Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
Администрации города
от 01 декабря 2014 г. N 2555-ПА
План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года"
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Исполнители (соисполнители) мероприятий |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
|
36 832 622,3 |
4 814 002,7 |
4 679 968,3 |
5 013 563,1 |
5 194 149,1 |
5 443 216,4 |
5 702 883,9 |
5 984 838,8 |
|
2 |
федеральный бюджет |
|
4 807,2 |
4 807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
областной бюджет |
|
21 225 612,9 |
2 405 659,6 |
2 679 454,2 |
2 925 859,9 |
3 069 445,0 |
3 222 900,3 |
3 376 502,5 |
3 545 791,4 |
|
4 |
местный бюджет |
|
15 073 103,1 |
1 874 436,8 |
2 000 514,1 |
2 087 703,2 |
2 124 704,1 |
2 220 316,1 |
2 326 381,4 |
2 439 047,4 |
|
5 |
внебюджетные источники |
|
529 099,1 |
529 099,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Прочие нужды |
|
36 832 622,3 |
4 814 002,7 |
4 679 968,3 |
5 013 563,1 |
5 194 149,1 |
5 443 216,4 |
5 702 883,9 |
5 984 838,8 |
|
7 |
федеральный бюджет |
|
4 807,2 |
4 807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
областной бюджет |
|
21 225 612,9 |
2 405 659,6 |
2 679 454,2 |
2 925 859,9 |
3 069 445,0 |
3 222 900,3 |
3 376 502,5 |
3 545 791,4 |
|
9 |
местный бюджет |
|
15 073 103,1 |
1 874 436,8 |
2 000 514,1 |
2 087 703,2 |
2 124 704,1 |
2 220 316,1 |
2 326 381,4 |
2 439 047,4 |
|
10 |
внебюджетные источники |
|
529 099,1 |
529 099,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года" |
||||||||||
12 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
|
850 555,8 |
104 547,3 |
109 676,3 |
115 160,1 |
120 918,1 |
126 964,0 |
133 312,2 |
139 977,8 |
|
13 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
местный бюджет |
|
850 462,1 |
104 453,6 |
109 676,3 |
115 160,1 |
120 918,1 |
126 964,0 |
133 312,2 |
139 977,8 |
|
16 |
внебюджетные источники |
|
93,7 |
93,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
Прочие нужды |
||||||||||
18 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
850 555,8 |
104 547,3 |
109 676,3 |
115 160,1 |
120 918,1 |
126 964,0 |
133 312,2 |
139 977,8 |
|
19 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
20 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21 |
местный бюджет |
|
850 462,1 |
104 453,6 |
109 676,3 |
115 160,1 |
120 918,1 |
126 964,0 |
133 312,2 |
139 977,8 |
|
22 |
внебюджетные источники |
|
93,7 |
93,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
23 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат), всего, из них: |
Управление образования |
137 218,9 |
16 853,2 |
17 695,9 |
18 580,7 |
19 509,7 |
20 485,2 |
21 509,4 |
22 584,9 |
4 |
24 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
25 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
26 |
местный бюджет |
|
137 218,9 |
16 853,2 |
17 695,9 |
18 580,7 |
19 509,7 |
20 485,2 |
21 509,4 |
22 584,9 |
|
27 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
28 |
Мероприятие 2. Организация деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, всего, из них: |
Управление образования |
63 649,4 |
7 899,6 |
8 196,2 |
8 606,0 |
9 036,3 |
9 488,1 |
9 962,5 |
10 460,7 |
6, 8 |
29 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
30 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
31 |
местный бюджет |
|
63 555,7 |
7 805,9 |
8 196,2 |
8 606,0 |
9 036,3 |
9 488,1 |
9 962,5 |
10 460,7 |
|
32 |
внебюджетные источники |
|
93,7 |
93,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
33 |
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское и правовое сопровождение предоставления услуг в сфере образования, всего, из них: |
Управление образования |
621 434,7 |
76 324,5 |
80 140,7 |
84 147,8 |
88 355,1 |
92 772,9 |
97 411,6 |
102 282,1 |
10 |
34 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
