Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 12
к постановлению
Администрации города
от 22 августа 2014 г. N 1726-ПА
План
мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года"
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлены мероприятия |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
7 250 684,9 |
704 636,1 |
947 523,9 |
559 823,6 |
1 085 375,7 |
1 192 384,9 |
1 314 225,5 |
1 463 790,2 |
|
федеральный бюджет |
1 806,1 |
1 806,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
716 421,9 |
57 355,5 |
123 273,2 |
0,0 |
135 169,5 |
135 833,0 |
136 529,6 |
137 261,1 |
||
бюджет города |
4 747 514,0 |
393 074,5 |
590 425,7 |
299 560,0 |
692 928,9 |
797 830,3 |
917 312,8 |
1 064 456,8 |
||
внебюджетные источники |
1 784 942,9 |
252 400,0 |
233 825,0 |
260 263,6 |
257 277,3 |
258 721,6 |
260 383,1 |
262 072,3 |
||
2 |
Подпрограмма 1. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года" |
|||||||||
3 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
130 030,7 |
12 846,1 |
13 207,4 |
12 139,5 |
19 215,9 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
4, 5 |
бюджет города |
130 030,7 |
12 846,1 |
13 207,4 |
12 139,5 |
19 215,9 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
||
4 |
1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) физической культуры, спорта и молодежной политики |
129 047,7 |
12 510,1 |
12 878,0 |
11 821,9 |
19 215,9 |
21 521,8 |
24 104,0 |
26 996,0 |
|
5 |
2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих |
983,0 |
336,0 |
329,4 |
317,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
7 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
621 297,8 |
54 838,9 |
69 840,9 |
46 241,7 |
98 591,8 |
108 228,4 |
115 880,0 |
127 676,1 |
|
областной бюджет |
9 062,3 |
1 462,3 |
0,0 |
0,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
||
бюджет города |
567 251,5 |
47 676,6 |
64 040,9 |
40 134,4 |
90 304,1 |
99 646,3 |
106 988,8 |
118 460,4 |
||
внебюджетные источники |
44 984,0 |
5 700,0 |
5 800,0 |
6 107,3 |
6 387,7 |
6 682,1 |
6 991,2 |
7 315,7 |
||
8 |
1. Организация и проведение спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта |
86 814,7 |
4 867,9 |
12 586,3 |
4 127,7 |
15 134,8 |
15 891,5 |
16 686,1 |
17 520,4 |
12, 13, 15 |
9 |
2. Обеспечение командирования спортсменов, тренеров - преподавателей, педагогов - психологов, представителей команд, спортсменов-ветеранов, спортсменов и тренеров сборных команд города по игровым видам спорта на официальные соревнования областного, всероссийского и международного уровней и мероприятия по подготовке к ним, всего, из них: |
69 310,1 |
6 745,5 |
5 522,0 |
3 996,5 |
12 480,0 |
12 984,0 |
13 513,2 |
14 068,9 |
18, 19 |
областной бюджет |
9 062,3 |
1 462,3 |
0,0 |
0,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
||
бюджет города |
56 747,8 |
4 783,2 |
5 022,0 |
3 496,5 |
10 080,0 |
10 584,0 |
11 113,2 |
11 668,9 |
||
внебюджетные источники |
3 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
10 |
3. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных спортивно - оздоровительных учреждений |
15 333,0 |
5 038,7 |
5 038,7 |
4 855,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
12, 13, 15 |
11 |
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта, всего из них: |
303 415,4 |
30 045,8 |
33 708,4 |
28 481,0 |
43 097,7 |
48 973,6 |
55 701,4 |
63 407,5 |
8, 12, 13, 15 |
бюджет города |
261 931,4 |
24 845,8 |
28 408,4 |
22 873,7 |
37 210,0 |
42 791,5 |
49 210,2 |
56 591,8 |
||
внебюджетные источники |
41 484,0 |
5 200,0 |
5 300,0 |
5 607,3 |
5 887,7 |
6 182,1 |
6 491,2 |
6 815,7 |
||
12 |
5. Оказание содействия спортивным клубам по игровым видам спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города |
103 184,9 |
6 050,0 |
6 300,0 |
2 834,9 |
20 500,0 |
21 500,0 |
22 500,0 |
23 500,0 |
12, 13 |
13 |
6. Выплата материальных вознаграждений, за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта |
13 428,5 |
1 300,0 |
1 500,0 |
1 228,5 |
1 500,0 |
3 000,0 |
1 600,0 |
3 300,0 |
19 |
14 |
7. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере физической культуры и спорта знаменательных дат и юбилеев |
2 624,5 |
100,0 |
150,0 |
94,5 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
12, 13 |
15 |
8. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в отрасли (в ред. Постановления Администрации города Н. Тагил от 25.07.2014 N 1452-ПА) |
3 115,0 |
691,0 |
661,0 |
623,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
7 |
16 |
9. Организация обучения учащихся вторых классов образовательных организаций города плаванию |
24 071,7 |
0,0 |
4 374,5 |
0,0 |
