
|
104,4
|
|
|
4.
|
Подключение администрации городского округа Верхняя Пышма к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области
|
2012 - 2013 годы
|
-
|
-
|
|
-
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2012 год
|
-
|
-
|
|
-
|
|
2013 год
|
-
|
-
|
|
-
|
|
5.
|
Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений, в том числе сельских поселковых администраций
|
2012 - 2014 годы
|
581,2
|
522,6
|
|
58,6
|
|
|
2012 год
|
253,2
|
211,0
|
|
42,2
|
|
|
2013 год
|
199,6
|
199,6
|
|
0
|
|
|
2014 год
|
128,4
|
112,0
|
|
16,4
|
|
|
6.
|
Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе Центральной детской библиотеки
|
2012 год
|
120,0
|
96,0
|
|
24,0
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2012 год
|
120,0
|
96,0
|
|
24,0
|
|
7.
|
Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек (городская библиотека ул. Ленина, 12, библиотека семейного чтения ул. Победы, 7, Исетская библиотека ул. Мира, Балтымский клуб библиотека ул. Набережная, 4А, центр
|
2013 год
|
637,37
|
580,67
|
|
56,7
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
637,37
|
580,67
|
|
|
56,7
|
|
8.
|
Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек (центральная детская библиотека (филиал N 11) ул. Уральских рабочих, 41А, Мостовская библиотека, Кедровская библиотека, Красненский сельский клуб библиотека, Ольховский сельский клуб библиотека)
|
2014 год
|
462,5
|
374,5
|
|
88,0
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2014 год
|
462,5
|
374,5
|
|
88,0
|
|
Повышение эффективности работы органов местного самоуправления на основе совершенствования информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учрежден
|
|
Прочие нужды, всего по разделу
|
2011 - 2015 годы
|
1677,2
|
1677,2
|
1
|
0
|
|
|
2011 год
|
350,0
|
350,0
|
|
0
|
|
|
2012 год
|
196,8
|
196,8
|
|
0
|
|
|
2013 год
|
810,4
|
810,4
|
|
0
|
|
|
2014 год
|
200,00
|
200,0
|
|
0
|
|
|
2015 год
|
120,0
|
120,0
|
|
0
|
|
|
9.
|
Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа
|
2011 - 2013 годы
|
586,8
|
586,8
|
|
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2011 год
|
350,0
|
350,0
|
|
|
|
2012 год
|
196,8
|
196,8
|
|
|
|
2013 год
|
20,0
|
20,0
|
|
|
|
2014 год
|
20,0
|
20,0
|
|
|
|
10
|
Приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения для автоматизации рабочих мест работников, оказывающих муниципальные услуги
|
2013 год
|
468,2
|
468,2
|
|
0
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
468,2
|
468,2
|
|
0
|
|
11.
|
Приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения для коммуникационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
|
2013 год
|
222,2
|
222,2
|
|
0
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
222,2
|
222,2
|
|
0
|
|
12.
|
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных рабочих мест сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в электронном виде (в том числе в соответствии с 152-ФЗ)
|
2013 год
|
100,0
|
100,0
|
|
0
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2013 год
|
100,0
|
100,0
|
|
0
|
|
13.
|
Внедрение межведомственной системы электронного документооборота
|
2014 - 2015 годы
|
300,0
|
300,0
|
|
0
|
|
цель раздел 2 п. 2
|
2014 год
|
180,0
|
180,0
|
|
0
|
|
|
2015 год
|
120,0
|
120,0
|
|
0
|
|
|