35 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
36 |
местный бюджет |
|
621 434,7 |
76 324,5 |
80 140,7 |
84 147,8 |
88 355,1 |
92 772,9 |
97 411,6 |
102 282,1 |
|
37 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
38 |
Мероприятие 4. Организация проведения мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
Управление образования |
28 252,8 |
3 470,0 |
3 643,5 |
3 825,7 |
4 017,0 |
4 217,8 |
4 428,7 |
4 650,1 |
12, 13 |
39 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
40 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41 |
местный бюджет |
|
28 252,8 |
3 470,0 |
3 643,5 |
3 825,7 |
4 017,0 |
4 217,8 |
4 428,7 |
4 650,1 |
|
42 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
43 |
Подпрограмма 2 "Развитие системы дошкольного образования" |
||||||||||
44 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
|
13 909 176,9 |
2 063 739,5 |
1 713 868,2 |
1 834 123,8 |
1 925 105,5 |
2 021 360,8 |
2 122 428,8 |
2 228 550,3 |
|
45 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
46 |
областной бюджет |
|
7 524 257,5 |
932 866,0 |
940 011,0 |
1 023 040,0 |
1 073 829,8 |
1 127 521,2 |
1 183 897,3 |
1 243 092,2 |
|
47 |
местный бюджет |
|
5 989 868,9 |
735 823,0 |
773 857,2 |
811 083,8 |
851 275,8 |
893 839,5 |
938 531,5 |
985 458,1 |
|
48 |
внебюджетные источники |
|
395 050,5 |
395 050,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
49 |
Прочие нужды |
||||||||||
50 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
13 909 176,9 |
2 063 739,5 |
1 713 868,2 |
1 834 123,8 |
1 925 105,5 |
2 021 360,8 |
2 122 428,8 |
2 228 550,3 |
|
51 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52 |
областной бюджет |
|
7 524 257,5 |
932 866,0 |
940 011,0 |
1 023 040,0 |
1 073 829,8 |
1 127 521,2 |
1 183 897,3 |
1 243 092,2 |
|
53 |
местный бюджет |
|
5 989 868,9 |
735 823,0 |
773 857,2 |
811 083,8 |
851 275,8 |
893 839,5 |
938 531,5 |
985 458,1 |
|
54 |
внебюджетные источники |
|
395 050,5 |
395 050,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55 |
Мероприятие 1. Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях всего, в том числе: |
Управление образования |
6 382 390,4 |
1 130 414,5 |
772 132,2 |
810 738,8 |
851 275,8 |
893 839,5 |
938 531,5 |
985 458,1 |
17, 23 |
56 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
57 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
58 |
местный бюджет |
|
5 987 339,9 |
735 364,0 |
772 132,2 |
810 738,8 |
851 275,8 |
893 839,5 |
938 531,5 |
985 458,1 |
|
59 |
внебюджетные источники |
|
395 050,5 |
395 050,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
60 |
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: |
Управление образования |
7 398 054,0 |
914 960,0 |
922 386,0 |
1 006 348,0 |
1 056 665,4 |
1 109 498,7 |
1 164 973,6 |
1 223 222,3 |
17, 23 |
61 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
62 |
областной бюджет |
|
7 398 054,0 |
914 960,0 |
922 386,0 |
1 006 348,0 |
1 056 665,4 |
1 109 498,7 |
1 164 973,6 |
1 223 222,3 |
|
63 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
64 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
65 |
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего в том числе: |
Управление образования |
123 674,5 |
17 447,0 |
15 900,0 |
16 347,0 |
17 164,4 |
18 022,6 |
18 923,7 |
19 869,9 |
17, 23 |
66 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
67 |
областной бюджет |
|
123 674,5 |
17 447,0 |
15 900,0 |
16 347,0 |
17 164,4 |
18 022,6 |
18 923,7 |
19 869,9 |
|
68 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
69 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70 |
Мероприятие 4. Создание дополнительных мест в муниципальных организациях дошкольного образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
5 058,0 |
918,0 |
3 450,0 |
690,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20, 21 |