4 924,3 |
4 924,3 |
4 924,3 |
4 924,3 |
22 |
17 |
Подпрограмма 3. "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
18 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
3 436 529,0 |
286 154,3 |
365 129,3 |
219 008,8 |
494 618,2 |
580 988,5 |
683 932,1 |
806 697,8 |
|
федеральный бюджет |
1 806,1 |
1 806,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
84 836,6 |
15 436,6 |
12 206,8 |
0,0 |
13 269,5 |
13 933,0 |
14 629,6 |
15 361,1 |
||
бюджет города |
3 233 127,4 |
249 011,6 |
336 697,5 |
201 652,5 |
467 359,1 |
551 916,0 |
652 910,6 |
773 580,1 |
||
внебюджетные источники |
116 758,9 |
19 900,0 |
16 225,0 |
17 356,3 |
13 989,6 |
15 139,5 |
16 391,9 |
17 756,6 |
||
19 |
1. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, всего, из них: |
2 899 721,8 |
234 806,4 |
316 017,7 |
188 727,1 |
403 636,4 |
483 462,8 |
579 164,3 |
693 907,1 |
8, 26, 28, 29 |
областной бюджет |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
2 823 111,0 |
221 006,4 |
306 017,7 |
177 727,1 |
394 627,4 |
473 552,9 |
568 263,4 |
681 916,1 |
||
внебюджетные источники |
76 610,8 |
13 800,0 |
10 000,0 |
11 000,0 |
9 009,0 |
9 909,9 |
10 900,9 |
11 991,0 |
||
20 |
2. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) детскими оздоровительными лагерями, всего, из них: |
202 923,9 |
15 957,4 |
17 401,2 |
15 425,9 |
33 291,1 |
36 565,1 |
40 163,8 |
44 119,4 |
8, 26, 28, 29 |
бюджет города |
192 172,0 |
13 957,4 |
15 401,2 |
13 425,9 |
32 188,6 |
35 407,5 |
38 948,3 |
42 843,1 |
||
внебюджетные источники |
10 751,9 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 102,5 |
1 157,6 |
1 215,5 |
1 276,3 |
||
21 |
3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них: |
128 544,6 |
17 114,3 |
17 821,8 |
5 780,3 |
20 377,2 |
21 396,1 |
22 465,8 |
23 589,1 |
26, 28, 29 |
областной бюджет |
81 024,3 |
11 624,3 |
12 206,8 |
0,0 |
13 269,5 |
13 933,0 |
14 629,6 |
15 361,1 |
||
бюджет города |
27 165,2 |
2 990,0 |
2 990,0 |
3 024,0 |
4 213,6 |
4 424,3 |
4 645,5 |
4 877,8 |
||
внебюджетные источники |
20 355,1 |
2 500,0 |
2 625,0 |
2 756,3 |
2 894,1 |
3 038,8 |
3 190,7 |
3 350,2 |
||
22 |
4. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков |
9 478,2 |
0,0 |
|
746,6 |
2 025,8 |
2 127,1 |
2 233,5 |
2 345,2 |
26, 28, 29 |
23 |
5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
7 188,7 |
2 125,8 |
1 062,9 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
81, 83 |
областной бюджет |
1 062,9 |
1 062,9 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
6 125,8 |
1 062,9 |
1 062,9 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
24 |
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей-ДЮСШ и СДЮСШОР, загородных оздоровительных лагерей и прочих образовательных учреждений в том числе: |
87 629,7 |
7 429,7 |
3 000,0 |
0,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
26, 28, 29 |
федеральный бюджет |
1 806,1 |
1 806,1 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
2 749,4 |
2 749,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
83 074,2 |
2 874,2 |
3 000,0 |
0,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
19 300,0 |
||
25 |
7. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнение работ) прочими образовательными учреждениями, всего, из них: |
101 042,1 |
8 720,7 |
9 825,7 |
8 328,9 |
14 987,7 |
17 137,4 |
19 604,7 |
22 437,0 |
8, 26, 28, 29 |
бюджет города |
92 001,0 |
7 120,7 |
8 225,7 |
6 728,9 |
14 003,7 |
16 104,2 |
18 519,9 |
21 297,9 |
||
внебюджетные источники |
9 041,1 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
984,0 |
1 033,2 |
1 084,8 |
1 139,1 |
||
26 |
Подпрограмма 4. "Развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
27 |
Всего по подпрограмме 4, в том числе |
249 512,7 |
59 879,9 |
198 707,8 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
областной бюджет |
107 066,4 |
20 000,0 |
96 066,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
127 446,3 |
24 879,9 |
102 641,4 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
внебюджетные источники |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
28 |
1. Строительство Спортивно-оздоровительного комплекса, Всего, в том числе: |
162 132,8 |
40 000,0 |
122 132,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
областной бюджет |
81 066,4 |
20 000,0 |
61 066,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
81 066,4 |
20 000,0 |
61 066,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
29 |
2. Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики, Всего, в том числе: |
24 379,9 |
4 879,9 |
11 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