71 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
72 |
областной бюджет |
|
2 529,0 |
459,0 |
1 725,0 |
345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
73 |
местный бюджет |
|
2 529,0 |
459,0 |
1 725,0 |
345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
74 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75 |
Подпрограмма 3 "Развитие системы общего образования" |
||||||||||
76 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
|
16 976 791,3 |
2 023 223,1 |
2 140 005,2 |
2 324 851,2 |
2 441 093,7 |
2 563 148,4 |
2 675 351,1 |
2 809 118,6 |
|
77 |
федеральный бюджет |
|
4 807,2 |
4 807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
78 |
областной бюджет |
|
12 564 336,4 |
1 364 955,0 |
1 585 669,9 |
1 742 799,1 |
1 829 939,0 |
1 921 436,0 |
2 009 530,4 |
2 110 007,0 |
|
79 |
местный бюджет |
|
4 309 919,8 |
555 733,1 |
554 335,3 |
582 052,1 |
611 154,7 |
641 712,4 |
665 820,6 |
699 111,7 |
|
80 |
внебюджетные источники |
|
97 727,8 |
97 727,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
81 |
3. Прочие нужды |
||||||||||
82 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
16 976 791,3 |
2 023 223,1 |
2 140 005,2 |
2 324 851,2 |
2 441 093,7 |
2 563 148,4 |
2 675 351,1 |
2 809 118,6 |
|
83 |
федеральный бюджет |
|
4 807,2 |
4 807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
84 |
областной бюджет |
|
12 564 336,4 |
1 364 955,0 |
1 585 669,9 |
1 742 799,1 |
1 829 939,0 |
1 921 436,0 |
2 009 530,4 |
2 110 007,0 |
|
85 |
местный бюджет |
|
4 309 919,8 |
555 733,1 |
554 335,3 |
582 052,1 |
611 154,7 |
641 712,4 |
665 820,6 |
699 111,7 |
|
86 |
внебюджетные источники |
|
97 727,8 |
97 727,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
87 |
Мероприятие 1. Организация предоставления общего образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях всего, в том числе: |
Управление образования |
4 345 315,1 |
619 415,7 |
547 772,3 |
575 160,9 |
603 919,0 |
634 114,9 |
665 820,6 |
699 111,7 |
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 47 |
88 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
89 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
90 |
местный бюджет |
|
4 247 587,3 |
521 687,9 |
547 772,3 |
575 160,9 |
603 919,0 |
634 114,9 |
665 820,6 |
699 111,7 |
|
91 |
внебюджетные источники |
|
97 727,8 |
97 727,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92 |
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций всего, из них: |
Управление образования |
10 639 295,3 |
1 128 725,0 |
1 332 846,0 |
1 479 962,0 |
1 553 960,1 |
1 631 658,1 |
1 713 241,0 |
1 798 903,1 |
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 47, 48 |
93 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
94 |
областной бюджет |
|
10 639 295,3 |
1 128 725,0 |
1 332 846,0 |
1 479 962,0 |
1 553 960,1 |
1 631 658,1 |
1 713 241,0 |
1 798 903,1 |
|
95 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
96 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
97 |
Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек всего, из них: |
Управление образования |
426 189,3 |
60 128,0 |
54 797,0 |
56 331,0 |
59 147,6 |
62 104,9 |
65 210,2 |
68 470,7 |
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 47 |
98 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
99 |
областной бюджет |
|
426 189,3 |
60 128,0 |
54 797,0 |
56 331,0 |
59 147,6 |
62 104,9 |
65 210,2 |
68 470,7 |
|
100 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
101 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
102 |
Мероприятие 4. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, всего, из них |
Управление образования |
67 364,4 |
10 789,7 |
13 126,0 |
13 782,3 |
14 471,4 |
15 195,0 |
0,0 |
0,0 |
39, 40 |
103 |
федеральный бюджет |
|
4 807,2 |
4 807,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
областной бюджет |
|
28 287,4 |
0,00 |
6 563,0 |
6 891,2 |
7 235,7 |
7 597,5 |
0,0 |
0,0 |
|
105 |
местный бюджет |
|
34 269,9 |
5 982,5 |
6 563,0 |
6 891,2 |
7 235,7 |
7 597,5 |
0,0 |
0,0 |
|
106 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
107 |
Мероприятие 5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, всего, из них: |
Управление образования |
472,2 |
58,0 |
60,9 |
63,9 |
67,1 |
70,5 |
74,0 |
77,7 |
41 |
108 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
109 |
областной бюджет |
|
472,2 |
58,0 |
60,9 |
63,9 |
67,1 |
70,5 |
74,0 |
77,7 |
|
110 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
111 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
112 |
Мероприятие 6. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: |
Управление образования |
1 470 092,2 |
176 044,0 |
191 403,0 |
199 551,0 |
209 528,6 |
220 005,0 |
231 005,2 |
242 555,5 |
43 |
113 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
114 |
областной бюджет |
|
1 470 092,2 |
176 044,0 |
191 403,0 |
199 551,0 |
209 528,6 |
220 005,0 |
231 005,2 |
242 555,5 |
|
115 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
116 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
117 |
Мероприятие 7. Обеспечение условий для реализации муниципальными образовательными учреждениями программ дополнительного образования и других особых программ, всего, из них: |
Управление образования |
196 438,9 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
50 |
118 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
119 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
120 |
местный бюджет |
|
196 438,9 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
28 062,7 |
|
121 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122 |
Подпрограмма 4 "Развитие системы дополнительного образования" |
||||||||||
123 |
Всего по подпрограмме 4, в том числе: |
|
2 253 979,4 |
281 036,7 |
290 057,0 |
304 559,9 |
319 787,9 |
335 777,3 |
352 566,1 |
370 194,5 |
|
124 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
125 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
126 |
местный бюджет |
|
2 249 187,5 |
276 244,8 |
290 057,0 |
304 559,9 |
319 787,9 |
335 777,3 |
352 566,1 |
370 194,5 |
|
127 |
внебюджетные источники |
|
4 791,9 |
4 791,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
128 |
Прочие нужды |
||||||||||
129 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
2 253 979,4 |
281 036,7 |
290 057,0 |
304 559,9 |
319 787,9 |
335 777,3 |
352 566,1 |
370 194,5 |
|
130 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
131 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
132 |
местный бюджет |
|
2 249 187,5 |
276 244,8 |
290 057,0 |
304 559,9 |
319 787,9 |
335 777,3 |
352 566,1 |
370 194,5 |
|
133 |
внебюджетные источники |
|
4 791,9 |
4 791,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
134 |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, всего, из них: |
Управление образования |
2 253 979,4 |
281 036,7 |
290 057,0 |
304 559,9 |
319 787,9 |
335 777,3 |
352 566,1 |
370 194,5 |
54, 56, 58 |
135 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
136 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
137 |
местный бюджет |
|
2 249 187,5 |
276 244,8 |
290 057,0 |
304 559,9 |
319 787,9 |
335 777,3 |
352 566,1 |
370 194,5 |
|
138 |
внебюджетные источники |
|
4 791,9 |
4 791,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
139 |
Подпрограмма 5 "Развитие отдыха и оздоровления детей" |
||||||||||
140 |
Всего по подпрограмме 5, в том числе: |
|
1 697 494,0 |
221 266,6 |
217 031,2 |
227 882,8 |
239 277,0 |
251 240,8 |
263 802,8 |
276 992,9 |
|
141 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
142 |
областной бюджет |
|
897 994,6 |
95 497,9 |
117 981,0 |
123 880,1 |
130 074,1 |
136 577,8 |
143 406,7 |
150 577,0 |
|
143 |
местный бюджет |
|
768 064,2 |