35 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
24 379,9 |
4 879,9 |
11 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
30 |
3. Строительство открытых плоскостных спортивных площадок Всего в том числе: |
10 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
областной бюджет |
7 000,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
3 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
31 |
4. Строительство столовой загородного оздоровительного лагеря "Золотой луг" муниципального образования "город Нижний Тагил" Всего по объекту в том числе: |
53 000,0 |
15 000,0 |
38 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
областной бюджет |
19 000,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
19 000,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
32 |
5. Строительство закрытых спортивных сооружений (легкоатлетический манеж в Ленинском районе, лыжная база на Муринских прудах) в том числе: |
17 075,0 |
0,0 |
17 075,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
областной бюджет |
9 000,0 |
0,0 |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
8 075,0 |
0,0 |
8 075,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
33 |
Подпрограмма 5. "Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил" |
|||||||||
34 |
Всего по подпрограмме 5, в том числе: |
435 027,6 |
41 284,3 |
52 363,5 |
31 824,1 |
63 697,3 |
72 313,7 |
81 056,9 |
92 487,8 |
|
областной бюджет |
123,0 |
123,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
421 704,6 |
39 361,3 |
50 563,5 |
30 024,1 |
61 797,3 |
70 413,7 |
79 056,9 |
90 487,8 |
||
внебюджетные источники |
13 200,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
35 |
1. Проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики в том числе: |
38 655,1 |
4 138,0 |
5 038,0 |
3 709,1 |
6 020,0 |
6 740,0 |
6 170,0 |
6 840,0 |
40, 41 |
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
38 555,1 |
4 038,0 |
5 038,0 |
3 709,1 |
6 020,0 |
6 740,0 |
6 170,0 |
6 840,0 |
||
36 |
2. Реализация проекта: "Трудовое лето": в том числе: организация деятельности трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра |
85 064,3 |
7 531,3 |
8 696,6 |
1 936,4 |
15 416,0 |
16 257,0 |
17 145,0 |
18 082,0 |
41 |
37 |
3. Организация и проведение конкурса на лучший проект программ молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) |
2 083,5 |
300,0 |
300,0 |
283,5 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
44, 45 |
38 |
4. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями молодежной политики, всего, из них: |
304 601,9 |
28 917,0 |
37 923,9 |
25 535,3 |
41 096,3 |
48 151,7 |
56 576,9 |
66 400,8 |
8, 40, 41, 47, 48, 77 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
291 401,9 |
27 117,0 |
36 123,9 |
23 735,3 |
39 196,3 |
46 251,7 |
54 576,9 |
64 400,8 |
||
внебюджетные источники |
13 200,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
39 |
5. Приобретение оборудования, инвентаря, в том числе: |
3 075,0 |
49,0 |
26,0 |
0,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
42 |
областной бюджет |
23,0 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
3 052,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
||
40 |
6. Обеспечение мероприятий по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики |
1 427,8 |
349,0 |
349,0 |
329,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
42 |
41 |
7. Создание системы непрерывного образования, включая обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для работы в учреждениях молодежной политики |
120,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
7 |
42 |
Подпрограмма 6. "Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил" |
|||||||||
43 |
Всего по подпрограмме 6, в том числе: |
20 158,9 |
1 750,4 |
1 499,0 |
609,5 |
3 885,0 |
3 965,0 |
3 885,0 |
4 565,0 |
|
областной бюджет |
451,4 |
451,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
19 707,5 |
1 299,0 |
1 499,0 |
609,5 |
3 885,0 |
3 965,0 |
3 885,0 |
4 565,0 |
||
44 |
1. Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности по подготовке молодых граждан к военной службе |
11 895,5 |
833,0 |
833,0 |
609,5 |
2 215,0 |
2 295,0 |
2 215,0 |
2 895,0 |
52, 53 |
45 |
2. Организация и проведение 5-ти дневных военно-учебных и оборонно-спортивных сборов для студентов учреждений профессионального образования в том числе: |
1 013,8 |
140,1 |
73,7 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
54 |
областной бюджет |
66,4 |
66,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
947,4 |
73,7 |
73,7 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
46 |
3. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший проект патриотической направленности для военно - патриотических молодежных общественных организаций и их реализация (гранты) |
1 000,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
55 |
47 |
4. Организация участия курсантов ВПК и ВПО, юнармейских и поисковых отрядов в областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах в том числе: |
1 013,8 |
140,1 |
73,7 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
52, 53 |
областной бюджет |
66,4 |
66,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
947,4 |
73,7 |
73,7 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
48 |
5. Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения, в том числе: |
5 235,8 |
637,2 |
318,6 |
0,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
56 |
областной бюджет |
318,6 |
318,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
4 917,2 |
318,6 |
318,6 |
0,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
1 070,0 |
||
49 |
Подпрограмма 7. "Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил" |
|||||||||
50 |
Всего по подпрограмме 7, в том числе: |
2 106 800,0 |
241 800,0 |
240 000,0 |
225 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
|
областной бюджет |
451 800,0 |
16 800,0 |
15 000,0 |
0,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
105 000,0 |
||
бюджет города |
185 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
||
внебюджетные источники |
1 470 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
210 000,0 |
||
51 |
1. Социальная выплата на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты молодым семьям) всего, в том числе: |
2 106 800,0 |
241 800,0 |
240 000,0 |
225 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
60, 61 |
52 |
Подпрограмма 8. "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" до 2015 года |
|||||||||
53 |
Всего по подпрограмме 8, в том числе: |
6 082,2 |
6 082,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
3 082,2 |
3 082,2 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет города |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
54 |
1. Социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) |
6 082,2 |
6 082,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 |
55 |
Подпрограмма 9. "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016 - 2020 годы" |
|||||||||
56 |
Всего по подпрограмме 9, в том числе: |
225 000,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
областной бюджет |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
||
бюджет города |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||
внебюджетные источники |
125 000,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
||
57 |
1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |
225 000,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
69 |
58 |
Подпрограмма 10. "Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании, пьянства и табакокурения в молодежной среде на территории города Нижний Тагил" |
|||||||||
59 |
Всего по подпрограмме 10, в том числе: |
1 065,0 |
0,0 |
329,0 |
0,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
|
бюджет города |
1 065,0 |
0,0 |
329,0 |
0,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
184,0 |
||
60 |
1. Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий, укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании. Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи |
830,0 |
0,0 |
194,0 |
0,0 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
159,0 |
47, 48, 77 |
61 |
2. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации специалистов |
235,0 |
0,0 |
135,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
47, 48, 77 |
62 |
Подпрограмма 11. "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная и водная безопасность" |
|||||||||
63 |
Всего по подпрограмме 11, в том числе: |
19 181,0 |
0,0 |
6 447,0 |
0,0 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
|
бюджет города |
19 181,0 |
0,0 |
6 447,0 |
0,0 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
3 183,5 |
||
64 |
1. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты МУ в соответствие с требованиями ПБ |
17 558,0 |
0,0 |
5 860,0 |
0,0 |
2 924,5 |
2 924,5 |
2 924,5 |
2 924,5 |
81 |
65 |
2. Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности, обучение должностных лиц в области гражданской обороны, пожарной безопасности |
1 623,0 |
0,0 |
587,0 |
0,0 |
259,0 |
259,0 |
259,0 |
259,0 |
83 |
<< Приложение N 11 |
Приложение >> N 13 |
|
Содержание Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 22 августа 2014 г. N 1726-ПА "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.