94 333,5 |
99 050,2 |
104 002,7 |
109 202,9 |
114 663,0 |
120 396,1 |
126 415,9 |
|
144 |
внебюджетные источники |
|
31 435,2 |
31 435,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
145 |
Прочие нужды |
||||||||||
146 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
1 697 494,0 |
221 266,6 |
217 031,2 |
227 882,8 |
239 277,0 |
251 240,8 |
263 802,8 |
276 992,9 |
|
147 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
148 |
областной бюджет |
|
897 994,6 |
95 497,9 |
117 981,0 |
123 880,1 |
130 074,1 |
136 577,8 |
143 406,7 |
150 577,0 |
|
149 |
местный бюджет |
|
768 064,2 |
94 333,5 |
99 050,2 |
104 002,7 |
109 202,9 |
114 663,0 |
120 396,1 |
126 415,9 |
|
150 |
внебюджетные источники |
|
31 435,2 |
31 435,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
151 |
Мероприятие 1. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил, всего, из них: |
Управление образования |
636 615,4 |
92 576,5 |
79 983,2 |
83 982,4 |
88 181,5 |
92 590,6 |
97 220,1 |
102 081,1 |
62 |
152 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
153 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
154 |
местный бюджет |
|
620 213,4 |
76 174,5 |
79 983,2 |
83 982,4 |
88 181,5 |
92 590,6 |
97 220,1 |
102 081,1 |
|
155 |
внебюджетные источники |
|
16 402,0 |
16 402,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
156 |
Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время, всего, из них: |
Управление образования |
1 044 594,6 |
126 690,1 |
134 948,0 |
141 695,4 |
148 780,2 |
156 219,2 |
164 030,1 |
172 231,6 |
62 |
157 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
158 |
областной бюджет |
|
897 994,6 |
95 497,9 |
117 981,0 |
123 880,1 |
130 074,1 |
136 577,8 |
143 406,7 |
150 577,0 |
|
159 |
местный бюджет |
|
131 566,8 |
16 159,0 |
16 967,0 |
17 815,3 |
18 706,1 |
19 641,4 |
20 623,4 |
21 654,6 |
|
160 |
внебюджетные источники |
|
15 033,2 |
15 033,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
161 |
Мероприятие 3. Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, всего, из них: |
Управление образования |
16 284,0 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 205,0 |
2 315,3 |
2 431,0 |
2 552,6 |
2 680,2 |
62 |
162 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
163 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
164 |
местный бюджет |
|
16 284,0 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 205,0 |
2 315,3 |
2 431,0 |
2 552,6 |
2 680,2 |
|
165 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
166 |
Подпрограмма 6 "Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования" |
||||||||||
167 |
Всего по подпрограмме 6, в том числе: |
|
955 537,4 |
112 889,9 |
181 454,1 |
177 861,2 |
118 728,9 |
114 223,7 |
123 595,2 |
126 784,4 |
|
168 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
169 |
областной бюджет |
|
238 932,7 |
12 249,0 |
35 792,3 |
36 140,7 |
35 602,1 |
37 365,2 |
39 668,0 |
42 115,3 |
|
170 |
местный бюджет |
|
716 604,7 |
100 640,9 |
145 661,8 |
141 720,6 |
83 126,7 |
76 858,5 |
83 927,1 |
84 669,1 |
|
171 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
172 |
Прочие нужды |
||||||||||
173 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
955 537,4 |
112 889,9 |
181 454,1 |
177 861,2 |
118 728,9 |
114 223,7 |
123 595,2 |
126 784,4 |
|
174 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
175 |
областной бюджет |
|
238 932,7 |
12 249,0 |
35 792,3 |
36 140,7 |
35 602,1 |
37 365,2 |
39 668,0 |
42 115,3 |
|
176 |
местный бюджет |
|
716 604,7 |
100 640,9 |
145 661,8 |
141 720,6 |
83 126,7 |
76 858,5 |
83 927,1 |
84 669,1 |
|
177 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
178 |
Мероприятие 1 (*). Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, всего, из них: |
Управление образования |
212 836,8 |
59 497,1 |
53 351,2 |
46 094,9 |
18 075,4 |
9 498,8 |
14 054,8 |
12 264,7 |
66, 67, 68 |
179 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
180 |
областной бюджет |
|
11 440,9 |
1 356,0 |
3 613,5 |
3 850,3 |
1 126,1 |
596,2 |
490,7 |
408,2 |
|
181 |
местный бюджет |
|
201 395,9 |
58 141,1 |
49 737,7 |
42 244,6 |
16 949,3 |
8 902,6 |
13 564,1 |
11 856,5 |
|
182 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
183 |
Мероприятие 2 (*). Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов с целью приведения зданий и помещений муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
МКУ "НТ УКС" |
13 893,0 |
5 837,4 |
3 891,0 |
4 164,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66, 67, 68 |
184 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
185 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
186 |
местный бюджет |
|
13 893,0 |
5 837,4 |
3 891,0 |
4 164,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
187 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
188 |
Мероприятие 3 (*). Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций, всего, в том числе: |
Управление образования |
286 067,1 |
20 286,0 |
37 155,1 |
39 755,9 |
42 538,9 |
45 516,6 |
48 702,7 |
52 111,9 |
73, 75 |
189 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
190 |
областной бюджет |
|
143 033,6 |
10 143,0 |
18 577,6 |
19 878,0 |
21 269,4 |
22 758,3 |
24 351,4 |
26 056,0 |
|
191 |
местный бюджет |
|
143 033,6 |
10 143,0 |
18 577,6 |
19 878,0 |
21 269,4 |
22 758,3 |
24 351,4 |
26 056,0 |
|
192 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
193 |
Мероприятие 4 (*). Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов с целью приведения зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
МКУ " НТ УКС" |
96,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73, 75 |
194 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
195 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
196 |
местный бюджет |
|
96,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
197 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
198 |
Мероприятие 5. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
Управление образования |
135 900,7 |
13 568,6 |
25 793,0 |
27 082,7 |
17 194,1 |
17 303,7 |
17 418,7 |
17 539,9 |
66 |
199 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
201 |
местный бюджет |
|
135 900,7 |
13 568,6 |
25 793,0 |
27 082,7 |
17 194,1 |
17 303,7 |
17 418,7 |
17 539,9 |
|
202 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
203 |
Мероприятие 6. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных организаций общего образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
24 453,6 |
1 542,7 |
5 381,0 |
5 650,0 |
2 756,3 |
2 894,1 |
3 038,8 |
3 190,7 |
|
204 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
205 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
206 |
местный бюджет |
|
24 453,6 |
1 542,7 |
5 381,0 |
5 650,0 |
2 756,3 |
2 894,1 |
3 038,8 |
3 190,7 |
|
207 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
208 |
Мероприятие 7. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, в том числе: |
Управление образования |
24 479,2 |
785,0 |
3 185,6 |
3 720,6 |
4 062,4 |
3 916,3 |
4 272,6 |
4 536,7 |
66 |
209 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
210 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211 |
местный бюджет |
|
24 479,2 |
785,0 |
3 185,6 |
3 720,6 |
4 062,4 |
3 916,3 |
4 272,6 |
4 536,7 |
|
212 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
213 |
Мероприятие 8. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы оздоровительных организаций, всего, из них: |
Управление образования |
87 872,0 |
100,0 |
15 750,0 |
16 537,8 |
13 736,4 |
13 823,3 |
13 914,4 |
14 010,1 |
66 |
214 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
215 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
216 |
местный бюджет |
|
87 872,0 |
100,0 |
15 750,0 |
16 537,8 |
13 736,4 |
13 823,3 |
13 914,4 |
14 010,1 |
|
217 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218 |
Мероприятие 9. Обеспечение муниципальных образовательных организаций города Нижний Тагил учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, всего, из них: |
Управление образования |
75 905,2 |
0,0 |
10 771,2 |
11 512,4 |
12 261,6 |
13 018,8 |
13 784,0 |
14 557,2 |
71 |
219 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220 |
областной бюджет |
|
75 905,2 |
0,0 |
10 771,2 |
11 512,4 |
12 261,6 |
13 018,8 |
13 784,0 |
14 557,2 |
|
221 |
местный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
222 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
223 |
Мероприятие 10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов, всего, из них: |
Управление образования |
17 106,0 |
1 500,0 |
5 660,0 |
1 800,0 |
1 890,0 |
1 984,0 |
2 084,0 |
2 188,0 |
69 |
224 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
225 |
областной бюджет |
|
8 553,0 |
750,0 |
2 830,0 |
900,0 |
945,0 |
992,0 |
1 042,0 |
1 094,0 |
|
226 |
местный бюджет |
|
8 553,0 |
750,0 |
2 830,0 |
900,0 |
945,0 |
992,0 |
1 042,0 |
1 094,0 |
|
227 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
228 |
Мероприятие 11. Приобретение и (или) замена торгово-технологического, холодильного оборудования, ультрафиолетовых фильтров проточного типа на холодную воду в муниципальных организациях образования города Нижний Тагил, всего, из них: |
Управление образования |
76 927,8 |
9 677,1 |
20 516,0 |
21 542,3 |
6 213,8 |
6 268,2 |
6 325,2 |
6 385,2 |
68 |
229 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
230 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
231 |
местный бюджет |
|
76 927,8 |
9 677,1 |
20 516,0 |
21 542,3 |
6 213,8 |
6 268,2 |
6 325,2 |
6 385,2 |
|
232 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
233 |
Подпрограмма 7 "Кадры в системе образования" |
||||||||||
234 |
Всего по подпрограмме 7, в том числе: |
|
37 414,9 |
790,0 |
5 384,5 |
5 653,8 |
5 936,4 |
6 233,2 |
6 544,9 |
6 872,2 |
|
235 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
236 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
237 |
местный бюджет |
|
37 414,9 |
790,0 |
5 384,5 |
5 653,8 |
5 936,4 |
6 233,2 |
6 544,9 |
6 872,2 |
|
238 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
239 |
Прочие нужды |
||||||||||
240 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
37 414,9 |
790,0 |
5 384,5 |
5 653,8 |
5 936,4 |
6 233,2 |
6 544,9 |
6 872,2 |
|
241 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
242 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
243 |
местный бюджет |
|
37 414,9 |
790,0 |
5 384,5 |
5 653,8 |
5 936,4 |
6 233,2 |
6 544,9 |
6 872,2 |
|
244 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
245 |
Мероприятие 1. Осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования всего, из них: |
Управление образования |
30 982,7 |
0,0 |
4 555,0 |
4 782,8 |
5 021,9 |
5 273,0 |
5 536,6 |
5 813,5 |
79, 80, 82, 83, 85 |
246 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
247 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
248 |
местный бюджет |
|
30 982,7 |
0,0 |
4 555,0 |
4 782,8 |
5 021,9 |
5 273,0 |
5 536,6 |
5 813,5 |
|
249 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250 |
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления и обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих, всего, из них: |
Управление образования |
6 432,2 |
790,0 |
829,5 |
871,0 |
914,5 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
82, 83 |
251 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
252 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
253 |
местный бюджет |
|
6 432,2 |
790,0 |
829,5 |
871,0 |
914,5 |
960,2 |
1 008,3 |
1 058,7 |
|
254 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
255 |
Подпрограмма 8 "Создание безопасных условий в муниципальных организациях образования" |
||||||||||
256 |
Всего по подпрограмме 8, в том числе: |
|
100 141,7 |
6 051,1 |
14 983,3 |
15 586,4 |
15 023,5 |
15 576,1 |
16 156,1 |
16 765,2 |
|
257 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
258 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
259 |
местный бюджет |
|
100 141,7 |
6 051,1 |
14 983,3 |
15 586,4 |
15 023,5 |
15 576,1 |
16 156,1 |
16 765,2 |
|
260 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
261 |
Прочие нужды |
||||||||||
262 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
100 141,7 |
6 051,1 |
14 983,3 |
15 586,4 |
15 023,5 |
15 576,1 |
16 156,1 |
16 765,2 |
|
263 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
264 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
265 |
местный бюджет |
|
100 141,7 |
6 051,1 |
14 983,3 |
15 586,4 |
15 023,5 |
15 576,1 |
16 156,1 |
16 765,2 |
|
266 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
267 |
Мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайной ситуации, всего, из них: |
Управление образования |
64 615,6 |
6 051,1 |
8 610,0 |
9 040,5 |
9 492,5 |
9 967,2 |
10 465,5 |
10 988,8 |
89, 90 |
268 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
269 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
270 |
местный бюджет |
|
64 615,6 |
6 051,1 |
8 610,0 |
9 040,5 |
9 492,5 |
9 967,2 |
10 465,5 |
10 988,8 |
|
271 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
272 |
Мероприятие 2. Организация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся муниципальных организациях, всего, из них: |
Управление образования |
35 526,1 |
0,0 |
6 373,3 |
6 545,9 |
5 531,0 |
5 608,9 |
5 690,6 |
5 776,4 |
89, 90 |
273 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
274 |
областной бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
275 |
местный бюджет |
|
35 526,1 |
0,0 |
6 373,3 |
6 545,9 |
5 531,0 |
5 608,9 |
5 690,6 |
5 776,4 |
|
276 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
277 |
Подпрограмма 9 "Информатизация и виртуализация системы образования" |
||||||||||
278 |
Всего по подпрограмме 9, в том числе: |
|
51 531,0 |
458,5 |
7 508,6 |
7 884,0 |
8 278,2 |
8 692,1 |
9 126,7 |
9 583,0 |
|
279 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
280 |
областной бюджет |
|
91,7 |
91,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
281 |
местный бюджет |
|
51 439,3 |
366,8 |
7 508,6 |
7 884,0 |
8 278,2 |
8 692,1 |
9 126,7 |
9 583,0 |
|
282 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
283 |
Прочие нужды |
||||||||||
284 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
|
51 531,0 |
458,5 |
7 508,6 |
7 884,0 |
8 278,2 |
8 692,1 |
9 126,7 |
9 583,0 |
|
285 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
286 |
областной бюджет |
|
91,7 |
91,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
287 |
местный бюджет |
|
51 439,3 |
366,8 |
7 508,6 |
7 884,0 |
8 278,2 |
8 692,1 |
9 126,7 |
9 583,0 |
|
288 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
289 |
Мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на развитие информатизации и виртуализации системы образования. Обеспечение к подключению к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных организаций образования всего, из них: |
Управление образования |
51 531,0 |
458,5 |
7 508,6 |
7 884,0 |
8 278,2 |
8 692,1 |
9 126,7 |
9 583,0 |
94, 95, 96, 97, 99, 100, 101 |
290 |
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
291 |
областной бюджет |
|
91,7 |
91,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
292 |
местный бюджет |
|
51 439,30 |
366,80 |
7 508,55 |
7 883,98 |
8 278,18 |
8 692,09 |
9 126,69 |
9 583,02 |
|
293 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 1 декабря 2014 г. N 2555-ПА "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.